<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE AD ABANO TERME 14 E 16 MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "INSIEME PER LORO" DEL 19 MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA  PER N.  10 CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 ALL'A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA. LO STATO CIVILE INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1513.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FORMATIVA PER CERTIFICAZIONE QUALITA' 2017 SOCIETA' EQUAS CONSULTING - CIG ZC91DC4F44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE PER L¿ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE IN CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z271DB927E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15933.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO SPECIALE  ERP DESTINATO A CITTADINI ULTRASESSANTENNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI SERVIZIO "PEGASO" - MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA MOSTRA "LA CITTÀ UTOPICA" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTA OVER '70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE TRA LE VIE MARONCELLI E DELLA COSTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG Z481C9A016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ASSEGNAZIONI BUONI SPESA NATALE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE ISTAT INDAGINE FAMIGLE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DEL RICORSO AL TAR N. 659/2016 PROMOSSO CONTRO FALLIMENTO BELVEDERE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - GENNAIO/GIUGNO 2017. IMPEGNO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13308</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PROGETTO "AGILE" 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG ZF31C9B1BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICI SUAP-EDILIZIA PRIVATA: IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE (SMART CIG Z8E1801D35 - CONVENZIONE CONSIP ¿MULTIFUNZIONE 25¿ LOTTO 2 CIG 6253318143)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2624.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI (SMART CIG DERIVATO ZBD0FDF5DC CIG CONVENZIONE 5462214994): IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 ED IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO AGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVAMENTE ALL¿ IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 21 ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>914</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "SPORTELLO IMMIGRATI" ANNO 2017 - CIG Z261DE767A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE DI URGENZA CON ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONE MEZZI  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - BELLINI CIGZ2B1DD7ADD - CONSORZIO CIG ZF21DD7A93 - PRETATO CIG ZEB1DD7AA6 - LEVORATO CIG Z8A1DD7AFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSE VIARIO VIGONZA PERAROLO, I° STRALCIO FUNZIONALE - OPERE COMPLEMENTARI CIG Z7B1DE3816</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12871.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SOOTOSERVIZI CAMO SPORTIVO DI PERAGA - OPERE COMPLEMENTARI CIG ZE21DE376A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E SPECIALI ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG Z371CAA922.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI - 1° STRALCIO: AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO PROPOSTO DA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ISTAT INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ANNO 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI AL RILEVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MOSTRA LA CITTÀ UTOPICA PRESSO L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>777</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE RAGAZZI 2017: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA POLISPORTIVA UNION VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE IN COMODATO AD USO GRATUITO DELL'ALLOGGIO DEL COMPLESSO ADIBITO A SEDE E MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE CONDOMINIALE DEL "BORGO RURALE"  DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASFALTATURA PER LE VIE DIAZ, ANDREON, LUGANEGA E MOLINO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ALLA P.O. - RESIDUI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - D. LGS. 388/2003 (SMART CIG ZCE1DEEC50)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>293.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA AGENTE DI POLIZIA LOCALE COUNE DI SANTA MARIA DI SALA - CONTRIBUTO SPESE DI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPS ¿ GESTIONE EX INPDAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DI MATERIALE ELETTRICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. CIG ZE01CC92D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA DI RDO MEPA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. CIG: 6932464245.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL C.D.Q. E RELATIVO COLLEGAMENTO SU VIA ROMA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1/SS DEL 09/01/2017 - PRESA D'ATTO SUBENTRO NUOVO BENEFICIARIO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO CARIPARO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA¿ LOCALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SALIMA S.R.L. DI LIMENA (PD) ¿ VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI ACQUA ¿ DITTA PROACQUA GROUP SRL ¿ ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE "UMI 4" E REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE ZONE LIMITROFE EDIFICI 2 - 3 DEL CDQII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24702.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTIFICHE 1° SEMESTRE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER DISMISSIONE QUOTA AZIONARIA APS HOLDING SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI "BORGO DEI MERCANTI" IL 25 APRILE  E "BORGO FIORITO" DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "LA CITTA' UTOPICA" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI E CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1568.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS.81/2008 E DPR 151/2011, EDIFICI VARI - C.I.G..Z711E0C844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6900.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASFALTATURA PER LE VIE CARSO, AMPEZZON E CAMPOLINO ¿ VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NELL¿ AMBITO DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE- LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA DI RDO MEPA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. CIG: 6932464245.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DI MATERIALE ELETTRICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. CIG ZE01CC92D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLA CCVLPS, AL RAPPRESENTANTE DEL CONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A PARROCCHIA S. MARGHERITA DI VIGONZA- GRUPPO MISSIONARI VIGONTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 ED IMPEGNO 2018 - SERVIZI CAF. CIG. ZC21D4D848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BUONI NIDO IN FAMIGLIA ANNI 2014-2015 (D.D.R. N. 149/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,  CUP E44E15003240004 - CIG 67515936CB - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO CONCESSIONE D¿USO DEMANIALE PER L¿OCCUPAZIONE DI LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO L¿ARGINE DESTRO DEL FIUME BRENTA, LOC. SAN VITO, COMUNE DI VIGONZA - PRAT. 2390C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI  - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2381.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE DEL SIG. BARACCO ARCH. PAOLO ¿ ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ¿ CATEGORIA D1 POS. EC. D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO ¿ISONZO¿ IN LOCALITÀ CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERIZI DI ASSISTENZA E FACCHINAGGIO PER LA SOLENNITA' DEL 25 APRILE E PER LE PULIZIE PRESSO TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "LA CITTA' UTOPICA" DELL' 08/04/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>713.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z6E1E1FD49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE E RIMBORSO BUONI I° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI VIGONZA - PERIODO 01.05.2017 - 30.04.2018 E SUCCESSIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>431</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASFALTATURA STRADA E MARCIAPIEDI PER LE VIE LIBERALON, CHIESA E C.A. DALLA CHIESA A S. VITO ¿ VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO IN DATA 20 E 21 APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 026/2017 PER NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE (LOTTO 1 P.D.L. IL CRISTALLO 3° STRALCIO) VIA SPAGNA -  DITTA DIREZIONALE VIGONZA S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE COMUNE DI VIGONZA / LOMBARD MERCHANT BANK: INCARICO  ALL¿AVV. GIANGIUSEPPE BAJ E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA ¿ CIG N. ZB11DFB942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA CENTRALE TELEFONICA INSTALLATA C/O UFFICIO DEL SINDACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA¿ COMUNALE SITI IN VIA PRATI - INTROITI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG Z561CA9027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO GESTIONE/INTROITI ASILO NIDO "GIANNI RODARI" - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE BELLINI GIORGIO-BELLINI DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 51984 PER FORNITURA TELEFONIA FISSA (SOLO TRAFFICO) - LIQUIDAZIONE FATTURE PACIFIC TELECOM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UTENZE IDRICHE DEGLI ALLOGGI ED IRRIGAZIONE DEL BORGO RURALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO  N. GENERALE 222 DEL 31.03.2017 N. SETTORIALE 89 AVENTE PER OGGETTO: ¿RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NELL¿ AMBITO DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE- LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BELLINI MAURIZIO CIG Z081E3536E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI ¿ 1° STRALCIO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI ED ESITI DI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAT. B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE ONLUS SOMMA RISARCITORIA DERIVANTE DA RISARCIMENTO PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CAUTELATIVO PER SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA DEL 06/03/2017 GIUDICE DI PACE DI SALERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GIORNATA DELLA LETTURA PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA IL 21 APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO QUINQUENNALE BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA: IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE (SMART CIG ZEA1755674)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI PER IL PERIODO DAL 26.04.2017 AL 25.07.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALLA SIG.RA MESCALCHIN ELENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE PER LA  SICUREZZA NELL¿ESECUZIONE DEI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELLA NORMA CEI 11-27, ED. IV E DEL D.LGS. 81/2008 - CIG: ZAE1E4CA97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A. PER SPESE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI BIENNIO 2017-2019 - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA INVITO E DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. CIG. 7040994C0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPGNO DI SPESA PER INIZIATIVE "BORGO DEI MERCANTI" E "BORGO FIORITO" .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI RIALSCIO DEL PDC N. 027/2017 DEL 20/04/2017 PER AMPLIAMENTO DI FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE  E REALIZZAZIONE MAGAZZINO RESIDENZIALE VIA TAGLIAMENTO, 10 DITTA CALORE LUCIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI - 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE AI SENSI DELL'ART 19 L.R. N. 10/96 - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI A SEGUITO VARIAZIONE COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASILO ESTIVO A BUSA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10200.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GADGET PER FESTA DELLO SPORT DEGLI ISTITUTI SCIOLASTICI IL 26 MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE, PROSPETTICHE E VOLUMETRICHE SU EDIFICIO RESIDENAZIALE E PARZIALE CHIUSURA VESPAIO AREATO  VIA REGIA, 31 MION PATRIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E D.P.I. SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZC91CF07FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - DITTA C.M.L. BEDENDO CIG  Z761E4B3A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II°  DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - RESTAURO EDIFICI 2 E 3 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3634</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE  VERDI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) CIG. Z251E565D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11998.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE  ANNO 2017 E PER ATTIVITÀ CON MINORI ANNO SPORTIVO 2016/17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TEATRO Q. DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DI RICORSO AL TAR VENETO (CIG ZD41E54C73)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VIGONZA / IMMOBILIARE EFFE EMME TRE S.R.L.: INCARICO  ALL¿ING. LEOPOLDO BATTISTONI QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA ¿ CIG N. ZD21E3EFD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ¿ LAVORI DI EFFCIENTAMENTO ENERGETICO NELL¿AMBITO DEL C.D.Q. II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 - 2018. CIG ZC21CC6679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBENTRO DI ENEL ENERGIA NELLE FORNITURE DI GAS METANO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG N. ZEB1E65097</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>788.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PER AUTORIZZAZIONE GENERALE RILASCIATA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7644.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E NUMERO VERDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI ASSISTENTE ALL'AGENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE MARCO ERLE E DEL GRADO DI AGENTE SCELTO ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE STEFANO COCCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGGIOLINI PER TRASPORTI SOCIALI - ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO 2017 - CIG Z8A1E70844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER USCITA PROGETTO AGILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOGGIORNI ESTIVUI TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11244.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOPESA PER TARSPORTO PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>246.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ITALIANO BASE PER STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PERMANENTE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) DI PADOVA, GLI ISTITUTI SCOLASTICI E L'ASS. DIRE FARE FANTASTICARE DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE DEL LAVORO - D.G.R. VENETO N. 311/2017 PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'. INDIVIDUAZIONE DEI PARTNERS OPERATIVI PER IL PROGETTO DA PRESENTARE ALLA REGIONE VENETO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R. 16/07 AGLI EREDI DI G.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASD LE SEI DIREZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO NR. 51526 PER IMPUTAZIONE SU CAP. 03021.03.0002 "CANONE CONCESSIONE IMPIANTO PONTE RADIO E MANTENIMENTO" SU ESERCIZIO DI BILANCIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA CONCESSIONE INERENTE ¿INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA¿ LOCALE E DI QUARTIERE ¿ RIFACIMENTO PONTE SULLO SCOLO TERGOLINO IN VIA MONTE ORTIGARA¿ / POS. N. 255/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>433.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI E PRIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE E TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ ARQUÀ PETRARCA BOXE PER MANIEFSTAZIONE PUGILISTICA DEL 13 MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL C.D.Q. E RELATIVO COLLEGAMENTO SU VIA ROMA ¿ VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO "SICUREZZA URBANA A VIGONZA 2016".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE A VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA "TARGA SYSTEM" (CIG: Z9A1E78C0A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DELL'11.6.2017. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DELL¿ 11 GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI STAMPATI E DI MATERIALE VARIO. ATTIVAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2462.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PALESTRA DI PERAROLO DI VIA ATENE  E PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE CIG Z441E07D63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3371.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A SERVIZI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI: IMPEGNI DI SPESA AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6322.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI D¿URGENZA DI RIPRISTINO STRAORDINARIO CARREGGIATA STRADALE DI VIA DEL PROGRESSO E VIA PUCCINI. - CIG: ZEE1E8D97D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN VIA ROMA. CIG Z4D1E3555C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12599.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO CASTELLO DEI DA PERAGA DITTA A.S.SERVICES CIG.ZCC1E87138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO L.R. 32/90, DOMANDA ASILI NIDO COMUNALE PRESENTATA IN DATA 29/04/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA - ANNO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO PEGASO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - CIG ZA81E82BB5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA E SAGRATO DELLA FRAZIONE DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' CIVILE DEL 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA" - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>342.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SCAMBIO CULTURALE VIGONZA-NORDENDORF E MAGGIO MUSICALE A FAVORE DEL CORO SERENISSIMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "XVIII EDIZIONE DELLA FESTA DEL BEATO BONAVENTURA DA PERAGA" - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ VIGONZA SVILUPPO SPA, UNIPERSONALE DEL COMUNE DI VIGONZA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI  SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI PER L¿ANNO 2017 - CIG ZA71E90710.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23692.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DEL PROGETTO "GIRABUS - ARTE E GIOCO IN MOVIMENTO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2019.  CIG. 7040994C0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PERGOLATO PRESSO L'ASILO DI PERAGA - SPESE DI ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE LICENZA IDRAULICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIFICA  ANNO 2017 E CORSO DI FORMAZIONE MESSI COMUNALI. CIG Z411EA05F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA¿ ANNO 2016 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE, NON LUMINOSA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.    CIG N° Z251E9D924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25820.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO GENNAIO ¿ MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DEL CAPO SETTORE FERRARA ENZO E DELL¿ISTRUTTORE TECNICO BENATO TOMMASO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA DI PRIMAVERA" PRESSO GLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/07/2020. CIG. 708156979A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2062.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 E RIPARTIZIONE PROVENTI ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25368.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO PRODUTTIVITA¿.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55296.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI GIORNATA FORMATIVA 08.06.2017 IN MATERIA FISCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DELL'11.6.2017.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL¿INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITA¿ DI FINANZIAMENTI EUROPEI E PREDISPOSIZIONE PROGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ¿ CIG N. ZA81EB663E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RICERCA SOLUZIONI ABITATIVE, INERMEDIAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE NELL'ABITARE. CONVENZIONE AFFIDAMENTO COOP SOC. NUOVO VILLAGGIO. CIG Z4B1E8C225</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TEATRO Q. DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI: PALASPORT E ARCOSTRUTTURA. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG.  70648312F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA NAZIONALE RESPONSABILI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA ROMA 24.05.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE SCUOLE INF. PARITARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTO FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016. CIG. Z271EBA48A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE -VERBALE NR. 09/A/2017 DEL 21/02/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INIZIATIVA DENOMINATA ¿MAXI-EMERGENZA 27 E 28 MAGGIO 2017¿ DELLA PROTEZIONE CIVILE ¿ CIG: Z8E1EB595A (IPERLANDO) ¿ 2F21EB59D5 (ACCADEMIA DEL SOCCORSO &amp; COMUNICAZIONE) ¿ ZAA1EB5AO9 ( A.D.S. POLISPORTIVA UNION VIGONZA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22/05/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2876.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO INCARICHI AFFIDATI A COLLABORATORI ESTERNI E/O CONSULENZE E RELATIVI COMPENSI EROGATI NEL 2 SEM 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO "SPEGNERE I CELLULARI PER UNA SETTIMANA EDIZIONE 2017" IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE USCITA A GARDALAND CIG Z4E1EB4042 - CIG Z601EB4130 E ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI - 1° STRALCIO ¿ CUP E41H13001250005 / CIG 7024091F3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA STRADE BIANCHE - ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BIENNIO 2017/2019: AGGIUDICAZIONE COMPAGNIE VARIE ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128638.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA ¿ ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA ED INFRATEL ITALIA S.P.A., SOCIETA¿ IN-HOUSE DEL MISE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE: VERBALE CDS NR. 47/V/2017 DEL 16/02/17 E VERBALE CDS NR. 38/V/2017 DEL 15/03/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DEGLI ONERI CONSORTILI DOVUTI PER L¿ANNO 2017 E SUCCESSIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5284.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PREMI RCAUTO MEZZI COMUNALI PERIODO ASSICURATIVO 2017/2018 - LOTTO 6 CIG 700248161F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12236.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA LA ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA ED INFRATEL ITALIA S.P.A., SOCIETA IN-HOUSE DEL MISE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO C/O UFFICIO DEL SINDACO. CIG N. ZE41ECC9A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. 10/96 ATER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1565.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA FORNITURA ELETTRICA NECESSARIA ALLE ATTIVITA' CHE SI TENGONO NEL PARCHEGGIO ADICENTE ALLA CHIESA DI VIA BONAVENTURA DA PERAGA. CIG Z251E5BD19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1658.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA INADEMPIMENTO IMPEGNI CONVENZIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER VERIFICA INADEMPIMENTO IMPEGNI CONVENZIONALI PREVISTI NELLE AREE CENTRALI DEL CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO LIBRELLULA 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DELL' 11.6.2017. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL¿UFFICIO CENTRALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15351.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 343 DEL 18/05/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 298 DEL 03/05/2017. AFFIDO FORNITURA SEGGIOLINO AUTO. CIG. Z661E74914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE "POST INCIDENTE" E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI. DETERMINAZIONE A  CONTRARRE,  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - C.I.G. Z091ECFB76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "ESTATE IN VILLA 2017"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9211.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 32/2013 CON RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI E SANATORIA PER MODIFICHE PROSPETTICHE  VIA DELLA COSTITUZIONE, 31C.E.VI. SRLPERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL C.D.Q. E RELATIVO COLLEGAMENTO SU VIA ROMA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI: "INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' LOCALE - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI ASFALTATURA PISTA CICLABILE DI VIA BARBARIGO, DALLA STRADA DEL COMPOSTAGGIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CAPRICCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO, I° STRALCIO: PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIA ARGINE DX E VIA DEL CRISTO MORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278061</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SALDO 2016 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ORCHESTRA BRENTA PER IL BIENNIO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - RESIDUI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UTENZE IDRICHE DEGLI ALLOGGI ED IRRIGAZIONE DEL BORGO RURALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TEATRO Q. DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE A GARANZIA FIDEIUSSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOTO VIGONZA ANNI 2017/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA NUMERO VERDE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUE ETRA A CONGUALIO 2016 E ACCONTO 2017 RELATIVAMENTE ALLE UTENZE DEL CENTRO DIURNO E ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CODIVERNO E VIGONZA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 380 DEL 31.05.2017 AVENTE OGGETTO ¿MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO C/O UFFICIO DEL SINDACO. CIG N. ZE41ECC9A8¿</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO DA ESCUSSIONE DI FIDEIUSSIONE PRESTATA A GARANZIA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. 10/96 ATER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1606.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E L'ASSOCIAZIONE 'MOTOLAND VIGONZA PRIMA FILA' PER LA COLLABORAZIONE NELLA QUALIFICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DI INIZIATIVE DI PUBBLICA UTILITA'-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZEF1AD3FB4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO SPECIALE ERP DESTINATO A CITTADINI ULTRASESSANTENNI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE CON AUMENTO DI SUPERFICIE RESIDENZIALE AL PIANO TERRA E RICAVO DI NUOVO ALLOGGIO VIA BARBARIGA, 85 FAVARO LUIGI PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PORTICO SU EDIFICIO RESIDENZIALE E POSA CAPPOTTO ESTERNO VIA CARPANE, 19 SONCIN SIMONE PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI A MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO AGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE PRESTATA A GARANZIA REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI PERAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE SIGNOR GIONATA AGOSTINI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15952.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018, 2018/2019,2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473664.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z0D1F02086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTONORMATIVO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IN VILLA 2017: IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI NELLE NELLE FRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2017-2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DAL 25.06.2017 AL 03.07.2017 AL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. MICHELE BOZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PRODUTTIVO   (PRATICA SUAP: 02005720285-03042017-1150) VIA VENEZIA,  TACCHETTO NICOLA PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DELL'11.6.2017: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25.6.2017. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15351.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TOTALE DEI VINCOLI P.E.E.P. ¿ NUCLEO DI PERAROLO - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI MANTENIMENTO DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI DI SVINCOLO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE VINCOLI P.E.E.P. ¿  NUCLEO DI SAN VITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "LA CITTÀ UTOPICA": RENDICONTAZIONE CONCLUSIVA E IMPEGNO PER SPESE IMPREVISTE E CONTINGENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DELL'11.6.2017: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25.6.2017. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE. CIG: Z251F00899 E Z531F00B31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1806.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO LIBRARIO CENTRALIZZATO E COORDINATO 2017: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E RICORSO AL MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A PERAGA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PARZIALE DA ARTIGIANALE A COMMERCIALE CON LIEVI MODIFICHE INTERNE CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PARETI DIVISORIE  VIALE DELL'ARTIGIANATO, 2 BENETELLO MARCO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI UTENTI INDIGENTI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>167.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 30 BLOCCHI DI PREAVVISI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CDS AD INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017 (CIG. Z731EF8B88)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA ED ESPURGO VASCHE IMHOFF BARCHESSE CASTELLO DEI DA PERAGA DITTA VENETA POZZI NERI CIG.Z121F10943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO C/O BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ARRIGONI N. 1. CIG: Z0B1F17A17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1237.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA' "VELOMATIC 512D" CIG ZCB1F0ADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESI DI APRILE E MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT.SSA CALZAVARA ISABELLA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2017 DEL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L¿AZIENDA ULSS 6 EUGANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER ESTATE IN VILLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AMPLIAMENTO IN SANATORIA E AMPLIAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 32/2013 CON RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI VIA DELLA COSTITUZIONE, 33 INT 19 MORO ENRICO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ALL¿ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO C/O BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ARRIGONI N. 1 E DELL¿IMPIANTO ANTINCENDIO DELL¿ARCHIVIO Q. DE GIORGIO DI PIAZZA ZANELLA. CIG: Z351F1206C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO PRODUTTIVITA¿.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SISTEMISTICO PER CONSOLIDAMENTO APPLICATIVI HYPERSIC DI AP SYSTEMS SU NUOVO SERVER CON SISTEMS OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008 R2 E SERVICE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI SUBENTRO IN ANPR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG. EMANUELE VEDELAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI ¿ 1° STRALCIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 1° STRALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA RAFFAELLA BALESTRINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE PER COMPILAZIONE MODELLO 770 TRIENNIO 2017-2019 (CIG ZF31F2FF1E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>786.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FAVORE PACIFIC TELECOM (CIG ZA81E82BB5) ANNO 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017-2020 AL DOTT. GIORGIO MARCUZZO (CIG N. Z1E1F2FAA7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE E TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI IRAP DEI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AUTORIZZAZIONE AL COMANDO DELL¿ARCH. PAOLO BARACCO, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D2 E RELATIVA MOBILITÀ A FAR DATA DALL¿1.10.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ¿POST INCIDENTE¿ E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - RETTICA  IMPEGNO N. 51324/2017 - ACCERTAMENTO N. 13267/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-15148.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - VERBALE DI C.A. DEL 26/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7544.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIANTE SOSTANZIALE AL PDC 95/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA UNICA ABITAZIONE SUI LOTTI DENOMINATI "A"  "C" , MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE AL FABBRICATO "D", MODIFICHE ALLA RECINZIONE DEL FABBRICATO "B".GUSSON ANITA  PERMESSO DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP NON DOVUTI ANNI 2017, 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>984.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 15 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 15 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿INIZIATIVA DENOMINATA ¿CAMPUS 2017¿ DELLA PROTEZIONE CIVILE ¿ CIG: ZE01F3E54F (IPERLANDO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BUSA DI VIGONZA CIG. Z4F1F110E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE A.S. SERVICES CIG.Z4C1DB1624, FORESE PAOLO CIG.Z811DB16B3, CELIN GIOVANNI CIG. Z2C1DB1657, SER.BER CIG.ZB71DB168C, ZAGHETTO LATTONIERI CIG.A561F10AEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46567.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO FISSO E MOBILE 4^ BIMESTRE 2017 E NUMERO VERDE MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA ORDINATIVO FORNITURA GESTIONI TERMICHE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2017-18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI - 1° STRALCIO: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA RUFFATO MARIO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE DI TRE EDIFICI UNIFAMILIARI SCHEDA NORMA N.63  VIA DON G. VERITA',  INDUSTRIE EDILI S.P.A. PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRETTA ASSISTENZA E L'AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIL CORRETTO UTILIZZO DEL MODULO PBM DELL'APPLICAZIONE STR DELLA DITTA STR VISION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE. CIG N. Z6D1F41F89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>906.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DITTA PER ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LIBRELLULA. CIG Z0E1F3AFA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLE RISULTANZE DEL CONTO FINALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 178 DEL 25.08.16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERTINENZE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO. CIG. Z531F4EA59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE ¿ ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78897</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI - 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO ¿DAL BORGO ALLA CITTA¿¿ - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ULTERIORI DETERMINAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AL DIPENDENTE DI RUOLO SIGNOR DAL CORSO MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI "DECRETO SICUREZZA URBANA" E "LA SCELTA DEL CONTRAENTE, LE PROCEDURE DEI CONTATTI SOTTO SOGLIA L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" CIG ZBE1F1193A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DEI PDC N. 99/2011 DEL 23/06/2011  E PDC 62/2012 DEL 28/05/2012 VIA RIGATO 54 BAGARELLO ERMINIO PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO APRILE ¿ GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA RAFFAELLA BALESTRINI - MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA¿ COMUNALE SITO A CODIVERNO IN VIA CAMPOLINO N. 4/A ADIBITO A SCUOLA MATERNA DENOMINATA ¿MARIA AUSILIATRICE¿ ¿ INTROITO CANONE DI CONCESSIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.07.2017 ¿ 30.06.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ALBA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA MARCIA PODISTICA "QUATTRO PASSI VISSIN AL TREN DRIO AL TERGOLA" E PRESA D'ATTO DI ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA COSTRUZIONE CAPPELLINA FUNERARIA CIMITERO DI PERAGA BARCELLAN GIANFRANCO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE E INTERVENTI D¿URGENZA SU STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO CON RICORSO AL MEPA, 2017  - C.I.G. N.  Z701F62317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 KIT PER LA FIRMA DIGITALE - CIG: ZE71F68ABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE E BUSTE TRASPARENTI COLIBRÌ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - CIG Z6F1F67FF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERO DUE CARROZZINE DISABILI. CIG. ZEB1F64539</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>517.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI MATERIALE DI CONSERVAZIONE PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - CIG Z851F6687B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1516.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE E INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA FISSA E MOBILE E SPC (SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA')</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE FESTA DI PRIMEVERA ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AL DIPENDENTE DI RUOLO SIGNOR ZANCANARO DANIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AL DIPENDENTE DI RUOLO SIGNOR DAL CORSO MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - CIG: ZFA1F689FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI PER PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE E NELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PERIODO 01/01-15/06/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2017 E RIMBORSO BUONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CAMBIO DESTINAZIONE  D'USO DA ARTIGIANALE A RESIDENZIALE CON RICAVO DI NUOVO ALLOGGIO MEDIANTE MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE  SU IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO VIA ARRIGONI, 49 IMMOBILIARE ALFA DI BORTOLETTO F.LLI ERMESSO DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONCORSO DI IDEE INERENTE LA ¿RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE URBANA DI PIONCA¿ ¿ CIG N. ZDE1F6A4BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PARERE DI CONGRUITÀ DEL BENEFICIO PUBBLICO CORRELATO A PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 (CIG ZBC1F6B804)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5270.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE PER REALIZZAZIONE PORTICO E DEMOLIZIONE FABBRICATO PERTINENZIALE VIA LIVENZA, 69 VISENTIN LIVIO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE DI ACCESSO VIA CAVINELLO, RIGHETTO DAVIDE PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE PER IL PROGETTO BIBLIONET 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 500 CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/05/2016-31/05/2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE / IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SINISTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16400.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA A CONGUAGLIO ANNO 2016 E ACCONTO 2017 RELATIVE ALLA FORNITURA DI ACQUA AL CENTRO DIURNO E ISTITUTO COMPRENSIVO (SEDE CENTRALE E SUCCURSALE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI PER ANZIANI - IMPEGNO N. 51808/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3667.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7269</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI INDIGENTI - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SIA - PON (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - INCLUSIONE) IN CONVENZIONE CON I COMUNI AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1601.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO CARIPARO 2016 - PRESA D'ATTO SUBENTRO NUOVO BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DEI FABBRICATI ESISTENTI COSTITUITI DA UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE E DA FABBRICATI AD USO ANNESSI RUSTICI VIA MURANO,  SPESSATO LUISA PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALLA SIG.RA RIZZI ELISA PER MANCATO UTILIZZO GAZEBO IL 04/06/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI SEGRETERIA - SMART CIG ZAB1F896CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SULLO STATO CIVILE ANNO 2017 - PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA¿ DI FINE MANDATO DEL SINDACO TACCHETTO ING. NUNZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13381.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL P.D.L. DENOMINATO "PREVEDELLO" IN LOCALITA' PERAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DESTINATI A CITTADINI ULTRASESSANTENNI-L.R.10/96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON  DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE  E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  FABBRICATO UNIFAMILIARE VIA CIMITERO, 5 SIEGA PIERO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIANTE A SANATORIA AL PDC 073/2015 PER MODIFICHE INTERNE, PROSPETTICHE, FOROMETRICHE, ALLA RECINZIONE  E REALIZZAZIONE DI LOCALE INTERRATO VIA CHIESA, NANTE LUCIANO PERMESSO DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - VERBALE CDS N. 1179/PP/17 DEL 09/05/2017 - PROT. 636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2016 - 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OLIVETTI SPA PER FORNITURA SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA' FINO AL 30/11/2017 (CIG ZFA1F689FA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-435.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA E GLOBAL POWER (2^ PERIODO FATTURAZIONE 2017 - MESE DI LUGLIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA PER NUMERO VERDE LUGLIO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOCIETA' CICLISTICA VIGONZA BARBARIGA PER RACCOLTA FONDI A "CITTA' DELLA SPERANZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DITTA MAGGIOLI (CIG  ZC81F9C7B4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI, RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA' (CIG Z851F9558F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24185.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI, RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI. CIG ZE91D9E464.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z6B1F6CD53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA ETS S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A. CIG: Z1F1FA040B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>802.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE AL QUARZO CON OTTICA A LED, RELATIVO ALLA ¿SAGRA DI VIGONZA 2017¿. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N.  ¿ ZD61F862AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI ANNO 2017 - SMART CIG ZF61F16035</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2438.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI N. 5 PUNTI LUCE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI IN SEGUITO AD INCIDENTI STRADALI O CADUTE ARBOREE DOVUTE AD EVENTI ATMOSFERICI DI FORTE INTENSITA'.  CIG: Z6A1F609F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5559.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE: IMPLEMENTAZIONE SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6685</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3, DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL PERIODO DAL 21.08.2017 AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE DEL LAVORO-D.G.R. VENETO N.311/2017. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' NEL COMUNE DI VIGONZA". APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2017 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DENOMINATA ¿CAMPUS 2017¿ DELLA PROTEZIONE CIVILE ¿ VARIAZIONE DATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI - 1° STRALCIO: LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEL COMPENSO PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE A STAMPA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA ¿CGM GRUPPI ELETTROGENI¿ DEL PACCHETTO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA DI COMANDO E LA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE COMANDO DEL CORPO DEI CARABINIERI DI PIONCA, TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). CIG: ZC31F60870.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2380.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TELEFONICA ASSERVITA ALLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI E TERMINALI GUASTI E/O OBSOLETI. CIG:  ZD21F6BA06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI CORPI ACCUMULATORI, VENTILATORI, CONDENSATORI DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA¿ DELLE SEDI DIREZIONE DIDATTICA, UFFICI ANAGRAFE, ARCHIVIO MUNICIPIO. CIG: ZF41F607EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5100.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLETO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZBA1F6B970.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZEF1AD3FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14792.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO/CULTURALE A.S. 2017/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z321F70589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23187.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. TRIENNIO 01/09/2017 - 31/07/2020. CIG. 708156979A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>867828</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO CENTRO DIURNO ALLA SIG.RA G. B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL PUNTO N.5 DELLA DETERMINA N. 221 DEL 31/03/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017 - 2019. CIG. 7040994C0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE NOTE DI CREDITO ETRA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ASILO ESTIVO DI BUSA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2374.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI NON DOVUTI A FAVORE DEI PRIVATI - SECONDA LIQUIDAZIONE ANNO 2017 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 311/2014 ¿ ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SU EDIFICI DI PROPRIETA¿ COMUNALE FACENTI PARTE DEL BORGO RURALE FRATELLI GRINZATO ¿ CIG N. ZF71FA0856.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA ARIANNA MAURO DAL 4.9.2017 AL 9.9.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI SU INTERVENTO "E - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ZANELLA" A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO S.P.A. IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017 - 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - CIG Z641FA9EED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>927.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA¿ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 OPERAIO ESECUTORE / COLLABORATORE TECNICO, CATEGORIA B1/B3 ¿ SQUADRE ESTERNE. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL¿INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DELL¿AREA TECNICA. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALASPORTE ARCOSTRUTTURA). CIG. 70648312F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-19080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/18, 2018/19, 2019/2020. CIG 70965924FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGHNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA DENONMINAZIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2017 INTEGRAZIONI IMPEGNI PER TELEFONIA FISSA, SERVIZIO IDRICO ED ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2090.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO DA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SIG. BASSI ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10093.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI RENDERING FOTOREALISTICI PER I LAVORI DI: "REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PREFABBRICATI PER IL CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO DI PERAGA". CIG Z611FB7FA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>636.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN CORSO D¿OPERA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI ¿ 1° STRALCIO ¿ CUP: E41H13001250005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIGNORA MATTIAZZO MARINA ATTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO ALL¿ARCH. ALESSANDRO PIVA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221864</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTA'": APPROVAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO SULLA SPERIMENTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI ¿ 1° STRALCIO ¿ CUP: E41H13001250005 / CIG 7024091F3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34547.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOGGIORNI ESTIVI 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-687</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL¿AVV. ALESSANDRO VERONESE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DALLE SOCIETA¿ REGIA BAR SAS, INSONNIA CAFE¿ SRL, CASINO¿ RIVIERA SRL E FORTUNE SRL ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA "DON MILANI" - 1° STRALCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA' GALATA IN VIA GRANDI  - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FURTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA/QUARTA ETA' 2016/2017 E PROGETTO AGILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-77.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE FITOSANITARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELL¿INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR, GRANDI. CIG: Z531FC9735.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1884.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL¿IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA A. MEUCCI A SEGUITO DI SUBENTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA' 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5562.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI AMPLIAMENTO DELLA LINEA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RUZZANTE DI VIA MOLINO 17. CIG: ZCF1FC5A81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5746.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA DELL'APPLICAZIONE SICRAWEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6234.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 1766/27, ART. 29 ¿ L.R. 31/94 ART. 8 ¿ AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCEDURE DI REINTEGRA/CONCILIAZIONE, MUTAMENTO DI DESTINAZIONE, ALIENAZIONE TERRE DI USO CIVICO ¿ CIG Z8A1FC9C3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16426.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA DI VIA CIMITERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA PER LE VIE CARSO, AMPEZZON E CAMPOLINO A CODIVERNO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA PER LE VIE LIBERALON, CHIESA E GEN. C.A. DALLA CHIESA A S. VITO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA PER LE VIE DIAZ, ANDREON, LUGANENGA E MOLINO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL CANONE DI ASSISTENZA SOTWARE SICRAWEB - CIG: ZE51A37DB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 COPIE DEL SESTO NUMERO DELLA RIVISTA "LUOGHI E ITINERARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL MIRANESE" - CIG Z3D1FB45E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPIEGO DI UNA SQUADRA DEL G.C.V.P.C. DI VIGONZA AL MONITORAGGIO DELLA FRANA A BORCA DI CADORE, FRAZIONE DI CIANCIA - PERIODO 16.09.2017-23.09.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CARROZZERIA SU FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - CARROZZERIA BERTAZZO GIORGIO CIG ZD61FCE79E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2560.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIORDINO TERRE DI USO CIVICO L.R. 31/94 ¿ ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA SICRAWEB - CIG: ZE51A37DB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'U.L.S.S. PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2016 A LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI STAMPATI E DI MATERIALE VARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE IN PROPRIETA' - TRIENNIO 2017/2020 SMART CIG Z4C1F99A84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8070.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FUEL CARD 6 LOTTO 2 - IMPEGNI QUOTA PARTE ANNO 2018 E PER SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33863.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG Z0B1FE5972.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO IMPORTI ABBONAMENTI MENSILI INTEGRATI "URBANO + EXTRAURBANO". IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. DENOMINATO "HENDERSON" IN LOCALITÀ CAPRICCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NELLA VARIANTE N. 2 AL P.U.A. DENOMINATO "IL CRISTALLO 3° STRALCIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ALLA LIBRERIA ZARBO DI VENEZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE -  MEPA E CONVENZIONI CONSIP - DEL C.S.A. ALTA PADOVANA - CITTADELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2017 PER UFFICIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI. CIG ZDC1CEADFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  PER   SERVIZI SU CHIAMATA PER LA  MANUTENZIONE DI AREE VERDI  NEL  TERRITORIO COMUNALE AUTUNNO/INVERNO 2017/2018. CIG N. ZE71FE3894</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13608.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. RELATIVA AL  BANDO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LE SEI DIREZIONI" PER MANIFESTAZIONE "FESTA D'AUTUNNO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI TRE INCONTRI DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ¿MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI¿, ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER I GIORNI 21 SETTEMBRE, 5 E 19 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE AGOSTO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA ORA TIM. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE , ACCORDATURA E TRASPORTO DEL ÈPIANOFORTE CODINO MARCA GAVEAU 1847 C/O IL TEATRO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PACCHETTI DI ESTENSIONE GARANZIA HARDWARE DEL SERVER COMUNALE. CIG: Z4F1FFD2A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3928.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE SOCIO-RICREATIVA RIVOLTA AI CITTADINI ULTRASSESSANTACINQUENNI CIG. Z931FFB4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA A B. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ¿ME.PA. E CONVENZIONI CONSIP DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL PORTALE E IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI.- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCOLASTICO "OLTRE LA SCUOLA - LABORATORIO TEATRALE" CON L'ASSOCIAZIONE SBANDIU - A.S. 2017/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCOLASTICO "OLTRE LA SCUOLA" CON L'ASSOCIAZIONE FANTASY - A.S. 2017/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DI.TI.AUTO S.R.L. CIG ZAF1FD085BF - FERCOS S.R.L. CIG Z341FD85EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4355.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALSCIO PDC 070/2017 PER SANATORIA EDILIZIA PER MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE CON PARZIALE CAMBIO D'USO DA RESIDENZIALE A COMMERCIALE VIA MONTE GRAPPA, 1 BOLDRIN ROBERTO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. GEN. 551/2017 RELATIVA AL RIMBORSO DI TRIBUTI NON DOVUTI A FAVORE DEI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO "DAL BORGO ALLA CITTÀ' - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO "DAL BORGO ALLA CITTÀ' - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017.  IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI SU COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DELLA GRANDINATA DEL 18.08.2017 - DITTA ZAGHETTO LATTONIERI CIG Z0A2003C8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18347</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE DIVULGATIVO DELLA "FIERA DELLE PAROLE" E "IL VENETO LEGGE" - CIG Z27200A473</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. MATTEO LANCINI PER CONFERENZA AFFERENTE AL PROGETTO SCOLASTICO DI FORMAZIONE DEI GENITORI DENOMINATA "GENITORI AUTOREVOLI AI TEMPI DI INTERNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>746.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO. CIG: Z0B20044A9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "FIERA DELLE PAROLE - 2017" - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CUORE DI CARTA EVENTI" . CIG Z36200B056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER COLLABORAZIONE GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE STAGIONI 2017/18 E 2018/19. CIG Z821FF3CA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28113.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO TECNOLOGICO (MAGAZZINO AUTOMATICO) E PENSILINE DI COLLEGAMENTO. VIA COL. A. VARISCO, 7 CORRADO MARETTO SRL PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL DECRETO SICUREZZA URBANA DEL 11.10.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - ACCERTAMENTO ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 638 DEL 26/09/25017 IMPEGNO N. 53504 - IL VENETO LEGGE - FIERA DELLE PAROLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELL'APPARECCHIATTURA TARGA SYSTEM MATR. 3131  CIG: Z1E2007ACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1579.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM (CIG: ZA71FBCE4B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA 2017: AFFIDAMENTO FORNITURA - SMART CIG Z831FAC2BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3013.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7362.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA ¿ ARCH. BARACCO PAOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA ANNUALE DI REVISIONE DELL'APPARECCHIATURA ETILOMETRO DRAGER SAFETY ALCOLTEST (CIG: Z5B1FBCE68)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA REGIONE VENETO DEL CANONE  DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER L¿USO COME STRADA DI DUE TRATTI DELL¿ARGINE SX E DX DEL FIUME BRENTA ¿  PRAT. 1906C - ANNO 2017 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IDRAULICA DELLA PRIMA BANCA DELL¿ARGINE DESTRO DEL FIUME BRENTA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA¿ IN PROSSIMITA¿ DEL SOTTOVIA AUTOSTRALE A4 ¿ PRAT. 1014C ¿ ANNO 2017 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>772.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RAMPA D¿ACCESSO AL SOTTOPASSO FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI VIA ANDREON  -  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SCAVI S.R.L. - CIG : ZCA200B3F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE, NON LUMINOSA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG N. Z251E9D924.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22937.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OGGETTO DETERMINA PUBBLICATA CON N. 1155 DEL 27/09/2017 - SPESE POSTALI REFERENDUM REGIONALE DEL 22/10/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA DA ETRA. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5^ BIM. 2017 E NUMERO VERDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER USCITA SOCIO RICREATIVA CITTADINI ULTRASSESSANTACINQUENNI. CIG. Z931FFB4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA BISETTIMANALE - SALA COMUNALE G. PERLASCA DI BUSA. CIG. Z6C201123B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1542.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULZIIE STRAORDINARIE DEL TEATRO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO ARCH. PAOLO BARACCO ¿ COMANDO TEMPORANEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2085.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2017 E RIMBORSO BUONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE MONOPARENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ULSS N. 6 EUGANEA DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO DIURNO 'LE MERIDIANE' - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E RELATIVO ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE VENETO- GENIO CIVILE RELATIVAMENTE IMPIANTO IDROVORO FIUME BRENTA FASCIA COMMERCIALE  DEL BRENTA- CANONE ANNO 2017 E SUCCESSIVI,  PRAT. 1415C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3669.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA DELL'APPLICAZIONE STR VISION  MODULO CPM - CIG: Z42202243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3921.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA GESTIONE PARCO ZOOFILO S. FRANCESCO - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14168.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO INCARICHI AFFIDATI A COLLABORATORI ESTERNI E/O CONSULENZE E RELATIVO COMPENSO EROGATO NEL 1° SEM 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. NUOVA ASFALTATURA STRADE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PAOLO VI. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - RESIDUI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL PUNTO N. 3 DELLA DETERMINA N. 584 DEL 06/09/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA ANNO 2015 - ACCERTAMENTO ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. VENETO N.311/2017 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' NEL COMUNE DI VIGONZA" COD. 2973-1-311-2017. RIAPERTURA TERMINI DI SELEZIONE PER N.1 ADDETTO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ANPHA ONLUS DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE" - ANNO 2017/2018. CIG. ZAB20139C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO SU FONDI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI ENTI LOCALI - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZD92020D32)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1968</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO "SPORTELLO FAMIGLIA" - DGR 1247/2016 E DGR 2011/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8327.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO DELEGA A.U.L.S.S. N. 6 (EX A.U.L..S.S. 15) DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2017. ACCERTAMENTO SPESE RIMBORSO GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616926</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE DI ADDETTO STAMPA - AFFIDAMENTO AL GIORNALISTA SIG. BARBATO GUIDO - CIG. ZAF203A38E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRADA PRIVATA IN BETONELLE, INFRASTRUTTURE E CANALIZZAZIONI SU LOTTO DI PROPRIETA' PRIVATA VIA S. STEFANO, BELLINATO LUCIA E BELLINATO MARIA  PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI A SEGUITO VARIAZIONE STATUS LAVORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI A SEGUITO VARIAZIONE STATUS LAVORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI: ANNULLAMENTO E NUOVI IMPEGNI DI SPESA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA FORMATO A4 - CIG N. Z7E203D12D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE SOLENNITA DEL IV NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2962.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MANUTENZIONE DELLE  STRADE COMUNALI¿. APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, DELLA LETTERA D¿INVITO E LA SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA PER LA RICHIESTA DELLE OFFERTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. N.  Z132040D8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL¿INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98975.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETRA: LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO/OTTOBRE 2017 E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SOMMA CONSUMO ANOMALO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2017-18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI MANIFESTI. CIG: Z7520436AE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>834.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO SU CONTENZIOSI TRIBUTARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA ANNI 2016 E PREGRESSI - RIEPILOGO DEGLI INCASSI E RIPARTIZIONE COMPENSI EX ART. 59 D. LGS. 446/1997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. MARCO DAL CORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI DELL¿ART. 4 COMMA 1 SEXIES DEL D.P.R. 380/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7232.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRO BALDISSERI / COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO VARIAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL LOCALE ADIBITO A BAR 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZI 2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI CESSIONE AREE A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO PREVISTO CON FALLIMENTO BELVEDERE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2169.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL¿INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI: POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI VENETO STRADE S.P.A. ¿ SMART CIG N. Z2E1F9C17E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PIONCA, PERAROLO, BUSA E PERAGA ALLA LEZIONE CONCERTO DELL'ORCHESTRA BRENTA PRESSO IL TEATRO COMUNALE IL 27 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>254.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO L.I.S. - A.S. 2017/2018. CIG. Z80203C4F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPRPOVAZIONE CONVENZIONE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "OCTOBER BEST 2017 - LO SPETTACOLO DELL'UOMO, DELLA NATURA, DEI PRODOTTI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA ATENE IN LOCALITÀ PERAROLO. CIG. Z682058CC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE DI PIAZZA ZANELLA A VIGONZA: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA E LAVAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE. SMART CIG: ZC920565BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE". APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI APPALTO, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI E CAPITOLATO TECNICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZC4205C188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. RELATIVA AL  BANDO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI - 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AMPLIAMENTO  FABBRICATO RESIDENZIALE AI SENSI DELLA L.R. 14/2014 VIA ZANON, 9 FRISO MONICA PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MINUTA PER TARGA RICORDO DELLA DONAZIONE PIANOFORTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI PROTOCOLLO - URP (CONVENZIONE QUADRO LOTTO 2 CIG 6002442BD3 - CIG DERIVATO Z3415BCE9E): IMPEGNI DI SPESA 3° E 4° ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1395.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2017-18 ED ANNULAMENTO DETERMINAZIONE N. 683/17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>263000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA. RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE CONTRIBUTO  DA VERSARE AD ANAC - GARA ASILO NIDO. CIG. 708156979A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALATURA PER DEPOSITO CARROZZINE. CIG. ZAE205569D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI COMUNALI TRIENNIO 2017-2019: IMPEGNI DI SPESA TERZO ANNO CONTRATTUALE (2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SPAZIO BAMBINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22.10.2017. ¿ IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10528.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z272062A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO PER IL COMANDO PARZIALE DEL DIPENDENTE SIGNOR BARACCO PAOLO, PERIODO APRILE ¿ SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AAMPLIAMENTO EDIFICIO ARTIGIANALE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA VIA INGHILTERRA, 15 DITTA UBI LEASING SPA E CAST BOLZONELLA SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA CON EMISSIONE FATTURA BIMESTRALE (CENTRO DIURNO E ISTITUTO COMPRENSIVO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ¿POST INCIDENTE¿ E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI. CIG Z091ECFB76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 53311/2017 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CICLISTI VIGONZA - BARBARIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCRITTE ADESIVE PER AGGIORNAMENTO ISTITUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CARICABATTERIE PER RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE- DITTA SOFITEL CIG Z11206F532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA PER L¿ACQUISIZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA DIAZ 124. CIG ZB3205CCA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1793.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA SEGATO MICHELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CAMBIO DI DESTINAZIONE DEI LOCALI DA COMMERCIALE A DIREZIONALE PIANO TERRA E PRIMO, LIEVI MODIFICHE INTERNE CON  APERTURA PORTA TRA DEPOSITO E DISIMPEGNO,AL P.PRIMO. OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PIAZZALE CON RICAVO DI SUPERFICIE A PARCHEGGIO PUBBLICO E PRIVATO DA AREA VERDE ESISTENTE IN PROPRIETÀ. VIA DELL'ARTIGIANATO, 28  AQUILEIA CAPITAL SERVICE SRL E ANTENORE MEDICINA ODONTOIATRICA E DISCIPLINE INTEGRATE SRLPERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AMPLIAMENTO  EDIFICIO AD USO ARTIGIANALE  VIA NIEDDA, 12  GEWAS S.R.L., GAMBARO GINO, GAMBARO ALMARELLA,GAMBARO STEFANO,GAMBARO GIOVANNI  PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI C.A. DEL 23/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5784.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO SU ADEMPIMENTI IVA PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI SERVIZIO "PEGASO" - OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE VENETO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA LOGHI IN CARROZZINE SERVIZI SOCIALI. CIG. ZC62081632</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI DEMOGRAFICI ED ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BALLANDO SOTTO LE STELLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO LUGLIO ¿ SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RICHIESTA P.D.C. PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PDC 048/2016 RELATIVO ALLA P.E. 2016/0043 VIA S.G.BARBARIGO, 38 CELIN ITALO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER L¿ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) DEL TEATRO Q. DE GIORGIO. CIG: ZEA207F5BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>253.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ACQUISTO DI FOGLI A4 A QUATTRO FORI. CIG: Z43207F4D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE SEMINARIO DI STUDIO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, PREMIALITÀ EDILIZIA E FISCALITÀ LOCALE: GLI SCENARI DEL CAMBIAMENTO SUL GOVERNO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI AL COMUNE DI VIGONZA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8598.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA CGM GRUPPI ELETTROGENI DEL PACCHETTO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA DI COMANDO E LA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE COMANDO DEL CORPO DEI CARABINIERI DI PIONCA, TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E RETTIFICA DETERMINAZIONE 542 DEL 11.08.2017. CIG: ZC31F60870.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO A FAVORE DI PACIFIC TELECOM PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA T.D. PER AULA INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG ZA81E82BB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER COMPLESSIVIVI EURO 10.044,11 - N. 272 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PER LO SPETTACOLO "GUERRIERE" IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1406.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO "DAL BORGO ALLA CITTA'" - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO: PROVVEDIMENTI PER INSERZIONE AVVISO ESITO GARA D'APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI - 1° STRALCIO: LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO BIFAMILIARE VIA QUATTRO NOVEMBRE, 34 INT 1 BETTIN NICOLA PIRAN LUCIANO E FRIGERI BARBARA PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI IN PROPRIETA': RENDICONTO OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2017 ED INTEGRAZIONE SPESA PER UFFICI PATRIMONIO LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI - SMART CIG Z5B2038AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2281.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI  PER GIORNI 45 -DITTA  I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.R.L. CIG Z7D208C893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11659.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO VERSATO E NON DOVUTO  PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASSETTINE DEPOSITO MATERIALE "SPAZIO BAMBINO" E COPIE CHIAVI. CIG.Z342088FA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>949.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE PERMANENTE DI UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA ALLE ATTIVITA' DEL MERCATO AGRICOLO CHE SI TENGONO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA PASTORE CIGZE620A2E50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1658.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 2° TRIMESTRE 2017, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO INCENTIVI ANNO 2016 AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L¿AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA MATTIAZZO MARINA ATTILIA- RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA ETS S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A. CIG: Z1F1FA040B. RETTIFICA DETERMINA 531 DEL 09.08.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ¿SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE¿ MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO  - CIG. N.  ZC4205C188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-16929.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA "CERCASI APPRENDISTI" PRESSO IL BORGO DI VIGONZA DEL 12 NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIRA FARE FANTASTICARE PER LA ORGANIZZAZIONE LABORATORI "QUATTRO STAGIONI IN UN GIORNO, PIU' UNA" IL 25 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL¿ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL ¿RISANAMENTO DI UN TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA ANDREON  ALLA DITTA FUTURA SCAVI S.R.L. CIG: ZE72075A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4965.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE  STRADE COMUNALI¿.  MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO  - CIG. N.  Z132040D8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA COPERTURA TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA DEL POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO AGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO 2017 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER COMPLESSIVI EURO 4.586,39 - N. 140 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA SETT/DIC 2017. LIQUIDAZIONE FONDO CONTRIBUTO SCUOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL PROF. ALESSIO VIENO PER INCONTRO DEL 22/11/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI MENSILI INTEGRATI "URBANO ED EXTRAURBANO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI PERSONE A MEZZO TRENINO TURISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Matr.1 Comandante Dr. Ferrarella Marco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO, ARMADIETTI E PACCHI DI REINTEGRO PER ALCUNI EDIFICI E MEZZI COMUNALI TRAMITE MEPA. CIG: Z14206EE29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>832.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE, MODELLI PA04 E SISTEMAZIONE PASSWEB (CIG Z8B20BD2EB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE A EDICOLA TABACCHERIA RIGATO ENRICO PER COMPLESSIVI EURO 19.584,21 - N. 587 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO UNIFAMILIARE (P.U.A. "AREE CENTRALI DI PERAROLO " LOTTO 1- SUBSTRALCIO 2 -AREA 10) VIA SANTA LUCIA,  DIAZ SRL PERMESSO DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO UNIFAMILIARE (P.U.A. "AREE CENTRALI DI PERAROLO " LOTTO 1- SUBSTRALCIO 2 -AREA 9) VIA SANTA LUCIA,  DIAZ SRL PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - CIG Z5C20C2656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE -  RESIDUI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - RESIDUI ANNO 2016. RETTIFICA PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALLEGATO SUB A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA E NOTA DI CREDITO RELATIVE AL 6^ BIMESTRE PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE (CONVENZIONE CONSIP 6) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SOLO CONSUMI A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ALBERO 2017 CIG.Z3120AB3E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - 22.11.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI - SMART CIG Z7E20B7827</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE FESTA DELL'ALBERO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>594</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IN RISME SMART CIG Z96206AA40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4068.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) DE ROSSI FERRUCCIO, 2) BRAGHETTA PAOLA, 3) AUTERITANO SIMONE E TREVISAN MARGHERITA, 4) SARTORE STEFANO, 5) CONTE MARIO E SACCHETTO BRUNA, 6) CAPOVILLA LUIGIA E CARRARO PATRIZIA, 7) BENFATTO GIROLAMO E MANTIERO CATERINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9005.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA A FAVORE DI E.T.R.A. SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE CONSIP 'SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA' ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZIO ENERGIA S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI. CIG: ZE82066044.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21377.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG: ZA8209ECF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46654.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO AL PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG 7277712DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185179</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL¿INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI.  CUP E41B17000240004 - CIG 72362484C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE PER CONVEGNO-SEMINARIO DI STUDIO DEL 09/11/2017 CON  PRESA D'ATTO ECONOMIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER FORNITURA DI FONIA FISSA 6^ BIMESTRE E NUMERO VERDE MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'ACQUISTO LIBRARIO CENTRALIZZATO 2017 DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLA DITTA: 1) REGAZZO ERMIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1058.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI VIGONZA PER UTILIZZO LOCALI DEL PATRONATO PARROCCHIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI A.S. 2017/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MARSILIO FEDERICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14425.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG. EMANUELE VEDELAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14425.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO DEL SIG. ANDREA VIGNOTTO ¿ AGENTE DI POLIZIA LOCALE ¿ CATEGORIA C POS. EC. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO SULL¿AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA COSTRUZIONE DI 5 UNITÀ AD USO RESIDENZIALE (PUA AREE CENTRALI DI PERAROLO STRALCIO B LOTTO 1 SUBSTRALCIO 2- AREA 7-8) VIA S. LUCIA,  DIAZ SRL PERMESSO DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI.-CIG: Z7220BCC2E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA. CIG: ZA920DCC1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 5 KIT DI FIRMA DIGITALE - CIG: ZBC208758C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SPAZIO BAMBINI-SPAZIO RAGAZZI: INTEGRAZIONE SPESA PER ASSICURAZIONI INFORTUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI AVIS PIONCA E CODIVERNO - MANIFESTAZIONE " 23^ PEDALATA DI PRIMAVERA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OGGETTISTICA "CITTÀ DI VIGONZA" CIG Z6220DBFD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER RETEVENTI 2016 FRA I COMUNI DI CADONEGHE, NOVENTA PADOVANA, VIGODARZERE E VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1043.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA SCUOLE SECONDARIE E LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PERIODO APRILE/NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ADOZIONI A DISTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPGNO DI SPESA PER 33^ EDIZIONE MARCIA PODISTICA "QUATTRO PASSI DRIO AL TERGOLA" DEL 06/01/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA SICEA S.R.L. - AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO MELINATO FRANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - ANNO FINANZIARIO 2015 - ANNO D'IMPOSTA 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG: ZA8209AECF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI A SEGUITO VARIAZIONE DELLO STATUS LAVORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 808 DEL 20/11/2017 AVENTE PER OGGETTO "RENDICONTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/17"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4095.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA PRESSO CENTRO DIURNO ANZIANI. Z5620E9A2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DI PICCOLE FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG Z8820E8F25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL¿IMPIANTO SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG: Z1B20E8756.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DANIELE LUCA PER POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALBERO DI NATALE - CIG. ZCD20E7B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE DI BENI E PATRIMONIO. CIG: Z2620E35FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1023.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER   RIMOZIONE ROULOTTE E RIFIUTI VARI ABBANDONATI IN VIA BARBARIGA. CIG N. Z7320DED97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCOLASTICO SPORT E TERRITORIO A.S. 2017-18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU NUOVA PALESTRA DI VIA ATENE NELLA FRAZIONE DI PERAROLO: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86193.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208395.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERENTE PER INCARICO AL PROF. VIENO ALESSIO PER INCONTRO DEL 22/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER COMPLESSIVI EURO 1.084,63 - N. 29 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PARERE DI CONGRUITÀ DEL BENEFICIO PUBBLICO CORRELATO A PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 (CIG Z7420C58ED)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETI A FAVORE DELL¿AGENZIA DELLE ENTRATE DI PADOVA E BOLLETTINO REGIONALE DEL VENERO (BUR) PER PUBBLICAZIONE DECRETI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4766</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 ESECUTORI TECNICI OPERAI, CATEGORIA B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM NUMERO VERDE MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERENTE PER INCARICO AL PROF. VIENO ALESSIO PER INCONTRO DEL 22/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIACCHE IMPERMEABILI PER VOLONTARI SERVIZIO PEGASO. CIG. Z0320FB6B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE AREE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>368.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STACCIONATA DIVISORIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. CIG ZD420FB724</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI SPESE DI REGISTRAZIONE E RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANNER PER MANIFESTAZIONE DELL'ACCENZIONE DELL'ALBERO DI NATALE DEL GIORNO 8 DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO SITO IN PIAZZA ZANELLA 31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APRICHIUSINI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E PATRIMONIO. CIG: Z0720E86D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>579.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MONOUSO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DETERGENTI - SMART CIG ZD0207EBCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1111.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE INCONTRO DEL 13 DICEMBRE 2017 - VOLONTARI PEGASO. CIG. ZB62105AA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1163.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA MEPA - ODA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE, IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDE20FAB21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AL CONTRIBUENTE PER I.M.U. E TA.S.I. SALDO ANNO 2017 - DITTA GOZZI S.R.L. - CIG ZD3210A22F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALL'A.T.E.R. DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 10/96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2666.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL¿AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO ED INSERIMENTO IN RETE DI NUOVE TELECAMERE PRESSO I PARCHEGGI DELLE STAZIONI RFI DI BARBARIGA E BUSA DI VIGONZA. CIG Z1720C2468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4567.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA ¿ CIG: CACCO ALESSANDRO E ALBERTO N. Z30210A93C; CARRARO PAOLO N. Z9A210A95F; DANIELE LUCA N. Z59210A980; LISSANDRO MICHELE E SIMONE N. ZE0210A99C;  VETTOR GARDEN N. Z89210A9B1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PDC N. 063/2017 DEL 01/08/2017 PER MODIFICHE PROSPETTICHE E PLANIMETRICHE FABBRICATO RESIDENZIALE VIA CIMITERO, 5 SCHIAVOLIN GERMANO PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VOLUMI MAGGIOLI: LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA, PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, SCIA SILENZIO ED ASSENSO E CONFERENZA DI SERVIZI CIG: ZE2207CE53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N.17 PANNELLI ROLL UP AUTOPORTANTI PER LA MOSTRA "VIGONZA NELL'ITALIA LIBERALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1016.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONE DEI COMITATI FRAZIONALI DEL 28/01/2017: STAMPA E DISTRIBUZIONE AVVISI. CIG Z5D2114679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1043.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1347.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI D.G.R. 1250/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. 31/3/1999 ART. 5 ¿ PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL¿INTERNO DELLA CATEGORIA, ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO USCITA SOCIO-RICREATIVA ANZIANI DEL 3 OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI VERBALI DELL¿UFFICIALE ELETTORALE RELATIVI ALL¿ANNO 2017. CIG ZBB2105B01.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ASSOCIAZIONE AES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 2018: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI C.A. DEL 29/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3263.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ALLOGGI ERP DI VIA XX SETTEMBRE E VIA LUGANEGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4831.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI: RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE ENTE - SMART CIG ZBE211C1AF E SPESE LEGALI E PERITALI - SMART CIG Z76211C2DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17 E PRECEDENTI - VERIFICA CREDITI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2017/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PROGETTO LIBRELLULA 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSANTIVE TRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - PRESA D¿ATTO DI ECONOMIA E RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD INIZIATIVE DEL 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZEC21085A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONEDI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DA VIA ARGINE DX A VIA DEL CRISTO MORO. CIG: Z9920970EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DEL SUBENTRO DEL FORNITORE DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z272062A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA KRYPTOS S.A.S. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SERVER IBM BLADECENTER BC-S, DI ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI TRASMISSIONE STREAMING DELLA SALA CONSIGLIARE, DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DELLA SALA CONSIGLIARE TRAMITE MEPA. CIG: Z2B20C4C1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVE ALLE UTENZE DI SERVIZIO IDRICO, PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ, FORNITURA CARBURANTI, TELEFONIA FISSA E MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LE OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DA SFONDELLAMENTO DI SOFFITTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "DON MILANI" DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7015.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "VIGONZA STRENNA 2017" E PER PROGETTO "UN SOLO POPOLO NELLE DIVERSITÀ DELL'UNICA TERRA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8232</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI UNICO LIVELLO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SALVAGUARDIA DA SFONDELLAMENTO DI SOFFITTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON MILANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER COMPLESSIVI EURO 550,89 - N. 21 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO ARTIGIANALE VIA FRANCIA, RETTIFICA NORD S.R.L. PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO - SMART CIG ZA520DE96B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - CIG Z66212D7F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>790.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SULLO STATO CIVILE - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICHIESTA DI NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ DIREZIONALE VIGONZA SAS, PER LA CONCLUSIONE DEGLI IMPEGNI CONVENZIONALI ASSUNTI DALLA DITTA LOTTIZZANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3253.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DI.TI.AUTO CIG ZAF1FD85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI¿. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, DELLA LETTERA D¿INVITO E LA SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA PER LA RICHIESTA DELLE OFFERTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. N.  ZA621369A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL¿INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FONDO CONTRIBUTO SCUOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE SOFTWARE "PRENOTAZIONE ONLINE" PER LA GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI, TRAMITE ACCESSO RISERVATO IN AREA INTRANETCST DELLA PROVINCIA DI PADOVA (CIG ZC3214104B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>786</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE .  CIG: ZC62109FA9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1738.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONE CARTOGRAFICA J-TER FACENTE PARTE DELLA SUITE DI SICR@WEB PRESENTE PRESSO L¿AMMINISTRAZIONE, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. (CIG ZB82140E4F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI, ONERI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PDC 012/2017 DEL 08/02/2017 PER MODIFICHE PROSPETTICHE E AMPLIAMENTO PORTICI RESIDENZIALI VIA S. LUCIA, 4 CONTIN FRANCESCO E MICALE ELISABETTA PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LO SPETTACOLO GUERRIERE DEL 4 NOVEMBRE E PRESA D'ATTO DI ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA PER EVENTI DI FINE ANNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO DI INTERCETTAZIONE PRECOCE DISLESSIA "INSEGNAMI COME IMPARO" - A.S. 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DEI FABBRICATI COMUNALI, DI AREE ESTERNE E PARCHI - DITTA CHECCHIN CENTER CIG ZD421419C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  PALESTRA COMUNALE DI VIA ATENE - MASTER CIG:5952652BD1 - DERIVATO CIG:Z2920B1BA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE VOLONTARI PEGASO, VOLONTARI COMUNE DI VIGONZA, OPERATORI BORSE LAVORO - ANNO 2017 (CIG. Z10213D543) - ANNO 2018 (CIG. ZB1213D584)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3513.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 16.12.2017 AL 31.12.2017. CIG: Z7D208C893.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2017: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEI PUNTI LUCE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE SINISTRATI DA INCIDENTI STRADALI. CIG: ZB421451DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13792.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA NUOVA PALESTRA DI PERAROLO. CIG: ZE7212AB4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18248.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. VENETO N. 311/2017 PROGETTO ¿LAVORI DI PUBBLICA UTILITA¿ NEL COMUNE DI VIGONZA¿ (COD. 2973-1-311-2017). IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45576</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, FORNITURA ACQUAE E SERVIZIO FOGNATURE/DEPURAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279095</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AL 13.12.2017 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO IV° TRIMESTRE E RESTITUZIONE FONDO 2017 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, FORNITURA ACQUAE E SERVIZIO FOGNATURE/DEPURAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, FORNITURA ACQUAE E SERVIZIO FOGNATURE/DEPURAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AMPLIAMENTO RESIDENZIALE  AI SENSI L.R. 14/2009 E S.M.I.VIA GRANDI, 40 CELIDONI GIANCARLO PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ANNO 2017, PER ATTIVITA¿ RELATIVE AGLI UFFICI EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA. CIG ZEE214E0F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL¿ACQUA DELLE FONTANE COMUNALI. CIG: Z7D214CE44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1016.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE - CIG Z25214C05A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1817.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI DELLA COPERTURA DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E PER LA VERIFICA DELLA STABILITA¿ DELLE FACCIATE NORD, EST E SUD DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG: ZDE21476AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5944.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO IN SACCHI DA 25 KG IN SACCHI DA 25 KG PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-18.  CIG: Z4C212A6C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6978.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z4B2149A8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7296.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO ¿ ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11335.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DI ACQUE BIANCHE IN VIA DON G. VERITA¿. GIG: Z58213C65A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11498.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DELLA ROTATORIA DI VIA VENEZIA IN LOCALITA¿ CAPRICCIO. CIG: ZA2212775E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16184.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE PER L'ADESIONE AL PROGETTO BIBLIONET FINO AL 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO SEDE COMUNALE DI VIA C. CAVOUR N. 16. CIG: Z7C214A3D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1237.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA QUOTIDIANI E PER PUBBLICAZIONE "LA PROTEZIONE CIVILE" CON PAGAMENTO A MEZZO SERVIZIO CASSA ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA PROMOSSO DAL SIG. BURBANTE GIUSEPPE - AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3501.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASS. DIRE FARE FANTASTICARE PER ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA BILBIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO IN M.E.P.A. (SMART CIG : Z5C20C2656)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3897.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL'ULSS 6 EUGANEA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TECNICO DI FRAZIONAMENTI A SEGUITO DI ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA DIAZ, 124 ¿ CIG Z0A215C6B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1728.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO MARZO/NOVEMBRE 2017. CONTABILIZZAZIONE NOTE DI CREDITO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2850.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STIPULA ATTO NOTARILE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA DIAZ, 124 ¿ CIG Z4D215C818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE "CITTA' DEI RAGAZZI" - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6197.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIVISO DI IMMOBILE IN VIA DIAZ N.124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTICA ANNO 2017-  II° SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIANTE  A SANATORIA AL PDC N. 79/2014 DEL 07/10/2014 PER MODIFICHE DI SAGOMA E PROSPETTICHE DEL PORTICO E POMPEIANA. VIA FUCINI, 16 SIMONETTO RENZO PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO CONVIVIALE VOLONTARI SPORTELLI PARI OPPORTUNITA'. CIG. ZF8215AAB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CANONE ANNUALE VIDEOSORVEGLIANZA E PONTE RADIO - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER RICOVERI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE VEICOLI RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA DI PADOVA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA SERRAMENTISTA PER LA SISTEMAZIONE DEI VETRI DEI FARI D'ILLUMINAZOINE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ZANDARIN GIANCARLO CIG ZF721695BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>344.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE PERIZIA  DI STIMA ASSEVERATA DI AREA EDIFICABILE IN LOCALITA' CAPRICCIO - CIG N. Z34216EE5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' E MANIEFSTAZIONI SPORTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA¿ COMUNALE E DEI PARCHI UBICATI NEL COMUNE DI VIGONZA. CIG: ZB32156616.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRUTTURE LUDICHE PER PARCHI COMUNALI. CIG: Z0D215713B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7683.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PUBBLICAZIONE  RELATIVA ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO IL BORGO RURALE DI VIGONZA  A CURA DEL DOTT. MATTEO FRASSINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER I PARCHI COMUNALI. CIG: ZC3215723E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10622.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA ECOCENTRO - RFI ¿ CANONE ANNUO 2018 E 2019 - PERIODO 01.01.2016- 31.12.2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31362.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DI ALBERATURE E VERDE PUBBLICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-18. CIG: Z28213BC5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35782.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI SALVAGUARDIA DA SFONDELLAMENTO DI SOFFITTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI CIG Z432127741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA AMMINISTRATIVA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA A SEGUITO RIFATTURAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI  (CIG: 6091962E10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE FRA MACRO AGGREGATI MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 MACRO 03 _LL.PP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI I.M.U. E TA.S.I. ED ATTIVITA' DI SPORTELLO AL CONTRIBUENTE - DITTA STUDIOENTE S.R.L. - CIG Z6C11B3F3E - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ATER DELLE SPESE SOTENUTE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER INIZIATIVA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI SOTTOPASSI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE CON LA SOCIETA¿ E.T.R.A. SPA (ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI) ANNI 2017 ¿ 2018 - 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE VODAFONE CONTRATTO OMNITEL SITO PD 1679 ¿ VIA COL. VARISCO ¿ ANNO 2017 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO DONAZIONE PER FINALITÀ BENEFICHE A FAVORE DEI GIOVANI DA PARTE DELLÌ'ASSOCIAZIONE BACCHIGLIONE BEAT DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE PER ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO INZIZIATIVA "INSIEME PER LORO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MIUR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE COLORE ECCEDENTI CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICI CULTURA CIG ZE911BC8DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE HP LJ 5500 COLOR UFFICI RAGIONERIA E SEGRETERIA - CIG Z82217A81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA "UNA FACCIA UNA RAZZA?NON PROPRIO" E CONVENZIONE  CON L'ASSOCIAIZONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3408.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI SERVIZI CULTURALI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3" (CIG DERIVATO Z11216F3A2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3732.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2018 PER UFFICIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI. CIG Z651663121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ANNI 2012-2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE, FORNITURA E POSA DI TELECAMERE PARCHEGGI RFI DI BUSA E BARBARIGA. CIG: ZB4217EF6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35432.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVER ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP E MEDIANTE R.D.O SUL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39874.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI BOX PREFABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI. CUP: E45B17006780004 - CIG: 7336049B23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE EX ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL¿IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA T.O.S.A.P. - CIG 7333534FB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148089</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ETRA MESE DI DICEMBRE RELATIVA ALL'UTENZA DI PIAZZA ZANELLA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA TECNICA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE 'MOTOLAND VIGONZA PRIMA FILA' PER LA COLLABORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ¿ CIG ZE4217E7C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE N.100/2014 DEL 02/12/2014 VIA ISONZO,  SABBADIN FABIO PROROGA - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI STIMA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO PER GLI ADEMPIMENTI DEL D.M. N. 226/2011 - CIG N. Z7D08B81EE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA A GARANZIA DEL NULLA OSTA DA PARTE DELLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. PER LE OPERE DI VIABILITÀ PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE ¿ 4° STRALCIO (INCROCIO S.R. 515/VIA CONSORTI) - CIG N. Z3F218C407.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA¿ COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA¿ H3G SPA (ORA WIND 3) IN VIA DIAZ  ¿ PERIODO 15.03.2017 ¿ 14.03.2018 ¿ ACCERTAMENTO INTROITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA¿ COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA¿ H3G SPA (ORA WIND 3) IN VIA GRANDI  ¿ PERIODO 15.03.2017-14.03.2018 ¿ ACCERTAMENTO INTROITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POISIZONI ORGANIZZATIVE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI NEI CINQUE CIMITERI DI VIGONZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER IL PERIODO DI ANNI UNO (DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI NOTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ RELATIVA ALL¿UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DI ULTERIORI DUE MENSILITA' DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI". PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/07/2020. CIG 708156979A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>EELNCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL ¿ ANNO 2018 ¿ CIG: Z05218C9F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL ¿ ANNO 2018 ¿ CIG: Z05218C9F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DI STUDIO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI URGENTI - ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI ¿ ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI INTEGRATI BUSITALIA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: DETERMINAZIONI SULLA SPESA PER L¿ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC2219571C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO PRODUTTIVITA¿.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI E DOTAZIONE MEZZI SERVIZIO "PEGASO" - GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTI MINIALLOGGI CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO FORMATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE LIBRO "HO BALLATO CON UNO SCONOSCIUTO" DI CAROLYN SMITH. INCARICO PRESENTAZIONE A LEANDRO BARSOTTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L¿IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL TEATRO Q. DE GIORGIO PER L¿ANNO 2018. CIG: Z232195C4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1215.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE EX ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA T.O.S.A.P. - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA, CIG ZDE21A85C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018: IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2272.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'8.1.2018 AL 9.3.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI "AGENTE SCELTO" ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE GIANANDREA SERAFIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI "ASSISTENTE" ALL'AGENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE FABIANO BOCCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA COSTRUZIONE  EDIFICIO UNIFAMILIARE (P.U.A. "AREE CENTRALI DI PERAROLO " LOTTO 1- SUBSTRALCIO 2 -AREA 8) VIA S. LUCIA, DITTA DIAZ SRL PERMESSO DI COSTRUIRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SANATORIA AI SENSI ART. 36 COMMA 1 D.P.R. 380/2001 PER AMPLIAMENTO, MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE SU EDIFICIO ARTIGIANALE/COMMERCIALE VIA REGIA, 78 RUZZANTE PAOLO PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA - PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL'A.I.C.C.R.E. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANCI VENETO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA DANIELA PIGOZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG: Z6721ABDF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI PARCHI COMUNALI. CIG: Z0C21AA957.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>833.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A TEATROTERGOLA PER LO SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE "BYE BYE BARBABLÙ" DEL 25.11.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>953</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER TRASFERIMENTI POF E SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2017/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77201</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - PRIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'U.L.S.S. PER IL PERIODO DA AGOSTO 2017 A NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CONQORD OIL S.R.L. DELLA QUOTA DI TFR DEL SINDACO IN ASPETTATIVA PER L¿ESPLETAMENTO DEL MANDATO ¿ PERIODO 01.10.2012 / 30.6.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL¿EVENTO ¿ARCHITECTURE, MOUNTAIN &amp; DESIGN¿ DI KLIMAHOUSE 2018 ¿ FIERA DI BOLZANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER ELEZIONI COMITATI FRAZIONALI. CIG ZA021C2C51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA PROMOSSO DAL SIG. BURBANTE GIUSEPPE - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE CIG Z0921B8EEF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA PER EVENTI DI FINE ANNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DA VIA ARGINE DX A VIA DEL CRISTO MORO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. CIG: Z3E21BE5C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA PER FORNITURA LIBRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z5421D051B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.800 DEL 15.11.2017 IN MERITO ALL'INTESTATARIO DELL'IBAN PER LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEI SIGG. BENFATTO GIROLAMO E MANTIERO CATERINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DA SFONDELLAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA "DON MILANI" DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE INDIGENTE S.B. - CIG. Z2321C64D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>747</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 ALL'A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZINALE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46034.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER LA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA ELISA BOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE DI RUOLO SIGNOR MAZZARO CHRISTIAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 6 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, SEDI DI ATTIVITA¿ D¿ISTITUTO DEL COMUNE DI VIGONZA, BIENNIO 2018 - 2019. CIG. 7277712DEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-11118.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA GIACCHE "SERVIZIO PEGASO" - CIG. Z0320FB6B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONEDEL 31.01.2018 PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2017 E CONTABILIZZAZIONE NAC DI ETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA (CONSUMI ANNO 2017), FATTURE TIM 1^ BIMESTRE 2018 E N. VERDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AL DIPENDENTE DI RUOLO SIGNOR MARCHIORO ALBINO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 42, CO. 5, D.LGS 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ¿FIORDALISI¿ IN COMUNE DI VIGONZA:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIPARTO SPESE DEL MANDAMENTO GIUDIZIARIO DI PADOVA E LIQUIDAZIONE 2016.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER RICOVERI IN ISTITUTO - ANNO 2018 SIG. Z.T/C.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9986.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONI IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI PER PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE E NELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI  PERIODO 01/07/2017-31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI DELLA SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI CATEGORIA D, CAPO UNITA¿ AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEO SORVEGLIANZA. CIG MASTER 622385037F CIG DERIVATO 6932190029. GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE PER CERTIFICAZIONE UNICA 2018 - SMART CIG Z1421FE9C2);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>762.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "SPORTELLO IMMIGRATI" - ANNO 2018. APPROVAZIONE CONVENZIONE. CIG. ZC921EA7ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALI  E SERVIZI NECESSARI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2874.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FONDO SOSTEGNO QUOTA RETTE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14226</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO 2018 PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 59 DEL 29/01/2018 - RICOVERI IN ISTITUTO DI RIPOSO I SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI  ANNO 2018 (SMART CIG: Z9C210E9A4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DEI RICORSI AVANTI IL TAR VENETO ED IL TRIBUNALE DI PADOVA PROMOSSO DAI SIGG. ROBERTO MENEGHINI E PASQUALE MENEGHINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI BONIFICA, ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. N. 17/2009: PRESA D'ATTO MINORE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE BUONI LAVORO ALL'INPS E INTROITO SOMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE  STRADE BIANCHE COMUNALI¿.  MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO  - CIG. N.  ZA621369A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA ATENE - MASTER CIG:5952652BD1 - DERIVATO CIG: Z2920B1BA1. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2017 - ART 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO O AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, PER L¿AREA TECNICA ¿ SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO/ SUAP/ SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO OTTOBRE ¿ DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI C.A. DEL 31/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9217.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA A F.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA A D.K.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLO PER EMERGENZA ABITATIVA A T. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASSEGNATARI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA COPERTURA TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA DI N. 1 POSTO DI DI ISTRUTTORE TECNICO O AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DA ASSEGNARE ALL¿AREA TECNICA ¿ SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO/ SUAP/ SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE DI PERAROLO DI VIA ATENE MASTER CIG 5952652BD1  DERIVATO CIG  Z8B2247F19  - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DEL GIORNO 26.02.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DA SFONDELLAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA "DON MILANI" OPERE AGGIUNTIVE DI TINTEGGIATURA PARETI CIG Z3021956FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANTICIPATE DA TESORERIA E POSTE ITALIANE SPA E SPESA PER IL SERVIZIO DEL CONTO CORRENTE PRESSO LA CARIGE SPA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AMIANTO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA COMMISSIONE PARTI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO VERSATO E NON DOVUTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>246.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2018 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (BPA) E IMPEGNO PER IL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA COPERTURA TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA DI N. 1 POSTO DI CAPO UNITÀ AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA DEL MESE DI DICEMBRE 2017 AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'U.L.S.S. N. 6 EUGANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA DANIELA PIGOZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO FORMATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS.81/2008 E DPR 151/2011, EDIFICI VARI - C.I.G..Z73223E0A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3537.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, SEDI DI ATTIVITÁ DI ISTITUTO DEL COMUNE DI VIGONZA, BIENNIO 2018-2019. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA. CIG: 72777712DEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REVISIONE DELLA POMPA DI INIEZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE COMANDO DEL CORPO DEI CARABINIERI DI PIONCA ALLA DITTA CGM GRUPPI ELETTROGENI. CIG: ZA22257583.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>866.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE TIRO A SEGNO E RILASCIO ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI AGLI OPERATORI DI P.L. PER L'ANNO 2018 -  CIG  Z3A21FBF0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI - 1° STRALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: Z7E2266ABB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DEL PERSONALE DIPENDENTE ¿ ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2018 AI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO DI INTERAZIONE S.R.L. SMART CIG  Z442247F92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2018 DEL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L¿AZIENDA ULSS 6 EUGANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 LICENZE SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E DI N. 3 ESTENSIONI DI GARANZIA. CIG: ZD3218304E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1483.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA PER L'ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10890.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONI DELLA CONCESSIONE DELL¿AREA DI PROPRIETA¿ COMUNALE SITA IN VIA CAVOUR PER L¿ESERCIZIO DI UN CHIOSCO-EDICOLA (2014-2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA 8 MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15822.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018. ¿ IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE ¿ FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGONZA A FAVIGNANA 2018: CONFERMA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE, FORNITURA E POSA DI TELECAMERE PARCHEGGI R.F.I. DI BUSA E BARBARIGA ¿ CIG N. ZB4217EF6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE CULTURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' SOSTENIBILE - INCARICO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO GUIDE DEL PROGETTO "PEDIBUS" A.S. 2017/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>542.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE COPERTURA ESISTENTE, RINFORZI FONDAZIONALI E COSTRUZIONE DELLA NUOVA COPERTURA ED IMPIANTI ACCESSORI - SPESE DI ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DEL CONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E DELLE MACCHINE OPERATRICI. CIG: ZBC222E8AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1739.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA FISCALE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA BARBARIGO, DALLA STRADA DEL COMPOSTAGGIO ALL¿INTERSEZIONE CON VIA CAPRICCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>807.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA MODULO PER ESTRAZIONE DEI FLUSSI TESORERIA SU TRACCIATI XML OI - CIG ZA022934DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PARERE DI CONGRUITÀ DEL BENEFICIO PUBBLICO CORRELATO A PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 (CIG ZBE229EE67)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO DI  RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 008/2018 PER NUOVA COSTRUZIONE PISCINA PRIVATA VIA DON G. VERITA` - DITTA INDUSTRIE EDILI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5  BLOCCHI VERBALI PER VIOLAZIONI ART. 142 CDS RILEVATE MEDIANTE TELELASER E VELOMATIC - CIG ZBB229955A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE DI TRE GIUBBINI ANTIPROIETTILE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - SMART CIG Z8122598BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>588.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO GRATUITO BENI MOBILI - FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - AD USO UFFICIO ELETTORALE E BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 10 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANAGRAFE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA MYO S.P.A. TESTI DI AGGIORNAMENTO - SMART CIG ZA422A8059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUSCA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI STAMPATI  PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG: ZE822A93A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1190.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE IDROTERMOSANITARIE PER LA MANUTENZIONE PRESSO UN APPARTAMENTO DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CIG Z5222A53B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>603.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO NATATORIO COMUNALE: 3° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1940 DEL 13.07.2006 - RIFACIMENTO COPERTURA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER INDIVIDUAZIONE CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO APPARATI RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SMART CIG ZE72298E95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICI SUAP-EDILIZIA PRIVATA CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25" SMART CIG Z8E1801D35 - IMPEGNO DI SPESA PER V° ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1312.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - DGR311/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE SPESA PER UTENZE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5601.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ¿ CIG N. ZCD22AAAC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO RELITTO STRADALE IN VIA GERLA FRAZIONE DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE 2018 PER ANNO D'IMPOSTA 2017 E CORREZIONE ADEMPIMENTI COMUNICATIVI LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI VARI POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ¿ CATEGORIA C, PRESSO L¿AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELIBERA G.C. N. 38/2018. PROGETTO MOBILITA' GRATUITA GARANTITA. PROROGA D'USO VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE "PEGASO" - MANCATO INTROITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL¿INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE TRAMITE MEPA  SOCIETA' ARUBA PEC SPA  CIG: Z9222B8148 - ODA 4202127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', CON CONTESTUALE LIBERAZIONE DAI VINCOLI, DELL'AREA E RELATIVO ALLOGGIO DI PROPRIETA' FACENTI PARTE DEL P.E.E.P. DI PIONCA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONI PERSONALE IN CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL¿IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA DON L. MILANI. CIG: ZCA22C021C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL¿AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA¿ DI VALUTAZIONE IMMOBILI (USI CIVICI) ED APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>994.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALE E DELLE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: Z9322A0230.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI DI MEDIAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE NELL'ABITARE - ANNO 2018. CIG. Z8322B91D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2987.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER GLI ANNI 2018-2019-2020. CIG Z1322BDD88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3510.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA E DA U.L.S.S. 6 EUGANEA PER SERVIZIO DI TRASPORTO "PEGASO" - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMO BIMESTRE E.T.R.A. (CENTRO DIURNO E SCUOLE MEDIE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO 01.01¿31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL CODICE CIG DELLA DETERMINAZIONE N. 461 DEL 05.07.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA COPERTURA TRAMITE MOBILITÀ DI VARI POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,  CAT. C, PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO 'LA PIAZZETTA' PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DATA ENTRY - SMART CIG ZA222BD408</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17952.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO N. 53874/2017. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STACCIONATA ASILO NIDO - ANNO 2018. CIG. Z6222C58CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI C.A. DEL 14/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3112.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO AGILE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF422BBE03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO E TIM TELCOMI TALIA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA NUMERO VERDE FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI  PER ADEGUAMENTO PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE PRIMARIA DI PERAGA, PRIMARIA DI BUSA, DELL¿INFANZIA DI BUSA. CIG: Z9422CD510.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A SERVIZI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI: IMPEGNI DI SPESA AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7882.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE (CIG ZBF22DDE98)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA, PER IL BIENNIO 2018 - 2019 CIG: Z3E22DB00F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12034.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NEL 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA¿ COMUNALE SITI IN VIA PRATI ¿ INTROITI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVER ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP. CIG: 7336675FB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ART. 37 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANNER IN PVC DA UTILIZZARE COME SEGNALETICA ESTERNA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>241.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'INFORMAGIOVANI 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>771.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RESTAURO DEL CALCO IN GESSO DANNEGGIATO DURANTE L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "UNA FACCIA UNA RAZZA? NON PROPRIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2034.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z2822E384C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA AAA/ITALIA ONLUS PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE DI ELABORATI GRAFICI E PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI UFFICI LL.PP. CIG ZA52298794</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE BANCA CARGE PER IL SERVIZIO DI POS VIRTUALE PER I PAGAMENT ON LINE  DELLE TARIFFE DI MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPRPOVAZIONE CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI 2018" CON LA POLISPORTIVA UNION VIGONZA E "ENGLISH SUMMER CAMP 2018" CON LONDON SCHIOOL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA PIGOZZO DANIELA DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 42, CO. 5, D.LGS 151/2001 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA (TIM) PER FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE 2^ BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ART. 37 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CULTURA CIVICA E PARTECIPAZIONE - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PREMI 2018/2019: ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE ENTE - SMART CIG ZBE211C1AF E SPESE LEGALI E PERITALI - SMART CIG Z76211C2DEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU NUOVA PALESTRA DI VIA ATENE NELLA FRAZIONE DI PERAROLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEO SORVEGLIANZA. CIG MASTER 622385037F CIG DERIVATO 6932190029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI ISCRIZIONE ANNUI (ANNO 2018): ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI ZC823010DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA P. - GENN/GIUGNO 2018. IMPEGNO FONDO. RETTIFICA IMPEGNI N. 54441 E 54442/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>395</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PER L¿ADEGUAMENTO DEL LOCALE AULA DI SCIENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO. CIG: ZE722DBA50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE NUMEROSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNUALITÁ 2018-2019. CIG: ZCB2198E7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32841</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO I° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTICA DETERMINA N. 179 DEL 19/03/2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI VERBALE DI C.A. DEL 14/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO - CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA L.R. 32/90 - RENDICONTO INVIATO IN DATA 28/04/2017 GESTIONE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PREFABBRICATI CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO DI PERAGA: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PERIODO NOVEMBRE 2017/MARZO 2018 PER FORNITURA DI SERVIZIO IDRICO E TIM TELECOM ITALIA SPA PER NUMERO VERDE MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA DI PRESENTAZIONE E LA MOSTRA FOTOGRAFICA DEL LIBRO "CARNE DA MINIERA" DI WALTER BASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGBNO DI SPESA PER  CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONI AC VIGONZA E ASD SELLARONDA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DELLA SOLENNITA' CIVILE DEL 25 APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1883.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE" SULLA SICUREZZA NEL WEB RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI VIGONZA DA PARTE DEL PROF. COSIMO MARCO SCARCELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE. CIG: ZB6230BD7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B1, CATEGORIA PROTETTA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AD AGENZIA VIAGGI PER SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI A FAVIGNANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA ANNI 2017 E PREGRESSI - RIEPILOGO DEGLI INCASSI E RIPARTIZIONE COMPENSI EX ART. 59 D. LGS. 446/1997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE DI 1° GRADO PROMOSSA DA PIETRA S.R.L., ORA TREND INIZIATIVE IMPRENDITORIALI S.R.L. - REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 209/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA IN DATA 19.01.2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA E DIRITTI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>249.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO FORMATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE AVIS PIONCA E CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ALBERATURE PRESSO IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG.N. Z3522F9CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3220.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGI SCAMBIATORI DI BUSA E BARBARIGA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE  NELL¿AREA METROPOLITANA DIFFUSA CENTRALE VENETA S.F.M.R.. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA¿ TECNICO ECONOMICA. CIG ZB1231BB0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿DON MILANI¿ DI VIGONZA. INCARICO PROFESSIONALE PER L¿AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - CIG Z0B23171E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40601.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA -CIG MASTER 622385037F CIG DERTIVATO 6932190029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3727</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE DI PERAROLO DI VIA ATENE. MASTER CIG: 5952652BD1; DERIVATO CIG Z8B2247F19 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE N. SERIE 5TM2473. CIG: Z5023208D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>322.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA DELL'APPLICAZIONE STR VISION PER L'ANNO 2018 - CIG: Z1B232074D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 06.04.2018, AVENTE PER OGGETTO ¿FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z272062A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "IL CRISTALLO 3° STRALCIO" VARIANTE N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MEZZO COMUNALE TARGATO DP174HG. CIG: Z4B2320879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO ASSEGNO INTESTATO A B.E.A.A.A. BONUS FAMIGLIE NUMEROSE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "IL CRISTALLO 3° STRALCIO" - VARIANTE N. 2 IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO  ALL' IMPIANTO ANTINCENDIO PER LE PROVE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDIO PER IL TEATRO COMUNALE PIAZZA ZANELLA E L' ARCHIVIO MUNICIPIO VIA CAVOUR,16  CIG Z3F22E04A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>470.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RILEVATORE BANCONOTE FALSE PER UFFICI DEMOGRAFICI - SMART CIG Z9F232F9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, CON CONTESTUALE LIBERAZIONE DAI VINCOLI, DI AREA E RELATIVO ALLOGGIO FACENTI PARTE DEL PEEP DI PIONCA - VIA DON MASETTO N. 6 INT. 1 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 172/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE STATO CIVILE ANNO 2018 PER IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 - SIG.RA ORNELLA MARCHIORO - CIG Z042332839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA APPLICATIVO PER L'AVVIO A REGIME DEL SIOPE+ - DENOMINATO TEI (TESORERIA INFORMATICA) E CANONE 2019 DI ASSISTENZA. CIG Z472331215 PER APPLICATIVO - CIG ZF3233125C PER CANONE DI ASSISTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3867.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI AREA IN VIA SAN VALENTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A EDIFICI COMUNALI VARI MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 1° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MEZZO COMUNALE TARGATO DP174HG. RETTIFICA. CIG: Z4B2320879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE TRA LE DITTE AP SYSTEMS E STUDIO K DANDO VITA ALLA NUOVA DITTA DENOMINATA AP KAPPA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA ALL'APPLICAZIONE AP SYSTEMS PER L'ANNO 2018 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG: Z3F226CE6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) PER GLI ONERI DI GESTIONE DELLE CONVENZIONI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU FABBRICATI COMUNALI CIG Z7B2330A87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DEL 23 APRILE. PROGETTO SCUOLA BIBLIOTECA 2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZD12324615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4641.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI PUNTI LUCE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE SINISTRATI DA INCIDENTI STRADALI. CIG: ZD222B22C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10237.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 2 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VOLANTINI PER LA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 05.05.2018. CIG: Z82233EDEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRISCIONI PER LA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 05.05.2018. CIG: ZD9233F3B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI VIGONZA - GRUPPO MISSIONARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RICERCA PERDITA DI ACQUA SULLA RETE ACQUEDOTTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO. CIG: Z0A233A65C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIMESTRALE DEL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE N. MATRICOLA 5TM2473. CIG: Z40233E9DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>739.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GADGET PER LA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 05.05.2018. CIG: Z99233ED42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE', IMPEGNI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETÀ - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADESIONE PROGETTO S.P.R.A.R. - TRIENNIO 2018/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA MINISTERO DELL'INTERNO - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E PULIZIE ALLE CERIMONIE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL SETTORE SERVIZI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA VESPIDI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z5723436A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LE SPESE DI GESTIONE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA 2018 CIG Z16230B5A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3727</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AL CORSO "CONVENZIONI CONSIP E MEPA: IL NUOVO PORTALE DOPO LE MODIFICHE DI FEBBRAIO 2018"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE EX ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA T.O.S.A.P. - CIG 7333534FB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI DEMOGRAFICI (CIG CONVENZIONE QUADRO 5462214994 - SMART CIG DERIVATO ZAD121D199) IMPEGNO DI SPESA RATEO 2019 - IV ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>253.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, ANNI 2018, 2019 E 2020 E IMPEGNO DI SPESA DELL'IRAP RELATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4884</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PRIMAVERA - ESTATE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18089</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA ZOTTI DANIELA PER IL PERIODO 01.05.2018 - 30.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA BRUN CLAUDIA FABIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STAZIONE RADIO RIPETITRICE ED APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI - CIG Z8C233E8C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1845.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018 ¿ LIQUIDAZIONE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNORA BORSETTO SILVIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA PIGOZZO DANIELA DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 42, CO. 5, D.LGS 151/2001 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO EX INPDAP PER PERSONALE DIPENDENTE ¿ ESECUZIONE SENTENZA TAR VENETO N. 170/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L¿INIZIATIVA DENOMINATA ¿PRIMA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE¿. CIG: ZA62354401 (IPERLANDO), CIG:Z5A235441C (MICHIELOTTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>537.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI VENETO STRADE S.P.A. PER LE OPERE DI VIABILITÀ PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE 2° STRALCIO - COSTRUZIONE SOTTOPASSO - CIG N. ZD22355F8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLE FORNITURE PER LA POSA DI PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG: ZFA235685F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>789.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DI PICCOLE FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG: Z692354922</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO IDRICO DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN. CIG: ZA7234E81C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7379.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA STAZIONE COMANDO CORPO DEI CARABINIERI DI PIONCA CIG:Z142355876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A PRIMIERO INIZIATIVE SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>546</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER LA CENTRALE TELEFONICA ASSERVITA ALLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI CIGZ2C235146A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>664.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO ED ELETTRICO IMPIANTI SPORTIVI E FORNITURA TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE E UFFICI ASSISTENA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHIVISTICA PER LE ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO NEL 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER N.1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI CIGLI STRADALI ANNO 2018. CIG: ZB1235589E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8692.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO ESTIVO 2018: AFFIDAMENTO,  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10200.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE VESTIARIO DIPENDENTE TAGLIAPIETRA SABINA AL CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA (PER ESAMI) PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ¿ ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GILET AD ALTA VISIBILITÀ PER GRUPPI DI CAMMINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNI ESTIVI TERZA ETA' E IMPEGNO DI SPESA.Z0E23687C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3817</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6614.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CON MINORI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2017 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN. CIG: Z3C234D31D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO ALLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AAA/ITALIA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI INTEGRATI BUSITALIA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277689.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO GENNAIO ¿ MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PER ORGANI ISTITUZIONALI: CONFERMA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI. CUP: E41B17000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE DI PERAROLO DI VIA ATENE MASTER CIG 5952652BD1  DERIVATO CIG  Z8B2247F19  - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE A ARPAV PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'. CODICE CIG Z26237BF2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>708.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA  "RICERCA PERSONA SCOMPARSA"  DELLA PROTEZIONE CIVILE- CIG Z7023780C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DELL'ASILO NIDO DI PERAGA. CIG: Z27235DFFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4F237944A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A FAVIGNANA: RENDICONTO SPESE DELEGAZIONE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA PER SERVIZI FISCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO "FESTA DELLO SPORT"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER USCITA PROGETTO AGILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>843.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO IDRICO - LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2018 E NUMERO VERDE TELECOM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI DUE.  APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DEL DETTAGLIO OFFERTA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI. CIG: Z5B2380847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FABBRO E OPERE METALLICHE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI DUE.  APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DEL DETTAGLIO OFFERTA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI. CIG: Z292380887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E DELLE MACCHINE OPERATRICI PER LA DURATA DI ANNI DUE APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DEL DETTAGLIO OFFERTA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI. CIG: Z782382A91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z1723803AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PERCORSO ATTREZZATO DESTINATO ALL¿ATTIVITA¿ SPORTIVA DI CITTADINANZA PRESSO IL PARCO COMUNALE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG: Z2A236322C CUP: E49B17000090006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CANAL JET PER LA PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E RIMOZIONE DI OSTRUZIONI NEI POZZETTI DI SMALTIMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z0F2380B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ¿MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  VERTICALE  E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZB62376298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO DELLA SIG.RA RAULE ROBERTA ¿ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ¿ CATEGORIA C POS. EC. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA URBANA A VIGONZA 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - INTERVENTI 'A' E 'D' DEL QUADRO ECONOMICO - VERSAMENTO SOMME A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO SPA IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI C.A. DEL 09/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8456.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L¿ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9723867DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG. ZA1238C4C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INROMATICI/TELEMATICI AL COMUNE DI VIGONZA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16451</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DEL DETTAGLIO OFFERTA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI. CIG: Z792388219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z76237F9FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FORMATIVA PER CERTIFICAZIONE QUALITA' SOCIETA' EQUAS CONSULTING 2018 - CIG Z2E23836FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MORESCHI CARLO PER ASSISTENZA LEGALE SETTORE SOCIALE - CIG. ZA323912C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: Z1E238E130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z15234E9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "FUNZIONARIO CONTABILE", CAT. D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN¿ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO ¿BONAVENTURA DA PERAGA¿</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE WIFI PUBBLICO TRAMITE MEPA ¿ ODA N. 2626377 ¿ CIG ZCC17A9C51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO E RIPARTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ¿RETEVENTI 2017¿ CON IL COMUNE DI CADONEGHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2811</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE PRESTATA DA COFACE ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12052.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREMI RCAUTO MEZZI COMUNALI PERIODO ASSICURATIVO 2018/2019 - LOTTO 6 CIG 700248161F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12277</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI  ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO "ANNA FRANK"  IN VIA ALDO MORO LOCALITA BUSA DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PREFABBRICATI CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO DI PERAGA. CUP E45B17006780004 - CIG 74367822A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITA' CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DEI POZZI NERI DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z52239C8DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO SMART CIG Z8723A6D2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA ATENE. CIG: ZC023915AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>965.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE 3^ BIMESTRE 2018; LIQUIDAZIONE FATTURE E.T.R.A. RELATIVE ALLE UTENZE DEL CENTRO DIURNO E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI VIGONZA; INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA DI INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA¿ COMUNALE. CIG: Z31239B530</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1799.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI-RICREATIVE - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO  ¿CATASTOENTI¿ TRAMITE MEPA ¿ ODA N. 26260207 ¿ CIG Z2E17D2CCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA ANNO 2017 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE ALLOGGI ERP PER AGGIORNAMENTO ISTAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER FORNDO DI SOLIDARIETA' ART. 47 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3115.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 18/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE AL FINE DI AGGIORNARE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE. CIG: Z052359BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2549.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI INCARICATI. CIG: ZC323AB82A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI VIGONZA ED AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 74941407F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "BORGO CODIVERNO" - ZONA C/315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA PIGOZZO DANIELA DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 42, CO. 5, D.LGS 151/2001 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA APPLICAZIONE 'CATASTOENTI' ALLA DITTA CAR-TECH, TRAMITE MEPA ¿ CIG Z6023BD254 ¿ ODA N. 4328710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA TECNICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>565.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER UTENZA IDRICA DELLE FONTANE- ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SOMMA NOTA DI CREDITO E.T.R.A. (VASCHE FITODEPURAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ PER LE SEDI COMUNALI  - CIG: Z7D23BDE11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L¿ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z272380AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AL CONTRIBUENTE PER TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 - DITTA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. - CIG Z7023B62F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO E COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA LAJLA PAGINI, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D1, POS. ECON. D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO CERTIFICAZIONE QUALITA' SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA SOCIETA' RINA S.P.A. - TRIENNIO 2018/2020 - CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA  ALLA DITTA PACIFIC TELECOM S.R.L. PER LE SEDI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE  DA GIUGNO A NOVEMBRE 2018 CIG Z2123B371A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO AGGREGATO "REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D¿INTESA REGOLANTE I RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE E COMUNE DI VIGONZA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA 2018 - SMART CIG N. Z462390E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1946.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURE E  MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SOCIETÀ AGRICOLA LEVORATO S.S. CIG Z7523BE2C6 - CONSORZIO AGRARIO NORD CIG Z7423BE281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ¿DON MILANI¿ DI VIGONZA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI PER VULNERABILITÀ SISMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7741</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LIBRELLULA - CIG Z0A23C93D5 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO IN COMANDO DELL¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE MASSIMO BETTELLA DAL COMUNE DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L¿INDIVIDUAZIONE DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ¿ ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT.SSA LAJLA PAGINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG. EMANUELE VEDELAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28851</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CANAL JET PER LA PULIZIA DI CADITOIE STRADALI E RIMOZIONE DI OSTRUZIONI DEI POZZETTI DI SMALTIMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z0F2380B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CANTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z792388219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI FABBRO ED OPERE METALLICHE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z292380887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO PER GLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z5B2380847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: ZA1238C4C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z76237F9FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z1723803AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI  IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z4F237944A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA (SCUOLA ELEMENTARE CODIVERNO) E TIM (N. VERDE MAGGIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA QUIETANZA DI PAGAMENTO - CONTRIBUTO PARROCCHIA DI VIGONZA GRUPPO MISSIONARI VIGONTINI - DETERMINA N. 267 DEL 19/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE NUOVO CABLAGGIO ELETTRICO PER IL NUOVO SERVER COMUNALE. CIG: ZE42370710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1189.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA ACQUEDOTTO ALL¿INTERNO DELL¿AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. G. BOSCO DI CODIVERNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN VIA UDINE CEDUTA A SEGUITO DI ROTTURA DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE. CIG Z1723CF962.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3243.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2018, 2019 E 2020 DEL CANONE ANNUO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PACIFIC TELECOM PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA (CIG CIG Z2123B371A) ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO VARIANTE E REDAZIONE SCREENING VAS (CIG ZE523D66D5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8998.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TELECOMI ITAIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (FIBRA) RELATIVAMENTE AD ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CIG Z15234E9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI ALL'ANNO 2018  PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI AD USO CONTINUATIVO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 392/2018 ¿ AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITÀ ALLA SOCIETÀ RINA SERVICES S.P.A. ¿ CIG Z8623AFB10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE, CAT. D3 E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONTENITORI E CUSTODIE PER LA GESTIONE DEL PRESTITO CD E DVD IN BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO MOTOPOMPA DEL TEATRO COMUNALE. CIG: Z5923B2EAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>949.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZC323CE60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DI INAGURAZIONE AULE STUDIO PRESSO LA CITTA' DEI RAGAZZI  - EX SCUOLA DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1272.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z8523C1335</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2032.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO DEL LOCALE CED PRESSO UFFICIO ANAGRAFE. CIG: Z5923B6592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4215.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. CIG: Z1723BDC11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7781.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER TRASFERIMENTI POF E SPESE DI FUNZIONAMENTO AA.SS. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154414</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALIZZATA CON ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ¿ CIG Z5923DE5D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO "ESTATE IN VILLA 2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>994.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DELLA ROTATORIA INTERSEZIONE DELLE VIE ROMA, CAVOUR, GRANDI, NOALESE. CIG: ZDB23B21A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1768.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA COMUNALE DI PIAZZA REGIA. CIG: Z6322B2241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2987.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MARSILIO FEDERICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12565</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI APPARATI ATTIVI ED INSTALLAZIONE DEL NUOVO SEVER COMUNALE. CIG: ZB3239D644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17161</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CORRETTA ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE IN VIA M.POLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA PRESSO GLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>984.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO. CIG: ZBE23E9321.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO ANNO 2017 PER AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE  PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E DELLE MACCHINE OPERATRICI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z782382A91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA ORDINATIVO FORNITURA GESTIONI TERMICHE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2017-18 PER IL PERIODO ESTIVO DAL 15.04.2018 AL 15.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ADEGUAMENTO STANZIAMENTI ENTRATE PER CONTO DI TERZI  ART.175 5 QUATER LETTERA E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO INCARICHI AFFIDATI A COLLABORATORI ESTERNI E/O CONSULENZE E RELATIVO COMPENSO EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 TESTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - SMART CIG Z4823F085B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE APPARECCHIATURA ETILOMETRO DRAGER ALCOLTEST 7110 MKIII - SMART CIG Z5B1FBCE68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TRINCIATRICE IN UTILIZZO ALLA SQUADRA ESTERNA DELL¿UFFICIO TECNICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. CIG: Z3A23F8BE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>727.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL¿EDIFICIO COMUNALE DI VIA CAMPOLINO 1. CIG: Z6B23F2B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1057.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA . CIG: Z3423E13BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZAD23F1FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CAF - INTEGRAZIONE ANNO 2018. CIG. ZC21D4D848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE OPERAZIONI DI SCAVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E 2017 ALL'ENTE PROVINCIA DIPADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESSERINI RICONOSCIMENTO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - SMART CIG ZA623FA709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA DI PERAROLO, VIA ATENE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PER SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA  PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (CIG ZC423F2CB8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FAX BIENNIO 01.07.2018/01.07.2020 - CIG Z3E23E8924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO COORDINATO E CENTRALIZZATO 2018 DEL MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z1E238E130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z272380AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA ORDINATIVO FORNITURA GESTIONI TERMICHE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2017-18 PER IL PERIODO ESTIVO DAL 15.04.2018 AL 15.10.2018 -CIG:7416969471.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA ANNI 2017 E PREGRESSI - INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA N. GEN. 230 DEL 06.04.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 11/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALL'UFFICIO - CONSULENZA PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, PROGETTAZIONE TECNICO - ECONOMICA AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG:Z6D2408FBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANALISI DELLA CIRCOLAZIONE NEL TRATTO STRADALE DELLA SS 514 - VIE MANARA E TREVISAN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE A "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI" - ANNO FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33138.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE A "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI" - ANNO FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO, TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: ZBE23E9321.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4026.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA "CITTA' DEI RAGAZZI" - VIA LUGANEGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL 2° SEMESTRE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. ALBINO MARCHIORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA SICEA S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6415.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA¿ DI CARICA AMMINISTRATORE A SEGUITO VARIAZIONE STATUS LAVORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE FORNITURA PIASTRE ELETTRICHE PER MINIALLOGGIO VIA PARADISI - CIG. ZEB241E880</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO PER  "TEATRO IN VILLA" 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELLE TEMATICHE DI NATURA AGRONOMICA ED AMBIENTALE (CIG ZDB23FF412)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1119.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - VERBALE DI COMMISSIONE DEL 20 GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5913.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 PER IL TRIENNIO 2016-2018: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71167.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI GENNAIO-GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BLOCCHI VERBALI CDS ART.142 "INTEGRAZIONE" - CIG Z2A2415560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020  - 2020 /2021  CIG 75131607C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 KIT PER FIRMA DIGITALE DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI CALZAVARA DEVIS E SERAFIN GIANANDREA - ODA:4371851; CIG: Z9222B8148.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020  - 2020 /2021  CIG 75131607C3. ¿ INTEGRAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E RELATIVA IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1072</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO 2018 MESSI NOTIFICATORI  - CIG Z5D23D57BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2898.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO IN COMANDO DELL¿ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE MASSIMO BETTELLA DAL COMUNE DI PADOVA ¿ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO ANNO 2018 PER AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREMIO ASSICURATIVO 2018/2019 POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI PER INSERIMENTO NUOVO IMMOBILE CIG 7002375EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA PIGOZZO DANIELA DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 42, CO. 5, D.LGS 151/2001 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA, REVISIONE E TARATURA APPARECCHIATURA "VELOMATIC 512 D" - SMART CIG Z5723F087A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL¿IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PERAGA. CIG: ZBB2420C96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: RIDUZIONE IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA APPLICAZIONE SICRAWEB PER IL TRIENNIO 2018 - 2020: - CIG: G892431C6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88477.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL¿ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE OPERAZIONI DI SCAVO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PERAGA ALLA DITTA FUTURA SCAVI S.R.L. CIG: Z75243B00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA PER IL  RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI USURA  IN  VARI TRATTI DI STRADA SULLA STRADA REGIONALE 515 ¿ NOALESE ¿ ¿ AFFIDAMENTO DIRETTO ¿ CIG. ZA02435B7E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47483.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PULMINO PROGETTO LIBRELLULA DA PARTE DEI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERI IN CASA DI RIPOSO - II SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10104.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO PRODUTTIVITA¿.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60243.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER SOMMA A RIMBORSO DA PARTE DI GLOBAL POWER UTENZA CHIUSA DI VIA CARPANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER ANNI CINQUE (5) PROROGABILE DI ALTRI DUE (2) DI UN'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO - AZIENDA AGRICOLA ZAMPIERI MARINO E PAOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ¿SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SUL TERRITORIO COMUNALE¿ MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO  - CIG. N.  ZB62376298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI RISANAMENTO COPERTURA PALSPORT DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DEL 4^ BIMESTRE E NUMERO VERDE MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DI ONERI CONSORTILI DOVUTI PER L¿ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 2° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE  -  IPERLANDO CIG  Z2C243E3E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI ETICHETTE PER TESSERE ELETTORALI. RIORDINO SEGGI ANNO 2018.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE - LEVA - CIMITERI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DELL'AULA INFORMATICA DELL'IST. COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" -  SEDE DI VIGONZA CIG ZA4242E9DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3734.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE ¿ ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83828.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 21 ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO - ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AL PERIODO - 01.04.2018 ¿ 31.03.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIGNORA TOFFOLO SERENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE E INTERVENTI D¿URGENZA SU STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO CON RICORSO AL MEPA, 2018  - C.I.G. N . Z6B244A655</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8710.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON 4 O PIU' FIGLI E/O PARTI TRIGEMELLARI, ANNO 2018 - DGR VENETO N. 865/2018. DEFINIZIONE DELLA DATA DI PRESENTAZIONE AL COMUNE DELL'ISTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DINUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI RIMASTI ORFANI DI UNO OENTRAMBI I GENITORI - DGR N. 864/2018. DEFINIZIONE DELLA DATA DISCADENZA PER LA PRESENTAZIONE AL COMUNE DELL'ISTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI AVVIAMENTO ADDOLCITORE POSIZIONATO IN CENTRALE TERMICA DEL BORGO RURALE DI  PIAZZA ZANELLA  CIG Z922442E71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOMME ADDEBITATE ERRONEAMENTE DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1720.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ DI TURNO IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21.05.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO II° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTO LIBRELLULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GIUGNO 2018 E ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO APRILE - GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE MASSIMO BETTELLA DAL COMUNE DI PADOVA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LOTTO DI 500 MARCHE TEMPORALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA  ¿ CIG ZB92470B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L¿ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: Z9723867DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI SU EDIFICI COMUNALI. CIG: Z3D246B727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>746.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN ISTITUTO "RESIDENZA LA SALUTE" DI FIESSO D'ARTICO, SIG. M.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2378.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3" (CIG QUADRO 6763295F94 CIG DERIVATO ZB7246B0D1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4199.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TETTOIA IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA DI CODIVERNO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FUTURA SCAVI S.R.L. CIG Z972458017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4372.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO DELL'AULA INFORMATICA PRESSO L'I.C. DON LORENZO MILANI DI VIGONZA. CIG. ZB5246FACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4416.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: Z462467DC5, ZF52467DE0, ZA92467DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8965.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ¿ CIG ZF2247ECBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>433.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA¿ DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ASILO NIDO COMUALE GENNAIO/GIUGNO 2018. RETTIFICA IMPEGNI N. 53338/2018 E N. 53339/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L¿AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI PERAROLO. CIG  7508648C56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGONZA A BELENE - ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE A PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3055.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER PROGETTO LIBRELLULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SOSTITUZIONE DI ACCUMULATORI DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA¿ DEGLI UFFICI ANAGRAFE ED URBANISTICA. CIG: Z47247CA6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7094.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2018 - ART. 1 COMME 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI SEGRETERIA: ACQUISTO N. 2 SEDUTE (SMART CIG ZD524822B2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>568.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA MICHIELOTTO S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E RELATIVA IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>489</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE AL QUARZO CON OTTICA A LED, RELATIVO ALLA ¿SAGRA DI VIGONZA 2018¿. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N.  ¿ Z61248A149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAIZONE CICLISTICA VIGONZA-BARBARIGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANFESTAZIONE "1° MEDIOFONDO DEI COLLI EUGANEI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL¿INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/05/2017-31/05/2018 ED IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SINISTRI RCT/O IN DEFINIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15332.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO PROMOSSO DAI SIG.RI MENEGHINI E DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL, EX ART. 10 D. LGS. 504/1992, SU RISCOSSIONI I.C.I. ANNUALITA' 2010-2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1331</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE DEL COMUNE DI VIGONZA A BELENE ¿ LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL IL TAR VENETO RELATIVAMENTE ALL'ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE PRESTATA A GARANZIA REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI PERAROLO (CIG Z3C248D9FC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17509.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI FERIE-ASSENZE PER UFFICIO PERSONALE (SMART CIG Z3A2495306)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2017 /2018/ 2019  DITTA MAGGIOLI CIG ZC8248C7D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5746.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE E DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA A SERVIZIO DEL PERSONALE ESTERNO E FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG: ZB7248D1F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ULSS 6 EUGANEA - ANNO 2018, SERVIZIO ACCREDITAMENTI E SEGRETERIA SINDACI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650339.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2018 - 2019. CIG: Z912351C07. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA A SEGUITO RIMBORSO PER CONSUMO ANOMALO SU UTENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL¿ARCHIVIO VEICOLI RUBATI DELLA BANCA DATI ANCITEL ¿ CIG Z142494DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FONTANE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z7E246359A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE DITTE ¿GREGGIO MAURO-MARCHIORO SILVIA¿ E ¿GARBO GIOVANNA-MARCHI ATTILIO¿ - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI P.O. DOTT.SSA LAJLA PAGINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1484.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI - 1° STRALCIO: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UN GENERATORE DI CALORE E DI UN BOILER PRESSO LA SCUOLA PER L¿INFANZIA MARIA AUSILIATRICE DI CODIVERNO. CIG: Z162490C88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11191.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PERIODO OTT. 2017/LUGLIO 18 - TIM (NUMERO VERDE LUGLIO 18) CONTABILIZZAZIONE NAC - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONI IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA¿ DELLE SEDE COMUNALI - CIG Z4624A1D4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', CON CONTESTUALE LIBERAZIONE DAI VINCOLI, DELL'AREA E RELATIVO ALLOGGIO DI PROPRIETA' FACENTI PARTE DEL P.E.E.P. DI PIONCA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TELEFONICA ASSERVITA ALLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZA924975D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - INTEGRAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z5124A1B5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI E CARTELLINE PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DI BELENE (BULGARIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 ¿ INDIVIDUAZIONE INCARICATI ALL¿ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6377</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE BOLLI E TENUTA DEL NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA COPERTURA E COSTRUZIONE NUOVA COPERTURA ED IMPIANTI ACCESSORI IMPIANTO NATATORIO DI PERAGA ¿ 1° STRALCIO ¿ 1° E 2° LOTTO. CUP E42D18000000007. COLLAUDO TECNICO AMMNISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10701.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER DIFESA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI PADOVA RELATIVAMENTE ALL'ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE PRESTATA A GARANZIA REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI PERAROLO (CIG ZF824A747D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23345.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESWA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 510/2018 PER RIPARAZIONE IMPREVISTA VELOMATIC 512 D - CIG Z5723F087A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO IDRICO SPOGLIATOI  CAMPO DI CALCIO COMUNALE VIA PAOLO VI° CIG Z0D24AFC2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAPAZIONE GRU  TELESCOPICA PM 6522 LC  INSTALLATA NELL' AUTOCARRO  MAN  TARGATO  BS 593 YK CIG:Z5A24B17CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1086.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) PICCOLO ALICE, 2) AGOSTINI MERJ, 3) CALLEGARO MARTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10380.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - ART175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BUSKERS : FESTA DEGLI ARTISTI DI STRADA 2018" : INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASS. MITICA PER PARTECIPAZIONE ALL¿EVENTO DEL "PROGETTO HAZZART".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL¿ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DEI RICORSI AVANTI IL TAR VENETO ED IL TRIBUNALE DI PADOVA PROMOSSI DAI SIGG. ROBERTO MENEGHINI E PASQUALE MENEGHINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROLL-UP PER AVVIO URP ITINERANTE CIG ZC324B7BAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM SPA 5^ BIMESTRE 2018 - N. VERDE AGOSTO - SIM PER ALLARME SALA CONSILIARE - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: Z9824BDBF0, ZDC24BDBA3, Z2E24BDBCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3293.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITRA DI N. 10 PRONTUARI CDS, N. 2 CODICE DELLA STRADA CON REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E N. 3 PRONTUARI INFORTUNISTICA STRADALE - SMART CIG ZCA24B5367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>498</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DGRV 865/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO D.G.R.V. 864/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI (CIG Z6516613121)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE TEATROTERGOLA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "DOMENICHE IN FAMIGLIA" E "TRENI ... VIAGGIO SUI BINARI DELLA MEMORIA 2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  AA.SS. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - CIG. 75131607C3 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187459.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ASILO ESTIVO 2018 ED IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ASILO ESTIVO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1544.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS - A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>412.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLO SCOLO NEGRISIA, PER VIVIFICAZIONE LAGHETTO SITO NEL PARCO EX VILLA BETTANINI. CANONE ANNO 2018  E SUCCESSIVI - PRAT. 0583IIC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>861.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DEGLI ARREDI PER LA PALESTRA DI PERAROLO. CIG. Z0524C8623</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10094.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA¿ DI CARICA AMMINISTRATORE A SEGUITO VARIAZIONE STATUS LAVORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT PER LA PULIZIA DI SCANNER PER L¿UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: Z2E24BDBCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO - CIG 7617399C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2019-31.12.2023: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA ED INCARICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CIG 7618480893)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE NUOVO CABLAGGIO ELETTRICO PER IL NUOVO SERVER COMUNALE. CIG: ZE42370710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. 515 ¿NOALESE¿. INCARICO PROFESSIONALE PER L¿AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - CIG Z1224D1DB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1229</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE PER L¿UTILIZZO DEL SOFTWARE DI MAGGIOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL¿AMMINISTRAZIONE. CIG: ZF724CCE3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 05/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5008.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI PUNTI LUCE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE SINISTRATI. CIG: ZDF24BFFBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - GESTIONE PARCO ZOOFILO S. FRANCESCO DI PIAZZOLA SUL BRENTA, ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14234.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NELL¿AMBITO DELL¿AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 2015, ANNO FINANZIARIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PER INIZIATIVA SPORTELLO URP MOBILE (CIG ZB324E1DD9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA MARATONA DI LETTURA "VIGONZA LEGGE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>728.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "1938-2018:  LE STELLE TORNANO A SCUOLA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: Z4624E19F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1079.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: ZEF24C2B46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5143.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZC124CE9D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5235.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA RIVOLTA ALLA TERZA QUARTA ETA'. CIG. ZEE24E153D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE E SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE E SPESE PER ESERCITAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA INTESTATA IN FORMATO A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE24E69F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIGNORA TOFFOLO SERENA: IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO ¿SINDACI IN CONTATTO 2.0¿. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG Z9224EA02E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI. RETTIFICA. CIG: ZC124CE9D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE DOTT.SSA ALESSIA BORTOLETTO, ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C5 E CONTESTUALE ASSUNZIONE CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO CONTABILE, CAT. D3, QUALE VINCITRICE DI PUBBLICO CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER INIZIATIVA SPORTELLO URP MOBILE (CIG Z1724E1DF6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E DPI PER SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z7424C6F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7479.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E LA SOCIETA' STIVANELLO S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA924F4632.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9024.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2017 - 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-13967.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE RELATIVAMENTE ALLE GRANDI UTENZE DEL CENTRO DIURNO E SCUOLE SECONDARIO DI PRIMO GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE DITTE ¿CAPPELLARO DIEGO¿ IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 465/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO MODULO PBM A FAVORE TEAM SYSTEM SPA - CIG ZB71F4B4E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>949.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L¿ALLACCIO ALLA RETE GAS PER GLI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO COMUNALE VIA PAOLO VI. CIG: Z2C24DA815 CUP: E45B17006780004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3 (CIG QUADRO 6907098D92 CIG DERIVATO Z9A24F3859)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1855.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA FRONTE AMBULATORIO VIGONZA MEDICA IN VIA NOALESE, 26 ,  S.R. 515 KM 35+800 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. ZA924F90B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG: ZA924F3973. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 TESTO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E DI N. 1 REGISTRO CARICO-SCARICO OGGETTI RITROVATI - SMART CIG ZD8244A842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEL COMPENSO PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE A STAMPA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  FASCICOLI  "SCAMBIO DATI" SINISTRO STRADALE E VERBALI ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI "GENERICI" CDS - SMART CIG ZF324E9220</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>979.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM" - SMART CIG ZC024FD2B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO IN USO ESCLUSIVO DI LOCALI DEL  PATRONATO PARROCCHIALE DI VIGONZA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI WEB SERVER DELL¿IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: Z6624CFF63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3098.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SPAZIO BAMBINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FANTASY PER PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019 - PER GLI ALUNNI DELL'IST.COMPRENSIVO DON L. MILANI DI VIGONZA E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 486 DEL 22.06.2018 E RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINA N. 646 DEL 10.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO DI  RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 050/2018 PER SANATORIA PER MODIFICHE PROSPETTICHE ED INTERNE E COMPLETAMENTO FABBRICATO - VIA BARBARIGA - DITTA FAM REAL ESTATE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI UN PERCORSO ATTREZZATO DESTINATO ALL¿ATTIVITA¿ SPORTIVA DI CITTADINANZA PRESSO IL PARCO COMUNALE DEL CASTELLO DEI ¿DA PERAGA¿.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASS. SBANDIU PER IL PROGETTO: "LABORATORI TEATRALI" A.S. 2018/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - LIQUIDAZIONE DIRETTA FATTURE PER SPESE GENERALI SU INTERVENTI "G - 1° STRALCIO" ED "E" DEL QUADRO ECONOMICO, A FAVORE DELLA SOCIETA' VIGONZA SVILUPPO SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGANMENTO DEI DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELLA MARATONA DI LETTURA "IL VENETO LEGGE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE DEL LAVORO  D.G.R. VENETO 624/2018. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA LA PUBBLICA UTILITA' NELL'ALTA PADOVANA. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ¿ ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199192.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO TASSA RIFIUTI INDIGENTI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA AL GIORNALISTA SIG. BARBATO GUIDO 2018 ¿ CIG  Z382518F79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA SALA PERLASCA - PROGETTO SPAZIO BAMBINO. CIG. Z8724F003E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA CHE SUBENTRA ALLA SOCIETA' WIND TRE SPA - MODIFICA ACCERTAMENTO ED ADEGUAMENTI ISTAT - SITO DI VIA GRANDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 709 DEL 01.10.2018 PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER UFFICIO MESSI E SEGRETERIA. CIG Z59251ACF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER UFFICIO MESSI E SEGRETERIA ¿ CIG Z59251ACF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ¿G. RODARI¿ A PERAGA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP E48G18000120006 - CIG 763995417D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO III° TRIM. 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSANSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANAZIRIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O. BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA LUGANEGA N.11/A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA ATENE IN LOCALITA¿ PERAROLO ¿ AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MODEM PER URP MOBILE E SIM UFFICIO AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>U.O ECONOMATO- PROVVEDITORATO E INVENTARIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ¿ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E SUL RACCORDO CON IL SISTEMA SANZIONATORIO EDILIZIO¿.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CAF - INTEGRAZIONE ANNO 2018. CIG. ZC21D4D848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>398</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA GUIDATA RIVOLTA ALLA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL¿ALLOGGIO COMUNALE DI VIA XX SETTEMBRE. CIG: ZD52521DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1201.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI SPORTIVI A POLISPORTIVA UNION VIGONZA E NUOTO VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ALL¿ASSOCIAZIONE CUORE DI CARTA EVENTI E AL CENTRO ADDESTRAMENTO E SICUREZZA SRLS PER PRESENTAZIONE LIBRI FIERA DELLE PAROLE E VIGONZA LEGGE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2178.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LIEVO CEPPAIA E SISTEMAZIONE DEL FONDO STRADALE IN VIA ROMA. CIG: ZC8252270A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2403.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ALLOGGIO VIA TAGLIAMENTO N. 11. CIG. Z342520217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, RELATIVO ALL¿ANNO 2018. - CIG. N. ZEA1C7816E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z0C251DBDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17446</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ISTRUTTORI E COORDINAMENTO ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA QUARTA ETA' - ANNO 2018/2019. CIG. ZA4251B568</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19961.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO D¿ALLENAMENTO  DI PERAGA E REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SCAVI S.R.L.. CIG: ZA72520C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OO.PP-PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29848.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEI  SETTORI CULTURALE E SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI PERAROLO - CIG N. 7613337471, GIUSTA DTERMINAZIONE F.C.C. N. 153 GEN. 401 DEL 26/09/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20782.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANFASS - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BALLANDO SOTTO LE STELLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2019 ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO  RUOLI SANZIONI CDS I° QUADRIMESTRE 2015 E SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2014 E 2015 CON RELATIVI IMPEGNI, ACCERTAMENTI E RIDUZIONE ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13282.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARIO CICLOTURISTICO IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI VIGONZA E NOVENTA PADOVANA FINO AL CONFINE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA: IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 2 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 647 DEL 10.09.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UNIVERSITA' DI PADOVA PER IL PROGETTO "LE TERRE DEL TERGOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA GIORNATA DELLE "BIBLIOTECHE IN FESTA" PROMOSSA DA BPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMODULAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DELL¿AREA TECNICA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' - ANNO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5176.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURE BENI ECONOMALI: TONER E CARTUCCE, CARTA IN RISME, MATERIALE TIPOGRAFICO E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13406</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 E GENNAIO-GIUGNO 2018- E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017-18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3418.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A BELENE: RENDICONTO SPESE DELEGAZIONE SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO BRANDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "H. MATISSE" DI BUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>675.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A CONTESTAZIONI ELEVATE DALL'ULSS 6 EUGANEA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 E RIPARTIZIONE PROVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29030.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI "ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE" ANNO 2018/2019. CIG. ZBA2547E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" A.S.  2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4687.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL¿INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO NEI SEI CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER REVISIONE CONTRATTUALE - CIG Z6424B1598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7359.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA A SEGUITO RENDICONTO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17394.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N. 495 DEL 20.07.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: ZA924F3973. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI - 3° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3717.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE COPERNICO PAGHE - DITTA PMS SRL - TRIENNIO 2018-2019-2020 - CIG Z222552525, TRAMITE MEPA - ODA N. 4534218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9140.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASD LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY PER CONCESSIONE GESTIONE PALESTRA DI PERAROLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10679.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI A.S. 2018 - 19 - CIG ZCD255758D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO/CULTURALE. EDUCAZIONE INTERCULTURALE NELLE SCUOLE.  A.S. 2018/2019. CIG. Z1A24BDB50. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22758.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLE INFANZIA SETT/DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INF. PAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORE LS PLUS 70 TARGATO AJE474. CIG: ZB0256B14A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4117.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASSERVITI AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z402539656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24135.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PAOLO VI - ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2019 (SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI PER IL PROGETTO "LA SCUOLA IN AZIENDA" - CIG Z90255D0F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>308</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA - UTENTI CHE ERRONEAMENTE HANNO VERSATO AL COMUNE DI VIGONZA ANZICHE' ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA IL PAGAMENTO DEI BUONI PASTO PER L'A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO BANCHI, SEDIE, CATTEDRA, POLTRONCINA PER LA SCUOLA MEDIA "DON L. MILANI" SEDE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3970.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERPARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN PROPRIETA' PERIODO 01.10.2017-30.09.2018. RIMODULAZIONE IMPEGNI ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA TERZO ANNO CONTRATTUALE BILANCIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3437</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS E GESTIONE TERMICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2018 - 2019  - A2A CALORE &amp;SERVIZI CIG: 7416969471 - GLOBAL POWER GAS CIG: 766223652C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DELL¿AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE, FORNITURA E POSA DI TELECAMERE PARCHEGGI R.F.I. DI BUSA E BARBARIGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-187.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA: INDICAZIONE SULL¿UTILIZZO DEL PREZZIARIO REGIONALE VIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PREFABBRICATI CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO DI PERAGA: AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO AL N.C.T. E DI ACCATASTAMENTO AL N.C.E.U. - CIG ZBB254DAB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. INCARICO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG: Z95255AFFE  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7354.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPS ¿ GESTIONE EX INPDAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z79255194C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10239.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 2NOALESE" - LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA A VENETO STRADE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA ROMINA AGOSTINI PER IL PERIODO 01/11/2018 - 31/5/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 2NOALESE" - LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA A VENETO STRADE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA RELATIVA A TELEFONIA FISSA E MOBILE DEL 6^ BIM. 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER L¿UFFICIO PROTOCOLLO. RETTIFICA. CIG: ZDC24BDBA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-302.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE -  IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z9225204E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-79.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ATER DELLE SPESE DI IMPOSTA DI REGISTO E ASSICURAZIONE IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONCIME AZOTATO PER ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ATER DELLE SPESE SOTENUTE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI INTEGRATI BUSITALIA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO DA DESTINARE AGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI PERAGA. CIG: ZB6257B7B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7489.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI (CIG Z8F2586E5A) E CARTACEI (CIG Z662587107)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41496</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA SINO AL 31/12/ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 714 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI - SMART CIG ZC42531D0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO MATERIALE HARDWARE. CIG: Z85258FFB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3928.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI EDIFICI COMUNALI. CIG N.  ZC62591817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE (AA.SS. 2018/2019 ¿ 2019/2020 ¿ 2020/2021) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SCUOLE DELL¿INFANZIA E PRIMARIE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO LOCALI PALESTRA DON MILANI DA PARTE  DELL'ASSOCIAZIONE QWAN KI DO - GO VAP PER IL  PERIODO NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019. ACCERTAMENTO INTROITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SPAZZATRICE IN USO ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: Z1525938C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>293.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDAGGI PER IL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO. CIG: Z822597E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9855.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI E DOTAZIONE MEZZI SERVIZIO "PEGASO" ¿ OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINICOMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEI INTERVENTI DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI BILIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>594</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZEC25A36D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>613.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE (2018-2023) CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER GESTIONE PALESTRA DI PERAROLO, VIA ATENE 9/A. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 255 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERE DI CONGRUITA' DEL BENEFICIO PUBBLICO DI PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX. ART. 6 L.R. 11/2004. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3848</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO INCENTIVI ANNO 2017 AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L¿AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA FRONTE AMBULATORIO VIGONZA MEDICA IN VIA NOALESE, 26 ,  S.R. 515 KM 35+800 - CIG. N. ZA924F90B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1272.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRI RCT/O E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CIG: Z41259469A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA RAFFAELLA BALESTRINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE APPLICAZIONE CCNL 21.05.2018 PER IL COMANDO DEL DIPENDENTE ARCH. PAOLO BARACCO NEL PERIODO 01.04.2017 ¿ 30.09.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6425.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO, CAT. B3, SIGNORA MARSILIO FEDERICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14680.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA-CIG N. ZD225A1A3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA-CIG N. ZD225A1A3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO FESTA DI PRIMAVERA 2018 AGLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-71.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO DI EURO 9.550,00 PER GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI PERAROLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SITI IN VIA LUGANEGA E VIA XX SETTEMBRE, TRASFERITI OPE LEGIS DALL'AGENZIA DEL DEMANIO: CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALLE ANNUALITÀ 2017 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E DPI PER SQUADRE ESTERNE, E PROTEZIONE CIVILE.  INTEGRAZIONE CIG: Z7424C6F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI DI GS GLOBAL SERVICE E ADS AMMINISTRATORE DI SISTEMA NELL¿AMBITO DEL PROGETTO CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) DELLA PROVINCIA DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCE SINDACO ¿ CIG Z7725B89E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>373.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA A GARDALAND A CONCLUSIONE DEL PROGETTO ¿A VIVA VOCE¿. DETERMINA A CONTRARRE. (CIG  Z4325B83BC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. ALBINO MARCHIORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO "DAL BORGO ALLA CITTÀ' - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO": REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO E COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SERENA FIORANZATO, ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA A B. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER LE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>¿FESTA DELL'ALBERO 2018" - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6625C2910.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO  "REQUIEM"  DI W.A. MOZART DEL 18/11/2018 - CHIESA  BUSA DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE FORNITURA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE NUOVO ACCORDO QUADRO CONSIP SPA (CIG QUADRO 6046243D8D CIG 6606403039)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4913.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ PER OPERE IDRAULICHE DI MITIGAZIONE SU AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA. CIG: Z9925C02D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5542.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI  SVILUPPO DELLE  ARTI SCENICHE ( TEATRO MUSICA DANZA)  QUALI VETTORI E ATTIVATORI DI QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DI AZIONI VERSO UN WELFARE CULTURALE DELLA CITTÀ DI VIGONZA IN COLLABORAZIONE CON  L¿ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DANIELE LUCA PER POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALBERO DI NATALE - CIG. Z7025C1B17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE "CITTA' DEI RAGAZZI" DI VIA LUGANEGA E VIA CAMPOLINO - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA MONTE GRAPPA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z9B25D024E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19543.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI NN. 11/2004 E 14/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27913.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10565.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L¿APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ¿G. RODARI¿ A PERAGA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL BANDO DI GARA. CUP E48G18000120006 - CIG 763995417D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 752 DEL 15/10/2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO S.J.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTA D'AUTUNNO AGLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ANIMAZIONE FESTA DELL'ALBERO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO SOFTWARE ANTICORRUZIONE. CIG Z0B25D531C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO ROSSI PER ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSO LAVORO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI BENZINA - SERVIZIO PEGASO. ORDINE DIRETTO MEPA CIG. Z3225CD16A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SALA GIUNTA COMUNALE. CIG Z2925DE185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4352.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO CIG CIG ZEA25399FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-170.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI 2018 SMART CIG Z022539A37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-163.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA DENUNCIA MENSILE CONTRIBUTIVA "LISTAPOSPA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO GIORNATA FAI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI CODIVERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE E SIAE PER LO SPETTACOLO DEL 25/11/2018 "LE DONNE, UNA DANZA DI EMOZIONI" A CURA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE SPESA UTENZE. LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - FINE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "VIGONZA STRENNA 2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6066</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 05/11/2018-04/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CREDITI DI LAVORO AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE SERENA TOFFOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. IMPEGNO DI SPESA PER LA  PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA SODEXO ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA NON DOVUTE AL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5539.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: CACCO ALESSANDRO E ALBERTO N. Z7E25DEAB4; CARRARO PAOLO N. ZAC25DE76A; DANIELE LUCA N. Z6325DEA4A; LISSANDRO MICHELE E SIMONE N. Z6D25DE815; VETTOR GARDEN N. ZF225DE6AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO ¿ ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12332.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA A GARDALAND A CONCLUSIONE DEL PROGETTO ¿A VIVA VOCE¿. AGGIUDICAZIONE. (CIG  Z4325B83BC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'ACQUISTO COORDINATO E CENTRALIZZATO 2018 DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTUALE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA AVVIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE. CIG ZE225ECDAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL LOCALE ADIBITO A BAR 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZI 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>774</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO PROTOCOLLO E ANAGRAFE. IMPEGNI DI SPESA (CIG Z6825AB11A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2061.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2912.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI  ATTUAZIONE DELLA FASE PEDONALE A CHIAMATA, PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO ESISTENTE SITO NELL¿INTERSEZIONE TRA VIA MEUCCI, VIA LIVENZA, VIA VOLTA E VIA CAVINELLO IN LOCALITÀ  PIONCA -   CIG N. ZE825900E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13159.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ¿ ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE INCONTRI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' - VALIDITA' DEL PROCEDIMENTO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA¿ DI CARICA AMMINISTRATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 -ART.175 C.5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MAGGIOR ENTRATA BIBLIOTECA IN FESTA E IMPEGNO CON ECONOMATO PER ACQUISTO CONTINGENTE DA UN AUTORE LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE USCITA SOCIO-RICREATIVA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DI UN ABETE DA POSIZIONARE IN PIAZZA ZANELLA-CIG Z7025C1B17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CASSA ECONOMALE 2019: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 1766/27 - L.R. 31/94  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER PROCEDURE DI REINTEGRA/CONCILIAZIONE, ALIENAZIONE TERRE DI USO CIVICO ¿ CIG Z9A25EB462</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4977.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE UTENTE P.G. IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. CIG Z0A25FA7F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>962</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE  DELLA 34^ MARCIA PODISTICA "QUATTRO PASSI DRIO AL TERGOLA" DEL 6 GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ANNO 2018 DIVISE ED ACCESSORI INDIVIDUALI OPERATORI POLIZIA LOCALE - CIG Z8425DED4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AZ. ULSS 6 EUGANEA DELLA QUOTA SPESA SOCIALE MINORI ED UTENTI DISABILI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16869</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO A PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI CIG Z0925F4D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34830.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BACHECHE DA POSIZIONARE ALL¿INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI. CIG: Z112604B9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRIGORIFERO PER LA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" DI BUSA DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IDRAULICI SUGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO DI PERAGA E DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI CODIVERNO. CIG: Z9C25E55D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8113</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO ¿DAL BORGO ALLA CITTA¿¿ - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE - INTERVENTO ¿A¿ - 3° STRALCIO - EDIFICIO N. 1: AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP E44C04000000005 - CIG ZE3260BF0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CUP E43D18000420004 ¿ CIG Z9526055B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33090.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CUP E47H18003190004 ¿ CIG ZBE2600E63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33219.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. CUP E48I18000450004 ¿ CIG Z8C2602821.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35075.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRI RCT/O E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA BIMESTRALI E FATTURA TIM - TELECOM NUMERO VERDE NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DA DICEMBRE 2018 A MAGGIO 2019 CIG Z35260921A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INCONTRO SUL TEMA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - CIG  ZDB2615EA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 780 DEL 25/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>941.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA DELL'INF. PARIT. - SETT/DIC 2018. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INTEGRAZ. RETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL ANNO 2019 - CIG Z4E2618522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - INTEGRAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1383.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) BOGON CIRILLO - BOGON MATTEO - BOGON ENRICO, 2) PASQUATO GIANCARLO - PASQUATO IMMACOLATA - PASQUATO MICHELE - PAMU SAS IN LIQUIDAZIONE - O.M.C.P. S.R.L., 3) PASQUATO GIANCARLO-PASQUATO IMMACOLATA-PASQUATO MICHELE 4) BOSCO COSTRUZIONI SRL, 5) VANESSA SRL, 6) PROJECT INDUSTRY SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6086.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6758.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ELETTRICO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z7225DE778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GAS NATURALE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z3A25E6786</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IN RISME (CIG ZE4253995C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-217.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO RTESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EXERGIA S.P.A PERIODO 2010 - 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L¿ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D¿ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D¿ARTICO, PERIODO APRILE ¿ SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO "LA PUBBLICA UTILITA' NELL'ALTA PADOVANA" - RIAPERTURA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO LOCALI COMUNALI AD USO CONTINUATIVO PER I PERIODI DA OTTOBRE  2018 A  MAGGIO 2019 E DA OTTOBRE 2018 A DICEMBRE 2019 : ACCERTAMENTO INTROITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA PROMOSSO DAL SIG. BURBANTE GIUSEPPE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>259</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE AMBIENTALE ¿TERRE E ROCCE DA SCAVO¿ AI SENSI DELL¿ART. 21 DEL D.P.R. N. 120/2017. CUP E43D18000420004 - CIG Z602621C13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO FORMAZIONE E RICREATIVO RIVOLTO AL GRUPPO DI VOLONTARI "SERVIZIO PEGASO" - ANNO 2018. CIG. ZE0262241A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II, INTERVENTO "A - 2° STRALCIO" - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ED ESCUSSIONE POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2559.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GITA A GARDALAND A CONCLUSIONE DEL PROGETTO ¿A VIVA VOCE¿. CIG Z8E261A9FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE STR VISION PER L'ANNO 2018. CIG: Z4F2615657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DEI PLATANI DI VIA NOALESE. CIG: ZAD2603201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10101.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (BPA) PER L'ADESIONE AI SERVIZI AGGIUNTIVI DI RETE PER IL 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CADONEGHE PER RIPARTIZIONE DEI PROVENTI ICI ANNI 2018 - 2019 - 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE AUTOVEICOLI ALLESTITI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÁ IN CARROZZINA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 76981011E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO D'ONORE  CIG Z6C26239C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI SU SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z2D26130BE, Z0A261311D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ESERCITAZIONE SCUOLA SICURA - DITTA MICHIELOTTO CIG Z832621CAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPORTIVI STRAORDINARI E IN CONVENZIONE E RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA VENDITA DI TITOLI DI EFFICENZA ENERGETICA I° SEMESTRE 2018 CIG:Z6B26200A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9922.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II, INTERVENTO "A - 2° STRALCIO" - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ED ESCUSSIONE POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO - RETTIFICA DETERMINA N. GEN. 930/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE DELL¿IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA NAZARIO SAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1136.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018 - ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3409.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL (CIG  Z35260921A) PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3645</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018 - ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14774</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 73 CEDOLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROFESSIONISTA PER ESPLETAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO A PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI ¿ CIG Z0925F4D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MONITORAGGIO DELL'ARIA  CIG 6932190029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO POMPE ANTINCENDIO DELLA SCUOLAPRIMARIA DI BUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA RIGATO . CIG: Z89261A0CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4928.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA GUIDA SIPARIO E SUA MOTORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE22631BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5819.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP E48I18000450004. CIG. Z2B2635835</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8089.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SAZNIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.P.A.; CIG N. ZD22541A3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8707.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE TECNICO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8C26227EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23655.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA RECINZIONE PER IL CAMPO SPORTIVO DI PERAGA. CIG: ZIB2621348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24463.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD32622871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35665.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DI VIA LUGANEGA, 11/A - DITTA CRISTOFORETTI SPA CIG ZED26249EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG. EMANUELE VEDELAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER DEMOLIZIONE EDIFICIO IN VIA DIAZ (CIG Z29263C18F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2138.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO LIBRELLULA GENNAIO - MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA DIAZ 124 (CIG Z3D263C5F8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI ALCUNE STRADE COMUNALI. CIG: ZC42635553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z26264A729</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, ME.PA, CON UNICO OPERATORE, AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ¿MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI 2018 ¿  - CIG. N.  ZE42608962.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16471.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) PASQUATO GIANCARLO-PASQUATO IMMACOLATA-PASQUATO MICHELE 2) BOSCO COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48014.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO IV° TRIMESTRE PERIODO 01.10.2018-12.12.2018 E RESTITUZIONE FONDO 2018 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMO IDRICO INTEGRATO - TERZA FATTURAZIONE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO DI LAVORO DOTT.SSA BORTOLETTO ALESSIA, DAL PROFILO DI FUNZIONARIO CONTABILE, CAT.D3 E RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PRECEDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO GRADUATORIA PUBBLICO CONCORSO FUNZIONARIO CONTABILE CAT. D3 A SEGUITO RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL VINCITORE IN PERIODO DI PROVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E COLLAUDO DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: ZC02646AB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1028.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONE "LA PROTEZIONE CIVILE" CON PAGAMENTO A MEZZO SERVIZIO CASSA ECONOMATO: IMPEGNI DI SPESA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ABBONAMENTO CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2019 E SUCCESSIVI (CONTRATTO DAL 2014-2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3767.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6197.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG 7617399C80, GIUSTA DETERMINAZIONE F.C.C. N. 191 DELL'11.12.2018 REP. GEN. N. 544</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ANPHA ASSOCIAZIONE DI NUOTO PORTATORI DI HANDICAP - ONLUS. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO MARCATEMPO PER GLI UFFICI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. CIG:Z9226383A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1237.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONI A DISTANZA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELL'INCROCIO DI VIA TREVISAN E VIA ARRIGONI LOCALITA' PERAGA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. CIG: ZFA2657A3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2791.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELL¿ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: ZAE262BF44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA INVERNALE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z002634BA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11346</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 2017- 2019, RELATIVO ALL’ANNO 2019. - C.I.G. N° ZEA1C7816E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ESECUZIONE PORTALI LETTURA TARGHE - IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE IN VIA MANARA ALLA DITTA 2S GROUP S.R.L. E RETTIFICA DEL Q.E. DI SPESA CIG: ZB22658C16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO INDAGINI PER VERIFICHE ALLE STRUTTURE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA. CIG ZF92654214 - CUP E48G18000120006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, FORNITURA ACQUAE E SERVIZIO FOGNATURE/DEPURAZIONE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO E COMANDO TEMPORANEO DEL SIGNOR VISENTIN GEOM. MASSIMO, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, POS. ECON. D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA NEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE ALLE STRUTTURE. CIG: ZF92654214 – CUP: E48G18000120006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 751 DEL 15.10.2018 - PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" SUBENTRO POLISPORTIVA UNION VIGONZA AL POSTO DI ASD SELLARONDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO/AZIENDA ZERO - INTROITO ASILO NIDO COMUNALE L.R. 32/90 DOMANDA DEL 30/05/2018 GESTIONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 ASPIRA LIQUIDI-SOLIDI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI VIGONZA E BUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CON AUSILI INFORMATICI PER IPOVEDENTI. CIG: Z412627F92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>542.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE DI PERAROLO DI VIA ATENE MASTER CIG 5952652BD1 DERIVATO CIG Z8B2247F19 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CADONEGHE NEI COMUNI DI CADONEGHE E VIGONZA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3405.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA NEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA. CIG: ZEE265CC4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7483.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO “BONAVENTURA DA PERAGA”. AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA. CIG: ZD8265CD3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9553.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DA EFFETTURARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 - CIG ZBC2659D7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18249.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E RILIEVO PER I LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BARCHESSA E DEL 1° STRALCIO PER I LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO-VILLA DA PERAGA. CIG: Z162658C33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21949.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO DEL COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE SIGNOR MASSIMO BETTELLA DAL COMUNE DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO MARCATEMPO PER GLI UFFICI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. CIG: Z9226383A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO "DAL BORGO ALLA CITTÀ' - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO": PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA NUOVO PARERE DI CONFORMITA’ VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI DUE AUTOVEICOLI ALLESTITI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: 76981011E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI PER IL PAGAMENTO DELL’IVA - (CIG Z651663121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 20 COPIE DEL VOLUME "L'OPERA DI QUIRINO DE GIORGIO (1937-1940): ARCHITETTURA E CLASSICISMO NELL'ITALIA DELL'IMEPRO", FRANCOANGELI 2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>672</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER NOVEMBRE 2018 E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>723.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CIG: Z41259469A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1343.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1377.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNI 2019 E 2020. CIG Z651663121.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1941.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPORTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2248.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2019".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI ALCUNE STRADE COMUNALI - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC42635553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2854.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z4A266819B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3479.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG N. ZCD22AAAC6 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - SOFITEL CIG.Z7F265B058 - CREMA SPORT CIG.Z08265B0A0 - RTG CIG. ZB426B0E7 - SARETTA CIG. Z74265B14D - PRETATO CIG. Z08265B19B  - CHECCHIN CIG ZF9265B1DA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4712.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO TERMOIDRAULICO  DELLA PALESTRA DI VIA ATENE PERAROLO. CIG: Z8E26569DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7363.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA VENEZIA. AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVI E PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. CIG: Z66266729A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12053.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE P.O. SPETTANTE PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207994.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1519</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIA COMUNE DI CADONEGHE PER COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, SETTORE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA. APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA AMMINISTRATIVA – ANNO  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO "DAL BORGO ALLA CITTÀ' - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO": AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER AGGIORNAMENTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI. CUP E47E13000600007 – CIG Z542670B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI  N. 1  VIDEOPROIETTORE CON RELATIVA STAFFA DI MONTAGGIO A SOFFITTO E PROLUNGA, PER L'AULA INFORMATICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>691.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI AL COMUNE DI VIGONZA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6240.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE TECNICO TRAMITE MERCATO MEPA. CIG: Z8C26227EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO MEPA. CIG: ZD32622871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE - RETTIFICA ALLA DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N. GEN. 666/2018 PER INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER  PAGAMENTO REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO POMPE DELLA SCUOLA PRIMARI DI BUSA TRAMITE MERCATO MEPA. CIG: Z12263602D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'. Z902677DD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1519</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE  -  IL MULINO PET  &amp;  GARDEN CIG .Z49266FAEA  –  MENEGHETTI S.R.L. CIG. ZC8266FCCA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2239.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3993.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO SUPPORTO ATTIVITA’ DI SUBENTRO IN ANPR MEDIANTE PROCEDURA MEPA. CIG: ZF42674E43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5479.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FUNZIONI TECNICHE APPALTO "ASILO NIDO" SETTORE SOCIALE 2017/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11434.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO BUONO LIBRI A. S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18432.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CIG 7618480893, GIUSTA DETERMINAZIONE F.C.C. N. 176 DEL 14.11.2018 REG. GEN. N. 502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA TECNICA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA PERAROLO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI STATO DI FATTO E PROSPETTIVE FUTURE EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - CIG Z37268211B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI 2° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA CAVOUR PER L’ESERCIZIO DI UN CHIOSCO-EDICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS SIG. BELLIN DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO “FIORDALISI” IN COMUNE DI VIGONZA:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE AD ALTRI ENTI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI CON L' UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO ANNO 2018 - APPROVAZIONE DEL BANDO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO COPERTURA PALASPORT DI PERAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE OFFERTA TRAMITE PROCEDURA MEPA. CIG: ZE5265DD7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL VERDE E ATTREZZATURE PER IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA E DI FORNITURA E POSA DEI GIOCHI INCLUSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE OFFERTA TRAMITE MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI CUP E43D18000420004: PRESA ATTO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315872.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. 515 "NOALESE".  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>348842.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’”- RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>537312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>656834.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>966780.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” DI VIGONZA: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1057171.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALIENAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA LUGANEGA N. 11/A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'U.L.S.S. GENNAIO / NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SINDACO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DI STUDIO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 4° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO INIZIATIVA SOCIO RICREATIVA PRESSO GLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-104.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE SOCIALE DELLA DITTA FLOWER GLOVES S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI NUOVA GUIDA SIPARIO E SUA MOTORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO. CIG: ZE22631BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, DITTA APKAPPA - CIG ZE02674DC6, TRAMITE MEPA, TRATTATTIVA PRIVATA N. 788292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4815.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO USCITA SOCIO-RICREATIVA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PROGETTO AGILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-38.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DA DIPENDENTE COMUNALE PER FORNITURA CARBURANTE MEZZO DJ404SA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI PER UFFICI: IMPEGNI DI SPESA CIG Z71269D366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2019: IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2277.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA' ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA' 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2018 DEL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57358.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FONALE E C.R.E. DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA APPARECCHI ILLUMINANTI DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA ATENE IN LOCALITA' PERAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – ANNO  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ELETTRICO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI CON AFFIDAMENTO DIRETTO. RETTIFICA. CIG: Z7225DE778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PER ATTIVITA' CULTURALI E SOLENNITA' CIVILI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASSEGNATARI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INDIVIDUAZIONE DITTE PER ACQUISTI PROSECUZIONE PREOGETTO LIBRELLULA GENNAIO - MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL TEATRO Q. DE GIORGIO PER L'ANNO 2018.-  CIG ZDE26BD61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1215.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA -CIG MASTER 622385037F CIG DERTIVATO 6932190029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E IL GIORNO DEL RICORDO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA -CIG MASTER 622385037F CIG DERTIVATO 6932190029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA, ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALIZZATA CON ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE – CIG Z4926C6451</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA FEBBRAIO-MARZO PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5905</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PREFABBRICATI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-304.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MINOR ENTRATAPER EURO 159.38 DA INDENNIZZO PER IL RESTAURO DEL CALCO IN GESSO DELLA MOSTRA "UNA FACCIA UNA RAZZA? NON PROPRIO" - ACCERTAMENTO 14169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO. CIG Z1626D6433</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO POS UFFICI DEMOGRAFICI E SERVIZIO CONTA MONETE: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2060.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTI MINIALLOGGI CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>326.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE DEL 23/01/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6997.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERI IN ISTITUTI - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO - ANNO 2019. CIG. Z1D26BEE91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20486.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA VENDITA DI TITOLI DI EFFICENZA ENERGETICA II° SEMESTRE 2018 CIG Z6B26200A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7690.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP E48G18000120006 - CIG 763995417D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI NEI CINQUE CIMITERI DI VIGONZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER IL PERIODO DI ANNI UNO (DALL’1.01.2019 AL 31.12.2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO ONERI PER ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERE LION ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTI BUSITALIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA C/320 DI PERAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RATEO PREMIO POLIZZA RCA NUOVO MEZZO SERVIZI SOCIALI FIAT DOBLO' FV928BY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>241.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19 AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - N. 21 CEDOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO GRUPPO ELETTROGENO SOTTOPASSO VIA CONSORTI VIGONZA - LA SOCIETA' E.T.R.A. SPA (ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE "TARGA SYSTEM" - ANNO 2019- CIG."ZCA 269F463"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO -CODICE  IDENTIFICATIVO GARA- E CONTESTUALE GENERAZIONE NUOVO CIG. DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 775 /2018 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS E GESTIONETERMICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2018 - 2019 - A2A CALORE &amp; SERVIZI CIG: 7416969471 - GLOBAL POWER GAS CIG: 766223652C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO COMUNALE - ASD GREGORENSE TRINITAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER L’INIZIATIVA A VIVA VOCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI  - CIG ZF726FCEBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE PER CERTIFICAZIONE UNICA 2019  - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ZC626FCF40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II° - INTERVENTI "A", "G - 1° STRALCIO" ED "E": ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONI ACCLARANTI – CIG ZCD2705E53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, NUMERO VERDE GENNAIO 2019 1^ BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RATEO PREMIO POLIZZA RCA NUOVO MEZZO SERVIZI SOCIALI RENAULT KANGOO TARGATO FV 957 BY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE DELL’URBANISTICA. CIG: Z3626EE262</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIAE :  DETERMINA N. 34 DEL 18/01/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO E RIPARTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI “RETEVENTI 2018” CON IL COMUNE DI CADONEGHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>861.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/209 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3527.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEO PREMI RCAUTO NUOVI MEZZI SERVIZI SOCIALI: ANNULLAMENTO IMPEGNI E MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI CESSIONE PROPRIETÀ EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA (CIG ZD0271DA93)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIMESTRALE DEL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE NUMERO MATRICOLA 5TM2473. CIG: Z2627142DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>753.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE DI ELABORATI GRAFICI E PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI UFFICI LL.PP. CIG ZDE271C4DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1218.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26.5.2019. IMPEGNO PER COMUNICAZIONI AI CITTADINI COMUNITARI. DITTA MYO S.P.A.. – CIG  ZC22712651.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONI IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA 2019 NUOVI MEZZI SERVIZI SOCIALI: MODIFICA MODALITA' DI PAGAMENTO DETERMINA 17/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA - GENNAIO/GIUGNO 2019. IMPEGNO FONDO SCUOLE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE URGENTE DEI LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER SCAVI ARCHEOLOGICI IN VIA TINTORETTO. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z432726122.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI NOTIFICAZIONE AL COMUNE DI RUBANO PER ATTIVITA' RELATIVA ALL'UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI VERBALI DELL’UFFICIALE ELETTORALE RELATIVI ALL’ANNO 2018. CIG   Z53271C98D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2019 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE BPA E IMPEGNO PER IL 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGINI LAJLA – ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA D1/D3 A D1/D4, ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE SIGNOR PRETATO FLAVIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. RETTIFICA DETERMINAZIONE 78/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURA VELOMATIC 512D - CIG ZC0272C28E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>468.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA E ACCERTAMENTO SOMMA PER RIMBORSO CONSUMO IDRICO PALESTRA VIA ATENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALE CDS POLIZIA STRADALE DI VENEZIA A CARICO DEL SIG. G. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2018. CUP E47H18000230004 - CIG 763534238B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RATEO PREMIO POLIZZA RCA NUOVO MEZZO RENAULT ZOE FT 238 WK SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - CIG: ZD1271BD6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3475.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI NOTIFICA VERBALI CDS ANNO 2019 E 2020 ANTICIPATI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2018 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DATI DELLA DITTA MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO D. &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER RICORRENZA 8 MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI EMATOCHIMICI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - CIG ZE3275174A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2019 AI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO DI INTERAZIONE S.R.L.  -  SMART CIG Z4D2749B85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA LUGANEGA N. 11/A. PRECISAZIONE IN FASE DI VENDITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA CUI AFFIDARE IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL VERDE ED ATTREZZATURE PER IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO. CIG: Z962686CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 538 DEL 11/08/2017 " RINNOVO CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO CENTRO DIURNO ALLA SIG.RA G. B."</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO GLOBAL POWER 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE ANNO 2018, PER ATTIVITA' RELATIVE AGLI UFFICI EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO BORDIN MASSIMILIANO RELATORE CONVEGNO DEL 20/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE ORCHESTRA BRENTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 - CONFERMA IMPEGNI (CIG Z1426428BB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PIONCA, PERAROLO E VIGONZA, PER IL PROGETTO SCOLASTICO: "LE TERRE DEL TERGOLA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: 7806795309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D’ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO, PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA FISCALE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA MUSICALE "MUSICA AL BORGO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1246.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: 1° TORNEO ARLECCHINO DI BASKET, 12° TERGOLA CUP DI MTB E 16° TORNEO PRIMAVERA DI CALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO INFORMATIZZATO NEL GESTIONALE ECIVIS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/20- CON  ISCRIZONI ON LINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1789.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MEDIAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ALL'ABITARE - MARZO/DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE CONVENZIONE. CIG. ZEE276F4CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2152.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONI PER SERVIZI CAF ANNI 2019 E 2020. CIG. CGIL: ZB5276E766; CIG CISL: ZA1276E7E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2018-DITTA MAGGIOLI CIG Z7927757AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI RISANAMENTO COPERTURA PALASORT DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE ANNO 2017 (CIG Z9C2773EC9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUSCA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI E CARBURANTE MEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CULTURALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE WIFI PUBBLICO TRAMITE MEPA – ODA N. 4821220. CIG: Z13265EC75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BACHECHE DA POSIZIONARE NEGLI SPAZI ESTERNI DEI LUOGHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z112604B9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3889.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2019 - D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA A RIMBORSO PER RICONOSCIMENTO CONSUMI ANOMALI SCUOLA ELEMENTARE DI PERAGA. LIQUIDAZIONE FATTURE E.T.R.A. A CONGUAGLIO 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFIGURAZIONE STAMPANTE PRESSO UFFICIO ELETTORALE, DITTA APKAPPA - CIG ZC32773B92, TRAMITE MEPA, ORDINE DIRETTO (ODA) N. 4828061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RILEVATORE ISTAT SIG. ZUPPA TOMMASO PER  “INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE” (EHIS) – IST-02565 - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI DI GS GLOBAL SERVICEE ADS AMMINISTRATORE DI SISTEMA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIRE FARE FANTASTICARE PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) - INFOCAMERE SCPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE NUMEROSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE, MODELLI PA04 E SISTEMAZIONE PASSWEB PER IL TRIENNIO 2019-2021 (CIG Z0D277D674)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PER INIZIATIVA SPORTELLO URP MOBILE. CIG Z7A2783E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEBITO IVA DA DICHIARAZIONE 2019 PER ANNO D'IMPOSTA 2018 CL. 4.4  FASC. 11/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI PADOVA PER IL COMANDO DEL SIGNOR MASSIMO BETTELLA, PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 150 COSTITUZIONE. CIG ZB42784B0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DGR 864 DEL 15/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2398.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ RFI - ECOCENTRO PERIODO (CONTRATTO 01.01.2016 - 31.12.2022) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>306</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.C.R.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG Z76211C2DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BIENNIO 2019-2021: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219748</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2019 PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ADSL A FAVORE DI TIM TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DEI GIOCHI INCLUSIVI PER IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA  A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ERP ART. 37 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PUBBLICA A FAVORE DI TIM SPA - TELECOM ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE DEL 13/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3284.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO DELLA SIG.RA FEDERICA GASTALDI, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECON. C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PREVENZIONE E SICUREZZA A VIGONZA 2018” – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3827A44E0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DEL PROGRAMMA STR VISION TRAMITE MEPA - ODA N. 4844230 - CIG ZEA2798699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>582.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -  RETE WIFI PUBBLICO (TIM/TELECOM ITALIA) - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. CIG: Z3927A1615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DETERMINAZIONE MODALITA' D'APPALTO. CIG: 7829268457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>309494.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA PER UTENZA DELLE SCUOLE PRIMARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA DEL 1^ BIM. 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA - FEBBRAIO GIUGNO 2019. IMPEGNO QUOTA FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI - ANNO 2019. CIG. Z8727A4885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "GIORNATE FAI DI PRIMAVERA"  DEL 23 E 24 MARZO 2019 A VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1183.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 1" LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ED INIZIATIVE DEI SERVIZI SOCIALI PERIODO APRILE 2019/GENNAIO 2022 (CIG QUADRO 7528383A2D  CIG “DERIVATO” 78413327DD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA . CIG Z1626D6433</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7506</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018 - PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO DAGLI INCARICATI ALLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE SIG. Z.T.- CIG. ZF6279EBE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1328</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOMEZZO ELETTRICO RENAULT ZOE LIFE TARGA FT238WK: IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D27AC772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2844</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS E GESTIONE TERMICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2018 - 2019  - A2A CALORE &amp; SERVIZI CIG: 7416969471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CORRISPONDENZA PER ADEGUAMENTO ELABORATI GRAFICI ALLEGATI ALL’ISTANZA DI PDC “MOLINO” CON GLI ELABORATI APPROVATI CON DGC 91 DEL 1/7/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FREGI E GRADI PER UNIFORME DA COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE SMART CIG ZA0278E963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: IMPEGNO PER CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE APPARECCHIATURA ETILOMETRO DRAGER ALCOLTEST 7110 MKIII. SMART CIG ZF4276C565</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALIZZAZIONE DEL NUOVO AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE A TRAZIONE ELETTRICA. CIG: Z322785033 - ZB42784FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIPARTO SPESE DEL MANDAMENTO GIUDIZIARIO DI PADOVA E LIQUIDAZIONE 2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER ALIENAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA LUGANEGA N. 11/A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA RAFFAELLA BALESTRINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2018: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECIE ARBOREE NELL’AREA VERDE DI VIA DELLA COSTITUZIONE. CIG. ZEE27BB495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - ANTICIPO DI ULTERIORI SOMME SU INTERVENTO 'B' A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO SPA IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE DI ELABORATI GRAFICI E PER  L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP CIG ZB127A9297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1153.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOLENNITA' DEL 25 APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1823.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA PROMOSSO DAL SIG. BURBANTE GIUSEPPE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELLA VERTENZA ISCRITTA AL N. R.G. 8550/2017. CIG Z082794E96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI PIONCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONI PER CENTRI ESTIVI  2019 "ESTATE RAGAZZI" E "LONDON SCHOOL CITY CAMP".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE ON-DEMAND, STREAMING ONDEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. CIG ZEB27BBB9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13151.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR IN VIA PAOLO VI. – APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI CONCESSIONE AREA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° - REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO: APPROVAZIONE ELABORATI DI DETTAGLIO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI ISCRIZIONE ANNUI (ANNO 2019) ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 TELEFONI CELLULARI PER IL PERSONALE DELLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI. CIG. ZD12737A90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO DALLA DITTA JJ S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4323.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”. AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. CUP E41B18000220006 – CIG Z3627C6675.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRATI - ADEGUAMENTO ISTAT 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DEL PROGRAMMA SICRAWEB TRAMITE MEPA - ODA N. 4867605 - CIG Z8627C82E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO “BONAVENTURA DA PERAGA”.  AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE ALLE STRUTTURE. CIG: ZAC27230F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10945.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI SERVIZI BANCHE DATI, RIVISTE TELEMATICHE E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17790.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPORTELLO CAF TRAMITE OPERATORE. CIG. ZA527B8188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SEGRETERIA CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" LOTTO 3 (CIG QUADRO 7310162883 CIG DERIVATO ZF727D7810)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1793.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO"IO NON CADO NELLA RETE" SULLA SICUREZZA NEL WEB RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DEGLI IST. SCOLASTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2123.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI DEMOGRAFICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" LOTTO 3 (CIG QUADRO 7310162883 CIG DERIVATO Z9027DB295)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1628.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E DI MATERIALE VARIO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2296.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z2827D6F55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13007.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2019.  DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DETERMINAZIONE MODALITA' D'APPALTO.   CIG. Z5B27C65A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA NATURAL SERVICE - NATURAL SERVICE S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" - LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER SCAVI ARCHEOLOGICI IN VIA TINTORETTO. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z432726122. APPROVAZIONE CONTO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II, INTERVENTO "B" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. GEN. 213 DEL 27.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI VIGONZA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.05.2019 - 30.04.2020 E SUCCESSIVA ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>883</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (CIG ZCF27DAC08)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z832639339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA AGLI EREDI DI B.E.A.A.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO GESTIONE ASILO NIDO - LUGLIO/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERI IN ISTITUTO - MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5876.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z4227D87FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7117.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  VERTICALE  E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2019”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO I° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA CALORE SANDRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 164 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI BUSA E DI PERAGA - CIG 7841157773.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLITICHE CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELL'INFORMAGIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>771.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO CULTURALE "QUIRINO DE GIORGIO PRESENT WORKS"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA 1^ PERIODO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER SOLENNITA' CIVILI ED ISTITUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DON MILANI”. CIG: ZB127EB870  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNOR EMANUELE VEDELAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE – CIG Z2327EC817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI AVIS PIONCA E CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI PARROCCHIA DI VIGONZA - GRUPPO "MISSIONARI VIGONTINI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE CONTATORE  E TUBAZIONE DI ADDUZIONE  GAS  DELL'IMMOBILE COMUNALE  IN VIA DIAZ, 124. CIG Z6027AF84C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INERTE MISTO STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE COMPRESO TRA IL SOTTOVIA PEDONALE FERROVIARIO LINEA VE-PD DI VIA ARGINE DX E LO SCOLO RIO DELL’ARZERE. CIG: ZA327ECB37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DI ALCUNI PUNTI LUCE INCIDENDATI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZD627E9E22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2763.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA G. BARBARIGO. CIG ZD827F416E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3141.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG: ZA427EAA26, Z4227EAB30, ZB427EAB85, ZB927EABE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ATER QUOTA GESTIONE ALLOGGI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4918.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA PER L'ANNO 2018 E IMPEGNO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9580.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO VIA RUFFINI - VIA MOLINO. CUP E41B18000100004 CIG ZF627F0DB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14878.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI – BIENNIO 2019-20. CIG: Z0427F074F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15562.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE GLOBAL POWER PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017/2019 RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE  2019. - C.I.G.: 7040994C0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE DEL BORGO RURALE DESTINATA A PARCO INCLUSIVO. CIG Z3127F8140.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI IN VIA MANARA E EX SCUOLA DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3050.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA E PERAGA - PRIMO SEMSTRE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE VERDI PER NOTIFICHE ATTI UFFICIO MESSI CIG Z6D27FED96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE NUOVE OPERE STRADALI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER IL COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE LUNGO VIA DIAZ (CIG Z0627EC919)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3381.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2019”.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CIG. N.  7870620118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DETERMINA N. 273 DEL 09/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE DOTT. GIANANDREA SERAFIN - AGENTE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA PER LA RIDUZIONE EFFETTUATA AL COMUNE DI VIGONZA, CAPO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE, SUI TRASFERIMENTI STATALI PER SPETTANZE FONDO MOBILITA’ EX AGES ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021- ART 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP E44C04000000005 - CIG 7752090B08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” DI VIGONZA. CUP E41I18000140004 - CIG 775134436C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISO DI VOTO AI RESIDENTI A.I.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3065.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30069</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO TARGATO CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: Z772801B6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>243.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI SERVOSCALA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: Z6F2801267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2159.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE DI VIGONZA - PERIODO 01.01.2019 –- 30.04.2020CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA? COMUNALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE DI VIGONZA - PERIODO 01.01.2019 - 30.04.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL 29 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DELLA LETTURA AL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI  ASSISTENZA SOFTWARE (BIENNIO 2019-2020)  - PROGRAMMA CONCILIA - CIG Z4A2801046. ODA N. 4895961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10340.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI VIGONZA DA PARTE DELLA REGIONE VENETO A SEGUITO DEI SOCCORSI PRESTATI PER “ L’EMERGENZA NEVE CENTRO ITALIA  2017” NELLE PROVINCE DI TERAMO E MACERATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURE PER SPAZI DA DESTINARE ALL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG ZC6280DB51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3275.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI  RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE  CIG  Z172810464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7692.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 29/03/2019. CIG Z3627C6675</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP E48I18000450004 - CIG 775179686B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “LE MARGHERITE” IN COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO SU AUTOMEZZI PEGASO. CIG. ZD128185F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1134.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI: ASILO ESTIVO 2019 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8971.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO DELL’ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE MASSIMO BETTELLA DAL COMUNE DI PADOVA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA PEDONALE ESISTENTE ALL’INTERNO DEL  PARCO PUBBLICO DEL CASTELLO DEI “DA PERAGA”, CIG Z792811BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10619.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO LAVORI DI NATURA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  7879857783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI PADOVA PER IL COMANDO DEL SIGNOR MASSIMO BETTELLA, PERIODO GENNAIO – MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DELLA SIGNORA GASTALDI FEDERICA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECON. C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTUTA CONTEMPORANEA AAA-ITALIA ONLUSS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI TELEFONIA MOBILE 7 - CIG Z8A27B1835 - IMPEGNI DI SPESA ED ECONOMIE ANNI 2019/2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5, QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM (CIG Z35260921A) PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. CUP E47H18003190004 - CIG 77520054E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z3D252D947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z16280F665</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1402.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE VIA LIVENZA SULLA TERGOLA LOCALITÀ PIONCA E PER IL COLLAUDO STATICO DEI NUOVI SPOGLIATOI PREFABBRICATI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PERAGA. CIG ZD62818C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5049.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CON MINORI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA D/082 IN LOCALITA' CAPRICCIO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI VERBALI DELL’UFFICIALE ELETTORALE. RETTIFICA DITTA FORNITRICE DEL SERVIZIO. CIG: Z53271C98D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z8C2821715</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA NEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO DI ULTERIORI VERIFICHE ALLE STRUTTURE. CIG: ZF92654214 – CUP: E48G18000120006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA/ADSL/ N. VERDE - 3^ BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI STAMPATI E DI MATERIALE VARIO. RETTIFICA NOME DITTA FORNITRICE. C.I.G.: Z5427D6F6D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PER INIZIATIVA AMBIENTALE - GIORNATA DI PULIZIA DEL BRENTA - 5 MAGGIO 2019. CIG. Z30282CA39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) CAPPELLO ENRICO, 2) CAVALLARO ROMINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15640.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI I° TRIMESTE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15657.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DON LORENZO MILANI" SEDE STACCATA DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO - MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3315.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE PROPRIETÀ EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA (CIG ZD0271DA93)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3706.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICI SERVIZI CULTURALI (CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3" CIG QUADRO 6763295F94 CIG DERIVATO Z11216F3A2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3732.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE R.I.A. – REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8062.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPESATURA E CONFERMA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPESATURA E CONFERMA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA – ANNO  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA SPA 3^ BIMESTRE 2019 PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 RESIDENTI IN VIGONZA. CIG Z88282C196.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E FORNITURA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PLESSO “DON MILANI” DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: Z7F283A39C -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2019” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  Z5B27C65A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E CONTESTUALE ELIMINAZIONE DI RISCHI, MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO – SCUOLA PRIMARIA BONAVENTURA DA PERAGA. AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE “MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FORMATIVA PER CERTIFICAZIONE QUALITA' SOCIETA' EQUAS CONSULTING 2019-2021 - CIG N. Z562843A56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO NEI SEI CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI VIGONZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER REVISIONE CONTRATTUALE - CIG Z6424B1598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3723.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPESATURA E CONFERMA DEI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA TECNICA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E CARTOLINE INVITO PER POLIZIA LOCALE SMART CIG ZB4284A026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI PER LA FESTA DELLO SPORT E PER IL CONCERTO DELL'ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>698.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLA DITTA: 1) SEMENZATO FRANCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5409.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENTO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE. ARCH. MAURO SARTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206976.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II – RESTAURO EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO A – 3° STRALCIO – EDIFICIO 1. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELL’APPLICAZIONE PER LA GESTIONE DELLE CRITICITA’ NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z9126CD0F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2019” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  786176233D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SCORTA FALCONE QUARTO SAVONA 15"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER VIGONZA D' ESTATE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13191</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ESECUZIONE DEI PORTALI LETTURA TARGHE, ANNO 2018. FORNITURA E POSA. CIG: Z6528164E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI PER SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - CIG ZBC285336A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA IX GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA CON L'ESPOSIZIONE "QUIRINO DE GIORGIO: L'ARCHITETTO IN CANTIERE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO MINIALLOGGI VIA PARADISI - ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 08/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1901.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER  IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ EX L.R. 29/2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NELL’AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” MENTO DEFINITIVO DEI DI VIGONZA. CUP E41I18000140004 - CIG 775134436C. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI (CIG Z96285AE84)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>348</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA SPESA DI GESTIONE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26.5.2019. IMPEGNO DI SPESA PER L’INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI. CIG. Z1E28602D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26.5.2019. – IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI  PROGETTO “ PER-CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE” (CIG Z8E286A952)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER PROGETTO LIBRELLULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE PER CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO COMUNALE PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA "VIGONZA D'ESTATE 2019".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1597.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG: ZC4286EFC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI EX L.R. 22/2002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO PER TRASPORTO PEGASO - MESI DI MAGGIO/AGOSTO 2019. CIG. Z23286D7FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2635.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROGETTO "AGILE 2019". CIG. Z802865621</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO SPESA PERSONALE 2019 E MATERIALE DIDATTICO SCUOLA CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278535</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO DEI LOCALI E TRASFERIMENTO PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PLESSO “DON MILANI” DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: Z3D286DEFC -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2019” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  7870620118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA RAFFAELLA BALESTRINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - IPERLANDO CIG ZE62876C9F – MICHIELOTTO Z402876CFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS ANNO  2019  - GLOBAL POWER  CIG: 7785463F4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180873.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA 2^ BIMESTRE 2019 E FATTURA FONTANA DEL MILLENNIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 391 DEL 16/05/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER PROGETTO AGILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>462</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2019” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  7870620118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI. CIG: Z09287BB4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BIENNIO 2019-2021: TRATTATIVA DIRETTA PER COPERTURA RISCHIO RCT/O (ANNI UNO) E TUTELA LEGALE E PERITALE (ANNI DUE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 252 DEL 5.04.2019 "IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO CULTURALE QUIRINO DE GIORGIO PRESENT WORKS"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO TARGATO CH646JN. CIG: ZBC287FD32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4629.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LO SPOSTAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO. CIG: Z4F288380F -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA.  SPOSTAMENTO PARZIALE E TEMPORANEO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE DI VIGONZA. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCHE DATI E SPORTELLO AL CONTRIBUENTE PER LA RATA DI ACCONTO I.M.U. ANNO 2019 - CIG Z81288FED8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE USO FREQUENZA PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO PRIVATO ANNI 2019-2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10951</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MARSILIO FEDERICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ALLA SIG.RA  S.A.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>579.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI ALCUNI PUNTI LUCE INCIDENTATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z07288ECAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER COPERTURA RISCHIO RCT/O - CIG 7828988D44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DELLA “SISTEMAZIONE DEL VERDE E ATTREZZATURE PER IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA: FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI”. CUP. E48B18000930004 CIG. 7752563160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER INIZIATIVA PRESSO GLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DI PRIMAVERA PRESSO GLI ORTI SOCIALI (CIG ZB52895F38)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE PIATTAFORME AEREE E GRU IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z282893450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>724.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z26264A729)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISERBO MECCANICO SU BORDI DI STRADE COMUNALI. CIG Z482893EE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CADONEGHE DELLA QUOTA DI PROVENTI ICI - IMU COME DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL 11.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-34875.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG: 7806795309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-16481</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI DEI COMUNI DI VIGONZA E FIESSO D’ARTICO: RIMBORSO AL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DA GIUGNO 2019 A OTTOBRE 2019. CIG: ZEE289FFB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM PER FORNITURA TELEFONIA FISSA NUMERO VERDE MARZO E MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI PREPOSTI DEL PERSONALE ESTERNO DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG: ZDA289E7AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO 2019 PERSONALE AMMINISTRATIVO  - CIG ZDF28701D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2413.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DI ONERI CONSORTILI DOVUTI PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5312.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE A "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI" - ANNO FINANZIARIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41693.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI BIENNIO 2019-2021 GIUSTA DETERMINAZIONE F.C.C. N. 117 DEL 22.05.2019 REP. GEN. N. 264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6593.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DELLA “RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PRESSO IL CASTELLO DEI “DA PERAGA”. CUP E48B18000920004 - CIG 7752268DEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP E43D18000420004 - CIG 783863670E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA PER APPROVAZIONE PROGETTO FOGNATURA E PISTA CICLABILE VIE ARRIGONI E PRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA IN FORMATO A4 PER IL SETTORE DEMOGRAFICO. CIG: ZF228A67B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VARIE UTENZE: GLOBAL POWER, TIM TELECOM ITALIA SPA ED ETRA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DETERMINAZIONE MODALITA' D'APPALTO  –  RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO.  CIG: 7829268457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44629.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA’ ILIAD ITALIA SPA CHE SUBENTRA ALLA SOCIETA’ WIND TRE SPA. – ADEGUAMENTO ISTAT – SITO DI VIA COL. VARISCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA. CIG: 79286798E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 10 BLOCCHETTI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ARTT. 213 E 214 CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE E SPESE PER ESERCITAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z832639339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE DEL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. CIG: ZF42851D40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14902.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO ARIEGGIATORE PER LA SQUADRA ESTERNA DELL’UFFICIO TECNICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. CIG: ZAA2853472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1395.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI  SIAE RELATIVI AI  CONCERTI DEL 15/06/2019 E 1/09/2019  DEL MAESTRO LUCA PACCAGNELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>248.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO. CIG: ZB628B7DB0 CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2334.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A PERSONE - BUSITALIA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO. CIG: ZB628B7DB0 CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI DO0MANDE N. 13137 - 13129.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIGNOR FLAVIO PRETATO - RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA FISCALE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE SERVIZIO ANAGRAFE  - STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE PLANIMETRIE DI EMERGENZA DEL PIANO PRIMO DEL CENTRO PARROCCHIALE DI VIGONZA. CUP: E41I18000140004 - CIG: Z51289ECE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI BUSA E E PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR IN VIA PAOLO VI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECIMO ANNIVERSARIO PIAZZETTA DEI LAGUNARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE A.L.T.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” DI VIGONZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE E ATTREZZATURE PER IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA 2019 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO. CIG: Z8228ACEE0 -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>437.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FACENTI PARTE DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE E CAUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>564.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE NEL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA BETTINI LUGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO IN VIA TINTORETTO. CUP E47E13000600007 - CIG N. ZCF28D63E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO DELL’ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE MASSIMO BETTELLA DAL COMUNE DI PADOVA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 21 ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO, ACCERTAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AL PERIODO - 01.04.2019 - 31.03.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CORONE D'ALLORO PER IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA PIAZZETTA DEI LAGUNARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER L’UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: ZDC24BDBA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1243.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA DIAZ 124 (CIG Z8B28D9533)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2019”. AFFIDAMENTO ULTERIORI SERVIZI. CIG. N.  Z5B27C65A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4426.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: ZC728BAD69 – CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18788</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA C.C. DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 42, CO. 5, D.LGS 151/2001 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7828AA10A - AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2278.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCADENZA BANDO DGR 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE- GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA "IL TRENO DI BOGOTA'".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PROGETTO LIBRELLULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI BUSA E PERAGA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2018 (ART. 47 L.R. N. 39/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1412.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL’ARCOSTRUTTURA DI VIA MOLINO. CIG: ZBD214A4B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1670.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI ALCUNI PUNTI LUCE INCIDENTATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZF828DFD18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6858.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DEL CENTRO DIURNO “I PRATI” DI VIA PRATI 42. CIG: ZD22899328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17531.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>714672.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO CAMPUS RAGAZZI DEL 12/14 LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3428E632E FORNITURA E STAMPA FOGLI A 3 TIPO LOCANDINE CON BORDI VERDE/ARANCIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ASSICURAZIONE A SEGUITO EFFRAZIONE/DANNI PRESSO COMPLESSO NATATORIO DI VIA PAOLO VI° A PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5255.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE CAMPIONARIA ANNUALE “RILEVAZIONE AREALE” (CODICE PSN IST- 02493) E LA RILEVAZIONE CAMPIONARIA ANNUALE “RILEVAZIONE DA LISTA” (CODICE PSN IST-02494), ANNUALITÀ 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI INCARICATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU UTENZE CITTA' DEI RAGAZZI E DISPOSITIVO PER MONITORAGGIO ARPAV - LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 E FATTURA TIM TELECOM PER NUMERO VERDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL’APE DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI DI VIGONZA. CIG:  ZF028EC4EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4123.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SFALCIO ERBA.   C.I.G.: 7040994C0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16592</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO POST DIPLOMA CON “INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY SRL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO DEL SIG. MASSIMO BETTELLA, ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE, CAT. D, POS. ECON. D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” A VIGONZA.  CIG. ZE128F1FFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5625.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE (SIM ANTINTRUSIONE SALA CONSILIARE) E FISSA (NUMERO VERDE GIUGNO 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL TRATTORE LS PLUS 70 TARGATO AJE474. CIG: Z5228EB9B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1107.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-35546.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GENERALE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-12679.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCIVENETO - SERVIZIO CIVILE. ANNUALITA' 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORI, VENTILATORI E CONDENSATORI DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ  PRESENTI IN ALCUNE SEDI COMUNALI. CIG:  ZD028F9208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6867.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRE PROGETTO LIBRELLULA - ESTATE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASSERVITI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO ESTIVO FINO AL 14.10.2019 – CIG:Z8B28F42A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8354.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ESECUZIONE DEI PORTALI LETTURA TARGHE, ANNO 2018. FORNITURA E POSA DI TELECAMERE PER TRE PORTALI DI LETTURA TARGHE. CUP: E47D18000850004 - CIG: ZAD28DC49A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19507.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO SALARIO ACCESSORIO P.O. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 531 DEL 27/06/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE 4^ BIM. 2019 (CONSIP 6 E 7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ARRIGONI N. 1 PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANONI DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PICCOLI ARREDI E ACCESSORI PER LE INIZIATIVE E GLI EVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8782.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRO DI STATO CIVILE. CIG: Z692905BB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO IL 29 GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL’ULSS 6 EUGANEA – ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE ULSS 6 EUGANEA RELATIVE ALL'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>502.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L’IMPRESA DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESRCITAZIONE TIRO A SEGNO ANNO 2019 CIG Z5F2907861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO VERSATO PER IL SERVIZIO DI ASILO ESTIVO NON USUFRUITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - CHIUSURA OPERAZIONI CENSUARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ - RETE WIFI PUBBLICO (TIM/TELECOM ITALIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DELLE FONTANE ORNAMENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZAC288DE50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1784.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SITI IN VIA LUGANEGA E VIA XX SETTEMBRE, TRASFERITI OPE LEGIS DALL'AGENZIA DEL DEMANIO: CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALLE ANNUALITA' 2018 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 – INDIVIDUAZIONE INCARICATI ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4787</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ESECUZIONE DEI PORTALI LETTURA TARGHE, ANNO 2018. FORNITURA E POSA DI TELECAMERE PER TRE PORTALI DI LETTURA TARGHE. RETTIFICA. CUP: E47D18000850004 - CIG: ZAD28DC49A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: Z0B291C3B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER SALA CONSILIARE E SEDI ISTITUZIONALI. CIG ZEC291130F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12729.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI E DOTAZIONE MEZZI SERVIZIO "PEGASO" – LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRA ELETTRICA TERMOSTATA ALLOGGIO VIA PARADISI. CIG. ZD1290F731</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI L.R. 22/2002 - ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>318.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIG. S.G. DA AGOSTO A DICEMBRE 2019 PRESSO VILLA IMPERIALE GALLIERA V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5294.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERI IN ISTITUTI - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11916.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO II° TRIMESTRE 2019 E APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER TRANSAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORE A SEGUITO MODIFICA STATUS LAVORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 2° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE SOSTITUZIONE PIASTRA ELETTRICA ALLOGGIO VIA PARADISI. CIG. ZD1290F731</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE SU MACCHINA LAVAPAVIMENTI. CIG: Z9629297AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>454.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PALESTRA PERAROLO - QUOTA EXTRA CONCESSIONE PERIODO GENNAIO/MAGGIO E OTTOBRE/DICEMBRE 2019. CIG. Z7929260CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>945</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER VARI PROFILI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA 3^ BIMESTRE "GRANDI UTENZE": CENTRO DIURNO, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, AIUOLA CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER  IVA NON SPLITTATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEE289FFB1 - IMPEGNO ED ECONOMIA DI SPESA A FAVORE DI PACIFI TELECOM SRL PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3798.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FITTO ECOCENTRO A FAVORE DELLA SOCIETA’ RFI – ANNI 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32130.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER E RIDUZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z48293BA71 DERIVATO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI URP - PROTOCOLLO CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" LOTTO 3 (CIG QUADRO 7310162883)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2° LETT. C), D.LGS. N. 50/2016). CUP. E41B18000220006 - C.I.G. 7983291424.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4713.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG ZA0294362B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15630.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 -ART.175 COMMA5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PUBLICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z572931EAB ABBONAMENTO ANNUALE QUATTRO MATERIE “FORMULA-EDK” PORTALE ONLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO (PROTEZIONE CIVILE, IMP. SPORTIVI E PATRIMONIO). LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 E FATTURA TIM SPA PER FORNITURA N. VERDE MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N° 45/2019. ESECUZIONE D’UFFICIO INTERVENTO DI SFALCIO ERBA, POTATURE E ABBATIMENTI ALBERATURE PRESSO TERRENO INCOLTO IN VIA PIONCHE IDENTIFICATO AL NCT DEL COMUNE DI VIGONZA FG. 24 MAPP. 973-974 DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ EVEREST SRL. CIG: Z5A29438DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3365.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8A27B1835 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM SPA PER MIGRAZIONE SIM REPERIBILITA' UFFICI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "ANZIANI IN MOVIMENTO: IN FORMA SOCIAL-MENTE.  DELIBERA G.R. N. 1170 DEL 07/08/2018 - INVECCHIAMENTO ATTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO PER SERVIZIO PEGASO. CIG. ZDE293ACF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI. AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI. CIG: Z11294B553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER  LA DIREZIONE LAVORI  E REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AI LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO-IMPIANTO TERMICO. I° STRALCIO”. CIG.  E128F1FFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. ESTENSIONE  INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: ZA924F3973. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO – IMPIANTO TERMICO 1° STRALCIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI” A VIGONZA", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 COSÌ COME INTRODOTTO DALLA L. 14.06.2019 N. 55. CUP E41F19000060001 - CIG 796662179E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI” A VIGONZA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 COSÌ COME INTRODOTTO DALLA L. 14.06.2019 N. 55. CUP E41F19000050005 - CIG 7962928011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PACIFIC TELECOM SRL PER FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TESTINA PER IL DISPOSITIVO DI STAMPA DELL’UFFICIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. CIG: Z642952EB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PUBBLICO PRIVATO RELATIVO ALLA SCHEDA NORMA N. 78. PRESA D'ATTO DELLA NON NECESSITA' DI COSTITUZIONE DI VINCOLO FAMILIARE DECENNALE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6, DELLE N.T. DEL VIGENTE P.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E URGENTI DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>602.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z26264A729)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARAPETTI METALLICI NELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CUP: E41I18000140004 - CIG: ZCA294A67A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35904.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENTO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE. PROROGA TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2019 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIGNORA ZOTTI DANIELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: ZA6290ABDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11538.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14729.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35546.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2019 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL  BANDO DI CONCORSO PER 1 POSTO DI ESECUTORE TECNICO CAT. B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” DI VIGONZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” DI VIGONZA: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PREFABBRICATI CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO DI PERAGA. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3052</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZBC296521C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35868</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE -TEATRO E SALA CIG  Z272062A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI. AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI. RETTIFICA DATI IMPRESA. CIG: Z11294B553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 12 HARD DISK PER IL NUOVO SERVER COMUNALE PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEI DATI DIGITALI. CIG: Z502969AF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3455.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TELEFONICA ASSERVITA ALLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG:  Z11295DC72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4209</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2018/2019 - CIG ZBE23E9321 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE, COLLEGAMENTO VIA RUFFINI (CUP E41B16000400004): DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA' WIND 3 SPA IN VIA DIAZ (SAN CRISPINO) - PERIODO 15.03.2019 - 14.03.2020 - ACCERTAMENTO INTROITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO VERSATO PER LA 3° SETTIMANA PER IL SERVIZIO DI ASILO ESTIVO 2019- NON USUFRUITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE D'ISCRIZIONE AI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE AL QUARZO CON OTTICA A LED, RELATIVO ALLA SAGRA DI VIGONZA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z83296EA68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STUDIO A FAVORE DI BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N.  Z5B2380847.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. Z792388219.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI FABBRO ED OPERE METALLICHE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. Z292380887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4489.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”. INSTALLAZIONE SEGNALETICA SOTTOVIA DI VIA VERONA. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3391.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE AL SIG. CRISCOLI GIULIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA 2SGROUP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SENTENZA N. 401/2/18 DEL 11.09.2017 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E RIMBORSO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTIRBUTI STRAORDINARI SPORTIVI A FAVORE DI POLISPORTIVA UNION VIGONZA, CSC AUTO STORICHE, TENNIS CLUB SAN VITO, S.C. VIGONZA-BARBARIGA, AC.VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - EDILIZIA SOVVENZIONATA 30 ALLOGGI: PRESA D'ATTO PERIZIA MIGLIORATIVA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – SISTEMAZIONE A VERDE E ATTREZZATURE PER PARCO BORGO RURALE. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1204.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PRESSO IL CASTELLO DEI “DA PERAGA”. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1278.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”. INSTALLAZIONE SEGNALETICA RELATIVA AL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1640.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – ROTATORIA TRA VIA RUFFINI ELA S.R. N. 515 “NOALESE”. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RESTAURO EDIFICIO 1 DEL “BORGO RURALE”. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5769.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8292.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – ADEGUAMENTO NORMATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – 2° STRALCIO. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11996.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12167.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE EX SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIONCA: IMPEGNO E CONTESTUALE RIMBORSO SOMMA A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ASILO ESTIVO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1073.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM ITALIA SPA (CIG ZA026438E5) RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI UFFICI SITUATI AL  "CASTELLO DEI DA PERAGA " E NELLA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE 4^ BIMESTRE 2019 DELLA TIM TELECOM ITALIA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA DI NATURA OCCASIONALE ALTAMENTE QUALIFICATA AFFIDATA ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE PER IL PROCEDIMENTO DI ABUSO EDILIZIO N. 20/2018 R.A. -ZINC SIX S.R.L. - AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4187.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) BARBATO GIUSEPPE, 2) GARDIN SAMUELE - QUAGLIO FIORENZA - QUAGLIO GIANPIETRO - QUAGLIO PIERINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28694.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 E RENDICONTAZIONE A.S. 2018/2019 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87701.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO IN VIA TINTORETTO. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z362983C81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30451.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 DELL'ASILO NIDO "GIANNI RODARI" SITO IN VIA PAOLO VI N.13 A VIGONZA (PD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO PER CONCESSIONE DI AREA COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ASSOCIAZIONE 'TAKENOKO' PER L'ATTIVITÀ DI TIRO CON L'ARCO GIAPPONESE 'KJUDO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI AULE SCOLASTICHE. CIG Z95298B828</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3745.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO – IMPIANTO TERMICO 1° STRALCIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI A VIGONZA” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 COSÌ COME INTRODOTTO DALLA L. 14.06.2019 N. 55. CUP E41F19000060001 - CIG 796662179E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60455.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI” A VIGONZA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 COSÌ COME INTRODOTTO DALLA L. 14.06.2019 N. 55. CUP E41F19000050005 - CIG 7962928011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101418.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI PADOVA PER IL COMANDO DEL SIGNOR MASSIMO BETTELLA, PERIODO APRILE – GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DOPOSCUOLA PRIMARIA BUSA  A.S. 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MERAVIGLIOSAMENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO DI LABORATORIO TEATRALE  A.S. 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA  E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE  SBANDIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DI PENSIONE PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DOPOSCUOLA  VIGONZA E PIONCA A.S. 2019/20 - AFFIDAMENTO,  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.P.S. FANTASY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO E MONTAGGIO ARREDO DELLE AULE   DAI LAVORI  DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”-  CUP: E41I18000140004,  CIG: Z24298DF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARAPETTI SU SCALE E BALLATOI. CUP: E41I18000140004 - CIG: ZAD298EEAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAGLIARDETTI – CIG Z6A298F51F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>664.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE. CUP: E41I18000140004 CIG:ZC2298ED77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ULSS N. 6 EUGANEA DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO DIURNO 'LE MERIDIANE' – ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOSTRE INCLUSIVE PER SISTEMAZIONE DEL VERDE E ATTREZZATURE PER IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDO PARK S.R.L. CUP E48B18000930004 - CIG 7752563160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3744.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CONSORZIO BPA DI ABANO TERME PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI RETE PER IL 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM PER FORNITURA TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE PA6 E PER FORNITURA TELEFONIA FISSA NUMERO VERDE MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(CIG ZEE289FFB1INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2019 A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM PER FORNITURA TELEFONIA FISSA E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM PER FORNITURA TELEFONIA FISSA E ADSL 5^ BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>834.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA "BUSKERS: FESTA DEGLI ARTISTI DI STRADA" DEL 22 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI IN CLS E ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: ZB4298ECA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11846.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – DITTE TIANI PLACIDA, BALDISSERI MICHELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO VERSATO QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISIORIO DALLA DITTA CRACCO MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA VENEZIA, DAL KM. 394+150 AL KM. 694+650"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E GADGET PER INIZIATIVA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE CON ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" CONSIP SPA-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (CIG DERIVATO 78413327DD- CIG QUADRO 7528383A2D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1391.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' MOTORIA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA PULIZE SALA MORVILLO - CIG. ZB4299A5F1. IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO CENTRO PARROCCHIALE PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA "NONNI UN TESORO PER LA VITA" - ANNO 2019. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CIRCOLO NOI - CENTRO PARROCCHIALE S. SEBASTIANO DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA/QUARTA ETA' - ANNUALITÀ 2019/2020 E 2020/2021. APPROVAZIONE CONVENZIONE. CIG. Z412995FBA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40655.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE. CIG 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1416.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO TRIENNALE “SINDACI IN CONTATTO 2.0”. CIG Z6A299EB38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERATORE LIS PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VIGONZA. CIG. ZF729A6A72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO DI PERAGA. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15225.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA COMUNALE DI CODIVERNO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA POLISPORTIVA TERGOLA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM PER FORNITURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIM. 2019 E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA "SGUARDI SU PADOVA E VIGONZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 DELL'ASILO NIDO "GIANNI RODARI" SITO IN VIA PAOLO VI N.13 A VIGONZA (PD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOMMA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 415 DEL 22.05.2019 PER L’ESTENSIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI. CIG: Z09287BB4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO E INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVAMENTE A UTENZE  DEL SUAP E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA929ABB64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21368.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO COMUNALE "QUIRINO DE GIORGIO": INCARICO PER GESTIONE TECNICA, APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. II STRALCIO.DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LG N.  50/2016. CUP: E41I1900006001 - CIG: ZE029783EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORE A SEGUITO VARIAZIONE STATUS LAVORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CONCERTI "THE SOUND OF STONE - ARCHITETTURE SONORE" DEL M. LUCA PACCAGNELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE AUDIO E ACCESSORI PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z2F29B19F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER SALA CONSILIARE. CIG Z3129AE1A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO :  RETTIFICA IMPEGNI PER MODIFICHE ORARI SCOLASTICI E ACCORPAMENTO LINEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-13591</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>702</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MARATONA DI LETTURA VIGONZA LEGGE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1223.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI TERMICI DELL’IMMOBILE DENOMINATO BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: ZB429B2A35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z6C29A7DD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-891.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA PER APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO 2° STRALCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO ED ETICHETTE PER AFFRANCAPOSTA UFFICIO PROTOCOLLO (CIG ZDE29BBADF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N.20 BLOCCHETTI VERBALE VIOLAZIONE CDS ALLA DITTA GRAFICHE PIZZINATO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA E DA U.L.S.S. 6 EUGANEA PER SERVIZIO DI TRASPORTO "PEGASO" - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REPERTORIO DEI CONTRATTI E BROGLIACCIO SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE – CIG Z5729BFE6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PUBLIKA SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI STIMA AREA ZONA C/321 A SEGUITO DELLA VARIANTE PARZIALE 16 AL P.I. - VARIAZIONE PUNTUALE N. 32. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2057.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI. AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI. CIG: Z11294B553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11030.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG: ZBC296521C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22323.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MONUMENTO IN LOCALITÀ CODIVERNO: AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE – COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2° LETT. C), D.LGS. N. 50/2016). CUP: E41B190D0160004- CIG: 80314989CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>343163.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFICO A CORSI DI FORMAZIONE DEL C.S.A. ALTA PADOVANA DEI GIORNI 11 E 18 OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI E AULE COMUNALI PER ATTIVITA' SPORTIVE AD USO CONTINUATIVO ANNO 2019/2020: ACCERTAMENTO INTROITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA AGOSTIINI ROMINA - PERIODO 01/10/2019 - 31/05/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO ALLA DETERMINAZIONE N. 726 DELL'11.09.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PSESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER DELEGA ULSS 2019. IMPEGNO QUOTA FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMITATO SINDACI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707253.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI ETRA BIMESTRALI: CENTRO DIURNO, SCUOLA MEDIA CODIVERNO, AIUOLE PIAZZA CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SPAZIO BAMBINO E FILO FILO' - A.S. 2019/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA TELEFONIA N. VERDE SETTEMBRE 2019 E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA TELEFONIA MOBILE BILANCIO 2019/2021 ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-853</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG: ZA929ABB64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO ULTERIORE SERVIZIO DI PULIZIE. CUP: E41I18000140004 - CIG:ZC2298ED77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3098.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - ANTICIPO DI SOMME SU INTERVENTO 'A - 3° STRALCIO' A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO SPA IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2° LETT. C), D.LGS. N. 50/2016). CUP. E48G18000120006 - C.I.G. 8033347FA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ESECUZIONE DEI PORTALI LETTURA TARGHE, ANNO 2018. FORNITURA E POSA DI TELECAMERE PER TRE PORTALI DI LETTURA TARGHE. INTEGRAZIONE. CUP: E47D18000850004 - CIG: ZAD28DC49A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4384.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CANCELLI PER L’ISOLA ECOLOGICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI BUSA. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. N. ZC629DE440.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DITTA CONVOY SPED ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA BATTISCOPA. CUP: E41I18000140004 CIG:ZEB29E1571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2016.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2019”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI.  CIG. N.  7870620118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’EMISSIONE DELLA TESSERA MOBILITÀ “VENEZIA UNICA” PER IL PERSONALE DIRIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF AI SENSI DEL COMMA 961 ART.1 LEGGE 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO SIAE PER LA MARATONA DI LETTURA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE E FIORI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG: ZB927EABE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TEATROTERGOLA PER L'ATTIVITA' TEATRALE NELLA STAGIONE 2019/20 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCOLASTICO: "SPORT E TERRITORIO A.S. 2019/20" . AFFIDAMENTO: -  POLISPORTIVA UNION VIGONZA CIG N. ZDC29EAB55 - ASD IL CAVALLO E' VITA CIG N. Z6F29EAC59 - SSD EMME CENTO CIG N. Z4D29EACFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI NATURA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. 7879857783.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5992.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO GIOCHI DEL CASTELLO DEI “DA PERAGA”.  CUP E48B180009200004. CIG Z1D298E05E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8347.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE SIGNOR MATTEO DI STEFANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE ALL'EX TESORIERE BANCA CARIGE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIVESTIMENTO SEDIE PER FINI ISTITUZIONALI. CIG Z5829F20B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI. INTEGRAZIONE SOMMA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z09287BB4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>485.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI- SITO A VIGONZA IN VIA PARADISI N.4 - CIG ZE129E226F- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA COMUNALE PARCO ZOOFILO "S. FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA" - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14281.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2018. APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-34647.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PRESSO IL CASTELLO DEI "DA PERAGA" PPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-18842.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVA A VIVA VOCE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE TECNICO - OPERAIO, CAT.- B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPA - CIG Z6529B19D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5228.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA 40° ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI. CIG. ZC729F7879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI A.S. 2019/20 - DITTA MICHIELOTTO BUS S.R.L. - CIG Z7A29FD479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19716</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, SPETTANTI AI MEMBRI ESTERNI DELLA C.C.V.L.P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1275.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE ED ATTREZZATURE PER IL PARCO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE “COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E FIERE E MERCATINI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ESECUTORE TECNICO – OPERAIO, CAT. B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO III° TRIM. 2019 ED APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GADGET PER FESTA ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" CONSIP SPA (CIG DERIVATO 78413327DD- CIG QUADRO 7528383A2D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 57963 PER SERVIZI CAF. CIG. ZB5276E7766 (CAF CGIL). CIG. ZA1276E7E4 (CAF CISL)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO CIG ZF429C7149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>730.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1287.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 58730 PER TRASPORTO A PERSONE - BUSITALIA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI  RELATIVI AGLI ANNI 2019 E 2020 PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI AD USO CONTINUATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 3° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - CIG Z102A085CD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – SISTEMAZIONE A VERDE E ATTREZZATURE PER PARCO BORGO RURALE. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1309.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BACHECHE DA POSIZIONARE NEI SPAZI ESTERNI DEI LUOGHI PUBBLICI DEL TERRITORI O COMUNALE. CIG: Z9F8563EC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1733.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPORTIVA VARIA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CIG Z352A10E41- Z822A10D70 - ZB22A10DA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4588.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI – ANNO 2019 MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG: ZA929ABB64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17951.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMINI DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019 - AMBITO TERRITORIALE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2° LETT. C), D.LGS. N. 50/2016). CUP E48G18000120006 - CIG 8033347FA5.   RETTIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI NATURA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. 7879857783.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3044.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO DEI MESSI COMUNALI E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI N. 2 VEICOLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF22A028C8, Z132A0C948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8960.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE E COADIUTORE DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, CAT. D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'EVENTO BIBLIOTECA IN FESTA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRO DI STATO CIVILE, ATTI DI NASCITA, PARTE II, SERIE B. CIG: Z462A19F0B. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 2019 CIG Z7429D3437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>736</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z382A19F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PRESSO IL CASTELLO DEI “DA PERAGA”. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1389.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI TECNICHE INIZIATIVA A VIVA VOCE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA. CIG ZE02A1A446 - Z192A1A686 - ZBD2A1A4A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE CIVILE DEL 4 NOVEMBRE FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3025.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELL’ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: ZAE262BF44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2018. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6537.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ELIMINAZIONE PIANTE INFESTANTI NELLE BANCHINE DI VIA ARRIGONI – VIA DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. N. ZA02A11295.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO APRILE - LUGLIO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 68/2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1F093.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>765.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI VIGONZA E DELL’ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO APRILE - LUGLIO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z3C2A1F68D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-154.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA ANNI 2017 E PREGRESSI - RIEPILOGO DEGLI INCASSI E RIPARTIZIONE COMPENSI EX ART. 59 D. LGS. 446/1997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE STRUTTURE SANITARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO ALL'INCASSO DEI TRIBUTI MINORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1149.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTE PER GIOCO CALCIO A CINQUE DA SISTEMARE NELL’AREA VERDE DI VIA E. MEDI DI PIONCA. CIG: Z2428F349C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1197.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MOSTRA "COM'ERI VESTITA?"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”.  CUP E41B18000220006 - CIG 7983291424.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261991.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL "TORNEO DELLE REGIONI" DELL'8-9-10 NOVEMBRE 2019 ALL'ASD SPORT21 VENETO ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 366 DEL 9/05/2019 "IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER VIGONZA D'ESTATE 2019": COMUNICAZIONE CORRETTA RAGIONE SOCIALE COMPAGNIA TEATRALE MALMADUR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE CIG Z4627C71A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO FORNITURA ALLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO SPA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>371.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO: "IO NON CADO NELLA RETE" SULLA SICUREZZA NEL WEB RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DEGLI IST.SCOLASTICI DI VIGONZA. PROF. COSIMO MARCO SCARCELLI CIG Z0D2A31CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER USCITA RICREATIVO/CULTURALE PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SPECIALISTICO DI STUDIO “NOVITÀ L.R. N. 38/2018 DISCIPLINA, CONTROLLI E SANZIONI SUI GIOCHI, SALE GIOCHI E VIDEOGIOCHI”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 3L. STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO TRA IL COMUNE E ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.,.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA : TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VIGONZA ALLA LEZIONE CONCERTO PRESSO LA CHIESA DI BUSA; PULIZIA DELLA CHIESA DI BUSA;MICHIELOTTO BUS SRL CIG Z552A3661A - COOP.SOCIALE PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CIG Z7E2A3665E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A VIVA VOCE 2019. GITA PREMIO A MOVIELAND. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1D2A366B2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4014</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO/CULTURALE  A.S. 2019/2020  E  2020/2021. CIG. Z0C29B8922. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2019/2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA, RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LE VIE ARRIGONI E PRATI: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE  DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM" SMART CIG.Z202A2C6B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA REVISIONE E TARATURA APPARECCHIATURA "VELOMATIC 512 D" SMART CIG ZAF2A2C7FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI.  CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO MARCATEMPO PER LA SEDE COMUNALE. CIG: Z802A28A4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1237.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: Z792A35E28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25071</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONSENSO TRASFERIMENTO A TERZI ONERI DI ATTUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE. UMI 1 PIANO DI RECUPERO "CONTRATTO DI QUARTIERE VIGONZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z572A37C36)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5973.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATTEO GIACOMELLO ALL'INCONTRO FORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE AAA ITALIA A PIOMBINO (LI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO/AZIENDA ZERO - L.R. 32/90 GESTIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, GESTIONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 785 DEL 03.10.2019, DI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, SPETTANTI AI MEMBRI ESTERNI DELLA C.C.V.L.P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGGIOLINI PER TRASPORTI SOCIALI - ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 58896 - RICOVERO IN STRUTTURA S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG ZE82A481DC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI BENZINA - SERVIZIO VOLONTARIO PEGASO. CIG. ZB22A44925</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 50 SEDIE PER IL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO - CIG Z752A363F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AD ULSS 6 EUGANEA - SPESA SOCIALE RICOVERI MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12822.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PERAROLO/VIGONZA - 2° STRALCIO FUNZIONALE: COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI. PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO.  CUP E41B19000160004 - CIG Z3129A5D47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”: PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO.  CUP E41B18000220006 - CIG ZE629A5E05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI ASSE VIARIO VIGONZA – PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI. CUP E41B19000160004 - CIG 80314989CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152779.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. RETTIFICA. CIG: Z792A35E28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANNER PUBBLICITARIO PER MOSTRA "COM'ERI VESTITA?" - CIG ZC62A51E65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FONDO SCUOLE DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE". PRESA D'ATTO DECADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONSORTILI EX SCUOLA D’INFANZIA PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2019 RELATIVA ALLA  CONCESSIONE IDRAULICA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE: POS. N. 12069/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA SU CONTENZIOSO AVENTE AD OGGETTO UN'AREA EDIFICABILE IN LOCALITA' CAPRICCIO - CIG N. Z7E2A55872.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA COPPIA DI SEMAFORI MOBILI DA CANTIERE CIG: Z4B2A55095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1634.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF12A5202E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI INFORMATICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 8069233DB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48406</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO IN VIA TINTORETTO - INTEGRAZIONE. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z362983C81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3951.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA “CITTA’ DEI RAGAZZI”: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO DEL SIG. JOHN MOGICATO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SPECIALISTICO DI STUDIO “NOVITÀ L.R. N. 38/2018 DISCIPLINA, CONTROLLI E SANZIONI SUI GIOCHI, SALE GIOCHI E VIDEOGIOCHI”: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - ESENZIONE TASSA RIFIUTI PER INDIGENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE/ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA TERZA/QUARTA ETA' - CIG. Z862A53849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO VIE RUFFINI – MOLINO: PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO.  CUP E41B18000100004 - CIG ZE329A6027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF12A5202E). RETTIFICA DETERMINAZIONE N.878 DEL 25.10.2019 E INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI RENDERING FOTOREALISTICI PER UNA STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA “CITTA’ DEI RAGAZZI”. CIG Z672A52139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI SERVIZIO PEGASO. CIG. ZB92A1F8DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>791.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE PER L’ACQUA CALDA SANITARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA. CIG: Z4F2A5F75C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4593.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2019”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. 7870620118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA “CITTA’ DEI RAGAZZI”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IDRAULICHE DI MITIGAZIONE SU AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA IN LOCALITÀ SAN VITO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG ZF22A62A28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE TECNICO - OPERAIO, CAT. B1. NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT GIRANTI SEQUENZIALI E TORCE LED CIG.Z9E2A60CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL LOCALE ADIBITO A BAR 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZI 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE A PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - DGR 1685/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2355.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO E FRANGISOLE DEL MAGAZZIONO COMUNALE. CIG: ZDD2A6342F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2470.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEDIE E TAVOLO PER SETTORE SERVIZI SOCIALI/ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI E SERVIZIO SPAZIO BAMBINO. CIG. ZC62A6504D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4806.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÁ IN CARROZZINA PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG: Z8B2A655F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30969.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E VARIANTE.  CUP E43D18000420004 - CIG Z9526055B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3409.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL GIARDINO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG: Z362A63446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E POSA DI GIOCHI DA ESTERNO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z732A69A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19764</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA, RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LE VIE PRATI E ARRIGONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1099714.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI AL 31 OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER USCITA SOCIO-RICREATIVA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA/COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE E AGGIORNAMENTO PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z072A6DB08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE PER AREA CANI IN VIA PASTORE. CIG: Z352A69708</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE FISIOSTATICA E REDAZIONE DI PIANO DI FATTIBILITÀ GENERALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI ARBORICOLTURALI NEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG ZE52A6C191.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10328.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE.  CUP E47H18003190004 - CIG ZBE2600E63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10371.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 541/2019 - REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E MODULO DI DOMANDA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13327.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI DI GS (GLOBAL SERVICE) E ADS (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INDAGINE AMBIENTALE EX DISCARICA VIA BARBARIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SALA DI INTRATTENIMENTO “LE BARCHESSE” DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E PREDISPOSIZIONE/TRASMISSIONE S.C.I.A. ANTINCENDI AI VVF.  CUP E41I19000040004 – CIG Z6A2A6DB3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA – DETERMINA A CONTRARRE. CIG 808694454D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI BENI E SERVI INFORMATICI MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG: 8069233DB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE AULE PT. CUP: E41I18000140004 CIG:ZC2298ED77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SPOSTAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESISTENTE IN SALA PRESIDENZA ED ADEGUAMENTO LINEE DI ALIMENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: Z362A457C4  – CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7390.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIGNORA VERONICA PANFILIO, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  - CATEGORIA B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16367</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN PROPRIETA' PERIODO 01.10.2018-30.09.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE E DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA TREVISAN: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA. AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIENTALI. CIG: Z882A37AB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA SR 515. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 FRIGORIFERO E N.1 LAVATRICE PER LE SCUOLE PRIMARIE DI BUSA E PERAROLO - DITTA GOLFETTO GIOVANNI ELETTRODOMESTICI CIG  Z4D2A79B71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>559</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO PER IL COLLAUDO DEI PARAPETTI SCUOLA SECONDARIA “DON L. MILANI” . CIG: Z142A76BB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 8 QUINTE PER IL TEATRO COMUNALE QDG - CIG. ZF42A79869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE MURARIE PER RINFORZO STRUTTURALE SOLAI  DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” A VIGONZA CIG: Z3D2A76716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7002.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIVELLAMENTO DI TERRENO DI PRPRIETA’ COMUNALE IN VIA LUGANEGA. CIG: ZC8252270A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. ZED2A789C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA DIAZ. CUP. E41B19000400004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34938</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO G. RODARI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZB92A78496</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI TRANSAZIONE COMUNE/PROJECT S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88828.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2° LETT. C, DEL D.LGS. N. 50/2016).  CUP E41B18000100004 - CIG 8089583712.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187916</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA.  CUP E41B18000460004 - CIG. Z522A7B648.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SSD ACADEMY VIGONTINA PER "CONCERTO DI BENEFICENZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE MUNICIPALE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA E VERIFICA SISMICA. CUP E41D18000110004 CIG. ZD62A7BE68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. REVOCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-380000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ANPHA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA P. M. AUSILIATRICE - CODIVERNO PER RIDUZIONE RETTA A FAVORE DI BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRI TERRITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONI A DISTANZA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - DITTA MOBILFERRO SRL - CIG Z0022A79CCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4351.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ARTISTICA PER IL PROGETTO "BORGO DI VIGONZA" STAGIONE 2019/20 A ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI PLESSO DI VIGONZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTALLAZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE ERGONOMICHE DESTINATE A VARI UFFICI E ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA SU RUOTE - CIG Z182A8486D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3436.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE POLIZIA LOCALE CIG. ZBE2A83766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10825.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEI VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUSVALORE RELATIVO AGLI ACCORDI ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 (C.D. "ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO"). AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z122A89E12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16494.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE P.O. SPETTANTE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “3L-LESS ENERGY, LESS COST, LESS IMPACT”. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 693799676.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DIC ONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO  - UNICUSANO -  DI ROMA PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14/07 - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 6.6.2017 N. 14 E D.G.R. 668 DEL 15.5.2018: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI DEMOGRAFICI - CIG Z232A930D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER USCITA FORMATIVA PER GLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1006</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO - RIFERIMENTO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4426.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DEGLI SPOGLIATOI E AREE VERDI  IN PIONCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MONUMENTO IN LOCALITÀ CODIVERNO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 740/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CIG: ZE62A9025A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2905.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINANZIARI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO ANNO 2019 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERAROLO-BUSA  - SETTORE SERVIZI CULTURALI 2018-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-12627.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DA NOVEMBRE 2019 A MARZO 2020. CIG: ZCE2A59C17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA FISCALE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE E COADIUTORE DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE – CAT D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2 - 6 DICEMBRE 2019. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE DEMOGRAFICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE PER L’ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CODIVERNO. CIG: Z1A29CDB3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5149.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CARTE CRONOTACHIGRAFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - INTEGRAZIONI DOVUTE PER LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO TRAMITE AZIENDA ZERO - L.R. 32/90 ASILO NIDO GESTIONE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI  DI ASSE VIARIO VIGONZA – PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLE CLASSI 2° MEDIE DELL'I.C. DON L. MILANI DI VIGONZA - PROGETTO LA SCUOLA IN AZIENDA - DITTA MICHIELOTTO SRL - CIG Z302AA248A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE "FESTA DELL'ALBERO 2019" - CIG ZC72AA184B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURA - QUOTA SOCIALE A CARICO COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8202.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE NUMERO MATRICOLA 5TM2473. CIG: ZBF2AA1528</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>248.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCE2A59C17: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE 2019 MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2739</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) DGR N. 1546/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8466.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI DI GS (GLOBAL SERVICE) E ADS (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASSE VIARIO VIGONZA – PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLE CLASSI 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO DELL'I.C. DON L. MILANI DI VIGONZA - PROGETTO MATTINATA D'INVERNO FAI - DITTA MICHIELOTTO BUS SRL - CIG ZA42AB489C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A FAVORE DELLA CITTA' DELLA SPERANZA 8 DICEMBRE 2019 - ACQUISTO PALLONCINI PER INSTALLAZIONE DELLA "CALZA DELLA SPERANZA". CIG ZE82AAB638.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”: POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI VENETO STRADE S.P.A. CUP E41B18000220006 - CIG ZA82AB46BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA DON MILANI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE II° STRALCIO. APPROVAZIONE Q.E. FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI E BOTTEGHE PRESENTI NEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SOMME A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI E DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2867.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRIBUNETTE  MOBILI PER IL CAMPO SPORTIVO DI PERAGA- CIG Z202AB28F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4997.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MONUMENTO IN LOCALITÀ CODIVERNO – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 978/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE HOME RESTAURANT E DINTORNI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO: "PROCEDURE PER IL CONTROLLO GENITORIALE DI SMARTPHONE, TABLET E VIDEOGIOCHI - STAI AL PASSO CON I TUOI FIGLI" - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ING. ZAMPIER ZAGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO “FIORDALISI” IN COMUNE DI VIGONZA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: ZB92ABF8DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1697.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "AQUAGYM IN ACQUA TERMALE - OVER 50" - ANNO 2019/2020. CIG. Z892AAE52B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP). CIG: ZC22ABEF88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFWARE PER IL CONTROLLO DEI CRONOTACHIGRAFI CON CHIAVETACHOPILICE CIG ZF12ABF16A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5947.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TELECAMERA DIGITALE TARGA SYSTEM 4.0 CON RIENTRO A PERMUTA TARGA SYSTEM 2.0 CIG. Z032ABD781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8759.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ASSERVITI ALLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2020 -  31.12.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. Z162ABD9AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2019/2021, ANNO 2019, PER RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, PER ANNI DUE - CIG 7806795309. RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 35/2019 ATTI PRIVATI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI EX ART. 108 D. LGS. N. 50/2016 E ARTT. 13 E 14 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C., AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ALBERO 2019 CIG. Z9C2A96315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ASSERVITI ALLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2020 -  31.12.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. Z162ABD9AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33484</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 E 2020/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: CACCO ALESSANDRO E ALBERTO N. Z542AC68E0; CARRARO PAOLO N. Z652AC6698; DANIELE LUCA N. Z802AC6702; LISSANDRO MICHELE E SIMONE N. ZEC2AC68AA; VETTOR GARDEN N. ZD92AC6872;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2019/2021, ANNO 2019, PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI SVOLTA NELL'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE PRIMARIE - PROGETTO SCUOLA BIBLIOTECA 2019-2020. CIG Z52ACAB9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>594</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z522AAEFD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1299.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RENDICONTO SPESA CARTA DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2019 E PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 2° STRALCIO: VARIAZIONE CODICE CUP E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICAZIONE DI UN ATTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO SCUOLE INFANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4193.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 E 2020/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: CACCO ALESSANDRO E ALBERTO N. Z542AC68E0; CARRARO PAOLO N. Z652AC6698; DANIELE LUCA N. Z802AC6702; LISSANDRO MICHELE E SIMONE N. ZEC2AC68AA; VETTOR GARDEN N. ZD92AC6872-RETTIFICA DETERMINA N. 1028/2019;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) RELATIVA ALLA “REVISIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE E LA RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE” – CIG ZBF2AB9B62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23729</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO "SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE E COADIUTORE DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE", CATEGORIA D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI E LIBRI DI AGGIORNAMENTO CIG. Z6F2ADAECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI F.LLI BERTI DI BERTI PIETRO E CLAUDIO SNC PER VFORNITURA, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE ALBERO DI NATALE - CIG. ZF62AD5C8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DESTINATA AI VOLONTARI DEL SERVIZIO TRASPORTO PEGASO. CIG. ZEA2ACEC7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI CIG Z302A4DE6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3147.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIGONZA STRENNA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4744</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 13/89 - 1^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43271.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2020. CIG: Z362ADF7AF.- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MARCIA PODISTICA "QUATTRO PASSI DRIO AL TERGOLA" E APPRVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO LIBRELLULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECNOMICA. CIG ZBA2AA42DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8277.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI VIGONZA. CIG. ZCD2ADB197</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9275.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE FONTANE PUBBLICHE - CIG: Z162A74DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VIGONZA / DITTA PREVEDELLO DINO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO CIVILE DI VENEZIA N. 2159/2014 E IMPEGNO DI SPESA  - CIG N. ZA82AE8B16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8377.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PER INIZIATIVA “PROGETTO GIOVANI” PROTEZIONE CIVILE. CIG ZAF2AE6AA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 959/2019 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE ARTISTICA  PER IL PROGETTO "BORGO DI VIGONZA" - STAGIONE 2019/20 - CIG  Z6B2AEF243.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 480 DEL 12.06.2019 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA 2019 ALLA SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG ZF72AEB10C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CASSA ECONOMALE 2020: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2020/2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG  8120460F91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>188359</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. II STRALCIO. CUP: E49E19001110001 - CIG: ZB52AB5509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE (CIG ZAD2AEC54D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>433.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO 1° STRALCIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1289.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER COPERTURA RISCHIO TUTELA SPESE LEGALI E PERITALI - CIG ZA52781AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE PER I DUE NUOVI ASSUNTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CIG.Z632AF37AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE DAL SIG. GIACOMETTI OSVALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI ROCCA PIETORE PER PROGETTO "ADOTTA UN ALBERO" E B"BIBLIOTECHE IN FESTA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2401.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N. 58959 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA. INVECCHIAMENTO ATTIVO  D.G.R. N. 1170 DEL 07/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 6^ BIM. 2019. ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1701.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE - ANNO IMPOSTA 2016 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA/QUARTA ETA' T.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO PER IL TEATRO COMUNALE - MINACCI SNC - CIG. Z662AFCB8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAD2AEC54D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>346.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA - ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>417</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GRAFICA E STAMPA BROCHURE INFORMATIVA SUL SERVIZIO TRASPORTO PEGASO. CIG. Z892AF3628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRANZO DESTINATO AI VOLONTARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PEGASO. CIG:  Z112AEDDED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA VENDITA DI TITOLI DI EFFICENZA ENERGETICA PRIMO SEMESTRE 2019 CIG Z6B26200A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3898.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI BUSITALIA VENETO/MOM ED INTEGRAZIONI EXTRAURBANO + URBANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI – IMPIANTO TERMICO 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO OPERE AGGIUNTIVE. CUP E49E19001110001 - CIG Z872AF8CE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI DI GS (GLOBAL SERVICE) E ADS (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 26.11.2019 "IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA - NOVEMBRE 2019" - IMPEGNO N.59737.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-417</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – BAZZA GIORGIO E BAZZA PATRIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI PER ATTIVITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 50 Q.LI DI SCIOGLI GHIACCIO GRANULARE IN SACCHI DA 25 KG IN SACCHI DA 25 KG PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020. CIG: Z952B0CE53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18474.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PANCHINE PER USO ESTERNO - CIG Z6F2B165DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA DESTINATA AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG. ZD42B09AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1672.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI EX L.R. 22/2002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2996</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AD USO DEL CENTRO DIURNO (CIG QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 78413327DD )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NESSUNO SI SENTA SOLO" PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGONZA. CIG. Z032B0B1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. 16/07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3118.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 2019/2020 ALLA DITTA MAGGIOLI CIG Z6C2AD5E94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ASSE VIARIO PERAROLO – VIGONZA 2° STRALCIO FUNZIONALE: COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI. FORNITURA E POSA ALBERATURE. CUP E41B19000160004 - CIG Z7E2B1FDF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPS – GESTIONE EX INPDAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23507.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO DELLA SIGNORA PAOLA ANDREANI, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECON. C5, PER MOBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PERAROLO - VIGONZA 2° STRALCIO FUNZIONALE. COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO IV° TRIMESTRE PERIODO 01.10.2019-12.12.2019 E RESTITUZIONE FONDO CASSA 2019 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE ANNO 2019, PER ATTIVITA’ RELATIVE AGLI UFFICI EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI FLUORESCENTI E TESSERE IDENTIFICATIVE CIG. Z7E2B1BE39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO DI SALMA RINVENUTA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1B2ADD203</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>322</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019 E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1087.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PADOVA NELLO STUDIO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6197.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z522B2260F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2019: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA DIAZ NEL COMUNE DI VIGONZA CUP E41B19000400004  - CIG Z2D2B200A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24393.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA ATENE E REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. CIG: Z3D2B16812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEI DISPOSITIVI MARCATEMPO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CIG:ZA62B270AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER A SERVIZIO DELL'UFFICIO URBANISTICA. DITTA FORNITURE UFFICIO DI ROSIN VALENTINA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO POS PER UFFICI SERVIZI SOCIALI: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO FONDO AFFITTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE PER L'ADESIONE AI SERVIZI AGGIIUNTIVI DI RETE PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POSTAZIONE ESTERNA DEFIBRILLATORE PER BARCHESSE E PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG. Z652B24A8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1599.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI CON PAGAMENTO A MEZZO SERVIZIO CASSA ECONOMATO: IMPEGNI DI SPESA ANNI 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO FESTA "NONNI UN TESORO PER LA VITA" - 6 OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-13.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>“D.G.R. 541/2019 - REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ" . RIAPERTURA BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 994 DEL 15/11/2019. INDIVIDUAZIONE STRUTTURA ACCOGLIENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 13/89 - 2^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ZERBINO INGRESSO SCUOLA MEDIA SEDE DI VIGONZA - DITTA MISTRETTA SRL - CIG ZB22B2EF70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA - CIG Z1C2B391F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>852.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SPOSTAEMNTO CAVO SU PARETE EDIFICIO. CIG: Z812B3048C -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1569.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E DPI PER SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z1B2AF3AD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5658.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA - D.G.R. 1367 DEL 23.09.2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF82B2FF5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI. CIG: ZAB2B2D7FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34300.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO MARZO/NOVEMBRE 2019 A FAVORE DI ETRA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI ALCUNI TERRENI RICADENTI SU ALCUNE STRADE COMUNALI. REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA CATASTALE DEL DECRETO DI ACCORPAMENTO LEGGE 448/1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - TRATTATIVA PRIVATA PER ASSISTENZA TECNICA DEL SERVIZIO INFORMATICO - CIG: Z502B30125</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI 2019 AL SIG. M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 20 Q.LI DI ASFALTO PLASTICO E RESINA BICOMPONENTE PER LA SIGLILLATURA DEI CHIUSINI STRADALI. CIG: Z5F2B3B7A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1590.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO CICLO PEDONALE VIGONZA-PERAROLO. CIG. N. Z352B41E0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI: “ASSE VIARIO VIGONZA – PERAROLO II° STRALCIO. COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA DI INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI SUGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: Z6F2B40771</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9653.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. SUBENTRO CONTRATTUALE SOCIETÀ AP RETI GAS NORD EST S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ASSERVITI ALLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022. CIG. N.  Z162ABD9AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TRASFERIMENTO IDROVORA COMUNALE. CIG: ZA72B48459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA M.DELLA LIBERTÀ – 3° STRALCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TECHE PER ESPOSIZIONE MATERIALE D’ARCHIVIO (CIG Z132B4578E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2629.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE Q-WEB PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG: Z5D2B432A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: ZE12B44A72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12010.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI DEMOGRAFICI Z222B484C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RATEO PREMIO POLIZZA RCA NUOVO MEZZO FIAT DUCATO FY 812 WW DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE (SMART CIG Z2527819B6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FONDAZIONE LA CASA ONLUS - INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA DIREZIONE DIDATTICA. CIG: Z5A2B4EC1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1499.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO  DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU E TASI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CUP E41B18000460004 - CIG. Z522A7B648.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO OTTOBRE-19 DICEMBRE 2019 E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA – ANNO  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA – ANNO  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA TECNICA – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MOBILI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PERAROLO E LA SCUOLA MATENA DI BUSA. DITTA MISTRETTA SRL - CIG ZEF2B56A8E, DITTA CARRADORI SRL - CIG Z8D2B569A2, DITTA ANABASI SRL - CIG Z6C2B56895</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1062.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 705/2019 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CIG: Z0E2B57A63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI. CIG: ZBC296521C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL’AVVOCATO FRANCESCO ROSSI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO DEL LAVORO – CIG ZA42B5A7B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 KIT GIRANTI SEQUENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI COMUNALI BIENNIO 2020-2021: AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA CIG Z2D2AEBF3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 CO. 5 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GI ANNI SCOLASTICI 2020/21, 2021/22, 2022/23 –  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. CIG 8157309855.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284536.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, PER ANNI DUE - CIG 7806795309 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPENSER PER SCHIUMA LAVAMANI PER LA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI.  CIG: ZDF2B59453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”. FORNITURA SEGNALETICA PER ASSE VIARIO. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA STECCHE PORTA CARTELLONI E FASCIA BATTISEDIE. CUP: E41I18000140004 CIG:Z642B650C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3098.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ESECUZIONE DEI PORTALI LETTURA TARGHE, ANNO 2018. FORNITURA E POSA DI TELECAMERE DI N. 4 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA. INTEGRAZIONE. CUP: E47D18000850004 - CIG: ZAD28DC49A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7251.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SERVIZIO DI CANAL JET PER LA PULIZIA DI CADITOIE STRADALI”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. Z552B579EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI RILEVAZIONE, VALORIZZAZIONE E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI IMMOBILI IMU/TASI OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO – PERIODO CONTRATTUALE 2019/2020 - CIG. ZCC2B5CBFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COMPENSO DOVUTO AL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA REALIZZAZIONE DI RENDERING FOTOREALISTICI PER UNA STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA “CITTA’ DEI RAGAZZI” - CIG Z672A52139.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 LICENZE DI DRAFTSIGHT TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG: ZF82B444E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE AD IMPATTO PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: ZB2B44A35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1734.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E DPI PER SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z1B2AF3AD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VIGONZA / FRIMAT S.P.A. -  INCARICO  ALL'AVV. GIANGIUSEPPE BAJ PER IL RECUPERO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PRESTATA NELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INTERVENTO "B" DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z052B68597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4540.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ATTUAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA PER LA RISCOSSIONE DI SPESE DI GIUDIZIO SU CONTENZIOSI FAVOREVOLI ALL'ENTE IN TEMA DI LAVORI PUBBLICI - CIG ZF32B68CDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15814.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY IMU/TASI PER CARICAMENTO DICHIARAZIONI SU SOFTWARE J-TRIB - CIG. Z152B5D484.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31293</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.C.R.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2019: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER NUOVI EDIFICI -ANNO 2020-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DI STUDIO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2020 DEL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - CIG Z1D2A08271.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RATEO PREMIO POLIZZA RCA NUOVO MEZZO FIAT DOBLO' TARGA FX 970 DE AD USO DEI SERVIZI SOCIALI (SMART CIG Z2527819B6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO DIURNO “I PRATI” SITO IN VIA PRATI A VIGONZA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16911.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPORTELLO CAF CISL ANNO 2020. CIG. Z362B71E06. APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 E INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359727</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE TERRENO EDIFICABILE SITO IN LOCALITÀ PERAROLO - VIA FAVIGNANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48026.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER LE P.O. SPETTANTI PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115261.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO – IMPIANTO TERMICO 1° STRALCIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI A VIGONZA”: RETTIFICA ALIQUOTA I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. RIMBORSO QUOTE RELATIVE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL DIRIGENTE TECNICO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A. - PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2020-2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRADALI  E TELEPASS ANNO 2020 AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE E ABBONAMENTO A RIVISTA ONLINE PER MESSI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 (CIG ZCE2A59C17).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO POS PER SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA POLIZIA LOCALE: IMPEGNI DI SPESA - CIG 7618480893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZI COMUNALI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2295.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE". ULTERIORE PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2018/2019. PROROGA TECNICA. CIG  7277712DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE AD USCITA RICREATIVO-CULTURALE PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL BUR DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PUMS DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA (CO.ME.PA.) E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750584266. RIFATTURAZIONE PER ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z5C2B898EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: IMPEGNI DI SPESA PER CASSA ECONOMALE ANNO 2020, 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: Z352B88F64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4510.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA -CIG MASTER 622385037F CIG DERTIVATO 6932190029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" ANNUALITA' SETTEMBRE 2020/LUGLIO 2023 - CIG. 8165184AFC.  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>884643</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIGNORA BORTOLOZZO CLAUDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 4° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ.  CIG: 605462636F SMARTCIG: ZDF29B90FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER L’INIZIATIVA A VIVA VOCE – EDIZIONE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL TEATRO Q. DE GIORGIO PER L'ANNO 2020-2021.-  CIG Z132B808BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2430.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CIG: Z2D2B8E966</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDF29B90FB: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 A FAVORE DI FASTWEB SPA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13591</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI FERRARA ENZO, BENATO TOMMASO E CALZAVARA DEVIS - CIG ZBB2B8CC05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI DELLE SOMMITA’ ARGINALI DEL FIUME BRENTA. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. N. Z692B8BBCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23393.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  CIG: Z9F2B9B4B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ALANTICA ALTERUM PRAEDAMUR: RESCISSIONE CONVENZIONE E CANCELLAZIONE ACCERTAMENTO INTROITI 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI SERVIZI BANCHE DATI, RIVISTE TELEMATICHE E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE ANNO 2020 PER IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRO ASSOCIAZIONI: CANCELLAZIONE ASD SELLARONDA - PIONCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER L’INIZIATIVA “VIAGGIO DELLA MEMORIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA RASSEGNA "DAL SACELLO AL BORGO" - CIG ZE62BA23FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>774.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI PIONCA - PERIODO 2020-2026 - ACCERTAMENTO CANONI ED IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1449</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA NEL PERIODO DALL'1.1.2020 AL 30.6.2020 (CIG N. Z1E1F2FAA7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO.  CUP E41B18000100004 - CIG 8089583712.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>131492.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI DI AVVISO PER LE AREE VIDEOSORVEGLIATE. CIG. N.  ZE92BA442C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2802.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CARNEVALE 2020 - CIG Z022B938FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2020. CIG. N.  Z272380AEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA AD USO DELLA SQUADRA OPERARI PER L’ALLESTIMENTO DI CANTIERI MOBILI . CIG. N.  ZB72BA446C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3135.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020.  DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DETERMINAZIONE MODALITA' D'APPALTO. CIG. Z8D2B89285.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24369.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPERTIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  7879857783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35731.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2020 AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPERTIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44643.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI SOTTOPASSI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE CON LA SOCIETA’ E.T.R.A. SPA (ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI) ANNI 2020 – 2021 - 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NODO G. RODARI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: ZB92A78496</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE CARIPARO EROGAZIONE RICEVUTA ERRONEAMENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PROGETTO LIBRELLULA ESTATE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “LE MARGHERITE” IN COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI PULIZA E TRASLOCO A SEGUITO DE LCOMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DEL CANTIERE DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI”. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6330.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPERTIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  7870620118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29530.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  8177133F9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI GIOVANI PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA “VIAGGIO DELLA MEMORIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI ALCUNI TERRENI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA CATASTALE DEL DECRETO DI ACCORPAMENTO LEGGE 448/1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’'' - EDILIZIA SOVVENZIONATA 30 ALLOGGI: PRESA D'ATTO PERIZIA MIGLIORATIVA DI VARIANTE – ATTO DI SOTTOMISSIONE INTEGRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI PER L’INAUGURAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI  DI PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>349</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. ANNO 2020  CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS ANNO 2020  CIG 8181027D0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>228550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELL' ASSOCIAZIONE SPAZIO BAMBINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14045.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO/LUGLIO 2020. CIG. 708156979A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230907</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA IMPEGNI CONVENZIONALI RELATIVI AL P.U.A DELLE ZONE C2/1 – A/3 DENOMINATO “S.MARIA” – PRIMO STRALCIO, IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADATTAMENTO MOBILE PRESSO L’URP. CIG ZD02BBE6F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA "RACCONTAMI UNA STORIA" DI TITO PAVAN - CIG Z192B4E94D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO – IMPIANTO TERMICO 1° STRALCIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI A VIGONZA: RETTIFICA DETERMINA N. 1062/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”.  CUP E48G18000120006 - CIG 8033347FA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE NUOVI AUTOMEZZI COMUNALI ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DIRITTI E BOLLI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO 2020 CIG. Z1A2BBD933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>645.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA SPESA DI GESTIONE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA  ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20KWP INSTALLATO C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI DI VIGONZA TRIENNIO 2020/2022 -  CIG Z8E2BC4105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO: PRECISAZIONI SU IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9866.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE M. IN ISTITUTO - GENNAIO/DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10730.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANO S. IN ISTITUTO COOP. COOPSELIOS DA GENNAIO A DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12647.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO  ANNO 2020 - CIG Z5C2BB87F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20671.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ESECUZIONE DEI PORTALI LETTURA TARGHE, ANNO 2018. FORNITURA E POSA DI TELECAMERE PER TRE PORTALI DI LETTURA TARGHE. INTEGRAZIONE IMPORTO. CUP: E47D18000850004 - CIG: ZAD28DC49A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRALI E.T.R.A. SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI UFFICIO CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. 8181207198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI.   CUP E43D18000420004 - CIG 783863670E.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2020 - D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020: PERIODI: GENNAIO/GIUGNO 2019 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 E MOROSITA' A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” - REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO E DEI SOTTOSERVIZI PER LA STRUTTURA PREFABBRICATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTÀ" - APPROVAZIONE BANDO DI LOCAZIONE BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE IN PIAZZA ZANELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER INIZIATIVA" DAL SACELLO AL BORGO" E PER L'ARCHIVIO QDG. CIG  Z352BCFADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER FITTO MINIALLOGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO A T.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI PRECONTENZIOSO . IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z2A2BDBBFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER A SERVIZIO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742BDD1E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.10 BLOCCHETTI "VERBALE ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA" CIG.Z342BDA725</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z132BDD237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>353.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INFORMATIZZATO:"ISCRIZIONI ON LINE" PER L'A.S. 2020/2021 - DITTA PROJECT SRL - CIG ZB72BD9778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NESSUNO SI SENTA SOLO" PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGONZA - ANNO 2020. CIG. Z032B0B1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON L. MILANI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI TUBI PLUVIALI. CUP: E41I18000140004 CIG: Z372BDB7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER UTILIZZO LOCALE COMUNALE C/O  EX SCUOLA DI CODIVERNO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE APS SPAZIO BAMBINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ATER DELLE SPESE SOTENUTE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER UNA PERIZIA SULLO STATO DI CONSISTENZA E CONSERVAZIONE DELLA PIASTRA RIALZATA IN BETONELLA NELL’AREA TRA LE VIE VITTORIO VENETO, ISONZO E BOSCO A CODIVERNO. CIG ZA02BDF256</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA TRATTRICE AGRICOLA LS PLUS 70 TARGATA AJE474. CIG: ZA62BC00E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2154.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ALLOGGI ERP DA PARTE DI ATER PADOVA PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG: 819629549A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA PER LA RIDUZIONE EFFETTUATA AL COMUNE DI VIGONZA, CAPO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE, SUI TRASFERIMENTI STATALI PER SPETTANZE FONDO MOBILITA’ EX AGES ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE – CIG Z9B2BED95C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUSCA 2020. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PERSONALE CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 5 A3 COLORE PRODUTTIVITA' TIPO A CIG QUADRO 731017426C- SMART CIG Z6C2BEBA10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1528.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29.03.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEL TERRENO DI SCAVO - CUP E47E13000600007 - CIG Z6F2BDE230.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2018 AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA SPESE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTO GIUDIZIARIO DI PADOVA E CONSELVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PAESC E AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLO STESSO INSERENDO L’EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PRATI (SEDE ANFFAS). AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASSEGNATARI DEGLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PALESTRA PERAROLO/EXTRA APPALTO - GENNAIO/MAGGIO ED OTTOBRE/DICEMBRE 2020. CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER DOTAZIONE AUTOMEZZI P.L. CIG.Z162BF8850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1156.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI EX L.R. 22/2002.- ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE NUOVA SIM PER IMPIANTO ORTI SOCIALI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N.59540/2020  DET. N. 914 DEL 31/10/2019 - D.G.R. 541/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA.CIG. N.  Z8D2B89285.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA - RESTITUZIONE RETTE RICOVERO IN STRUTTURA C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOVEICOLO ELETTRICO TARGATO FT238WK. CIG: Z202BC0013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 ANTENNE E UN CARICABATTERIE PER RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFITEL CIG Z912C0550C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "SPORTELLO IMMIGRATI" PRESSO SETTORE S. SOCIALI - ANNUALITA' 2020 E 2021. CIG. Z512C02662. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 705/2019 " PROGRAMMA DI INTERVENTI ESCONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LINEA DI INTERVENTO N.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2881.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI E MODELLO 770 PER IL TRIENNIO 2020 /2022: ZC92BF643D PER 770 Z282BF63FC  PER CERTIFICAZIONI UNICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4347</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. CIG:ZAB2BED0ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA. CIG: Z022BEC2C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IDRAULICHE DI MITIGAZIONE SU AREE IN SOFFERENZA IDRAULICA. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ESPURGO FOSSO IN VIA AMPEZZON. CIG: Z212C064F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNI 2020 - 2021 - 2022 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALASPORT E ARCOSTRUUTURA) CIG 70648312F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”.</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "NESSUNO SI SENTA SOLO" - INTEGRAZIONE ANNO 2020. CIG. Z032B0B1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 COPIE DEL LIBRO QUIRINO DE GIORGIO. AN ARCHITECT’S LEGACY, PARK BOOKS 2019 - CIG Z752C04B8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'APS "EFFETTO GIOVANI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CADONEGHE NEI COMUNI DI CADONEGHE E VIGONZA – 1° STRALCIO: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA.  LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE E ANTICIPO SPESE UTENZE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE DI VIGONZA. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L’INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2979.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PRATI – FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS PADOVA – PERIODO - 01.12.2016-30.11.2022 – ADEGUAMENTO ISTAT 01.12.2019 - 30.11.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO N. 15239/2020 ASSUNTO CON DETERMINA N.1131 DEL 17/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ALL'ABITARE - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE. CIG. Z7B2C155E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2992.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - TRATTATIVA PRIVATA PER ASSISTENZA TECNICA DEL SERVIZIO INFORMATICO - CIG: Z502B30125 – ULTERIORI DETERMINAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32164</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI NEI CINQUE CIMITERI DI VIGONZA.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER UN PERIODO DI MESI 15 (DAL 01.01.2020 AL 31.03.2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'A.P.S. MERAVIGLIOSAMENTE PER IL PROGETTO SCOLASTICO:"DOPOSCUOLA ALLA PRIMARIA DI BUSA A.S. 2019/2020"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 - PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO DAGLI INCARICATI ALLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALIBRI CON LOGO DEL COMUNE – CIG Z4E2C25D44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI ANNO 2020: IMPEGNI DI SPESA - CIG ZC92C28934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA TRIMESTRALE DEL CARRELLO ELEVATORE NUMERO DI MATRICOLA 5TM2473 PER DURATA DI ANNI DUE PROROGABILE PER UN ULTERIORE ANNO. CIG: Z5F2C1787F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1507.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z742C227C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU E TASI - VARIAZIONE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’  DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU E TASI. APPROVAZIONE CAPITOLATO, LETTERA DI INVITO E ALLEGATI. CIG 8224337996.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MISURE URGENTI PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (CIG ZE92C30A6D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>706.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIGONZA E DELL’ASILO NIDO DI PERAGA ED ALLA CENTRALE TERMICA DEL BORGO RURALE. CIG: Z272C2956D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2915.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  8177133F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG: Z962C2AD76, Z972C2ADBB, ZAD2C2B1B3, ZE32C2B287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRI DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10058.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DALLE VENDITE DI PUBBLICAZIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI ALLA D.G. N. 39/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1^ BIM. 2020 RELATIVA A  FORNITURA TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA VIGILANZA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA ATTREZZATURE PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALI. CIG:Z482C398C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>748.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10962.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA - CIG. 8120460F91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN TAGLIASIEPI PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALI. CIG: ZA22C346B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>547.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  APS CORO SERENISSIMA PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE DENOMINATO "MASTERCLASS"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA. CIG: ZF12C336BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO G. RODARI A PERAGA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27937.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “VIAGGIO DELLA MEMORIA”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA DONAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARICA BATTERIE PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALI. CIG: Z0D2C4000E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TELEFONICA ASSERVITA ALLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE. CIG: Z11295DC72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E DPI PER SQUADRE ESTERNE E PERSONALE TECNICO. CIG: Z1B2AF3AD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2155.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CPIA DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TRAMITE COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITO RELATIVE A RIMBORSO LINEE ADSL CESSATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEBITO IVA DA DICHIARAZIONE 2020 PER ANNO D'IMPOSTA 2019 E VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A MEZZO F24EP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE TONER PER NUOVA STAMPANTE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG Z602C45141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE: ESTATE RAGAZZI 2020" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA - CIG Z262C34990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE CONDOMINIALE DEL "BORGO RURALE" DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE PER INCORPORAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ULTERIORE DISPENSER PER SCHIUMA LAVAMANI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CODIVERNO.  CIG: ZDF2B59453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2020 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, SETTORE POLIZIA LOCALE, SIGNORA CRISTINA-ANA BOLFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE NUOVI AUTOMEZZI COMUNALI ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - RETTIFICA DETERMINA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI N. GEN. 122/2020 PER VARIAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO DIRITTI E BOLLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “LE MARGHERITE” IN COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI "AVIS PIONCA E CODIVERNO" PER ORGANIZZAZIONE "PEDALATA DEL DONATORE 26^ EDIZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z882C23212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD THE TWINS PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA "TERGOLA CUP" DEL 7/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 58020/2020 - SERVIZI CAF CGIL E CISL. CIG CGIL: ZB5276E766 - CIG CISL ZA1276E7E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VIGONZA, PERAROLO E PIONCA. CIG: ZC42C47ED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>718.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “LA CALZA DELLA SPERANZA”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1486.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE  PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2020-2021 RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2022-2023. CIG: Z3F2C498C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12034.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA M. AUSILIATRICE LOCALITA’ CODIVERNO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA.  CUP E43H19000400004 - CIG. Z382C4FFC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14288.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK LOCALITA BUSA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA.  CUP E43H19000390004 - CIG. Z1A2C4FD94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18699.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK LOCALITA BUSA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP E43H19000390004 - CIG. ZD42C4FCBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30300.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA M. AUSILIATRICE LOCALITA’ CODIVERNO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP E43H19000400004 - CIG. ZC924FEAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30711.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE ESAMI STRUMENTALI PER LA VALUTAZIONE SPECIALISTICA DEL RISCHIO RUMORE E DEL RISCHIO VIBRAZIONI. CIG: Z072C511F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11047.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA 2^ BIM. 2020 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. AMBITO TERRITORIALE COMUNE DI VIGONZA - ANNO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI SUL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG: Z202C59535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE. CONTRIBUTO ANNO 2018. PRESA D'ATTO VARIAZIONE NOMINATIVO ASSEGNATARIO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI DI PIATTAFORMA AEREA P.L.E. EX D.LGS 81/2008 - IMPEGNO SPESA. C.I.G. N° ZE12C59B25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2020 A SEGUITO NUOVE IMMATRICOLAZIONI DI MEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI FERROSO PER IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG: Z6A2C59686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1129.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI ADATTAMENTO MOBILE PRESSO L’URP. CIG ZCB2C59537</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA - MESE DI MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2127.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER  NOLEGGIO TABLET E SIM DATI UFFICIO POLIZIA LOCALE  E LAVORI PUBBLICI CIG Z8A27B1835</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6543.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “3L-LESS ENERGY, LESS COST, LESS IMPACT”. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z8C2C5B63D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10760.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CIG RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVITA'/LINEE DATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CIG ZE92C30A6D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI "GRUPPO MISSIONARI VIGONTINI" - VICARIATO PARROCCHIALE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA VENETO RSA S.R.L. DOMANDA PROT. 7785/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3422.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA MINORE VI008 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4175.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 17-20E DEL 29/01/2020 LIBRERIA PROGETTO S.N.C. CIG Z3A2B4826C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’  DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU E TASI. PROVEDIMENTO AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. CIG 8224337996.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIGNORA C.C. DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 42, CO. 5, D.LGS 151/2001 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INTEGRATIVO PER PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DEL "CORONAVIIRUS" NELL'AMBIENTE DI LAVORO CIG ZD32C678E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1018.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA PER ATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONALE AREE VERDI.  CIG: Z6D2C48DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2203.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020, DITTA APKAPPA - CIG   ZF92C03836 , TRAMITE MEPA, TRATTATIVA PRIVATA N.  457093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL  SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE CON L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CASA PER L’ANNO 2020 - CIG Z762C4CECD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37079.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 112 DEL 27/01/2020 DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO TARIFFARIO UTENZA SERVIZI SOCIALI: INVIO ODA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI ESTERNE D’ACQUA DEL BORGO RURALE E TEATRO. CIG: ZE02C669C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>753.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - GENNAIO/GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INTEGRAZIONE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - GENNAIO/GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INTEGRAZIONE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’  DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU E TASI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA E CURRICULA COMMISSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI  ASSISTENZA SICRAWEB 2020 CIG Z652BE9AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>796</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. ANNO 2020.  CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8691.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 57209/2020, LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2020 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE BPA E IMPEGNO PER IL 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "A - 3° STRALCIO" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E SMALTIMENTO INERTI CONTENENTI AMIANTO - CIG Z732C6FFCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16944.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ODV ""CENTRO DI REGISTRAZIONE DEL LIBRO PARLATO - SENTI CHI PARLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SMART WORKING CIG Z2A2C7B038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6093</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRI DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>229</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI SUL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. RETTIFICA. CIG: Z202C59535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18373.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTÀ" - BANDO DI LOCAZIONE BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE IN PIAZZA ZANELLA - PROROGA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE TARGHE OTTICO-ACUSTICHE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z992C8886D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1003.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO AFFIDATO ALL'AVV. ALBERTO CARTIA NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI AL T.A.R. VENETO DALLA SIG.RA RIGHETTO ENRICHETTA -CIG ZC42C76FD6-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DI ALCUNI PUNTI LUCE INCIDENTATI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE 1/2020. CIG: Z472C67867</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA PIAZZA DI PERAGA, DEL PIANO GUIDA E DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’AREA CENTRALE DEL CAPOLUOGO, DEL PIANO DI POLIZIA RURALE, DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALL’IMPIANTO DELLE SPECIE ARBOREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO E NORMATIVA ATTUATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI - PIANO AZIONE NAZIONALE PLUR. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. ANNO 2019 DGR 2010/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56045.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DI IMU E TASI. CIG 8224337996. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-38222.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA BUSTE CON STAMPA PER CONSEGNA MASCHERINE ZCB2C87A73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “VIAGGIO DELLA MEMORIA”. ACCERTAMENTO IN ENTRATACONTRIBUTO PARTECIPANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AL 2^ BIM. 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z522B2260F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA FAVIGNANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INTEGRATIVO PER LA POLIZIA LOCALE PER LA PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DEL "CORONAVIIRUS" NELL'AMBIENTE DI LAVORO CIG ZD32C678E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) PER GLI ONERI DI GESTIONE DELLE CONVENZIONI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU FABBRICATI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI – CIG 7277712DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>786.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DI ALCUNI PUNTI LUCE INCIDENTATI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE 2/2020. CIG: Z6E2C67EFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2553.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PULIZIA AMBIENTI ESTERNI E LAVAGGIO STRADE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: CACCO ALESSANDRO E ALBERTO N. Z102C91DCA; CARRARO PAOLO N. Z772C91F14; DANIELE LUCA N. ZA32C91E31; LISSANDRO MICHELE E SIMONE N. Z452C91F54; VETTOR GARDEN N. ZA32C91F2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI - ANTICIPO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PARERE LEGALE PRO VERITATE RELATIVO ALLA AVVENUTA DECADENZA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “SANTA MARIA – PRIMO STRALCIO”. INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. ALESSANDRO CALEGARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATA, EX ART. 20, COMMA 8 E ART. 26 D.P.R. 327/2001, E RELATIVA PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL’ESTRATTO ORDINANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ULTERIORE FORNITURA DI BUSTE CON STAMPA PER CONSEGNA MASCHERINE ZCB2C87A73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA DI CUI ALL' ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020 - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122121.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: ZB32C9DFBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1666.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 (CIG ZAA2CA1E05)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>641.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1330.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RCT-RCO PERIODO 31/05/2020-31/05/2021: DETERMINA A CONTRARRE ED APROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CIG Z1C2C85225</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE COSTITUITO DA PARCHEGGIO INTERRATO SITO IN VIA COL DI LANA – INDIZIONE GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO "G. RODARI" DI PERAGA: RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. DENOMINATO "CARPANE - AMBITO A" IN LOCALITÀ CARPANE. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE 2020 -  LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI ED I SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2020. IMPEGNI DI SPESA. CIG Z8B2C98298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CONTABILIZZATORE DI CALORE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: ZDC2CA8E86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI CIG Z402CAC490</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL’ULSS 6 EUGANEA – ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP NON DOVUTI - ANNI 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L’IMPRESA DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TRE PROROGABILI DI UN ANNO. CIG: 8181207198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA M.DELLA LIBERTÀ – 3° STRALCIO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATA, EX ART. 20, COMMA 8 E ART. 26 D.P.R. 327/2001, E RELATIVA PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL’ESTRATTO ORDINANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANTICIPAZIONE 20% AL R.T.I. LAVORI INDUSTRIALI S.R.L. / TRENTIN &amp; FRANZOSO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' S CON MINORI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO - SPESE DI ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE CONCESSIONE IDRAULICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRATI – ADEGUAMENTO ISTAT 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE 2020 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA AAA-ITALIA DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI VIGONZA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.05.2020 - 30.04.2021 E SUCCESSIVA ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>883</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (CIG QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 78413327DD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA PER LA DURATA DI DUE MESI - CIG ZE52CB7F34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RICERCA DI PERDITE DI ACQUA SULLA RETE ACQUEDOTTO DEL TEATRO COMUNALE. CIG: ZD72CAE27A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZF72CAED10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2904.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE PER L’EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDEMANIALIZZAZIONE ED ELIMINAZIONE DI MATERIALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - REVISIONE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA SRL IN QUADIENT RENTAL ITALY SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SITI IN VIA LUGANEGA E VIA XX SETTEMBRE, TRASFERITI OPE LEGIS DALL'AGENZIA DEL DEMANIO: CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALLA ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA’ GALATA SPA CHE SUBENTRA ALLA SOCIETA’ ILIAD SPA – ADEGUAMENTO ISTAT – SITO DI VIA COL. VARISCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.05.2018/31.05.2019 CIG 7002424715</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2019-2023 BANCA MONTE PASCHI DI SIENA: IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA E IMPEGNI PER NUOVO CONTRATTO CON GLOBAL POWER (MAGGIO 2020) ED ENEL ENERGIA SPA (GIUGNO 2020/FEBBRAIO 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40737.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2019 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29.03.2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO SOSPENSIONE E RINVIO DELLA DATA DEL VOTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE NUOVI AUTOMEZZI COMUNALI ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICI SERVIZI SOCIALI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3" CIG QUADRO 6763295F94 CIG DERIVATO ZB7246B0D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3266.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' FISCALE E TRIBUTARIA CIG Z622CB125C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PANFILIO VERONICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MARSILIO FEDERICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'INTROITO DAL COMUNE DI PIANIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCHERMI PROTETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER GLI UFFICI DEL SETTORE CULTURALE. CIG: ZA82CC0E94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1277.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER DIVERSA IMPUTAZIONE  PIANO FINANZIARIO DETERMINA N.334 DEL 02/04/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2020 RELATIVO ALLA  CONCESSIONE IDRAULICA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE: POS. N. 233/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 CONFEZIONI DI COPERTINE TRASPARENTI COLIBRÌ PER LA COPERTINATURA DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z062CCB4B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>442.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELL’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA. CUP E48G19000030004 - CIG 808694454D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199671.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA AI FINI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 1 LETT. D), DEL DLGS 22.01.2004 N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BUONO LIBRI 2019/2020 - ISTANZE PROT. 27098 E 27124 SIG. M</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2019 - CONTRIBUTO SPESE PERSONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. CONTRIBUTO SPESE MATERIALE E D'USO SCUOLA INFANZIA P. DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP E41B18000220006 – CIG. ZD02CCBB23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE JPPA PER GESTIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE ATTESE, PAGAMENTI E RICONCILIAZIONE CONTABILE DEGLI INCASSI INTEGRATI IN AMBIENTE PAGOPA-MYPAY CIG ZD62CCD449</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  (T.O.S.A.P.) - CIG 7333534FB0 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA AL BILANCIO 2020/2022, ANNUALITA' 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71596</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: 693799676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>283000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR SULLE NOVITÀ FISCALI 2020: AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO PER MAGGIORI INTERVENTI. CUP E48I18000450004 - CIG 775179686B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48662.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER LA “FASE 2” DELL’EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2020. SVINCOLO DELLE ECONOMIE DI SPESA ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. CIG: 8287888589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A CORSO DI FOMRAZIONE DEL 04.05.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA MASCHERINE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: ZF62CDA006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTO "LA BUONA SCUOLA". DGR 1548 DEL 22/10/2018 - DDR 126 DEL 25/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1605.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19.INTERVENTODIADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DEGLI UFFICI. CIG: ZC92CDA0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2446.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ARRIGONI. CIG: ZB52CD86A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5130.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATA, EX ART. 20, COMMA 8 E ART. 26 D.P.R. 327/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN LETTORE SCANNER PER CODICI A BARRE E TARGHETTE DI ISCRIZIONE PER PIANI SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z082CD8CFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>605.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER VIDEOCONFERENZE CIG Z6B2CDD4C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>628.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE JPPA PER GESTIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE ATTESE, PAGAMENTI E RICONCILIAZIONE CONTABILE DEGLI INCASSI INTEGRATI IN AMBIENTE PAGOPA-MYPAY CIG ZD62CCD449</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'INTROITO DALLA REGIONE VENETO PER CONTRIBUTO PROGETTO SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA’ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA CHE SUBENTRA ALLA SOCIETA’ WIND SPA. – ADEGUAMENTO ISTAT – SITO DI VIA DIAZ (SAN CRISPINO) - PERIODO 15.03.2020 – 22.12.2020 – ACCERTAMENTO INTROITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA PER DIPENDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 18/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LE VIE ROMA, NOALESE, CAVOUR E GRANDI: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATA, EX ART. 20, COMMA 8 E ART. 26 D.P.R. 327/2001, E RELATIVA PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL’ESTRATTO ORDINANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VIGONZA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO GENNAIO - MARZO 2020 E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2020 - E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1E2CE455A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEL TERRENO DI SCAVO - CUP E47E13000600007 - CIG Z6F2BDE230 - ULTERIORI DETERMINAZIONI SU  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER SERVIZIO IDRICO 1 PERIODO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 2 SIM DA DESTINARE UFFICIO TRIBUTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP:  IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FX970DE. CIG: ZED2CE7939</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O PERIODO 31.05.2020-31.05.2021 (CIG Z1C2C85225)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE - SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>452</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: Z962CEFCB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2364.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 5 – VENETO. CIG: 7911161096. CIG DERIVATO 8251215E02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASCHI PER N.4 AGENTI MOTOCICLISTI CIG. Z172CE93DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1844.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA' GALATA SPA IN VIA GRANDI - ANNO  2020 (SCADENZA CONTRATTO 04.12.2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA 2020 CIG Z3D2CBA157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1868.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE ANALISI AGRONOMICHE A SUPPORTO DELLA VARIANTE N. 17 AL P.I. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4280.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ERP DEFINITIVA - BANDO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - CIG Z6C2CE8293</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA LICENZA TRIENNALE LANSWEEPER RINNOVO  MEDIANTE RDO CIG: Z502CCEDF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE APPLICATIVO SICR@WEB CIG Z992CE619A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE. CUP E41D18000110004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 20 Q.LI DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRDALE. CIG: ZF62CFD6BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>927.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO A CODIVERNO IN VIA CAMPOLINO N. 4/A ADIBITO A SCUOLA MATERNA DENOMINATA “MARIA AUSILIATRICE” – INTROITO CANONE DI CONCESSIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA PER APPROVAZIONE PROGETTO FOGNATURA E PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA TREVISAN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z6C2D0282D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1611.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO DEI LOCALI PER ESECUZIONE DELLA FASE 3 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. CIG: ZA82CFD261 -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DON L. MILANI DI VIGONZA - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI TUBI PLUVIALI. ULTERIORI DETERMINAZIONI SU IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E ACQUISTO COLONNINA SANIFICANTE– CIG ZD92CF9221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5648.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ADEGUAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”. CUP E41B18000220006 - CIG Z3627C6675.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24102.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’. CIG: Z6E2D0733B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2409.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE PER LA DURATA DI 36 MESI PROROGABILI DI 12 MESI. CIG: ZA42CF88BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3996.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOGNATURA E PISTA CICLABILE LUNGO LE VIE ARRIGONI E PRATI: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATA, EX ART. 20, COMMA 8 E ART. 26 D.P.R. 327/2001, E RELATIVA PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL’ESTRATTO ORDINANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE TIM SPA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2020 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA DIAZ: REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO. CUP E41B19000400004 - CIG ZCA2D06F98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>968</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO "LA BUONA SCUOLA" DECRETO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI REGIONE VENETO N. 1548 DEL 22/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1081.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTERVENTODIADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DEGLI UFFICI. MAGGIORE SPESA CIG: ZC92CDA0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1121.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO DELL’AULA INFORMATICA PER ESECUZIONE DELLA FASE 3 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. CIG: Z822D09FD7 -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1216.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI POLIZIA LOCALE CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" LOTTO 4 (CIG QUADRO 73101720C6 - CIG DERIVATO Z0D2D0E15F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2141.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER TRATTAMENTI ANTIFUNGINO  DA EFFETTUARE NEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA . CIG: Z362D0E68A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON ANTICIPO DI ECONOMATO PER ACQUISTI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI GALLEGGIANTI DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: ZBD2D0F460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS DISPOSITIVI MOBILI UFFICIO LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE CIG Z8A2D0D9E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PREVENZIONE E SICUREZZA A VIGONZA 2019” - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITÀ 2019 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA CANONE TRIMESTRALE PER SERVIZIO OPZIONALE CUSTOMER SUPPORT NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI POLIZIA LOCALE CIG Z0D2D0E15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ANNI 2018-2019. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA. CIG ZCF2D17C9C - Z9C2D17D92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE E TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI VIGONZA DI UN'AREA DESTINATA A BANCHINA STRADALE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE UFFICIO PATRIMONIO – ESPROPRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER SERVIZIO IDRICO RELATIVO ALLE FATTURE BIMESTRALI (CENTRO DIURNO, SCUOLA MEDIA E AREE VERDI CODIVERNO) E TIM SPA PER NUMERO VERDE MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO ALLOGGIO DEL CUSTODE PER ESECUZIONE DELLA FASE 3 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA TAGLIAMENTO.  CIG: Z812D20280 -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DEL COMBINATORE TELEFONICO DELL’IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: Z262D1B7F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI EMERGENZA COVID19 - ASILI NIDI PRIVATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE PER LA DURATA DI 36 MESI PROROGABILI DI 12 MESI. RETTIFICA. CIG: ZA42CF88BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2713.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 NEL MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL COMUNE DI VIGONZA -  PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI.  CUP: E43D18000420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA ODV- COMITATO DI VIGODARZERE- PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INFORMATIVA COVID- 19  RIVOLTA AI VOLONTARI DEL" SERVIZIO PEGASO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA MOTOSEGA PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALI. CIG: ZB22D2EA5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>395</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 150 COSTITUZIONE (CIG Z9E2D2DD1E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/343 - SCHEDA NORMA N. 74 IN LOCALITÀ SAN VITO. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA: TIM SPA E FASTWEB SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: ZED2D313BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1668.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’ARREDO URBANO ESISTENTE – INTERVENTO STRAORDINARIO FONTANE N° 3 DI PERAROLO E N° 12 DI PERAGA. CIG: ZB02D31EC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1723.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R. 16/2007 - EREDE B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” DI VIGONZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE PER L’EMERGENZA COVID-19 E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 NEL MESE DI MAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI RIMBORSO UTILIZZO SALA PERLASCA, NON PIU' USUFRUITA, CAUSA EMERGENZA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DELLE PERDITE DI ACQUA DALLE TUBAZIONI DELL’ACQUA DEL BORGO RURALE E DEL TEATRO COMUNALE. INTEGRAZIONE. CIG: ZE02C669C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>628.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK LOCALITA BUSA: AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA.  CUP E43H19000390004 - CIG. Z1A2C4FD94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7105.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK LOCALITA BUSA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP E43H19000390004 - CIG. ZD42C4FCBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-638.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA TERMOMETRI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA. CIG: Z9B2CC0531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ACQUISTO DIVISE ORDINARIE E DA MOTOCICLISTA E DIVISA COMPLETA NUOVA ASSUNTA CIG. Z482D298D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5998.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI A CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI. INTERVENTO N. 1/2020. CIG: ZA12D057CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11640.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DEGLI UFFICI. MAGGIORE SPESA PER SEPARATORI DI POSTAZIONE. CIG: ZC92CDA0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RCAUTO PREMI 2020-2021: RIMODULAZIONE ED INTEGRAZIONE SPESA CIG Z2527819B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>379.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO ANNO 2020 CIG Z982D0F049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2181.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. CIG: ZB12D3F2CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6140.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z5A2D34A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7800.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  Z6E2D3313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZC42D330E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  Z182D27945</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA M. AUSILIATRICE IN LOCALITA’ DI CODIVERNO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP E43H19000400004 - CIG. ZC924FEAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5112.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA M. AUSILIATRICE IN LOCALITA’ DI CODIVERNO: AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA.  CUP E43H19000400004 - CIG. Z382C4FFC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2025.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AUTOCARRO IN USO AL GRUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO  ALBA DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO ESTIVO: AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - APS FANTASY - CIG: Z3E2D48C24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "KINTSUGI" E CON APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11062.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI RENDERING ED INSERIMENTI FOTO REALISTICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE ORDINARIA. CIG ZF22D485C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>626</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI PROROGABILE PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG.: Z952D462E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE GEOTECNICA PRESSO IL TERRENO IN COMUNE DI VIGONZA IN VIA LUGANEGA CUP E43B19000110004 - CIG. Z062D4C2A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE SISMICA SECONDO IL DM 17.01.2018 DI UN EDIFICIO IN LEGNO CON ADIACENTE PERGOLATO E DELLA RELATIVA FONDAZIONE IN C.A. CUP E43B19000110004 - CIG. ZI22D4C1F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA URBANA - ACQUISTO DI DUE ETILOMETRI-CIG. ZE22D41A7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI DA ESTERNO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. CIG: Z732A69A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3098.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG Z76211C2DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>394.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEL BORGO RURALE. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO QDG. LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE” PRESA ATTO ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA. CUP: E41B18000220006 CIG: 7983291424</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25729.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” DI PERAGA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DISABILI CIG ZBC2D60A2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI URBANISTICA-SIT CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" LOTTO 5 (CIG QUADRO 731017426C - CIG DERIVATO Z532D5F0CF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1316.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNO 2020 IN RELAZIONE A DELIBERA DI G.C. N. 68 DEL 20/05/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DETRATTE IN SEGUITO ALL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA PEREQUATIVO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SORVEGLIANZA PARCO - CIG ZC22D64E75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>395.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER ALCOLTEST CIG.ZF62D5995C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO D’ARCHIVIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOGISTICA PER SGOMBERO E TRASPORTO DOCUMENTI (CIG Z692D5D276)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO VERSATO QUALE AFFITTO TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO, NON USUFRUITO, CAUSA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE AFFITTO ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA (AES) SALA PERLASCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO  DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DUE AUTOMOBILI ELETTRICHE PER LA  POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI VIGONZA E DI PIANIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER L’ATTIVITÀ DI SUBENTRO DELL’ANAGRAFE COMUNALE NELL’ANPR, ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE. ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE COMPLETA DELLA MACCHINA COPERTINATRICE COLIBRÌ SYSTEM DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z0D2D6BB87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA A CONSUMO PER UTENZE DELLA DIREZIONE DIDATTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDOMINIALE DEL "BORGO RURALE" DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' RESIDUALE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1626.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA DIAZ: REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO GAS. CUP E41B19000400004 - CIG ZA22D6D014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2977.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLA DITTA ETRA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER PROGETTO LIBRELLULA ESTATE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA DA INSTALLARE SUL MONUMENTO REALIZZATO A CODIVERNO – CIG ZA52D71F53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI. INTEGRAZIONE. CIG: ZAB2B2D7FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7263.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE SIG.RA  ANTONELLA PITTARELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE PREPARATORIE AL REFERENDUM COSTITUZIONALE SOSPESO CAUSA COVID-19 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE FINO AL 31.12.2020 (CIG N. Z1E1F2FAA7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BENEFICIARIO DETERMINA N. 476 DEL 29/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - EMERGENZA COVID19 - ASILI NIDO PRIVATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DI CODIVERNO - CIG. 83524389E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA (N. VERDE) E GLOBAL POWER SPA (FT. PER UTENZA RELATIVA ALLA COLONNINA PIAZZA ZANELLA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE II° TRIM. 2020 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA E DA A.U.L.S.S. 6 EUGANEA PER SERVIZIO DI TRASPORTO "PEGASO" - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA NEL NODO STRADALE TRA LE VIE VITTORIO VENETO, ISONZO E BOSCO NELLA FRAZIONE DI CODIVERNO. CIG: Z9A2D64D7B CUP: E47H18003190004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER TRASCRIZIONE ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER TRE ANNI PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO. CIG: 819629549A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-57301.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE “I CREDITI EDILIZI REGOLE E MISURE APPLICATIVE NEL NUOVO ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE - STREAMING” - CIG ZF82D855F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO SPECIALE  ERP DESTINATO A CITTADINI ULTRASESSANTENNI ED IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEI MANIFESTI CIG: Z292D832C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ANAC - RIPETIZIONE CONTRATTO ASILO NIDO 2020/2023. CIG. 8165184AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARRELLO APPENDICE IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – CIG Z5E2D813EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.10 VERBALI VIOLAZIONE C.D.S. E N.20 VERBALI SOPRALLUOGO CIG.Z732D621A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>397.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORE A SEGUITO MODIFICA STATUS LAVORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – COSTRUZIONI STEFRI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z522B2260F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “DON MILANI” DI VIGONZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE PER IL SETTORE SERVIZI CULTURALI - DITTA SME SPA - CIG Z592D960ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE MINORI SPESE E MINORI ENTRATE DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-72108.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO: RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 60467/2020 E N. 60252/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-38563.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE SUGLI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' RETE DATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA (BIMESTRALI E UTENZA IMPIANTO IRRIGAZIONE VIA SIENA) E GLOBAL POWER A CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA - LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13663.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOGNATURA, ACQUEDOTTO E PISTA CICLABILE LUNGO VIA ARRIGONI E VIA PRATI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPRI CORDOLO PER RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI.  CUP: E43D18000420004 - CIG: ZDC2D997D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z6C2D0282D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1718.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARCO DEL BRENTA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE AFFRANCATRICE PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTE. CIG ZDC2D9F010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1961.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. APPROVAZIONE  INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI TIM SPA RELATIVE ALLA TELEFONIA MOBILE 2^, 3^ E 4^ BIMESTRE TRAMITE COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO PER RIMBORSO TCG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER VARI PROFILI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO. CIG: Z952D462E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-799.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 SIM PER ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA E DEL TEATRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER SECONDO SEMSTRE 2020. CIG. N.  Z272380AEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI E STRADE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. CIG: Z2E2DA4C6A . CUP: E47H18003190004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39570.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE: PERIODO 01/09/2020 - 31/07/2023. CIG. 8165184AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER POLIZIA LOCALE CIG ZDC2DA65BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>259</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2^ PERIODO (AGOSTO 2019/LUGLIO 2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA.  LIQUIDAZIONE SALDO UTENZE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE DI VIGONZA. CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>307.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO STACCIONATA IN LEGNO. CIG: Z832D69B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3086.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA DA PARTE DI GLOBAL POWER PER CONGUAGLIO A CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  Z182D27945.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI “INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  Z6E2D3313F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI “INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE” MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA. CIG. N.  ZC42D330E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAPILLO PER RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI.  CUP: E43D18000420004 - CIG: Z572DB8F41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2331.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI LAPILLO DA PACCIAMATURA PER RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI.  CUP: E43D18000420004 - CIG: ZC22DB8FA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>692</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N. 3 CONTABILIZZATORI DI CALORE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: Z692DC9FC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 10 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG: Z862DC0BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>474.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZBB2DC1805</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4245.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATI RIASSUNTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 - MESE DI GIUNGO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE AUTOMOBILI ELETTRICHE PER LA  POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI VIGONZA E DI PIANIGA (CIG 8385319823). APPROVAZIONE CAPITOLATO INTEGRATIVO E LETTERA RICHIESTA OFFERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ETRA PER INDIGENTI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI (FX970DE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E RELATIVA IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1627</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 13/89 - 2^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21405.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOGNARIO PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CODIVERNO. CIG: ZB22DCDBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA E RIMBORSO SOMME PER RICONOSCIMENTO PERDITE OCCULTE SU UTENZE TEATRO COMUNALE E VASCHE FITODEPURAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 11 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL MERCATO ELETTRONICO. INTEGRAZIONE. CIG: Z862DC0BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”.</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>648</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZI ICT FORNITI DALLA PROVINCIA DI PADOVA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTI VERSATI QUALE CAUZIONE PROVVISIORIA DALLE DITTE: 1)  ROBUSTO EGIDIO, 2) RENESTO ALEJANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO SU EDIFICI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z452DCC136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3269.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI – CIG ZD92CF9221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE: AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLE OPERE PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.  CUP E41D18000110004 – CIG ZB42DD4228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11209.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO  PER EMERGENZA COVID-19.  CIG: Z772DCC1F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21075.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI - ANNO 2020 (CIG Z462DD44DD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19.  CIG:ZEE2DCC1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33233.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 15331/2020 (ANNO 2020) ED ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2021 E 2022 - RETTE UTENTI ASILO NIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA L.R. 32/1990 - ANNO 2020 (GESTIONE 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE DI VIGONZA - ACCERTAMENTO PERIODO 01.05.2020 - 30.04.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE PIATTAFORME AEREE E GRU IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA DURATA DI DUE ANNI. CIG: Z162D8958F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1485.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPENGO DI SPESA PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA INDIRIZZI IP STATICI CONNETTIVITÀ SEDE MUNICIPALE CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA PARTE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 NON USUFRUITO PER EMERGENZA COVID19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17199.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: Z7F2DD438F – CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46915.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA "FONDO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO EDUCAZ. ED ISTRUZ. 0 - 6 ANNI - ANNO 2020. DGR. 912 DEL 09 LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59591.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI AL CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI. INTERVENTO N. 1/2020. CIG: ZA12D057CC. RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI A.C. VIGONZA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’  DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU E TASI - CIG 8224337996. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IACA A FAVORE DI COSPE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI. CIG. N.  8177133F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4583.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21.09.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO - PRECISAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATO SSL PER PIATTAFORMA E-PROCUREMENT CIG ZDC2DEA41A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1056</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID-19.  CUP MASTER E45I20000010001 – CUP E46J20000250001 -  CIG: ZA82DEA8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-172.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI D. - IMPEGNO N. 61610 ASSUNTO CON DETERMINA N. 331 DEL 31/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. AP RETI GAS NORD EST S.P.A.. CHIUSURA PROCEDIMENTO VERIFICA REQUISITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARRETRATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z81140152B, 495823729C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>131.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GIOCHI DA ESTERNO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. RETTIFICA. CIG: Z732A69A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRI DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z822DB262B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2549.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE E FOGNATURA NERA LUNGO VIA TREVISAN - S.P. 46 BRENTANA: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 123 DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO CATERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL SEMINARIO “IL DECRETO LEGGE “SEMPLIFICAZIONI” 16.07.2020, N. 76 E LE IMPORTANTI NOVITÀ IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO” – CIG Z932DEF956.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI VIGONZA . CUP E41F20000020001  CIG ZE82DE7E28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4964.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO QUALE CAUZIONE PROVVISIORIA DALLA DITTA: 1)  KARMA SAS DI TOMMASIN  CLAUDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI DA COLLOCARE PRESSO L'IST. COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI DI VIGONZA - CIG ZC92DF4F77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) RETTIFICA NORD SRL, 2) TILKO ISILDA, GORICA IRENA, TILKO FRANCI 3) DE GASPARI PIERINA, MASIERO ANNA, 4) DE ZANETTI MARINO – DE ZANETTI NICOL – DE ZANETTI CLARISSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5845.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” A VIGONZA: DETERMINA A CONTRARRE. CUP E46J19000120001 – CIG 840362069A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125035.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO AREA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA A. MORO: PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALL’INAIL PER MESSA IN ESERCIZIO AI SENSI DEL D.P.R. N. 462/01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANDERIA GIACCONI POLIZIA LOCALE CIG.ZB12DF6473</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE – AVVISO DI VOTO DA INVIARE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3369.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI VERIFICA/COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE E AGGIORNAMENTO PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DA MARZO A LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE NEI MESI DA MARZO A LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA E MOBILE: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ANNI 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) – CIG Z3B2DFF230.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI - ANNO 2020 - NUOVI TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, PER ANNI DUE - CIG 7806795309 - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8537.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO, E LOCALI ACCESSORI, DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - CIG ZE32DEA8EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9564.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER CONGUAGLIO MESI GIUGNO/LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA ARCH. PIVA ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42396.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA’ GALATA SPA CHE SUBENTRA ALLA SOCIETA’ ILIAD ITALIA SPA – ACCERTAMENTI ED ADEGUAMENTI ISTAT – SITO DI VIA GRANDI E SUBOLOCAZIONI TELECOM E VODAFONE (SCADENZA CONTRATTO 22.12.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE – CIG Z8F2E075A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PREVISTI NEL CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PROGETTO 3L) – CIG Z962E06FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19032</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI STRUTTURALI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO E LA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA – CIG Z872E07A5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19574.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI PARTE IMPIANTISTICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PREVISTI NEL CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PROGETTO 3L) – CIG Z1F2E0829D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30760.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE PER GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI EMERGENZA COVID – CIG  Z322E0A330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI CHE HANNO SVOLTO SERVIZIO IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 NEL MESE DI LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: "VIGONZA BUSKERS FESTIVAL" ARTISTI DI STRADA 3° EDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI A CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI. INTERVENTO N. 2/2020. CIG: ZC42E0B3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7548.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEI LOCALI AL TERMINE DELLA FASE 3 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. CIG: ZD52E0D9E8 -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D’ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITA’ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10935</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI PRESSO LE STAZIONI DI BUSA DI VIGONZA E VIGONZA - PIANIGA (CUP E41B19000650002): IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”. INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO SEGNALETICA. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5851.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI AL CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI. INTERVENTO N. 1/2020. CIG: ZA12D057CC. RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEGLI APPALTI DOPO IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” - CIG Z3B2E1485F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO VI007 DAL 01/08/2020 AL 31/07/2021. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5219.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SOMMITÀ ARGINALE LUNGO IL FIUME TERGOLA NEL TRATTO DA VIA MOLINO AL SERRAGLIO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI AL TERMINE DELLA FASE 3 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO “DON MILANI”. CIG: Z152E17604 -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5185</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI SEI MESI. CIG: Z6B2E19700</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5429</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE MISURE SOSTEGNO ALL'ABITARE, FONDO EMERGENZA E POVERTÀ EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019 E N. 442 DEL 07 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19211.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPETIZIONE APPALTO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.2020-21 - 2021-22 - 2022-23  - MICHIELOTTO BUS SRL C.F.  02030630285 - F.LLI RIGATO SRL C.F. 00276780285 -  CIG  8157309855 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204193.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "A - 3° STRALCIO" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E SMALTIMENTO INERTI CONTENENTI AMIANTO - CIG Z732C6FFCD - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI CODIVERNO  CIG. 83524389E0 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI EMERGENZA COVID. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING. CIG Z042E1C6BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI ATTRAVERSO FONDO DI EMERGENZA DI CUI AL D.M. 267/2020 - CIG: ZD52E2159E; Z472E21595; Z312E1D1E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI UNA TARGA RIPETITRICE PER IL CARRELLO APPENDICE DELL’AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO FY812WW. CIG: Z5F2E1DD4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PORTATILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.4 BORSE LATERALI PER MOTO HONDA CIG Z802E2679E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN QUADRO PRESE DA ESTERNO DA POSIZIONARE NELL’AREA PARCHEGGIO DI VIA CAMPOLINO. CIG: Z862E1C775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6519.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DETERSIVO LAVATRICE PER ASSISTENZA DOMICILIARE. CIG. ZD82E24E50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA - MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2273.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO COMUNITA' TERAPEUTICA PROT. 25664/2020 DAL 18/08/2020 AL 30/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17472</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI DI VIGONZA (PD) - CUP E46J19000120001 – CIG 840362069A: PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97482.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.  492 DELL'08/06/2020, RELATIVA A RESTIUZIONE PER MANCATO UTILIZZO SALA PERLASCA: PER ERRATA INDICAZIONE DATI BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE I.M.U. - AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z7D2E30C82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9642.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO APRILE - LUGLIO 2020 - E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO APRILE - LUGLIO 2020 - E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2020 (UTENZE BORGO RURALE E CASA DEL CUSTODE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA 5^ BIM. 2020 TRAMITE COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO UNITA' D'OFFERTA NIDI IN FAMIGLIA COMUNE DI VIGONZA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 SEGRETARIO GENERALE DOTT. RAFFAELE MARIO BERGAMIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FACCHINAGGIO, PULIZIE E DIRITTI  SIAE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO ORCHESTRA BRENTA DEL 19/09/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>572.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI  MATERIALE PER L’IGIENIZZAZIONE E LA SICUREZZA DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>762.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI BAGNO PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DEL PLESSO “DON MILANI” A SEGUITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: Z612E36025 -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>767.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER COPERTURA RISCHIO RC PATRIMONIALE – COLPA LIEVE CIG Z562781B27 E RISCHIO  RCAUTO - LIBRO MATRICOLA CIG Z2527819B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>813.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA E PACIFIC TELECOM SRL PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE 5^ BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIGNORA BORTOLOZZO CLAUDIA: IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA AI FINI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 1 LETT. D), DEL DLGS 22.01.2004 N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO SOA (SOSTEGNO ALL'ABITARE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORE A SEGUITO MODIFICA STATUS LAVORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO FONDO AFFITTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTA,MENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RIPARTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4482.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI LAMPADE DI SICUREZZA PRESSO IL TEATRO COMUNALE. CIG: Z062E3254D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6377.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI PER LA SICUREZZA STRADALE. CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DI ONERI CONSORTILI DOVUTI PER L’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-91.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA AFFRANCATRICE. (CIG Z522B2260F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO-FORMATIVO E DI UN EVENTO PUBBLICO DI GEOCACHING SUL TEMA "ACQUE DELLA TERGOLA" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI  DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE AUTOMOBILI ELETTRICHE PER LA  POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI VIGONZA E DI PIANIGA (CIG 8385319823). AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 123 DELLA PROROGA DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DELLA PARROCCHIA DI VIGONZA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI DI VIGONZA PER L'EMERGENZA COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - CIG Z402E438C2 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL IN QUADIENT ITALY SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA TERMOSCANNER PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA. CIG:ZDF2E4E218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>308</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA PER ALLESTIMENTO DEL PLESSO “DON MILANI” A SEGUITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: Z372E453BF -  CUP: E41I18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2503.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 NEL MESE DI AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INDIVIDUAZIONE EVENTI PER LE FORNITURE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 73/2020 E N. 137/2020 "DAL SACELLO AL BORGO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BIBLIOTECA IN FESTA" E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - CIG Z9B2E52CE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 62216/2020 - RICOVERO IN COMUNITA' TERAPEUTICA PROT. 25664/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>477.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 60483/2020 - RICOVERO PROT. 18608/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PRODOTTI MONOUSO PER UFFICI COMUNALI - CIG Z5C2E1C7E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2288.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI  DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA. CIG Z1626D6433</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2984.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA CUP: E48G18000120006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60131.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  CORSO ON-LINE DI FORMAZIONE PRATICA  D.L. 76 DEL 16.07.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 45 Q.LI DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRDALE. CIG: Z722E3069A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3969</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA SU EDIFICI DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - DITTA UNOGAS ENERGIA S.P.A. CIG: ZAD2E6019F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI DOPOSCUOLA DENOMINATI "OLTRE LA SCUOLA" CON ASSOCIAZIONE FANTASY E MERAVIGLIOSAMENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2020-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO PUBBLICO DI UN’AREA PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO EDICOLA PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI IN VIA CARPANE ANGOLO VIA MOLINO – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRALI DI  ETRA SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO IDRAULICO DI UN ALLOGGIO COMUNALE. CIG: ZC62E6BFB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 2 PORTE DI CALCETTO PRESSO L'AREA VERDE DI PIONCA IN VIA MEDI -  CIG: Z342E654B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE IN PROPRIETA' CIG Z4C1F99A84 - PROROGA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE RETTE ASILINO NIDO BAMBINI FREQUENTANTI ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE FORMULAPIU' PORTALE ONLINE DI MODULISTICA, NORMATIVA, APPROFONDIMENTI, TRE AREE DI INTERESSE - CIG Z262E6C2AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  CORSO ON-LINE DI FORMAZIONE SU RESPOSANBILITÀ OBBLIGHI E STRUMENTI ALLA LUCE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA 2020/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL WEBINAR “COME GESTIRE UN ESPROPRIO DALLA A ALLA Z” – CIG ZD62E6A2AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI. CIG. N.  Z182D27945.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA AREE ESTERNE ALLOGGI COMUNALI DI VIA XX SETTEMBE.  CIG: ZF42E72C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO AL GREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO “CARPANE” RELATIVO ALLA CITATA ZONA RESIDENZIALE C/287 - SCHEDA NORMA N. 25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO AL GREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA RESIDENZIALE C/343 - SCHEDA NORMA N. 74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERIFICA DEI CONTABILIZZATORI DI GAS DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: Z272E78707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CONTABILIZZATORI DI GAS DELL’IMPIANTI TERMICI DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: Z272E78707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE STUDI E PROGETTI URBANISTICI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - ICEA: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A2E78060.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR IN VIA PAOLO VI – APPROVAZIONE BANDO E CONSEGUENTI SCHEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET "APPALTI&amp;CONTRATTI" DITTA MAGGIOLI SPA CIG ZB32E82075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI PER LA SICUREZZA STRADALE. CIG. N.  8177133F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA S. G. BARBARIGO, CUP E41B18000460004 - CIG Z522A7B648</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27524.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 5 – VENETO: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-27200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO L'ARGINE DX DEL FIUME BRENTA, IN VIA M. DELLA LIBERTA', LOC. SAN VITO - ANNO 2020 E E SEGUENTI - PRAT. N. 2390C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DELLA CONCESSIONE IDRAULICA DELLA PRIMA BANCA DELL’ARGINE DESTRO DEL FIUME BRENTA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ IN PROSSIMITA’ DEL SOTTOVIA AUTOSTRALE A4 – PRAT. 1014C – ANNO 2020 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>431.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA REGIONE VENETO DEL CANONE  DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER L’USO COME STRADA DI DUE TRATTI DELL’ARGINE SX E DX DEL FIUME BRENTA –  PRAT. 1906C - ANNO 2020 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>498.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA GEL PER LA SANIFICAZIONE DELLE MANI. CIG: ZB22E81276</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>576</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE VENETO – GENIO CIVILE RELATIVAMENTE IMPIANTO IDROVORO FIUME BRENTA “FASCIA COMMERCIALE  DEL BRENTA”- CANONE ANNO 2020 E SUCCESSIVI – PRAT. 1415C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2432.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GENNAIO/LUGLIO 2020 - APPALTO ASILO NIDO 2017/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2581.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2018-2019 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-111</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA CITTA’ DEI RAGAZZI. CUP E43B19000110004.  APPROVAZIONE PROGETTO  ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO SOMME DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SALA DI INTRATTENIMENTO DELLE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. CUP: E41I19000040004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PER 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C- CIG Z782E8F01A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1766.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N. 59233 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 747 DEL 20/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO INCARICO PER ESPLETAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO A PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI – CIG Z0925F4D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N°20 BLOCCHI PREAVVISO DI SOSTA CIG. Z192E90D67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA CIG.Z542E90CA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2020/21 E PROGETTORO BORGO DI VIGONZA - AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21746.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER VERBALI DI CONTESTAZIONE C.D.S. PER STAMPANTE PORTATILE POLIZIA LOCALE CIG Z222E96EEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA IN FASE DI PRECONTENZIOSO. – ALIENAZIONE TERRENO VIA C. BATTISTI – CIG Z432E51B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DI RIEMISSIONE; RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-11250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CASTELLO E CORTE DEI DA PERAGA – RESTAURO BARCHESSA PER NUOVI SPAZI CULTURALI: ACCESSO AL FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE III° TRIM. 2020 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO OPPOSIZIONE E RICORSI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL -CDS- CIG Z832E9551D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N. 60467/2020 - GESIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO/LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-17063.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ARTT. 21 E 27 E DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX ART. 50 DEL D.P.R. 327/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EX D.LGS. 327/2001 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA E PISTA CICLABILE LUNGO LE VIE ARRIGONI E PRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA  CIG Z6C2E9D53D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RIEMISSIONE FATTURE IN ESENZIONE PER COMPENSO SERVIZIO ANNO 2019 E I° TRIM. 2020 CON DETERMINAZIONE CREDITO IVA SPLIT ATTIVITA' ISTITUZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 NEL MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512-D CIG.Z3F2EA68ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 1000 TESSERINI NECESSARI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI DELLA CITTA' DI BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2019: EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "LABORATORIO TEATRALE" A.S. 2020/21. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER PIAZZA ZANELLA - CIG Z9F2EA84C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA REDAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DIAZ S.R.L. AVV.TI GIULIA ANDRETTA ED ALESSANDRO CALEGARI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11926.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE COMUNALE CONDOMINIO 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZI 2020-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z682E57281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI AREE DA ASSOGGETTARE AD ESPROPRIO - CIG ZA62E8D839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2385.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DAL PROGETTO 3L PER LA DURATA DI 24 MESI PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI. CIG: Z612E6FAC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6760.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA RELATIVEAL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESI DI GIUGNO E PARZIALE AGOSTO 2020 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: Z7F2EB89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE – CIG: Z312EBA1D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1366.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A VACCINAZIONE ANTINFLIUENZALE - CIG Z4C2EB6E4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1766.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE LOCALI DELLA PARROCCHIA DI VIGONZA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI DI VIGONZA PER L'EMERGENZA COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - CIG Z402E438C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PR ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE INFANZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER  AFFITTO PALESTRA DON MILANI  - ANNO SPORTIVO 2020-21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO QUALE CAUZIONE PROVVISORIA DALLA DITTA "ASFALTI BARIZZA SNC DI SAMBO LEONARDO E SAMBO ANDREA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 ALLA PROVINCIA DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - INTEGRAZIONE PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2020/MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LIS A ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA -  OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 STRUTTURE AUTOPORTANTI BIFACCIALI DA ESTERNO. CIG: ZB32EAE16A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1549.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z2F2EB752F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2122.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z1D2E9BB0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4810.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z502E9DE5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7167.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO SALA PARROCCHIALE PIONCA E SERVIZIO PULIZIE SAN VITO/PALESTRA VIGONZA- AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG. ZAD2EB6138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7856.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO "S. FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14791.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/6/2020 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – BARCELLAN GIANFRANCO E DE ZANETTI LUCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REGIONE DEL VENETO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO (CIG Z3E2EC481B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN CLS. CIG: ZFA2E95BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15154.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER EMERGENZA COVID (ART. 105 DL. 34/2020) A FAVORE DEGLI ORGANIZZATORI DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 3 A 14 ANNI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49619.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/6/2020 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI  FONDO EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA CITTA’ DEI RAGAZZI. CIG: Z032E97062 – CUP: E43B19000110004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE GEOTECNICA PRESSO IL TERRENO IN COMUNE DI VIGONZA IN VIA LUGANEGA. RETTIFICA. CUP E43B19000110004 - CIG. Z062D4C2A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FASCIATOIO PER DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4911.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COLLAUDO STATICO STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PÈERIODICA E TARATURA TELELASER TRUCAM CIG. ZE12ED6A23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA CONTO TERMICO 2.0 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO “GIANNI RODARI” DI PERAGA – CIG Z8D2ED11CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO LA  ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA S.R. 515 “NOALESE” E VIA RUFFINI – CIG. ZC82ED100F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3764.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI RIFACIMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO E VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA ZONA CENTRALE DELLA FRAZIONE DI SAN VITO – CIG Z7E2ED12AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI ALL'ASSOCIAZIONE "BALLANDO SOTTO LE STELLE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA N° 5 TERMOSCANNER PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA. CIG: Z102EDC6D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>308</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SALA DI INTRATTENIMENTO “LE BARCHESSE” DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. TRASMISSIONE  ANTINCENDIO AI  VVF.  CUP E41I19000040004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA 2020 CONSUMABILI PER STAMPANTI CIG Z012E9B08E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2105.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - APPALTO ASILO NIDO 2020/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2997.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VERIFICA ATTUAZIONE SUPERBONUS 110% SU SPOGLIATOI COMUNALI E REDAZIONE DI INDAGINI ENERGETICHE SU N. 8 ALLOGGI COMUNALI - CIG Z852ED5B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6217.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA”: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP E42G20000050001 - CIG 84792198DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>229750.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI VERBALI DELL’UFFICIALE ELETTORALE  - CIG ZE02EDCAEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI AL TERMINE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO “GIANNI RODARI”. CIG: Z9F2EDD6D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4831.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: 9286798E3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90646</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 (INTEGRAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMEL – CIG ZD62E6A2AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN COMUNITA' DIURNA "LA GRANDE CASA" - MINORE VI037. PERIODO DAL 14 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO – CIG 8480498855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129167</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21/9/2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DI LIBRI AL MERCATINO DEL LIBRO USATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI ALLA DET. 762/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) – CIG Z1A2EEC96F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO DI VIGONZA. ANNO 2020 CIG: Z0F2EEBAB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA STRAORDINARIA DEL PARTRIMONIO ARBOREO CIMITERIALE.  CIG. N.  ZE72EE813A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE  ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE.  CIG. N.  Z762EE8611</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE INOLTRE DI FATTURE DI GIUGNO ED AGOSTO RELATIVE AL POD DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI D'ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZAIONE DEL 25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>874.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO. CIG ZE02EF240F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1954.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER L’ANALISI DI DUE DILEGENCE DELLA SOCIETÀ “VIGONZA SVILUPPO S.P.A.” IN LIQUIDAZIONE, REDAZIONE DI UN REPORT E DI CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’ITER PER LA SUA CESSAZIONE E/O SOLUZIONI ALTERNATIVE. CIG: ZBE2EDAA3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9943</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO. CIG: Z9B2E96854. CUP: E41B18000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10204.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE - CIG Z1F2EECFAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI REPROGRAFIA SIAE 2020 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO CIG. ZBF2EF2207</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GILET TATTICI CIG. ZFA2EF2820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1134.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1196.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTO N° 15  PANNELLI PARAFIATO CIG:  Z192EF8E3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1339.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILE ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO 2020/2023 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO QUOTA FUNZIONI TECNOLOGICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7584.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO S.P.R.A.R. - ANNI 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERAGA CIG: Z282E57DB0 – CUP: E41B20000280004, E LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCIO S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA CIG: Z452EDD329 – CUP: E41B20000270004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28605.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CASTELLO E CORTE DEI DA PERAGA – RESTAURO BARCHESSA PER NUOVI SPAZI CULTURALI: ACCESSO AL FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE PER MANCANZA REQUISITI - CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ESECUTORE TECNICO - OPERAIO, CATEGORIA B1, SIG. STEFANO ORBOLATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG Z872EC50FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI VIA BARBARIGA. LAVORAZIONE DEL TERRENO, FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE.  CIG ZFA2EFA98C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI VIA BARBARIGA. IMPLEMENTAZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO, REDAZIONE DI PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E DD.LL.  CIG ZB42EFA854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16548.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 711 DEL 09/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE CESTINI PER IL RINNOVO DELL’ARREDO URBANO.  CIG: Z352F00399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1259.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE A CONSUMO ANNO 2020 (PACIFIC TELECOM SRL) E TELEFONIA MOBILE (TIM SPA) ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE ARREDO URBANO PER PIASTRA POLIVALENTE DI VIA MEDI A PIONCA.  CIG: Z972F0038A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3319.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI VIA BARBARIGA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI ARPAV PER PRELIEVI, CAMPIONAMENTI ED ANALISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4433.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI VIA BARBARIGA. LAVORI DI STESA E LIVELLAMENTO DEL TERRENO.  CIG ZCB2EFA8A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE OPERE EDILI PER RECUPERO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19.  CIG: ZD02F00D05 – CUP: E44H20000400001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26614.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA-PIANIGA”IN COMUNE DI VIGONZA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.  CUP E41B19000650002 - CIG 8490752634.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1902329.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 934 DEL 30/10/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI POVERTA' EDUCATIVA (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA N° 4 POSTAZIONI FISSE TERMOSCANNER PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA. CIG: ZEE2F06581</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE SEDI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ANNO 2021. CIG: ZCE2A59C17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO VERSATO QUALE CAUZIONE PROVVISIORIA DALLA DITTA SO.VE.IM. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AREE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON SOGGETTE AD ESPROPRIO (ART. 50 DPR N. 327/2001) –  RIPRISTINO DI FRANE E SCOSCNDIMENTI FIUME TERGOLA  - SOGGETTO ATTUATORE DIRETTORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ACCERTAMENTO INDENNITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SALA DI INTRATTENIMENTO “LE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA”: AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO ANNO 2020. CUP E41I19000040004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.N.P.HA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE GEOGNOSTICA RELATIVA AL PROGETTO: “OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA A CAVALLO DEL FIUME TERGOLA”. CUP E47H20000020004 CIG. Z2D2F01608</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1493.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE CESTINI PER IL RINNOVO DELL’ARREDO URBANO. IMPEGNO SPESE TRASPORTO CIG: Z352F00399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”. INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO SEGNALETICA. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5476.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE VASI ALLA TURCA NEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG. N. Z502F072CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7027.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO SOA (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA E PACIFIC TELECOM SRL PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E TELEFONIA FISSA A CONSUMO BILANCIO 2020/2022 ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI E BOTTEGHE PRESENTI NEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER UTENZE ENERGETICHE E IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8090.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE  PIANO DEL VERDE E DELLA SOSTENIBILITÀ E CULTURA AMBIENTALE DEL COMUNE DI VIGONZA. MASTERPLAN. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DON MILANI - CUP E41I18000140004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74311.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER DELEGA AZIENDA ULSS ANNO 2020. IMPEGNO QUOTA FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMITATO DEI SINDACI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>767978.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. CIG: ZD62F1241C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE  CIG Z692E71088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21991</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA  INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI RELATIVI AL MERCATO AGRICOLO DI VIGONZA A SEGUITO DI RICOLLOCAZIONE DEL MERCATO IN PIAZZA ZANELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE TECNICA N. 17 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’UFFICIO ELETTORALE  -  CIG ZC82F12733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONI A DISTANZA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA”: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP E42G20000050001 - CIG 84792198DE. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94386.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE E TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI UN'AREA DESTINATA A SEDE STRADALE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO L’ARGINE DEL BRENTA NEL TRATTO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ IN LOCALITA’ SAN VITO DI VIGONZA – STRALCI 1, 2, 3”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI  DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DON MILANI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. PER LE OPERE DI PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2005.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO, E LOCALI ACCESSORI, DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG Z7A2EEC1F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7173.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO PER PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNI 2019 - 2020. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 712 DEL 09/09/2019 - ACQUISIZIONE CIG PER RIMBORSO SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO S1319133600063</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PANCHINE PER IL RINNOVO DELL’ARREDO URBANO.  CIG: ZB62F1CBF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASCHI PER N°4 AGENTI MOTOCICLISTI CIG. ZB92F1CBCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1844.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA QUALE RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE FAI DEL 17/18 OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO SCARICO ARMI CIG. ZF02F1CAEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCULTURE PER PRESEPE AL BORGO DI VIGONZA - CIG ZCD2F2D30D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALLOGGIO ATER IN VIA PARIGI N. 5 PER ASSEGNAZIONE DA GRADUATORIA COMUNALE ERP: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  E RENDICONTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA DALL'ALTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZBB2F24EBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29084.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE DATI SEDE PROTEZIONE CIVILE INTEGRAZIONE CONTRATTO TELECOM ITALIA S.P.A CIG ZC6D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9723867DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER EMERGENZA COVID - CIG Z222F0D824</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG. N.  Z002F330D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG. N. Z3D2F33290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI STRA DEL COMANDO PARZIALE DELL’ARCH. STEFANO NEGRATO DAL 01.11.2020 AL 30.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ASSISTENZA AL RUP PER LE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE NECESSARIE PER LA  REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI. CIG: ZCF2EDCB41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29563.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDEMANIALIZZAZIONE ED ALIENAZIONE DI MATERIALI DOCUMENTARI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - REVISIONE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE PER L’ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FEDEJUSSORIA A GARANZIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA C. BATTISTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRI PER NUOVE STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI - CIG ZA32F3EFD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>436.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 NEL MESE DI OTTOBRE E CHIUSURA AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORANZATO SERENA – ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA C2 A C3, DAL 16.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 2020 MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG ZB82EFE43C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1146.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI PER CONFERIMENTO MATERIALE D’ARCHIVIO. CIG ZEB2F3D237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3769.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NUOVO FORNITORE FARMACIA AL BORGO SNC DELLE DOTT.SSE VALENTINA GALLO E SILVIA GOMIRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DI CADUTA DALL’ALTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. RETTIFICA. CIG: ZBB2F24EBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE BIBLIOGRAFICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z5F2F46E9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>271.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTO DI ULTERIORI N° 15  PANNELLI PARAFIATO CIG:  Z192EF8E3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2020 ED IMPEGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLO  E CANCELLAZIONE CIG SU IMPEGNIO PER AFFITTO LOCALI PARROCCHIALI A FAVORE DELL'I.C. DON MILANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00 E ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – RUZZA ALBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOGNARIO PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CODIVERNO. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. CIG: Z052F4D9BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1625.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA REDAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DIAZ S.R.L. RIMBORSO SPESE VERSAMENTO TELEMATICO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1713</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO ABETE DI NATALE 2020. CIG: ZA62F4C858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA-PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: RETTIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CINQUE PER MILLE IRPEF - ANNO IMPOSTA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 921 DEL 28/10/2020 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SETTEMBRE DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CONTABILIZZATORI DI GAS DELL’IMPIANTI TERMICI DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. FORNITURA MATERIALE. CIG: Z272E78707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2801.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE  PIANO DEL VERDE E DELLA SOSTENIBILITÀ E CULTURA AMBIENTALE DEL COMUNE DI VIGONZA. MASTERPLAN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2804.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI – CIG ZD92CF9221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO CARBURANTE CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR IN VIA PAOLO VI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISISIZIONE URGENTE N. 2 ARMADIETTI IN METALLO CON SERRATURA PER DOPOSCUOLA PRIMARIA DI PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2020 - CIG Z582F529F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1338.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETA’ PROJECT EFFE DUE S.R.L. DI QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ASCENSORE SU IMMOBILE IN PIAZZETTA BERENGARIA DI PROPRIETA’ COMUNALE. CUP E46J12000150000 - CIG Z482F4E9D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT. C, SIG. IACOPO MUNARO E SIG.RA ROBERTA STRANIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SALA DI INTRATTENIMENTO LE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA: DETERMINA A CONTRARRE. CUP E41I19000040004  – CIG 8513073A12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL C.D.S. ANNO 2012 ALLA PROVINCIA DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN SOPRALLUOGO TECNICO PRESSO LA SCUOLA PER L’INFANZIA H. MATISSE DI BUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG. N.  Z192F5E3EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9966.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COME PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE PRESSO LA FRAZIONE DI BUSA” CIG. ZB12F5D409.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15986.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, E D.L. DEI LAVORI DI “RIPRISTINO DELLA PORZIONE STORICA DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA”.  Z912F5CD5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24468.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DELLA ROTATORIA SULLA S.R.515 “NOALESE” ALL’INCROCIO CON VIA RUFFINI. CUP E47H20002470004. APPROVAZIONE PROGETTO  ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DURATA TRIENNALE. AGGIUDICAZIONE CIG 8480498855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI UFFICIO TECNICO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI BENZINA CIG. Z592FC429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 59902/2020 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ABBONAMENTI INTEGRATI BUSITALI VENETO/MOM - INTEGRAZIONI EXTRAURBANO + URBANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI AI SERRAMENTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZE12F2C2DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17275.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA E MARCIAPIEDI. CIG: Z252F5ED0D - CUP: E47H18003190004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48774.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020 - EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z002F6FD74)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CIG. Z6E2F6D096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE E ORNAMENTI PORTABANDIERE (CIG Z052F6D69A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1257.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI LL.PP. - PATRIMONIO CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO" LOTTO 3 (CIG QUADRO 76628174A1 - CIG DERIVATO ZB52E0722D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3471.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II - DETERMINA RICOGNITIVA GENERALE DEGLI INTERVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FAX SETTORE LAVORI CIG ZF62F6BC60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 58020/2020 - SERVIZI CAF CGIL E CISL. CIG CGIL: ZB5276E766 - CIG CISL ZA1276E7E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCHE DATI SISTEMA "PA LEGGI D'ITALIA"  - CIG Z1B2F7F7E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVO PER COPERTURA RISCHIO TUTELA SPESE LEGALI E PERITALI - CIG ZBA2F71327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160945.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO SOA (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MENSA SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER FINALITA’ ISTITUZIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 POLTRONE PER SCRIVANIA - SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG. ZF72EF74C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 FASCIATOIO PER ASILO NIDO COMUNALE. CIG. Z622F6751C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO PER RILASCIO PATENTE DI GUIDA PER AUTO DI SERVIZIO CIG. ZBA2F78AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI PERIODICI DELLA SALASTUDIO VIGOWEB / INFORMAGIOVANI - CIG ZA92F7CFB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>798.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURA PER VIDEOCONFERENZE IN SALA GIUNTA (CIG Z352F7F9FE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1307.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI VIGONZA. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1651.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI - MESE DI DICEMBRE 2020 ED ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE PER L’ESERCIZIO 2020 – CIG Z352F6912E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PROT. 35171/2020 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 E DA GENNAIO A DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4556.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PLESSO SCOLASTICO DON MILANI. CIG. N.  Z432F72CED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LEGALE PER IL RECEPIMENTO DELLA L.R.V. 14/2019 RELATIVA AL CREDITO EDILIZIO/RINATURALIZZAZIONE, PER L'APPLICAZIONE DEI VALORI INDICATIVI DI MASSIMA DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLUSVALORE NEGLI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 E PER OGNI ASPETTO DI LEGITTIMITÀ ALL'INTERNO DELLA VARIANTE 18 AL P.I. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – ANNO 2020 .  CIG:Z402F0AE39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DEI POSTEGGI RELATIVI AL MERCATO AGRICOLO DI VIGONZA  IN PIAZZA ZANELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ZOOM – 8 HOST (CIG Z9E2F891DS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1755.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3703.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CASSA ECONOMATO 2021-2022: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE PRESENTI NELL’AREA DI PERTINENZA DEL TEATRO DI VIGONZA. CIG. N.  Z892F69C0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO WEBINAR FORMATIVO IN MATERIA DI APPALTI SOTTO SOGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 –  ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO – IMPIANTO TERMICO PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DON MILANI . LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>615.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 –  ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA DON MILANI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE II° STRALCIO. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>754.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLTRONA PER UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI - CIG. Z622F8BB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA, SECONDA SEZIONE CIVILE N. 1526/2020: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1885.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME 2020 - CIG ZF32EFE473</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1949.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE CIG Z1F2F91C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2574.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BORSE E BORSONI ED ACCESSORI VARI CIG. Z642F9200E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3908.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z052F92CB0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LE OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA. CUP E47H20000020004 CIG. ZA32F642FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GESTIONE PISCINA COMUNALE - TERZO ATTO AGGIUNTIVO PER RIFACIMENTO COPERTURA: PRESA D’ATTO ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DI COLLAUDO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI DEI DIPENDENTI - 3° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A , TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA PER PARERE SUL PROGETTO DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZAC2F9B2EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>819.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - BOTTEGHE ARTIGIANALI E ALLOGGI ERP DEL BORGO RURALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020-2021-2022 PER FITTI, RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E CAUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1392.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI POVERTA' EDUCATIVA (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA ARRIGONI 1 PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ETRA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA TRAMITE COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL  CIMITERO DI VIGONZA. CIG: Z472F8BB18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>591.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BOX DA ESTERNO PER LA RESTITUZIONE DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z432F9649E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA UBICATA IN VIA MEUCCI, 15 A PIONCA. CUP  E43F1900030002 CIG. Z532F6FD46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' PROT. 39299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5994.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6197.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2A2FA1053)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11956</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA  E DI ETRA SPA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER ATTIVITA’ RELATIVE AGLI UFFICI EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z102FA337A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO ANNO 2020 PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINANZIARI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO ANNO 2020 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER MANUTENZIONI AREE VERDI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE32C2B287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – ROTATORIA TRA VIA RUFFINI E LA S.R. N. 515 “NOALESE”. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>648</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE PER EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO II° STRALCIO. COLLEGAMENTO CON VIA RUFFINI. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 –  PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI FINO A VIA MOLINO. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1698.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3532.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA UBICATA IN VIA MEUCCI, 15 A PIONCA. CUP  E43F1900030002 CIG. Z532F6FD46 – RETTIFICA PROTOCOLLO OFFERTA ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG ZCB2FA118F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO IV° TRIMESTRE PERIODO 01.10.2020-14.12.2020 E RESTITUZIONE FONDO CASSA 2020 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIGNORA POLATO MANUELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO QBE151448 R.C. GENERALE LLOYD'S E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER IL RILASCIO DEL CPI DELL'ASILO NIDO DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CERTIFICAZIONE FIBRE OTTICHE SEDI COMUNALI CIG Z602FADA26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>721.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PROT. VI037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI URBANI FRAZIONALI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4457.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”. CIG. N.  786176233D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5582.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - ANTICIPO DI ULTERIORI SOMME SU INTERVENTO 'B' A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO SPA IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA ASSESSORI FACCO, CELIN E CARRARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTÀ" - BANDO DI LOCAZIONE BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE IN PIAZZA ZANELLA - DETERMINAZIONE SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEDICATA ALLA PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA BRENTA, BACCHIGLIONE E CORSI D'ACQUA MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DEI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE:IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PADOVA – CIG Z172FC71F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER IL CARRELLO APPENDICE A RIMORCHIO DI UN AUTOMEZZO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: Z682FC1EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 –  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1728</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONTROLLO CRONOTACHIGRAFI TACHOPOLICE CIG. Z322FC2EB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9629.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK E ACCESSORI PER UFFICI COMUNALI CIG Z652F8BE47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13029</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16824.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO ANNO 2021- CIG ZF82FC73C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20908.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCOGLIENZA PROT. 39299. IMPEGNO 2020 ED IMPEGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23673.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA BARISONI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170016</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, SIGNORA SILVIA SENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE E RIDUZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG Z9D2FD30FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTÀ" - BANDO DI LOCAZIONE BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE IN PIAZZA ZANELLA - MODIFICA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA ARCH. PIVA ALESSANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA VELOMATIC 512D CIG. ZBE2FCB09E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 12 COPIE DEL LIBRO "QUIRINO DE GIORGIO AN ARCHITECT'S LEGACY" - CIG Z2A2FCFE62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI A CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI. INTERVENTO N. 3/2020. CIG: Z6C2FCDF26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>607.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, INTEGRAZIONE APP IO, MODULO FIRMA DIGITALE REMOTA CIG Z6D2FC5140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18486</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST INCIDENTE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI. RINNOVO CONVENZIONE. CIG Z091ECFB76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3^ PERIODO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP E41B18000460004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 SMARTPHONE DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG ZE62FD34FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>537</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE E DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA TREVISAN: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N° 62875 E 62876 DETERMINAZIONE N° 1168 ACQUISTO INTEGRAZIONE APP IO, MODULO FIRMA DIGITALE REMOTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ART.175 COMMA5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO UTENZA TELEFONIA MOBILE PER I MESSI COMUNALI (DA S1 A L20)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTAGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG Z272380AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO E RIPARTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "RETEVENTI 2019" E  "RETEVENTI 2020" CON IL COMUNE DI CADONEGHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1036.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ARCHIVISTA PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - CIG ZD52FD420B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  SCUOLA MEDIA DON MILANI. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2503.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 62651/2020 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO - SURPLUS LAVORATIVO A SEGUITO LAVORI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE. CIG. Z7B2FCFEA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5787</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9164.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER FONDO DISABILITA' . PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 ED ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21642.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA AMMINISTRATIVA – ANNO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA – ANNO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI PUBBLICO INCANTO DEL 12.11.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E41B18000460004 - CIG. 8569266DFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA-PIANIGA”IN COMUNE DI VIGONZA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP E41B19000650002 - CIG 8490752634. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERAGA.  RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA (CIG ZA12AF8629) FINO A COMPLETA  MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE BILANCIO 2020/2022 ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z6A2FE5CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3509.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE PRESSO LA FRAZIONE DI BUSA” CIG. ZB12F5D409.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 13/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA RESIDENZIALE C/343 - SCHEDA NORMA N. 74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA TECNICA – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z6C2FE917F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5456.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZAF2F7D448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10733.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2020 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LE OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA - CUP E47H20000020004 CIG. ZA32F642FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-227416.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI DA ACCORDI PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL IN MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE  ASSOCIAZIONI AL 16 DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO SPECIALE ERP OVER '60 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "RETE SICURA" CON L'UNIVERSITÀ DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERSONALE COMUNALE. CIG: ZDE2FF3787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA E INDAGINI STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - CIG Z852FA2007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26997.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE PER L'ADESIONE AI SERVIZI AGGIUNTIVI DI RETE PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA UBICATA IN VIA MEUCCI, 15 A PIONCA.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84290.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMA NECESSITA’ PER FAR FRONTE ALLO STATO DI  EMERGENZA COVID-19 – SECONTA TRANCHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122121.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E RICHIESTA DI INCENTIVO CONTO TERMICO DEI LAVORI DI: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO DIURNO “I PRATI” SITO IN VIA PRATI A VIGONZA”. CUP E49D20000850007 - CIG Z422FDF707.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA”. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255863.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO 2° RATA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 A FAVORE DELL'UTENTE V.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS SU EDIFICI DEL BORGO RURALE DI VIGONZA - DITTA GLOBAL POWER S.P.A CIG:Z9E2FA8EB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE  CIG Z692E71088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2874.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z912FF89B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6043.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATI PER REVISIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL COMUNE DI VIGONZA CIG Z922FF7C44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14655.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – ANNO 2020. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI.  CIG:Z402F0AE39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24426.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARWARE E LICENZE WINDOWS SERVER, CAL E DESKTOP REMOTO CIG ZED2FBA9C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29151.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO ITALIA SPA C.F. 00805980158 CONCESSIONARIA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - CIG 75131607C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA”: RESTAURO BARCHESSA – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CUP E42C20000110004 – CIG 8575125103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>223186.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI GLOBAL POWER SPA ED ENEL ENERGIA SPA (PERIODO NOVEMBRE 2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA DISBOSCAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE  -   CIG. ZCD2FEB572</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>647.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IDROPULITRICE E ACCESSORI PER IL GRUPPO  PROTEZIONE CIVILE - CIG Z662FEB523</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARI COMPLETI DI TREPPEDI E TRALICCI PER LA  PROTEZIONE CIVILE    - CIG Z972FEB599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1965.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE PREPARATORIE AL REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 853 DEL 13.10.2020. CIG: Z7F2EB89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA CIG.Z332FF58DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCIOGLI GHIACCIO LIQUIDO. CIG: Z342FFD0BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>649.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: ZBC2FFB3B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA MULTIFUNZIONE E TOSASIEPE COMPLETE DI ACCESSORI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z152FEB5DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1479.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRME DIGITALI REMOTE DALLA PROVINCIA DI PADOVA NELL'AMBITO DELLA CONVEZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE ESSICATO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAGGLOMERANTE.  CIG: Z953001316</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2348.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE "COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE" E PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE. CUP. E44D20000020006 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50545.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO DI PERAGA GIANNI RODARI  – CUP E41F20000000003. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E41B18000460004 - CIG. 8569266DFF. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI PREVISTI NEL CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PROGETTO 3L) –  ACCERTAMENTO ENTRATA DI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA”: RESTAURO BARCHESSA. CUP E42C20000110004 – CIG 8575125103. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLA CRITICITÀ IDRAULICA IN LOCALITÀ SAN VITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI VARI SVOLTI NELL’ANNO 2019 E 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEI LAVORI PROGRAMMATI SU VIA BATTISTI, DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 39 DEL 11.03.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE FINO AL 31.01.2021 (CIG N. ZAD30047A3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE NUMERO MATRICOLA 5TM2473. CIG: ZDC3003AD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>351.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2020: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18136.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. CIG. Z072FF9C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18932.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DELLA ROTATORIA SULLA S.R.515 “NOALESE” ALL’INCROCIO CON VIA RUFFINI - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP E47H20002470004 – CIG Z202F6FE3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19565.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRITICITA' AFFERENTE IL BACINO IDRAULICO DELLO SCOLO NOVENTA. PROTOCOLLO DI INTESA CON CONSORZIO ACQUE RISORGIVE, COMUNI DI NOVENTA P. E STRA'. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA VENEZIA – COMPLETAMENTO TRA LE VIE PIAVE E PISA – 5° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. CUP E47H20000030004 - CIG 85722826E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27279.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - BANDO MIUR”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SALA DI INTRATTENIMENTO LE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA: AFFIDAMENTO LAVORI CUP E41I19000040004  – CIG 8513073A12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52246.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI ANNO 2021 E 2022 PER ASSEGNAZIONE LOCALI AD USO CONTINUATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DI SPESE DI GIUDIZIO SU CONTENZIOSI FAVOREVOLI ALL'ENTE IN TEMA DI LAVORI PUBBLICI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ORDINARIA PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ZANZARE ANNO 2020 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. N. 174/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2020/2022, ANNO 2020, PER RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI HOT-SPOT PER IL LIBERO ACCESSO DEI CITTADINI CIG Z9D3001057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18788</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 ANTENNE E UN CARICABATTERIE PER RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFITEL CIG Z912C0550C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (CIG QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 78413327DD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPRI CORDOLO PER RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI.  CUP: E43D18000420004 - CIG: ZDC2D997D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPRI CORDOLO PER RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI.  CUP: E43D18000420004 - CIG: ZDC2D997D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA MULTIFUNZIONE E TOSASIEPE COMPLETE DI ACCESSORI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z152FEB5DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DI STUDIO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER TERZO, QUARTO E QUOTA PARTE QUINTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE B/N IN USO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3" CIG QUADRO 6907098D92 - CIG DERIVATO Z9A24F3859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2337.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.C.R.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE RAGIONERIA N.1272 DEL 30/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI TARGATI FT238WK E FV957BY. CIG: Z43301FCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>515</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021. CIG: Z69301FE35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTICA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PROT. 39299/I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE E ABBONAMENTO A RIVISTA ONLINE PER MESSI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER UFFICI SUAP-EDILIZIA PRIVATA CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32” LOTTO 4 (CIG QUADRO 8099121614 - CIG DERIVATO Z5A3023308)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2408.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2869</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA PROT. 18608/2019 - MENSILITA' DA GENNAIO A GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA PROT. 34559/2018 - MENSILITA' DA GENNAIO A GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5253.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CAF CGIL NORDEST (CIG. Z9A301AF40) E CAF CISL SRL (CIG. ZA1301AF2D). ANNUALITA' 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2021-22. CIG: Z60301BC0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13025.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR 2007 - 2013 PARTE FESR - PIAZZA DEGLI ARTIGIANI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° 'DAL BORGO ALLA CITTÀ'. LOCAZIONE BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE IN PIAZZA ZANELLA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO UTENZA SIM LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE QUARTO ANNO CONTRATTUALE ESERCIZIO 2022 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICI SERVIZI CULTURALI (CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3" CIG QUADRO 6763295F94 CIG DERIVATO Z11216F3A2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRADALI  E TELEPASS ANNO 2021 AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASSEGNATARI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PROGETTO "LIBRELLULA" ESTATE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI 2021 A SERVIZI BANCHE DATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2319</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL WEBINAR FORMATIVO DI A.N.U.S.C.A. IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE  (CIG Z793029C74)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2633</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL CORSO ON-LINE "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA-PERAROLO 2 STRALCIO: REGOLARIZZAZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2021 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE BPA E IMPEGNO SI PESA PER IL 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO TARGATO DC728HD. Z8A3030024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1273.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA OFFERTA E FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE – CIG ZCB3032E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4781.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS  ANNO 2021 - GLOBAL POWER CIG:8590766C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195393</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ALL'ABITARE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' COOP. SOCIALE CITTA' SOLARE CIG. ZB2303BB68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE ABBONAMENTI BUSITALIA/MOM - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 5 – VENETO DA GENNAIO A MAGGIO ANNO 2021  CIG: 7911161096. CIG DERIVATO 8251215E02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE. CUP. E42B2000050002 - APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN PROPRIETA' PERIODO 01.10.2019-31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA - AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIANTALI. CIG ZC6303DE36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI UFFICIO CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 SOFTWARE CATASTO ENTI DITTA CART-TECH CIG Z6023BD254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2021 PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO –  A SEGUITO AGGIORNAMENTO CCNL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER LE P.O. SPETTANTI PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115261.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MODIFICA SERVIZIO OPZIONALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SUAP-EDILIZIA PRIVATA CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32” LOTTO 4 (CIG QUADRO 8099121614 - CIG DERIVATO Z5A3023308)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-33.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 - E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA SPESA DI GESTIONE FORNITURE ENERGIA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (GRUPPO  IVA ENEL) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI FINO A MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TABLET IN USO AL SETTORE TECNICO E ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 - E LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REFUSIONE SPESE LEGALI ANNO 2021 -RIGETTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO INTERPOSTO DALLA SOCIETA' GALILEO SERIZI IMMOBILIARI SRL-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI MESE DI DICEMBRE EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ASSEGNI EMESSI PER RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A.S. 2019/2020 - ACCERTAMENTI IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2021 - D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER NUOVO PLOTTER HPE MOD. DESIGNJET A0 T1700 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO AFFIDATO ALL'AVV. ALBERTO CARTIA NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI AL T.A.R. VENETO DELLA SIG.RA RIGHETTO ENRICHETTA -CIG ZC42C76FD6-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 - GESTIONE BUONI ALIMENTARI - II EROGAZIONE DL N. 154 DEL 23.11.2020 O. D.P.C.N. 658/2020. AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE BUONI, IMPEGNO DI SPESA, PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE. COOP. LA ESSE CIG. Z443046E99 - CGMOVING SRL CIG. ZD93047085</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO DELLA SEDE DELLA CROCE ROSSA DI VIA PARADISI. CIG: Z053029F81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3702.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI PROROGABILE PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z443051351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPERTIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  Z8D2B89285.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23363</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO.CIG. N.  7879857783.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35731.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNI 2021- 2022 - 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.73 DEL 25.01.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1808</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. MANUTENZIONE GIOCO TELEFERICA.  CIG:  Z243059AD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3086.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z48305FDBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER  P.O.F. ( PIANO OFFERTA FORMATIVA) E SPESE DI FUNZIONAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77207</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CADONEGHE NEI COMUNI DI CADONEGHE E VIGONZA – 1° STRALCIO: EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  FONDO EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO N. 4/A PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO N. 4B PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA - PERIODO SETTEMBRE 2020/GENNAIO 2021 - FATURE BIMESTRALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT.B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO DEL  PROGETTO REGIONALE  "CAPACITANDOSI: CI STO? AFFARE FATICA!" - PIANO POLITICHE GIOVANILI 2020 TERZA EDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRAULICO DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA XX SETTEMBRE. CIG: Z7C306A2C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2041.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 63142/2021 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 34559/2018 GENNAIO/DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2315.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA”: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP E42G20000050001 - CIG 84792198DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224684.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI PROROGABILE DI UN ANNO. CIG: Z443051351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOGNATURA E PISTA CICLABILE LUNGO LE VIE ARRIGONI E PRATI: LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE DEL VIDEO "QUANDO ERAVAMO ITALIANI", IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA CIVILE  DEL 10 FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L’IMPRESA DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNO 2021. C.I.G..Z73223E0A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI - ANNO 2021 (CIG Z92306611C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALLA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI -SCHEDA NORMA N.75 IN LOCALITA’ PERAGA. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETEVENTI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SALA DI INTRATTENIMENTO LE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA: IMPEGNO DI SPESA CUP E41I19000040004  – CIG 8513073A12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 CO. 5 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  PER GI ANNI SCOLASTICI 2021/22, 2022/23, 2023/24 –  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. CIG  86147371DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>181375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE USO FREQUENZA PER ESERCIZIO PONTE RADIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER EVENTI CULTURALI DEL 12/14 FEBBRAIO: SEMINARIO FORMATIVO, MASCHERAMENTO URBANO DEL BORGO DI VIGONZA ED ELABORAZIONE DRAMMATURGICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4659.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTI MINIALLOGGI CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI PRENOTAZIONE CONTO TERMICO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: PRECISAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI”: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RESTITUZIONE SOMMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - CIG ZA23083FF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>991.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA CODIVERNO PER RESIDENTI AI CONFINI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PSESA PER CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA GENNAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO FONDO SOSTEGNO RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - GENNAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4677.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI EX L.R. 22/2002- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI PRENOTAZIONE CONTO TERMICO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: PRECISAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA PER FATTURE A CONGUAGLIO E PER POD IN ATTESA DI MIGRAZIONE. ACCERTAMENTO SOMMA A RIMBORSO PER RICALCOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO, E LOCALI ACCESSORI, DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG ZCB307E317.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4343.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR 2007 - 2013 PARTE FESR: PIAZZA DEGLI ARTIGIANI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° 'DAL BORGO ALLA CITTÀ': APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER LA LOCAZIONE DELLE BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE IN PIAZZA ZANELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PADOVA DELLE SOMME QUALE ENTE PROPRIETARIO DI CUI ALL'ART. 142 DEL CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.10 BLOCCHI "VERBALE AFFIDAMENTO CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO/SEQUESTRO CIG ZA0308E90D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA SPESE  FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTO GIUDIZIARIO DI PADOVA E CONSELVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE DI ELABORATI GRAFICI E PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI UFFICI LL.PP. CIG Z1F3095378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1209.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E RELATIVA IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1627.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO TARGATO YA544AE. CIG: ZE03086640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2031.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, AGGIUDICAZIONE – CIG ZCB3032E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2510.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO FEBBRAIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI PADOVA PER IL COMANDO DEL SIGNOR MASSIMO BETTELLA, PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO VERSATO QUALE CAUZIONE PROVVISIORIA DALLA DITTA ZINC SIX. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA E  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, AGGIUDICAZIONE – CIG ZCB3032E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO N. 62933/2020 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. RETTIFICA ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – DITTA CARDINE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO “FIORDALISI” IN COMUNE DI VIGONZA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2020-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO TARGATO FV928BY. CIG: Z47309DCBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REDAZIONE DEI LIBRETTI DI CENTRALE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI ALLOGGI DI VIA XX SETTEMBRE ZCA30A39E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCO.   CIG:  Z0930976B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE COPERNICO PAGHE CIG ZD3309AD2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3046.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIGONZA - PERAROLO 2° STRALCIO FUNZIONALE: RETTIFICA PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA “A. MANTEGNA” A PERAROLO.  CIG Z1830A3121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13512.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO.  CUP E41B18000460004 - CIG 8569266DFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285400.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. DISCARICO INVENTARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE – CIG Z1C30A6727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO APPLICATIVO ECIVIS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ON LINE A.S.2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z48305FDBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 31 DEL 14/01/2021: PRESA ATTO IMPEGNI BILANCIO 2021/2023 ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA  PRIMARIA DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISPOSITIVO MARCATEMPO DEL MUNICIPIO CIG ZD430A766E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) – CIG ZB730AE059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: Z7930AF0F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3427.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. ANNO 2021.  CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8691.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA PER L'ANNO 2020 E IMPEGNO PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10415.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2021”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZF33031F62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. ANNO 2021. CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VIGONZA E'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE SIGNORA SANDRA CALORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2019 AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PREVENZIONE E SICUREZZA A VIGONZA 2020” – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>BETTELLA MASSIMO – ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA D2 A D3, DALL’1.07.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S.G. BARBARIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI PROROGABILE PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z0C309CBD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30491.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 17.12.2020 – PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI E DEI SEGRETARI COMUNALI – ADEGUAMENTO FONDO DIRIGENTI E LIQUIDAZIONE ARRETRATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEBITO IVA DA DICHIARAZIONE 2021 PER ANNO D'IMPOSTA 2020 E VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A MEZZO F24EP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVO WEB SEGNALAZIONI SUL TERRITORIO QWEB CIG Z6230AF97B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO”  LOTTO 5 (CIG QUADRO 8099147B87 - CIG DERIVATO ZE730B7C6F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1894.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E ASSISTENZA LICENZE DRAFTSIGHT CIG  Z8C30B7D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 - PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO DAGLI INCARICATI ALLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARIO CICLOTURISTICO IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI VIGONZA E NOVENTA PADOVANA FINO AL CONFINE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA: EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDEMANIALIZZAZIONE ED ELIMINAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - REVISIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CONTATORE IDRICO PER AREA VERDE ROTATORIA VIA RUFFINI VIA CAVOUR CIG ZB030B7A5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA GRAFICHE PIZZINATO CIG. Z9730C1D3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>398.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRANDI, DAVANTI ALL SEDE DI ETRA S.P.A. A PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCA DATI GIURIDICA "ONE LEGALE" - WOLTERS KLUVER ITALIA SRL CIG Z8730C9572</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  Z5B30B51CC, Z2A30B534C, Z8B30B52F8,  Z3630B529C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2020 DESTINATO A CITTADINI ULTRASESSANTENNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PERCORSO EDITORIALE DEDICATO A VIGONZA NELLO SPECIALE VENETO DELLA RIVISTA BORGHI &amp; CITTA' MAGAZINE - MESE DI APRILE 2021- CIG ZE730C8EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3507.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN APS HOLDING SPA DETENUTA DAL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO - ARCH. ALESSANDRO PIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG: ZF930D4352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z052F92CB0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE AUTO CIG. Z8C30DDF40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA TRATTRICE AGRICOLA LS PLUS 70 TARGATA AJE474. CIG: ZC52F41669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1009</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: ZE030E0594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1806.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 E AL VALORE DI MERCATO DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 18 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA -ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2020 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO A CODIVERNO IN VIA CAMPOLINO N. 4/A ADIBITO A SCUOLA MATERNA DENOMINATA “MARIA AUSILIATRICE” – INTROITO CANONE DI CONCESSIONE FINO 30.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2^ PERIODO 2021 UTENZE CON FATTURAZIONE BIMESTRALE SENZA LETTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DEGLI ALLOGGI DI VIA XX SETTEMBRE. CIG: ZCA30A39E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PACIFIC TELECOM SRL PER LINEA TELEFONICA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI – CIG ZD92CF9221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO - ANNUALITA' 2021 - 2022 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9847.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO MARZO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO N. 59977/2020 ASSUNTO CON DETERMINA N.1131 DEL 17/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2242.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2021 - CIG. N.  Z4830ECBD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNO 2021 -  ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO DIRIGENTE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2020 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI PER STAMPANTE ETILOMETRO E BOCCHELLI MONOUSO CIG.Z6F30EF8AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>303.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA - AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIANTALI. CIG Z5330F37B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI  PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG Z5930F3C47)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>494.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 6 ROLL UP ESPOSITIVI PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - CIG Z3630ECBE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI PROTEZIONE PER LIBRI E DVD DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z0630ECEA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>946.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA-PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP E41B19000650002 - CIG 8490752634.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202599.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOGNATURA E PISTA CICLABILE LUNGO LE VIE ARRIGONI E PRATI: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATA A SEGUITO, EX ARTT. 21 E 27 DEL D.P.R. 327/2001, E RELATIVA PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL’ESTRATTO ORDINANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI "MISSIONARI VIGONTINI" - VICARIATO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA MOTOSEGA PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALI. CIG: Z24307B323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2021 - CIG. N.  Z3830ECB74 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETERIA SINDACI AMBITO VEN 15 E PIATTAFORMA SISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3483.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  ZAB2BED0ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42013.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CADONEGHE NEI COMUNI DI CADONEGHE E VIGONZA – 1° STRALCIO: EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO 2° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 45 Q.LI DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: ZC330BF427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2021 - CIG. N.  Z1630ECC18 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VIGONZA / C.G.F. SRL (GIA' FRIMAT SPA) - INCARICO ALL'AVV. GIANGIUSEPPE BAJ PER ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO PER IL RECUPERO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PRESTATA IN SEDE DI GARA DELL'INTERVENTO "B" DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II - CIG N. ZD530F9691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5023.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET PER ANNI 1”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. Z7830A9294.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNI N. 55266/2018 - 62457/2020 - 62458/2021PROGETTO SPRAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N. 62896/2021 - INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE INFANZIA PER CERTIFICAZIONI INVALIDITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SOCIETA’ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA RELATIVI AL SITO DI VIA DIAZ (SAN CRISPINO) - PERIODO 15.03.2020 – 22.12.2020 – ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PARCHEGGI SCAMBIATORI STAZIONI BUSA E VIGONZA-PIANIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2021”. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N. 8177133F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35066.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBC310181D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3568.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2021 - CIG. N.  Z5830FC44B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2021 - CIG. N.  ZE63101C92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNO 2021 -  ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL-INCLUSE PER FOTOCOPIATRICI IN PROPRIETA': AFFIDAMENTO PERIODO 01.04.2021-31.03.2023  -  CIG Z2D310C45F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE ALLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE. CIG:  ZBB2DC1805</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA - AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIANTALI. CIG ZC031059E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2021(AVQ) – COD. ISTAT 00204 – INDIVIDUAZIONE INCARICATO ALL’ESPLETAMENTO DELLE RILEVAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E NUOVE PORTE INTERNE. N.  Z27311122C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8027.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO OPERE DI TINTEGGIATURA, CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO. N.  Z4F310CB93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10528.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE: DETERMINA A CONTRARRE - CUP E42B2000050002 – CIG  8603428D5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 CELLULARI PER SERVIZIO PEGASO - CIG  ZFA3105BCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  "PIANO DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLAS CON INDICAZIONI SEGNALETICHE PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E POLIZIA LOCALE - CIG. N. Z7E310BDC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI PROROGABILE PER UN ANNO. CIG: Z443051351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO AUTO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CIG.ZC6310D80A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 POLTRONCINE PER UFFICIOCIG. ZD3310D89A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. N. ZAA3119882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7600.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE CON L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CASA PER UN QUADRIMESTRE DELL’ANNO 2021. CIG: Z7A3100558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12237.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO AUTO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CIG.ZC6310D80A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 POLTRONCINE PER UFFICIOCIG. ZD3310D89A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2021”.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG. N.  ZF33031F62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET PER ANNI 1”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N.  Z7830A9294.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DELL'A.P.S. TEATRO &amp; SOGNI DAL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE PER EMERGENZA COVID-19 – CIG  Z01311BF47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>388</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI APERTURA CASSAFORTE E SOSTITUZIONE COMPONENTE ELETTRONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO AGENTI POLIZIA LOCALE CIG.ZAB311BFFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7310.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LE INDAGINI PROVE E SONDAGGI STRUTTURALI  DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA  A. MANTEGNA DI PERAROLO. CIG: ZB9311F0DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13706.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI APERTURA CASSAFORTE E SOSTITUZIONE COMPONENTE ELETTRONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO AGENTI POLIZIA LOCALE CIG.ZAB311BFFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI PROROGABILE PER UN ANNO. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z0C309CBD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” A VIGONZA.</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEL BORGO RURALE E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE RESIDUA ATER DI  ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1349.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – DITTA BESIROVIC SALKO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI ACQUISTI, CONVENZIONI CONSIP, MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL PONTE RADIO. N. Z923126CAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3702.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA SULLA S.R. 514 ALL’INCROCIO CON VIA ANDREON PREVISTA NEL P.U.A. “IMAGIN” RELATIVO ALLA CITATA ZONA RESIDENZIALE D/071 - SCHEDA NORMA N. 77 IN LOCALITÀ PERAGA. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO DELLO 0,40% ANNUO DEL VALORE LOCATIVO DI CUI ALL’ART. 12 L. 392/78 - ANNO 2020 (ART. 37 L.R. N. 39/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>532.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SMONTAGGIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO.  N. Z52312ABD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE URBANISTICA IN ZONA CODIVERNO RISPETTO AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>761.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA - GENNAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO FONDO SOSTEGNO RETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2020 (ART. 47 L.R. N. 39/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1209.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD73121F32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021-2022-2023 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA DI PERAROLO)  CIG 7613337471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22197</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BIENNIO 31.05.2021-31.02.2023 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140439.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2021 – 2023.  AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>467500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RATEO PREMIO ASSICURAZIONE RCA NUOVO AUTOMEZZO YA31AK - POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE” - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP. E41D18000110004 - CIG. 859959631E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE ARCOSTRUTTURA DI VIA MOLINO. CIG Z903131CA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE  INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  (CIG  ZC323AB2A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, PER ANNI DUE - CIG 7806795309 - INTEGRAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI CONCLUSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2571.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 64412</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO DI ETRA - 1^ PERIODO 2021 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEL BORGO RURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI PER SUPPORTO UFFICI TECNICI AI SENSI DELLA LEGGE 178/2020 (PRATICHE SUPERBONUS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55705</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2021-2022 – CIG. 8678457944.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN APS HOLDING SPA DETENUTA DAL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO 'CONTRATTO DI QUARTIERE II°' - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONI ACCLARANTI E ATTI DI COLLAUDO INTERVENTI "A" E "B".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114191.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO DI PERAGA "GIANNI RODARI"-  APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI VIGONZA E LA PARROCCHIA DI PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL COMBINATORE TELEFONICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. CIG: Z15313DB06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 301/2021 DI INDIZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2021-2022 – CIG. 8678457944.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 64340</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1334.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N.63649/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA-PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA (CUP E41B19000650002 - CIG 8490752634): PRESA D’ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCO.   CIG:  Z0930976B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CORRENTE ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO RELATIVI AI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA A FAVORE DI ETRA SPA ED ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO DI  ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI VERBALI DELL'UFFICIALE ELETTORALE - CIG Z20314AED4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBC310181D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA A SALDO, PER L'ANNO 2021, DEL CANONE DI GESTIONE A SEGUITO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2019 DI RISOLUZIONE CONSENSUALE, IN VIA TRANSATTIVA, DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 31.12.2014 REP. N. 2443.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DON MILANI - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA TRATTRICE AGRICOLA LS PLUS 70 TARGATA AJE474. CIG: Z8A314EEB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1512.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA COMUNALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 2019-2023: IMPEGNI DI SPESA V° ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO APRILE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - ANTICIPO DI SOMME SU INTERVENTO 'B' E LIQUIDAZIONE DIRETTA FATTURA PER SPESE GENERALI A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE - CIG: Z163149C72; ZC83149D5C; Z813149CDA; Z1B3149DCB; Z4B314E399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1729.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO OPERE EDILI. N.  Z633151E08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1772.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ALL’IMPIANTO  DI LETTURA TARGHE. CIG: ZC1313C0D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3489.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA BARISONI”: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE EX D.LGS. 42/2004 ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG Z943155E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZC6315B82D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>461.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL QUADRO PRESE DA ESTERNO POSIZIONATO NELL’AREA PARCHEGGIO DI VIA CAMPOLINO. CIG 8665549D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>995.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE IN AREE PRIVATE – AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI COMPRESSE ANTILARVALI – CIG. Z473153DB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11346</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DELLA ROTATORIA SULLA S.R. 515  NOALESE ALL’INCROCIO CON VIA RUFFINI - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto>RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE</contenuto><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO - AZIENDA ZERO RISORSE AGGIUNTIVE 2020 L.R. 32/90  PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NUOVO ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER IL QUADRO PRESE DA ESTERNO NELL’AREA PARCHEGGIO DI VIA CAMPOLINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO BUONO LIBRI DOMANDA N. 38801</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO INSTRUTTURA PROT. 18608/2019 - LUGLIO/DICEMBRE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA RESTITUZIONE SOMME RICOVERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3591.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. ALLESTIMENTO SPOGLIATOIO MEDIANTE ACQUISTO DI N° 10 ARMADIETTI. N. Z9A31501B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA, N. 39/2021, RG. 2166/2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24566.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI (CUP E41B20000280004): IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'OPERA, LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ART. 20 DEL D.P.R. 327/2001 E DELLE SPESE DI EMISSIONE DECRETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER IL QUADRO PRESE DA ESTERNO NELL’AREA PARCHEGGIO DI VIA CAMPOLINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI. CIG: Z5B3168E7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8770.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: DETERMINA A CONTRARRE. CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>747059.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY PER ORGANIZZAZIONE "TERGOLA CUP 2021".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP E42B2000050002 – CIG  8603428D5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7568.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARCO ZOOFILO "S. FRANCESCO" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14784.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI. CUP E41B19000650002 - CIG ZA53171FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23224.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 25664/2020 - DAL 01/05/2021 AL 30/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24911.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28022.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI. CUP E41B19000650002 - CIG ZA53171FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO UNITA' D'OFFERTA NIDI IN FAMIGLIA COMUNE DI VIGONZA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - CIG ZBF3174557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>259.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 62857/2021 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/I AL 15/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO STATALE, IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'OPERA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA (CUP. E47H20000020004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA BARISONI” - ESECUZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE (D.LGS 42/2004).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALA PER ARCHIVIO COMUNALE (CIG ZF83179956)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IN ATTESA DI MIGRAZIONE. RIMODULAZIONE IMPEGNI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA BARISONI” - LIQUIDAZIONE IMPOSTE E COSTI DI TRASFERIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>545.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO RICOGNITIVO AGLI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE DEL BORGO DI PIAZZA ZANELLA.  CIG: Z0C317A052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z052F92CB0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BOTTEGA SITO BORGO RURALE A STILL SONIA E RELATIVI  ACCERTAMENTI CANONI LOCAZIONE – UTENZE CONDOMINIALI ED IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1186.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT.B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO. CUP E41B19000650002 - CIG ZF43172781.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - CIG Z65317AD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I.: MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID 19 - CIG Z2A31630E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>735</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA PER LA TERZA/QUARTA ETA' - PROGETTO AGILE 2021. CIG ZC73182AF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO "LIBRELLULA" ESTATE 2021. CIG Z9A3182E86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11581</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24559.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE CONTATORE  E TUBAZIONE DI ADDUZIONE  GAS  DELL'IMMOBILE COMUNALE  BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CIVICO 25,27 CIG ZBF3182BC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1108.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 - GESTIONE BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMANECESSITA' II EROGAZIONE II FASE. IMPEGNO DI SPESA COOP. LA ESSE CIG. Z443046E99. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL PROGETTO "LIBRELLULA" (CIG Z6031886D2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3419</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/II. RIDUZIONE IMPEGNO N. 62857/2021. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21993.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI 31.05.2021-31.05.2023: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TELEMATICA G0005 PER GARA/LOTTO NN. 2 - 3 - 4 - 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5336.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE ROBERTA STRANIERI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, SIG.RA SARA ZAGOLIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI COLLOQUI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER L’ANALISI DI DUE DILEGENCE DELLA SOCIETÀ “VIGONZA SVILUPPO S.P.A.” IN LIQUIDAZIONE, REDAZIONE DI UN REPORT E DI CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’ITER PER LA SUA CESSAZIONE E/O SOLUZIONI ALTERNATIVE. FASE 2. CIG: ZBE2EDAA3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN RUOLO DELL’ARCH. STEFANO NEGRATO, FUNZIONARIO TECNICO, CAT. D3, POS. ECON. D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI VIGONZA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2022 E SUCCESSIVA ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>438</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG: Z733176BAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>994.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO, E LOCALI ACCESSORI, DEL CASTELLO DEI DA PERAGA PER LA DURATA DI TRE MESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3257.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PLESSI DEL BORGO RURALE PIAZZA ZANELLA FORNITURA GAS ANNO 2021 GLOBAL POWER CIG 5890766C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.  CUP E41D18000110004 – CIG  Z80318DFD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5328.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA E TIM SPA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO CONTRIBUTI BUONO LIBRI E FONDO SOSTEGNO AFFITTI PER BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>551.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA PROT. 16082_2021 DAL 29_04_2021 AL 31_12_2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4084.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 13/89 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33869.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RI-TROVARE LAVORO VIGONZA 2021". APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO COOP. LA ESSE CIG. ZEC3183104 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA FOND. CARIPARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51063</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA AI FINI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 1 LETT. D), DEL DLGS 22.01.2004 N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA - MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2722.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”. CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1337597.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI LAMPADE DI SICUREZZA PRESSO IL TEATRO COMUNALE. INTEGRAZIONE. CIG: Z062E3254D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3571</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65/2020, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - CIG 7333534FB0 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA AL BILANCIO 2021/2023, ANNUALITA' 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66641</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA” - RESTAURO BARCHESSA:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.  CUP E42C20000110004 – CIG 8575125103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTO KINTSUGI 2021 E APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13876</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - GESTIONE BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SECONDA EROGAZIONE, SECONDA FASE - D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 - ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020. RETTIFICA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE IN USO UFFICIO PROTOCOLLO - SMART CIG  ZA631A8CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>371.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI – CIG ZD92CF9221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2021-2022 – CIG. 8678457944.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55724.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCONTO 2021 ALLE SCUOLE INFANZIA E IMPEGNO SPESA DIDATTICA E D'USO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>283255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI "CAPACIT-AZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>733.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE RAGAZZI E ASILO ESTIVO 2021 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL C.D.S. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>373.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO - CAT. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1528</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 – INDIVIDUAZIONE INCARICATI ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE – IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4011</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG: ZA231AA238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO MAGGIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER PIATTAFORMA SIOPE+ CIG Z2631AF18D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (CIG Z21319E293)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13236.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI COLLOQUI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P.- PERIODO GENNAIO - APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO A FAVORE DI ABACO SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, DIRITTI SIAE E STAMPA LOCANDINE PER IL CONCERTO "RIPARTIAMO DALLA MUSICA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>784.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RI-TROVARE LAVORO VIGONZA 2021". RETTIFICA AVVISO E MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA 2021: PRESA ATTO ERRORE MATERIALE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z653181D4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 64579 PER ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TAPPETI DANZA PER IL TEATRO COMUNALE – CIG: ZE631BCDF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1397.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA 2021: AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG Z653181D4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1994.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ORDINARI ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI DEL MESE DI APRILE 20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE PER EMERGENZA COVID-19 – CIG  Z01311BF47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D’ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITÀ’ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA MASSA VESTIARIO E DPI SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  Z0A31BD747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA” - RESTAURO BARCHESSA: MODIFICA CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) A SEGUITO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PREMI RCAUTO MEZZI COMUNALI PERIODI ASSICURATIVI 31.05.2021/31.05.2022 - 31.05.2022/31.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23119.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI PER AUTOCONSUMO COLLETTIVO: PRESA D’ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LAVATRICE PER SCUOLA "H. MATISSE" DI BUSA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI VIGONZA -  DITTA PR.EX.IM.2 SNC DI BIANCHI LUIGI E RICCARDO - CIG Z4631C563E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA LOCALI C/O SCUOLA PRIMARIA "DON G. BOSCO" DI CODIVERNO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E L'APS FANTASY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA "A TUTTODANZA" E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI CON LACCI PER RICONDIZIONOAMENTO MATERIALI ARCHIVIO COMUNALE (CIG Z5031D7C23)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA N° 1 GAZEBO PER ATTESA UTENTI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: Z2F31BB32B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1664.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’INTERVENTO “VIDEOSORVEGLIANAZA INTEGRATA COMUNALE” - CIG. _Z5731D3287 - CUP_E41E20000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14378.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - PRESA D'ATTO PERIZIA N. 2 DI VARIANTE MIGLIORATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO PER SUPPORTO UFFICI TECNICI AI SENSI DELLA LEGGE 178/2020 (PRATICHE SUPERBONUS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/321 IN LOCALITÀ PERAROLO. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SOPRALLUOGO DI TECNICO DI E-DISTRIBUZIONE PER ELIMINAZIONE SOSTEGNO DI UNA LINEA ELETTRICA AEREA IN VIA LIVENZA.  CUP: E47H20000020004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO 2021 MESSI NOTIFICATORI - CIG Z3C31A9379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2968.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA. SISTEMAZIONE CAMPO INUMAZIONE DEL CIMITERO DI SAN VITO. CUP E48G19000030004  CIG: Z1F31E10B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10711.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DI IMU E TASI ANNUALITA' 2019 ED IMU ANNUALITA' 2020 - CIG ZBE31A9A14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41481.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA BRENTA DEL 2/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI – CIG ZB231E4FDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE” - AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP. E41D18000110004 - CIG. 859959631E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>133431.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) INFOCAMERE SCPA – SCADUTO IN DATA 25/03/2020 CIG:ZE631F114D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VIGONZA. SISTEMAZIONE CAMPO INUMAZIONE DEL CIMITERO DI PERAROLO. CUP E48G19000030004  CIG: Z2B31E3A2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK PATRIMONIO/INFORTUNI CUMULATIVA/CYBER RISK -  PERIODO 31.05.2021-31.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10377.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 59162/2021 E N. 62401/2021 - ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA/QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-15892.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  PER MANUTENZIONE SCAFFALATURE ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. CIG:Z8031F1143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01 MARZO 2021 AL 30 APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1410.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "E' DI SCENA L'AMBIENTE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA - AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIANTALI. CIG ZB931F76E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: ZBF31EF429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG:ZF831EB12A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIGNOR STEFANO ORBOLATO,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ONERE AGGIUNTIVO PER LA SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE E SOCIALE NELL’AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA. - DITTA F.LLI LANDO S.P.A. ID 00314500273-25012021-0916.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – FORNITURA POMPE DI CALORE REVERSIBILI ARIA-ACQUA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CUP E47E13000600007 - CIG 8777691BC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER PROGETTO "ANZIANI AL CENTRO 2021. RIPARTIAMO INSIEME" E PROGETTO "NESSUNO SI SENTA SOLO. UNA COMUNITÀ CHE SI PRENDE CURA DI SÉ" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F31F9720.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG Z6831F1885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE POLIZIA LOCALE CIG ZCE31FBE42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z5E3200DE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>664.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE APPARECCHIATURE UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI I° STRALCIO - CUP E41B20000280004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO SOMMA PER ALIENAZIONE AREA PRODUTTIVA (LOTTI N. 1 E N. 2) DI VIA NIEDDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA: "IL RISO VENETO NELLE CUCINE DEL MONDO" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NATURHABILIS IL 04 LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "MUSICA E' SOLIDARIETA'" IN DATA 18 GIUGNO 2021, ORGANIZZATA DALL'ASD POLISPORTIVA TERGOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA DI UN IMPIANTO AUDIO PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE ESTERNE. CIG:ZBE3205EAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1241.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z052F92CB0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  878407934E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E41B20000280004 - CIG 8785777C87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E41F20000000003 - CIG 8785193A99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE RETRIBUZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA SOCIETÀ’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA. CIG: Z75320E005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>845.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE SICRAWEB CIG Z5031E9A6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA SOCIETÀ’ GREEN NETWORK. CIG: Z4F320DF95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1453.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – ADEGUAMENTO NORMATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2321.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CIG Z57320228C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO DI RILEVAZIONE, VALORIZZAZIONE E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI IMMOBILI IMU/TASI OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO – PERIODO CONTRATTUALE 2019/2020 - CIG. ZCC2B5CBFE - INTEGRAZIONE DI SPESA PER MAGGIORI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16531</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO PROROGABILE DI UN ANNO. CIG: ZA231AA238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MIUR N. 2 DEL 08.01.2020 – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BONAVENTURA DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PANNELLI DESCRITTIVI IN FOREX E COPERTURA TECA IN PLEXIGLASS - CIG Z203210004,  Z573210022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>629.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI VIGONZA. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1651.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "GIRL4CODING", ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CI STO?AFFARE FATICA" - CIG Z0732178BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65/2020, NONCHE' DEI PRECEDENTI TRIBUTI DAL MEDESIMO SOSTITUITI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABACO SPA DI LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - CIG ZBD321D3F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA FOSSA DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL  CIMITERO DI VIGONZA. CIG: ZB33212E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10589.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO  DI UN AUTOMEZZO PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z66320EAAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA PACCIAMATURA. CUP: E43D18000420004 - CIG: _____________________</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27694</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 - VENETO DA GIUGNO 2021 A MAGGIO 2022 PER DODICI MESI - CIG 830289340E - CIG DERIVATO 8665549D3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO GIUGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - ASILO NIDO "G. RODARI". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>697.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54758.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ASSOCIAZIONE 'TAKENOKO' PER L'ATTIVITÀ DI TIRO CON L'ARCO GIAPPONESE 'KJUDO' - ACCERTAMENTICONCESSIONE DI AREA COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ASSOCIAZIONE 'TAKENOKO' PER L'ATTIVITÀ DI TIRO CON L'ARCO GIAPPONESE 'KJUDO' -  ACCERTAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 13/89 - 2^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER CERIMONIE ED EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO EDIFICI DEL BORGO RURALE 1° E 2° STRALCIO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II: AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA SEGNALETICA - CIG N. Z2131E25D6 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI COMUNALI Z4A3226476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI "SI SALVI CHI PUO'" CON ASSOCIAZIONE TEATROTERGOLA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: ZB8321DD64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE MATR. 135 INSTALLATO NEL  CIMITERO DI VIGONZA. CIG: ZA032170F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROGETTO RI-TROVARE LAVORO- VIGONZA 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ALLA REGIONE DEL VENETO DEL DIPENDENTE DOTT. ANDREA VIGNOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 SEGRETARIO GENERALE DOTT. RAFFAELE MARIO BERGAMIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER TRASFERIMENTI POF E SPESE DI FUNZIONAMENTO AA.SS. 2021-22 2022-23 2023-24 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154414</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMODULAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-874</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DEL CASTELLO DI PERAGA - VILLA BETTANINI. CIG. N.  Z52322B704.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - APPALTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA O.S.A.P. - ANNUALITA' 2018/2022 - PERIODO DI LIQUIDAZIONE 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5507.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE “MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.” ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12404.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE N. 8 CONSIP "CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 8” (CIG PRIMARIO CIG782331756B - SMART CIG Z4A31E777B) - ECONOMIE E IMPEGNI DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ANNI 2021/2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTI - CUP E42B2000050002 – CIG  8603428D5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CAPITOLI DI ENTRATA DELLA MEDESIMA CATEGORIA  DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED INTROITO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA A SEGUITO ISTANZA DI RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DETRATTE IN SEGUITO ALL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA PEREQUATIVO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO BARCHESSA PRESSO CASTELLO E CORTE DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TAVOLE PIALLATE PER MANUTENZIONI PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG: Z90322B519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG Z9B322D966)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE PARCHI GIOCO.   CIG:  Z0A32302B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8788</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 548 DEL 21/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2020 PER GLIU ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MONTÀ ATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON L. MILANI “ DI VIGONZA PER SPESA DI ARREDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG.N. Z27323484D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE CESTINI PER IL RINNOVO DELL’ARREDO URBANO.  CIG: Z08323022D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2824.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA COVID - COMMISSIONE ASISSTENZA 21 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA MASSA VESTIARIO E DPI SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO. - CIG. N. Z0A31BD747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO "SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE”, CATEGORIA D1, PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO PER I SERVIZI SOCIO-CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SPOSTAMENTO POSTAZIONI LAVORATIVE A SEGUITO INSTALLAZIONE ASCENSORE CIG ZB63234C87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>710.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - COMMISSIONE DEL 21/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DELL’APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA ARTUSO GINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6811.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DELL’APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA MENEGHINI ROBERTO E MENEGHINI PASQUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6811.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DELL’APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA ARTUSO FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6811.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ZONA ARCHIVIO. N. ZCE3235FBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7983.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER A RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PER IL VENETO N. 212/2021 (PROT. N. 19889/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11672.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1B323C873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – ESECUZIONI OPERAZIONI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7128.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E18 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI (CIG DERIVATO 8665549D3E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151295</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – JICMON ANTON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO. CIG: ZB628B7DB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6217.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE” - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO - CUP. E41D18000110004 - CIG. ZF83232D4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA (CUP. E47H20000020004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHI SEQUESTR/FERMO E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>338.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO SAFIR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>719.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 5.000 PIEGHEVOLI PER VIGONZA D'ESTATE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI BELENE. CIG ZD432475DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 578-24/06/2021 PER ERRATA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA - AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIANTALI -  INTEGRAZIONE. CIG ZB931F76E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – SEDE MUNICIPALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>787.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO OPERE PER SERRAMENTISTICA E PORTE INTERNE. N. Z8C324F584 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL COMANDO DEGLI IMPIANTI DI TELECONTROLLO E TELEGESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: ZE03245BAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO OPERE DI TINTEGGIATURA, CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO. N.  Z61324F2C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE MUNICIPALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISRUTTURAZIONE - AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIANTALI. CIG ZAA325066D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE IDRAULICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO – CIG Z58324CC0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17711.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLACCIAMENTO IDRICO – CIG Z33324E26E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27877.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO SMARRITO DELLA BIBLIOTECA E RELATIVA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA E DAL CATALOGO ELETTRONICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA STRUTTURALE STRAORDINARIA DELLA GRU DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: Z3C3258D7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO TRIBUTI  CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO”  LOTTO 5 (CIG QUADRO 8099147B87 - CIG DERIVATO CIG ZC1325B05D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1722.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4281.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO CAF CISL VENETO SERVIZI SRL PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI CIG. Z033247E3B. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36112</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 23696_2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44840.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>722</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CI STAI ? AFFARE FATICA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER N. 4 SQUADRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA FRASSON LODOVICO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE PER LE OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA - CUP E47H20000020004 CIG. Z43325CC2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3586.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 – SOSTITUZIONE INCARICATO ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO  “UFFICIO CASA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE ECOLOGICHE. CIG: Z673265360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10171.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA SICRAWEB CIG 8790808440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI NEI SOTTOPASSI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ E.T.R.A. SPA (ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7055.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MIUR N. 2 DEL 08.01.2020 – RETTIFICA DETERMINAZIONE 514 DEL 14.06.2021 DI APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI "GUIDE BLU" PER UFFICIO IMPIANTISTICA - CIG Z6332703C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI COMUNALI 2020/2021 - CIG Z2D2AEBF3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE MUNICIPALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISRUTTURAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE UFFICI. CIG Z75326F8ED CUP. E41D18000110004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE SCHEDARIO PRESSO UFFICIO SEGRETERIA. DISCARICO INVENTARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPROGA DEL CONTRATTO PER LA  REFEZIONE SCOLASTICA AL 17/01/2022 CAUSA SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO LUGLIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDICI COMUNALI MAGGIO 2021-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO CULTURA E SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DELLA ROTATORIA SULLA S.R. 515  NOALESE ALL’INCROCIO CON VIA RUFFINI.  AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE. CIG:Z8E3273597</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2587.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - ANTICIPO DI SOMME SU INTERVENTO 'B' A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CIRCUITO ALIMENTAZIONE ETILOMETRO DRAGER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNUTURA ETILOMETRO PROGETTO SICUREZZA URBANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7368.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INTERVENTI D’URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA.  CIG:883292691E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53267.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE NUMERO GENERALE 481 DEL 03/06/2021 AD OGGETTO “RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2021”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N° 614 DEL 08.07.2021 PER CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO DELL'ORCHESTRA  BRENTA DEL 1/08/2021 PRESSO IL PARCO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UPGRADE SOFTWARE IPOVEDENTI CIG Z213261C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>672</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI - LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8371.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER IL BIENNIO 2021/2022 E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2020/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI CIG Z15325C2B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE N. 5 DEFIBRILLATORI PER LE PIAZZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10583.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD TENNIS CLUB SAN VITO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "RODEO SAN VITO 2021".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - L.R.39/2017 – BANDO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N. 64588/2021. ACCOGLIENZA PROT. 39299/II -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERMINE PERIODO DI CONCESSIONE LOCALE COMUNALE AD USO UFFICIO ALLA SOCIETA’ PROJECT EFFE DUE – RESTITUZIONE CAUZIONE – REGOLAZZAZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE "PROGETTO SICUREZZA URBANA PER IL COMUNE DI PIANIGA" CIG Z3D327760A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1442.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE. LIQUIDAZIONE PRIMA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1573.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1689.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI E ASSISTENZA CONTRATTI SOCIETA’ TELEFONIA MOBILE – CIG Z1E3262C17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3488.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 16 DEL 12_01_2021 "PROGETTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE. ANNO 2021". IMPEGNO DI SPESA. PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E DOMANDA DI ADESIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021”.  DETERMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG. N.  878407934E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” - AFFIDAMENTO D’URGENZA PER INDAGINI AMBIENTALI - BONIFICA E SMALTIMENTO TERRENO INQUINATO - CUP E42G20000050001 – CIG 884009010C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53801</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ ANNO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL SECONDO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SOPRALLUOGO DEL TECNICO E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO  LINEA AEREA BASSA TENSIONE USCENTE DALLA CABINA MT/BT VIA DELLA COSTITUZIONE FINO ALLE PERTINENZE DELL’EDIFICIO, 1 DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CUP E44C04000000005 - CIG  ZD2328D9E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL LOCALE ADIBITO A BAR 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZI 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” DI CODIVERNO. RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. CIG: Z75327E72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2021 (CIG Z052F92CB0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN LOCALIZZATORE MULTIFREQUENZA DI CAVI E TUBI INTERRATI. CIG: ZAD325C863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4776.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) IMMOBILIARE VALVERDE SRL, 2) MARCHIORO NATASCIA 3) BISSACCO ERIKA, 4) MARCASSA ALESSANDRO – CAPOVILLA LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5628.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2^ PERIODO (SETTEMBRE 2020/LUGLIO 2021) AGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI SOSTEGNO ALLA CAMPAGNA VACCINALE – CIG Z94329C91A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 45 Q.LI DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: Z16329FB76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER SMARTPHONE CIG Z82329828F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3205.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE MATERIALE INFORMATICO PER SMART WORKING CIG Z38327E95E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5117.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/319 IN LOCALITÀ VIGONZA. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA - PRESA D'ATTO RISULTANZE FRAZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETÀ IN PALESTRA (OTTOBRE 2021/MAGGIO 2022, OTTOBRE 2022/MAGGIO 2023 E MAGGIO 2023/OTTOBRE 2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E49D20000850007 - CIG 8854238C55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E47H20000020004 - CIG 8856068282.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ACQUISTO  DI UN AUTOMEZZO PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: ZEF329F733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -  CARRARO DIEGO E MARIA CRISTINA BADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO – CIG  ZD3329A32D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAA329A3E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1034</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENERGIA ELETTRICA – CIG Z9A329A18A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1215</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNATURA NERA ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7B329A5EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI DI ALLACCIAMENTO ALLE UTENZE – CIG Z8C329A0B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10526.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO G. RODARI DI PERAGA. CUP E41F20000000003 – CIG 8805942D36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40635.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PSESA PER ACQUISTO CARTE D'IENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA.  CIG:  ZEC32AAFB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1388.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CABLAGGIO NETWORK PER ACCESS POINT A SERVIZIO DELLE LAVAGNE LIM DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNALI. CIG: Z5F3225879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1792.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PALLET IN LAMIERA PER MAGAZZINO COMUNALE.  CIG:  Z3432ABDD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.442 DEL 07/04/2020- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ  E ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36424.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE E FOGNATURA NERA LUNGO VIA TREVISAN (CUP E41B20001300007): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA E DA ULSS 6 EUGANEA PER SERVIZIO TRASPORTO PEGASO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01 MAGGIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRI DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1944.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z0532AA080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3513.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA VI007 DAL 01_08_2021 AL 30_06_2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4818</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL PREMIO INAIL -  POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOGNATURA E PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA TREVISAN (CUP E41B20001300007): LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ART. 20 DEL D.P.R. 327/2001 E DELLE SPESE DI EMISSIONE DECRETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: Z9832B6AE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1653.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/23 ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CONSUMI DI MAGGIO E GIUGNO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE ALLA CONVEZIONE CONSIP E17 ED E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO COMUNICAZIONE ENEL PER CREAZIONE GRUPPO UNICO DENOMINATO "GRUPPO IVA ENEL" ED AGGIORNAMENTO ARCHIVIO FORNITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI VIGONZA/PIANIGA: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA (CUP E41B19000650002)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E RIPARTO CONTRIBUTO CON IL COMUNE DI CADONEGHE  PER MANIFESTAZIONI RETEVENTI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1136.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA COPERTA (CASONE) A SERVIZIO DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI: AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO AL N.C.T. E DI ACCATASTAMENTO AL N.C.E.U. - CIG. N. Z0C32CCFB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD S.C. VIGONZA BARBARIGA PER MANIEFSTAZIONI: "MEDIOFONDO DEI COLLI EUGANEI" E "BICI IN FESTA" ANO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” DI CODIVERNO. RIFACIMENTO LINEE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RETE PRINCIPALE.  AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG. Z3A32BF643</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE CON L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CASA. INTEGRAZIONE. CIG: Z7A3100558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6119.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 01.01.2022-31.12.2024 AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE APPALTO SOC. INTERMEDIA I.B. S.R.L. - CIG ZC632B510A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "VIGONZA BUSKERS - FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA " IV EDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE E FOGNATURA NERA LUNGO VIA TREVISAN (CUP E41B20001300007): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, PER ANNI DUE - CIG 7806795309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER IL PROGETTO SCOLASTICO DI DOPOSCUOLA DENOMINATO:  "OLTRE LA SCUOLA" CON LE A.P.S. FANTASY E MERAVIGLIOSAMENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LEXMEDIA S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO E LOCALI ACCESSORI DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – CIG ZCB307E317.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2171.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100” DEL DIPENDENTE DR. LEOPOLDO VISENTINI – DECORRENZA 01.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO STIUPULATO IN DATA 11.01.2007 AI SENSI DELL'ART.18 CO.1 LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ACCESSO AGLI ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA LOCALE SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIVICO 5 INT 2 DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CIG:ZB632CD6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PIATTAFORMA SISO FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2001.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. VI037. RETTIFICA IMPEGNO N. 62584_2021. IMPEGNO DI SPESA DAL 02_08_2021 AL 30_06_2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29048</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI DEL BORGO RURALE E DELL'UFFICIO POSTALE - CONVENZIONE E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2019 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI – CIG ZD92CF9221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5270.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA” - RESTAURO BARCHESSA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI. CUP E42I20000000004 CIG. N. Z1A32D5287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17730.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTBILITÀ TECNICA ECONOMICA, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, PER LA DIREZIONE LAVORI E PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CIG: Z0732AF752 - CUP: E47H21002590004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20915.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89220.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP 17 E 18) RELATIVE AI CONSUMI DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI – INTERVENTI D’URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE/FERETRI CIMITERO VIGONZA CIG Z4F32D4A43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE FOSSA ASCENSORE/FERETRI CIMITERO DI VIGONZA CIG:Z8D32D4B49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10589.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO N. 65075 DEL 7/07/2021 PER MINORE SPESA RELATIVA AL PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA!"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-905.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI  DELL’AUTOMEZZO TARGATO AL322VF. CIG: ZA832DC547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI SIAE PER L'ESECUZIONE DEL CONCERTO DEL 18/09 IN ONORE DI ASTOR PIAZZOLLA - TANGO ARGENTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA” - RESTAURO BARCHESSA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI. CUP E42I20000000004 CIG. N. Z1A32D5287. RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1026.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA IN ONORE DI ASTOR PIAZZOLLA – TANGO ARGENTINO - DEL 18 SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3184.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA.  CUP E41F20000000003 - CIG 8785193A99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560036.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19. GESTIONE BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - TERZA EROGAZIONE D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 O.D.P.C.N. N. 658/2020 E DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/0572021. INCARICO GESTIONE MISURE DI EROGAZIONE BUONI E MISURE DI SOLIDARIETA' COOP. LA ESSE CIG. Z8932DDE42 - CGMOVING SRL CIG. ZFA32DE048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - GESTIONE BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMA NECESSITA' TERZA EROGAZIONE SECONDA FASE - D.L. N. 154 DEL 23/11/2020. ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DI BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA/QUARTA ETA' - ANNUALITÀ 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE. CIG. 8880585A91. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55877.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA. CUP E47H20000020004 - CIG 8856068282.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200610.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ADOTTA UN'AREA VERDE".  APPROVAZIONE SCHEMA REGOLANTE I RAPPORTI CON I PRIVATI INTERESSATI ALL'INIZIATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2021 - ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE IMU/TASI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VIGONZA / C.G.F. SRL (GIA' FRIMAT SPA) - RECUPERO IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA PRESTATA IN SEDE DI GARA DELL'INTERVENTO "B" DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 2019 DEL 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ED INTEGRAZIONE DIVISE POLIZIA LOCALE 2021 CIG.ZED32E1F73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6002.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM E CANNE FUMARIE CON FIBRE DI AMIANTO – CIG 8885802BC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46035</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER TOMBA DI FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI E CARTELLE PER RICONDIZIONOAMENTO MATERIALI ARCHIVIO COMUNALE (CIG ZCB32E2ECC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°.  CUP E41B20000280004 - CIG 8785777C87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>131366.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 123 DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA DI UN IMPIANTO AUDIO PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE ESTERNE. INTEGRAZIONE SPESA. CIG:ZBE3205EAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERAROLO PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1617</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORI, VENTILATORI E CONDENSATORI DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PRESENTE NELLA SEDE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI. CIG: Z3732E67F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2899.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE  E PER UTILI UTILIZZO CENTRO PARROCCHIALE DI PIONCA PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8649.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER CONCESSIONE DI UN LOCALE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI DI PADOVA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA SU LINEE IN ATTESA DI MIGRAZIONE IN CONSIP 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUADERNDI DI EDUCAZIONE CIVICA “CITTADINI SI DIVENTA”  – CIG Z9E32E8B94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI TEATRO E SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZE732EC388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2686.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE – 25 NOVEMBRE.  FORNITURA DI N° 7 PANCHINE ROSSE DA COLLOCARE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI.  CIG:  Z6C32EC0C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4221.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SITI CIMITERIALI. SISTEMAZIONE INGRESSI. CIG:  Z5032EEE2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11954.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA SALA CONSIGLIARE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA IL GIORNO 13/09/2021 ED ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE ON LINE SERVIZIO FORMULAPIU' CIG Z0D32F6F2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3336.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TARGA SYSTEM CIG. ZC032E5BE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3769.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA (CIG 8856068282 CUP E47H20000020004) – REVOCA DETERMINAZIONE N. 755 DEL 31/08/2021 E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA  VALSENSI MICHELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – LIQIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTURIA A VENETO STRADE S.P.A.    CUP: E47H21002590004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN PROCEDIMENTO PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – AFFIDAMENTO INCARICO. CIG  ZB632F9EB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3348.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE ON-DEMAND, STREAMING ONDEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. CIG ZEB27BBB9E. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8491.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SITI CIMITERIALI. SISTEMAZIONE OPERE A VERDE. CIG:  Z5E32F8213</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17555.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SITI CIMITERIALI. SISTEMAZIONE STRUTTURE MURARIE. CIG:  Z5132F3FD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36476.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE NEL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA M. R. NOTIFICATO IN DATA 27.08.2021 PRTO. GEN. N. 31346 (CIG Z7C32EB370).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE FOSSA ASCENSORE/FERETRI CIMITERO DI VIGONZA CIG:Z8D32D4B49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10589.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE MATR. 135 INSTALLATO NEL CIMITERO DI VIGONZA. CIG: ZA032170F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA COVID - 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA “CITTADINI SI DIVENTA”  – CIG Z9E32E8B94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ PRESENTI NELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG:  Z3732E67F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1649.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA. SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2125.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ PRESENTI NELLE SEDI DEGLI UFFICI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZB732F9624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7929.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2021 – AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI”. CIG. N. Z5E3305CB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTABLOCCHI CON COPERTINA PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO CIG Z903306C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LE MODIFICHE DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI DELL’AMMINISTRAZIONE. CIG: Z0B33062C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” - AFFIDAMENTO LAVORI “LOTTO A” AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT. A) L. 120/2020 - CUP. E41E20000070004 - CIG: 8854454E94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53147.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” - AFFIDAMENTO LAVORI “LOTTO B” AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT. A) L. 120/2020 - CUP. E41E20000070004 - CIG: 8855886C4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53581.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” - AFFIDAMENTO OPERE ACCESSORIE DI INFRASTRUTTURA VARCHI IN VIA GARIBALDI E VIA MEUCCI AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT. A) L. 120/2020 - CUP. E41E20000070004 - CIG: Z1D32EF5FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135621.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI E DOTAZIONE MEZZI SERVIZIO PEGASO -ANNO 2021-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLEGATI DETERMINAZIONE N. 789 DEL 13/09/2021 “LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA COVID-19”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN APS HOLDING SPA AL COMUNE DI PADOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER TOBIN TAX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  PER MANUTENZIONE SCAFFALATURE ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. CIG ZF7330783B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI  DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023. INTEGRAZIONE ED IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LABOPRATORIO ARTISTICO-DIDATTICO "MUSICA E COCCOLE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI -  APPROVAZIONE CERTIFICAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA  - CIG:883292691E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CON ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLINE "RAPPORTO DI INCIDENTE" PER POLIZIA LOCALE - CIG Z2E32FC19D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VALIGETTE PORTADOCUMENTI IN ALLUMINIO PER MESSI COMUALI - CIG ZC8331B8EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG Z5A3319F32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MARATONA DI LETTURA "ILVENETO LEGGE: VIGONZA LEGGE" 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 60253/2021 - GESTIONE ASILO NIDO 2021. CIG. 8165184AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11232.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO CAF CISL VENETO SRL PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI - CIG. Z033247E3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11895</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. G. BARBARIGO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CAT. OG10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER FORNITURA TELEFONIA FISSA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA TRATTATIVA N°1776162 CIG Z38327E95E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>545.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ELETTRICO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E PROGETTO DI IMPIANTO ELETTRICO IN FORMATO DIGITALE E CARTACEO. CIG: Z6C330F48B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO D’URGENZA PER BONIFICA E SMALTIMENTO PRESUNTO OLIO VEGETALE NELLO SCOLO PUBBLICO DI VIA CARPANE – CIG Z02331CB21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO PER  TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4153</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO SETTEMBRE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO – CIGZ92331B040.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3107.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI IL CONTRATTO DI QUARTIERE II A SEGUITO PROCEDURA DI CHIUSURA DELLA SOCIETA’ VIGONZA SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE, IN FASE DI ATTUAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NUOVO ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS NATURALE PER LA EX-SCUOLA PRIMARIA DI CARPANE CIG Z4B3326717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA AEREA BASSA TENSIONE USCENTE DALLA CABINA MT/BT VIA DELLA COSTITUZIONE FINO ALLE PERTINENZE DELL’EDIFICIO, 1 DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CUP E44C04000000005 – CIG ZC8332DB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4287.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5676</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA CASERMA DI PIONCA – CIG Z01332D29B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A SEGUITO RIPETIZIONE APPALTO PER IL PERIODO DAL 18/01/2022 AL 17/01/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI VIA BARBARIGA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI ARPAV PER PRELIEVI, CAMPIONAMENTI ED ANALISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI TARGATI DP174HG E FV928BY. CIG: Z0533142AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1322.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI VIA BARBARIGA. IMPLEMENTAZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO, REDAZIONE DI PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E DD.LL. CIG ZB42EFA854.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4222.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z1D332618E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2021.DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO AL GREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/321 IN LOCALITÀ PERAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE DATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI VIGONZA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "SERATE IN...CHIOSTRO ATTORNO AL POZZO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RATA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE TASKALFA 5052CI IN USO UFFICI SERVIZI SOCIALI - CIG DERIVATO Z11216F3A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA N. 1095/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI REGOLAZIONE PERIODO 31.05.2020-31.05.2021 POLIZZA RC GENERALE E POLIZZA RCAUTO LIBRO MATRICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2922.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE PER ALLACCIAMENTO GAS METANO – CIG Z8E3333C43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3861</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E PER L‘AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA M. AUSILIATRICE LOCALITA’ CODIVERNO” – CIG ZA23333DBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6337.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2021. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUTO CA.RI.PA.RO PER BANDO CULTURA ON LIFE - PROGETTO ARCHITETTURE DIGITALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA –CIG 8895172027. APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALLOGGIO ATER IN VIA PARIGI N. 5 PER ASSEGNAZIONE DA GRADUATORIA COMUNALE ERP: EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER CONCESSIONE DELLA PALESTRA I.C. DON MILANI - SCUOLA MEDIA DI VIGONZA ALL'ASSOCIAZIONE ALBA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL’ART. 63, COMMI DA 1 A 4 DEL D.L. 25/05/2021 N.73 – CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ EDUCATIVE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SET SRL IN  AXERA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIPENDENTE SENO SILVIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI  DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA 996/2020 PER AUMENTO CONTRIBUTO CASSA GEOMETRI - CIG ZCF2EDCB41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER CONSUMI DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SITI CIMITERIALI. SISTEMAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO SAN VITO. CIG: ZAF33354D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7137</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG. BONOMO FABIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, E UTILIZZO GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA"URBART - GERMOGLI D'ARTE NEL TERRITORIO" PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG Z21332F5B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO NORDIC WALKING E SOSTEGNO PSICOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512-D CIG ZFA333F34E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA CANTIERE A SEGUITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.  CIG  ZBE3337843</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1953.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO  DELL'ATRIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CODIVERNO ALL'ASD POLISPORTIVA TERGOLA E  ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELL’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO MATR. N. 104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DISTANZIOMETRI POLIZIA LOCALE CIG.ZE2334BDAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA TRATTRICE AGRICOLA LS PLUS 70 TARGATA AJE474. CIG: Z17333F5DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA A SEGUITO MEDIAZIONE -SOCIETA’ MASCHIO E GASPARDO SPA/COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>137250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" A.S. 2021/2022 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5984.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) ELETTRICA VENETA S.R.L., 2) MEZZALIRA ELENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22475.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALBA PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL "CASONE" PRESSO LA CITTA' DEI RAGAZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI COMUNALI AL CONVEGNO NAZIONALE SULLA “COMPETITIVITA’, L’INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE” - LUCCA 7 E 8 OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRATI. CIG: Z64334B33F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A "BIBLIOTECHE IN FESTA 2021" E MERCATINO DEL LIBRO USATO - PREVISIONE DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCATOLE DI CONSERVAZIONE DI FOTOGRAFIE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - PROGETTO "ARCHITETTURE DIGITALI" BANDO CULTURA ONLIFE - CIG ZC13345999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA A PUNTO DELLA RETE DATI DEL TEATRO E DELL’ARCHIVIO Q. DE GIORGIO. CIG: ZDD3332D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CIPPO COMMEMORATIVO AL MILITE IGNOTO. CIG: ZF033349EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’IMPIANTO DI RETE DATI DEL TEATRO E DELL’ARCHIVIO Q. DE GIORGIO. CIG: Z5F330CDBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI A CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI. INTERVENTO N. 1/2021. CIG: ZBC32E5EB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4622.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P.- PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO A FAVORE DI ABACO SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2021 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE 2000 NOI NOI 2000 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONVEGNO E MOSTRA "VIGONZA E IL SUO TERRITORIO" - CIG Z9A3352EA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE DI BUSA DI VIGONZA. CIG: ZDE3355783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7485.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE CON L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CASA. INTEGRAZIONE. CIG: Z7A3100558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI. CUP E49D20000850007 - CIG 8854238C55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>412038.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINE N. 489 DEL 07.06.2021 E 521 DEL 14.06.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE FATTURA NR. 125 DEL 18/04/2017 PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI A VENETO STRADE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DOTT.SSA AGNOLETTO LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FAX BIENNIO 01.11.2021-31.10.2023 SMART CIG Z26333F6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRATI. RETTIFICA. CIG: Z64334B33F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO PER ATTIVITA' MOTORIA TERZA E QUARTA ETA'  - OTTOBRE 2021/MAGGIO 2022 - CIG Z1330DEEAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE CON L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CASA. INTEGRAZIONE. RETTIFICA. CIG: Z7A3100558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SCANNER PER DIGITALIZZAZIONR ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC433608D5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5868.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCIO S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA. CUP E41B20001350004 - CIG Z3D331E0EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9126.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL’INCROCIO DI VIA TREVISAN E VIA MANARA. CIG 89135920D1 – CUP  E41B15000400005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35556.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – AFFIDAMENTO LAVORI – CUP_E43F19000030002 - CIG 8311887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68733.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI ALLA TARI CORRISPETTIVA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, ANNUALITA' 2020 E 2021, A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362673.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE NON RETRIBUITO  AL DIPENDENTE DI RUOLO MATR. N. 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 123 DELLA PROROGA DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA ASSESSORE CELIN PER IL PERIODO  18 OTTOBRE 2021 – 4 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, SIG.RA PANFILIO VERONICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO E VERSAMENTO I.V.A. CON FATTURA A VENETO STRADE S.P.A. CUP: E47H21002590004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE – CIG: Z463368D8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUSCOLI "SERVIZIO TRASPORTO PEGASO" E DISTRIBUZIONE ALLA CITTADINANZA DI VIGONZA. AFFIDAMENTO SERVIZI A TIPOGRAFIA PIZZINATO CIG.Z553360177 E GRAFI' COMUNICAZIONE CIG. Z1833601B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2891.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. AFFIDAMENTO A CGMOVING SRL PER DISTRIBUZIONE FONDI A BENEFICIARI - CIG. Z4E3365CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96115.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO. CIG: ZB8335B62E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>791.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI ATTRAVERSO FONDO DI EMERGENZA DI CUI AL D.M. 267/2020 - DECRETO "FRANCESCHINI BIS" - CIG Z1A3352E73; ZD03352E7B; Z043352E67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4602.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MONUMENTO AI CADUTI  - PIAZZA A. GALATO A CODIVERNO . CIG:  Z7033607C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GRAFICA E STAMPA LIBRETTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG Z6B3378CA4 - Z1B3378CA6 - Z9E3378CA9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1857.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI QUADRIENNIO 01.01.2022-31.12.2025 - CIG Z9A32EE6AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI DI VIGONZA. CIG: Z9E337026A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7281.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "ARCHITETTURE DIGITALI - CULTURA ON LIFE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21603.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO DI DIREZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59435.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2021/2023, ANNO 2021, PER RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. AMBITO TERRITORIALE: COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALLA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI -SCHEDA NORMA N. 75 IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA QUARTA ETA' CIG. 8880585A91 - NUMERO GARA 8263523</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI: IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE IDRAULICA (CUP E41B20000280004 - CIG 8785777C87)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI DI VIGONZA – RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG: Z9E337026A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER UN ANNO DEFIBRILLATORI PRESSO TEATRO E PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG. Z113385BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>799.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI  - CIG Z3C3345B02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1981.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA COVID-19  DI CUI ALLA D.G.R. 1106 DEL 30/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA COVID-19  DI CUI ALLA D.G.R. 442 DEL 07/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II - ANTICIPO DI SOMME SU INTERVENTO 'B' E LIQUIDAZIONE DIRETTA FATTURA PER SPESE GENERALI A FAVORE DI VIGONZA SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828 DEL 02.03.2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 A FAVORE DI TIM SPA (CIG Z8A27B1835)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO A GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' 2021 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ANPHA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>706.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG:  Z1933898C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE INFANZIA PARITARIE SETTEMBRE_DICEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>742.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA” - RESTAURO BARCHESSA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. CUP E42I20000000004 - CIG ZCE33887DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2720.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – AFFIDAMENTO INDAGINI INTEGRATIVE E MAPPATURA PER BONIFICA AMIANTO – CIG ZBF3386279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4928.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514/S.P. 46: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>459443.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLEGATI DETERMINAZIONE N. 947 DEL 20/10/2021 “LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 1106 DEL 30/07/2019”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 – MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 426 DI REG. DEL 12/5/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – LIQIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTURIA A  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CUP: E47H21002590004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI BENZINA SERVIZIO PEGASO - CIG. ZC1338F906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA STORICA PROPEDEUTICA AL PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA BARISONI A VIGONZA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG. N. Z84338CD21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLO SCOLO NEGRISIA, PER VIVIFICAZIONE LAGHETTO SITO NEL PARCO EX VILLA BETTANINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021  E SUCCESSIVI – PRAT. 0583IIC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>867.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” - RETTIFICA AFFIDAMENTO OPERE ACCESSORIE DI INFRASTRUTTURA VARCHI NELLE VIE MEUCCI- GARIBALDI E MARTIRI DELLA LIBERTA’ - CUP. E41E20000070004 - CIG: Z1D32EF5FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1578.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 A FAVORE DI FASTWEB SPA (FISSA) CIG ZDF29B90FB , TIM SPA (CIG ZA12AF8629 -  (ABBONAMENTI) E PACIFIC TELECOM SRL (FONIA A CONSUMO) - CIG ZCE2A59C17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO - AZIENDA ZERO L.R. 32/90 ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CARTA CONTROLLO CRONOTACHIGRAFI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA ASSESSORE MICHELA GIACOMONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 - GESTIONE BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMA NECESSITA' QUARTA EROGAZIONE SECONDA FASE D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 - ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASD JUNIORCAMP PER PROGETTO "DOPOSCUOLA JUMP" BUSA E PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE– CIG ZD533A3052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ACQUISTO FALDONI PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG Z8C33A43DD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z52339E9B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1826.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  DI “REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA S.P. 57 E VIA PARADISI IN LOCALITA’ PERAGA DI VIGONZA – CIG ZD23365624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6765.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI   PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIONCA – CIG Z4F339EFC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11138.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE FUORISTRADA IN USO AL GRUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE DEL BENE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE PER UFFICI/SERVIZI COMUNALI CIG ZEA33266CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI E VIOLAZIONI DEL C.D.S. OLTRE ALLA BANCA DATI ITER CIG.Z7A339EDA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1276.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA CONDOTTE RETE ACQUE METEORICHE. CIG: ZD533A663F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI AL 29/10/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER LA SCUOLA PRIMARIA "MARCONI" DI PIONCA DI VIGONZA - CIG ZE23353D23 - DITTA IDEA SERVICE SNC DI FAVARO G. &amp; C.-  C.F. 02012550279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO ABETE DI NATALE 2021.  CIG: Z0C33A921E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1872</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RECINZIONE ORTI SOCIALI. CIG: Z5333A9882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA BARISONI. INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL’ESECUZIONE DELLE INDAGINI E RILIEVI. CIG: Z7D33A76BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7869</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI E ARREDI PER AREE VERDI VIA BRUSTOLON. CIG: Z6133A84C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9713.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2021/22: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17926.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVA  CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO MANDATO N. 4700 DEL 18/10/2021 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASS. SBANDIU CON SEDE A VIGONZA C.F. 92252680282 PER IL PROGETTO SCOLASTICO: "LABORATORI DI TEATRO E RECITAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 63152 E N. 63154/2021- AFFIDAMENTO SERVIZI CAF CGIL NORDEST (CIG. Z9A301AF40) E CISL (ZA1301AF2D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE ACQUE DELLA TERGOLA - IMPEGNO DI SPESA PER UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITA' - DISSGEA - UFFICIO RICERCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER DELEGA ULSS 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>899069.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE “FESTA DELL'ALBERO 2021” - CIG Z8B33B5FEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI DI TERRENO E DELLA MATRICE NATURALE DEL TERRENO IN VIA PARADISI IDENTIFICATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO – AL FG. 16 - PARTT. 1555 - 51 - CIG N. Z4833B9863.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13999.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI”: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E47H21002590004 - CIG 8962637A05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>348669.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE CORONA D'ALLORO PER IL CIPPO DEDICATO AL MILITE IGNOTO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 7 NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA PER FINANZIAMENTO INIZIATIVA "SCUOLE SICURE" 2021/2022 CIG ZA433BD47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” CUP: E41E20000070004 - CIG: 8854454E94 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LOTTO “A”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO SERVIZIO PULITURA DIVISE CIG. Z0333AB4F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LO SPETTACOLO "JOSEFITO STREET CLOWN SHOW" IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ALBERO DEL 20 NOVEMBRE 2021 - TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE P.IVA-C.F. 00960200293 - CIG Z7033BFC64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS PADOVA - ATTIVITA' SVOLTA PRESSO CENTRO DIURNO I PRATI DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>438.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA 2021 MATERIALE TIPOGRAFICO -  CIG ZA13394A9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>909.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANTALONI DA MOTOCICLISTA CON PROTEZIONI CIG ZF533BFBF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1151.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA PIANTE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CIG Z4A33CC4F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1357.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI VIDEOMAKING E COMUNICAZIONE SOCIAL PER GIOVANI DAI 13 AI 17 ANNI - AFFIDAMENTO  E IMPEGNIO DI SPESA. CIG Z7633CAE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA FOSSI DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: Z6833C4C98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’OPERA DENOMINATA “VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - CIG Z9D339CCE8 – CUP E41B21006460004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13056.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DOTT. RICCARDO AMBROSINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DELLA SIG.RA MORENA FRANCESCHETTI, AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E PIATTAFORMA GESTIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI (CIG 89593555A2). IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE (CIG Z3133D02D8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SCULTURE IN LEGNO E SAGOME PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA "ACCENDIAMO L'ALBERO 2021".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL’ULSS 6 EUGANEA, ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3334</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E PIATTAFORMA GESTIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI (CIG 89593555A2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38876.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 -AGGIORNAMENTO OTTOBRE/NOVEMBRE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE, MATR. N. 167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA” - RESTAURO BARCHESSA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA – ESECUZIONE SCAVO STRATIGRAFICO.  CUP E42I20000000004 - CIG ZCE33887DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO GEOMETRICO DELLE AREE ESTERNE DI VILLA BARISONI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG. N. ZEE33C5E15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE PER VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG ZBB33BDAAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15390.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) – CIG Z9433D9525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE - C.F. 92167770285</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 18 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE - RARTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RIDEFINIZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 635 DEL 15/07/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTO URGENTE PROT. 41660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONI A DISTANZA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1197</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 2022/2023.  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: CACCO ALESSANDRO E ALBERTO N. Z1933DDDE2; CARRARO PAOLO N. Z8033DDD36; DANIELE LUCA N. Z3133DDD7D; LISSANDRO MICHELE E SIMONE N. ZC533DDE29; VETTOR GARDEN N. Z9F33DDDB9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA NEL CIMITERO COMUNALE DI PERAROLO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLINA FUNERARIA REP. N° 2534 DEL 15.09.2021.DETERMINAZIONE DELL’AREA DI SEDIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO INCROCI LUNGO LA S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA” (CUP E41B20001350004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE COLIBRÌ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZCD33DF9CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>753.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO FORNITURA POMPE DI CALORE REVERSIBILI ARIA-ACQUA – CUP E47E13000600007 - CIG 8949880A9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117747.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO SPORTELLO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIGITALIZZATA DEI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. IMPEGNO N. 62961. CIG. Z8932DDE42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE. SOMMA ATTRIBUITA NELLA'ANNO 2021 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2020 E DI IMPOSTA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: Z8F33E6A85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>470.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI CODIVERNO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 25^ EDIZIONE DEL PRESEPIO VIVENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CABLAGGIO TELEFONICO DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z7733E8C40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA BARISONI. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE. CIG: ZA033E80C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4182.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI DELLA RASSEGNA #TEMPOPRESENTE DA REALIZZARSI  DA NOVEMBRE 2021 A GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” DI CODIVERNO. RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROVAZIONE C.R.E.  CIG: Z75327E72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - PERIODO DA SETTEMBRE 2020 A GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: Z0533F123E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DA VIGONZA SVILUPPO SPA A COMUNE DI VIGONZA DELLE AREE DI VIA ARRIGONI (CIG ZF733F5182)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3501.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SITI CIMITERIALI. SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI SISTEMI DI APERTURA AUTOMATICA . CIG: Z5C33ECF7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO VOLONTARI SERVIZIO PEGASO - CIG. Z8033EEFBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>799.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO/CULTURALE ALLA COOPERATIVA ORIZZONTI FINO AL 31/07/2022 (CIG Z0C29B8922). APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10495.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CADONEGHE NEI COMUNI DI CADONEGHE E VIGONZA – 1° STRALCIO: EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO 3° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA DIAZ: APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. CUP E41B19000400004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA  CONCESSIONE IDRAULICA SULLO SCOLO NEGRIZIA – REALIZZAZIONE MARCIAPEDE INCROCIO VIE CAMPOLINO E GERLA  POS. N. 733/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PERAGA, PIONCA, BUSA E PERAROLO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI VIGONZA E CODIVERNO PER IL PROGETTO DI CONTINUITA' - DITTA MICHIELOTTO BUS SRL - P.I. 02030630285 - CIG Z3B33F9F47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>462</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI DI VIGONZA – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STAFFATURA AGGIUNTIVA PER IL SUPPORTO ED ANCORAGGIO DEI CANETSRI. CIG: Z9E337026A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1878.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA TEATRO QUIRINO DE GIORGIO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO SCUOLA BIBLIOTECA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CIG Z593401E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1023</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM  – 7 HOST (CIG Z9034032B5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1451.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI E MOMENTO CONVIVIALE PER VOLONTARI SERVIZIO TRASPORTO PEGASO. CIG. Z8933F69C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE" ANNO 2021/2022. CIG. ZE133F9619. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI E CON ANTICIPO ECONOMATO - ESERCIZI 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. FORNITURA DI FERRAMENTA PER ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI APERTURA PER L’AUMENTO DELL’AERAZIONE DEI LOCALI DELLA PALESTRA DI CODIVERNO.  CIG:  Z773404E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6685.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA FOSSI DI PERTINENZA COMUNALE.  CIG. N. ZA533F9F6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO MARCA DA BOLLO VERSATA ERRONEAMENTE TRAMITE PAGO-PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG Z41340A5B3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA UTENZA SIM M2M DA INSTALLARE SUL VARCO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA TELO IN PVC PER STAGIONE TEATRALE 2021/22. CIG. Z733407E3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI FERROSO PER IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG: ZA03408284</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM  – 7 HOST (CIG Z9034032B5). INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG Z4830ECBD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIMESTRALE AL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE NUMERO MATRICOLA 5TM2473 PER IL BIENNIO 2022-23. CIG: Z4D340F75F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1383.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO E LOCALI ACCESSORI DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – CIG ZCB307E317.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3257.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI TEATRO E SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG:  Z553410F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PREVISTE NELL’INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 318 DEL 25.3.2021 A SEGUITO DELLA REDAZIONE DELLE VARIANTI N. 18 E N. 19 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DERIVANTE DALL'INCASSO DEL MERCATINO DEL LIBRO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 21 ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO, ACCERTAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE PERIODO 01.04.2021 – 31.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DELLA SPERANZA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “1 LIBRO 1 EURO”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA E DELL’ASSOCIAZIONE ACAREF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO SEGANTINI LORIGIOLA. AFFIDAMENTO. CIG Z983415DF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL GRUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: Z8033838FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5636.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: E42B2000050002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI STRA PER IL COMANDO A TEMPO PARZIALE DI 18 ORE SETTIMANALI DELL’ARCH. STEFANO NEGRATO PER IL PERIODO 01.11.2020 – 30.04.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI TEATRO E SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG:  Z553410F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, DETERGENTI E PRODOTTI MONOUSO - CIG Z4533E2783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1579.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI CON PAGAMENTO A MEZZO CASSA SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI ANNI 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "L'INSOLITO NATALE DEL BORGO - ACCENDIAMO L'ALBERO DAL 5 ALL'8 DICEMBRE 2021 IN PIAZZA ZANELLA   E APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG  ZB1341F3D5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG Z6B3422694</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA ECOCENTRO RFI - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34130.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE 2021 – CIG ZED33F13FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39955</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. CUP E47H21002590004 - CIG 8962637A05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273671.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER LE PROGRESSIONI VERTICALI  ANNO 2021 E REINQUADRAMENTO DEL  PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2021. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE A CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) BALLA AMARILDO, 2) BORTOT MICHELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SITI CIMITERIALI. FORNITURA ESSENZE E PIANTUMAZIONI PER IL CIMITERO DI PERAROLO. CIG: Z8034247B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 60253/2021 E N. 60254/2022 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE CON EDUCATORE DI SOSTEGNO. CIG. 8165184AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8567</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2021. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 ED IMPEGNO ANNO 2022 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14301</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI DI OTTOBRE 2021: RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17226.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG Z9F3431133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA N. 1199/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>701.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 36 ^ MARCIA QUATTRO PASSI DRIO AL TERGOLA DEL 6 GENNAIO 2022 E APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SIG. FABIO BONOMO E SIG. SEBASTIANO CECCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23108</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DEL RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO DEL CASONE ALL'ASD CENTRO VOLTEGGIO I PRATI ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIMITE CATASTALE LUNGO VIA ZANON E VIA SPAGNA A SEGUITO TRASFORMAZIONE URBANISTICA - PRESA D'ATTO FRAZIONAMENTO CATASTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGETTO SCOLASTICO "RETE SICURA" E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) CON SEDE IN PADOVA P.ZZA CAPITANIATO, 3 – CF 80006480281 - P.IVA 00742430283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "I VIGONAUTI: PERCORSO GUIDATO ALLA SCOPERTA DI VIGONZA". CIG. ZA7342ED1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE E.T.R.A. PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E FOGNIARIO PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VASCHE DI FITODEPURAZIONE PIAZZA ZANELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3927.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CIG: ZDC343C175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO. CIG Z1D34293F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6239.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA DGR N. 442/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA IN OCCASIONE CONCERTO DEL 12 DICEMBRE 2021 – CIG Z543444571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA OTTOBRE/DICEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI PERAROLO SAN VITO AFFIDAMENTO FORNITURA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA CIG:Z453429CC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TARGHE PERSONALIZZATE PER VOLONTARI SERVIZIO PEGASO. CIG. Z0B3442FCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>753.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI DI VIGONZA – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STAFFATURA AGGIUNTIVA PER IL SUPPORTO ED ANCORAGGIO DEI CANETSRI -  IDONEITÀ STATICA PER SUPPORTI CANESTRI E QUADRO SVEDESE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIGONZA. INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZC6343CC32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA. MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2337.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI A SEGUITO INTERVENTI PRESSO UFFICI COMUNALI (CIG ZDD34420D5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2354.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2021 ED IMPEGNO 2022 - ACCOGLIENZA PROT. 39299/II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8652.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. ANNO 2021.  CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. - CIG. N.  878407934E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DA PARTE DEI CITTADINI E SIGILLO ELETTRONICO CIG ZD433ECB8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25846.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA CAMPOLINO – AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: E47H21002590004 - CIG: ZCA3424DE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29959.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIMITE CATASTALE LUNGO VIA ZANON E VIA SPAGNA A SEGUITO TRASFORMAZIONE URBANISTICA - PRESA D'ATTO FRAZIONAMENTO CATASTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SISTEMA DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA LIVETICKET PER IL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1740.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER IMPIANTI SPORTVI COMUNALI. CIG. Z2534470A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5389.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER CONRTIBUTI DA AUSA PER EMERGENZE ALIMENTARI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA ANNUALITA' 2021_2022_2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. CUP E41B19000650002 - CIG Z473449547.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3958.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BATTERIA AUTTOMEZZO ELETTRICO RENAULT ZOE LIFE TARGA FT 238 WK -  IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ANNO 2022 CIG  Z5D27AC772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DETERSIVO PER LAVATRICE E SALVIETTE PER OPERATRCI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CIG Z9F3446F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>394.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, SU MAGGIOR GETTITO RISCOSSO NELL'ANNO 2020 A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17418.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO PUBBLICO DI UN’AREA PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO EDICOLA PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI IN PIAZZA VINICIO DALLA VECCHIA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE CIMITERI COMUNALI ALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SRL. CIG: Z9E344F73E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER EMERGENZA DA COVID-19 - CIG Z4533E2783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FACCHINAGGIO CONNESSI AD ATTIVITA’ DI GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEA344F23C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z63344EA48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2596.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INSTALLAZIONE SISTEMI DI AERAZIONE ALLE FINESTRE IMMOBILI COMUNALI .  CIG:  Z46345882A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER UTENZE SCUOLE PRIMARIE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBD3456787)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ESERCIZI 2022 E 2023: IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE  PENSILINE STRADALI. OPERE DI FONDAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI”.  CIG. N. Z523426B56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ AL COMUNE DI DOLIANOVA PROVINCIA SUD SARDEGNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA ARZU CASSANDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTRZZATURA D'UFFICIO. CIG. Z143456037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>267.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE Z493463975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO DP174HG. CIG:  Z7F3463853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTO DI N° 10  PANNELLI PARAFIATO CIG:  Z3634520D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA E DELL'INFORMAGIOVANI - CIG ZD7345CBAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2194.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2022 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER NUOVA AGENTE POLIZIA LOCALE Z5F3463A7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ALL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z313463107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DI ALCUNI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG Z55345DC9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5049</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI E ARREDI PER AREE VERDI VIA DON MASETTO. CIG: Z4434579E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5233.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183362.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO IV° TRIMESTRE PERIODO 01.10.2021-15.12.2021 E RESTITUZIONE FONDO CASSA 2021 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE QDG ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME IN ALLEGRIA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ATTIVITA’ RELATIVA ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN SERVIZIO DI AMBULANZA PER LA MANIFESTAZIONE "QUATTRO PASSI DRIO AL TERGOLA"  - CIG Z33346A05C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI TRINCIA ARGINI DELLA TRATTRICE AGRICOLA LS PLUS 70 TARGATA AJE474. CIG: Z6D345D945</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1721.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021 - FINE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE  PENSILINE STRADALI. IMPEGNO SOMME PER PROGETTAZIONE”.  CIG. N. Z5934696FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO MICROFONICO PER IL TEATRO QUIRINO DI GIORGIO.  CIG:  Z2E34647C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4643.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI DEL TEATRO QUIRINO DI GIORGIO. CIG. N. ZC7346BA86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5356.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA STRADALE DEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI BARBARIGA. CIG. N. Z183461D8B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI E ARREDI PER AREE VERDI VIA SANTA LUCIA E VIA BUONARROTI. CIG: ZED34665A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI “LOTTO A” - CUP. E41E20000070004 - CIG: 8854454E94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA ITAC S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LE INDAGINI PROVE E SONDAGGI STRUTTURALI  DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA  A. MANTEGNA DI PERAROLO. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO DI EDIFICIO COMUNALE. CIG: Z4333BB860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2818.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI. CIG: ZDC347AC7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5796.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI RIVELATORI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z0634768FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9812.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE . CIG. N. ZB5346AAE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – ANNO 2021.  CIG: Z0A346C946</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATICCIA PER AREA SCENICA DEL PALCO DEL TEATRO QUIRINO DI GIORGIO. CIG: Z4434542E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ASFALTATURA DELLA VIA 4CA’ IN FRAZIONE DI CODIVERNO.  CIG. N. ZAE3471BB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MIGLIORAMENTO INCROCI LUNGO LA S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA" (CUP E41B20001350004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119029.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E MISSIONI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - CUP E41B21006460004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2021 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMAINTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO EMERGENZA DGR 442/2020 - CONTRIBUTI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO N. 16432 - CONTRIBUTO DA R.V. PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2020 L.R. 32/90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TRIENNALE SERVIZIO DI EROGAZIONE BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG Z9F3431133: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FISSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A TRE GIORNATE DI STUDIO FORMATIVE, DA PARTE DEL PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L’IMPRESA DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNI 2022 E 2023. C.I.G. ZA7347F66F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01 LUGLIO 2021 AL 30 NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3401.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  MANICHETTE E RACCORDI IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZA8345D786</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3502.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO VRV DELLA SEDE MUNICIPALE - CIG. Z15346F56B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALE A PALCHETTO PER CIMITERI COMUNALI. CIG:  Z71347D736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8143.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ELETTRICI  DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E DI ADEGUAMENTO DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE E DELLE MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS  SARS-COV-2 .CIG: Z11345B4B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14874.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DI UN INNOVATIVO CICLO DELL’ACQUA, APPLICATO AGLI IMMOBILI RICOMPRESI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’” - CIG ZB23478E87  CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE DI VIA MARCO POLO A BUSA DI VIGONZA.  CIG: ZD5345C542</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19961.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO-2022 - CIG ZAF347EEC9. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20908.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA ZANELLA REALIZZATA CON SISTEMA DRENANTE. CIG  ZA8345CFAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36804.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE E FOGNATURA  LUNGO VIA TREVISAN: APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE N. 2 ALLA CONVENZIONE DEL 10.02.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOGNATURA E PISTA CICLABILE NELLE VIE ARRIGONI E PRATI: APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE ALLA CONVENZIONE DEL 28.01.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERRENI SITI IN VIA ARRIGONI DALLA SOCIETÀ VIGONZA SVILUPPO SPA - ACQUISIZIONE NELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE UTENZA DENAT CONTROLLO TARGHE DA CONSIP 7 A CONSIP 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCERTAMENTI PER RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SPAZI,  LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CAUSA COVID-19 PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 E PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (CIG Z21319E293). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALIBRI CON LOGO DEL COMUNE – CIG Z5D3483DAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE - CIG: Z8B3482BAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>697.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL: UTENZE CASTELLO DEI DA PERAGA E UFFICI TECNICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA E POSA TENDALINO IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z70345D919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2598.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROT. 35840/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6828.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. CUP E41B21006470004 – CIG Z123480629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7661.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RETE ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO SAN VITO.  CIG. N.  Z1A348317F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI DI RETE 2022 DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATTE E PROGETTO BIBLIONET 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58876</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DEL COSTO DEL GAS NATURALE ANNO 2021 - GLOBAL POWER CIG:8590766C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONSENSO TRASFERIMENTO A TERZI ONERI DI ATTUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE. PDC CONVENZIONATO “F.LLI BOZZA S.A.S.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA LICENZE VMWARE CIG ZB1339C688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4164</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II°DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' -INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO–AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCALDASALVIETTE ELETTRICHE –CUP E47E13000600007- CIG ZDA33E8F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5494.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z8F348AC37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8352.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N. 2 PENSILINE PORTABICICLETTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CIG: Z1D3486E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2022 CIG.ZE034865E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17468.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO BUONO LIBRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17911.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI E PER LA RICHIESTA DI INCENTIVO CONTO TERMICO PER: “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI A VIGONZA”. CUP E48I21000170005. CIG: ZFA3488567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20554.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM, CANNE FUMARIE E FINESTRE CON FIBRE DI AMIANTO – CIG 8885802BC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA FACCIATA PRINCIPALE SEDE MUNICIPALE - APPROVAZIONE PROGETTO  ESECUTIVO DI UNICO LIVELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25201</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI TRANSAZIONE COMUNE/DUE EFFE PROJECT S.R.L.  ATTO RICOGNITIVO FINALE E IMPEGNO SOMME PER CONGUAGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86637.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA ALLA DITTA SERENISSIMA DISTRIBUZIONE SRL PER CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA - ACCOGLIENZA DI NUUMERO DUE PERSONE IN ASILO NOTTURNO PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARIFFE SAD 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA MOLINO– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z613492C06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3045.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERSO I RICORSI LEGALI AVANTI AL T.A.R. VENETO PROT. N. 42272/2021 E 44991/2021. INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7374.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DALLA VECCHIA A PERAROLO – AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CIG Z1F3492DD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2021: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13865.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTO PER ACCERTAMENTO TRIDIMENSIONALE DI INCIDENTI STRADALI CIG. Z63348677D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14274</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 - VENETO DA GIUGNO 2021 A MAGGIO 2022 PER DODICI MESI - CIG 830289340E - CIG DERIVATO 8665549D3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI: IMPEGNO DI SPESA - CUP E41B21006470004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192338.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI A VIGONZA”. CUP E48I21000170005 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404445.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. INTEGRAZIONE. CIG: Z0533F123E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DALLA VECCHIA A PERAROLO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70118.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA -ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL GRUPPO MOTOPOMPA DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZCF349F446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 45 Q.LI DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: Z33349CD2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7398.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI VILLA BETTANINI – 1° STRALCIO” - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER ESECUZIONE SCAVO STRATIGRAFICO - CUP L80010350280202000003 - CIG Z3534A00B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7442</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE DI MUNICIPIO E TEATRO Q. DE GIORGIO. CIG: Z44349BD29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17671.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’” – IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 110/2021, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI INARCASSA A SEGUITO CHIUSURA SOCIETA’ VIGONZA SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432613.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – AGGIORNAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADEMPIMENTO RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DEL RISCHIO CIBERNETICO TRAMITE IL “TOOL DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CYBER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA - ANNO  2022 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA – ANNO  2022 E SEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’ATTREZZATURA DEL PERSONALE ESTERNO. CIG: Z6E34A3B32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2943</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE ALBERI ED INTERVENTO DI BIOPROTEZIONE ALBERO PRESSO PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA” - CIG Z6F34A349A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3111</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE NEL LOCALE CED DELLA SEDE MUNICIPALE - CIG. ZF734A4F74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4819</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI – CIG Z3F34A460F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9896.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI CIG ZAD34734F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11943.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. VARIAZIONE EX ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT.C). D.LGS. 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA TECNICA – ANNO 2022 E SEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: PRORGA DEL TERMINE CONTRATTUALE PER ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELECOMANDO PER REGISTRAZIONE MESSAGGI IN DOTAZIONE AL GRUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: ZBC34A30D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL’ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZD034A9070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2144.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. CUP E41B19000650002 – CIG Z0E34A8168.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IN MISURA CORRISPONDENTE ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ O CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE AZIENDE DI VIGONZA  CHE HANNO MAGGIORMENTE SUBITO SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 29.12.2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8865.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI VILLA BETTANINI – 1° STRALCIO” - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER INDAGINE ARCHEOLOGICA STRATIGRAFICA - CIG ZF134A7413.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15323.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'INTROITO DALLA PREFETTURA – UTG DI PADOVA PER PROGETTO“SCUOLE SICURE 2021/2022”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IMU E TASI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 - CIG Z3334A72DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO NATATORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO A CAUSA EMERGENZA COVID.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP E49J21021560004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2021 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZE934AE793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10807.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E REDAZIONE DI ATTIVITA’ SPECIALISTICHE NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTE SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE NEGLI AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CIG ZA534AE3F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48264.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 138.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTRIBUTO BUONO LIBRI DOMANDA ID 1183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 - GESTIONE BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMA NECESSITÀ - QUINTA EROGAZIONE SECONDA FASE. D.L. N. 154 DEL 23/11/2020. ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2000. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>: VOLUME “LA PANDEMIA DA AZZARDO”. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 10 COPIE – CIG Z4E34C15F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.C.R.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2022 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE BPA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100” DELLA DIPENDENTE SIG.RA FIORELLA VERGERIO  – DECORRENZA 01.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ PER ATTIVITÀ ED EVENTI DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISOLUZIONE DELLA CRITICITÀ IDRAULICA IN LOCALITÀ SAN VITO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2017 (CODICE TRIBUTO 9001 ANNO 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ULSS N. 6 EUGANEA DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO DIURNO 'LE MERIDIANE' – ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2022 E ANNUALITA’ SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°:  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E41B21006470004 - CIG 9067395B0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCI LUNGO LA S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E41B20001350004 - CIG 9065788CEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E48I21000170005 - CIG 9066960417.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE E ABBONAMENTO A RIVISTA ONLINE PER MESSI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE: APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. CUP E41B2000050002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>852.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO "NEGLI OCCHI DI SARA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL 27/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1246.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL TEATRO Q. DE GIORGIO PER L'ANNO 2022-2023.-  CIG Z0D34CECCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2430.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO AGGIORNAMENTO PROGETTO AREE ESTERNE - CUP E47E13000600007 – CIG ZF034C8738.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13322.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022.  DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DETERMINAZIONE MODALITA' D'APPALTO. CIG. Z20349D0DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24309.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. 90621090EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48706.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87204.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SPETTANTI PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113761.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI UNO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  906868539B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO PER MARCHE DA BOLLO VERSATO ERRONEAMENTE CON PAGOPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” - CUP E49J21021560004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE ACCORDO QUADRO DI CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 1" CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 78413327DD IMPEGNI DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO OPERE DI FINITURA - CIG ZAA34D4727.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15665.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA N. 65093/2021 ASSUNTO CON DETERMINA N. 635 DEL 15/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PROGETTO LIBRELLULA ESTATE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG Z103404818.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DI STUDIO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA IN FASE DI PRECONTENZIOSO. – ALIENAZIONE TERRENO VIA C. BATTISTI – CIG Z432E51B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3073.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PSESA PER PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA - ANNO 2022 PROT. 35171/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3899.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA - ANNO 2022 PROT. 16082/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5852</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA - ANNO 2022 PROT. 18608/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6953.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA ANNO 2022 - PROT. 34559/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7570.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI UNO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  906868539B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP S.P.A."FUEL CARD 2" LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ED INIZIATIVE VARIE DEI SERVIZI SOCIALI - PERIODO FEBBRAIO 2022/NOVEMBRE 2024 (CIG QUADRO 8742764516 - CIG DERIVATO 9068893F3D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99486.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA/PIANIGA - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO AUTO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CIG.Z3F34DEF63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. IMPEGNO SOMME PER ANNO 2022. CIG. N.  8120460F91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21711.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  906843012D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183371.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO ECONOMALE PER COPIA CONFORME ATTO DI STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2022 CIG. N. ZAA34D86E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  SU "LE NOVITÀ 2022 NELLA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - 18.02.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER MODIFCA CONTRATTO  LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BONAVENTURA DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI DEMOGRAFICI: IMPEGNI DI SPESA TERZO - QUARTO E QUOTA PARTE QUINTO ANNO CONTRATTUALE - CIG QUADRO 7310162883 CIG DERIVATO Z9027DB295</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1332.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI URP-PROTOCOLLO: IMPEGNI DI SPESA TERZO-QUARTO E QUOTA PARTE QUINTO ANNO CONTRATTUALE - CIG DERIVATO Z48293BA71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1461.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SEGRETERIA: IMPEGNI DI SPESA TERZO - QUARTO E QUOTA PARTE QUINTO ANNO CONTRATTUALE - CIG QUADRO 7310162883 - CIG DERIVATO ZF727D7810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1467.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2022 - CIG. N.  Z3734E95DF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2022 - CIG. N.  ZAA34D4727 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE DIPENDENTE: SIG.RA  MANUELA  POLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z2C34EA19D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA: APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  E DOCUMENTAZIONE TECNICA- CUP E49J21021560004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PENSILINE DI ATTESA FERMATA AUTOBUS E ARREDO URBANO IN CAMBIO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DI SPAZI PUBBLICITARI – PERIODO DI AFFIDAMENTO ANNI 9 (NOVE) – APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRADALI  E TELEPASS ANNO 2022 AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2022 - D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA MINIALLOGGI CENTRO DIURNO N. 4/A E 4/F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P.- PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO A FAVORE DI ABACO SPA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  PERSONALE  SETTORE CULTURA  A CORSO DI FORMAZIONE (WEBINAR) DELLA FORMEL SRLI  SU  "LE REGOLE DEL CERIMONIALE"  - 10.02.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE PROVENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO CON FORMEL SRL- FORMAZIONE ENTI PUBBLICI  -  PER N. 5 GIORNATE FORMATIVE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2022 - CIG. N. Z8234E967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI SERVIZI CULTURALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO” LOTTO 6 - CIG QUADRO 8457690295 - CIG DERIVATO Z5934F3DDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE. CIG Z6334F03C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3552.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. RINNOVO DI UN ANNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 51 DEL 19/01/22. ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 34559/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>547.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO "AZIANI AL CENTRO 2021. RIPARTIAMO INSIEME"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2022 E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DELLA SIG.RA LUISA BACCIOLO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E ASSISTENZA LICENZE DRAFTSIGHT ANNO 2022 CIG ZD634EC0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ARREDI A SEGUITO INTERVENTI PRESSO UFFICI COMUNALI (CIG ZF34F7B16)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4543.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2022”.AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  Z1434F9334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA PER L'ANNO 2021 E IMPEGNO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9055.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATR. N. 83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TERZO ANNO CONTRATTUALE PER ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCHE DATI SISTEMA "PA LEGGI D'ITALIA" CIG Z1B2F7F7E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ASSISTENZA ECONOMICA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 24 GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3323.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE, PER L’ESERCIZIO 2021, E DELLE BANCHE DATI DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO – CIGZEC34FECCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO MANDATO N. 206 DEL 14/01/2022 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14443.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022” MEDIANTE T.D. SUL MEPA. CIG. N.  Z20349D0DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23521.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DENOMINATO “UFFICIO CASA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) PER GLI ONERI DI GESTIONE DELLE CONVENZIONI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU FABBRICATI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA SPESA DI GESTIONE FORNITURE ENERGIA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI - ANNO 2022 – CIG Z8034EDC88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2020/2021 - 2021/2022 - PERIODI: SETTEMBRE-DICEMBRE 2020,  GENNAIO-GIUGNO 2021, SETTEMBRE 2021-17 GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL IL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C E DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOVEICOLO ELETTRICO TARGATI FT238WK. CIG: Z01350A67F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA LOCALE SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIVICO 5 INT 2 DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CIG ZB63506978</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL’UFFICIO AMBIENTE. CIG: Z95350BEB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>959.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: Z723505A15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1056.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE DI VIA ARRIGONI 1. CIG: Z7434F5CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA-SUE-SUAP. CIG: Z3C34F6619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1938.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCO. ANNO 2022. CIG ZEF35047CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. CIG: ZBB350B169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8999.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA E ASSEGNAZIONE SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’EX AGENZIA DEI SEGRETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE GENS EUGANEA APS ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CONSUMI DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ADEGUAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ERRATO DUPLICE VERSAMENTO IMPORTO PER MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI M.T.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ARREDI A SEGUITO INTERVENTI PRESSO UFFICI COMUNALI (CIG ZDD34420D5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA SERRATURA DI SICUREZZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE. CIG: Z8C350D7BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: Z1F350CB04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA SPESE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTO GIUDIZIARIO DI PADOVA E CONSELVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARCHIVIO (CIG ZE33511665)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 03.02.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DOTT.SSA FEDERICA PAGLIALUNGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CAPO SETTORE CULTURALE AL WEBINAR FORMATIVO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE - 17.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – AFFIDAMENTO ULTERIORI INDAGINI PER MAPPATURA PER BONIFICA AMIANTO – CIG ZE33512615 – CUP E43F19000030002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>361.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE DESCRITTIVE DELLE STATUE POSIZIONATE NEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – CIG ZF23514C71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>667.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI 2022 A SERVIZI BANCHE DATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19412.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI DUE AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI CON TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE DEI BENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS  ANNO 2021 - GLOBAL POWER CIG: 8590766C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI E CARTELLE PER RICONDIZIONOAMENTO MATERIALI ARCHIVIO COMUNALE (CIG ZD4351D090)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “LE MARGHERITE” IN COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>992</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VENICE AMBITEC SCARL PER IL SERVIZIO INDIFFERIBILE DI  TRATTAMENTO PREVENTIVO ENDOTERAPICO  CONTRO LA   PROCESSIONARIA DELLE  CONIFERE. CIG  Z23351E969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1482.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z49351CB74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2522.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE – CIG Z1E3262C17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2553.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ADEGUAMENTO DISPOSITIVI.  CIG: Z0D351AF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2715.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE MESE DI FEBBARIO 2022 CONTRATTO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 78413327DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2984.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3435</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2022 - CIG. N.  ZEA3514A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2022 - CIG. N.  Z2735149B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022” MEDIANTE T.D. SUL MEPA. CIG. N. 90621090EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40109.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA SALA CONSILAIRE AL GRUPPO POLITICO VIGONZA VIVA IL 12/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 179.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BUSA E DEL CAPOLINEA EST DEL SIR 2  - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 41 DELLA PROROGA DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI BELENE PER L’ANNO 2022. CIG ZA6352158B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA #TEMPOPRESENTE - STAGIONE TEATRALE 2021/22 - FEBBRAIO-GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL MERO ERRORE MATERIALE NELL’INDICAZIONE DEL CIG RIPORTATO  NELLA DETERMINAZIONE N. 75 DEL 24.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA ITAC S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI - RETTIFICA DETERMINA N. 152</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2022 - GLOBAL POWER CIG: 91007364ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99221</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI” PER LA DURATA DI ANNI UNO MEDIANTE T.D. SUL MEPA. CIG. N. 906868539B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24577.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI VASCHETTE RECUPERO POLVERE DI TONER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 65/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA TERGOLA PER L'ACQUISTO DI UNA LAVASCIUGA PER LA PALESTRA DI CODIVERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2022".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA ASPETTI ARCHITETTONICI ED ACUSTICI. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z6E353150F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2241.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PELLICOLE DI PROTEZIONE SOLARE PER LE PORTE E FINESTRE DELLA BIBLIOTECA.  CIG:  Z883535FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2851.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA STRADALE DEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI BARBARIGA. MIGLIORIA TECNICA. CIG. N. Z183461D8B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2943.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24544.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 442 DEL 7/04/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE ACCOGLIENZA IN ASILO NOTTURNO DI PADOVA PER N. UNA PERSONA DAL 20 FEBBRAIO AL 19 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "SPORTELLO IMMIGRATI" ANNUALITA' 2022 E 2023. CIG. Z4B35362E3. AFFIDAMENTO A CGIL CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI PADOVA. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE OPERAZIONI DI SCAVO - CUP E47E13000600007 – CIG Z4235313FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5081.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI A.S. 2021/22 -  CAUSA IL MAGGIOR NUMERO DI TRASPORTI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021 - PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO DAGLI INCARICATI ALLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO. CIG ZA835418D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. TAM TEATROMUSICA PER GESTIONE TECNICA DEL TEATRO DA GENNAIO AD AGOSTO 2022 - CIG Z9C29AD25C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9117.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA “H. MATISSE” DI BUSA - CIG ZAF3532C76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11609.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA USO CANTIERE PER ALIMENTAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA – CUP E49J21021560004 – CIG Z1734F98EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO CREAZIONE NUOVI CAPITOLI I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE 2021: RETTIFICA PER ATTRIBUZIONE CUP H29J21003960007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BANDO ANNO 2019 LR 9/2002. LIQUIDAZIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2021 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER NOLEGGIO BATTERIA AUTOMEZZO ELETTRICO RENAULT ZOE LIFE TARGA FT 238 WK -  IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024 CIG  Z5D27AC772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2607</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SOSPENSIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA (ART. 1, COMMA  4, D.L.  1/2022) DIPENDENTE MATRICOLA N. 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE COPERNICO PAGHE CIG Z39353A1B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1134.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA: AFFIDAMENTO PROVE PENTROMETRICHE STATICHE. CIG Z17354B5D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE B/N PER UFFICIO ELETTORALE: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 -  LOTTO 2 - CIG QUADRO 845762903F - CIG DERIVATO Z7F354D8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1603.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “A - RESTAURO EDIFICI DEL BORGO RURALE PER ALLOGGI SOVVENZIONATI E SERVIZI, 3° STRALCIO” – INCARICO DI AGGIORNAMENTO ELABORATI TECNICI DEL PROGETTO STRUTTURALE. CUP E44C04000000005 – CIG Z8E353E4B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2410.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB CIG ZF43547EB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER I CANONI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2023-2024. CIG: Z923540C09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A SUPPORTO DELL’EDIFICIO “SCUOLA PRIMARIA BONAVENTURA DA PERAGA” E PROGETTAZIONE DELLA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA. CUP E49J21021560004 – CIG Z763548007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49483.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2022 -AGGIORNAMENTO FEBBRAIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A E-DISTRIBUZIONE DI SPESE PREVENTIVO PER ELIMINAZIONE SOSTEGNO DI UNA LINEA ELETTRICA AEREA IN VIA LIVENZA.  CUP: E47H20000020004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD VOLTEGGIO I PRATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA DEL MONDO A LIPSIA (GERMANIA) DAL 06 AL 10 APRILE 2022 CON IL PROPRIO ATLETA VIGONTINO DAVIDE ZANELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI  GRAFICA E STAMPA PER MOSTRA DI ARCHIVIO COMUNALE – CIG Z9A3551CCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512-D CIG ZC3354EB10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4474.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIOSITO IN VIA PARADISI N. 4B - VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CCIAA "UNA LUCE PER NATALE": RETTIFICA DETERMINAZIONI PER APPOSIZIONE CUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE  2021 E GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM E FASTWEB PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE E FISSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI PER EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” MEDIANTE T.D. SUL MEPA. CUP E49J21021560004 – CIG 9078859F71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168675.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL  BANDO DI CONCORSO PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA AI FINI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 1 LETT. D), DEL DLGS 22.01.2004 N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CAPITOLI DI ENTRATA DELLA MEDESIMA CATEGORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 (SOSTEGNI BIS ART. 73) EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. AFFIDAMENTI DI SERVIZI A CGMOVING SRL - CIG.Z4E3365CB9 E LAESSE SCS CIG.Z6C3543AA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SBANDIU CF 92252680282 - PER SALDO PROGETTO SCOLASTICO: "LABORATORI DI TEATRO E RECITAZIONE" A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE DI ELABORATI GRAFICI E PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI UFFICI LL.PP. CIG:Z9A3559B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1196.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA - DISSGEA - UFFICIO RICERCA - C.F. 8000648281 - PER SALDO PROGETTO SCOLASTICO: "LE ACQUE DELLA TERGOLA" A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CATASTO ENTI DITTA CAR-TECH CIG Z353556887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "BONIFICA AMBIENTALE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA" - CUP E49J22001620006 - CIG: 9109742CE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162418.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 210-23/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A3550516</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA E  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ED ENEL ENERGIA SPA A SEGUITO CREAZIONE DI NUOVI CAPITOLI IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA TELELASER TRUCAM CIG ZC23554BDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4798.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DEL SERVIZIO IDRICO PER ALIMENTAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA – CUP E49J21021560004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7714.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ASSUNZIONE DEL SIG. LORENZO CINQUEPALMI, ESECUTORE TECNICO - OPERAIO, CAT. B1, POS. ECON. B1 E CONCESSIONE DI COMANDO TEMPORANEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRO ADESIVO PER I TAPPETI PER LA DANZA PROGETTO “A TUTTOTONDO DANZA” – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C3563B41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>186.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI CON IL PROGETTO 3L. N. 1/2022. CIG:  ZF735633CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1521.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PREVISIONALE PER PRENOTAZIONE GAZEBI PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA VIGILANZA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA 8 MARZO "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER SOFTWARE  DI GESTIONE DELLE RICHIESTE ON LINE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z763569276 - PROJECT SRL  C.F. 01239400301</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” - PRESA D’ATTO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI LAVORI “LOTTO B” - CUP. E41E20000070004 - CIG: 8855886C4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPERIMENTALE DI PARTECIPAZIONE  SOCIALE MEDIANTE  L’ATTIVITA’ DI “NORDIC WALKING”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ATTIVITA’ DIFENSIVA – CIG ZA83565F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3995.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – ALLESTIMENTO PLESSO PREFABBRICATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA.  CIG: Z4F3565010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” - AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASLOCO DELL’ATTVITA’ DIDATTICA NELLA STRUTTURA PREFABBRICATA. CUP E49J21021560004 – CIG Z3B3566620.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ALL'ABITARE PERIODO DA MARZO 2022 A DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG. Z61355E524. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5817</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA AL BILANCIO 2022/2024 ANNI 2023 E 2024 A SEGUITO CREAZIONE NUOVI CAPITOLI IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE DELLA SALA POLIVALENTE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA A CGIL PADOVA – ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LIS ANNUALITA' 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO YA544AE. CIG: ZB2356BC20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>866.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE FONDAZIONE – CUP_E43F19000030002 - CIG 8935114155.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REFUSIONE SPESE LEGALI - ANNO 2022 - RIGETTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO INTERPOSTO DALLA "CANALETTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTO MINIALLOGGIO N. 4/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I.: MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID 19 - CIG Z9A3556656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>879</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO DENOMINATO:"PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA STRADA BIANCA NELLA ZONA DELLA PASSERELLA SUL TERGOLA DI VIA LIVENZA. CIG: Z91356FACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI INTEGRATI EXTRAURBANO/URBANO BUSITALIA/MOM. ANNUALITA' 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 18/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CONSUMI GENNAIO 2022 E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA, RIFACIMENTO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LE VIE ARRIGONI E PRATI IN COMUNE DI VIGONZA – COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA PRATI (P1091S1) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA SULLA S.R. 514 ALL’INCROCIO CON VIA ANDREON PREVISTA NEL P.U.A. “IMAGIN” RELATIVO ALLA CITATA ZONA RESIDENZIALE D/071 - SCHEDA NORMA N. 77 IN LOCALITÀ PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA TREVISAN E VIA MANARA: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA (CUP E41B15000400005)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PAGATA PER TRASLAZIONE DEFUNTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONI ARMADIO CED PRESSO GLI UFFICI DI VILLA BETTANINI.  CIG. N. Z693575BE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3147.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE DELLA SALA POLIVALENTE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA A LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI EX L.R. 22/2002- ANNI 2022,2023,2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE AREA VIA PARADISI” MEDIANTE T.D. SUL MEPA. CIG. N.  Z7D3569554.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20117.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA. CUP E49J21021560004 – CIG. Z5A3576E62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33179.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEBITO IVA DA DICHIARAZIONE IVA 2022 -  PERIODO D'IMPOSTA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI – BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA – ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI CANONI DI CONCESSIONE DOVUTI NELL’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE DELLA SALA POLIVALENTE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL' ASSOCIAZIONE FANTASY APS - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO AL GREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/319 A VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2019 AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNO 2022 -  ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLA SEGRETERIA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3469.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ARCHIUI" PER IL PROGETTO "ARCHITETTURE DIGITALI" BANDO CARIPARO CULTURA ONLIFE - CIG ZC33584CD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA AMBIENTALE DEL PARCO E LOCALI ACCESSORI DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – CIG ZF8357BD3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMARRIMENTO “VORTEX SPARC II” PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE. DISCARICO INVENTARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) – PADOVA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI – CIG Z3D35885D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLE SICURE. ACQUISTO LETTORE DROGOMETRO E KIT SALIVARI - (CIG ZAE351CE2A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7506.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA UTENZA PER SERVIZIO TRASPORTO PEGASO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA CONTABILE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PADOVA DEL PERSONALE SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SMONTAGGIO TAVOLO PIANO NOBILE. CIG Z2D358E299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO “FIORDALISI” IN COMUNE DI VIGONZA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>581</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E COLLEGATI ATTI TECNICO PROGETTUALI RELATIVA AL BANDO PNRR -  PARCHI E GIARDINI STORICI PER IL PARCO STORICO DEL GIARDINO DEI DA PERAGA  CIG Z21358EF0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. 9134371169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405894.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 58/2022– CIG Z432E51B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>406.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 138.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO – AMMINISTRATIVO  AL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7335880CA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7027.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA ANNI 2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO DP174HG. CIG:  ZD535723AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA-SUE-SUAP. INTEGRAZIONE. CIG: Z3C34F6619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  878407934E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 - VENETO DA GIUGNO 2021 A MAGGIO 2022 PER DODICI MESI - CIG 830289340E - CIG DERIVATO 8665549D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO N. 65275/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI TRANSAZIONE COMUNE/DUE EFFE PROJECT S.R.L.  RIMBORSO UTENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4146.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ALCUNE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CIG 830289340E - CIG DERIVATO 8665549D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN ASILO NOTTURNO DI PADOVA PROT. 6237/2022 - PROROGA DAL 20 MARZO AL 19 APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA – CUP E49J21021560004 – CIG Z1635A3D5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6149</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE DELLA SALA POLIVALENTE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ASSOCIAZONE CULTURALE ECHIDNA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN MISURA CORRISPONDENTE ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ O CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE AZIENDE DI VIGONZA  CHE HANNO MAGGIORMENTE SUBITO SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01 GENNAIO-28 FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON POLISPORTIVA TERGOLA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "MUSICA E' SOLIDARIETA'" A FAVORE DI AIL IL 17 E 18 GIUG NO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG: Z9D352781B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA PER REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI 2022 E CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRASPORTO MODULI DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA – CUP E49J21021560004 – CIG Z4F35A692A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6002.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO KINTSUGI 2022 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA5358F537</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10704</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. ANNO 2022. CIG. N. 79286798E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22736.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA TREVISAN E VIA MANARA (CUP E41B15000400005): DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1106 DEL 30/07/2019 E DGRV 442 DEL 7.04.2020. – PROGRAMMA DI INTERVENTI CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE AL SOSTEGNO ALL’ABITARE (SOA), LA POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO EMERGENZA. CHIUSURA DELLA PRIMA E SECONDA ANNUALITÀ DELLE PROGETTUALITÀ. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA (RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI). ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO TECHE MOSTRA ARCHIVIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG:Z4435AF072</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2094.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  Z5335AC56D, ZE235AC6B6 , ZCE35AC734,  Z8D35AC94B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 179.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI LUCA SCARLINI DEL 26.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SERVIZI CULTURALI - CIG Z7C35B8BBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA 1^ PERIODO 2022 E FATTURE BIMESTRALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI PIONCA PER INTEGRAZIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI POLIZIA LOCALE ED INTEGRAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO "AREA" DELL'UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO DELLO 0,40% ANNUO DEL VALORE LOCATIVO DI CUI ALL’ART. 12 L. 392/78 - ANNO 2021 (ART. 37 L.R. N. 39/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>532.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1.: AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO AL N.C.E.U. - CIG. N. ZCC35B141F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE – AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE - CIG ZF235B9CD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>774.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CIRCO PATUF" - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA A CAVALLO DEL PONTE SUL FIUME TERGOLA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18076.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA G. BARBARIGO  IN COMUNE DI VIGONZA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25306.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2022. CIG: 91007364ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 AGENTE DI PL CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCOPRIRE IL BORGO DI VIGONZA" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>656.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO GENERALE PER PERIODI DI REGGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1339.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GRATUITA DI PENSILINE DI ATTESA FERMATA AUTOBUS E ARREDO URBANO IN CAMBIO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DI SPAZI PUBBLICITARI – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – SMART CIG: Z8235C6416.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU TEMATICHE DI CYBER AWARENESS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DELL’APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA TERZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DELL’APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA TERZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DELL’APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA TERZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO – CIG Z58324CC0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4251.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINI DI SCADENZA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CON MINORI E MANIEFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2021 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA GENTILEZZA EDIZIONE 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MONTÀ ATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE: AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO AL N.C.E.U. - CIG. N. Z3C35B1582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>576.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2022(AVQ) – COD. ISTAT 00204 – INDIVIDUAZIONE INCARICATO ALL’ESPLETAMENTO DELLE RILEVAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>883.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - SISMICA. CIG Z8135C7577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>995.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI N. 2 SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  PER L’ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO DINAMCHE SUI PALI DI FONDAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DELLE: “OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA.” CIG. Z4135C76D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E COLLEGATI ATTI TECNICO PROGETTUALI RELATIVA AL BANDO PNRR -   “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CIG Z9235C742A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCI LUNGO LA S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA. CUP E41B20001350004 - CIG 9065788CEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102311.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°. CUP E41B21006470004 - CIG 9067395B0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>133399.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – LAVORI DI DEMOLIZIONE FONDAZIONE – CUP_E43F19000030002 – RETTIFICA CIG ZD035C7B12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE 'KYUDO TAKE NO KO A.S.D.”' A SEGUITO FURTO AVVENUTO  ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA PER L'ATTIVITÀ DI TIRO CON L'ARCO GIAPPONESE 'KJUDO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2219.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI PER IL PIANO NOBILE DEL MUNICIPIO. CIG Z4635CB400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2293.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER CONSUMI DI FEBBRAIO 2022 E INTEGRAZIONE IMPEGNI VARI A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO E CREAZIONE CAPITOLI IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVE PORTE AUTOMATICHE NELL’INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG: Z9E35C4565.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DENOMINATO “UFFICIO CASA”. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. CIG 916464691F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124781.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE DATI SEDE SUEM VIA PARADISI INTEGRAZIONE CONTRATTO TELECOM ITALIA S.P.A CIG ZC6D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PENSILINE DI ATTESA FERMATA AUTOBUS IN CAMBIO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DI SPAZI PUBBLICITARI – PERIODO DI AFFIDAMENTO ANNI 9 (NOVE) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – CIG Z8235C6416.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 374 DEL 31/03/2022 RELATIVA ALLA SOLENNITÀ DEL 25 APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCI LUNGO S.P. 49 IN LOCALITA’ BARBARIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI VIA PAOLO VI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE 174/2022. CIG Z6535D4E72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>799.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA PER L'UFFICIO RISORSE UMANE: SIG.RA MANUELA POLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLENNITA’ CIVILE DEL 25 APRILE 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2409.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE NEL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA M. R. NOTIFICATO IN DATA 21.03.2022 PROT. GEN. N. 11013 (CIG Z1A35C9D5B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. CUP E48I21000170005 - CIG 9066960417.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111521.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’INTERRUZIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COVER PER TABLET IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE – CIG Z0B35D7DC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>169.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI DISPOSITIVI RIVELA PRESENZE INSTALLATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z1735D9B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER LE OPERE DI FONDAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI: “OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA.”  CUP E47H20000020004 CIG. Z3035D54C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2981.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO PERIODO 01.05.2022/30.04.2023  - CIG Z5335D2456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N. 9134371169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>365704.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO 2022 PERSONALE AMMINISTRATIVO - MESSI COMUNALI CIG Z86359A435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA – APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. – CUP E43F19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE DI ANZIANITÀ CON CALCOLO CONTRIBUTIVO SPERIMENTALE LAVORATRICI D.L. 4/2019” DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 220 – DECORRENZA 08.10.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 MARZO 2022 E ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6187.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE DELLA SALA POLIVALENTE  E DELLE BARCHESSE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA A LIONS CLUB VIGONZA – ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLE SICURE. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE STUDENTI, INSEGNANTI E GENITORI PRESSO LE SCUOLE MEDIE E DEL PERSONALE DIPENDENTE - (CIG ZA735E1C7C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO “B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – TRANSAZIONE EX ART. 239 D. LGS 163/2006. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA. CIG Z4535EABB1 - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3946.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNALE SPORTIVO-RICREATIVO ED EDUCATIVO DENOMINATO “SUMMER CAMP 2022” – AFFIDAMENTO ALL’ASD POLISPORTIVA UNION VIGONZA P.I. 02018510285 - IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – CIG Z1035E6A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI CIG ZE135BDCE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14993.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO IN HOUSE PROLUNGAMENTO FOGNATURA NERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23846.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2022. CIG: 91007364ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER ASSOCIAZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO  DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA P. - GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1635</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A E-DISTRIBUZIONE DI SPESE PER ELIMINAZIONE SOSTEGNO DI UNA LINEA ELETTRICA AEREA IN VIA LIVENZA ( CUP E47H20000020004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2690.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL IV TRIMESTRE 2021 E NEL I TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II, DENOMINATO "DAL BORGO ALLA CITTÀ". REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE IN VIA TINTORETTO – TRANSAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2022. CIG: Z7B35F1378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.06.2022 AL 31.05.2023. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 87896909A4 - CIG DERIVATO: 9175534231</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 - VENETO DA GIUGNO 2022 PER DODICI MESI – CIG: 87683585EC  - CIG DERIVATO: 9175723E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA  – CIG ZA83565F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA ANNI 2022-2023 (CIG: 906843012D). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO DELLE BARCHESSE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ASSOCIAZIONE PALUE ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, E ASSUNZIONE VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 BLOCCHI FORMATO A4 PER "ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE NORME CODICE STRADA" – CIG ZF035F98F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI PER LA SEDE MUNICIPALE.  CIG: ZE035FA554</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (INTEGRAZIONE RETTE DOPO-SCUOLA) VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CENTRALE DI BUSA - VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E RESTITUZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. CIG Z6A35F9F04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: INTEGRAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI. CUP E41B19000650002 - CIG ZA53171FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2293.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ASSERVITI ALLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z162ABD9AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16742</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 818/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "CARPANE - AMBITO A" - ZONA RESIDENZIALE C/287 - SCHEDA NORMA N. 25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' SPORTIVA CON MINORI - ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE CUP:  E41D18000110004 - CIG. 859959631E – APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°:  DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO" DEL QUADRO ECONOMICO – APPROVAZIONE PERIZIA N. 3 DI VARIANTE MIGLIORATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE 2 SIM, ATTIVAZIONE NUOVA SIM DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E SPOSTAMENTO TEMPORANEO CENTRO DI COSTO SIM N. 3403925183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO N.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DENOMINATO “UFFICIO CASA”. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG 916464691F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PREFABBRICATI MODULARI SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA" ED ASILO NIDO "GIANNI RODARI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE GUIDATE "SCOPRIRE IL BORGO DI VIGONZA" DEL  23 APRILE E DEL 21 MAGGIO 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER INSTALLAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA A SOSTEGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA (CUP E49J21021560004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>648</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE.  IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE – SPOSTAMENTO ARMADIO MACCHINE  CIG Z903607728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3114.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO E MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – PRIMO TAGLIANDO PEUGEOT 208 VETTURA ELETTRICA TARGA YA931AK – CIG Z29360D012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER ADDOBBO SPAZI PER CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25861.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INDENNITA’ DI CARICA ASSESSORE CELIN PERIODO 2 MAGGIO 2022-30 MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTEGRATA” - APPROVAZIONE CONTI FINALI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE - “LOTTO A” E  “LOTTO B” - CUP. E41E20000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1989.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D’ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITÀ’ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.65/2020, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) - CIG 7333534FB0 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AL BILANCIO 2022/2024, ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71822</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO OCCASIONALE DEL CASONE - CITTA' DEI RAGAZZI DI VIA LUGANEGA  A  MEA MANUS DI ERICA VERONESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO "PROGETTO KINTSUGI 2022" PER DUE SPETTACOLI PER BAMBINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "XV^ RADUNO REGIONALE COLLEZIONISTI VENETI AUTO E MOTO STORICHE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "TERGOLA CUP" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2020 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ASFALTATURA DI VIA DIAZ – AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: E47H21002590004 - CIG: Z3F36172E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10721.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI ED ACCERTAMENTI DA MOFIFICARE RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA ECOCENTRO RFI – ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI PER LOCAZIONE ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16065.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO ERP 2020 DELLA DOMANA ID 78861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO “B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – TRANSAZIONE EX ART. 239 D.LGS. N. 163/2006 SU FORNITURA E POSA PARAPETTI. CUP E47E13000600007 – CIG 9202831064</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA –  CUP_E43F19000030002 – RETTIFICA CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA – CUP E49J21021560004 – CIG Z98361C8A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022 DENOMINATO "ESTATE D'INCANTO" PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA H.MATISSE DI BUSA DI VIGONZA- AFFIDAMENTO ALL'APS FANTASY DI VIGONZA C.F. 92252570285 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG ZEE36050C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO "MISSIONARI VIGONTINI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4506</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "RIPIANO PASSIVITA' PREGRESSE CON AZ. ULSS6 EUGANEA".  APPROVAZIONE ACCORDO DI RIPIANAMENTO DEBITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118613.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI VIGONZA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.05.2022 - 30.04.2023 (SCADENZA CONTRATTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE: MIGRAZIONE SERVIZIO DEVICE MANAGEMENT MOBILE IRON M7 DA CONSIP 7 A CONSIP 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA’ CELLNEX ITALIA SPA  IN VIA DIAZ – ANNO 2022 E SS (CODICE CONTRATTO PD442)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLE SICURE. SUB-IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TAVOLE PIALLATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO.  CIG: Z08361AAA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” – FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELELLTRICI PER L’ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA PROVVISORIA DI VIA BUOZZI . CUP E49J21021560004 – CIG ZD536313CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7076</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ VEICOLARE PRESIDIATA “SPEEDVELOX” - (CIG Z5D3629C33)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' ANUTEL DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE" AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N° 160/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO IDRAULICO DI UN ALLOGGIO COMUNALE. INTEGRAZIONE. CIG: ZC62E6BFB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "AGILE 2022"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO P.E.R.L.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 67871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: Z3E36363B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO DELLE BARCHESSE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ALLA SIG. RA G.C. PER IL GIORNO 29.05.2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI ED  ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3370.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA FOSSATI. CIG. N. Z4B363653F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°: RICHIESTA EROGAZIONE SOMME ALLA CDP PER LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENE MOBILE N. 6567 DI INVENTARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTÀ" - APPROVAZIONE BANDO DI LOCAZIONE BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE IN PIAZZA ZANELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CONSUMI DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO DI REGGENZA DAL 10/01/2022 AL 31/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL C.D.S. ANNO 2021 PER SANZIONI SU STRADE PROVINCIALI E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO B – REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER LA DOTAZIONE DEL NUOVO ORGANICO IN FORZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE – CIG ZDD364382E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO PORTAVIVANDE ASILO NIDO COMUNALE - CIG. ZE2363AD52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>471.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA 2022: AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG Z4935CB7C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1562.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9467.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE ELETTRICA (ENEL ENERGIA) E AUMENTO IMPEGNO TELEFONIA FISSA (PACIFIC TELECOM SRL)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ALLE SPESE CONCORSUALI DA PARTE DI VARI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI  PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE AFFIDATARIO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 374 DEL 31/03/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN (CUP E41B15000400005) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1.: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI – CUP E44C04000000005 - CIG. Z1035D2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "GESTIONE EMERGENZA UCRAINA - APRILE/DICEMBRE 2022".  AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOP. CITTA' SO.LA.RE. - CIG. Z873647748. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DAL 01/05/2022 AL 30/04/2023 - PROT. 25664/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24911.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E41B15000400005 - CIG 9227711403.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2022 DENOMINATO: "JUNIOR CAMP INLINGUA"  PRESSO IL PREFABBRICATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON JUNIOR CAMP S.S.D. A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P.-  PERIODO GENNAIO MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO A FAVORE DI ABACO SPA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NORMA UNI PER UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - CIG Z45365440F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: Z4D364AB4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA VIA PAOLO VI - CIG Z853655E22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE – AVVISO DI VOTO DA INVIARE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3622.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. DENOMINATO "CAPRICCIO" - ZONA C/296  IN LOCALITÀ CAPRICCIO. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  CAT. D1 – NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 138.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO 2022 FESTA DELLA REPUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>348.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNI 2022, 2023 E 2024 E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’IRAP CORRISPONDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ORCHESTRA BRENTA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA. CIG. N.  ZDB36469A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5175.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SU OBELISCO UNITA’ D’ITALIA DI VIA PRATI. CIG: Z9236456F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11846.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO ALL'ISTITUTO ROMANO BRUNI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 463/2022– CIG: Z08361AAA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE – CIG ZF53661C23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALL'AGENZIA RAMITOURS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>498</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI TECNICHE PREVISTA DAL DPR 311/2001 PER GLI ALLESTIMENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: ZF83661EE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1306.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLI PER REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA ESTERNA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19.  CIG: ZB436607AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "XXI RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE  DI PETRACHA 2022 " - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. IL MOSAICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI PIANO PRIMO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (CIG Z84364408C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2022 – 1° STRALCIO  INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTBILITÀ TECNICA ECONOMICA, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, PER LA DIREZIONE LAVORI E PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CIG: Z54365E6F0 - CUP: E47H22000320001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9896.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "LIBRELLULA" - ESTATE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11581</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” – COMPLETAMENTO OPERE DI FONDAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA. CUP E49J21021560004 – CIG. Z7A3659213.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35319</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO "VINCOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI ED  ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022 – DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO N. 477 DEL 03/05/2022 – PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA SARETTA FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI CARTA IGIENICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG ZC83651407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MEZZO D’OPERA PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE. CIG: ZDD366311F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI FERROSO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL  PARCO  DEL CASTELLO DEI  DA PERAGA. CIG: Z023661869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>502.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SOMMITÀ ARGINALE LUNGO IL FIUME TERGOLA NEL TRATTO DA VIA MOLINO AL SERRAGLIO: EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI SOGGIORNI ESTIVI TERZA ETA' - CIG Z1330DEEAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI IN PROPRIETÀ A SEGUITO RIORGANIZZAZIONE UFFICI - CIG Z2D310C45F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>668.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRATI – ADEGUAMENTO ISTAT 2022 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPESATURA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO - ANNO 2022 E SEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE COME SOCIO SOSTENITORE ALL’ANAI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI ITALIANI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICO -SANITARI PER LA PULIZIA DELLE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – CIG Z7536615CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTE ORTIGARA CIG:Z4F3662261</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2021 (ART. 47 L.R. N. 39/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA BERENGARIA 1. CIG: ZBF3672409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RETTIFICA. CIG: Z67366C5B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PREMIO INAIL ANNO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE DI ANZIANITÀ CON CALCOLO CONTRIBUTIVO SPERIMENTALE LAVORATRICI D.L. 4/2019” DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 224 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 14.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO REINTEGRO KIT PRIMO SOCCORSO PER UFFICI SERVIZI CULTURALI - SMART CIG Z0B367B1BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: Z67366C5B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO IN UTILIZZO ALL’UFFICIO SEGRETERIA TARGATO DM287ZK. CIG: Z8D3677F78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1052.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DI ONERI CONSORTILI DOVUTI PER L’ANNO 2022 E SS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5346.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2022 . CIG: Z3F2C498C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6017.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022/2024 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93218</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVO-GIUDIZIARI - CIG ZE736702B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI – BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA – RINNOVO CONTRATTI DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE DELLA SALA POLIVALENTE CONSILIARE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ASSOCIAIZONE SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COGENZA DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) E DEL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA): INDICAZIONI OPERATIVE SUGLI ATTI CONCERNENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTEZIONE AREE VERDI. CIG. N. Z5D3681354</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5063</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO “B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ALLACCI  PER POMPE DI CALORE - CUP E47E13000600007 – CIG ZB5367F329.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13147.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEI VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO I.M.U. PER L’ANNO 2022 E ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA PUNTUALE VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI PRESENTI NEL TERRITORIO DI VIGONZA OGGETTO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO – AFFIDAMENTO DI INCARICO. CIG ZA2368716C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19666.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL TRAM SIR 2 DI PADOVA NEL TERRITORIO DI VIGONZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI – CUP H94I19000130004 - CIG 924569902F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60762.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALL'AGENZIA RAMITOURS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBD3456787)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE IN AREE PRIVATE – AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI COMPRESSE ANTILARVALI – CIG. ZCC3687EB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E VITTO E ALLOGGIO ANIMATORI SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3815</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SPA CONSUMI DI APRILE 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLE DOTAZIONI PERSONALI DEL NUOVO ORGANICO IN FORZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E INTEGRAZIONE DOTAZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO– CIG ZCD367C5AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 455/2022 – CUP E49J21021560004 – CIG Z98361C8A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CODICE  LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) INFOCAMERE SCPA TRIENNIO 2022/2024 - CIG:Z11368F3F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” – AFFIDAMENTO TRASLOCO IMPIANTO DI CONNETTIVITA’ NELLA STRUTTURA PREFABBRICATA - CUP E49J21021560004 – CIG. ZD8368D838.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE CON PREDISPOSIZIONE CONTEGGI IMU ANNO 2022 E BONIFICA DELLE RELATIVE BANCHE DATI – CIG Z5836916C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COORDINAMENTO ARCHIVISTICO PER PROGETTO "ARCHITETTURE DIGITALI - BANDO CULTURA ON LIFE" - CIG: Z443685FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDO URBANO DI PIAZZA ZANELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI VARI - PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16816.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO  “UFFICIO CASA”. AGGIUDICAZIONE – CIG 916464691F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3365.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER INTERVENTO IN VIA ARRIGONI, 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. CIG. N. 906843012D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PERSONALE - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 (CIG QUADRO 731017426C- SMART CIG Z6C2BEBA10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>833.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FY812WW. CIG:  Z5C369AFD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>994.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI PROGETTAZIONE LAYOUT, IMPAGINAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE CONTEGGI IMU ANNO 2022 – CIG ZF8369D400.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1143.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI RISOLUZIONE DELLA CRITICITÀ IDRAULICA IN LOCALITÀ SAN VITO CUP E45E18000370004: LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ART. 20 D.P.R. 327/2001 E DELLE SPESE DI EMISSIONE DECRETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA CAVOUR PER L’ESERCIZIO DI UN CHIOSCO-EDICOLA – ADEGUAMENTO ISTAT 2021 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  ASILO NIDO GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI VIGONZA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.05.2022 - 30.04.2023 (SCADENZA CONTRATTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA 2022: INTEGRAZIONE SPESA - CIG Z4935CB7C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE MANUTENZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>632</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA VERONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>792</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMI ASSICURATIVI RCAUTO MEZZI COMUNALI PERIODO 31.05.2022/31.05.2023: RIMODULAZIONE IMPEGNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-332.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2021: EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 37-BIS, D.L. N. 21/2022) A SEGUITO CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI LL.PP. - PATRIMONIO (CIG QUADRO 76628174A1 - CIG DERIVATO ZB52E0722D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3471.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2022 -AGGIORNAMENTO MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. MAURO GELADA PER MANCATO UTILIZZO OCCASIONALE DEL GAZEBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IGIENIZZAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3885.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCONTO 2022 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI DI IDONEITÀ’ AL MANEGGIO ARMI PER DUE AGENTI ED ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PER SETTE AGENTI DI POLIZIA LOCALE CIG ZDE36AB076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z7836AD6A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3088.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 21 ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO, ACCERTAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE PERIODO 01.04.2022 – 31.03.2023 SCADENZA CONTRATTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PREZZIARIO PER UFFICIO LL.PP. - PATRIMONIO CIG ZDB36B1D77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°:  DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO" DEL QUADRO ECONOMICO – APPROVAZIONE PERIZIA N. 3 DI VARIANTE MIGLIORATIVA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. GEN. 430/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NASTRO SEGNALETICO IN POLIETILENE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE – CIG Z8336AFFDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA 2022" - CIG Z6F36AAA13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZI OCCASIONALI DELLA SALA "G. PERLASCA" ALL'ASSOCIAZIONE A.E.S.  ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 A SEGUITO CERTIFICAZIONE FONDO COVID-19 ANNO 2021. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPRISTINO DANNI CAUSATI ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FASE DI SCAVO PER POSA FIBRA OTTICA NELLA VIA TAGLIAMENTO - CIG: ZD236B404C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1377.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2022 – 1° STRALCIO  APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: E47H22000320001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115103.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE (CUP E41D18000110004 - CIG ZF83232D4B): PRESA D’ATTO VARIAZIONE DATI FISCALI E SEDE DELLO STUDIO INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA TESSARO REMO S.R.L. (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022  – IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO E ONERI IRAP DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO CENTRALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>381.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA (CUP E47H20000020004): LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ART. 20 DPR 327/2001 E DELLE SPESE DI EMISSIONE DECRETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO TARGATO BS593YK . CIG: Z5136B3FD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3011.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER USUCAPIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO “QUIRINO DE GIORGIO”. ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO – AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z3236BCA8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4419.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S.G. BARBARIGO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.  CUP E41B18000460004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5001.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022  – IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26652</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 - VENETO DA GIUGNO 2021 A MAGGIO 2022 PER DODICI MESI - CIG 830289340E - CIG DERIVATO 8665549D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO ECONOMO TITOLARE PER GESTIONE CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "PREVENZIONE E SICUREZZA A VIGONZA"- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI LOCALI COMUNALI AD USO CONTINUATIVO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA - AULA N. 3 EX SCUOLA DI CARPANE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO TARGATO CG211GK. CIG: Z5836BB377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3740.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE E ALL'AVV. ANDREA MANZI NELL'APPELLO CAUTELARE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA DITTA M. R. NOTIFICATO IN DATA 06.06.2022 PROT. GEN. N. 22076 (CIG ZB136B4BFE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10943.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI PROROGABILE DI ULTERIORI DUE ANNI . DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG: Z7F3060E88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23912</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46. CUP E41B15000400005 - CIG 9227711403.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28316.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E COLLOCAZIONE SEDIE IN OCCASIONE DELLA STAGIONE TEATRALE ESTIVA PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG Z8336C37A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - VERBALE DI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 06 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11461.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI - CIG Z5936CC15D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALL'AGENZIA RAMITOURS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI - CIG Z9836CB9D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE PC, DUE MONITOR E UNO SMART TV PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - PROGETTO ARCHITETTURE DIGITALI, BANDO CARIPARO CULTURA ONLIFE. CIG Z9E3693B4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2842.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE E19: ANNO 2022 E 2023 (CIG DERIVATO 9175723E25).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>311812</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. DENOMINATO “IMAGIN” RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE D/071 - SCHEDA NORMA N. 77 IN LOCALITÀ PERAGA. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “M. AUSILIATRICE” DI CODIVERNO. CUP E43H19000400004 - CIG ZC92C4FEAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ASILO NIDO "G. RODARI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO” LOTTO 6 - CIG QUADRO 8457690295 - CIG DERIVATO ZCD36D1E66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2654.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITÀ 2021 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2022 – 1° STRALCIO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP E47H22000320001 – CIG 92825098BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PER FONDO DISABILITA'-PERIODI: GENNAIO/ GIUGNO 2022 - SETTEMBRE /DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE SALA POLIVALENTE CONSILIARE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ALLA SIG. RA DONATELLA MARCHIORO, A NOME E PER CONTO DELL'AUTRICE ANNA FERMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DALLA VECCHIA A PERAROLO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 1° E 2° STRALCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRONEA INDICAZIONE DI DATI STEREOMETRICI RELATIVI ALLA SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO NELLE TAVOLE DI PROGETTO URBANISTICO ED ESECUTIVO DEL PUA DENOMINATO "IMAGIN": PRESA D'ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER TELEFONIA MOBILE UTENZA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER SVOLGIMENTO CERIMONIE ALL’APERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ART. 47 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO DI DIREZIONE LAVORI – CIG 8944511BF8 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA, ANALISI E VALUTAZIONI PRELIMINARI DELL’EFFICACIA DELLE SOLUZIONI SPERIMENTALI IPOTIZZATE IN FASE PROGETTUALE NEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’” PER L’INTERVENTO “B – REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” - CIG ZBC36D5891 - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PAOLO VI – ADEGUAMENTO ISTAT – PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATR. N. 200 E ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, SIG.RA DOULOUGERIS VANESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIFFERENZA QUOTA TARIFFA SAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 68043 - SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - CIG Z9336DEF4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FASE PROGETTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4809.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE 19 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI TEMI EVIDENZIATI NEL PARERE DELLA COMMISSIONE REGIONALE VAS N. 70 DEL 30 MARZO 2022 E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI(PAT E PI) AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI E AL PTRC: INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4941.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO “B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – AFFIDAMENTO POSA IN OPERA RETE PER MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI - CUP E47E13000600007 – CIG Z2336D0917.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20542.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO “B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI  MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI - CUP E47E13000600007 – CIG Z3536D080F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30316</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI PER PRENOTAZIONE GAZEBI: INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO N. 16714/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA’ PERAGA - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO . CIG:  Z6736E64DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1603.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI PROROGABILE DI ULTERIORI DUE ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 9292132DE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA "PIANO PLIURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025" - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59591.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01 MARZO 2022-31 MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE – CIG ZE336F2AFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  UTENZE A  FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA CITTA’ SO.LA.RE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>746.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z9636F1739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1128.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E TIM SPA (TELEFONIA FISSA). LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI NON ANDATI A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE – CIG: Z4F36FC53D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1046.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1113</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1970.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DI DURATA TRIENNALE CIG 8480498855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56883</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO ALL'ASSOCIAZIONE ALCOLISTI ANONIMI IL 09 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CAMPODARSEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBD3456787)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE USO FREQUENZA PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO PRIVATO ANNI 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2021 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 - VENETO DA GIUGNO 2021 A MAGGIO 2022 PER DODICI MESI - CIG 830289340E - CIG DERIVATO 8665549D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE VI037 DAL 01/07/2022 AL 07/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 65942/2022 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1241/2021 PER IL PROGETTO BIBLIONET 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VIABILITA' E CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1246.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 BATTERIE PER TRAPANO AVVITATORE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA - CIG: Z2A36EA8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>517.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNICOMM S.R.L. - PROCEDURA AUTORIZZAZIONE G.S.V. - ADESIONE A PROROGA CONCESSA DA PROVINCIA DI PADOVA PER PIANTUMAZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNICOMM S.R.L. - PROCEDURA AUTORIZZAZIONE G.S.V. - ADESIONE A PROROGA CONCESSA DA PROVINCIA DI PADOVA PER PIANTUMAZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022 – NUOVO MANDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 12 NASTRI BIANCHI PER TAPPETO DANZA - CIG: ZA73707DC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA GUIDATA ALL'ORATORIO SAN GAETANO DA THIENE IN DATA 7 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>339.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO D SPESA PER REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO ECHI" A CURA DI ECHIDNA CULTURA PRESSO IL TEATRO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO-AMMINISTRATIVO PER GESTIONE PRATICHE EDILIZIE (ACCESSO ATTI PER SUPERBONUS 110%) - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBC36D18D6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO DI  ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE - CIG 9134371169: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO INVALIDI - CIG Z2D371E9F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>431.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL II TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2022 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 713 DEL 08.07.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE PRESSO GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI – CIG Z3E371E1CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE OPERAZIONI DI SCAVO - CUP E47E13000600007 – CIG Z4235313FC – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. GEN. 179/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>644.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA LAVORI IMPIANTI MECCANICI. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z33371F94E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2821</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DDLL E RICHIESTA SCIA VVF PER AUTORIMESSA PRIVATA. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z69371FA22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4313.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N.66237/2022-ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT.18608/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4917.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO 20% FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA DIGITALIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG ZF737270CE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>459.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA ED EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2022.  CIG: ZE536BD1A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA (CIG Z0F3726D1A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA' GENNAIO-MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14478.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI RELATIVI ALLA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO POSIZIONE CONTRIBUTIVA INAIL ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE ALLOGGIO IN VIA ARRIGONI,1 C/O CASTELLO DEI DA PERAGA: SALDO CANONI E RESTITUZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PER ESIGENZE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z23370806A (ACROBAT), Z9137080A6 (AUTODESK), Z1E3708107 (TRIMBLE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3481.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. GEN. 669/2022 – SMART CIG  Z653726001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DELLA SALA POLIVALENTE CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA IL 18 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO CALCOLI ACUSTICI E VERIFICA FINALE PARAMETRI FONOASSORBENTI. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z79372A32A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>431.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOTTEGHE BORGO RURALE PIAZZA ZANELLA, 23 – RESTITUZIONE SOMMA A B. E. PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>513.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA” - RESTAURO BARCHESSA: LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA DELLO STATO PER RILASCIO PARERE VIGILI DEL FUOCO - CUP E42I20000000004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z65372A1B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2414.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4281.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z183729D9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5328.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S.G. BARBARIGO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9745.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ DI 19 COMUNI DELLA PROVINCIA DI  PADOVA – AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE. CIG: Z8F3721AED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9896.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z1B372BEC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10739.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI; “REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL’INCROCIO DI VIA TREVISAN E VIA MANARA”.  –  CUP  E41B15000400005. CIG Z4B3718632</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI. CUP E49D20000850007 - CIG 8854238C55. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE SALA POLIVALENTE CONSILIARE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ASSOCIAZIONE SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO" DEL QUADRO ECONOMICO – APPROVAZIONE PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTI WI-FI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZF1370F8A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2022 – 1° STRALCIO. CUP E47H22000320001 - CIG 92825098BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105649.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA’ CELLNEX ITALIA SPA  IN VIA DIAZ – ANNO 2022 E SS (CODICE CONTRATTO PD442) – ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: PRESA D'ATTO FORNITORE IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI GIUGNO 2022 E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2022 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ASILO NIDO "G. RODARI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PRATI – FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS PADOVA – PERIODO - 01.12.2016-30.11.2022 – ADEGUAMENTO ISTAT 01.12.2021 - 30.11.2022 E MODIFICA ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZD4372BBB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI CARICA EX VICE SINDACO DIEGO CARRARO.  DETERMINAZIONE PER CONGUAGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI – BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA – RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE BRUNORO STEFANO – ACCERTAMENTO CANONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI – BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA – RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE CODATO CHIARA – ACCERTAMENTO CANONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD TENNIS CLUB SAN VITO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA: "1° TORNEO GIOVANILE SAN VITO UNDER 10-12-14-16 MASCHILE E FEMMINILE" DAL 23 LUGLIO AL 07 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.C. VIGONZA BARBARIGA PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE NUOVA SIM TRAMITE ODA DA INSTALLARE NELL'IMPIANTO DISOLEATORE DEL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN MISURA CORRISPONDENTE ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ O CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE AZIENDE DI VIGONZA  CHE HANNO MAGGIORMENTE SUBITO SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19 CHE SI SONO REGOLARIZZATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO NATATORIO COMUNALE – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO A CAUSA EMERGENZA COVID. LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISTORO MINORI PROVENTI GESTIONALI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA ANNI 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 BLOCCHI FORMATO A4 PER "ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE NORME CODICE STRADA" – CIG Z4F37231E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2022 -AGGIORNAMENTO LUGLIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO SALA POLIVALENTE CONSILIARE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA AL GRUPPO POLITICO FRATELLI D'ITALIA IL 26.07.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DEGLI ARTIGIANI – BOTTEGHE SITE AL PIANO TERRA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA – RETTIFICA ACCERTAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ADEGUAMENTO DISPOSITIVI.  INTEGRAZIONE. CIG: Z0D351AF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS METANO – CIG  ZD3329A32D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITÀ 2021 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZF2373CB86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 26786_2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9185</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE IMPIANTO REFRIGERANTE UFFICI DEMOGRAFICI – EDILIZIA - URBANISTICA – POLIZIA LOCALE - CIG ZEA374C654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10151.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA IN STRUTTURAMINORI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22604.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN VAN VETRATO MEDIO A TRAZIONE TOTALMENTE ELETTRICA E COMPLETO DI ALLESTIMENTO ESTERNO ED INTERNO PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE “E-OPEL VIVARO LIFE”- (CIG 9346115216 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75274</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E FOGNATURA LUNGO VIA ARRIGONI: MPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE IDRAULICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DI BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA MINORE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7014.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2022 MAGGIO - GIUGNO. CIG: 91007364ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA MINORE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11592</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE DI VIGONZA – ACCERTAMENTI PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN MISURA CORRISPONDENTE ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ O CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE AZIENDE DI VIGONZA  CHE HANNO MAGGIORMENTE SUBITO SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA MANARA A SEGUITO SINISTRO DI IGNOTI - CIG: Z973755E7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>948.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI VILLA BETTANINI – 1° STRALCIO” - AFFIDAMENTO SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO - CIG Z593751EB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1073.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) FASSINA LORIS, 2) CARON PAOLO, 3) ABS FOOD SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1701.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO YA544AE. CIG: Z3E3759BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2736.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRI DI RCT CON RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INDENNITA’ DI CARICA ASSESSORE MARCO POLATO E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7340.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47521.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA USO OCCASIONALE "SALA PERLASCA" IN DATA 3 E 25 AGOSTO 2022 E 15 E 29 SETTEMBRE 2022 PER INCONTRO SOCI APERTO A TUTTI - ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA (A.E.S.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO CAMPUS RAGAZZI DEL 02-04 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VAN VETRATO MEDIO A TRAZIONE TOTALMENTE ELETTRICA E COMPLETO DI ALLESTIMENTO ESTERNO ED INTERNO PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE “E-OPEL VIVARO LIFE”- (CIG 9346115216 ). IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CIG ZC9375A9BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO SINDACO INNOCENTE MARANGON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15327.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA CAMPOLINO – AFFIDAMENTO LAVORI.  CIG: Z10375C748</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO  DI  FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI  DELLE OPERE DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.2022” CUP. E47H22000310006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE NUOVO ASSUNTO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2022 – AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI CIG. N. ZAA34D86E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ADEGUAMENTO IMPEGNO SOMME PER SPESE TECNICHE.  CUP: E47H21002590004 - CIG: Z0732AF752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11062.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA (CUP E41F20000000003 - CIG 878519A99) - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI PARTECIPANTI INIZIATIVA "CAMPUS RAGAZZI" DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 02-03-04 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 10 GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE SICRAWEB CIG Z963727122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 E RENDICONTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - CIG 86147371DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA TAM TEATROMUSICA PER LE ATTIVITÀ PRESSO IL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO FINO AL 31/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13675.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALVIETTE ASCIUGAMANI ED ALCOOL DENATURATO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG Z863764FFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>767.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, PER  LA DIREZIONE LAVORI E PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. 2022. 2° STRALCIO ” CUP E47H22000310006. CIG. 9362687DB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19030.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE NON LUMINOSA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. - CIG. N.  ZE43773836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24888</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRATTO DI QUARTIERE II°DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' -INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 12 CUCINE COMPONIBILI COMPLETE DI ELETTRODOMESTICI – CUP E47E13000600007- CIG 935349081F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66459</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CAMPUS 20122" DELLA PROTEZIONE CIVILE -  CIG: Z063773443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTI ED AGGIORNAMENTI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI: INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022:   AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24704.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PROFILO SIM 3667769318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II – INTERVENTO “B” DEL QUADRO ECONOMICO – APPROVAZIONE S.A.L. N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 2022 - 1° STRALCIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PREZZIARIO DEI IMPIANTI TECNOLOGICI PER UFFICI LL.PP. - IMPIANTISTICA - CIG Z23377C267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO PER SOLI COLLOQUI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P.-  PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO A FAVORE DI ABACO SPA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ARCOSTRUTTURA DI VIGONZA E PALASPORT DI PERAGA ANNI 2022-2027. AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CANONE DI CONCESSIONE, IMPEGNI DI SPESA. CIG: 9351752DDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01  GIUGNO 2022 - 31 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - NOLEGGIO MEZZO D’OPERA PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE  DEL 25 SETTEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2233.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE INCARICATA ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3872</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE COMUNALI ANNO 2022 - 2° STRALCIO. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 829/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-19030.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N.65174/2022-ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 29018/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1214.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' 2022 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ANPHA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11736.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2^ PERIODO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CAPITOLI DI ENTRATA DELLA MEDESIMA CATEGORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN (CUP E41B15000400005) - IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE FIDEIUSSIONE A FAVORE DI VENETO STRADE (CIG ZEF3788D70)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA REGIME SALVAGUARDIA VENETO E LIQUIDAZIONE  FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA A RIMBORSO DA TIM SPA PER CESSAZIONE LINEA TELEFONICA FISSA 0498097446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2022 -AGGIORNAMENTO AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO FONDO SOTEGNO AFFITTI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2022 - 2° STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - EX L. 160/2019. CUP E47H22000310006 – CIG 9378743F8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE IMU/TASI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13029.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI– ACCERTAMENTO IN ENTRATA FONDI STATALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER IL PROGETTO SCOLASTICO DI DOPOSCUOLA DENOMINATO "OLTRE LA SCUOLA" CON LE ASSOCIAZIONI APS FANTASY - APS MERAVIGLIOSAMENTE - JUNIOR CAMP S.S.D. A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA GEPI-NOMINA COORDINATORE DEL NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 BLOCCHI FORMATO A4 PER "VERBALE DI SOPRALLUOGO" PERSONALIZZATI- CORPO DI POLIZIA LOCALE– CIG ZC73791E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CASCO DA MOTOCICLETTA “NOLAN MODELLO N100-5” CON INTERFONO “B902R SINGOLO” PER UN AGENTE MOTOCICLISTA IN FORZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE– Z7C37922D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>503.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATUTTOTONDODANZA RESIDENZE CREATIVE PER ARTISTI" 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE AFFRANCATRICE PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTE. CIG ZDC2D9F010. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1961.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI DA ALLAGAMENTO A COMPENDIO IMMOBILIARE PRIVATO. ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 31734/2019. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI PARTE CTP E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8A378E7DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI DA ALLAGAMENTO A COMPENDIO IMMOBILIARE PRIVATO. ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 31734/2019: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG ZDD3792380.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8550.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENE MOBILI N. 5907 E N. 6377 DI INVENTARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA PER LA RIDUZIONE EFFETTUATA AL COMUNE DI VIGONZA, CAPO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE SUI TRASFERIMENTI STATALI PER SPETTANZE FONDO MOBILITA' EX AGES PER L'ANNO  2020 E DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ARRIGONI 1. CIG: ZCB3796348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPESATURA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE AFFARI GENERALI  – 3°  QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “UFFICIO CASA E IMPIANTI SPORTIVI” – AREA TECNICA - 3° QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2022 -  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. GEN. 869 DEL 29.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL PREMIO DI REGOLAZIONE POLIZZA RCAUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/05/2021-31/05/2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO - CAT. C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA: INTEGRAZIONE SOTTOIMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18503.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGRV  1240 DEL 14.09/2021 – FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE  E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE (R.I.A.), SOSTEGNO ALL’ABITARE (S.O.A) , POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36982.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA DEL MUNICIPIO E DELLE STRUTTURE PORTABANDIERE. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA: SMART CIG Z46349385B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA BELLUNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BRACCIO MECCANICO DELLA TRATTRICE AGRICOLA LS PLUS 70 TARGATA AJE474. CIG: ZCE375A91D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELL’EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA CAMPOLINO 1 “EX SCUOLETTA DI CODIVERNO”. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF037A043F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAODINARIA PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INTERVENTI”.  CIG. N. Z1037A4C3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA BETTANINI - LAVORI DI RESTAURO - 1° STRALCIO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE. CUP E49D22000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438): APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  – CIG: ZED37AAF05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>934.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA BETTANINI - LAVORI DI RESTAURO - 1° STRALCIO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI. CUP E49D22000130001 - CIG 9395590E22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244294.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI VILLA BARISONI - CAPODILISTA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI. CUP E49F22000000001 - CIG 939561639A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>323627.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI  GRAFICA E STAMPA PER FESTA DEI NONNI – CIG ZDD37AD7CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1917.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - CIG Z883779417</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2787.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO ELETTRICO PER RIPARAZIONE CITOFONO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ARRIGONI 1. CIG: ZCB3796348.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI DI ALLACCIAMENTO ALLE UTENZE – CIG Z8C329A0B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCONTO DELEGA ULSS 2022 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>629348.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' ANUTEL DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE" AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N° 160/2019, DETERMINAZIONE DELLA DATA DEL CORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE BARCHESSE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON FINESTRA  - CIG Z5237BF2F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERSONALIZZATO- CORPO DI POLIZIA LOCALE– CIG ZC73791E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2021 – 2023.  AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIGONZA – DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 93980750D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’IGIENIZZAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA – PIANIGA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 36, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP 41B19000650002 - CIG 9399514455.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022  – IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI  DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE - RATIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 66236/2022 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 35171/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVA “FESTA DEI NONNI 2022”. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE PREMIO NON GODUTO A SEGUITO RECESSO PER SINISTRO DELLA POLIZZA RCT/O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI PER UFFICI POLIZIA LOCALE CIG Z8A37CA3D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E IL CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV PER L'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE BENEFICIARIE DEL PROGETTO RIA (DGRV 1240 DEL 14.09.2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA (CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455) APPROVAZIONE DOCUMENTO “LISTA CATEGORIE E FORNITURE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II – INTERVENTO “B” DEL QUADRO ECONOMICO – APPROVAZIONE S.A.L. FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLACCIAMENTO IDRICO ANTINCENDIO – CUP E47E13000600007 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1028.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE ANFFAS DI VIA PRATI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (CUP E49D20000850007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2277.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUPPORTO E  ASSISTENZA LICENZA VEEAM  CIG Z7E37CCCB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3649.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPORT E PERIFERIE 2022: AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA RIGENERAZIONE DEL PALASPORT DI PERAGA. CIG.  Z9B379E679</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE  STRAODINARIA PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FALEGNAMERIA”.  CIG. N. Z8337BB3B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE  STRAODINARIA PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FABBRO”.  CIG. N. Z3437BB3F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DURATA 24 MESI. CIG: ZF837AE10C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7027.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI CINQUE PODCAST NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ARCHITETTURE DIGITALI" BANDO CARIPARO CULTURA ONLIFE - CIG Z7537B47FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ADEGUAMENTO IMPEGNO SOMME PER IMPORTO LAVORI.  CUP: E47H21002590004 - CIG: 8962637A05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12625.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE SALA G. PERLASCA ASSOCIAZIONI CONTIAMOCI!</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVI AL PROGETTO “SCUOLE SICURE 2021-2022” - CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CANONI PER CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2022 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-39.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPREDISPOSIZIONE ORDINE DI ACQUISTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI CIG DERIVATO ZB7246B0D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI IN POLIPROPILENE PER SEGNALARE LO SPOSTAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI  FESTA DEI NONNI - EDIZIONE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORE DEL MAGAZZINO COMUNALE - CIG. Z5B37C2472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI  GRAFICA E STAMPA PER FESTA DEI NONNI – CIG ZDD37AD7CF. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 909/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 66236 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT 35171_2020. CIG. Z0337D4B61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/I DAL 01/01/2023 AL 07/09/2023. CIG. ZF037D39E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TINTEGGIATURA CENTRO DIURNO ANFASS AI PRATI”.  CIG. N. Z3C37D58C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO CATERING PER "FESTA DEI NONNI 2022" - CIGZ5B37D5C3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 65815 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 (CIG. Z913D477E) PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10348.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI COLLOQUI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, ANNO 2022. - TRACCE DELLE PROCE E CRITERI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI - CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA LIVENZA. ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI. ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI. ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ALL'ASD LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY  PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE: "UNIVERSI DI-VERSI: GUARDIAMO VERSO L'ALTO PER ANDARE VERSO L'ALTRO" CON LO SCRITTORE GUIDO MARANGONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER RIPETIZIONE SERVIZIO ANALOGO GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERAGA E ARCOSTRUTTURA DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVI FARI A LED PER ILLUMINAZIONE PALCOSCENICO DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CIG: ZAA37E173A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2037.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN PROCEDIMENTO PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – AFFIDAMENTO INCARICO. CIG  ZB632F9EB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ESPURGO FOSSATI– AFFIDAMENTO INTERVENTI DI CANAL-JET CIG. N. Z7937D9B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14144</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, ACCESSO BANCA DATI ITER E CODICI DELLA STRADA AGGIORNATI PER L’ANNO 2023 – CIG Z5237CFEA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1417.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA A CAVALLO DEL PONTE SUL FIUME TERGOLA – CUP E47H20000020004  APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4081.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2022. CIG: Z2137E3EC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO 73_2021 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA R.V. - CONTRIBUTO ASILO NIDO L.R. 32/90 GESTIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL 5 PER MILLE ASSEGNAZIONE 2022 ANNO FINANZIARIO 2021 E ANNO DI IMPOSTA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIGONZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N. 93980750D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO CATERING PER "FESTA DEI NONNI 2022" - CIGZ5B37D5C3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. VI007 - LUGLIO 2022. CIG. Z7F37EA97E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 CIG. Z913D477E ED IMPEGNO 2023 GIG ZB837D659D ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 23696/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27777.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTO ISTAT 2022 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 60254/2022. CIG. 8165184AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56412.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA  PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE NEL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA M. R. NOTIFICATO IN DATA 02.09.2022 PROT. GEN. N. 33521 (CIG ZE537E186C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO PER SOLI COLLOQUI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONI A DISTANZA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO – AMMINISTRATIVO PER L’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF437F109A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO PER SUPPORTO ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ETRA E DI ENEL ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IDRICO ED ENERGETICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI PER SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO/ CULTURALE A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DEL TERRITORIO DI VIGONZA E DELLE LORO FAMIGLIE ANNUALITA’ OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2024. (CIG. ZC2379C3E2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO PER SOLI COLLOQUI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE III° TRIM. 2022: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL  DISPOSITIVO MARCATEMPO INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: Z7637F0240</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI ALLOGGI ERP DEL COMPLESSO "IL BORGO" IN VIA TINTORETTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z4C37E04C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14469.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’” – AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DEL PROGRAMMA E DI REDAZIONE DEI RAPPORTI INTERMEDI E CONCLUSIVI DI SPERIMENTAZIONE IN BASE AL PROTOCOLLO D’INTESA STIPULATO IN DATA 24.10.2007 TRA COMUNE E MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – CIG Z8237E6B8D, CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19032</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2022: ACCERTAMENTO DI  ENTRATA PER CONTRIBUTO RISTORAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO CONTINUATIVO ATRIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SEZIONE DI CODIVERNO DA PARTE DELL'ASD POLISPORTIVA TERGOLA - ANNI 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE SALA POLIVALENTE CONSILIARE ASSOCIAZIONE SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A CORSO WEBINAR IN MATERIA DI GESTIONE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO MESSI TARGATO GB802DX. CIG:  ZDC37D6E56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE PIATTAFORME AEREE E GRU IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG: Z1E37B22CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2461.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO N. 4/C PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TRIENNALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI  BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK CIG Z9F3431133: ADEGUAMENTO LISTINO ED ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI COMUNALI AL CONVEGNO NAZIONALE SULLA “COMPETITIVITA’, L’INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE” - LUCCA 6 E 7 OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - CAT. C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - CAT. C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE BARCHESSE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA GRUPPO SCOUT AGESCI PADOVA 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE” PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA BELIEVE – CIG Z9A3551CCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI. CUP E49D20000850007 - CIG 8854238C55. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA N. 2 DISPOSITIVI ETILOMETRI  MARCA ACS, “SAF’IR EVOLUTION” CON MATRICOLE NUMERO SESAH1U067004218 E SESAH1T008003715 - CIG Z123811434</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL’ULSS 6 EUGANEA, ANNI 2022, 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5001</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE “1…2…3…TEATRO” PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO – CIG  Z2F380CAA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE” PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA BELIEVE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1009/2022 – CIG Z64380BD79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE SALA POLIVALENTE CONSILIARE FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CISL PADOVA E ROVIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA. CUP E41F20000000003 - CIG 8785193A99. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE PREPARATORIE AI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI E ALL’ ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PER N 4 MARCHE DA BOLLO, PER PAGAMENTI EFFETTUATI SU PAGO-PA RELATIVI AL RILASCIO DI DUE CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON APS SBANDIU PER IL PROGETTO SCOLASTICO: " LABORATORI TEATRALI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’APS SBANDIU VIA MONTELLO  N. 26 – VIGONZA -  CF 92252680282</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TAVOLE PIALLATE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG:ZE9376C0F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1.: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO PIATTAFORME ELEVATRICI E MONITORAGGIO CONSUMI – CUP E44C04000000005 - CIG. Z2838130AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2373.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE ARREDO PER ASILO NIDO DI PERAGA.  CIG: ZE7380FF2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3129.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z4A38070DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3841.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO : "LE ACQUE DELLA TERGOLA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE GEOGRAFICHE E DELL’ANTICHITÀ – DISSGEA – UFFICIO RICERCA – VIA DEL VESCOVADO 30 – 35141 PADOVA – C.F. 80006480281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DIRIGENTI COMUNALI AL CONVEGNO NAZIONALE A LUCCA 6-7 OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE”: CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SALA E BIGLIETTERIA. CIG ZA83815CFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LA SFERA DANZA ASD PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA "LASCIATECI SOGNARE" XIX° EDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI CAUSA POSTICIPO CONSEGNA NUOVA APPARECCHIATURA IN CONVENZIONE CONSIP CIG Z66381B808</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°: RICHIESTA EROGAZIONE SOMME ALLA CDP PER LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26. D.L. 50/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE SALA POLIVALENTE CONSILIARE CIRCOLO CULTURALE SARDO ELEONORA D'ARBOREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE SALA GIORGIO PERLASCA ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNA DISABILE RESIDENTE A PIANIGA (VE) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°. CUP E41B21006470004 - CIG 9067395B0E. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCI LUNGO LA S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA: RICHIESTA EROGAZIONE SOMME ALLA CDP PER LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II “DAL BORGO ALLA CITTA’” REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO. ESAME ED APPROVAZIONE SAL STRAORDINARIO DI AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022 – PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA REDDITO DI INCLUSIONE R.I.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL II E NEL III TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI COLLOQUI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO NEGLI UFFICI EDILIZIA PRIVATA E SUAP - CIG Z5A3023308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI NON ANDATI A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE L'UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DEL LIBRO USATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z15382ACE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS PADOVA - ATTIVITA' SVOLTA PRESSO CENTRO DIURNO I PRATI DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>438.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA COMUNE DI NOVENTA PADOVANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL GSE – CUP E47E13000600007 - CIG Z76381A0E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1776.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2022 "GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - CIG: Z7C381DB60, Z61381DBF1, Z05381DCA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1928.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER LIBRETTO STAGIONE TEATRALE 2022-2023 E VELE BIFACCIALI PER TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CIG. ZCE3821C9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3476.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ATTRAVERSO I FONDI SPECIALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI CUI ALLA LEGGE 77/2020. CIG: ZE238223F8; ZD03822405; ZE63822411.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4366.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO SERVIZI PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ALLA POLISPORTIVA UNION VIGONZA. CIG ZEB3816B20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA -APE – CUP E47E13000600007 - CIG Z773817ED8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6851.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO AL NCT ED AL NCEU ALLOGGI ERP DI VIA TINTORETTO – CUP E47E13000600007 – CIG ZF23825D3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6853.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2022 - 2° STRALCIO. OPERE STRADALI ED ELETTRICHE PER NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA VENEZIA. AFFIDAMENTO.  FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - EX L. 160/2019. CUP E47H22000310006 – CIG 94258487D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24410.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PIANO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO - PICIL - NELL’AMBITO DEL PROGETTO 3L – CUP G24H15002010007 - CIG Z273822588.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TERMICO DEL CENTRO DIURNO “I PRATI” DI VIA PRATI A VIGONZA - CIG Z3437C9092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34772.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRE ESTERNE.  FORNITURA FURGONE IVECO DAILY - CIG: ZF5380001B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRE ESTERNE.  FORNITURA DI DUE PIAGGIO PORTER - CIG: 9429516AC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55080.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01  AGOSTO 2022 - 30 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2111.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -  TOP GROUP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA  DEL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE. CIG: Z65379A008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4819</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO CONTINUATIVO PALESTRA I.C. DON MILANI ASD POLISPORTIVA UNION VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE – CIG: ZE538319E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI - A TEMA PIATTAFORMA REGIS - PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESTINE DI STAMPA PER IL PLOTTER HP T1300 A SERVIZIO DELL'UFFICIO URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  ENERGIA ELETTRICA PER N. 30 ALLOGGI RESIDENZIALI E SERVIZI COMUNI DI  VIA TINTORETTO -  CIG:Z12382FB7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE “RITRATTI D’’ATTORE” PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE TEATRO TERGOLA – CIG Z26382C900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “1 LIBRO 1 EURO”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA E DELL’ASSOCIAZIONE ACAREF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2945</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.  CIG: Z0F380C2FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 – VENETO, PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA DA LUGLIO 2022 A GIUGNO 2023. - CIG 87683585EC - CIG DERIVATO 9175723E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA” DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 61 – DECORRENZA 01.10.2023 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/09/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE SECONDO INCARICATO ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DEI NUMERI CIVICI PER GLI ALLOGGI ERP DEL COMPLESSO "IL BORGO NUOVO" IN VIA TINTORETTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z4738310A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO E POSA DI N. 30 CONTATORI PER GLI ALLOGGI RESIDENZIALI  DI  VIA TINTORETTO  - CIG ZD93837E97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DAL PROGETTO 3L . RINNOVO DI DUE ANNI. CIG: Z612E6FAC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9014</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C,  PER SUPPORTO ALL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO NUOVA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 30.10.2022-31.05.2024 A SEGUITO DISDETTA - CIG 945554201B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56442.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE BARCHESSE C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE “FESTA DELL'ALBERO 2022” - CIG Z6A383D559.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ LABORATORIALE CREATIVA E TEATRALE PER HALLOWEEN – CIG Z36383D319</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI PER IL SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO/ CULTURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 2022 CONSUMABILI (TONER E CARTUCCE) PER STAMPANTI - CIG  Z6C37E4D1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1842.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA SOCIETA' UNICOMM SRL A SOSTEGNO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE CASA-IMPIANTI SPORTIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE A SEGUITO DEFINIZIONE DEGLI EFFETTIVI UTILIZZI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DON LORENZO MILANI DI VIGONZA DA PARTE DELL'ASD POLISPORTIVA UNION VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA (CUP E41F20000000003 - CIG 878519A99) - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 FASCE TRICOLORI PERSONALIZZATE CON IL LOGO DEL COMUNE DI VIGONZA – CIG  Z8D383F264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PARITARIA - SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2023 A FAVORE DI TIM SPA, FASTWEB SPA E PACIFIC TELECOM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE “G. MARCONI” DI PIONCA DI VIGONZA - CIG ZF43816C92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15225.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TERMICO DELL’ASILO NIDO “GIANNI RODARI” DI VIA PAOLO VI PAPA A PERAGA DI VIGONZA - CIG ZDB3816EA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35571.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -  CAON MARIA-FIORENZATO MARCELLO – FIORENZATO RENATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI TRE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI - CIG Z03384AAC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA - ANNI 2022-2023: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI PRESSO LE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. DISCARICO INVENTARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO CONTINUATIVO E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA MORVILLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - ART. 3 DL 80/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AREE DI INTERESSE ABBONAMENTO FORMULAPIÙ - EDK CIG Z0D32F6F2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1623.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5984.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER  IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15539.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TENDE PER ASILO NIDO DI PERAGA.  CIG: Z0B38546DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1579.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI REFEZIONE SCOLASTICA – CIG Z9E38557F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26. D.L. 50/2022 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO SSL PER PIATTAFORMA E-PROCUREMENT CIG ZC2385472C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLE SEDI DI VIA ARRIGONI 1 E VIA C. BENSO DI CAVOUR 10. CIG: Z0C385C0B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: Z7B3859BF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 – CUP E47H21002590004 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5012.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ESPURGO FOSSATI– AFFIDAMENTO INTERVENTI DI CANAL-JET - CIG. N. Z70384CF06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO URBANO DEL TRAFFICO E BICIPLAN” DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGONZA - CIG Z5E383EE8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48214.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR IN MATERIA FISCALE 21.11.2022: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER EURO 100 IMPEGNO 61178 PER CONVENZIONE UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E ARCOSTRUTTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI - CIG Z523865CDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ELETTRICO PRESSO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. CIG: Z98385E674</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE (CIG Z5D3863D80)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2633</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. CIG. N. 906843012D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 3 LICENZE APP TARG@FAST PER POLIZIA LOCALE CIG Z8D3868253</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA MASSA VESTIARIO E DPI SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO ANNO 2022, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO. - CIG. N. Z4C38027DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI E.R.P. "BORGO NUOVO" - POSA IN OPERA RETE MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI - INTEGRAZIONE. CUP E47E13000600007 – CIGZ9E385E717.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5676</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA "PIANO PLIURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025" – SECONDA QUOTA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7966.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE MISURA REDDITO DI INCLUSIONE R.I.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2022 -AGGIORNAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DURATA 24 MESI PROROGABILE DI ULTERIORI 24 MESI. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER ESTENSIONE TRAM SIR 2 DI PADOVA NEL TERRITORIO DI VIGONZA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO ABETE DI NATALE 2022.  CIG: Z3C3867F1F  - CIG ZED3867FC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3111</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA ED ETRA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE UTENZE N. 30 ALLOGGI BORGO NUOVO DI VIA TINTORETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7894.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI VARI - SECONDO SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P.-  PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO A FAVORE DI ABACO SPA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE”: CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SALA E BIGLIETTERIA. CIG ZA83815CFD. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSORIO PRIMO SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ASSOCIAZIONE GESU' CONFIDO IN TE ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO 80% FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA DIGITALIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA VIA BARBARIGA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI ARPAV PER PRELIEVI, CAMPIONAMENTI E ANALISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>502.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE "ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE 2022_2023". APPROVAZIONE CONVENZIONE. CIG. Z6F3877056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.L. 73/2022  – CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ EDUCATIVE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - AGGIORNAMENTO PREZZI - CUP E41B21006460004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2023 DEI MEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RITROVARE LAVORO VIGONZA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA RELATIVI A POD IN ATTESA DI MIGRAZIONE DALLA CONVENZIONE CONSIP E18 IN E19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE 174/2022. CIG  Z6535D4E72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIS-ABILITY DANCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO ANNO 2022 PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SITI CIMITERIALI. SISTEMAZIONE CAMPI INUMAZIONE NEI CIMITERI DI VIGONZA E PERAROLO. CIG:Z23388472A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12261</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 2022 - 1° STRALCIO. CUP E47H22000320001 - CIG 92825098BF. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ASD G&amp;G DANCE E ASD VELA CLUB CARPE DIEM AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LETTURA ANIMATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ALBERO IN PROGRAMMA IL 26 NOVEMBRE 2022 - CIG Z54388516E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL LOCALE COMPRESO NEL CONDOMINIO 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZIO 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO/ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AI PERIODICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI - CIG ZF938853BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2198.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA’ PERAGA – CIG 9474080225</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43415.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 201 – ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA C5 A C6, DAL 01.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RATEO PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 30.10.2022/31.05.2023: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II°: DAL BORGO ALLA CITTA’” – INTERVENTO “B - REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – PAGAMENTO DIRITTI PER SCIA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>721.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – DEMOLIZIONE DELL’EX SCUOLA MATERNA DI PIONCA.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1433.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI A NORD DI VIA LIVENZA A CAVALLO DEL PONTE SUL FIUME TERGOLA. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2337.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2997.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA BARBARIGO. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2022 - 2° STRALCIO. FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - EX L. 160/2019). CUP E47H22000310006 – CIG 9378743F8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76953.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER LE PROGRESSIONI VERTICALI  ANNO 2022 E REINQUADRAMENTO DEL  PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. RASSEGNA “IRRIPETIBILE”. ATTRIBUZIONE CUP NELL’AMBITO DI FINANZIAMENTO BANDO CAMERA DI COMMERCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLABILE VIA ARRIGONI CIG:Z583896DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE PER LO SPETTACOLO “CURUPIRA” – CIG Z53388E245 – CUP H28C22000380007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "RETE SICURA" A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE “#TEMPO PRESENTE – CUP H28C22000380007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  94897830AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 442/2020 E DGR 1663/2020 - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO ANTICIPATO NON UTILIZZATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6220.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI°: RICHIESTA EROGAZIONE SOMME ALLA CDP PER LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MACCHINA FOTOGRAFICA PENTAX ESPIO (CODICE INVENTARIO N. 5066) . DISCARICO INVENTARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO C/O IL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE CON PAGOPA - MARCHE DA BOLLO RILASCIO CDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR ANCI VENETO 21.11.2022: LE VERIFICHE DEI REQUISITI MEDIANTE IL SERVIZIO FVOE DI ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1173 DEL 14.11.2022 - ADESIONE ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIVI DI ARCHITETTURA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ARCOSTRUTTURA PER IL PERIODO 2022-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI ADDETTO STAMPA PER IL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>678.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA UTILIZZO OCCASIONALE TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "ABSOLUTE TRUTH" IN PROGRAMMA PER IL 26 NOVEMBRE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL QUINTOQUARTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "ACCENDIAMO LA PIAZZA". IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ACCENDIAMO LA PIAZZA” – CIG Z7A38A4CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE 2022 –  CUP H28C22000380007 - CIG ZD2388DE43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI DELLA RASSEGNA #TEMPOPRESENTE 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO AL GREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO “CAPRICCIO” RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO PER MARCHE DA BOLLO VERSATO ERRONEAMENTE CON PAGOPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA PER POD IN ATTESA DI MIGRAZIONE CONVENZIONE E19 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTER SERVICE SNC LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2° STRALCIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI LETTURE ANIMATE PER IL PROGETTO SCUOLA BIBLIOTECA 2022-2023 - CIG Z0938A79CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE SPETTANTE PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI PER RIMODULAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SPETTANTI PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1429.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2022 - RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-74.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE -OTTOBRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PROGETTO LIBRELLULA ESTATE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO “RITROVARE LAVORO – VIGONZA 2022/2023/2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - INCARICO DI AGGIORNAMENTO CALCOLI ACUSTICI E VERIFICA FINALE PARAMETRI FONOASSORBENTI. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z79372A32A. RETTIFICA DETERMINA N. 747/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CESSIONE DEI CREDITI DELLE FATTURE NON ANCORA SALDATE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA S.P.A. ALLA SOCIETA' VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.. CIG: 9175723E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE D'ISCRIZIONE AI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 67873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ELEVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>556.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG:Z7E38BA9EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE SERVIZIO PEGASO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1338B0E98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL PROGETTO "LIBRELLULA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3419</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) YURIS OLEH, 2) CATERINI ENRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4086.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PAGAMENTO PARCO ZOOFILO S. FRANCESCO PIAZZOLA SUL BRENTA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14771.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "ACCENDIAMO LA PIAZZA". IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZA938AC740)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N. 68337 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 26786/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 1170 DEL 14.11.2022 DIRITTI SIAE DI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO ERP 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>336.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'IDEAZIONE DI PODCAST PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARCHITETTURE DIGITALI BANDO CARIPARO CULTURA ONLINE - CIG Z9938BC9B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE PULIZIA DIVISE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 2022-2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9738C3213</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. CIG. Z0B3885258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3499.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI REALIZZAZIONE AD ESPERTI DI PODCAST SULL'OPERA DI QUIRINO DE GIORGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARCHITETTURE DIGITALI - BANDO CARIPARO CULTURA ONLIFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO (2023-2031) E DEL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUO PER L’ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL CED DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SOSTENIBILI, PER GLI ANNI 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7123.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 45091/2022. CIG. Z2438BB3F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE IN UTILIZZO AL PERSONALE ESTERNO. CIG: Z6938C9B55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1865.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTAZIONI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI CINQUE SCUOLE COMUNALI. CIG: Z2438C9C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9607.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM  – 7 HOST (CIG Z6638CD269)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1528.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA LIVETICKET PER IL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CIG. Z1838D1F6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z74383C665</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO ANNO 2022 PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO. AUTORIZZAZIONE ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE DI MISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PANNELLO PER LA MANIFEFSTAZIONE “ACCENDIAMO LA PIAZZA” – CIG Z5938DC6F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO NUOVI APE PORTER. CIG: Z7638CB468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CASSA ECONOMATO 2023-2024: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLE DOTAZIONI INVERNALI PERSONALI DEL NUOVO ORGANICO IN FORZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E INTEGRAZIONE DOTAZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO– CIG Z2538B0F86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6539.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO DI PERAGA.  INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FILTRI VASCA - CIG: Z2438BCA86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48536.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, PER L’INTERVENTO «TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO» OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (PNRR – M1 C3 I1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI”) CUP E44J22000030001 CIG 9454608D54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48981.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG. N.  94897830AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50340.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 65200/2022. ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. VI037. CIG. Z5F37D41DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2022. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI UN GENE DIRATORE DI CALORE DI UN APPARTAMENTO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z7C38E627D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4323.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1198 DEL 17/11/2022. RIPRISTINO IMPEGNI ED ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6220.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE”: CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SALA E BIGLIETTERIA. CIG ZA83815CFD. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSORIO SECONDO  SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA LA STRADA S.R.L. (CUP E41B15000400005 - CIG 9227711403).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORRENZA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>406.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER IL PLOTTER A SERVIZIO DELL'UFFICIO URBANISTICA E DI CHIAVETTE USB. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>498.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI, 3° LIQUIDAZIONE ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 22255. CIG. ZDB38F0B3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11928.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI CODIVERNO, PERAGA, PERAROLO, PIONCA E VIGONZA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22955</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SOMME ANNO 2022. CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO FUNZIONI DELEGATE 2022 AZIENDA ULSS6 EUGANEA. CONTEGGIO AVANZO DI BILANCIO ULSS6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190692.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2022 - 2° STRALCIO. FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - EX L. 160/2019): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ACADEMY VIGONTINA SSD ARL PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ABILMENTE INSIEME" IN DATA 11 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1458.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL GRUPPO DI LAVORO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PEGASO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PAOLO VI A CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI. INTERVENTO N. 1/2022. CIG: Z70389C8A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5921.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6022.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA “NETWORK EDITION”  CIG ZCE38C041C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19458.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182394.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO/LUGLIO 2023. CIG. 8165184AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301546</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE  «PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3, MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO. CUP E44J22000030001 – CIG 953575739D». DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451018.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>521942</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI - CIG ZB73895868</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI VIGONZA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1266/2022 ATTRIBUZIONE CODICE CUP H28C22000380007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO NUOVE VULNERABILITA' - IMPEGNO N. 68467/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE ANNO 2022, PER ATTIVITA’ RELATIVA ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SDOPPIAMENTO DI UN NUMERO TELEFONICO INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG:  Z1F39060C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA. SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LO SPETTACOLO “DANZARE LA VITA” – CUP H28C22000380007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC93905B98)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER IL TRIENNIO 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36106.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA – AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88768.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE INCARICATE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 8157309855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO IV° TRIMESTRE 2022 PERIODO 01.10.22 - 13.12.22 E RESTITUZIONE FONDO CASSA 2022 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “1…2…3…TEATRO” PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1013/2022 – CIG Z2F380CAA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE COLIBRÌ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z5D3907D3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ESPURGO FOSSATI– AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI DI CANAL-JET”.  CIG. N. Z7937D9B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022”. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI. CIG. N. 90621090EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6483.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2022. CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA 3^ PERIODO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE  ALLOGGI E.R.P. "BORGO NUOVO" VIA TINTORETTO PER LE FORZE DELL'ORDINE E PER LE EMERGENZE ABITATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 1  STAMPANTE/MULTIFUNZIONE PER ATTIVITA' DI SPORTELLO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - CIG Z0639156FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>401.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PER FONDO DISABILITA' - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MOTOSEGA A BATTERIA AD USO DEL PERSONALE ESTERNO. CIG: Z523916981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FONDAZIONE LA CASA - GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>967</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI TARGATI FT238WK E FV957BY. CIG: Z46390F293</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1065</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE AGRONOMICA DEI FABBRICATI AGRICOLI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3522.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (CIG Z44390FADC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5718.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE  STRADE BIANCHE COMUNALI – AFFIDAMENTO INTERVENTI”.  CIG. N. Z60390DF1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z0D38EBA3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16653</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 – VENETO, PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA DA LUGLIO 2022 A GIUGNO 2023. - CIG 87683585EC - CIG DERIVATO 9175723E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>294538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NUOVE VULNERABILITA' - DGR 1240/2021 IMPEGNO N. 68467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO (MSNA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 01  OTTOBRE 2022 - 30 NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 69121 - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA FONDAZIONE LA CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE PER INFORTUNIO PARTECIPANTI INIZIATIVA "ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO DIURNO “I PRATI”. CIG: ZB3391BF75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 36° EDIZIONE DELLA MARCIA "QUATTRO PASSI DRIO EL TERGOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z313463107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4179.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2023 CIG Z9C38E74EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8739.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA ISONZO A CODIVERNO. CIG. N. ZB3391CC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8820.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO FURGONE IVECO DAILY - CIG: ZEB38CCA23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12303.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE NEI SOTTOPASSI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI ETRA SPA - ANNI 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE”: CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SALA E BIGLIETTERIA. CIG ZA83815CFD. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSORIO TERZO  SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DET. 1170 DEL 14.11.2022 E DELLA DET. 1245 DEL 25.11.2022 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA SIAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 8 INCISIONI ALL'ACQUAFORTE PER SPORTELLO LEGALE DI PARITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE E SERVIZI BIBLIOTECARI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ASSERVITI ALLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025. AFFIDAMENTO. CIG. N. Z8C38FE23E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32312.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, SU MAGGIOR GETTITO RISCOSSO NELL'ANNO 2021 A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39716.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2019-2020  AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA FONDI DA MINISTERO PER "ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI "DA PERAGA": RESTAURO BARCHESSA -  CUP E42I20000000004 - ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO PARI A € 1.460.000,00 PRESSO L’ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI "DA PERAGA": RESTAURO BARCHESSA -  CUP E42I20000000004 - ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO PARI A € 500.000,00 PRESSO L’ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP DI VIA TINTORETTO ALLE RISERVE DI CUI ALLA GRADUATORIA ERP 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO “DANZARE LA VITA” PER RIMBORSO SPESE SIAE– CUP H28C22000380007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE "TERRA DI VENTO E DI CICALE" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA PER IL GIORNO DEL RICORDO - CIG. Z9138F3CE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>913</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO DI ASSISTENZA AL COLLAUDO T.A. ED ALLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO ATTIVITA’ SPERIMENTALI - CIG ZC8385FA41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D’ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITA’ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE URBANISTICA. VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE MISURA REDDITO DI INCLUSIONE R.I.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438): APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO RATA DI SALDO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: ZF53930422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>947.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALVIETTE ASCIUGAMANI ED ALCOOL PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID E CARTA IGIENICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG  Z25392A9C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1023.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG:Z29392CA35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1244.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE "LA VALIGIA DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - CIG. ZDC392D532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRANSENNE IN PLASTICA PER GESTIONE VIABILITÀ. CIG:Z84392EF7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2586.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MASSA VESTIARIO E DPI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 - CIG. N. Z1E392C061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2795.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI” - AFFIDAMENTO INTERVENTI.  CIG. N. 906868539B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DATI DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIGONZA - CIG. Z1E39305FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4863.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IN POMPA DI CALORE DEL MAGAZZINO COMUNALE - CIG. ZDD3927466.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5679.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA LICENZA VMWARE E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Z5C3896A0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10654.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI “EX CASA PAVANELLO” E PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO COME PREVISTO NEL PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO PER LA RIGENERAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CENTRALI DI PERAGA. INCARICO PROFESSIONALE. CIG Z6D39201E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15225.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 3 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004. CIG Z5F39310A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA, PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” , FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  CUP E45E21001590006 - CIG 9555459637 AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA, PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  CUP E45E2200040006 - CIG 9555626009 AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -   FRANK MADALINA LIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CON RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P.- PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'INTROITO DAL COMUNE DI PIANIGA E DALLA REGIONE DEL VENETO  - L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI. CIG: ZD53939E44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>749.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DELL'EPIFANIA - CIG Z143938F81 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1679.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO INCROCI S.P. 49 - LOCALITA' BARBARIGA– CUP E41B20001350004  APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZA539378D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2143.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI– CUP E41B200000280004 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI– CUP E41B200000280004 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENERGIA ELETTRICA PER N. 30 ALLOGGI RESIDENZIALI E SERVIZI COMUNI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL’AREA VERDE PEDONALE DI CONGIUNZIONE TRA VIA TINTORETTO E VIA MANTEGNA -  CIG:Z12382FB7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2022: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43065.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DI CALCIO DI BUSA E PERAGA - ANNI 2022-24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DELLA SALA DENOMINATA “BELENE” IN PIAZZA ZANELLA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE VIGONZA-VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE PER LA DURATA DI 36 MESI PROROGABILI DI 12 MESI. INTEGRAZIONE. CIG: ZA42CF88BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO AS653BJ. CIG:  ZB7393C92A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLLA PARROCCHIA SS. TRINITA' DI CODIVERNO PER L'INIZIATIVA: "26° EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI CODIVERNO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.2 LICENZE  CIG ZBB3932295</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL TEATRO COMUNALE “QUIRINO DE GIORGIO” NEL BORGO RURALE DI VIGONZA - CIG Z5D393DB11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. N. ZE4393CF69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17245.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE DI TINTEGGIATURA, SISTEMAZIONE PORTE E PAVIMENTAZIONI. CIG. N. ZA1393CFFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32754.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE PER EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA ‘BONAVENTURA DA PERAGA’ NEL COMUNE DI VIGONZA – CUP E49J21021560004 – CIG 94974030E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87919.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO "BORGO NUOVO" IN VIA TINTORETTO: SCORRIMENTO GRADUATORIA BANDO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2022/2024, ANNO 2022, PER RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE ALLOGGIO ERP DI PIAZZA ZANELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2022 – AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI CIG. N. ZAA34D86E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SALA RIUNIONE UFFICIO SOCIALE. CIG: Z3B393E96F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI E INTEGRAZIONE IMPEGNI 2022 ANNO 2023 CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI DUE EDIFICI COMUNALI A VIGONZA – CIG Z743945DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28928.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG Z87393DA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32988.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI DELLA DIREZIONE DIDATTICA. CIG: Z01393D5E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/319 A VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI AGGIUNTIVI DI RETE 2023 BPA AI SOCI E PROGETTO BIBLIONET 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “COVID-19”, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 790, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E DEL DECRETO 30 NOVEMBRE 2021 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E DELLE FINANZE. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. CUP E49J22010420004 - CIG ZD2394CD67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA – ANNO  2023 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE PREPARATORIE ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL PERSONALE TARGATI DM882NE E DM287ZK. CIG: ZF0393CACD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA TECNICA – ANNO 2023 E SEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TITOLARE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA – ANNO  2023 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIFESTAZIONE "ACCENDIAMO LA PIAZZA". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE CIG  Z2538AC5FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA E DELL’ASSOCIAZIONE ACAREF A SEGUITO DI RACCOLTE FONDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>462.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR TV PER SALA RIUNIONE UFFICIO SOCIALE. CIG: ZDF394D2DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI ALL’INTERNO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z2D394A2E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2293.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE DELLE TENDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI. CIG: ZA0394FEAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10291.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO NATATORIO COMUNALE – RISTORO SPESE ENERGETICHE ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE - L.R. 8 SETTEMBRE 1978, N. 49. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  ZAA34D4727 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCI LUNGO LA S.P. 49 IN LOCALITÀ BARBARIGA: RICHIESTA EROGAZIONE SOMME ALLA CDP PER LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI PIONCA PER INTEGRAZIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN VITO OLTREBRENTA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “EPIFANIA IN PIAZZA 2023”. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE OLEOASSORBENTE AD USO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. CIG:ZD5394B7A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>832.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI – ANNO 2018 – CIG Z3A3955BC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9721.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER RESTITUZIONE FONDO ROTATIVO CONCESSO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. VARIAZIONE EX ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT.C). D.LGS. 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14136.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA”. CIG. N.  ZD4395553F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1. COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. CIG. N.  ZC1395154C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39797.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA”. CIG. N.  ZC43956877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42928.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE PORTANTI DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA”. CIG. N.  Z4D39569BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73869.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, CRE DELL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - CIG Z603950AD7 – CUP E47G22000170006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102846</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO BARCHESSA DEL CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2380000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7772.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “PNRR M1C3I 1.3 TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO”. CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI  DOLO E IL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE VARI LOCALI COMUNALI . ACCERTAMENTO IN ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RECUPERO AUTO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO - CIG.Z3F34DEF63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1579.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER ESECUZIONE SCAVO STRATIGRAFICO: INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3020.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA AL 31 GENNAIO 2023 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPS - GESTIONE EX INPDAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL R.U.P., ASSISTENZA ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO T.A. NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI ACCLARANTI I RAPPORTI TRA COMUNE E REGIONE DEL VENETO - CIG Z323847BA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15225.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DI UN  GIUDIZIO AVANTI AL TAR VENETO E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29832.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI  QUOTA PARTE DELLA SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI MONTEBELLUNA E IL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITÀ 2022 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SUAP-EDILIZIA PRIVATA CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32” LOTTO 4 (CIG QUADRO 8099121614 - CIG DERIVATO Z5A3023308)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1726.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI POLIZIA LOCALE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 4 (CIG QUADRO 73101720C6 - CIG DERIVATO Z0D2D0E15F): IMPEGNI DI SPESA PER TERZO-QUARTO E (QUOTA PARTE) QUINTO ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2153.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  2021/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A. - PERIODO DI IMPOSTA ANNI 2023-2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ALL’IMPIANTO TERMICO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA MANARA. CIG: ZAD3964D94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>307.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA RELATIVAMENTE ALLE UTENZE DEL BORGO NUOVO E DELLE SALE DENOMINATE "EX SCUOLE ELEMENTARI" ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDIAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2023”. CIG. N. Z6C390E062.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24309.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170682.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE E ABBONAMENTO A RIVISTA ONLINE PER MESSI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.C.R.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 038/2019 DEL 25/11/2019 IN VIA SANDRO PERTINI A SAN VITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATIFICA VARIANYTE 2 AL PAT ADEGUAMENTO AL PGRA - ADEGUAMENTO AL PTRC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DATARIO E FELTRI PREINCHIOSTRATI PER TIMBRI PER UFFICI URP E MESSI - CIG Z9C3975896</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL PERSONALE TARGATI DM882NE E DM287ZK. CIG: ZF0393CACD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE FIBRA OTTICA PER TRASMISSIONE DATI TRA LA SEDE MUNICIPALE, ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO-POLIZIA LOCALE - CIG: ZA7394AB43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7359.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2023-24. CIG: ZA439309C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14303.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”. AFFIDAMENTO PER L’ANNO 2023 MEDIANTE RIPERTIZIONE APPALTO. CIG. N. ZDA396EBCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38577.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87082.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SPETTANTI PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115261.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: ZD1397A4A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1136.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI –  ACCERTAMENTO IN ENTRATA INTROITI  TARIFFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DELLO SPETTACOLO "LA VALIGIA DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE E DELLE BANCHE DATI DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO (ESERCIZIO 2020) – CIG  Z5D37C95BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA APPLICATIVO ECIVIS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ON LINE A.S. 2023/24 - CIG. Z553977774 - DITTA PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE - 01239400391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2824</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI UNA CAMPAGNA DI MONITORAGGI AMBIENTALI E DELLA MAPPATURA DI MANUFATTI CON PRESENZA DI AMIANTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA GRANDI N.54 – CIG Z0E397B5B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4013.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” DI PIONCA – CIG ZE73977F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18487.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTO MINIALLOGGI CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRADALI  E TELEPASS ANNO 2023 AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE DEI GAZEBO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI COLLOQUI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE ECONOMICO-FINANZIARIO – ART. 110 TUEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPRIETÀ COMUNALE COMPRESA NEL CONDOMINIO FIORDALISI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZI 2021/2022 E 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>444</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE ECONOMICO-FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - INTERVENTO "B" – AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE VASI DI ESPANSIONE PER POMPE DI CALORE ALLOGGI ERP VIA TINTORETTO – CUP E47E13000600007 - CIG Z683980DAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5454.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22489.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1564.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN STRUTTURA PROT. 35171/2020 - CIG. Z0337D4B61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6446.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 34559/2018. CIG. Z8E37D49A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2023. CIG. N.  ZC73983409.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40109.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PAOLO VI - CHIOSCO BAR - ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE PERIODO 01.12.2022 - 30.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENERGIA ELETTRICA PER  N. 30 ALLOGGI RESIDENZIALI E SERVIZI COMUNI DI VIA TINTORETTO CIG Z6B397F405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DELLA SALA POLIVALENTE CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -   MICHIELON FABRIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX CASA PAVANELLO DI PERAGA. AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA INFESTANTI. - CIG. N. Z053991051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: ZB2398C26D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5344.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE APPARECCHIATURE NON FUNZIONANTI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. DISCARICO INVENTARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORI DI PNRR MIC3I 1.3 TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO. CUP E44J22000030001 – CIG 953575739D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2023. CIG Z853997096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO-AMMINISTRATIVO PER GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7039774ED)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO-2023-CIG ZA43993D22. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11708.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL III E NEL IV TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC3354EB10 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IVA SU MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512-D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>984.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 16082_2021 DAL 01/01 AL 31/12/2023 - CIG. Z31399D772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6411</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 A SEGUITO VARIAZIONE DEGLI UTILIZZI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DON LORENZO MILANI DI VIGONZA DA PARTE DELLA POLISPORTIVA UNION VIGONZA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA. CUP E41F20000000003 - CIG 8785193A99. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI COLLOQUI, E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO - ART. 110 TUEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 -  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 31/05/2021-31/05/2022: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO WEBINAR ANCI VENETO 03.02.2023: "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - PRIMA LETTURA DELLE PRINCIPALI NORME IN VIA DI APPROVAZIONE E CONFRONTO CON IL CODICE VIGENTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI BELENE. CIG Z54399CD45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: Z1239A5D42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1698.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI: “GIOVANI PROTAGONISTI” DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 “RE.TE. GIO-VE” CUP H44H22000670003 E “GIOVANI PROTAGONISTI 1.1” DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 “GIL” CUP H44H22000700001. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1703.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REVISIONE DELL’ADDOLCITORE DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. CIG: Z02399F5EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2114.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO. CIG: Z4E39A3977</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO DI ACCESSO SUD DEL CIMITERO DI PIONCA-CODIVERNO.  CIG. N. Z1639A1F96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11834</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26. D.L. 50/2022. 2° SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'APS CENTRO PARROCCHIALE S. SEBASTIANO AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINI DEL BANDO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO PER ASSISTENZA ALLA VIGILANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DENOMINATO “NONNI VIGILI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART.48 BIS DPR 602/73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI DISPOSITIVI RILEVA PRESENZE INSTALLATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI DODICI MESI. CIG: Z08399E4E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>524.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE  CERTIFICAZIONE UNICA - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI E RELATIVO  MODELLO 770  PER IL TRIENNIO 2023/2025: CIG Z4139A08DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5521</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO "PARCO ZOOFILO S. FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14759.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL SERVIZIO IDRICO RELATIVAMENTE ALLE UTENZE DEL BORGO NUOVO DI VIA TINTORETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI URGENTI E/O DI NON RILEVANTE AMMONTARE CON CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI PREVISIONALI ALLOGGI ERP COMPLESSO "IL BORGO NUOVO" DI VIA TINTORETTO PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2143.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2023 - D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PREZZIARIO DEI - IMPIANTI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2022 PER UFFICI LL.PP. - IMPIANTISTICA - CIG Z2739B6BA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SPORTELLO PER DEFIBRILLATORE PRESSO TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CIG. Z8539ADD52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VENICE AMBITEC SCARL PER IL SERVIZIO INDIFFERIBILE DI TRATTAMENTO PREVENTIVO ENDOTERAPICO CONTRO LA PRECESSIONARIA DELLE CONIFERE . CIG ZE039ADD56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE DECRETO INGIUNTIVO EX R.D. N. 639/1910 E ARTT. 633 E SEGUENTI DEL C.P.C. - DITTA ABACO SPA - CIG Z241794CD1 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2331.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCO - ANNO 2023 - CIG Z5C396A880</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI OFFERTI  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6400.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA E.L._20_01_23 - CIG. Z7039B39B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25179.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICO FINANZIARIA – DAL 1 FEBBRAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INDIVIDUAZIONE ALLOGGIO PER EMERGENZE ABITATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DEL BORGO NUOVO DI VIA TINTORETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CESSIONE DEI CREDITI DELLE FATTURE NON ANCORA SALDATE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA S.P.A. ALLA SOCIETA' VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-32750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023 -AGGIORNAMENTO FEBBRAIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CAPITOLI DI ENTRATA DELLA MEDESIMA CATEGORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2032/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO CONTINUATIVO ED A TITOLO ONEROSO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIGONZA, VIA ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA SALDO 2021 E ACCONTO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE”: CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SALA E BIGLIETTERIA. CIG ZA83815CFD. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSORIOQUARTO SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI SAN VITO - CUP: E44D22003740001 - CIG: 96324705B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” SITA IN VIA MEUCCI A PIONCA - CUP: E44D22003780001 - CIG: 9635524DEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. MANTEGNA” DI PERAROLO - CUP: E44D22003790001 - CIG: 963549345D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK” DI BUSA - CUP: E44D22003840001 - CIG: 9636768088.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA “DON GIOVANNI BOSCO” DI CODIVERNO - CUP: E44D22003850001 - CIG: 9639653D4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ LABORATORIALE E CREATIVA PER CARNEVALE - CIG Z0039CC8F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>539</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE - ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A3550516</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2023”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. Z7339C52EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA ECONOMICA AREA FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI UN DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO- ART. 110 TUEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A CORSO CCNL FUNZIONI LOCALI  “COME DARE ATTUAZIONE ALLE NOVITA’”:  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 1240_2021 - FONDO NUOVE VULNERABILITA' IMPEGNO N.68467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DELLA SALA POLIVALENTE CONSILIARE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB VIGONZA 7 CAMPANILI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “PNRR M1 C3 I1.3 TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO”: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI VILLA BARISONI – CAPODILISTA – RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCOPI SOCIALI E CULTURALI: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON FACOLTA’ DI AFFIDAMENTO ANCHE DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E49F22000000001 - CIG 939561639A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DELLA SALA POLIVALENTE CONSILIARE E DELLE BARCHESSE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB VIGONZA 7 CAMPANILI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO TEMPORANEO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI CAUSA POSTICIPO CONSEGNA NUOVA APPARECCHIATURA IN CONVENZIONE CONSIP - CIG Z66381B808</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI VERBALI DELL'UFFICIO ELETTORALE - CIG. Z0D39D656C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA SPESE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTO GIUDIZIARIO DI PADOVA E CONSELVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PARAPETTO ESTERNO CENTRO DIURNO “AI PRATI” DI VIA PRATI.  CIG: Z0239D5B98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z8B39D3CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6458.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI, DI CUI ALLA L. N. 160/2019 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE ANNUALITA’ 2023-2024 – CIG 9634339C0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157580.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA DGR 442/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PALUE ODV - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI AVVICINAMENTO AI GIOCHI DA TAVOLO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - CIG. Z2039DC9A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>971.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO DELLO 0,4% ANNUO DEL VALORE LOCALITVO DI CUI ALL'ART. 12  L. 398/78 - ANNO 2022 - (ART. 37 L.R.V. 39/2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>532.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2022 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 DICEMBRE  2022 AL 31 GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI VILLA BARISONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E ASSISTENZA LICENZE DRAFTSIGHT ANNO 2023 CIG ZEA39D47C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRADE BIANCHE COMUNALI – AFFIDAMENTO INTERVENTI.  CIG. N. ZB939E3C6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5653.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA PER UTENZE DEL BORGO RURALE E BORGO NUOVO DI VIA TINTORETTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLO STIPENDIO E DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NUOVE VULNERABILITA' DGR 1240/2021. IMPEGNO N. 68467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PADOVA DEL PERSONALE SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - INTERVENTO "B" – AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER POMPE DI CALORE ALLOGGI ERP VIA TINTORETTO – CUP E47E13000600007 - CIG ZA039EA189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ASD BIKESTAGE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'APS ANGOLO DEL PENSIERO AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA BETTANINI - LAVORI DI RESTAURO - 1° STRALCIO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON FACOLTA’ DI AFFIDAMENTO ANCHE DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E49D22000130001 - CIG 9395590E22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE 2022: PROVVEDIMENTI PER LIQUIDAZIONE FORNITURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2023 - CIG. N.  Z1F39ED8F8  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2023 - CIG. N.Z5039ED873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2023 - CIG. N.  Z7939ED9B2  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2023 - CIG. N.  Z1A39EDA90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE FERROVIARIA DI “VIGONZA - PIANIGA”: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO. CUP E41B19000650002 - CIG Z4839F3E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  ZA939F1F80, Z9639F36D0,  ZA439F37A5,   Z6A39F38AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER SCAVO TRINCEE. CUP E41B19000650002 - CIG Z0E39F1A00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10784.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE CON ORCHESTRA DI FIATI BRENTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO DEGLI EDIFICI DEL BORGO RURALE – INTERVENTO “A” – 3° STRALCIO – EDIFICIO N. 1.: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA – CUP E44C04000000005 - CIG Z1A39F6F98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z9A39EE297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>491.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPRIETÀ COMUNALE COMPRESA NEL CONDOMINIO "LE MARGHERITE": IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZI 2021/2022 E 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>638.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATO CG211GK. CIG: Z3139EF269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1412.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZA339F732F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZA339F732F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZA339F732F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  ZA339F732F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  IN CONVENZIONE CONSIP -  ENEL ENERGIA SPA  ANNO 2020 – 2023  - RIFIUTO CESSIONE DEL CREDITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER LA SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA, PERIODO 21/06/2021 – 05/01/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RI-TROVARE LAVORO VIGONZA 2022/2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ASSOCIAZIONE P63 SINDROME EEC INTERNATIONAL NET WORK WORD COMMUNICATION APS-EVENTO RARE MAGNUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2023”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N.  Z7339C52EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CO-MUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  Z7039FB6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CO-MUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  Z7039FB6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PROFILO UTENZA TELEFONIA MOBILE 3371486166 DA ABBONAMENTO A RICARICABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELL’INTERRUTTORE GENERALE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO DIURNO ANFFASS DI VIA PRATI. CIG: ZC539F6CA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>591.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 110 DEL 01.02.2023 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1286 DEL 07.12.2022  AFFIDAMENTO  SERVIZIO POSTA ELETTRONICA PIATTAFORMA ZIMBRA NETWORK EDITION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMPAGINAZIONE, DIREZIONE E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE. CIG Z0439F98BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ODV CANTARE SUONANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO TARGATO CW623SY. CIG: Z553A073A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE CON PAGO-PA DAL BROKER INCARICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL’UFFICIO DEL SINDACO. CIG: ZAE3A07512</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3663.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASD PADOVANKORPS SOFT AIR TEAM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE CORSO BASE SULLE PROBLEMATICHE APPLICATIVE E GESTIONALI SUL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16_11_2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>454</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO TARGATO FV928BY. CIG: Z0B3A10468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA FORNITO DAL C.E.V. PER SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO "COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - C.S.E. 2022".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI “VIGONZA - PIANIGA”. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - CUP E41B19000650002 - CIG Z6639F91CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33750.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PREMIO DI REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31/05/2021-31/05/2022 E LIQUIDAZIONE PREMIO AL BROKER INCARICATO (CIG Z1330DEEAE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022 - PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO DAGLI INCARICATI ALLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. CUP E48I21000170005 - CIG 9066960417: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA 102 DEL 30/01/2023 AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2023 - D.LGS N. 118/201- RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 COPIE "CODICE  PENALE E DI PROCEDURA PENALE" PER UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - CIG Z943A12373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z1C3A108FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI - CIG  Z963A13A8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE - ESERCIZIO 2022 – CIG Z263A0E08B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP). CIG: Z7F3A0BCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO D SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 21 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE - RATIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA LAVORI IMPIANTI MECCANICI. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z33371F94E – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. GEN. 730/2022 PER INTEGRAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II°" - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DDLL E RICHIESTA SCIA VVF PER AUTORIMESSA PRIVATA. CUP E47E13000600007 - CIG N. Z69371FA22. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. GEN. 731/2022 PER INTEGRAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO A WEBINAR IN MATERIA CONTABILE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2023 PUBBLICAZIONE "IL BOLLETTINO" - CIG Z2D3A17485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2023 - CIG. N. Z2039EDB33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO IN MATERIA FISCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LOCANDINE RICORRENZA "8 MARZO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 -  PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA “DON GIOVANNI BOSCO” DI CODIVERNO - CUP: E44D22003850001 - CIG: 9678393E8D. RIPUBBLICAZIONE DELLA GARA SUL MEPA PER NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RESTAURO DI VILLA BARISONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 4278_2023 - CIG. Z623A1BDA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 233 DEL 28/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” SITA IN VIA MEUCCI A PIONCA - CUP: E44D22003780001 - CIG: 9678970AB6 RIPUBBLICAZIONE DELLA GARA SUL MEPA PER NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI SAN VITO - CUP: E44D22003740001 - CIG: 9678812854 RIPUBBLICAZIONE DELLA GARA SUL MEPA PER NUOVA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - DIETISTA DOTT. ALBERTO GAUDENZIO P.I. 04698770288 - CIG ZBE3A13A89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI – CIG Z3D35885D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK” DI BUSA - CUP: E44D22003840001 - CIG: 9678881147 -  RIPUBBLICAZIONE DELLA GARA SUL MEPA PER NUOVA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DEL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI 2. CIG: ZE63A0747A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. PRIMO ESAME TECNICO. CIG: Z033A13D14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO SPECIALE ERP DESTINATO AD CITTADINI ULTRASESSANTENNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE LETTURE ANIMATE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER IL PROGETTO SCUOLA BIBLIOTECA 2022/2023 - CIG. ZE43A1CA1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: ZB13A20102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2708.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2023 CIG. N. Z373A150FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9058.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 – VENETO, PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA DA LUGLIO 2022 A GIUGNO 2023. - CIG 87683585EC - CIG DERIVATO 9175723E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO BARCHESSA DEL CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA”: ESTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT" - SETTORE TECNICO - PER UFFICIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTO RESIDUO MINIALLOGGIO VIA PARADISI N. 4/E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO EMERGENZA DGR 442_2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPI CGIL DI VIGONZA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNO 2023 -  ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PENNE CON LOGO DEL COMUNE – CIG Z4D3A2B3F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTER SERVICE SNC PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DEL SERVIZIO PEGASO SU CAPITOLI RILEVANTI AI FINI IVA ANNI 2023-2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TRAMITE FONDO DI SOLIDARIETA' ART. 47 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1473.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MUNICIPIO 2. CIG: Z463A2D753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6185.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2023-2024. CIG: Z2C3A2A81E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12034.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 POSTAZIONI MOBILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEDICATO AL CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - (CIG ZCA39FB981 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23248.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA DARIO SARA E SIG. TUMIATI ALESSANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30181</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 928859898C - CIG DERIVATO: 96215019CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA-CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>345000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA “VIGONZA STORIE DI ECCELLENZA”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “IRRIPETIBILE”: CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SALA E BIGLIETTERIA. CIG ZA83815CFD. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONCESSORIO QUINTO SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N.  ZA339F732F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE IVA 2023 -  PERIODO DI IMPOSTA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N.  ZA839F99CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI A4 VERBALI DI INFRAZIONE, SOPRALLUOGO, FERMO E ALTRI PERSONALIZZATI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE– CIG Z9A3A32AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>887.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE TARGATO DC728HD. CIG: ZF13A354D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1193.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI PREVISIONALI ALLOGGI ERP - COMPLESSO "BORGO NUOVO" ANNI 2023, 2024 E 2025 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 95/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1398.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE NEL RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA CAUTELARE, AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA DITTA M. R. NOTIFICATO IN DATA 21.02.2023 PROT. GEN. N. 6841 (CIG Z573A243EF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7269.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CO-MUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N. Z7039FB6D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO A WEBINAR IN MATERIA CONTABILE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DI MAGIA PER INIZIATIVA “VIGONZA STORIE DI ECCELLENZA”.  CIG Z773A38E27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE VIGONZA E' PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: "SERATE VENETE: RASSEGNA DI TRE SERATE CULTURALI DEDICATE ALLA STORIA E AL DIRITTO DEL POPOLO VENETO", IN DATA 1 MARZO, 20 APRILE E 5 MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2022 – 1° STRALCIO – CUP E47H22000320001: APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1216.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024 AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 18/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FORFETTARIO A FAVORE DEI COMUNI-EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALIBRI CON LOGO DEL COMUNE – CIG Z863A433F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AGGIORNAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO AL NCT ED AL NCEU ALLOGGI ERP DI VIA TINTORETTO – CUP E47E13000600007 – CIG ZF23825D3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>461.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA BETTANINI - LAVORI DI RESTAURO - 1° STRALCIO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>556.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI “A, 3° STRALCIO” E “B” IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5164.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE – CIG ZB53A43CB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI “A, 3° STRALCIO” E “B” IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 1828/2005 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MUNICIPIO 2. INTEGRAZIONE. CIG: Z463A2D753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>936.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA "MARIA AUSILIATRICE" DI CODI VERNO A FAVORE DEI RESIDENTI AI CONFINI DELLA FRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI VILLA BARISONI - CAPODILISTA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1443.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO "WWW.APPALTI &amp; CONTRATTI" - CIG Z433A40385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2086.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA GERMANIA. CIG: ZC83A45A5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4855.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DGR 442 - FONDO EMERGENZA COVID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI EVENTO “VIGONZA STORIE DI ECCELLENZA”.  CIG Z773A48C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>391</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING EVENTO “VIGONZA STORIE DI ECCELLENZA”.  CIG Z5C3A4732B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA-CIG. Z2438BB3F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10888.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO FSA - FONDO SOSTEGNO AFFITTI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37937.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI 2023:  RIVISTE, PUBBLICAZIONI, BANCHE DATI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1953</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI – ANNI 2023 E 2024 (CIG 96879995AF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DGR 442_2020 - FONDO EMERGENZA COVID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNI DI SPESA PER LO SPETTACOLO “LE MANI DEGLI ANGELI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2855</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO DERIVANTE DA ACCORDI PUBBLICO PRIVATO RELATIVI ALL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE (PERIODO 2023-2024) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI ISTANZE DI ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E AD ALTRI SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGRV 442 DEL 7.04.2020 E DGRV 1663 DEL 01.12.2020– PROGRAMMA DI INTERVENTI CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE AL SOSTEGNO ALL’ABITARE (SOA), LA POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO EMERGENZA. CHIUSURA DELLA PRIMA E SECONDA ANNUALITÀ DELLE PROGETTUALITÀ.  APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE ANNO 2023. CIG: Z343A5A02D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3037.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.PER FORNITURA DI CARBURANTE DEL SERVIZIO PEGASO ANNO 2023 E 2024 SU CAPITOLI IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “PNRR M1 C3 I1.3 TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO”: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. (CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA DEL MUNICIPIO E DELLE STRUTTURE PORTABANDIERE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z163A611AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>922.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ASSISTENZA AL TECNICO DI VERIFICA ESTERNO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. CIG: ZF63A5EA09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: 693799676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134667.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG IMPEGNI N. 68556/23 E N. 68572/2023. CIG. RETTIFICATO: Z78399B1B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER OPERATORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZA33A560F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIONCA: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO – CIGZ92331B040.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE TERRENO DA ACQUISIRE PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO - CIG Z733A4AB5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1283.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA SFERA DANZA ASD PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: “CONTEMPORANEITÀ E BALLETTO – LA VERTIGINE DI UN INCONTRO ATTRAVERSO IL TEMPO”, IN DATA 25 MARZO, 13 MAGGIO E 8 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI. - CIG. N.  94897830AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2559.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTO “B- REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URNANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” – INCARICO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL R.U.P., ASSISTENZA ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO T.A. NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI ACCLARANTI I RAPPORTI TRA COMUNE E REGIONE DEL VENETO - CIG Z323847BA4 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3045.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - CIG Z853A67242 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3060.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL VERDE COMUNALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO TESAF DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEI SERVIZI CLOUD DEL COMUNE DI VIGONZA. IN ATTUAZIONE DI PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2, CUP ASSEGNATO AL PROGETTO:E41C22000070006 CUI S80010350280202200014  (CPV: 72410000-7 SERVIZI DI PROVIDER) CIG 95968356C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CONSIP -GAS NATURALE 14 - VENETO. CIG: 87896909A4 - CIG DERIVATO: 967498308C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICO -SANITARI PER LA PULIZIA DELLE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – CIG Z1D3A66EBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PER LE SCUOLE “LE MANI DEGLI ANGELI” INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>304.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI - CIG ZC1325B05D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1377.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP PER UFFICI URBANISTICA-SIT  CIG Z532D5F0CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 029/2021 DEL 28/4/2021 IN VIA SANDRO PERTINI A SAN VITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI ANNO 2023. INCARICO PER SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO. CIG Z453A71083</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE. CIG: Z163A611AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO CL261VB. CIG: Z8E3A6ED48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DEGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO  ALL’APERTO – CIG Z313A717DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO L.R. 32_90 ASILO NIDO COMUNALE. RENDICONTAZIONE 2022 - GESTIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ IN OCCASIONE DI EVENTI E APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA, DALL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO E DALL'UFFICIO CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL AUTOMEZZO IN CARICO ALLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO FJ561AJ. CIG: Z3A3A7175A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON CASSA ECONOMALE MATERIALE PER ADEGUAMENTO PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023, 2024 E 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO, PROGETTAZIONE, SVILUPPO E COORDINANENTO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI - "CITTADINO INFORMATO" E "CITTADINO ATTIVO" IN ATTUAZIONE DEL PNRR FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONEU, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4.1 - CUP E41F22000280006 - CUI 580010350280202200015 - CIG 96973770A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31476.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE EVENTO 6 MAGGIO 2023 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA PER LA FASE SPETIMENTALE. CIG ZCD3A806FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2911.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 FEBBRAIO- 28 FEBBRAIOI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PER LE SCUOLE “LE MANI DEGLI ANGELI” INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERMESSO SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>169.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI SEGRETERIA E MESSI COMUNALI - CIG ZC63A6C47D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>602.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA P. - FEBBRAIO/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>637.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PER LO SPETTACOLO “NATRUALIS” IL 29 MARZO 2023. CIG ZBB3A843D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO 'CONTRATTO DI QUARTIERE II°' - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONI ACCLARANTI E ATTI DI COLLAUDO INTERVENTI "A" E "B". INTEGRAZIONE DETERMINA N. GEN. 305/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6866</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ F.LLI LANDO SPA A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TERRENO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI ACQUISTO (CIG. ZE93A77595)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13469.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TERRENO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREZZO DI ACQUISTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90358</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA - 1^ PERIODO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE E ATTRIBUZIONE DEI NUOVI PROFILI IN ATTUAZIONE DEL CCNL FUNZIONALI LOCALI 2019-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. “E’ QUI LA FESTA!” 6 MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA. CIG Z953A958DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>714.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA QUARTA ETA' ALLA DITTA RAMITOURS SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3493337 -  CIG 9707130117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE - CIG: ZD33A8AC58, ZE93A7C7F1, Z953A7C9DO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1735.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DEL BORGO NUOVO DI VIA TINTORETTO - CIG Z6B397F405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI TELEVISIVI DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  – CIG ZE33A89439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO - INSERIMENTO OPERATORE SOCIO SANITARIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - CIG. 8165184AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7862</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 40160_2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA – CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - "NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA”, CUP E45E21001590006, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42597.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -   BORTOLAMI ALFREDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1284.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA VVF PER LE SCUOLE PRIMARIE “RUZANTE” DI VIGONZA E “MARCONI” DI PIONCA – SMARTCIG Z7D3A8D9CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10696.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO. CIG. Z133A93BB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13987.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - "NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA”, CUP E45E22000040006, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55032.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONECONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DELLA SALA SITA  IN PIAZZA ZANELLA 5/1 ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - CIG Z633A8EC48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. “E’ QUI LA FESTA!” 6 MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESACIG Z953A958DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA INIZIATIVA “E’ QUI LA FESTA!”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA. CIG Z513AA7776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° “DAL BORGO ALLA CITTA’” - RESTAURO EDIFICIO N. 1 - INTEGRAZIONE FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI – CUP E44C04000000005 - CIG. Z1035D2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA - PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. CUP E41B19000650002 – CIG Z0E34A8168.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1862</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO – AMMINISTRATIVO PER L’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z963AA9FA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE NUOVE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER I NUOVI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CIG: Z253A66EEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N. 3 BANDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA E PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E DI ISTRUTTORE TECNICO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 442/2020 DGRV 1663/2020 - RESTITUZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI A4 VERBALI DI INFRAZIONE, SOPRALLUOGO, FERMO E ALTRI PERSONALIZZATI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE– CIG Z9A3A32AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG Z413A593FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1654.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO "AGILE 2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI TELEVISIVI DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  – CIG Z0B3A895D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4 C1 I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” (CUP E42G20000050001 - CIG 8718469438): APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO PERIODO PERIODO 01.05.2023-30.04.2024 CIG Z353AB320C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RESTAURO DI VILLA BETTANINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI AL CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2022 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ORDINARI MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI PER L’ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - ART. 3 DL 80/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTUALI PUC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1240 DEL 14 SETTEMBRE 2021. – PROGRAMMA DI INTERVENTI CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE AL SOSTEGNO ALL’ABITARE (SOA), LA POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI. CUP E49D20000850007 - CIG 8854238C55. APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. “E’ QUI LA FESTA!” 6 MAGGIO 2023. IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA SICUREZZA DELL’EVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>676</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N.  Z133A93BB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE SEDE DI IMPIANTI DI DECOMPRESSIONE GAS METANO - ACCERTAMENTO INTROITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 143 DEL 31/8/2022 - VERSAMENTO COSTI  PERIZIE PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ BENEFICIO PUBBLICO DERIVANTE DA PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL’UFFICIO SEGRETERIA TARGATO DM287ZK. CIG: Z033AB964E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. “E’ QUI LA FESTA!” 6 MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI  “LA BATTAGLIA DEI CUSCINI” E “ARLECCHINATE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERSONALE COMUNALE. CIG: ZEF3ABEA81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNI ESTIVI TERZA E QUARTA ETA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2023. CIG: Z543A0A84F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10310.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1240 DEL 14 SETTEMBRE 2021. – PROGRAMMA DI INTERVENTI CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE AL SOSTEGNO ALL’ABITARE (SOA), LA POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL PERSONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO A WEBINAR IN MATERIA CONTABILE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 15° EDIZIONE DELLA GARA DI MOUNTAIN BIKE DENOMINATA “TERGOLA CUP” – TAPPA DEL CIRCUITO REGIONALE “GIRO DEL VENETO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL IV TRIMESTRE 2022 E NEL I TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER 2°  INCONTRO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - DIETISTA DOTT. ALBERTO GAUDENZIO P.I. 04698770288 - CIG ZF83AC87D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.1 LICENZE  CIG ZCB3AAFF4B E ACQUISTO SERVIZIO ADOBE ACROBAT PRO DC N.1 LICENZE CIG Z6B3AAFEE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. “E’ QUI LA FESTA!” 6 MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ ARTISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>830.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATIFICA VARIANTE 19 AL PIANO DEGLI INTERVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATIFICA VARIANTE 19 AL PIANO DEGLI INTERVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’AVVIO DEI CONTABILIZZATORI PER I DUE NUOVI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA. CIG: Z303AB1735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE N. 3501 SEDE MUNICIPALE - CIG ZF235B9CD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>581.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E LA SOCIETA' SE.T.A. S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU INCARICO LEGALE – SMART CIG ZEA3ADC2B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>918.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITÀ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PERL'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46 (CUP E41B15000400005 - CIG 9227711403): APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE ANNUALITÀ 10.12.2021-10.12.2022 - CIG ZBA2F71327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3278.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.05.2023-31.05.2025: DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49162.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.05.2023-31.05.2025: DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 67925/2023 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 25664/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5200.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LOCANDINE PER INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO UN FUMETTO PER LA LEGALITA' IN PROGRAMMA IL 29 APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. “E’ QUI LA FESTA!” 6 MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVIA’ ARTISTICHE E RICREATIVE. CIG ZB03ADD954</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA SOCIO-CULTURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2867</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 70010 PROT. 8400/2023 - CIG. Z7039B39B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4765.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AFFIDAMENTO MAGGIORI INTERVENTI CIG. N.  Z133A93BB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (CIG 96215019CB) ANNI 2023 E 2024 BILANCIO DI PREVISIONE 2023/25 A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE20 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023 -AGGIORNAMENTO MARZO/APRILE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI UFFICIO CULTURA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATO CG211GK. CIG: Z223ADAB36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>354.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALL’IMPIANTO TERMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA CARPANE. CIG: Z7B35F1378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCHE DATI, PROGETTAZIONE LAYOUT, IMPAGINAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE CONTEGGI IMU ANNO 2023 – SMART CIG ZD53AE6E87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6068.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA DI SICUREZZA SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI VIA VENEZA E VIA ISONZO; CIG. N. Z813AE6C7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10208.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 ADESIVI IN PVC PER SEGNALETICA INTERNA UFFICI– CIG Z943AE8149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PROT. 40160/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CITTA' SOLARE PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE UCRAINI PRESENTI NEL TERRITORIO-CIG:ZBE3AE3F26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4835</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE IN AREE PRIVATE – AFFIDAMENTO FORNITURA DI COMPRESSE ANTILARVALI – CIG. Z1C3AB8B65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE - 2023 – CIG. Z6B3AB66D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASD HOPA DANCE STUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE PER LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO  " L’ULTIMA GUERRA CONTRO L’EUROPA DI GIANANDREA GAIANI”, IN PROGRAMMA L'11 MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE ED A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE IN OCCASIONE DI RICEVIMENTO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "XXII^ RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE DI PETRACHA" E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI CON FINALITA’ AMBINENTALI PRESSO L’AREA DELLA !CITTA’ DEI RAGAZZI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CIG Z883AF7717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI, 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA -ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "QUESTIONARIO SOSE - RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE PER I SERVIZI SOCIALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2023 - CIG ZC13A8DE66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3123.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI STIMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA C2/A, C2/B, F/17 DI PERAROLO E RELATIVE CONVENZIONI URBANISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17576</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "ALLENAMENTO TRA GENITORI E RAGAZZI", REALIZZATOSI IL 30 APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>595</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOTECNICHE ED AMBIENTALI PRESSO LOTTO DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA PAOLO VI, LOCALITÀ PERAGA DI VIGONZA - CIG Z203AFE453. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3952.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO STAMPA (COORDINAMENTO RAPPORTI CON LE TESTATE E GESTIONE SOCIAL MEDIA). CIG  ZE63AFA8F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE PER EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA ‘BONAVENTURA DA PERAGA NEL COMUNE DI VIGONZA – CIG 94974030E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30463.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER LE PROGRESSIONI TRA AREE PER UN POSTO DI FUNZIONARIO DELL'AREA DELLA VIGILANZA E PER UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO/EDILIZIA PRIVATA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -   ROYAL SOCIETA’ SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA PROGETTO AGILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>726</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE UFFICI SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO OPERE EDILI PER MODIFICA ANTIBAGNO PIANO PRIMO.  CIG. Z773B08FD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE UFFICI SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO UFFICIO CED  CIG. ZCB3B08812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4306.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI APPRESTAMENTO CANTIERE PER INDAGINI DI VULNERABILITÀ. CIG ZC23AFE5D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DISTRIBUZIONE INTERNA UFFICI SEDE MUNICIPALE - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA "PIANO PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025" - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45036.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022- CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. MANTEGNA” DI PERAROLO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: E44D22003790001 - CIG: 963549345D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>155376.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'APS SBANDIU PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO: "LABORATORI TEATRALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>679</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA INDENNITA’ DI FUNZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4963.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE UFFICI SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE PARETI E FORNITURA ARREDI  CIG. Z543B09519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK” DI BUSA - CUP: E44D22003840001 - CIG: 9678881147 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>246607.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 143 DEL 31/8/2022 - VERSAMENTO COSTI  PERIZIE PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ BENEFICIO PUBBLICO DERIVANTE DA PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.5  CUP E41F22003750006 CUI S80010350280202300007 (CPV: 72268000-1 SERVIZI DI FORNITURA DI SOFTWARE) CIG 9782535343 AFFIDAMENTO SERVIZIO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA VERDE DI PIONCA AFFIDATI ALLA SOCIETA ASD PIONCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 BLOCCHI A4 VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA PERSONALIZZATI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE– CIG ZB43B16652</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO MISSIONARI VIGONTINI - VICARIATO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO DEL 20 MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>506.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 100 COSTITUZIONE (CIG ZD13B1305E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DEGLI ONERI CONSORTILI RELATIVI ALL’ANNO 2023 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2220.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE CIG. Z2D3B11EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025". LIQUIDAZIONE ANNO FINANZIARIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11150.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI PER INFISSI ER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI SAN VITO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: E44D22003740001 - CIG: 9678812854.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI PER INFISSI PER LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” DI PIONCA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: E44D22003780001 - CIG: 9678970AB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>137506</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI PER INFISSI PER LA SCUOLA PRIMARIA “DON GIOVANNI BOSCO” DI CODIVERNO - CUP: E44D22003850001 - CIG: 9678393E8D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182255.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE”. CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1736000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI ARREDO E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO CON ANTICIPO DI ECONOMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA - CIGZ933B19C2D; Z1E3B19CFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>267.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI VIA CAVOUR - INTROITO CANONE DI LOCAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVI AL PERIODO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>467</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA FRIDA KALHO E DIEGO RIVERA PER VISITA GUIDATA DEL 26.05.2023 E ACCERTAMENTO INTROITO COSTO DEI BIGLIETTI. CIG ZDB3B1C71D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>607</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO SERVIZI PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ALLA POLISPORTIVA UNION VIGONZA. - CIG Z6C3B19E69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ACADEMY VIGONTINA SSD ARL PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: “SPECIAL OLYMPICS ITALIA/SPECIAL FOOTBALL 2023/AREA NORD EST”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERA E MONITOR ALL’INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE – CIG: Z703B18213.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAF CISL E CGIL PER IL BIENNIO 2023/2024 – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF33B1AA49 E  ZA73B1AA64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA IN FASE DI PRECONTENZIOSO SULLA QUESTIONE DEL DISTACCO DELLA FRAZIONE DI SAN VITO DAL TERRITORIO DI VIGONZA.CIG Z4C3B17A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>734.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – ANALISI DI VULNERABILITÀ – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI PRELIMINARI DA PARTE DI RESTAURATORE. CIG ZCB3B1D95A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI ADDETTO STAMPA (NOTIZIARIO COMUNALE E COMUNICATI STAMPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4567.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE BORGO NUOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 16174_2023. CIG. Z163A95DDA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13122.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DEL P.F.T.E. PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO INTEGRATO. CIG Z8C3B1DBFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14971.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° “DAL BORGO ALLA CITTA’”: REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO (CUP E47E13000600007 – CIG 5878033248). ACCERTAMENTO DI ENTRATA , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59740.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE ESAME TERZA MEDIA  – CIG Z083B2930C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CROSSROADS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI PASTO A FAVORE DELLA DITTA SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA INCARICATA PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVAZIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA DELLA FORNITURA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PER ESERCITAZIONE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: Z943B26A58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>343.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI AMBIENTALI SUI TERRENI PRESSO N°3 EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN LOCALITÀ VIGONZA, PIONCA E CODIVERNO – CIG Z643B23630. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET PER ANNI 1”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N. ZB63A74585.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO VERSATO QUALE CAUZIONE PROVVISORIA DALLA DITTA STOCCO, PDC N. 061/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI APPRESTAMENTO CANTIERE – DEPOSITO TEMPORANEO SIPARIO SCENICO - CIG ZE83B2E8EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCO - ANNO 2023 - ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CIG.Z5C396A880</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO 2023 PERSONALE AMMINISTRATIVO - MESSI COMUNALI CIG Z403AE8132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2433.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51393</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - ACCERTAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE E RIMBORSO SPESE PERIODO 01.04.2023 – 31.03.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIGONZA - VIA ROMA 39 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG. 9818708E27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO CATASTALE TERRENO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO - INTEGRAZIONE INCARICO (CIG Z733A4AB5F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA LANSWEEPER 500 ASSET CIG Z063B35E72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.05.2023-31.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2010.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022- CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. MANTEGNA” DI PERAROLO – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 477 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: E44D22003790001 - CIG: 963549345D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK” DI BUSA - CUP: E44D22003840001 - CIG: 9678881147- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 488 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIGONZA - VIA ROMA 39 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG. 9818708E27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MEZZO COMUNALE APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PRATI - CENTRO ANFFAS - ED ADEGUAMENTO CANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ANFFAS DI VIA PRATI (CUP E49D20000850007 - CIG 8854238C55): APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DETRATTE IN SEGUITO ALL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA PEREQUATIVO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ DELLA DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 156149.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - CIG ZDC3B36B06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>316</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL C.D.S. ANNO 2022 PER SANZIONI SU STRADE PROVINCIALI E REGIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4782.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA 2023" - CIG: Z9B3B3CF29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA – APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE SAL 1 - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2023 “SUMMER CAMP” PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG 9828942B85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – ANALISI DI VULNERABILITÀ – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI. CIG  Z683B021E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22984.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  PER I SERVIZI ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI – “CITTADINO INFORMATO” E “CITTADINO ATTIVO”DEL COMUNE DI VIGONZA (PD). IN ATTUAZIONE DI PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4.1, CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E41F22000280006 CUI S80010350280202200015 CIG 9738441FBA (CPV: 72260000-5 SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO AL GREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO DENOMINATO “IMAGIN” RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE D/071 - SCHEDA NORMA N. 77 IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO "LIBRELLULA" ESTATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11581</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI , CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI - CIG  Z973B4DBB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI , CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI , CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE ADDESTRATIVA E FORMATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA “CRASH EVENT”  DEL 27-28 MAGGIO - CIG ZDD3B4278B  -  Z783B427C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2156</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO "L'OPERA IN CONCERTO"  - CIG  ZC83B4B5EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI DI  ISTRUTTORE DI VIGILANZA E DI ISTRUTTORE TECNICO –  AREA DEGLI ISTRUTTORI , CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>169</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTBILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI - CIG ZAD3B544AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1198.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET PER ANNI 1”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N.  ZB63A74585.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ISEE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA: ESEMPI DI APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI TRA MEANS TEST E LIVELLO ESSENZIALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO IN UTILIZZO ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE TARGATO YA931AK CIG: Z213B4D370.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MODIFICHE UFFICI SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE PARETI E FORNITURA ARREDI CIG. Z543B09519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NR. 50 SEDIE IN PLASTICA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CIG. Z8E3B49B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>595</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUINTO ANNO CONTRATTUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI LL.PP. - PATRIMONIO (CIG QUADRO 76628174A1 - CIG DERIVATO ZB52E0722D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1735.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CROSSROADS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: "GIN'N'BLUES FESTIVAL" CUP E49I23000390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO 'CONTRATTO DI QUARTIERE II°' - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONI ACCLARANTI E ATTI DI COLLAUDO INTERVENTI "A" E "B". ULTERIORE INTEGRAZIONE DETERMINA N. GEN. 305/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3371.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI INTEGRATI EXTRAURBANO/URBANO BUSITALIA - MOM. RETTIFICA IMPEGNO N. 67550/2023. IMPEGNI ANNUALITA' 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16654.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA USO CANTIERE PER ALIMENTAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA – CUP E49J21021560004 – CIG Z1734F98EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2023 – RASSEGNA “#TEMPO PRESENTE – TEMPO D’ESTATE”. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3068.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2023 – RASSEGNA “#TEMPO PRESENTE – TEMPO D’ESTATE”. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO  GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGI COMUNALI: PROVVEDIMENTI PER LIQUIDAZIONE FORNITURA - CIG: Z253A66EEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI VIA BARBARIGA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI ARPAV PER PRELIEVI, CAMPIONAMENTI ED ANALISI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>502.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI TECNICHE PREVISTA DAL DPR 311/2001 PER GLI ALLESTIMENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG:Z1A3B6180C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1306.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - APPALTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA O.S.A.P. - ANNUALITA' 2018/2022 - PERIODO DI LIQUIDAZIONE 2020/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3374.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE E19 ED E20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (DELEGA ULSS) - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>269184.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE URBANISTICA. VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AVVIO SECONDA FASE VARIANTE 22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE TERRENI SITI IN LOCALITÀ CODIVERNO - VIA CAMPOLINO E VIA QUATTROCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER LA PALESTRA DI CODIVERNO PER IL PERIODO 2023-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER VARI AFFIDAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA USO CANTIERE PER ALIMENTAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA PER TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA “BONAVENTURA DA PERAGA” DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICI POLIZIA LOCALE CIG Z573B5E5D1 CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2, LOTTO 6, E ASSEGNAZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI UFFICIO CED CIG Z0D2D0E15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2710.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E MODIFICA DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA Z.I. DI PERAGA. DETERMINA DI AFFIDAMENTO. - CIG. N. ZA53B4DD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24762.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E IL CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV PER L’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE BENEFICIARIE DEL PROGETTO RIA (DGR 1403 DEL 11 NOVEMBRE 2022)- CIG ZC13B684CA E IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA), SOSTEGNO ALL’ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26883.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE ALL’APERTO IN VIALE DEGLI ALPINI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A) SUB. 2.1. DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021). CUP E49J21003670006 – CIG Z373B4A858.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “G. RODARI”. ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022. FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26, COMMA 4, LETT. B) DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO DALLA L. 91/2022. APPROVAZIONE SAL STRAORDINARIO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40466.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “G. RODARI”. ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022. FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26, COMMA 4, LETT. B), DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO DALLA L. 91/2022. APPROVAZIONE SAL STRAORDINARIO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45830.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA / DEFINITIVO. CUP E41B21017320007 - CIG 9807493740.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>233459.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRO LOCO DI VIGONZA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP E47G22000170006 – CIG ZED3B4B61A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI UN PANNELLO E DI UN TELO ROLL UP PER L'ANGOLO DELLE STORIE ALL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG. Z1E3B6B214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2023 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE BPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO PALCO PER SPETTACOLI COMUNALI  – CIG ZD93B6AC98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO NELL’ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA SPETTACOLI COMUNALI  – CIG Z993B6ADF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001 NELL’AMBITO DELLA VARIANTE 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO. AFFIDAMENTO SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI. CIG. N.  ZF23B6BE1E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE PER LA DURATA DI 36 MESI PROROGABILI DI 12 MESI. INTEGRAZIONE. CIG: ZA42CF88BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGI COMUNALI: PROVVEDIMENTI PER LIQUIDAZIONE FORNITURE – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 604/2023 - CIG: Z253A66EEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA SALA CED DELLA STAZIONE CARABINIERI DI PIONCA. CIG: ZCD3B70E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1617.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ARREDO URBANO FRAZIONE DI BUSA.  CIG. N.  Z9A3B6F0EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: ZAF3B6E8D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1892.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE ALL’INTERNO  DEL P.U.A. DELLA ZONA C/319 IN LOCALITÀ VIGONZA, CON IL PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI E OPERE DI MIGLIORAMENTO DI VIA MOLINO A VIGONZA. CIG  Z983B6B1A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2946.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” - AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASLOCO DELL'ATTIVITÀ’ DIDATTICA DAL PREFABBRICATO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO. CUP E49J21021560004 – CIG ZE23B70F1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEL SECONDO PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE - CIG. Z363B6CA32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11541.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA-PIANIGA” IN COMUNE DI VIGONZA: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN C.O. PARCHEGGIO DI BARBARIGA. CUP E41B19000650002 – CIG ZF13B6FC99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20021.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 SEGRETARIO GENERALE DOTT. RAFFAELE MARIO BERGAMIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO PROROGABILE DI UN ANNO. CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE PER LA DURATA DI 36 MESI PROROGABILI DI 12 MESI. INTEGRAZIONE. CIG: ZA42CF88BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2023”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  9866104694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2023/204 – 2024/2025 – 2025/2026) – CIG 986299836E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>436098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2023/204 – 2024/2025 – 2025/2026) – CIG 986299836E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2023/204 – 2024/2025 – 2025/2026) – CIG 986299836E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2023”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. N.  9866104694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI "DA PERAGA": RESTAURO BARCHESSA -  CUP E42I20000000004. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI “CULTURA MISSIONE COMUNE 2022” CONTRATTI CON L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ICS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA. CUP. E41F20000000003 - CIG 8785193A99: APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N.1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO 2 IN DATA 27/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO GAZEBO 2 IN DATA 29/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO 1 IN DATA 1/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 2 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E TIM SPA PER FORNITURA TELEFONIA MOBILE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DEL SOTTOPASSO DI VIA ARIOSTO. AFFIDAMENTO LAVORI.  CIG. N.  Z973B77C50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2593.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA - CIG: ZB93A46504.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3573.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2023 “I GUARDIANI DELLA NATURA” PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA MATISSE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG ZBC3B5F546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COMUNE AMBITO SOCIALE VEN_15 . MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO, GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA, RIPARTO COSTI GESTIONE CONTO CORRENTE DEL PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10087.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -   PEZZANO MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE AREE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI IN VIA XX SETTEMBRE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA . CIG Z863B771D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO E CORTE DEI DA PERAGA - RESTAURO BARCHESSA: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CUP E42I20000000004 – CIG 9870696405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70387.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO KINTSUGI 2023 - CIG. Z8A3B7E5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8837.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2023”.  APPROVAZIONE RETTIFICA ELABORATI. - CIG. N.  9866104694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE (PER TITOLI) DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI PER IL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "FESTA DI PRIMAVERA" AGLI ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A.N.P.HA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA PASSEGGIATA ALDO VALERIO CACCO A SAN VITO DI VIGONZA - CIG Z213B8915B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA A REGOLA D’ARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  PER MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA ZANELLA NEL MESE DI  GIUGNO – CIG: Z363B802F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>589.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" - PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/07/2026. CIG. 9879169429. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA A CAPITOLATO D'APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3109.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: Z453B7B98D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5495.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 19550/2023 DAL 19/06 AL 31/12/23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8768.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI ALLOGGI ERP P.ZZA ZANELLA, VIA LUGANEGA E VIA XX SETTEMBRE 2023-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI BOTTEGHE DEL BORGO PER GLI ANNI 2023/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AREE CONDOMINIALI DEL COMPLESSO "BORGO NUOVO" DI VIA TINTORETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2120.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ. TRATTO VIA CHIESA - NOVENTA PADOVANA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PFTE E DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, PER LA D.LL. E CONTABILITÀ DEI LAVORI, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA REDAZIONE DEL C.R.E. -  CIG Z7C3B23E9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29650.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI ARREDO E MATERIALI PER SERVIZI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMBRAGATURE DI SICUREZZA PER SQUADRE ESTERNE. CIG. N.  ZDD3B90C95 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1241.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA PRATICA PER IL RILASCIO  DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ N. 67.3.B  DEL D.P.R. 151 DEL 01.08.2011 - CIG Z5D3B94158</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3787.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI STRADE ED EDIFICI COMUNALI. CIG Z8F3B7E6FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6217.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO DEFINITIVO “CONGIUNTO” DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1552343.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTUALI PUC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATI CG211GK E GM448ZN. CIG: Z733B99D8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE VERSATE PER SOGGIORNI ESTIVI TERZA ETA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPETIZIONE APPPALTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DI PERAROLO PER IL PERIODO 2023/2028. CIG 988473555E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17253</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSA ALLA SOCIETA’ CELLNEX ITALIA SPA  IN VIA DIAZ - ANNO 2022 E SS (CODICE CONTRATTO PD442) - VARIAZIONE ACCERTAMENTI PER ADOZIONE REGIME IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 SERVIZIO DI  FORMAZIONE SUL  PROTOCOLLO OPEND ID CONNECT IN ATTUAZIONE DI PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, ASSE 4, INVESTIMENTO 4, “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI IDENTITÀ DIGITALE SPID-CIE” CUP ASSEGNATO AL PROGETTO:E41F22002550006 CODICE C.I.G. 9839712337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI IN OCCASIONE DELLA STAGIONE TEATRALE ESTIVA PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG Z703B9CCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PRO LOCO PER L'INIZIATIVA "BRINDIAMO IN PIAZZA PRO LOCO IN FESTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.2 LICENZE  CIG Z153B7FDFE E ACQUISTO SERVIZIO ADOBE ACROBAT PRO DC N.6 LICENZE CIG ZF03B7FE31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2469.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SCANNER PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE E ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO A.S. 2023/24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTUALI PUC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE DAI SIGG. CARRARO IDA E MATETICH DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7652.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, ALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTUALI PUC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI, DI CUI ALLA L. N. 160/2019- ANNUALITA’ 2023-2024 – CIG 9634339C0B – IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI  ERP P.ZZA ZANELLA E VIA LUGANEGA- ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z2A3B8A473</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE ORTI SOCIALI E CENTRO DIURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI ALL’INTERNO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z9F3B71785</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2080.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO – AMMINISTRATIVO PER L’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z2E3BA4830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 587 DEL 29/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - PROCEDURA GARA D'APPALTO. RETTIFICA LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ATTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE ALLE SOCIETA' LEXMEDIA SRL CIG. Z413BB1F21; A. MANZONI &amp; C. CIG. Z453BB1F3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE VARI LOCALI COMUNALI ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI BENESSERE E SOCIETA' ODV, CUORE DI MAGLIA ODV ETS, LIFE'S DANCE ASD E TEATRO TERGOLA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO PER RIQUALIFICAZIONE AREE COMUNALI. CIG:  ZDA3BAB065</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2776.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA DEL CINEMA NELLE FRAZIONI - CIG Z213B9F930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA CIG  Z993BAF041</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO 1320/2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA. DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46 (CUP E41B15000400005 - CIG 9227711403) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36801.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO L'EX DISCARICA IN VIA BARBARIGA A VIGONZA (PD) - FG. 32 PART. 189. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART.14, C.2, LEGGE N.241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SALA CONSILIARE. CIG: ZC83BB07B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2147.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PER FONDO DI DISABILITÀ PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI, DI CUI ALLA L. N. 160/2019 – CIG 9634339C0B – RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE RAGIONERIA N. GEN. 138/2023 PER RIDISTRIBUZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2023”  DETERMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG. N.  9866104694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI P.L. "SCUOLE SICURE" E " SICUREZZA VIGONZA" ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TASSA O.S.A.P. - PERIODO APRILE E MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER PROGESTTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO COMUNALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PEBA E DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP:E42B22000310006. CIG. 99196577E9 NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34515</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL BANDO SPECIALE ERP PER ULTRASESSANTENNI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLE GRADUATORIE DEI TRE CONCORSI PUBBLICI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA E PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E DI ISTRUTTORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP E47G22000170006 – CIG ZED3B4B61A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34397.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATI GN237EG E GN238EG. CIG: Z843BB78C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE SERVIZI SOCIALI PER RIMODULAZIONE SPESA CARBURANTE SERVIZIO PEGASO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4 C1 I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438): APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL VERDE COMUNALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO TESAF DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA: LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISTORO SPESE – 1° ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 204 DEL 22.02.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE SEGNALETICA PER EDIFICI DEL BORGO RURALE.- CIG N. Z2131E25D6 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>936.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO ALBERATURA SU VIA CAVOUR “SR 515 – NOALESE” DEL COMUNE DI VIGONZA CIG Z1B3BC3620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2023. CIG: Z8A3BB5424</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2023 – 2° STRALCIO CUP E47H23000630004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CIG: Z733B9ZC43 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25765.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2023 – 1° STRALCIO CUP E47H23000630004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. CIG: Z293B98B92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE” ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP E44H23000000006. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - CIG: 98961522FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 725 DEL 26/06/2023. ANNULLAMENTO CIG .Z413BB1F21 ASSEGNATO A LEXMEDIA S.R.L E CIG N. Z453BB1F3 ASSEGNATO AD A.  MANZONI &amp; C. ASSEGNAZIONE UNICO CIG. 9879169429.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA’ PERAGA: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTER SERVICE SNC PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 718 DEL 26/06/2023 - CINEMA NELLE FRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENDE CHIUSURA BACHESSE PARCO DI VILLA BETTANINI. SOSTITUZIONE MOTORIZZAZIONI. CIG:  Z8A3BCF7C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: Z0D38EBA3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6422.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE NEL RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO, PROMOSSO DALLE DITTE EFFE EMME TRE S.R.L. E C.E.V.I. S.R.L., NOTIFICATO CON PROT. 22274 DEL 14/6/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9479.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA  PER DISMISSIONE MICROSOFT SURFACE PRO 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE 3 SIM M2M E NOLEGGIO 3 TABLET PER POLIZIA LOCALE E UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI E DOTAZIONE MEZZI SERVIZIO "PEGASO" ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI 2023: PRESA ATTO VARIAZIONE EDICOLA DI APPOGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FODERE PER L’AUTOMEZZO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MESSI TARGATO GB802DX. CIG: ZF53BD11AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI  - CIG Z983BD055C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. CIG: Z243BD29BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2720.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA-CIG. Z2438BB3F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10977.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO CAMPUS RAGAZZI DEL 21-22-23 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIGONZA - CIG 9818708E27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI AMBIENTALI SUI TERRENI PRESSO TRE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN LOCALITÀ VIGONZA, PIONCA E CODIVERNO – CIG Z643B23630. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI STRA PER IL COMANDO A TEMPO  PARZIALE DI 18 ORE SETTIMANALI DELL’ARCH. NEGRATO STEFANO PER IL PERIODO 01.11.2020 – 30.04.2021: AUMENTI CONTRATTUALI NUOVO CCNL 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO “VIGONZA A TUTTO SPORT”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 2 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CAMPUS 2023" DELLA PROTEZIONE CIVILE -  CIG: ZDF3BD4599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI LEGATE ALLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO  MATR. PAGHE N. 156153.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DOLO PER LA RIDUZIONE EFFETTUATA AL COMUNE DI VIGONZA, CAPO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE, SUI TRASFERIMENTI STATALI PER SPETTANZE FONDO MOBILITA' EX AGES PER L'ANNO 2022 DAL 24.05.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEBELLUNA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA,  PERIODO 21/06/2021 – 05/01/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO “VIGONZA A TUTTO SPORT”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. DITTA EL.MO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TECNICI LL.PP. - CIG ZCB3BDE4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME - CIG Z3A3BBC7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1556.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2023. CONSOLIDAMENTO ELENCO DEI BENEFICIARI SECONDO GRADUATORIA INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 1° STRALCIO 2023 (C. 407 L.234/2021). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  CUP: E47H22000330001 – CIG. 995961022D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA RIPARTIZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TGERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIGONZA, VIA ROMA N. 39  CIG 9818708E27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I CANONI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2023-2024. CIG: Z923540C09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SOCIETÀ CICLISTICA VIGONZA-BARBARIGA PER L'INIZIATIVA GARA CICLISTICA REGIONALE CATEGORIA ESORDIENTI DENOMINATA “2° GRAN PREMIO CITTÀ DI VIGONZA MEMORIAL VITO FORNASIERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1624</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SUPPORTO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI (CIG Z1D3BDE9FE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO LAVORI.  CIG. N.  ZAE3BDECCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5644.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO PER RECUPERO CREDITI SOCIETA’ TELEFONIA MOBILE - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA N. 111/2023. CIG  Z6F3BDF840</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6738.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1GIUGNO AL 30 GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MISURA SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER TELEFONIA FISSA UTENZA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI CIG Z1B3B77949</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8536.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO - CUP E47G22000170006 – CIG ZED3B4B61A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL I E II TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI DOLO ED IL COMUNE DI VIGONZA PER IL PERIODO 01.01.2023 – 28.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E RILASCIO DEL CPI.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E RILASCIO DEL CPI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SEDE MUNICIPALE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (CONVENZIONE E19)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4666.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA INIZIATIVA “VIGONZA A TUTTO SPORT!”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023 -AGGIORNAMENTO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 1° STRALCIO 2023 (C. 407 L.234/2021). RETTIFICA CUP PER ERRORE MATERIALE SU DETERMINA 756 DEL 04/07/2023. CUP: E47H22000330001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 1° STRALCIO 2023 (C. 407 L.234/2021). AFFIDAMENTO LAVORI  CUP: E47H22000330001 – CIG. 995961022D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52690.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE CIG. Z9E3BC7DB6 TRAMITE PROCEDURA MEPA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 69692/2023 RIFERIMENTO DETERMINA N. 73 DEL 24/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4010.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA DISPONIBILE DELLA FORNITURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA – CIG: 9175723E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATO CG211GK. CIG: Z733B99D8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>447.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO MARZO 2023 - BENEFICIARI PROT. 2787/2022 E 2788/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: Z0D3BF3DD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA 2^ PERIODO (SETTEMBRE 22/LUGLIO 23) E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TEATRO QDG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVA “FESTA DEI NONNI 2023”. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE COMUNALE SEGRETERIA PRESSO LE EX SCUOLE DI CODIVERNO, VIA CAMPOLINO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI TRASPORTO DELL’AUTOMEZZO IN CARICO ALLA POLIZIA LOCALE DI PIANIGA. CIG: ZA53C01747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELLA POSTAZIONE ESTERNA DELL’IMPIANTO CITOFONICO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI BUSA. CIG: Z9E39A6594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>361.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATO CG211GK. CIG: Z733B99D8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>447.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI BUSA. CIG: Z313A6F397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1698.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NATURALSERVICE SNC. CIG. Z813C10B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FALEGNAMERIA FORESE CIG. ZD13C11A37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SER.BER. SRL. CIG. Z3A3C110E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUREKA S.R.L. CIG. Z243C11D97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NONSOLOVERDE S.C.S. CIG. ZB13C0E578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AS SERVICE CIG. ZF33C11F75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-14518.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE IMEPEGNI DI SPESA DETEMINAZIONE N. 855 DEL 23/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-764.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA EVENTO SPORTIVO “VIGONZA A TUTTO SPORT”. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG  ZA43C0D14C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – PERIODO D’IMPOSTA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMPIANTO GRAFICO DEI MATERIALI PER LA MANIFESTAZIONE "CIAPA SU!" - CIG. Z793C10F3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>412.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO DELL’AUTOMEZZO IN CARICO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATO DC728HD. CIG: Z4A3C183FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-377</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ANNI 2022/2024 – IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CONTROSOFFITTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – CIG ZAB3C1AECF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA- ATTRIBUZIONE CUP  E49I23000390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE "ANZIANI SERENI" OVER 70 PERIODO 01/10/2023-30/09/2024 CIG Z393C1D8A3 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'A.S.D. BIKESTAGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IN ENTRATA TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISOLUZIONE DELLA CRITICITÀ IDRAULICA IN LOCALITÀ SAN VITO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER L’UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER UN DIPENDENTE COMUNALE. CIG: Z5B3C0D040</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZCC3C1DBFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1058.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 850 POLIZZA DI ASSICURAZIONE "ANZIANI SERENI" OVER 70 PERIODO 01/10/2023-30/09/2024 CIG Z393C1D8A3 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2023”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI.  CIG. N. ZAE3C1ACAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 “NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0DE: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8847.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. CUP E48I21000170005 - CIG 9066960417: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5433.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDE INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA - CIG. Z753C244F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7769.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. - CIG. N. ZD13C24E15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24997.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA  RDO  2673834– CIG 8480498855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37380.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI E CANONI DI CONCESSIONI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – ANNO 2023 E IMPEGNI ANNI 2024 E 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52252.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 AL 31  LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVA “FESTA DEI NONNI 2023” - RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA UTENZA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PEGASO – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG. CECCATO SEBASTIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG. SALMISTRARO MATTIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA EULOGI LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG. TUMIATI ALESSANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG. CILIBERTI LEONARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG. SANSICO LEONARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER "FESTA DEI NONNI" 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8472</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI  DELL’AUTOMEZZO TARGATO FV957BY. CIG: Z543C2DCE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA DI ELABORATI GRAFICI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI UFFICI LL.PP. CIG:Z073C2C629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO CONSULENZA E DIREZIONE LAVORI OPERE A VERDE. DITTA STUDIO EUTOPIA. CIG. ZC83C2AFAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6115.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -   SILON GOMMA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOGNATURA E PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA TREVISAN (CUP E41B20001300007): LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX ART. 50 DEL D.P.R. 327/2001 E DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DECRETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO GIUGNO -LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4331540.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023 -AGGIORNAMENTO AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE ENERGIA ELETTRICA E19 CARBURANTE E LAVAGGIO AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STIDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI DI BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI FINANZIARI ADESIONE CONVENZIONE “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2” LOTTO 6 - CIG DERIVATO Z813C31425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2209.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER POLIZZA "ANZIANI SERENI" OVER 70 -  CIG Z393C1D8A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE (CUP: E4522000250006) - PNRR - M.4 ISTRUZIONE E RICERCA - C.1 - I.1.1 PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEX GENERATION EU: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONE “VIGONZA A TUTTO SPORT”  .CIG Z7D3C383D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE “VIGONZA A TUTTO SPORT”  .CIG Z173C379FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE “VIGONZA A TUTTO SPORT”. CIG ZE03C38212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER MANIFESTAZIONE “VIGONZA A TUTTO SPORT”  .CIG Z923C38494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO ONEROSO ETRA SPA EVENTO “CIAPA SU”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4 C1 I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438): APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTA'": APPROVAZIONE DEL SECONDO RAPPORTO SULLA SPERIMENTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE DEL LAVORO D.G.R VENETO 1320/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II – INTERVENTO “E” DEL QUADRO ECONOMICO – PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – LEGGE 160/2019 “PICCOLE OPERE” – ANNUALITA’ 2023 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP E44H23000000006 - CIG A0073DFF7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRA ELETTRICA PESSO IL MINIALLOGGIO DI VIA PARADISI  N. 4/A - VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI TRIMESTRALI DOVUTI PER L’ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL CED DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SOSTENIBILI, PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ’ AL MANEGGIO ARMI PER N. 1 AGENTE E DEI PATENTINI DI IDONEITÀ’ AL MANEGGIO ARMI PER N. 9  AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZE73C3EFCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1422.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 8400_2023 DAL 01/08/2023 AL 31/12/2023. CIG. ZD83C3F497</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23490.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DAL 01/09/2023 AL 31/07/2026 ALLA COOP. PROGETTO NOW - CIG. 9879169429. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE DA RETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1136833.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 843 DEL 2/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA EVENTO SPORTIVO “VIGONZA A TUTTO SPORT”. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (CIG Z053C414F1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 5 OMBRELLONI BIANCHI PER MANIFESTAZIONE "VIGONZA A TUTTO SPORT" - CIG.ZF43C4264C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY PER L'INIZIATIVA "IL TESORO DI VIGONZA", IN PROGRAMMA IL 27 AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANT'ANDREA DI PERAROLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "SAGRA PAESANA-PARROCCHIALE DEL CRISTO MORO", IN PROGRAMMA DALL'1 AL 6 SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CICLISTICA VIGONZA-BARBARIGA PER LE INIZIATIVE "5° MEDIOFONDO DEI COLLI EUGANEI", IN PROGRAMMA IL 27 SETTEMBRE 2023, E "13^ BICI IN FESTA", IN PROGRAMMA IL 10 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA (CIG Z423C40FD0) E PER ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ARCHITETTURE DIGITALI” (CIG ZB43C41025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 2 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE E DELLE BANCHE DATI DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO (ESERCIZI 2021 E 2022) – CIG ZED3C3D7EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  2023 -  IMPEGNI DI SPESA 2024 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24 -  RENDICONTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - GENNAIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-22100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO N. 67316_2023 - MODIFICA DESTINAZIONE PROGETTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DI LOCALE IN PIAZZA ZANELLA AL GRUPPO VIGORUN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE A.N.P.HA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT CON LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA E ACCERTAMENTO INTROITO A SEGUITO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "FESTA DEI NONNI 2023" - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z643C4676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE BONAVENTURA DA PERAGA - INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE (CIG ZA63C44D15)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA FISSA A FAVORE DI FASTWEB SPA (CIG ZDF29B90FB) A SEGUITO PROROGA ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA 5 IN CONSIP BILANCIO DI PREVISIONE 2023/25 ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI QUOTA ACCOGLIENZA "MAMMA-BAMBINO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13709.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE. ADEGUAMENTO PROTEZIONI ANTICADUTA E AREA ESTERNA IMPIANTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SER.BER. SRL. CIG. ZA53C4635D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14591.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 23696/2021 DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024. CIG. Z423C40311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52579.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA RAMPIN S.R.L. (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER EVENTI RICREATIVI E SPORTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP ALLE FORZE DELL'ORDINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1068.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCERTAMENTI IN ENTRATA N. 17822 E 17824 ASSUNTI CON DETERMINA N. 825 DEL 31/07/2023.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPONSORIZZAZIONI FESTA DEI NONNI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN (CUP E41B15000400005) - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO A FAVORE DI VENETO STRADE (CIG Z2E3C4CE84)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COMUNALI TARGATI BS593YK E AL322RL. CIG: Z6F3C4EFB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4214.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI PULIZIA STRAORDINARIA ED ALLESTIMENTO AULE. CUP E49J21021560004 – CIG. Z123C4D7A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8247.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428011.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>563111.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO_AZIENDA ZERO - L.R. 32/90 CONTRIBUTI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO COMUNALE - DOMANDA PRESENTATA IL 27/04/2023 RELATIVA ALLA GESTIONE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI A FAVORE DI ETRA SPA PER FORNITURA DI CONSUMO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E UTILIZZO PALAZZETTO PERAROLO PER ATTIVITA' MOTORIA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10422.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46 (CUP E41B15000400005 - CIG 9227711403): APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI 2 SIM MSM DA INSTALLARE SUI VARCHI VIA VENEZIA PER CONTROLLO TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO SU CONTENZIOSI TRIBUTARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI SEDE CIG:Z8A3C3CCF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA IN FORMATO MAXI JUMBO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG ZCF3C4BA2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>236.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "MOBILITY MANAGER"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>462</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZD43C54F94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3986.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA ENERGIA ELETTRICA TEATRO QUIRINO DE GIORGIO FINALIZZATO ALL’ INCREMENAZIONE DEI SERVIZI E DELLE  ATTIVITÀ DI SPETTACOLO - INTRATTENIMENTO CIG: Z633C185D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6012.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE CARROZZERIE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: ZA53C540F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6301.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: RETTIFICA CODICE IDENTIFICATICO GARA (CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE. SOSTITUZIONE DELLE TENDE ALLA VENEZIANA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.LAMBINI SAS. CIG. Z493C5563C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7033.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE E19 SCADUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI A CODIVERNO (CUP: E41B21017320007) - PNRR - M4C1I3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI CON ANTICIPO DI ECONOMATO PER MANIFESTAZIONE "CIAPA SU!"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA EVENTO "CIAPA SU!". IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG ZCA3C586BB  E ZD63C58706</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI CONCESSIONE SERVIZI PALAZZETTO DELLO SPORT VIA ATENE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI E APPLICAZIONE NANOCHIP - EVENTO "CIAPA SU!" - CIG Z4B3C395B8 E Z683C57CFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1034.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TIPOGRAFICO REALIZZAZIONE GADGET PER I PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF43C56EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1482.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. VI037. CIG. Z4B3C56094</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19315.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORE OSS PRESSO ASILO NIDO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - ANNUALITA' 2024 E 2025. CIG. 9879169429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25552.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI URGENTI E/O DI NON RILEVANTE AMMONTARE CON CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  Z1F39ED8F8  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  Z7939ED9B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  Z5039ED873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II: DAL BORGO ALLA CITTA’”. INTERVENTI “A – 1°, 2°, 3° STRALCIO”, “B”, “D”, “E”, “F”, “G – 1° STRALCIO” – APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI GENERALI ACCLARANTI I RAPPORTI FINANZIARI TRA IL COMUNE DI VIGONZA, BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO, E LA REGIONE DEL VENETO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA DI BUSA E SAN VITO DI VIGONZA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG ZAC3C5E598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO CONTINUATIVO E A TITOLO ONEROSO DELLA PALESTRA I.C. DON MILANI DI VIGONZA ALL'ASD POLISPORTIVA UNION VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRESSO I PLESSI DI VIGONZA E CODIVERNO. CIG A006440B6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L’INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-17934</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE.  ADEGUAMENTO IMPIANTO CONNETTIVITA’PROVVISORIA.  AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NET GLOBAL SRL. CIG. ZF43C5B654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z913C5EA15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2384.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE. ADEGUAMENTO RETE CONNESSIONE DATI SCUOLA PRIMARIA PERAGA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FPC INFORMATICA SRL. CIG. Z693C5B61F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5465.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – LEGGE 160/2019 “PICCOLE OPERE” – ANNUALITA’ 2023 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”: AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP E44H23000000006 - CIG A0073DFF7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78289.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ((A.S. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026) – CIG 986299836E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1 C3 I1.3 TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4 C1 I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRESSO I PLESSI DI PERAROLO E PIONCA. CIG A0064605D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2023 ENEL ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA E KUWAIT SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DELLE PRATICHE EDILIZIE – CIG ZF43C6B445: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO INTERVENTI”.  CIG. N.  Z633C63DC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG Z493230BDA) PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 BLOCCHI A4 VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PERSONALIZZATI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE– CIG Z573C6FBB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: Z4A3C66AFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>342.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE CARROZZERIE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: ZA53C540F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2976.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546: AFFIDAMENTO DEFINITIVO “CONGIUNTO” DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3458009.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  INTESTATO A  G. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEI NONNI 2023" - CIG. Z503C65806</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PERSONALE UFFICIO CULTURA E ISTRUZIONE (CIG ZBA3C65924)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2023: IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLO DI CABARET CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE – CIG: Z783C64F32 E Z8F3C64F83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1838.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLE DOTAZIONI PERSONALI DEL NUOVO ORGANICO IN FORZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E INTEGRAZIONE DOTAZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO– CIG Z8E3C5F314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTO ALTA PADOVANA - SALDO 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA AVANZO DI BILANCIO 2022 AZIENDA ULSS6 EUGANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>628096.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIA-REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE PUC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA VIGONZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SERATE INCHIOSTRO, ATTORNO AL POZZO, EDIZIONE 2023", IN PROGRAMMA IL 5, 7, 12, 14 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CSC CLUB AUTO STORICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: “XVI° RADUNO REGIONALE COLLEZIONISTI VENETI AUTO E MOTO STORICHE”, IN PROGRAMMA IL 17 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2023/2025, ANNO 2023, PER RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO SPECIALE ERP PER ULTRASESSANTENNI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIGONZA - ANNI 2023/25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO VIGOPLAY: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASD PADOVANKORPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER L’UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER UN DIPENDENTE COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5B3C0D040</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOCCORSO DEGLI AUTOMEZZI TARGATI FV957BY E AL322VF. CIG: Z673C7940D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ETRA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA – SPOGLIATOI DI VIA PADRE KOLBE VIGONZA  CIG ZE83C73B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE ALLA GIORNATA DI STUDI ANAI PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG Z683C8031D; Z973C80404.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI AVVICINAMENTO AI GIOCHI DA TAVOLO A FAVORE DE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - CIG Z8B3C7F213</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2356.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE” ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CIG: Z043C762D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO 2023-CIG ZA43993D22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ PRESENTI NELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z863C4E63C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4214.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO CONSULENZA E DIREZIONE LAVORI OPERE A VERDE. DITTA STUDIO EUTOPIA.  CUP  E49F23005980004 - CIG. ZC83C2AFAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZA83C48291)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8868.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA SEMAFORICA SRL. CIG. Z913C7357B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” – CIG Z433C5C078.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31022.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2023.  CIG. N. ZBE3C730F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36239.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI.  AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NONSOLOVERDE S.C.S. CUP  E49F23005980004 - CIG. Z463C74D63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUREKA S.R.L. CUP  E49F23005980004 - CIG. Z403C78A85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026) – CIG 986299836E. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUR ENEL ENERGIA SPA CONSUMI DI AGOSTO 2023 - 2^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI PNRR M4C1I1 NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI CIG Z1B3B77949 RDO 3618117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1249.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 70010 CIG: Z7039B39B5 E N. 71592 CIG: ZD83C3F497. ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 8400/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA AL FINANZIAMENTO OTTENUTO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO “MISURA 1.4.3 APP IO” - COMUNI (SETTEMBRE 2022)- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” DELL’IMPORTO DI € 36.400 CUP E41F22002280006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE B/N IN USO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3" CIG DERIVATO Z9A24F3859: PROROGA MESI DUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER POLIZIA LOCALE CIG Z123C87D0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON APS SBANDIU PER IL PROGETTO SCOLASTICO “LABORATORIO DI TEATRO E RECITAZIONE A.S. 2023/2024”.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’APS SBANDIU DI VIGONZA -  C.F.  92252680282</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z1C3C847DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1170.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO DIURNO I PRATI.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4799.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO - OFFICINA MECCANICA SERGIO LEVORATO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI AUTOMATIZZAZIONE DEI LUCERNARI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CODIVERNO E PERAROLO. CIG: Z233C8662C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5477.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI (CIG Z933C61D9B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO “G. RODARI” A PERAGA.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6523.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 9/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP NON DOVUTI ANNI 2023, 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATIVA TERRITORIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOP. CAROVANA - CIG. ZAA3C88F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1533.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONFCOMMERCIO DI PADOVA PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E PROMOZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA STRUTTURALE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA AEREA DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO CG211GK. CIG: Z003C1314D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1590.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI - CIG: Z0C309CBD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10672.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA DALLA DETERMINAZIONE DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1454.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’AVIS COMUNALE DI PIONCA DI VIGONZA ODV A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE 26^ PEDALATA DEL DONATORE PROGRAMMATA PER IL 14/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COMUNALI TARGATI BS593YK E AL322RL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6F3C4EFB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>191.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ASSOCIAZIONE PARKINSON PADOVA ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA  ANNI 2023, 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE. INSTALLAZIONE LISTELLI PORTAMANIFESTI ALLE PARETI AULE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FALEGNAMERIA FORESE. CIG. Z563C95472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI VERBALI DA NOTIFICARE INERENTE ALLA  GESTIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2023 CIG  Z3E3C91EEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/II - CIG. ZBA3C55C2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5801.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO CAF CISL VENETO SERVIZI SRL PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI, APPROVAZIONE CONVENZIONE – CIG: Z343C91B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6661.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3^ TRANCHE FATTURE ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI DI AGOSTO 2023 E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2023 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ DELLA DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 AL 31 AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA E FORNITURA BRACCIALETTI PER FESTA DEI NONNI 2023 - CIG. Z5C3C9C0EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) - CIG ZBF3C5DA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17272.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PALESTRA – SPOGLIATOI DI VIA PADRE KOLBE, 4 CIG Z183C9DCB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO PER L’ATTIVITA’ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNO 2023. CIG: 819629549A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE PER LA DURATA DI 24 MESI PROROGABILI DI 24 MESI. CIG: Z073BD0484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6753.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - VIA ZANON: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO (CIG: Z013C9F8CE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8715.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 143 DEL 31/8/2022 - VERSAMENTO COSTI  PER AVVIO REDAZIONE PATI CON I COMUNI CONFINANTI APPARTENENTI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, DERIVANTE DA PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER LA DOTAZIONE DELL’ORGANICO IN FORZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE – CIG Z8D3C92580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’EDIFICIO COMUNALE EX CANTINE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG: ZC83CABE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE PER MAGAZZINO COMUNALE. CIG. Z1C3CAB76E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BONAVENTURA DA PERAGA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE - CIG Z1D3C6BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>804.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CENTRI PARROCCHIALI DI PIONCA E CODIVERNO PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – INDIVIDUAZIONE INCARICATI ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE – ACCERTAMENTI D’ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2724</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: Z7E3C70829</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI, 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO CONTINUATIVO E A TITOLO ONEROSO DELL'ATRIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" SEZIONE DI CODIVERNO ALL'ASD POLISPORTIVA TERGOLA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, ANNI 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO G. RODARI” INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA – CUP E41F20000000003 – CIG Z293CAE227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA STAZIONE COMANDO DEL CORPO DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG: ZB13CA4F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNI CONTRATTUALI 2024-2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO LOTTO 5" - CIG DERIVATO ZE730B7C6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1378.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2023 E IMPEGNI 2024 E 2025 E PER SPESE ECONOMALI UFFICIO CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE  LISTE ELETTORALI  IN ANPR CIG  Z253C9F8B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “PNRR M1 C3 I1.3 TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO”. CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA PER LA SECONDA FASE. CIG  Z453CB11E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE, ESTENSIONE DELLA FOGNATURA NERA E SOSTITUZIONE RETE IDRICA LUNGO LA S.P. 46 “BRENTANA”, VIA TREVISAN - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON ECONOMATO PER PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO PER INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITA’ AL MANEGGIO ARMI PER N. 1 AGENTE E DEI PATENTINI DI IDONEITA’ AL MANEGGIO ARMI PER N. 9 AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CIG ZE73C3EFCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER FORMAZIONE ARTISTICA PER LA LETTURA PUBBLICA DELLA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE ALL’ARTE E ALLA CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>271.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ PRESENTI NELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z3732E67F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>617.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA SFERA DANZA ASD PER L'INIZIATIVA "FESTIVAL INTERNAZIONALE LA SFERA DANZA 2023", IN PROGRAMMA PER IL 28 OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIMESTRALE DEL CARRELLO ELEVATORE NUMERO DI MATRICOLA 5TM2473 PER DURATA DI ANNI DUE PROROGABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO. CIG: ZA33CB7BA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1424.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IDROPULITRICE PER MAGAZZINO COMUNALE. CIG. Z513CAAE2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. CIG: ZF53BBA8DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4798.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2021 – 2023.  AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME ANNO 2023 PER GESTIONE ORDINARIA E REVISIONE PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SOMME PER MAGGIORI LAVORI.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39894</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2021 – 2023.  AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG Z523CBF9DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA WC CHIMICO DA INSTALLARE PRESSO GLI ORTI SOCIALI  - CIG Z6C3CAD9BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1428.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E CONSUENZA LEGALE PER CONTRATTI E RECUPERO CREDITI DALLA DITTA CELLNEX ITALIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3516.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI PER IL PERIODO OTTOBRE 2023 - GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG Z7E3C9F638</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PROGETTO DELLE STRUTTURE ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI, INTERVENTI DI RINFORZO SU ALCUNI ELEMENTI DEL TEATRO “ QUIRINO DE GIORGIO” NEL BORGO RURALE DI VIGONZA - CIG: Z703CBAF94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6978.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE ALL’APERTO IN VIALE DEGLI ALPINI CUP E49J21003670006 – CIG Z373B4A858. APPROVAZIONE CRE E CONTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2446.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE ESTERNE DEGLI ALLOGGI DI VIA PARADISI. CIG: Z4F3C9247A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z443051351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 9 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: ZDE3C13B22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DEL SERVIZIO VIABILITA' A FAVORE DI KUWAIT SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BARRIERA STRADALE INCIDENTATA – VIA ISONZO.  AFFIDAMENTO  LAVORI. - CIG. N. ZF43CC568A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 35166_2023 - CIG. Z443CC36CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26. D.L. 50/2022 - SAL STRAORDINARIO N. 03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66611.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIA-REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI VARI – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICHE PERIODICHE DELLE PIATTAFORME AEREE E GRU IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL MERCATINO DEL LIBRO USATO E ADESIONE A BIBLIOTECHE IN FESTA - CIG Z053CC4B11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – COMPLETAMENTO DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE ALL’APERTO IN VIALE DEGLI ALPINI.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>523.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024, 2024/2025 E 2026/2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>876</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO “CANTICO DI TERRA…E ACQUA”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA GERSHWIN. CIG  Z363CCEA5D – CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4702</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ECONOMALI ATTIVITA’ INERENTI SPORT E TEMPO LIBERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004 A SEGUITO REDAZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA – APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1929.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 1^ TRANCHE CONSUMI DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 SEGRETARIO GENERALE DOTT. RAFFAELE MARIO BERGAMIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI TECNICI LL.PP. - PATRIMONIO - IMPIANTISTICA - MANUTENZIONI - CIG Z933CDBFAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO DEL TRAFFICO E BICIPLAN - REDAZIONE OPUSCOLO PER INSERIMENTO NEL NOTIZIARIO PERIODICO (CIG ZB13CD91D7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CORI SUMMERTIME E ANGELS. IMPEGNO DI SPESA PER. CIG ZFA3CD776F – CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TELEVISIVO PER PROMOZIONE PROGETTO “ARCHITETTURE DIGITALI”. CIG Z7E3CDA27D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO “SPORT E TERRITORIO” A.S. 2023/2024 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5984.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6121.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI – CIG ZD23CD91E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6148.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DEI RELATIVI ONERI DEL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13130.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 1 SIM M2M PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - TRIENNIO 2023/2026. CIG. 9879169429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL III TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CORO SUMMERTIME 28 OTTOBRE 2023. IMPEGNO SPESE SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO - CIG Z863CAE2B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/I - CIG. ZF037D39E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DA GRANDINE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA 2S GROUP. CUP  E49F23005980004 - CIG. A01CCD399O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47376.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIGONZA - VIA ROMA 39 - CIG 9818708E27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE” ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CUP E44H23000000006 – RETTIFICA CIG: A0114C7836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERSORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA CALTANA - S.P. 11 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO (CIG ZD53CC7953)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4496.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORTUNALI DEL 19 E 22 LUGLIO 2023. NOMINA DEL PERITO ASSICURATIVO DI PARTE PER LA DEFINIZIONE DEL DANNO SUBITO.  CIG. Z843CCE5E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI RIGUARDANTI LA PALESTRA DI PERAGA. CIG. Z733CDF9BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INTROITI SPESE CONDOMINIALI A SEGUITO RENDICNTAZIONE ANNO 2022 DEGLI ALLOGGI E DELLE BOTTEGHE DEL BORGO DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL’ART. 42 DEL D.L. 48/2023   – CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ EDUCATIVE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA' CIG. 9707130117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE CONCESSIONE DELLA GRSTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI PNRR M4C1I1 NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CASCO DA MOTOCICLETTA “NOLAN MODELLO N100-5” CON INTERFONO “B902R SINGOLO” PER UN AGENTE IN FORZA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE – CIG Z3F3CDBF97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI PER GONFALONE-CIG Z033CEB825</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1141.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA AGGIORNATI E ACCESSO BANCA DATI ITER PER L’ANNO 2024 – CIG ZDE3CD5E3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2023 "GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - CIG: Z473CE5CA9; Z703CE5CED; Z5C3CE5C70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1957.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT CON RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER L'APPALTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI MATERIALE EDILE - CIG. N. Z2039EDB33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO AGOSTO SETTEMBRE - 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER VARI AFFIDAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI ADDETTO STAMPA (NOTIZIARIO COMUNALE E COMUNICATI STAMPA). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>749</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. CUP E48I21000170005 - CIG 9066960417: APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 006/2018 DEL 28/2/2018 ALL'INTERNO DELLA UMI 1 DEL PDR "CONTRATTO DI QUARTIERE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA PAOLO VI (CUP E45E22000250006): LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO N° 3 LICENZE APP TARG@FAST PER POLIZIA LOCALE CIG Z973CE7B0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>388.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2022 - 2° STRALCIO. CUP E47H22000310006 - CIG 9378743F8C: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE “FESTA DELL'ALBERO 2023” - CIG Z803CF5D38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 70499 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 4278/2023 - CIG. Z623A1BDA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA PARITARIA - SETTEMBRE 2023_GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - INTERVENTO "B" – AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE ALLOGGIO ERP VIA TINTORETTO  N. 23/2 – CUP E47E13000600007 - CIG. ZA03CEA6A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3012.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E BICIPLAN CITTÀ DI VIGONZA (CIG Z263CEA03E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE - CUP E45E22000250006 - CIG A018F1AA2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17128.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ANNI 2024-2026. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP E41B21017320007 / CIG A01881A35E: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26962</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SECONDO CANALE PER DIRETTA STREAMING. CIG Z353CF918F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PNRR M4.C1.I3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CONGELATORE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL BOSCO INCANTATO" DI S. VITO DI VIGONZA - DITTA IDEA SERVICE SRL  DI PIANIGA (VE) - CIG Z5E3CF870A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE DI PALAZZO ARRIGONI SEDE MUNICIPALE DI VIGONZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: ZA43CFA998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AD ETRA S.P.A. DELLA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA E DEL RELATIVO DB-TOPOGRAFICO PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO CREATIVO DI COSTRUZIONE DI LANTERNE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO, L'11 NOVEMBRE 2023 - CIG Z4F3CBE088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO AD INTEGRAZIONE DELL’INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL’AVV. ALBERTO CARTIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA I.M.C. SRL (CIG Z9A04C7F3B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>629.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA (TELEFONIA MOBILE) ED ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. CIG: Z013CE82A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6383.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI.  AFFIDAMENTO ANALISI DI STABILITA’ ALLA DITTA NONSOLOVERDE S.C.S. CUP  E49F23005980004 - CIG. Z983CF91C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9333</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) FINALIZZATO AL COORDINAMENTO FRA IL COMUNE DI VIGONZA E I COMUNI CONTERMINI APPARTENENTI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER AFFRONTARE IL SINGOLO TEMATISMO RELATIVO AL POTENZIAMENTO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA GIÀ ESISTENTE, COME DEFINITA DALL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA G) DELLA L.R. 28/12/2012, N. 50 “POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO”, LOCALIZZATA AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO, CHE AMPLIA LA SUPERFICIE DI VENDITA SOPRA I 4.000 METRI QUADRATI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9883.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI TRIMESTRALI DOVUTI PER L’ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL CED DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLA IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SOSTENIBILI, PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA. MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”. COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3-3). INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU ”INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA” – CUP E42B22000310006 CIG A0236F1BA7: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CARTE CRONOTACHIGRAFE DI CONTROLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "RETE SICURA" A.S. 2023/24 AFFIDAMENTO E INCARICO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER DIREZIONE DIDATTICA (CIG Z7B3CF3B84)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9808.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – CONTRATTO DI QUARTIERE II, INTERVENTO “B – REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SEGNALETICA TOPONOMASTICA STRADALE “PIAZZETTA DEI LAGUNARI”  - CIG N.  ZA93CE7909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDIO DEL TEATRO COMUNALE. CIG: Z293D099FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2022 - 2° STRALCIO. FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - EX L. 160/2019). CUP E47H22000310006 – CIG 9378743F8C. APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORETTO PERFORATORE PER MAGAZZINO COMUNALE. CIG. Z3A3D11C13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE”. IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CORPO GIOCHI ASD. CIG  Z073D11FFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>632</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL BORGO RURALE. CIG: ZA42CF88BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO AUDIOGUIDA PER PROMOZIONE PROGETTO “ARCHITETTURE DIGITALI”. CIG Z703D0F2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE”. IMPEGNO DI SPESA FAVORE DI TAM TEATRO E MUSICA. CIG Z263D11D8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE.  CIG: Z523D0FF3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2708.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DA GRANDINE. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI. CUP  E49F23005980004 - CIG. Z9E3D0C25A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.  LIQUIDAZIONE FASE PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2023. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI. CIG: Z1A3D161E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALZA CHIUSINI PER MAGAZZINO COMUNALE. CIG. ZF83CF1C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>311.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2022 – 1^ STRALCIO.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1201.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DP174HG. CIG: Z033D159BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1261.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI– CUP E41B200000280004.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI (TONER E CARTUCCE) PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - CIG ZA33CFECFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1862.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “1 LIBRO 1 EURO”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA E DELL’ASSOCIAZIONE ACAREF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 39299/II - CIG. ZBA3C55C2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6071</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. REALIZZAZIONE BANCALINI SU FINESTRE. CUP E48I21000170005 - CIG Z6C3CFC1B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2023. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNC RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEL CITTADINO" INTEGRAZIONE ANPR -LISTE ELETTORALI" CUP E41F23001020001 CIG  Z253C9F8B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE DALLA PRO LOCO DI VIGONZA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI SPORTELLO GRATUITO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PER ADULTI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE. CIG Z533D1D738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO DI VIA PADRE KOLBE, 4 CIG Z183C9DCB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A3 - CIG Z973CF4310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA INSERTO NOTIZIARIO COMUNALE DICEMBRE 2023. CIG Z6F3D1AFB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>624.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SEDE MUNICIPALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>787.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 –  PNRR M4C1I1.2 “NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP E45E22000040006. LIQUIDAZIONE FASE PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE – CUP: E42B22000310006 – CIG A01EBBED39 -  NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - CIG ZF23D19F0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8923.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA - CIG Z823D159A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33451.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI AMMINISTRATIVI-GESTIONE RISORSE UMANE - CIG Z5A3D188B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO/WEBINAR IN MATERIA FISCALE PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LETTURA ANIMATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ALBERO IN PROGRAMMA IL 18 NOVEMBRE 2023 - CIG Z3D3D212FB - CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA – CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA -  CUP E41B21017320007 / CIG A0269F3377.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 – CONTRATTO DI QUARTIERE II, INTERVENTO “B – REALIZZAZIONE DI TRENTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO” - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14889.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II – INTERVENTO “A – 3° STRALCIO” DEL QUADRO ECONOMICO – PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO.  LIQUIDAZIONE 1^ FASE - PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1526.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA’ PERAGA.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1753.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UTENSILI PER MAGAZZINO COMUNALE. CIG. Z5C3D24D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA (CIG ZA12AF8629)  E PACIFIC TELECOM SRL (ZCE2A59C17) PER FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA E ADSL SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 35166/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI AL CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  Z5039ED873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2023”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI.  CIG. N. ZAE3C1ACAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE”.  CIG. N.  Z633C63DC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AD INTERVENTI DI FABBRO PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. ZD13C24E15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6197.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI ANNO 2023 -RIGETTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO INTERPOSTO DALLA SOCIETA' IMMOBILIARE M.C. SRL-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "CASTAGNATA" AGLI ORTI SOCIALI – CIG: ZF63D26A1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 68936/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP ALLE FORZE DELL'ORDINE: ACCERTAMENTI E IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOGLI SUPPLETIVI E STAMPATI PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE – CIG:  ZEA3D2D3B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1597.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI - CIG ZEE3D2EA59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2159.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VIGONZA CITTA’ DEL NATALE. CIG Z823D2984B - CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DI ITALIANO PER STRANIERI E INTEGRAZIONE CITTADINI UCRAINI NEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4913.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: CONTRIBUTI A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIGONZA E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI DI VIGONZA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI E LE SPESE DI FUNZIONAMENTO  A.S. 2023/24 IN RIFERIMENTO ALLE CONVENZIONI N. 22 E N. 23 DEL 21.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77207</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO "VOCI DI RINASCITA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI APPRESTAMENTO CANTIERE PER INDAGINI DI VULNERABILITÀ. PROROGA.  CIG ZC23AFE5D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO CAF CISL VENETO SERVIZI SRL PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  – CIG: Z343C91B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1537.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI PER CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2023 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5180.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO SCAVI PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE - CIG ZA53D2FBEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (CIG Z573D31DD0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8584</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA: CONFERMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FONDO OPERE INDIFFERIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPESE DI NOTIFICAZIONE A CARICO DI CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AL  CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO D’ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO DEL CONFERIMENTO DEL DEL DIRITTO D’USO DI FREQUENZA PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA D'EMERGENZA - PROT. 41679/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “VIGONZA CITTA’ DEL NATALE”. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022  - SAL STRAORDINARIO N. 05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22964.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA: CONFERMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FONDO OPERE INDIFFERIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON I FONDI SPECIALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI CUI ALLA LEGGE 77/2020 - CIG: ZE23D1D29F; Z7D3D1D2DA; Z953D1D275 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4232.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURA TELEFONIA MOBILE SERVIZIO ECOLOGIA ANNI 2023 E 2024 (CIG Z573D31DD0) - RIDUZIONE IMPEGNI UTENZE VARIE DEL SERVIZIO IDRICO ED ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE ENEL E19 SCADUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N. 988/2022, N. 1080/2022 E N. 255/2023. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8705.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIA-REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ RELATIVE A  PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "SPID CIE" - DETERMINA RICOGNIZIONE ATTIVITA' ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA  CIE, CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E41F22002550006  CIG 9839712337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI E DOTAZIONE MEZZI  SERVIZIO "PEGASO" –    NOVEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INTERVENTO ELETTRICO SULL’EDIFICIO ANFFAS DI VIGONZA. CIG: ZDD3D44C9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALVIETTE-ASCIUGAMANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG Z083D41FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SULLA RIFORMA DELLO SPORT. CIG  ZF13D42001 - CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>697.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA-CIG. Z2438BB3F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>714</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE 2023/2024 - CIG. Z5C3C9C0EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ACCOGLIENZA PROT. 16174/2023 FINO AL 31/12/2023 - CIG. Z163A95DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRECONTENZIOSO. PRATICA CASA DI RIPOSO “GIORGIONE”. CIG ZF23D44879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3309.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18846.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA ASSESSORE GIULIA VALVERI E DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA ASSESSORE ALBERTO RIZZO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA QUATTROCA' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E INTROITO PREZZO DI VENDITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI “BUSA” E “VIGONZA-PIANIGA”: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN C.O. E DIREZIONE LAVORI DEL PARCHEGGIO DI BARBARIGA (CUP E41B19000650002 – CIG ZF13B6FC99).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4561.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ DEL MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (CONVENZION E19 ED E20) UTENZE BORGO NUOVO E BORGO RURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE AD IMPEGNO DI SPESA N. 71724 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. GENERALE 1009 DEL 15/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA D'EMERGENZA PROT. 41679/23 - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE. CIG. Z8B3D38412</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  Z1F39ED8F8  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. CIG: Z6B3D58122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>442.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI E DEL BOILER DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CODIVERNO. CIG: Z873D5599E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>874.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SAGOME PRESEPIO. CIG Z193D5809A - CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE FUNZIONI TECNICHE APPALTO "GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2023/2026". IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21641.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK” DI BUSA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO FINALE E LIQUIDAZIONE - CUP: E44D22003840001 - CIG: 9678881147.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5089.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022- CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. MANTEGNA” DI PERAROLO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO FINALE E LIQUIDAZIONE - CUP: E44D22003790001 - CIG: 963549345D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5066.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI PER INFISSI PER LA SCUOLA PRIMARIA “DON GIOVANNI BOSCO” DI CODIVERNO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO FINALE E LIQUIDAZIONE - CUP: E44D22003850001 - CIG: 9678393E8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5032.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1274 DEL 06.11.2023 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA -  CUP E41B21017320007 / CIG A0269F3377 / CIG ZE13D250D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 1273 DEL 06.11.2023 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA – CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D - CIG Z0B3D25100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 156149.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT CON RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>361.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  Z7939ED9B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2023 - CIG. N.  Z373A150FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA UTENZA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A DIMORA DI PIANTA IN PIAZZA ZANELLA.  CIG: ZB43D5D876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4811.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE 2023 –  CUP E49I23000680007  - CIG ZD83D3457C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. ACCORDO QUADRO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E/O DIREZIONE LAVORI.  DETERMINA A CONTRARRE.  CUP  E49F23005980004 - CIG. ZD53D4C8F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38064</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI PER INFISSI PER LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” DI PIONCA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO FINALE E LIQUIDAZIONE - CUP: E44D22003780001 - CIG: 9678970AB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5054.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - PROCEDURA PER L`ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI PER INFISSI ER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI SAN VITO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO FINALE E LIQUIDAZIONE - CUP: E44D22003740001 - CIG: 9678812854.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4056.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI LOCAZIONE CASERMA DI PIONCA ANNI 2023-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS TRINITA' DI CODIVERNO PER L'INIZIATIVA: "27° EDIZIONE PRESEPE VIVENTE DI CODIVERNO" - CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO SERENISSIMA VIGONZA PER L'INIZIATIVA: "TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE" - CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE E SULLE PARI OPPORTUNITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIG ZF63D5D3B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE COLIBRÌ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z483D68845</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>379.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.2 LICENZE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO CIG Z3F3D66F4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE ANIMATE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO - CIG. Z743D68471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1672</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 “NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E45E22000040006  – CIG. A028327FCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7531.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E45E21001590006 – CIG. A0283ADE64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10516.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “PORTE APERTE. VIGONZA FESTIVAL DELLA CULTURA INCLUSIVA” – CUP: E42B22000310006 – CIG A02909DB8B. -  NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14993.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI PADOVA. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ANA - GRUPPO ALPINI DI VIGONZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “VIGONZA CITTA’ DEL NATALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2067</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI BONIFICA BANCHE DATI ED EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI IMMOBILI AI FINI IMU/TASI PER LE ANNUALITA’ NON DECADUTE – PERIODO CONTRATTUALE 2023/2025 - CIG A01C96228C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62038.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU” - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE (CUP E45E22000250006) - APPROVAZIONE DELLA FASE “VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007) - APPROVAZIONE DELLA FASE “VERIFICA E VALIDAZIONE” DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1235/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA TERZA ETA' 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI APPRESTAMENTO CANTIERE PER INDAGINI DI VULNERABILITÀ. PROROGA CUSTODIA SIPARIO.  CIG ZE83B2E8EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELL IMPIANTO IN TELECONTROLLO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA CIG Z3B3D61017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 E 2024/2025.  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: CACCO ALESSANDRO E ALBERTO N. Z6E3D5EDCB; CARRARO PAOLO N. Z8D3D5EE4E; DANIELE LUCA N. ZBE3D5EEC4; LISSANDRO MICHELE E SIMONE N.ZD93D5EF2E; VETTOR GARDEN N.ZDB3D5EFB8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DET. N. 1223 DEL 25.10.2023 "CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 41".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZB83D7BEDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL GRUPPO DI LAVORO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PEGASO: GIORNATA FORMATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE DEL 13 DICEMBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z613D830B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM  – 5 HOST (CIG Z7E3D80199)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1091.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI CIG Z543D2EB00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1978.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCHE DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA "ONE PA" - CIG Z963D6A90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3785.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO – AMMINISTRATIVO PER L’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG ZDA3D7D3CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ESERCIZI 2024 E 2025: IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 1401/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ADESIVI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO E N. 10 BLOCCHI A4 VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE NORME CODICE STRADA IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE – CIG Z0D3D85DB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ANFFAS PADOVA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONI A DISTANZA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PROT. 37475/2023. CIG Z583D83BFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6911.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO 2023: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8347.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 01.12.2023-31.12.2025  CIG A02E931461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172905.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DANNI DA FORTUNALI. ACCORDO QUADRO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E/O DIREZIONE LAVORI.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  CUP  E49F23005980004 - CIG. ZD53D4C8F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA 3^ PERIODO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PNRR M2C4I2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2022 - 2° STRALCIO: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022. SAL STRAORDINARIO N. 01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8150.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI.  APPROVAZIONE DEI PROGETTI E PROTOCOLLO D’INTESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI CONCESSIONE PER  LA GESTIONE DELLA PALESTRA DI PERAROLO: ACCERTAMENTI CANONI ANNUI 2023-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 1 AL 19 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 302 ED ASSUNZIONE DELLA SIG.RA POGGETTI FRANCESCA MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DAL 1 AL 19 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N° 1406  DEL 30.11.2023  PER CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NOI SAN VITO APS PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "NATALE A SAN VITO" - CUP E49I23000680007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DP174HG. CIG: Z033D159BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: Z163D75766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>442.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’AREA DENOMINATA “CITTA’ DEI RAGAZZI”. CIG A0361B0421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL LIBRETTO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024 - CIG Z233D92E96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1579.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VIGONZA APS PER L'INIZIATIVA "BEFANA IN PIAZZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE.  CIG: 8181207198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO. CIG: Z4E3D8C67B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3224.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORI, VENTILATORI E CONDENSATORI DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PRESENTE NELLA SEDE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI ANAGRAFICI. CIG: ZDF3CAE134</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3921.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022/2024 – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO DAI SIGG. BISANZON LUCIANO E BOSELLO MARIA ROSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11728.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO DALLA DITTA PAGIN SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45266.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° “DAL BORGO ALLA CITTA’”: REALIZZAZIONE DI 30 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TINTORETTO (CUP E47E13000600007 – CIG 5878033248). ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSAZIONE PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59740.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022 - SAL STRAORDINARIO N. 04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61184.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOA-SOSTEGNO ALL'ABITARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE ANNO 2023, PER ATTIVITA’ RELATIVA ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG ZBE3D98963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL’ULSS 6 EUGANEA, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L’ANNO 2023 ED IL PRIMO SEMESTRE 2024. CIG: 819629549A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18309.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA SPESE LEGALI E PERITALI - CIG Z5E3D84573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25436.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/90 CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE - ASILO NIDO COMUNALE “G. RODARI ” GESTIONE 2022. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z763D8CB61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L’IMPRESA DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNI 2024 E 2025, C.I.G. ZDE3D9C8EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE FONDO DI DISABILITÀ PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 2023 - ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI E MICRONIDO I SETTE NANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6187.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7880.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024 – RASSEGNA “#TEMPO PRESENTE ”. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 PER IL SERVIZIO VOLONTARIO INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10937</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA PROSECUZIONE DELLA DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE AVANTI AL TAR VENETO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27520.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI AGGIUNTIVI DI RETE 2024 DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE  - PROGETTO BIBLIONET 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA PER FORNITURA DI SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (ESCLUSO CIG AFFIDAMENTO IN HOUSE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AZIENDA ULSS6 EUGANEA - INTROITO AVANZO DI GESTIONE ULSS6 2022 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELEGA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A TRE GIORNATE DI STUDIO FORMATIVE, DA PARTE DEL PERSONALE TECNICO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, ANNI 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>535</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE SERVIZIO PEGASO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z953DA5BEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEI GRUPPI ELETTROGENI DEI SOTTOPASSI DI VIA ANDREON E VIA MOLINO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. CIG: Z823DA4CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1681.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2023. CIG. N. 906843012D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2501</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GUIDA ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO PER PROMOZIONE PROGETTO “ARCHITETTURE DIGITALI”. CIG  ZE23DAA69A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI.  CIG. N.  Z6E3DA02F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL’UFFICIO ANAGRAFE. CIG: ZCD3D8D51A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4121.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SOMME PER ULTERIORI LAVORAZIONI.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4605.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2023”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI.  CIG. N. Z473D9CF48 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZDF3D8F75E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8591.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E SEGNALETICA STRADALE. CIG. Z143D9D03E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24766</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO NELLA INTERSEZIONE DELLE VIE C. BENSO DI CAVOUR, GRANDI, NOALESE, ROMA. CIG: Z083DA73B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-91.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO 5 PER MILLE SPETTANTE AL COMUNE DI VIGONZA NELL'ANNO 2023 RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2021 - ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: ZAD3DA740A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. Z013DB1B6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALIBRI CON LOGO DEL COMUNE – CIG Z7E3DAADF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DI COMUNITA' ULSS6 EUGANEA PROT. 43623/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI CODIVERNO, PERAROLO E VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA" - AFFIDAMENTO ACQUISTO DI ARREDI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA – CUP: E42B22000310006 – CIG A029DA3AD9 -  NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23405.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO IBRIDO LEGGERO COMPLETO DI ALLESTIMENTO ESTERNO ED INTERNO PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE “SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP 4WD  ”- Z043D996FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33415.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 37 ^ MARCIA QUATTRO PASSI DRIO AL TERGOLA DEL 6 GENNAIO 2024  E APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEC3DB56D7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 01/01/2024-31/12/2028: AFFIDAMENTO A SEGUITO RINNOVO CONVENZIONE CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CIG A01C6A828A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 PERIODO 01.10.2023-13.12.2023 E RESTITUZIONE FONDO CASSA 2023 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI E INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2023 CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI FAN COIL DELL’IMPIANTO TERMICO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z8F3DB1D6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>257.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA MASSA VESTIARIO E DPI SQUADRE ESTERNE. CIG. N. Z4C38027DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE ON-DEMAND, STREAMING ONDEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. CIG ZEB27BBB9E. IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DELL'EPIFANIA - CIG  ZD53DBDAE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1595</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. CIG: Z623DB6988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2869.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI CON PAGAMENTO A MEZZO CASSA SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2024 E 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDIAMENTO FORNITURA MASSA VESTIARIO E DPI SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023. CIG. N. ZA23DB3FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3897.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPS – GESTIONE EX INPDAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (CIG Z21319E293). IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024 E 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9581.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PERIODO 30.10.2022/31.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11239.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ESERCIZI 2024 E 2025: IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DELLA SALA DENOMINATA “BELENE” IN PIAZZA ZANELLA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE VIGONZA-VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI  MESTRINO ED IL COMUNE DI VIGONZA – PERIODO 01/08/2023-31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  INTESTATO A  S.S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO DIURNO – CIG ZA33DCD13C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER SPORTELLO LEGALE DI PARITA’ – CIG: Z4F3DC50B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIAVI ELETTRONICHE PER L’ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZB13DB4FC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>344.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCB3032E18)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2934</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SPETTANTI PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3121.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO - CIG  Z3F3D49C97 - Z813DB3DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE, SISTEMAZIONE PASSWEB (CIG 89593555A2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8144</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VIGONZA – DICEMBRE 2023 – GENNAIO/APRILE 2024 E FORMULAZIONE DI UNO STUDIO E SVILUPPO DI UN PROTOCOLLO DI RETE TRA LE AGENZIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG. Z6E3D93FDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17657.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA”. CUP E42B22000310006 - CIG A0236F1BA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148447.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250312.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI EVENTO ATMOSFERICO 19 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA CONSTRUCTA S.R.L. (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE WEBINAR SULL’ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA 2023 – AGGIORNATO AL NUOVO CCNI 2019/2021 – DITTA CEL NETWORK SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - CIG Z5A3D188B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BADGE PERSONALIZZATI CON BANDA MAGNETICA CODIFICATA PER LA RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - CIG ZB43DCCDF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE FINALIZZATA AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI RELATIVI A DUE PROCEDIMENTI PENDENTI PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI PADOVA- CIG. Z063DCE3B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>413.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E47G22000170006 – CIG ZED3B4B61A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA (CIG Z423C40FD0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZDF3D8F75E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1557.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA "PIANO PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025" - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57041.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA” - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVE TELECAMERE - CUP E47G22000170006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST INCIDENTE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI. AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG ZD73DD2FA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO AL GREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, CONSISTENTI NEI NUOVI MARCIAPIEDI REALIZZATI LUNGO VIA FRANCIA E VIA ANDREON, REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO DENOMINATO “IMAGIN” RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE D/071 - SCHEDA NORMA N. 77 IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 043/2021 DEL 18/8/2021 IN VIA SANDRO PERTINI A SAN VITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO INIZIATIVA "FESTA DEI NONNI 2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FONDAZIONE LA CASA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO 2024-CIG ZE23DDEDE2. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4 C1 I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438): APPROVAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216945.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI CON FINALITA’ AMBINENTALI PRESSO L’AREA DELLA CITTA’ DEI RAGAZZI. PROROGA NELLE MORE DEFINIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITA’ IDRAULICHE IN LOCALITA’ PERAROLO - CUP E41D22000340001 - PNRR M2C4I2.2 MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD - CUP E45F000830005: ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  INTESTATO A  B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7238.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA" - AFFIDAMENTO FORNITURA DI IMPIANTO LETI-SMART NEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA/BIBLIOTECA COMUNALE – CUP: E42B22000310006 – CIG A03E8C9094 -  NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10528.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “PISTA CICLABILE PERAGA – STAZIONE TRAM” POR FESR 2021 – 2027, SIUS 2021 – 2027 - CUP E41B23001790006 – CIG A036E15E8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33733.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E LA PROVINCIA DI PADOVA PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DELL’ARCH. PIVA ALESSANDRO E ATTIVAZIONE DEL COMANDO PARZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI ANNO 2023 -RIGETTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO INTERPOSTO DALLA SOCIETA' F.LLI LOVATO S.N.C. DI LORETO E MARCELLINO LOVATO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO-DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COLLAUDO (CIG ZF53DDE44C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4821.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI DI PIONCA – CIG ZF03DC86E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, SU MAGGIOR GETTITO RISCOSSO NELLE ANNUALITA’ 2022-2021-2020 A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28885</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE URBANISTICA. VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA TECNICA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA AMMINISTRATIVA DA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SALDO RIMBORSO SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI  ERP ALLA COOP. CITTÀ SOLARE -  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>191.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 928859898C - CIG DERIVATO: 96215019CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - INTERVENTO "B" – AFFIDAMENTO INCARICO DI PERIZIA TECNICA  SULLO STATO DI FATTO NEL COMPLESSO E.R.P. “BORGO NUOVO” DI VIA TINTORETTO – CUP E47E13000600007 – CIG. Z573DE6C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4242.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE NUOVO SISTEMA DI LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZD83DF9B93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4489.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ANTENNA DSRC-RP PER IL RILEVAMENTO DEI DATI DAI TACHIGRAFI INTELLIGENTI – CIG: Z033DE2D51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI”: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP E41B23001720004 - CIG Z093DFB13D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DON G.VERITÀ - IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PRIMO STRALCIO (CUP E45F23000080004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - CONSUMI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE IN ALUCOBOND DA ESTERNO - CIG. N. Z563DFF413.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DEL  PALCO TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CIG ZCD3E02AB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4697</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, EX ART. 176 DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI, REGOLAMENTI E INGIUNZIONI VARIE PER I VERBALI EMESSI NELL’ANNO 2019, PER CONTO DEL COMUNE DI VIGONZA (PD) – CIG ZEE3DF98AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8662.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY PER LA GESTIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2024 CIG Z753DD8FCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10882.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO TEATRO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 50/1 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 – CIG Z853E04560.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32996.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE “OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO”- CUP E42H22003540004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) SPETTANTI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72288.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 2°STRALCIO 2023. CUP: E47H23000630004.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157117.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (CUP E47H2300109000) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>167117.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITA’ IDRAULICHE IN LOCALITA’ PERAROLO - CUP E41D22000340001: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD - CUP E45F000830005: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>435000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>GRADUATORIA LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT CON RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PNRR M1C3I1.2. LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200297.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI CONCESSIONE SERVIZI PALAZZETTO DELLO SPORT VIA ATENE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE E ABBONAMENTO A RIVISTA ONLINE PER MESSI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 8400/2023 DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. CIG. ZD83C3F497</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024 -AGGIORNAMENTO GENNAIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER NUOVI EDIFICI -ANNO 2024-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA NUOVA SIM M2M PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA "RICOVERI IN STRUTTURE PROTETTE - MINORI" - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SPORTIVA DI PIONCA FINO AL 30/06/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DAL 20 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL II, III E IV TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 1° STRALCIO 2023: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRADALI  E TELEPASS ANNO 2024 AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA ENERGIA ELETTRICA TEATRO QUIRINO DE GIORGIO FINALIZZATO ALL’ INCREMENAZIONE DEI SERVIZI E DELLE  ATTIVITÀ DI SPETTACOLO - INTRATTENIMENTO CIG: Z633C185D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4227.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET – ANNO 2024”. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  ZB63A74585.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTER SERVICE SNC PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2024 E 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2024”. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  Z7339C52EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24949</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 DEL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 1° STRALCIO 2023: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 34559/2018 CIG Z8E37D49A0 -  PROT. 40160/2022 CIG Z163A95DDA  -  PROT. 16174/2023 CIG Z163A95DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESA DELL'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE ALLA COOPERATIVA TAM TEATROMUSICA DI PADOVA - CIGZ75376B54E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5823.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA "CITTÀ DEI RAGAZZI" ALL'ASSOCIAZIONE PLAYPET ETS - ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO CON ANTICIPO DI ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI OFFERTI  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TRE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E DEI COSTI DI ISTRUTTORIA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLO STIPENDIO DEL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: 693799676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PAOLO VI - CHIOSCO BAR - ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE PERIODO 01.12.2023 - 30.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ULSS N. 6 EUGANEA DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO DIURNO 'LE MERIDIANE' – ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2025 E 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1403 DEL 11 NOVEMBRE 2022 – PROGRAMMA DI INTERVENTI CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE AL SOSTEGNO ALL’ABITARE (SOA), LA POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA – PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA SPESE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTO GIUDIZIARIO DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE” -  IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOCIALE ETS PER LO SPETTACOLO “NATURALIS” - CIG B002C90702 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO CAF CISL VENETO SERVIZI SRL PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI – PROROGA CONVENZIONE, IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5807.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO DELLO 0,4% ANNUO DEL VALORE LOCALITVO DI CUI ALL'ART. 12 L. 398/78 - ANNO 2023 - (ART. 37 L.R.V. 39/2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15400.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI COMPARTO MENSILE A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39498</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DELL'INAIL A TITOLO DI INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO DEL DIPENDENTE MATR. PAGHE N. 163 - PRATICA N. 520231060 DEL 31/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 156149.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ DATAPIANO S.R.L. NELLA SOCIETA’ DEDA NEXT S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 20 NOVEMBRE 2023 AL 31/12/2023 E PER LA BANCA DELLE ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO – ALLESTIMENTI IMPIANTI PER RIAPERTURA. CIG. B0075D1B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1207.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI - GENNAIO_GIUGNO 2024, PROT. 35171_2020 CIG. Z0337D4B61 - PROT. 19550_2023 CIG. ZCF3B8C71E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2565</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO – INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE PER RIAPERTURA. CIG. B00733540A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 A FAVORE DI ETRA SPA RELATIVAMENTE ALLE UTENZE DEL BORGO RURALE ED EDIFICI ADIBITI A SALE PER ASSOCIAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA (NOTIZIARIO COMUNALE E COMUNICATI STAMPA). CIG B0061BEA72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE "#TEMPOPRESENTE 2024". CIG B002D646C5 - B005A9A5F0 - B005A49319 - B00547141B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO “LE MARGHERITE” - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>748</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PRESSO AREA “CITTA’ DEI RAGAZZI”.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2024”. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  9866104694..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: LIQUIDAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE DEI GAZEBO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA TERZA/QUARTA ETA' 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI PER RICONDIZIONOAMENTO MATERIALI ARCHIVIO COMUNALE (CIG B015F29AFD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DET. N. 68 DEL 19/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA DI N. 2 VELE BIFACCIALI PER TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CIG B01A0968B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BARRIERA STRADALE VIA VENEZIA. AFFIDAMENTO. CIG. B018AA8FE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2272.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI DELLA RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE "RITRATTI D'ATTORE" 2024 - CIG B01A1307CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE PER FAMIGLIE "1...2...3...TEATRO" 2024 -  CIG B01A1021D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  INTESTATO A Q.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - CIG B01D222BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>243.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNI 2024 - 2025 - 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI GESTIONE AMBITO COMUNI - ANNO 2024 (SEGRETERIA TECNICA DELL'AMBITO E QUOTA ANNUA GESTIONE CORRENTE PNRR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8453.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 2024-2028. IMPEGNI DI SPESA PER SPESE BONIFICI E CANONI POS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE E DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2023/2025 ALLA DITTA MAGGIOLI CIG B006B96A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE - RATIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2024 - D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.3 - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO”. CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRATI – ADEGUAMENTO ISTAT 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA PAOLO VI - IDENTIFICAZIONE CONFINE (CIG B0184881F0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL’EDIFICIO ADIBITO AI SERVIZI ANAGRAFICI. CIG: B01C228CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1224.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA "CITTÀ DEI RAGAZZI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AREE CONDOMINIALI COMPLESSO "BORGO NUOVO" VIA TINTORETTO - ANNO 2024 - CIG. B01A1CA6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICI SEGRETERIA 2024-2029 CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2” LOTTO 3 - CIG DERIVATO B034179F4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2639.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2024 - CIG B0325D3E5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2867</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CARNEVALE 2024 - ARTISTA TRUCCABIMBI. CIG B03A804E50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE - ESERCIZIO 2023 (CIG B026D0B1DF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANAC GARA CIG A0361B0421 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE E ALTRI ACCESSORI - CIG B01A0BA66A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>667.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “DONNE ARTISTE NONOSTANTE TUTTO, UNO SGUARDO SULL’ALTRA METÀ DELL’ARTE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICI DEMOGRAFICI 2024-2029 CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2” LOTTO 2 - CIG DERIVATO B033F38329</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1598.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI  NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2024-2026. CIG: B02E00A7B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA POLIVALENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’AVV. MARCO MAZZONI NICOLETTI DEL FORO DI PADOVA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DEL COMUNE DI VIGONZA NELL’AMBITO DI GIUDIZIO PROPOSTO AVANTI AL T.A.R. PER IL VENETO – CIG B03F08D9F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4786.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E STRUMENTAZIONI/TECNOLOGIE FUNZIONALI APPALTO ASILO NIDO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11171.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PRATI - CENTRO ANFFAS – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA FT238WK. CIG: B03E988F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI FERROSO PER IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG: B0402BED04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1081.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: B032CCBE8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG:B032D3AA29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2343.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCHI. ANNO 2024. CIG B0327EC981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER GESTIONE SICUREZZA EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO – CIG B035E8CD76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4995.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI STIMA DEI COSTI DI RECUPERO DELL’EX CASERMA DI PIONCA. AFFIDAMENTO INCARICO – CIG B031B07570.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG B041D3EB5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21966.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA AI FINI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 1 LETT. D), DEL DLGS 22.01.2004 N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA SALDO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI GESTIONE RISORSE UMANE E SEGRETERIA  - CIG B04B48A604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCAPOSTA UFFICIO PROTOCOLLO - CIG B04B614B26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI DISPOSITIVI RILEVA PRESENZE INSTALLATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI. CIG: B04D7D8868</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1049.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" EROGATA IN MODALITÀ SAAS CIG B047E2D957</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B042E0862E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23736.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI PNRR M4C1I1.1 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI PNRR M4C1I1.3 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI DI CODIVERNO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO DAGLI INCARICATI ALLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA INTROITO TARIFFE TRIENNIO 2024-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA : ACCERTAMENTO IN ENTRATA INTEGRAZIONE QUOTA TARIFFA PASTO A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AMBIENTALE "RADICI DELLA CONOSCENZA". AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PLAYPET ETS DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE PARZIALE DI RESIDUI ANNO 2023 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 3938/2024. CIG. B053580209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CUP E42H22003540004 – CIG B04BDC8680.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49890.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TIPOGRAFICO - CIG. B05BCE19E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI”: AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP E41B23001720004 - CIG Z093DFB13D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14146.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115742.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E41B21017320007 / CIG A0269F3377.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235477.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PROGETTO LIBRELLULA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.C.R.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PARERE LEGALE PRO VERITATE RELATIVO ALL'APPLICABILITA' DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART.31 COMMA-4 BIS DEL D.P.R. 380/2001 PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU SUOLO DEMANIALE. INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. MARCO MAZZONI NICOLETTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B06194BD15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2376.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLOGGIO CONTATORE ELETTRICO – CIG B062C00D17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFI TACHOPOLICE - CIG B030D2D72F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3111</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA RINNOVO CONCESSIONE FINO AL 05/07/205 DEL DISTRIBUTORE AUOMATICO DI LATTE CRUDO  IN VIA CARPANE E ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE SVOLTI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI 2024 A SERVIZI BANCHE DATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL PALAZZO MUNICIPALE PER L’ANNO 2024. CIG: B06B5F017D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>774.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "DI NUOVO VIVA". CIG. B0652E7786 - CIG. B0657ECBEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL PARCO ZOOFILI "SAN FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14869.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP: E45F22000830005) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CRE (CIG: B02E890059)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45651.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNO 2024  E PER ISTANZA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE MEZZI  ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL TEATRO Q. DE GIORGIO PER L'ANNO 2024-2025.-  CIG B06AB42152</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2635.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL, CONSUMI DI GENNAIO 2024, EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) – PADOVA ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SCANNER PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC433608D5). IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4684.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, GEOM. ENRICO MILAN, MEDIANTE PROCEDURA DI SCAVALCO D’ECCEDENZA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COLLAUDO (CIG B03F60C30B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6280.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DPR 602/73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE PULIZIA DIVISE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 2024-2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG B023E03226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2023 AL 31 GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1471.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CRE (CIG: B04332C42E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO/WEBINAR IN MATERIA TERZO SETTORE PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE SOCIO CULTURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO “CORO A SCUOLA”. IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE SUMMERTIME DI PADOVA -CIG B07247CB60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX COMUNALI BIENNIO 01.03.2024-28.02.2026 - CIG B0655B2590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.  B07BDB08BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE” -  IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOCIALE ETS PER LO SPETTACOLO “MATH SCARE BOOM” - CIG  B07C3DF316</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.  B07B08E258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  B07C3C3BF8  B07DE20D6B, B07DEFB228,   B07DF4F778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI LEGATE ALLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN STRUTTURE RICETTIVE/EDIFICI DI PREGIO DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE DI VECCHIAIA” DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 278 – DECORRENZA 01.10.2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.09.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI.  APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E CONFERMA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA – PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPESE DI NOTIFICAZIONE A CARICO DI CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AL  CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E ASSISTENZA LICENZE DRAFTSIGHT ANNO 2024 CIG B079A2325F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.  B07BB3B1B0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N. B07AE222B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA" - AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHAITURE TECNOLOGICHE PER PERSONE CON DEFICIT SENSORIALI DA UTILIZZARE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CUP: E42B22000310006 – CIG B06C658B6D -  NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14967.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 98525472FE - CIG DERIVATO: B0808AA823</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/321 IN LOCALITÀ PERAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI TESTI SULL'OPERA DI QUIRINO DE GIORGIO E APPROVAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.B07B98041C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.3 - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO”. CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D: APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL PERSONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO A CORSO IN MATERIA CONTABILE: AUTORIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZIO 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2219.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU  (PNRR M4C1I1.1). CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR M4C1I3.3) - CUP E41B21017320007 / CIG A0269F3377: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46 (CUP E41B15000400005 - CIG 9227711403): APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 1° STRALCIO 2023 (C. 407 L.234/2021).– CUP E47H22000330001.  APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO PER PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA LUGANEGA E VIA BATTISTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTO IN ECCESSO DI UNA SANZIONE CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TRAMITE CORRIERE DI STAMPANTE LIVETICKET IN SEGUITO A DISDETTA CANONE - CIG B08FA9B02D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B096AC715E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2024 DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PADOVA DEL PERSONALE SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B096B1A5DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2466.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI (CIG B090AA8F03)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE IVA 2024 -  PERIODO DI IMPOSTA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA POLIVALENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGETTO "AGILE 2024". APPROVAZIONE CONVENZIONE. CIG. B0535985D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE QUOTA 2023 ED IMPEGNO ESERCIZIO 2024 - ONERE INSERIMENTO IN COMUNITA' MAMMA-BAMBINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15320.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI PER LOCAZIONE AREA ECOCENTRO DI VIA ARRIGONI - ESERCIZI 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32130.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER LOCAZIONE AREE PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ALLA DITTA CELLNEX SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA BETTANINI - LAVORI DI RESTAURO - 1° STRALCIO: SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SUI QUOTIDIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1479.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA QUARTA ETA' ALLA DITTA RAMITOURS SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 4053810 -  CIG B05D946875</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INDAGINE AMBIENTALE (CIG: B04332C42E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4529.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA – CIG B08BCFB567.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12375.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA" - AFFIDAMENTO ACQUISTO DI TOTEM DIGITALE – CUP E42B22000310006 – CIG B095DC555C -  NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13319.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA AI FINI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 1 LETT. D), DEL DLGS 22.01.2004 N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA FT238WK. INTEGRAZIONE. CIG: B03E988F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER GIORNATA DELLA GENTILEZZA (CIG  B0B4BB518E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CIVICI  25, 27 CIG: Z253A66EEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA – CIG B08C0CCBA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26835.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI INCONTRI "AUTORI AL CASTELLO" E PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 2024 RIVISTA TECNICA "TUTTONORMEL": IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA ATTO ACQUISIZIONE COATTIVA AL PATRIMONIO DI LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2023 – 1° STRALCIO” - CUP E47H22000330001 - LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>527.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO DI BENEFICENZA "7 DONNE E UN MISTERO" AL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - CIG B0A0291400.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO UNA COMUNITA’ EDUCANTE” -  IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA COMPAGNIA LA PICCIONAIA S.C.S. PER LO SPETTACOLO “SBUM YES WE CAKE” - CIG  B0A05529C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN – S.R. 514 / S.P. 46 - CUP E41B15000400005 LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3841.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 –  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” CUP: E4522000250006 - LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 –  PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP E41B21017320007 . LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14031.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO “IMAGIN” RELATIVO ALLA ZONA D/071 - SCHEDA NORMA N. 77 IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE 1^ RATA DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO 2023/24 PER NON AVER USUFRUITO DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE (CIG B0C0E3D9CE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>241.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE PER BAMBINI E BAMNINE DA 3 A 6 ANNI - CIG B052C15C67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>921.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA DI CONTABILIZZAZIONE DI UN UTENZA DEL BORGO RURALE. CIG: B0BEA752BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2263.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA (ENEL ENERGIA SPA), SERVIZIO IDRICO (ETRA SPA) E TELEFONIA MOBILE (TIM SPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 29 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO IN DATA 09/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO ARMADI ARCHIVIO URBANISTICA EDILIZIA (CIG B0C17733B2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VERSO UNA COMUNITA' EDUCANTE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "TAM TEATROMUSICA"  PER IL LABORATORIO TEATRALE "PAROLE E SASSI" RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PREVISIONALE IN ENTRATA DA VENDITA PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI VARIAZIONE DELLA DITTA SIMET S.R.L. ALLA DITTA SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI DI PIONCA – CIG ZF03DC86E2 – PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – LEGGE 160/2019 “PICCOLE OPERE” – ANNUALITA’ 2023 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”: PRESA D’ATTO MODIFICA CONTRAENTE. CUP E44H23000000006 - CIG A0073DFF7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG Z6B3D8DA10: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ALBERATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19803.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206997.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CONSIP -GAS NATURALE 15 BIS - VENETO. CIG: 9677247CD8 - CIG DERIVATO: 9677247CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG: B0CE00CD85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2006.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI 2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MONTA’ ATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO CREATIVO DI DECORAZIONI PASQUALI PER BAMBINI E BAMBINE DA 3 A 6 ANNI - CIG B0CDCD458B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNI ESTIVI TERZA E QUARTA ETÀ-CIG:B0CAE000BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E ASSISTENZA APPLICATIVO ECIVIS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - PROJECT SRL C.F. 01239400391 - CIG B0C34035BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4331</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI “VIGONZA - PIANIGA” (CUP E41B19000650002) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER POSA VASCA DISOLEATORE (CIG B0952BEBBD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7265.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ALL'ABITARE A CITTA' SOLARE SCS - CIG. B0B313C8FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9676</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA ESCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATO GM448ZN. CIG: B0CA280345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>344.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TAVOLE PIALLATE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG: B0CE3423DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAODINARIO DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE.  CIG: B0CCC2B5F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. PROROGA TECNICA. CIG. N. 906843012D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14732.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 29 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ETRA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA – SPOGLIATOI DI VIA PADRE KOLBE VIGONZA CIG ZE83C73B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A "PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA" DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 28 – DECORRENZA 01.03.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 28.02.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE PER L’AUTOVEICOLO IN CARICO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B0D4CA0783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA CARABINIERI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG Z823D159A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>523.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERCORSO MUSICALE IN FAVOLA. IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELL’ORCHESTRA DI FIATI DEL VENETO - SCUOLAMUSICA OFV - CIG. N. B0D7C890EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETT. B, CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA PER ABBONAMENTO N. 5 GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE- CIG B0C7AB2A35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI BELENE PER GLI ANNI 2024/2026. CIG  B0D7A55F79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 39299/II - CIG. B0C9C6E0DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. VI037. CIG. B0CE7D4960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE – RETTIFICA DETERMINAZIONE 237/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA – CIG B08BCFB567.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1980.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CONSUMI DI FEBBRAIO 2024 E CONGUAGLI NOV. DIC. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI 2023. IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD) - CUP E49J22010420004: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ANNO CONTRATTUALE 2026 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO LOTTO 5 - CIG DERIVATO ZE730B7C6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONI FUNZIONI TECNICHE APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ANNI SCOLASTICI 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9451.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  INTESTATO A M.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTI PER SPETTACOLO “CONTRO LA CORRENTE” – CIG B0E4FF37CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B0DAAD87F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B0DAA6376A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/296 IN LOCALITÀ CAPRICCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 ART. 11 – ANNO 2022. RESTITUZIONE ECONOMIE REGIONALI GIACENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DITTA DAITAN CIG. B0657ECBEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ESERCIZIO 2026 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI SUAP-EDILIZIA PRIVATA CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 4 (CIG QUADRO 8099121614 - CIG DERIVATO Z5A3023308)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ANNO 2026 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 32 - LOTTO 5 (CIG QUADRO 8099147B87- CIG DERIVATO ZC1325B05D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER CONTROLLO E MANUTENZIONE BASCULANTE E POMPE AD IMMERSIONE ALLOGGI ERP VIA TINTORETTO  ANNO 2024- CIG. B0307E7D1F E B01A1CA6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA NELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO . CIG: B0EC3921AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE 2024 - CIG. Z6E3D93FDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100%, 80% E 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI PADOVA PER IL COMANDO DEL SIGNOR BETTELLA MASSIMO, ARRETRATI CONTRATTUALI, CCNL 16.11.2022, PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SERVIZIO IDRICO - 1^ PERIODO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI VERBALI DELL'UFFICIO ELETTORALE - CIG B0DA97EA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLI PER AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE MEZZI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - PERIODO APRILE 2024/APRILE 2025 - CIG B0F894AB4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA" - AFFIDAMENTO ACQUISTO DI BANNER-  NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI” (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP E42B22000310006 – CIG B0F7A1E622.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>677.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024”.  APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29398.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024”.  APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43505.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024”.  APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49929.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.1 LICENZE IN  USO SETTORE LAVORI PUBBLICI  CIG B102ECC026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024”. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -  LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICIO TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI - PATRIMONIO - CIG B0F8916068</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER EVENTI SETTORE AFFARI GENERALI – CIG B100FDA6B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SECONDO E TERZO ANNO CONTRATTUALE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE/MULTIFUNZIONE PER ATTIVITA' DI SPORTELLO UFFICI DEMOGRAFICI A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 1" - CIG Z0639156FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>401.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TERZO E QUARTO ANNO CONTRATTUALE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6" - CIG ZCD36D1E66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2359.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONI INFILTRAZIONI SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERAGA.  CIG. B0F29B2860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 46928_2023. CIG. B0EFC2C731</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21087.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - BANDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DI UN ALLOGGIO DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B108D6E811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GENERATORE TERMICO DELL’ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: B10B8090D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1803.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CDS A FAVORE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE, AI SENSI DELL'ART. 142 COMMA 12 BIS DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2336.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO “CONTRO LA CORRENTE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2983.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DON G. VERITÀ – CUP E45F23000080004 – CIG B0D9C3757F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95603</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE FONDO DI DISABILITÀ PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE FONDO DI DISABILITÀ PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE STAMPANTE HP 5550 COLOR LASERJET E CARRELLO DI APPOGGIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI CONTRIUTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ PITTARELLO SPA A SOSTEGNO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ACCONTO ASSICURATIVO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 19.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI, 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI “VIGONZA - PIANIGA” (CUP E41B19000650002) - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRALCIO 1 (CIG B0F1549094)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54968.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. CUP E47H23001090002 – CIG B0B991C169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134055.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA (CIG B112FB95BD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2023 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO PER WORKSHOP CROCE ROSSA - CIG B112FB95BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CCNL AREA FUNZIONI LOCALI DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA ARRETRATI CONTRATTUALI (CIG 89593555A2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA NELL’AMBITO DEL RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI PADOVA, NOTIFICATO ALL’ENTE CON PROT. 12196/2024 – CIG B11FD8CFB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2255.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA QUADRIENNALE DEI N. 7 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B11D5EFF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2293.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2513.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE 2022-2026 DEI SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E PIATTAFORMA GESTIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI (CIG 89593555A2): ASSUNZIONE IMPEGNI PER GLI ANNI 2024-2025-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52223.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO. CUP E47H23000630004 – CIG B0D9BDFCDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140017.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B11AB23DEC; B11AA8E2FA; B11ABA6A08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1738.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO: AFFIDAMENTO PERIODO 01.05.2024-30.04.2025 CIG B0F8972C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE NEL RICORSO CON SOSPENSIONE CAUTELARE, AVANTI IL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA DITTA M. R. NOTIFICATO IN DATA 22.03.2024 PROT. GEN. N. 11199 (CIG B12376F4C1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8576.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA  REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’U.M.I. N. 1 DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE “</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER TECA DEL DEFIBRILLATORE COLLOCATO IN AREA PARCHEGGIO DI VIA CAMPOLINO CODIVERNO CIG. B11D5EFF19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR 23.04.2024 "LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI - ACQUISIZIONE CIG - VERIFICHE REQUISITI CON UTILIZZO PORTALE FVOE 2.0"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B120FB9F7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3894.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO - CUP E42H24000220004: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL I TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA VALSENSI MICHELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG B129FC7033</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE A GOCCIA PUBBLICITARIE IN DOTAZIONE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: B1101B9FDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>379.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE  DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CASSAFORTE IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA - CIG B116F80734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP P.ZZA ZANELLA - INTROITI E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>436.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II : AFFIDAMENTO DIRETTO MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO ERP "BORGO NUOVO" DI VIA TINTORETTO - CIG B119347D71 - CUP E47E13000600007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2656.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SPORTELLO IMMIGRAZIONE" TRIENNIO 2024-2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO, APPROVAZIONE CONVENZIONE, IMPEGNO DI SPESA – CIG B128B76C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO CAF CISL VENETO SERVIZI SRL PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI, APPROVAZIONE CONVENZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B12D92AB95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16104</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCONTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTO ALTA PADOVANA - TRASFERIMENTI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>628151.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024.  AFFDIAMENTO LAVORI.  CIG. B10F1AE2AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024”.   AFFDIAMENTO LAVORI. CIG. B10EA63DF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE, COMPRENSIVO DELLE RELATIVE PRATICHE DI RADIAZIONE DAL PRA, BONIFICA, SMALTIMENTO, DI UN AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: B12FF787C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA QUADRIENNALE DEI N. 7 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. RETTIFICA IMPORTI. CIG: B11D5EFF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B042E0862E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2635.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO “MAGNETOFONO 2.0 &amp; DIGITAL FOR DEMOCRACY”. CIG B130DB253B. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.05.2024 AL 31.03.2026 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ALLA PROVINCIA DI PADOVA DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 178 (EX ART. 30 D.LGS. 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA - ANNO 2023 E IMPEGNO PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8863.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024”. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B10FB5ADEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: LIQUIDAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: B132E63F89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ANNO 2024 PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO: UFFICIO NOTIFICAZIONE ATTI  - CIG B140CE09F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3995.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV.MARCO MAZZONI NICOLETTI NEL RICORSO AVANTI IL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA DITTA F. L. S.N.C. NOTIFICATO IN DATA 14.03.2024 PROT. GEN. N. 10061 CIG B13EA4C10E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4786.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024 -AGGIORNAMENTO APRILE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO “CONTRO LA CORRENTE”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA MINIALLOGGI CENTRO DIURNO – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' ISO 9001:2015 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG B144F39A69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO SPORTIVO DENOMINATO "SUMMER CAMP 2024" ALL' ASD POLISPORTIVA UNION VIGONZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERAGA E PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG B144046447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INDAGINE AMBIENTALE - RETTIFICA CIG: B12A01A4B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO N. 197093565 DI ADESIONE AL SERVIZIO PEDAGGIO AUTOSTRADALE CON TELEPASS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO CONTINUATIVO A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DEL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI, 4 ALL'ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI VIGONZA ODV E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATO GM448ZN. CIG: B147F90E94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>228.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE USCITA AGILE 2024. AFFIDAMENTO SERIVIZI DI TRASPORTO MICHIELOTTO BUS CIG. B146768F61 E VISITA GUIDATA SCATOLA CULTURA SCS CIG. B14690DACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>645</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI DEL BORGO RURALE. CIG: B14807F3D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA (CIG: B128EDFC9B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG B143620457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10777.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36093.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO CON L'ATTORE FRANCESCO BARUTO "BARUTZ" AL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 375/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE ROTATORIE LUNGO LA S.R. 11 ALLA DITTA VIVAI LAZZARO S.S. - CIG B132EFAC26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRE ELETTRICHE PRESSO MINIALLOGGI DI VIA PARADISI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E VIA DON G. VERITA’.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° GRADO.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE UFFICIO POLIZIA LOCALE E SERVIZIO PEGASO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'INIZIATIVA "SERATE VENETE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>487.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E PULIZIE STRAORDINARIE FESTA 4 MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2867</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B140336059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 1/3 SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO-ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL DISPOSITIVO VELOMATIC 512D IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG B161A59C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG B15E0788D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1364.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO “BLUES BROTHERS A TEATRO”. CIG B161A94CDF_</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA. CIG B14EF4B289</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA. CIG B14EF4B289</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL'ASSOCIAZIONE INFINITY DANCE ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVAZIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER PIATTAFORMA SIOPE+ CIG B16FE106BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2376.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE - AVVISO DA INVIARE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)  E IN PARTICOLARE NEGLI STATI CHE NON SONO MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E NEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA (NEI QUALI NON VENGONO ISTITUITE SEZIONI ELETTORALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3483.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: B16CDD1661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>519.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B16CE531AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2014.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITA' IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITA' IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO PUBBLICO DI UN’AREA PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO EDICOLA PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI IN VIA CAVOUR O VIA CARPANE – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI PUBBLICO INCANTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN INTERVENTO SULL’IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA. CIG: B17AB083C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - CIG  B0F9FF2D9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI SEGRETERIA ED ANAGRAFE - CIG B17D2A438E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>996.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” – CUP E42B24000210004 : DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPECIALE ERP PER ULTRASESSANTENNI - ANNO 2023, EX ART. 45 LEGGE REGIONALE VENETO N. 39/2017. PRESA D’ATTO COMUNICAZIONI DI RINUNCIA COMPORTANTI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO EX ART 27-BIS D.LGS. 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SICUREZZA “PREVENZIONE E SICUREZZA A VIGONZA 2023” P.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (CUP E47H23001090002 - CIG B0B991C169): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE VERSATE PER SOGGIORNI TERZA ETÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>747</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA’ DI BACKUP ANNI 2024-2027 - CIG B143348B91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CREDITI INSEGIBILI DALLA DITTA ABACO AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI CDS E DISCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL C.D.S. ANNO 2023 PER SANZIONI SU STRADE PROVINCIALI E REGIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 3 AL PAT: REDAZIONE DI ANALISI GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDROGEOLOGICA FINALIZZATA ALLA TEMATICA “PARCO DEL TERGOLA”. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 3 AL PAT: STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (SVCI) DELLA VARIANTE AL PAT COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4542.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO-ECONOMICA IN CORSO D’OPERA – CIG B18DCCE8CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6278.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARCO DEL TERGOLA – SECONDA FASE. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10023.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'APS EKAM UNIONE D'ANIME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO ALLA XIV EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 100 COSTITUZIONE (CIG B19CCB73B9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV E IMPEGNO DI SPESA-DGRV N.1077 DEL 04/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "17° RADUNO DI AUTO E MOTO STORICHE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO PALCO PER SPETTACOLI COMUNALI  – CIG B14697D73C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE “6° MEDIOFONDO DEI COLLI EUGANEI E GRAVEL DEI 3 CANAI” E “13^ BICI IN FESTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 DEL PERSONALE DIPENDENTE SENZA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q. - EX TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO ELETTRICO FT238WK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA XXIII RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE DI PETRACHA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD). CUP E49J22010420004 - CIG B0E4A73DDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291330.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALLA COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 - MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP E45F22000830005): LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA. GIG B1A3216B28; B1A32C39EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TAVOLE PIALLATE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG: B1A619A138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>747.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MASSIMILIANO CACCO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1267.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA 2024 - CIG B17D654E8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3129.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. CUP E42H24000220004 - CIG B133540977.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140264.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATA UTILIZZO GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOCAF SRL CON SEDE IN VIGONZA (PD). CUP E42B24000190004 – CIG B14F894C16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2024 – 2026.  RINNOVO AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AD ETRA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>541944.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CASTELLO D'ESTATE 2024" IN PROGRAMMA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8503.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PIAZZA DI PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA LANSWEEPER 500 ASSET CIG B1AE29F99A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FAIVE - 5 COSE CHE..." - CIG. B187973B2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6973.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN STRUTTURE RICETTIVE/EDIFICI DI PREGIO DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI SOPRALLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 30 APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATA UTILIZZO GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL'ASSOCIAZIONE PADOVA DANZA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA BALLET STUDIO" ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER GESTIONE SICUREZZA EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - CIG. B1BD0A12A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4995.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI DIVISE ED ACCESSORI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA – CIG B18576F91C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10789.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13995.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: POLIZZA RCT/O - CIG  B1927EC5E8  E  POLIZZA CYBER RISK - CIG B191F51BED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42002.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO “BLUES BROTHERS A TEATRO”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCERTAMENTO N. 18407 - LOCAZIONE TERRENO AGRICOLO IN VIA LUGANEGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVO BANDO PER LA LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DENOMINATI FONDO A) E C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI INCARICHI EQ (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N°1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N°1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 453 DEL 24/04/2024, REVOCA DELL'ORDINE MEPA N. 7812579 E MODIFICA DI IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ORDINE DI ACCESSORI PER L'ETILOMETRO SAPHIR PRESSO LA MEDESIMA DITTA ELTRAFF CON ORDINE N. 7841914 - CIG B1C1672FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "FESTA DI PRIMAVERA AGLI ORTI SOCIALI” – CIG: B1C2E9BFE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO. CIG: B1AE1D63BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE IN OCCASIONE DI RICEVIMENTO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 35171_2020. II SEMESTRE 2024 E I SEMESTRE 2025. CIG. B1C2C322C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4939</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILITA' - II SEMESTRE 2024 E I SEMESTRE 2025. PROT.34559/2018, PROT. 40160/2022;PROT. 16174/2023;PROT. 37475/2023;PROT. 46928/2023 - CIG. IN ALLEGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CONSUMI DA DICEMBRE 2023 AD APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DEI CORI GIOVANILI DELL’ASSOCIAZIONE SUMMERTIME. CIG B1CCCB25A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE” ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP E44H23000060006. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO – CIG: B18C694147.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 31.05.2022/31.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>304</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER DEFINIZIONE PRATICA ACQUISIZIONE COATTIVA AREA AL PATRIMONIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO - CIG B1CB4BCFB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE DI BUSA IN COMUNE DI VIGONZA: AGGIORNAMENTO COMPENSO SERVIZIO TECNICO (CUP E41B19000650002 - CIG 8490752634)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1417652.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DEGLI ONERI CONSORTILI RELATIVI ALL’ANNO 2024 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1856.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE E DELLE BANCHE DATI DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO (ESERCIZI 2023, 2024, 2025) – CIG B1D62BA4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2525.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DON G. VERITÀ (CUP E45F23000080004 – CIG B0D9C3757F): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLE AREE "P.E.I.A." - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL'ISTITUTO ROMANO BRUNI - LICEO SCIENTIFICO DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER FONDO EMERGENZA UCRAINA. AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE CIG. B1C2D39BC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4935</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POSA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA - CIG B18C6E75C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEL SERVIZIO DI SPORTELLO AL CONTRIBUENTE: BONIFICA BANCHE DATI, PREDISPOSIZIONE, STAMPA E TRASMISSIONE CONTEGGI I.M.U. – PERIODO CONTRATTUALE 2024-2025-2026. CIG B19F0CEBFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27068.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VETTURE IN UTILIZZO AL SETTORE POLIZIA LOCALE TARGATE YA931AK E YA258AV. CIG: B1DDE7E765, B1DDF83EC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL MATERIALE DIDATTICO  DEL PLESSO SECONDARIA “DON MILANI” DI CODIVERNO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: B1E765873C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4785</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO DEI LOCALI E TRASFERIMENTO PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PLESSO SECONDARIA “DON MILANI” DI CODIVERNO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: B1E75486C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO DAL 05.2024 AL 31.03.2026 – CIG B16C8B70A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 18.06.2024 IN MATERIA FISCALE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DELL’INFANZIA DI CODIVERNO.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELL’OPERA ALL’ARCH. CEOLA ADRIANO CON STUDIO IN PADOVA (PD). CUP E42B24000190004 – CIG B1DE18354C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4511.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE APPALTO DEL SERVIZIO "UFFICIO CASA" DAL 01/06/2024 AL 31/05/2026 - CIG-  B1DE4D3118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88036</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO EX ART 27-BIS D.LGS. 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE SINDACATO PENSIONATI CGIL VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO CONSILIARE VIGONZA VIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA ANNI 2017 E PREGRESSI - RIEPILOGO DEGLI INCASSI E RIPARTIZIONE COMPENSI EX ART. 59 D. LGS. 446/1997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FIACCOLE E CANDELE CON L'ANTICIPO DI ECONOMATO PER LA FIACCOLATA IN MEMORIA DI GIADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DI ITALIANO PER STRANIERI E INTEGRAZIONE CITTADINI UCRAINI NEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3380.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPSA PER IL PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA! 2024" - CIG B18A4C3949</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO DAL SIG. ZULIANI ANGELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5397.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERIVZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DI PRIMAVERA E DELL'AGRICOLTURA - CIG B1F6662D5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B1F527E355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: B1911497B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5932.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO (CUP E47H23000630004 – CIG B0D9BDFCDE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024 -AGGIORNAMENTO GIUGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2023 (ART. 47 L.R. N. 39/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PIAZZA DI PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO NR. 30 FENCE PER CAVALLI PER MANIFETSAZIONE FESTA DI PRIMAVERA E DELL'AGRICOLTURA - CIG B1FF545753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONESOMME NON DOVUTE VERSATE PER SOGGIORNI TERZA ETÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROGETTO LIBRELLULA ESTATE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9492.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A GEMMLAB S.R.L. DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE "API" APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE- NEL CATALOGO API DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) DEL COMUNE DI VIGONZA IN ATTUAZIONE DI PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, MISSIONE 1, COMPONENTE N.1 ASSE 1, INVESTIMENTO  1.3.1 CUP  E51F22009360006 C.I.G. B192113F46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30515.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025 AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 18/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -  LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B22000310006 - CIG A0236F1BA7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA DA NOVEMBRE 2023 AD APRILE 2024 RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI VIGONZA - CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO: "PRENDI UN'EMOZIONE" PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA H. MATISSE DI BUSA DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024, 2025 E PARTE ANNO 2026 (CIG ZCB3032E18).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7258.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. B10EA63DF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39991.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'INTERRUZIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/2001, DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO: VINCOLA, VIGONZA, INCLUSIONE, COLLABORAZIONE E LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INCARICO DI REVISIONE DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: B1FFF3AED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>223.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B1F1A09C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  RIPARAZIONE DEL CLIMATIZZATORE COLLOCATO NEL LOCALE CED DELLA SEDE MUNICIPALE  - CIGB2019BE078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI ACCUMULATORI DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PRESENTE NELLE BARCHESSE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. CIG: B2015B8E78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>745.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B1FFEEBDA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1889.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 35166/2023. CIG. Z443CC36CA - CIG. B146C333F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2024”. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI ANNO 2024. CIG. N.  9866104694..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 156149.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 31 MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. PROROGA TECNICA GIUGNO 2024. CIG. N. 906843012D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3216.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PREMI POLIZZA RCA PERIODO 31.05.2024-31.05.2025: RIMODULAZIONE IMPEGNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI (CIG Z053A7BD79)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO “IMAGIN” RELATIVO ALLA ZONA D/071 - SCHEDA NORMA N. 77 IN LOCALITÀ PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA MICHELA ZUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMME TRAMITE FONDO DI SOLIDARIETA' EX ART. 47 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA ANNO 2024 UTENZE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DI SCAMBIATORE UNITA’ ESTERNA DANNEGGIATA DA EVENTI METEO PRESSO CENTRO ANFAS DI VIGONZA” - CIG B1B8F911AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8113</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI DANNEGGIATI PRESSO L’ASILO NIDO DI VIGONZA - CIG B18E3491DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8227.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI DANNEGGIATI PRESSO CENTRO ANFASS “AI PRATI” - CIG B192DD674C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8664.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER L’ANNO 2024 DEL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE E ACCERTAMENTO RIMBORSO COMANDO DAL 08.01.2024 AL 07.07.2024 DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE II SEMESTRE 2024 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) SPETTANTI PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD) - CUP E49J22010420004 / CIG B0E4A73DDF: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO - CUP E42H24000220004 / CIG B133540977: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE CIG IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 1070/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CASSA ECONOMATO ESERCIZIO 2024: INTEGRAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B20A543311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2024 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE DI ABANO TERME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 - VENETO CIG 96215019CB. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NR. 4 VENTILATORI PER TEATRO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI APERTURA DEL CANCELLO DI ACCESSO INSTALLATO NEL CIMITERO DI PIONCA-CODIVERNO. CIG: B20827C015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER L'ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE FINALIZZATA AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI RELATIVI  AD UN PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - B21D21F9F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1948.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TERRENO AGRICOLO FONDO C) DI VIA LUGANEGA E ACCERTAMENTO INTROITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI - CAPOFILA AMBITO SOCIALE VEN 15 PER ADESIONE AL PROGETTO "RE TEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” - CUP E42B24000200004 – CIG B2003967C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTO ALTA PADOVANA - TRASFERIMENTI ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278739.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 450/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA AA.SS. 2024/25, 2025/26, 2026/27 AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS 117/2017 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA - ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B222F83B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 72750 A FAVORE DI PROT. 35171/2020. CIG. Z0337D4B61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VIGONZA APS PER L'INIZIATIVA “E…...STATE AL BORGO” – PRO LOCO IN FESTA 2° EDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO. RETTIFICA. CIG: Z952D462E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3126.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ADDETTO STAMPA SECONDO SEMESTRE 2024  (NOTIZIARIO COMUNALE E COMUNICATI STAMPA). CIG B22181A9E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI”. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELL’OPERA - CUP E42B24000210004 – CIG B205D6FCCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7005.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD” (CUP: E45F22000830005) - PNRR – M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA EDIFICI COMUNALI CONSUMI DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D): CONCESSIONE PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 672 DEL 19/6/2024 DI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CONSUMI DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER ONERI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E DEI COSTI DI ISTRUTTORIA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B2276211ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>830.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE E20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELL’OPERA. CUP E42H24000220004 – CIG B1EA0649F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8437.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 SEGRETARIO GENERALE DOTT. RAFFAELE MARIO BERGAMIN E ACCERTAMENTI PER RIMBORSI DAI COMUNI DI DOLO E DI MESTRINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL MUNICIPIO. RETTIFICA. CIG: B229872389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2024/2026, ANNO 2024, PER RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N°1 NELLA DATA DEL 06.07.2024 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SOGGIORNI ESTIVI 2024 - FIERA DI PRIMIERO E BELLARIA IGEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA N. 1463/2022 E IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE AL RICORRENTE DELLE SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI PER MOBILITA' PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - CIG B23057DFB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>701.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NR. 1 SET DI BOCCE PER IL BOCCIODROMO DEL CENTRO DIURNO - CIG. B231554204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMMA TRAMITE FONDO DI SOLIDARIETA' EX ART. 47 L.R. 39/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVO BANDO PER LA LOCAZIONE DEL FONDO AGRICOLO DI VIA BATTISTI DENOMINATO FONDO A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMALI PER VISITE PSICO-ATTITUDINALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA QUARTA ETA' TRIENNIO OTTOBRE 2024/MAGGIO 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO CAMPUS RAGAZZI DEL 11-12-13 LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2024 CIG. N. B13C2415A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B235E7396A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4147.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI”. CUP E42B24000210004 - CIG B195990CDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161296.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI, 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER FINALITA’ ISTITUZIONALI E DI INTERESSE PUBBLICO A PERAROLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE CORO SERENISSIMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455: APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260663.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE PARAPALLONE PER SISTEMAZIONE RECINZIONE IMPIANTO DI VIA DEGLI ALPINI – CIG B1A5F9890B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ISTITUZIONALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 23696/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO EM481RM. CIG: B236098E75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>823.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO IDRICO CON POSA DEI CONTATORI PER LE ROTATORIE LUNGO IL CENTRO ABITATO DELLA S.R.11 PADANA SUPERIORE:-ROTATORIA STRADALE DI VIA REGIA CON INTERSEZIONE VIA BACHELET - ROTATORIA STRADALE DI VIA VENEZIA CON INTERSEZIONE VIA MUGGIA, CON INTERSEZIONE VIA DIAZ CIG B2379B8A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2068</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA SENZA ATTIVAZIONE DI FORNITURA ADIBITO PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI COMUNALI ALL’INTERNO DI AREE DI SOSTA, DI PARCHEGGIO CIG B07DB15A92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4032.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA (CIG B0808AA823) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2024 E 2025 A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E21 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE E20 UTENZE BORGO RURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTI N.5867300 E N. 5867400 CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1958384.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE MANOVRA SOCIALE A FAVORE DELLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN CONDIZIONE DI DISAGIO O DIFFICOLTA' – INDIVIDUAZIONE UTENZE BENEFICIARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA QUADRI CON STEMMI FRAZIONI E LOCALITA’ COMUNALI – CIG B2479657D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPETIZIONE APPPALTO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI BUSA E PERAGA PER IL PERIODO LUGLIO 2024- GIUGNO 2029. CIG 7841157773.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NOI SAN VITO APS PER L'INIZIATIVA "SAN VITO ESTATE SOTTO LE STELLE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CAMPUS 2023" DELLA PROTEZIONE CIVILE -  CIG: B243202ED4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SESSIONE FORMATIVA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA CIG B23D608810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA (CIG B245C80FA3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SESSIONE FORMATIVA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA CIG B23D608810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG B0DED99E3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II° "DAL BORGO ALLA CITTA'" SU INTERVENTI SPERIMENTALI “A – 1°, 2° STRALCIO”, “B”, “E”, “G – 1° STRALCIO”. APPROVAZIONE RAPPORTO CONCLUSIVO SULLA SPERIMENTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO EM481RM. CIG: B2428E5995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1591.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LA PROROGA DEL COMANDO PARZIALE DELL’ARCH. PIVA ALESSANDRO PRESSO LA PROVINCIA DI PADOVA E ACCERTAMENTO RIMBORSO COMANDO DAL 08.07.2024 AL 07.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9305.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4088.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE (FUNT 2023) PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PER LA PREMIAZIONE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO CON ALMENO 50 ANNI DI ATTIVITA’. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>816</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.2 LICENZE  CIG B25295AC26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 2020/2024 FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE: IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1564.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOMEZZO ELETTRICO RENAULT ZOE LIFE TARGA FT 238 WK -  IMPEGNI DI SPESA ANNI 2025-2026 - CIG Z5D27AC772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1896</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.C. VIGONZA PER RIPARAZONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.2 LICENZE  CIG B25295AC26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO SPORT E TERRITORIO A.S. 2023/2024: INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GRAFICA E STAMPA LOCANDINE PER INIZIATIVE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI - CIG. B2564EE681</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RASSEGNA TEATRO IN VILLA 2024 - ESTATE AL CASTELLO - CIG B2579C9C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "ADOZIONI A DISTANZA" - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4186.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO II° RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI EVENTO ATMOSFERICO 19 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E IL COMUNE DI POZZONOVO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DEL SIG. EZIO GUARNIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI A STAMPA CON ELABORAZIONE GRAFICA SPECIFICA PER LE ATTIVITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>908.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ADOBE ACROBAT PRO DC N.6 LICENZE  CIG B253B65FDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2064.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI CODIVERNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA – CUP E41B21017320007 - CIG B2440DE201.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ADOBE ACROBAT PRO DC N.6 LICENZE  CIG B253B65FDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SOGGIORNI ESTIVI 2024 - FIERA DI PRIMIERO E BELLARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, DITTA ABACO SPA, PER L'ESECUZIONE DI RIMBORSI A FAVORE DEI PRIVATI A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTURNO PADOVANO A VIGONZA CON VISITA GUIDATA. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MICROFONI PORTATILI A SPALLA. CIG B25FA00AC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTURNO PADOVANO A VIGONZA CON VISITA GUIDATA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE. CIG B25F4A5F63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AVIS COMUNALE DI PIONCA DI VIGONZA ODV A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE 27^ PEDALATA DEL DONATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA STESURA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA – CIG B25ADFAE39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE Q. DE GIORGIO. CIG: B1F552FBE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7190.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. - CIG. N. Z7039FB6D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DET. N. 756 DEL 9/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA VIGILANZA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE LICENZE - CIG:  B2642EB747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B261BBE317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: B25BD4E46C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1639.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI E RIMBORSI TARIFFE CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO E ALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEI SISTEMI INFORMATICI STATALI – CIG  B25F71E9C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA ALLE TEMATICHE DNSH E CAM  - CIG B25F5B4F06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6217.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 “BRENTANA” VIA TREVISAN RACCORDO DAL KM. 4+032 AL KM. 4+230. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA’ - CUP E41B23000210007 – CIG B2564DFA1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19666.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4484732 - CIG B24DC7BC86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR. 4484215 - CIG B24D80F660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIA DI SOSTEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA RUFFINI”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E41B23001720004 - CIG Z093DFB13D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP: E45F22000830005) – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO . CIG: B142B49257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2024”. AFFDIAMENTO MAGGIORI INTERVENTI  CIG. N.  Z7339C52EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE (PER TITOLI)  DI RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL II TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-19089.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TARGHE INFORMATIVE PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA PARADISI – CIG: B27E1936AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” (CUP E42B24000210004 - CIG B195990CDF): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 07/02/2024 –  PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026 – ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021 – RETTIFICA ALLEGATO 9 DELL’ALLEGATO A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CONSUMI DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 156148.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL SIG. EZIO GUARNIERI, COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO – OPERAIO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, E CONCESSIONE DELLO STESSO IN COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI POZZONOVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO EX ART 27-BIS D.LGS. 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ERP 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA ESCLUSE DALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI. CIG: B2829639A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI PER RICONDIZIONOAMENTO MATERIALI ARCHIVIO COMUNALE (CIG B28CB5912B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>572.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLE PER IL BOCCIODROMO PRESSO L’AREA DEL CENTRO DIURNO PERAGA – CIG  B272D8E822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA (CIG B2829639A2) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A NUMERO 3 POD NEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER L'UTILIZZO DELLA SALA "G. PERLASCA" DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE MARE ALTO TEATRO APS NEI GIORNI 8, 15, 22 E 29 MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA AA.SS. 2024/25, 2025/26, 2026/27 AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS 117/2017 E S.M.I. -  NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO (CUP E47H23000630004 – CIG B0D9BDFCDE): CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA FUTURA SCAVI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N°1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO PER L'INIZIATIVA SAGRA PAESANA PARROCCHIALE "DEL CRISTO MORO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI DEL SOTTOPASSO TRA VIA CAVOUR E VIA ARGINE DESTRO. CIG: B2014CAA12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B27A567EE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3559.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI AREE VERDI CIG. B28B7E31E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5324.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI AGRONOMICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10531.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2024.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SOMME PER ULTERIORI LAVORAZIONI.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI AREE VERDI CIG. B28B7E31E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E UFFICIO POSTALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5043.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE ECONOMICA. CIG: Z443051351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 745/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.3 - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO”. CUP E44J22000030001 - CIG 953575739D: PRESA D’ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 34559/2018 CIG. Z8E37D49AO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNIZZO DELLA STAMPANTE LIVETICKET A SEGUITO DELLO SMARRIMENTO DEL COLLO DI RESTITUZIONE TRAMITE CORRIERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: B27F524C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1531</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO RETE INFORMATICA DEL CENTRO PARROCCHIALE DI VIGONZA ED CONNESSIONE AL PLESSO DELLA SECONDARIA “DON MILANI”. CIG: B27DB35590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI PIAZZETTA DEI LAGUNARI. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B291C8D3F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3514.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIA SIENA E VIA MILANO. CIG: B296DCAE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI IDRAULICI DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI E DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B2955C7D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5038.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL PLESSO SECONDARIA “DON MILANI” DI CODIVERNO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: B27DA79A6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5544.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI” - 2^ TRANCHE CENTRO DIURNO.   AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. - CIG. N. Z7039FB6D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETÀ IN PALESTRA (OTTOBRE 2024/MAGGIO 2025, OTTOBRE 2025/MAGGIO 2026 E OTTOBRE 2026/MAGGIO 2027).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62249.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022 - SAL STRAORDINARIO N. 06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119159.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 39299/II. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 73971/2024 E N. 73972/2025 CIG. B0C9C6E0DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA PITTORICA MONDO A COLORI AL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALLA DITTA ARGOS SPA - ANNI 2022 E 2023 - ACCERTAMENTO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER SERVIZIO IDRICO 2^ PERIODI DI FATTURAZIONE - INTEGRAZIONEIMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: B2955CF421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2006.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI FOGLI SUPPLETIVI ANNO 2024 E FOLIAZIONE ANNO 2025 PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE – CIG:  B2A17DA53C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2465.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA SIENA. AFFIDAMENTO LAVORI  CIG: B29823EF10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA MILANO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B2982B621B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6075.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 8400_2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 128 DEL D.LGS. 36/2023 DELLA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER IL PERIODO LUGLIO 2024/LUGLIO 2027. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG: B29499B220</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO SECONDO SEMESTRE 2024 DEL CANONE CONCESSORIO PER L'AREA SPORTIVA DI PIONCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL PATROCINIO ONEROSO CONCESSO DA ETRA SPA PER L'EVENTO "CIAPA SU!"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.45 DEL D.LGS. 36/2023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2° STRALCIO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CONTEGGIO MILLESIMI DI PROPRIETÀ E MELLESIMI CALORE DEGLI EDIFICI DEL BORGO DI P.ZZA ZANELLA. CIG. B2A228963A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4739.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CUP E49J22010420004) - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ESECUTIVA - CIG: B26A441A42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.45 DEL D.LGS. 36/2023 – MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE “BONAVENTURA DA PERAGA”. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13640.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE PER L’AUTOVEICOLO IN CARICO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B0D4CA0783. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA N. 74610 - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 8400_2023. CIG RETTIFICATO: ZD83C3F497</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO "OMAGGIO A PUCCINI" PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VIGONZA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DEL VENETO 2024. CIG B2A8A3EB26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI (CIG B2AD48787A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP) PER LA STIMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AL PUA DELLA ZONA C2/A, C2/B F/17 DI PERAROLO E RELATIVE CONVENZIONI URBANISTICHE NELL'AMBITO DELLA CAUSA RG 3442/2018 AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 23 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9699.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO EX ART 27-BIS D.LGS. 151/2001, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA AA.SS. 2024/25, 2025/26, 2026/27 AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS 117/2017 E S.M.I. - AMMISSIONE SOGGETTI ED AVVIO DELLA FASE DI COPROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA S.R. 11 - CIG B2B007AD17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2023-24. CIG: ZA439309C1. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI CON ANTICIPO DI ECONOMATO PER MANIFESTAZIONE "CIAPA SU!"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI PER BAMBINI E BAMBINE - EVENTO "CIAPA SU!" - CIG B2AFF2DA4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIAVI ELETTRONICHE PER L’ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B2A853B863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>931.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMPIANTO GRAFICO DEI MATERIALI PER LA MANIFESTAZIONE "CIAPA SU!" - CIG B2AFA7DC05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1401.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER L'ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE ALL'ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 6482/2023 PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - B2AD865973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75007</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE TRASPARENTI COLIBRI' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B2AFBA2DCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI DELLA CITTA' DI BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B2B6BAF56E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI TECNICHE EVENTO "CIAPA SU!". IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO - CIG B2BB21A1C9 E B2BB0EA6E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TIPOGRAFICO REALIZZAZIONE GADGET PER I PARTECIPANTI.IMPEGNO DI SPESA.CIG B2BB182459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1551.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RESINE COLORATE SU PAVIMENTAZIONE DI PIAZZETTA DEI LAGUNARI. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B2AAD76B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8077.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO NELLE VIE DI ESODO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B255AD2ECF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9513.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B2AAD61A0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12185.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 04/06/2024. CONSOLIDAMENTO ELENCO DEI BENEFICIARI SECONDO GRADUATORIA INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO MATRIMONIALE, ART. 40 C. 2 CCNL 16.11.2022, AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO CONTINUATIVO E A TITOLO ONEROSO DELLA PALESTRA "IC DON MILANI DI VIGONZA" ALL'ASD POLISPORTIVA UNION VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVA “FESTA DEI NONNI 2024”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024 -AGGIORNAMENTO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI E CANONI DI CONCESSIONI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO ANNUO DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI PER N.10  AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG B2BC672B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1397.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATO BS593YK. CIG: B2BC31CACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1975.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ALBERATURE DELLE AREE DI ACCESSO AL PARCO DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO LAVORI  CIG: B2C4FE157D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5819.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PAOLO VI. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B2BD9B940D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 72412/2024 - DET. 1451/2023 ASSUNTO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE PER IL PROGETTO BIBLIONET 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 31 LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE (CUP E41B21017320007 - CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE AD USO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI - CIG B2BC49C7B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ESPOSITORE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B2C6B2FDCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>331.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ETICHETTE PERSONALIZZATE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B2C6E07695.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONRE RETTA ASILO NIDO PROT. 16485_2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA FT238WK. CIG: B172A93234</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DEL GIORGIO - CIG B2C60C234B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26901</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA IN RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER AZIONI E PROGETTI DI INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE” - CUP E47G22000170006 - CIG B28201E361.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56603.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMIE DI SPESA IMPEGNI DETERMINAZIONE N.948 DEL 01/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-531.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA - PIANIGA. CUP E41B19000650002 - CIG 9399514455: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE, PER TITOLI, DI RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI  ERP DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOP. CITTÀ SOLARE -  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2160.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD. CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328071.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE, PER TITOLI, DI RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SPESE PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  (CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA  PER LA LOCAZIONE DEGLI AMBULATORI PRESSO LA RSA "GIORGIONE" SITI VIA PARADISI 2P E 2Q. APPROVAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL P.U.A. RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/310 IN LOCALITÀ SAN VITO. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP E44H23000060006: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BUSA (CUP: E41B19000650002) - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZIO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>946</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00 ED UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART.175, COMMA 5-QUATER, LETT.C), D.LGS. N.267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RISARCIMENTO DEL MATERIALE LIVETICKET SMARRITO DAL CORRIERE ITALMONDO SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTO IN ECCESSO DI UNA SANZIONE CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B24000190004 – CIG B14F894C16).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL VERDE COMUNALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO TESAF DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA: LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISTORO SPESE – 2° ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA VIGONZA PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SERATE IN CHIOSTRO, ATTORNO AL POZZO, EDIZIONE 2024", IN PROGRAMMA IL 3, 5, 10, 12 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA/BARCHESSE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NONNI 2024 - CIG B2D0E1C12E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1287.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CATERING ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING CIG. B2D22FA987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8729.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BOSCO CIG: B2CA0BBE02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2545.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1359.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT_17695_2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON L. MILANI”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP E42B24000210004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20469.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PASSEGGIATA A SEI ZAMPE CON ISTRUTTORE CINOFILO - EVENTO "CIAPA SU!" - CIG B2D85DD422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DESTINATA AGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° ANNIVERSARIO PIAZZETTA LAGUNARI. IMPEGNO DI SPESA PER BANDA MUSICALE. CIG B2D82025A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ’ E VIA DON G. VERITA’: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (CUP E45F23000080004 – CIG B0D9C3757F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE PERAGA – STAZIONE TRAM. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA’ DELL’OPERA ALLO STUDIO AGRIPLAN CON SEDE IN PADOVA (PD). CUP E41B23000210007 – CIG B280A742AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA E POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PERIODO 31.05.2023/31.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DI VILLA BARISONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 943/2024 : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DI VILLA BARISONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2024, NOLEGGIO BAGNI CHIMICI – CIG B2DB5D05C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA INDENNITA’ DI FUNZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5038.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ’ E VIA DON G. VERITA’: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE (CUP E45F23000080004 – CIG B0D9C3757F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "FESTA DEI NONNI 2024" - IMPEGNO DI SPESA. CIG B2DB4222F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5220.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA – PIANIGA: APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONI A SALDO E CONTO FINALE DELL’INTERVENTO (CUP E 41B19000650002).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA MONOFASE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOSCO CIG B2CA0C349F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>538.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON L. MILANI” (CUP E42B24000210004 - CIG B195990CDF): CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA VETTORAZZO COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4503.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A 1 LICENZA DI CANVA TEAM. CIG B2E76F04F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 184 DEL 21.08.2024. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. CIG B2E6190154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4961.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA PER SERVIZIO IDRICO, ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA ED EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. 16.07.2024 - PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI E DEI SEGRETARI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI ANNI 2019-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 23696_2021. CIG. B1471976C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56053.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A 1 LICENZA DI CANVA TEAM: NUOVO ORDINE DIRETTO DI ACQUISITO.  CIG B2EE98A771</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. CUP E47H23001290006 - CIG B2E76B0027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7566.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO RILASCIO PDC N.043/2024 PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.078/2019 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA INTERRATA  VIA ZANON 5 (PERAGA)   BIGOLIN ARIANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DISDETTA UTILIZZO DEL GAZEBO N°1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER DISDETTA UTILIZZO DEL GAZEBO N°1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° ANNIVERSARIO PIAZZETTA DEI LAGUNARI. IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DI VIA MARCONI. CIG: B2EBFE8C2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3318.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELL’ACQUA DELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: B2E80B8753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3599</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B2E802E572</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4022.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO URBANO (CESTINI) DA COLLOCARE NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B2EBA03EE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4803.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP E44H23000060006 – CIG B2D1351D31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97071.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO DI RILACIO PDC 044/2024 VIA LISBONA 12 - BORTOLATO STEFANO - FALCO ALESSANDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2024. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI PER L’ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE, RISERVATE AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VIGONZA, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE" E APPROVAZIONE CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA AA.SS. 2024/25, 2025/26, 2026/27 – CIG: B2E1EDD696</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE ALL'ASSOCIAZIONE CNGEI SEZIONE SCOUT PADOVA APS "FRANCESCO PINTON" - SEZIONE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON ANTICIPO DI ECONOMATO PER ACQUISTO DI "GIFT CARDS" PER EVENTO "CIAPA SU!"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPI SPORTIVI DI BUSA E PERAGA.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. MARGHERITA V.M. PER LA "SAGRA DI VIGONZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE LOCALI BORGO RURALE NON ANCORA MIGRATI NELLA CONVENZIONE E21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTO "FESTA DELLO SPORT 2024", IN PROGRAMMA DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1077_2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "RIA DI SOSTEGNO. EDUCATIVA" - IMPEGNO N. 74199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2857.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO  BANDI PNRR PADIGITALE A SEGUITO TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE ATTUALE RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA N. 1187/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE AL RICORRENTE DELLE SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG  B07BB3B1B0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA TENDE INSTALLATE PRESSO IL CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI “LE BETULLE” – CIG. B2E7CB9B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1018.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA’ PRESENTI NELLE SEDI COMUNALI CIG:B2E7829741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1321.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PÈR ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DEL 14 SETTEMBRE 2024 - CIG B30391A1AC GRAFICHE PIZZINATO S.R.L - CIG B30383FCEF  F.LLI LANDO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 74301 ASSUNTO CON DETERMINA N. 576 DEL 29/0572024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-803.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO NOMINA AD ASSESSORE E VICESINDACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 “BRENTANA” VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230 (CUP: E41B23000210007) - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II : AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERBATOI PER ANALISI ACQUE DI VIA TINTORETTO - CIG  B2E7C8610A - CUP E47E13000600007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI "GRUPPO MISSIONARI VIGONTINI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER EVENTI SETTORE AFFARI GENERALI – CIG B2F1BBD46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE DI UN TERMINALE DI CONDIZIONAMENTO DI UN UFFICIO DEL MUNICIPIO. CIG: B2F9D075C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO NUOVI SPOGLIATOI DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO DI PIONCA - CIG B2DDBAF659.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO SUMMERTIME CHOIR – THE FAMILY. IMPEGNO DI SPESA CIG B2F9890686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2024”. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI ANNO 2024. CIG. N.  9866104694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STUDIO PROPEDEUTICO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PARADISI, VIA DIAZ, DELL’AREA DI VIA CAPRICCIO E QUARTIERE PAVAN - CIG B280A6BB3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32861.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - VIA ZANON (CUP E47H23001290006): DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240433.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO RILASCIO P.D.C. N. 045/2024 VIA MEUCCI, 62 - CUOGHI ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO CINQUE PER MILLE. ANNO FINANZIARIO 2023 ANNO D'IMPOSTA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI CON ANTICIPO DI ECONOMATO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VIA TINTORETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE IN OCCASIONE DI EVENTO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE ESTERNO DIREZIONE DIDATTICA CIG:B2E7A59562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B30309275F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3894.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE N° 1324 DEL 15.11.2023 "ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ RELATIVE A  PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "SPID CIE" - DETERMINA RICOGNIZIONE ATTIVITA' ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA  CIE, CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E41F22002550006  CIG 9839712337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 31 AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO CONTINUATIVO E A TITOLO ONEROSO DELL'ATRIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO - IC DON MILANI ALL'ASD POLISPORTIVA TERGOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO A FAVORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA RICONOSCIUTI DALLA R.V. L.R. 32/1990 - ANNO GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MANCATO UTILIZZO DEL GAZEBO N. 1 - CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ANFFAS PADOVA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI PER LOCAZIONE AREA ECOCENTRO DI VIA ARRIGONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CASSAFORTE IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA - CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>719.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA. CIG. B2AAD61A0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AD ARCHIVISTA PER ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - CIG B313348619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI RICAMBI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG: B314FDDC45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5713.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0_6 ANNI QUINQUENNIO 2021_2025. D.G.R. 838_2024 E D.D.R. 82_2024. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53452.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96595.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SERRATURA DELLA CASSAFORTE DI SICUREZZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE. CIG: B31683D9AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>241.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI PER SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO/ CULTURALE A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI 0-17 ANNI DEL TERRITORIO DI VIGONZA E DELLE LORO FAMIGLIE, ANNUALITA’ OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2027. (CIG. B2FA405AE8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40694.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA "GIORGIO PERLASCA" ALL' ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 285 DEL 08/03/2024 (SCUOLA D'INFANZIA DI CODIVERNO - RESIDENTI AI CONFINI DELLA FRAZIONE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2024. SVINCOLO DELLE ECONOMIE DI SPESA ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. CIG DERIVATO 9677247CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA. CIG: B300B9A56F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00 E ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA. RETTIFICA NUMERO PROTOCOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO RILASCIO PDC N.046/2024 PER SANATORIA EDIFICIO RESIDENZIALE PER DIFFORMITÀ DI VOLUME E SUPERFICIE  VIA CONSORTI, 1  P.A.F.O.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT CON RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE DELL'ETILOMETRO SAF'IR IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE CIG B324928562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA. CIG. B2AAD61A0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA. CIG: B32337091F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1244.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 – INDIVIDUAZIONE INCARICATI ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE – IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA VELE E LIBRETTI DELLA STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - CIG B3237EBBA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2635.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DI VIA MEUCCI E SOSTITUZIONE DELLA TESATA DI ALIMENTAZIONE. CIG: B324CA564F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3147.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZI PER FINALITA’ ISTITUZIONALI E DI INTERESSE PUBBLICO CON LA PARROCCHIA DI PERAROLO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23101.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO SUAP SU "LE COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI SANITA' ANIMALE E SERVIZI PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB SAN VITO ASD PER L'INIZIATIVA “TORNEO RODEO SAN VITO” DI 4^ CATEGORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AD UN POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA SFERA DANZA ASD PER L'INIZIATIVA "PADOVA FESTIVAL INTERNAZIONALE LA SFERA DANZA XXI° EDIZIONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI - CIG B3313A0A7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2187.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2024 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DELLE GIACCHE INVERNALI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA – CIG B324589865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4206.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55388.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO” AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPIANTO SPRINKLER E IDRANTI - (CUP E48E24000150004) - CIG_B32C4DB9D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157941.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI REVOCA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 56 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 914 DEL 20.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTANZA DI RINUNCIA AL RILASCIO DI UN CDU URGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MERCATINO DEL LIBRO USATO E ADESIONE A BIBLIOTECHE IN FESTA - CIG   B32D9C2999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INIZIATIVA “LE API E L’UOMO UN LEGAME ANTICO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>542.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO” AGGIUDICAZIONE OPERE EDILI (CUP E48E24000150004) - CIG_B32BD10B7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11718.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI TRA AREE PER: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (ART. 15) DA DESTINARE ALL'UFFICIO AMBIENTE E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (ART. 15) DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTO NON DOVUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA . CIG: B33F8BED4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA YA258AV. CIG: B33FAE75AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1197</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AGGIUDICAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVAC  (CUP E48E24000150004) – CIG B33C4028C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38064.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CIG. B33EED608C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40384.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE DEL PARCO DI VIALE DEGLI ALPINI - CUP E42H24000480004 – CIG B33C71D8D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO "VINCOLA", INTEGRATA DALLA DGR 425/2024 "PASSI: PERCORSI DI ATTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIALE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO". APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1077_2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "RIA DI SOSTEGNO. EDUCATIVA" - IMPEGNO N. 74199</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MARATONA DI LETTURA VENETO LEGGE - CIG B342329E6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL BOILER ELETTRICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON LORENZO MILANI DI VIGONZA. CIG: B2F0F4BF3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>426.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON SPA ED ETRA SPA PER CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI UTENZE DEL TEATRO E DEL BORGO RURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ED. 9” – (CIG DERIVATO B3409D038E) DURATA 12 MESI PIU' EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE SPA ANNI 2024-2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE PREPARATORIE ALLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20826.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “G. RODARI”:  FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26, COMMA 4°, LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022, CONVERTITO DALLA L. N. 91/2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27451.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 QUOTE SPENDING INFORMATICA E SPENDING REVIEW E RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127668.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2024. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO 967498308C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE AZIENDE – CIG B347118E85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE SOGGIORNO ESTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA INIZIATIVA “FESTA DEI NONNI 2024” - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: B34C0F0228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ISTITUZIONALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI, 3° LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRIGORIFERO PER IL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. AFFIDAMENTO. CIG. B34E2DBF94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>336</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE "RITRATTI D'ATTORE" - CIG B33FD48C38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA DI TEATRO PER FAMIGLIE 1... 2... 3... TEATRO - CIG B34E1A8240</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SECONDARIA “DON MILANI” DI CODIVERNO.  SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO I LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA LOCAZIONE DEGLI AMBULATORI PRESSO LA RSA "GIORGIONE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN (CUP E41B15000400005) - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIDEIUSSIONE A FAVORE DI VENETO STRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DI ITALIANO PER STRANIERI E INTEGRAZIONE CITTADINI UCRAINI NEL TERRITORIO- CIG: B34BF1CFEF. APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>803.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1359.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL III TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL'ASSOCIAZIONE HOPA DANCE STUDIO ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD. CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE NON DOVUTA PER ATTIVITA' MOTORIA TERZA QUARTA ETA' 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE AZIENDE – CIG B34730ECC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE “FESTA DELL'ALBERO 2024” - CIG  B356C217AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 31/05/2022-31/05/2023 - CIG Z8830DEED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2655.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 10 PC PORTATILI CON RELATIVI ACCESSORI TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK-LOTTO 1 CIG B352B386E7 ANNULLAMENTO DETERMINA N° 924/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI TARGATO FT238WK, FX970DE, YA931AK DANNEGGIATI DA GRANDINATA. CIG: B3514D4CB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2024. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA. CIG DERIVATO 967498308C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERENZA " DETOX RELAZIONALE. RICONOSCERE LE RELAZIONI TOSSICHE E COLTIVARE RELAZIONI SANE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL COMPLESSO ERP “BORGO NUOVO”. CIG: B3592A7212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN IDRANTE PRESSO LA SCUOLA PER L’INFANZIA DI SAN VITO. CIG: B3547EE850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1006.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DI VIA DIAZ. CIG: B327408710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1506.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA SUL VALORE DI MERCATO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA SITO A SAN VITO E SUL VALORE ATTUALE DEL GETTITO FUTURO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RELATIVA A ALCUNI BENI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA UBICATI NEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA A NORD DEL FIUME BRENTA. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7072</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024 - RASEGNA #TEMPOPRESENTE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA REVISIONE DELLA RETE ECOLOGICA DEL COMUNE DI VIGONZA IN FUNZIONE DELLA INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI ECOSISTEMICI E PAESAGGISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10784.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PER LA REVISIONE DELLA RETE ECOLOGICA DEL COMUNE DI VIGONZA IN FUNZIONE DELLA INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI ECOSISTEMICI E PAESAGGISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11165.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI “VIGONZA - PIANIGA”: AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INCROCIO CON VIA TIEPOLO - CUP E41B19000650002 - CIG B3556166EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11934.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO VIA PARADISI - PERAGA DI VIGONZA CIVICO N. 4/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO VIA PARADISI - PERAGA DI VIGONZA CIVICO 4/A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO A WEBINAR IN MATERIA CONTABILE: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. - ACCERTAMENTI ENTRATE E IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>803.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROT. 35487_24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2575.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2024 – 2026.  AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME PER ESTUMULAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 513/2024 PER PRESTAZIONI ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026..  AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI. CIG. N.  B0DED99E3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – LEGGE 160/2019 “PICCOLE OPERE” – ANNUALITA’ 2023 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP E44H23000000006 - CIG A0073DFF7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PACCO BATTERIE DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PRESENTE NELL’EDIFICIO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA. CIG: B36BC7DA40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2486.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRAULICO E FOGNARIO DEL TEATRO. CIG: B36BDF2E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET – ANNO 2024”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI.  CIG. N.  ZB63A74585..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19398</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON. CUP E47H23001290006 - CIG B31FAF2AB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38501.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA GIORGIO PERLASCA ALL'ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO VIA PARADISI - PERAGA DI VIGONZA CIVICO 4/E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 30 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DEL CONCERTO LIRICO OMAGGIO A PUCCINI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO LUGLIO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2729</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DURATA 24 MESI PROROGABILE DI ULTERIORI 24 MESI. PROROGA DI 24 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8491.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AGGIUDICAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (CUP E48E24000150004) – CIG B364A2B331.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8866.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE - CIG. Z6E3D93FDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG B370E5FCA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1052.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG SU IMPEGNI N. 74903-74904-74905 A FAVORE DI VODAFONE SPA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2024/2025/2026. CIG CORRETTO: B3548147AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTO MINIALLOGGIO VIA PARADISI N. 4D PERAGA DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI TARGATO FT238WK, FX970DE, YA931AK DANNEGGIATI DA GRANDINATA. INTEGRAZIONE. CIG: B3514D4CB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PIANIGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA TRASCRIZIONE ATTO REP 1571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>698</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA AGGIORNATI E ACCESSO BANCA DATI ITER PER L’ANNO 2025 – CIG B37BAA45F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1381</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B33F158257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1413.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEFINIZIONE SINISTRO DI RCT CON RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DEI GRUPPI ELETTROGENI DI ALCUNI SOTTOPASSI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, SU MAGGIOR GETTITO RISCOSSO NELL’ANNUALITA’ 2023 A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15514.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE PERAGA – STAZIONE TRAM. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA’ DELL’OPERA ERRATA CORRIGE CUP E41B23001790006 – CIG B280A742AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48994.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI  DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 457/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DGLI AMBULATORI PRESSO LA R.S.A. “GIORGIONE” IN VIA PARADISI 2P E 2Q, IN DIRITTO DI SUPERFICIE COMUNALE, A SEGUITO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE – ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RIORDINO FISICO ARCHIVIO COMUNALE A SEGUITO DI REDAZIONE INVENTARIO (CIG B3B63EF07A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE CONCILIA - CIG Z072FF9C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: B3B6D39ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1146.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2024”. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI ANNO 2024. CIG. N.  9866104694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI CON ANTICIPO DI ECONOMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROIEZIONE FILM “LE ULTIME VOCI DELLA GRANDE GUERRA”. IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO. CIG B3BBB9875E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "RETE SICURA" A.S. 2024/2025 AFFIDAMENTO E INCARICO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 303.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTO DI IMPORTO SUPERIORE AL DOVUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE - CIG B3E9F63677</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA PER LO SPETTACOLO "MARCO E PIPPO", ORGANIZZATO DA UN PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER IL COORDINAMENTO ARTISTICO (CIG B3E5F538C1) E TECNICO (CIG B3E9EC4342) DEL PROGETTO COMUNITA’ EDUCANTE IN AMBITO SCOLASTICO (A.S. 2024/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD): APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E49J22010420004 - CIG B0E4A73DDF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COMMISSARIALE N. 3 DEL 28/11/2023. INTERVENTO CODICE N. 1025/2023. APPROVAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E RENDICONTAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO.  RENDICONTAZIONE COMPLESSIVA INTERVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026 – CIG B0DED99E3F: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B3F02255D5, B3F00B3480.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1357.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CREMAZIONI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DAL PROGETTO 3L PER LA DURATA DI 24 MESI PROROGABILI DI ULTERIORI 24 MESI. CIG: B3ED837BD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7249.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CIG. B3EEB94680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18122.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON L. MILANI”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B24000210004 - CIG B195990CDF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BACHECHE DA ESTERNO E INTERNO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG B3F00502CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA SEGNALETICA PER IL RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI – CIG B3F0011CB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2098.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B24000200004 - CIG B2003967C7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E47H23000630004 – CIG B0D9BDFCDE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI - CUP E47H23001290006 – RETTIFICA CIG B3FAA442BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR “LE NOTE DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE E COME CONTESTARLE” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS - CIG. B3F81FC502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B3F987C64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3018.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE ON LINE FORMULAPIU' EDK - CIG B3FD7A4491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON (CUP E47H23001290006 - CIG B31FAF2AB3): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA INTROITO DA ASSISTITO COD. 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026 (CIG B0DED99E3F): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CUP E44H23000060006 – CIG B2D1351D31): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA UTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE E FONTANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI RIVOLTI AD EDUCATORI E FAMIGLIE. CIG B4027EF716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO WONDERME CIG B40277A689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" A.S. 2024/2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5984.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 - VENETO CIG B0808AA823. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BUSA DI VIGONZA – CUP: E41B19000650002”. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 BRENTANA - VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230 (CUP: E41B23000210007) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA  PER DISMISSIONE MICROSOFT SURFACE PRO 6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GENERATORE TERMICO DELL’ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: B3C10D2C25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE BORGO NUOVO DI VIA TINTORETTO: RIDUZIONE IMPEGNO EDISON A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI CASETTE IN LEGNO PER ORTI SOCIALI. CIG: B40B517376</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG:  B3F987C64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3894.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GENERATORE TERMICO DELL’ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: B3C10D2C25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALCUNI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI LUCE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B400166A3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALCUNI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI LUCE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B400166A3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1191 RIMBORSO CONTRIBUTO PER CREMAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 74947.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA #TEMPOPRESENTE - STAGIONE TEATRALE 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO “FESTA DELLE CASTAGNE”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - CIG B413C42EBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO MESSI TARGATO GB802DX. CIG: B41590393E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO PER REDAZIONE RETTIFICA NOTE DI TRASCRIZIONE . CIG B411ACA03A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>956.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPIONI SI DIVENTA. IMPEGNI DI SPESA PER LA SERATA DI AVVIO DELLA RASSEGNA. CIG B41817E112 E B41829BC3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1997.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI VIA MARCONI. CIG:  B418B2368C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO, DEPOSITO CUSTODIA E GUARDIANIA DEL MATERIALE DIDATTICO DEL PLESSO SECONDARIA “DON MILANI” DI CODIVERNO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. B418702E46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  E DEL RELATIVO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1077/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIA DI SOSTEGNO PER EDUCATIVA TERRITORIALE - MENSILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023  – CIG: B41ACF92A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA PER ATTIVITA' MOTORIA TERZA QUARTA ETA'. CIG. B41FFE2E12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DELL'EPIFANIA - CIG B41C2A228A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO SBUM YES WE CAKE CIG B420198787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALCUNI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI LUCE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG:  B400166A3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8791.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE STRADALI PER “ATTUAZIONE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE 2024”, AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 17, C. 5, E ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: E49I24000660007. "CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA". –  CUP E49I24000660007 - CIG B420370D07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA DI PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELL’IMPIEGO E DELLA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL’ART. 42 DEL D.L. 48/2023 - CENTRI ESTIVI E ATTIVITA’ EDUCATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE PRESSO GLI ORTI SOCIALI: ANNULLAMENTO PRECEDENTE IMPEGNO; NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER “CASTAGNATA DEGLI ORTOLANI” AUTUNNO 2024 – CIG: B41FEE3BA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL'ISTITUTO ROMANO BRUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI PER CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2024 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5). AUTORIZZAZIONE PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DONNE IN SICUREZZA. CIG B42858778A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA IN MEPA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LATO NORD  DEL COMPLESSO "BORGO NUOVO"  IN VIA TINTORETTO. CIG B428156214   - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12747.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE GENS EUGANEA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR "IL RITORNO DEL TURN-OVER PER GLI ENTI LOCALI" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO N° 3  LICENZE APP TARG@FAST POLIZIA LOCALE CIG B42F600846</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO DI PITTURA PER BAMBINI E BAMBINE - CIG B430FBF757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 2024 DOVUTI AL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZI DI SPOT TELEVISIVI NELL’AMBITO DEGLI EVENTI PER IL NATALE 2024. CIG B4312BDF74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' DI ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE 2024/2025. CIG. B423EE5DCB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPESE PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  (CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA FIERA “SAPORI D’INVERNO” PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PROGETTO LIBRELLULA -  ESTATE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON LORENZO MILANI DI VIGONZA. CIG: B434261FE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE - CIG B43B02A8E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>502</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO VIDEO PROMOZIONALE NELL’AMBITO DEL NATALE 2024. CIG B431D90E28 – CUP E49I24000660007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA E CONTRIBUTI DOPOSCUOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO ADIBITO AI SERVIZI SOCIALI-CULTURALI. CIG: B434172AB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3418.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI VIA MARCONI NEI PRESSI DI VIA ARRIGONI. CIG: B43195B566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42H24000220004 - CIG B133540977).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4684.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E NUOVO IMPEGNO A FAVORE DI A2A 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 28425/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5068</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FORFETTARIO A FAVORE DEI COMUNI-EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA CHECCHIN CENTER SERVICE PER FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DA SVOLGERE IN ECONOMIA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA VEGO SCOCCO IGINO PER FORNITURA DI ARTICOLI  E MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA SARETTA SAS DI SARETTA SERENA E PAOLA  C. FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI VIA MARCONI NEI PRESSI DI VIA ARRIGONI. CIG: B43195B566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTE VARIE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - B4463E38BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CUP E48E24000150004) – CIG B42C11D38B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6335.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO – CIG B438A86905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7407.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO OPERE EDILI PER INSTALLAZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO  (CUP E48E24000150004) – CIG B438A4D9FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8511.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO.. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE (CUP E47H23000630004 – CIG B0D9BDFCDE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24089.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, ARCH. MAURO CELIDONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 192.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO MONTAFERETRI DEL CIMITERO DI VIGONZA. CIG: B42840AD1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BLSD DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA. CIG B44621182C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1134.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA VALSENSI SRL U.S. PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA CI.GI.ESSE SRL PER ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8843.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI, IVI COMPRESO IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE COMUNALI, DEL COMUNE DI VIGONZA (PD) PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO PROGRAMMATO PER PARI PERIODO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285778</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICA IN LOCALITÀ SAN VITO - PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO DAL 05.2024 AL 31.03.2026 – CIG B16C8B70A4. LIQUIDAZIONE 1^FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>472.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO ATTIVITA’ INTEGRATIVE IMPIANTI ELETTRICI (CUP E48E24000150004) – CIG B364A2B331.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DON G. VERITÀ – CUP E45F23000080004 . RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP E44H23000060006. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>642</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO. CUP E47H23000630004. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON. CUP E47H23001290006. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” - CUP E42B24000200004. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. PER IL BIENNIO 2024-2026. CIG B0DED99E3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1310.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. CUP E42H24000220004. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1324.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI”. CUP E42B24000210004. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SERVIZI CIMITERIALI TRIENNI0 2024-2026. LIQUIDAZIONE 1^FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1945.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD). CUP E49J22010420004. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1 ^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI CIG B44F4F2D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2516.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE (B33EED608C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5731.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - CHIUSURE TRASPARENTI PER LE SCUOLE. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8880.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIA DI SOSTEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRIMA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 236/2024 PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - CIG B44FB1E55C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA TARGHETTE PER MANIFESTAZIONE “IL MIO AMICO ALBERO” E BANNER – CIG B4539E96DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DOTT.SSA RITA ROSSI, MEDIANTE PROCEDURA DI SCAVALCO D’ECCEDENZA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 74262/24 E N. 74263/25. IMPEGNI DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN ALTRA STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 37475/2023. CIG. B44429F51B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE 2025 E DEI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 2025 DOVUTI AL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI E LIQUIDAZIONE DEL CANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2924.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI BENEFICENZA "NOTTE DI NATALE CON MORRICONE" - CUP BANDO CCIAA E49I24000660007 - CIG B44B05A289.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER EDIFICIO ERP VIA TINTORETTO.  CIG. N.  B0DED99E3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3433.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA - CUP E42B22000310006: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI – CIG B456B91126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39055.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2024. INTEGRAZIONE DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NEVE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGONZA. CIG: B4567C9254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE PER FORNITURE DI MATERIALE MINUTO DA FERRAMENTA E CONTRIBUTO PER CREMAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO VIDEO PROMOZIONALE NELL’AMBITO DEL NATALE 2024. CIG B45FAA5387 – CUP E49I24000660007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (CUP E47H23001090002) - IMPEGNO SOMME PER  SPESE TECNICHE  CIG: B45E03B758</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6331.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DURATA 24 MESI PROROGABILE DI ULTERIORI 24 MESI. PROROGA DI 24 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7027.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2024. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPECIALE ERP ULTRASESSANTENNI ANNO 2023 - PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA EX ART. 18 REG. REGIONALE N. 4/2018, DOMANDA ID 107246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, GEOM. ARIANNA TONIATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 75082 PER DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N. 1451/2023 - IMP. 72413 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI RETE CONSORZIO BPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>923.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A GRAFICHE PIZZIANTO SRL REALIZZAZIONE INSEGNA DA INSTALLARE PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONI PER MAGGIORI ACCONTI RICEVUTI A SEGUITO ELEZIONI E REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ PRESSO IL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (PD) DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 179 (EX ART. 30 D.LGS. 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM  – 5 HOST (CIG B469217D88)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 3" LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ED INIZIATIVE DEI SERVIZI SOCIALI - PERIODO DICEMBRE 2024/OTTOBRE 2027 (CIG ORIGINARIO B0A884ADF4 - CIG DERIVATO B46CA578CB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59125.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DALLE DITTE: 1) TONIN GIOVANNI E CODOGNO DANIELA, 2) BOLZONELLA ROBERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE SERVIZIO PEGASO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B472DD969B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCUOLA-BIBLIOTECA PICCOLI LETTORI CRESCONO - CIG B44C5D7E17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1705</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CASSA ECONOMATO 2025-2026: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO PC PORTATILI CON RELATIVI ACCESSORI TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK-LOTTO 1 CIG B352B386E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8241.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARTIMONIO ARBOREO COMUNALE.  ANNO 2024. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'IVA SUL CANONE CONCESSORIO DELLA PALESTRA DI PERAROLO PER GLI ANNI 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DRIVER LED PER I CORPI ILLUMINANTI STRADALI. CIG: B47366DACC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO PER L’UTILIZZO DI SPAZIO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DA PARTE DEL COMUNE PRESSO LA FRAZIONE DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 156148.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO PER L’UTILIZZO DI SPAZIO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DA PARTE DEL COMUNE PRESSO LA FRAZIONE DI PERAGA. RETTIFICA DATA DI SCADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 31 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIEDINI PER CARRELLO A RIMORCHIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG. B46FF1B3F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI TUBI SOLARI DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA DI VIA MOLINO. CIG: B46CFC8656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B46CB32D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1894.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO “SARA RIGHETTO XMAS PROJECT – LE PIU’ BELLE CANZONI DI NATALE”. CIG B46E0823F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2962</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE “A VIGONZA …IL NATALE SI ACCENDE” . CIG B46CAC96DF – CUP E49I24000660007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO PER L’UTILIZZO DI SPAZIO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DA PARTE DEL COMUNE PRESSO LA FRAZIONE DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE SOSTITUZIONE PIASTRE ELETTRICHE PRESSO MINIALLOGGI DI VIA PARADISI – CIG: B473608774</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ANA - GRUPPO ALPINI DI VIGONZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “A VIGONZA….IL NATALE SI ACCENDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL PARTIMONIO ARBOREO COMUNALE.  ANNO 2024. CIG: B47AFB7214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PFTE - CUP E45B24000610004 - CIG B474D4DB52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5963.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI SECONDO LE RICHIESTE PERVENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7793.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2024 – 2026.  AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME PER ESTUMULAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO PER I CORPI ILLUMINANTI STRADALI. CIG: B47B7199BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PER UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE CIG B47EDDB9C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI DALLA DITTA INWIT SPA PER LOCAZIONE AREA IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI  COD. I518PD VIA TAGLIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>605</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA MICHIELOTTO S.A.S. DI MICHIELOTTO MASSIMO &amp; C. FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E47H23001090002 – CIG B0B991C169).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ADDETTO STAMPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE - DAL 05.2024 AL 31.03.2026 – CIG B16C8B70A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI - CIG B47ECB89A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>487.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE BORGO RURALE VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZI PUBBLICITARI TESTATA ONLINE “LA PIAZZA WEB” NELL’AMBITO DEL NATALE 2024. CIG B48C52FB87– CUP E49I24000660007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MASSA VESTIARIO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - CIG. N. B4896DD202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1488.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 24 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE AGRONOMICA DEI FABBRICATI AGRICOLI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL’EX CASA PAVANELLO (CUP E45F24000590004) - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ESECUTIVA - CIG: B33EE501F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10180.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL’EX CASA PAVANELLO (CUP E45F24000590004) - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI - CIG: B33EEAF05D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31296.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” -  CUP E42B24000590004: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI PER VIGONZA - PARTITO DEMOCRATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PAOLO VI - RICHIESTA PARERE CONI - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NOI SAN VITO APS PER L'INIZIATIVA: "ASPETTANDO IL NATALE - ACCENSIONE DELL'ALBERO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLE INFANZIA NOVEMBRE 2024/GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA – CIG B47F45412D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. TRINITA' DI CODIVERNO PER L'INIZIATIVA: 8° EDIZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE DI CODIVERNO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUTIVA - CUP E44H23000060006 – CIG B493EE6CBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3552.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO 1 LIBRO 1 EURO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER AREA VERDE CODIVERNAROLO. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B494226B56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10056.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2024.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 171.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA AVANZI DI GESTIONE DEI BILANCI SOCIALI AZ. ULSS6 EUGANEA ANNI 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NELLA PRIMA QUINDICINA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOMBOLETTE TRACCIANTI PER LA SEGNALETICA STRADALE– CIG B491D40841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B472620722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL GRUPPO DI LAVORO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PEGASO: GIORNATA FORMATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE DEL 11 DICEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. CIG B494E2B690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE PROTEZIONE DEI PANNELLI SOLARI TERMICI DEL PALAZZETTO DI PERAGA. CIG: B47B69A0F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PER MATERIALE TIPOGRAFICO 2024 - CIG B4A04AA04F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3794.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLA REGIONE DEL VENETO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 19.07.2023 E 06.08.2023; ORDINANZA COMMISSARIALE N. 3 DEL 28/11/2023. INTERVENTO CODICE N. 1025/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOGLI SUPPLETIVI E STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI  – CIG:  B4A474FF79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>319.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI DI PIONCA – CIG B4A01857FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1097.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO OPERE EDILI COMPLEMENTARI PER IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – CIG B49D0A52C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7947.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B4A36D3508.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9190.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DELL'INAIL A TITOLO DI INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO DEL DIPENDENTE MATR. PAGHE N. 192 - PRATICA N. 520806123 DEL 05/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA EDIZIONE DELLA FIERA “SAPORI D’INVERNO” PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA. AMMISSIONE OPERATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTI DI SCRITTURA PER SPORTELLO LEGALE DI PARITA’ – CIG: B4AD02B01D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER L'ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE ALL'ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 4495/2023 PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - CIG B4A43B56A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>399.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B4A36AE67F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ACADEMY VIGONTINA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PER L'INIZIATIVA: 3° MEETING DI CALCIO A5 "ABILMENTE INSIEME"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL GRUPPO DI LAVORO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PEGASO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE VOLONTARI – CIG B4A528B4D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO DAL MINISTERO DELL’INTERNO DELLE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO DR. BERGAMIN PERIODO 24/05/2022-28/02/2023 E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI DOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3328.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19932.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 POSTAZIONI MOBILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEDICATO AL CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI E IMPEGNI DI SPESA - CIG B48D18CF5D E IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEL PRECEDENTE CONTRATTO - CIG ZCA39FB981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI SERVIZIO PEGASO. CIG: B4AD8940D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE ANNO 2024, PER ATTIVITA’ RELATIVA ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A MOONEY SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SERATA NOT(T)E DI NATALE CON MORRICONE. CIG B4B0F4EA3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCAD LT N.2 LICENZE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO CIG B4B338D383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MASSIMILIANO CACCO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA STAZIONE DI VIGONZA – PIANIGA CUP E41B19000650002. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7381.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MIUR PER PASTI INSEGNANTI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE CONCESSIONI IN USO CONTINUATIVO E NON ESCLUSIVO, A TITOLO GRATUITO E ONEROSO, DI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2025 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ACCERTAMENTI IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT PER SERVIZIO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI IN VIA BAGNOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA RICERCA PERDITA IDRICA SULLA RETE ACQUEDOTTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA CIG B4B26AC2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE PER MODIFICA IMPIANTO IN VIA GRANDI E IMPIANTO PARCHEGGIO BARBARIGA - CIG:  B4B2B7A9C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA UNIFORM03 SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MASSA VESTIARIO ANNO 2024 SQUADRA ESTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23333.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARTIMONIO ARBOREO COMUNALE.  ANNO 2024. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B4B2376C65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50057.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” – CUP E42B24000190004 – CIG B14F894C16.: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZINI 1262/2024 E 1440/2024. ATTRIBUZIONE CUP E49I24000660007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. CUP E47H23001090002 – CIG B0B991C169.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONE 1468/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA DELL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’UFFICIO CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CONTESTUALE ASSUNZIONE PER MOBILITÀ DEL DOTT. LUCIO PIVA, FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 039/2023 DEL 22/9/2023 E N.055/2024 DEL 23/10/2024 IN VIA SANTA MARIA A PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2025-31.12.2029  - CIG B48C68ED2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  DEI TESTI DI APPROFONDIMENTO CIRCA LA RECENTE RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA– CIG B4A42402D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE VIGONZA STORIA DI ECCELLENZA – CIG B4B8770D3B – CUP E49I24000660007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI COPRICAPI PER I NONNI VIGILI E ACCESSORI MANCANTI AGLI AGENTI – CIG B4A6134DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>442.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SERATA NOT(T)E DI NATALE CON MORRICONE. CIG B4B8B0E965</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT PER IL SERVIZIO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 2 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 SETTORE AFFARI GENERALI  CIG B4BA08B4F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>526.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SARETTA SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA E C. PER SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG..N B482B587A7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COD. 129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4910.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 71611/2024 E N. 71613/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E47H23000630004 – CIG B0D9BDFCDE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON L. MILANI”: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE (CUP E42B24000210004 - CIG B195990CDF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZINE 1243/2024. ATTRIBUZIONE CUP E49I24000660007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 1490/2024 AD OGGETTO VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 065/2022 DEL 13/10/2022 IN VIA DELLA COSTITUZIONE A VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO SOMMA PER VERSAMENTO ALLA DITTA SOC. COOP.SOCIALE CAROVANA -ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI CHIMICI IN VIA OBERDAN ANNO 2025 CIG B4C40FDC4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA BUONI CARBURANTE – CIG: B4C881EED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>702</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B4C4E11729</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>927.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1566.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DEI PUNTI LUCE E DELLA LINEA ELETTRICA AEREA DI VIA TREVISAN. CIG: B4C589008D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2867</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPIONI SI DIVENTA. IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA CON MARCO E PIPPO. CIG B4C3E07AC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI, FONDO SOLIDARIETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6529.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE SPESE DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN VIA PADOVA N.95, ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 PER LA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELL'ORIGINARIO STATO DEI LUOGHI. -CIG B424B65E84-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - "AMBITO SOCIALE VEN_15: LA FORZA DELL’INCLUSIONE" A VALERE SULLA D.G.R. VENETO N. 751/2024 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE - ACCONTO A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 928859898C - CIG DERIVATO: 96215019CB, ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 87683585EC - CIG DERIVATO: 9175723E25, ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 830289340E - CIG DERIVATO: 8665549D3E, ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 7911161096 - CIG DERIVATO: 8251215E02. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI PROROGABILE DI ULTERIORI TRENTASEI MESI. CIG: B4C95CEA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 5107980 DEL 13 SETTEMBRE 2019 DELLA CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. DENOMINATA “TELEFONIA FISSA” TF5 – ID 1601. CIG: ZDF29B90FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2024 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024: PERIODO 01.10.2024-16.12.2024 E RESTITUZIONE FONDO CASSA 2024 A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE – CIG B4D28B3312</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN SOSTEGNO DI UN PUNTO LUCE INCIDENTATO DI VIA SPAGNA. CIG: B4D19160A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1287.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI- CIG B4B9C5C128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE E AL SERVIZIO FERMI AMMINISTRATIVI DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA E IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3151.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3759.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI, 4° LIQUIDAZIONE ANNO 2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORI SERATA VIGONZA STORIA DI ECCELLENZA. CIG B4DC952F87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-185.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO RITROVARE LAVORO VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A. CIG: B4DA4C66B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D’ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITÀ’ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1183.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTI DA FERRAMENTA DITTA SARETTA  SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA E C. ANNO 2024 - CIG B07BB3B1B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1368.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSICO STATALE DI VIGONZA PER IL FINANZIAMENTO DEI P.T.O.F. (PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA) E SPESE DI FUNZIONAMENTO (SPESE VARIE D'UFFICIO, MATERIALE DIDATTICO, PULIZIE ECC.) AA.SS. 2024/2025-2025/2026-2026/2027. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154414</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 156149.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER L’UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DI “FUNZIONARIO TECNICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINA 1345-22/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA L.R. 32/90 DGR 649/2024 DDR 87/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG B4E41067C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 34559/2018. CIG. B1A5D3C69C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG B4D876BD24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1627.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE FONDO DI DISABILITÀ PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6605</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZIO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DA PARTE DEL COMUNE PRESSO LA FRAZIONE DI PERAGA. PRESA D’ATTO RISULTANZE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA IN RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER AZIONI E PROGETTI DI INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE” -APPROVAZIONE CONTO FINALE - CUP E47G22000170006 - CIG B28201E361.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 16/07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B4E43C9F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>223.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA LAVAGNA STRADARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG B4E751A1BO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO . CIG: B4DF391C5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA NELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO . CIG: B4DF26B9BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B4E49968A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4751.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO E ALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEI SISTEMI INFORMATICI STATALI – CIG B4E6E3E895</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI DI RETE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - PROGETTO BIBLIONET 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPIANTO AUDIO TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO. CIG B4BA379FE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39406</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL’EX CASA PAVANELLO”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>248523.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 “BRENTANA” VIA TREVISAN RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230 - CUP E41B23000210007: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>293228.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA STELLA BALDAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA ELEONORA LUPAIOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELL’ALLOGGIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: B4EC6A9F91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO “DAL BORGO ALLA CITTA’” - INTERVENTO "B" DEL QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO INCARICO PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO – CUP E47E13000600007 - CIG B4ED276C94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1088.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE AVENTE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SPETTANTE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2933</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA E ASSEGNAZIONE SEGRETARIO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’EX AGENZIA DEI SEGRETARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4171</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RIFERITA ALL’ANNO 2024 E DEI RELATIVI ONERI DEL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12377</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE PER L’ANNO 2024 E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA COMUNE DI MESTRINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RIFERITA ALL’ANNO 2024 E DEI RELATIVI ONERI DEL DIRIGENTE TECNICO E DEL DIRIGENTE TECNICO AD INTERIM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15047</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250016</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE URBANA – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE - CUP E41B21006460004 – CIG 94868869FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 1373/2024. RICOGNIZIONE PROBLEMA INFORMATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI- CIG B4B9C5C128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI COME PREVISTO DAL DECRETO EX ART. 108 L.F. DEL 27/7/2018 PRESSO LA CONSERVATORIA DI PADOVA, RELATIVE AL FALLIMENTO 96/2016 (FALLIMENTO “BELVEDERE S.P.A.”) IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 3 DELL’ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREA AL COMUNE IN ADEMPIMENTO DI CONVENZIONE URBANISTICA. CURATELA FALLIMENTO "BELVEDERE S.P.A.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>801.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4231.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREGRESSI INPS – GESTIONE EX INPDAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI (CIG B4E45F3860)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EVOLUZIONE E SVILUPPO FUNZIONALE DEI SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO CIG B4F39EABDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  L’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 PER L’INTEGRAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DI COMUNICAZIONE TRAMITE APPIO DEL COMUNE DI VIGONZA. IN ATTUAZIONE DI PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APPIO”, CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E41F22002280006 CIG B4F1A723DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO DI VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA A FAVORE HERA COMM SPA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B24000200004 - CIG B2003967C7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD): APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (CUP E49J22010420004 - CIG B0E4A73DDF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP NEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI AFFERENTI AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI VIGONZA E AI VARI RESPONSABILI PER GLI INTERVENTI NEGLI ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE EX L. 448/1998, NELL’ACQUISIZIONE AREE DI VECCHIE LOTTIZZAZIONI E NEL RIORDINO PATRIMONIO STRADALE PER IL BIENNIO 2025 - 2026 – CIG B4F80BAB91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD): APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E49J22010420004 - CIG B0E4A73DDF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE, SISTEMAZIONE PASSWEB (CIG B4FC206E0B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO OPERE DA FABBRO NELLA SALA TRATTAMENTO ARIA – CIG B4FCD8F2F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3599.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B4FCB6274B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6022.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ULTIMO ANNO APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DITTA "LA SEMAFORICA SRL" CIG Z8C38FE23E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16156.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RADIO MOBILI SISTEMA TETRA CIG B4FFEB62C5  E DISDETTA PONTE RADIO E IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17384.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO” - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO E DIAGNOSI ENERGETICA -  CIG: B4FFF10D07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21660.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI PER L’INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA” – CUP E44J24000180006 - CIG B4FFB5DF89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SUPPLETIVI DI CONTROLLO FUNZIONALI AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA E STRADALE SVOLTI DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERSO I RICORSI LEGALI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATI IN DATA 5/12/2024 E PROMOSSI DAI LOTTIZZANTI DEL PUA DENOMINATO “AREE CENTRALI DI PERAROLO”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21998.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESAURIMENTO GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” - AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL 16/11/2022, FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – AREA AMMINISTRATIVA, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – AREA TECNICA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL B.U.R DELLA REGIONE DEL VENETO DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DEGLI ELABORATI DEL PATI INTERCOMUNALE TEMATICO DENOMINATO “F.LLI LANDO S.P.A.” A SEGUITO DELLA SUA ADOZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA NELL’AMBITO DEI RICORSI AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PADOVA, NOTIFICATI ALL’ENTE CON PROT. 41560-41592-41656-41704-41778/2024 – CIG B50149600A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, COMMA 5 - QUATER, LETT B) E LETTERA E-BIS), D.LGS. N.267/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GENERATORE TERMICO DELL’ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: B3C10D2C25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI ANNO 2025 ALLE SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA: CONFERMA IMPEGNI DI SPESA MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente xsi:nil="true" /><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA ENERGIA ELETTRICA TEATRO QUIRINO DE GIORGIO FINALIZZATO ALL’ INCREMENAZIONE DEI SERVIZI E DELLE  ATTIVITÀ DI SPETTACOLO - INTRATTENIMENTO CIG: Z633C185D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET – ANNO 2024”. AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. N.  ZB63A74585.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E DEI COSTI DI ISTRUTTORIA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TRE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: 693799676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI OFFERTI  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI OFFERTI  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO – ALLESTIMENTI IMPIANTI PER RIAPERTURA. CIG. B0075D1B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO QUIRINO DE GIORGIO - LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO – INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE PER RIAPERTURA. CIG. B00733540A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE "#TEMPOPRESENTE 2024". CIG B002D646C5 - B005A9A5F0 - B005A49319 - B00547141B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE "#TEMPOPRESENTE 2024". CIG B002D646C5 - B005A9A5F0 - B005A49319 - B00547141B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE "#TEMPOPRESENTE 2024". CIG B002D646C5 - B005A9A5F0 - B005A49319 - B00547141B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 22 AL PIANO DEGLI INTERVENTI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE - RATIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL’EDIFICIO ADIBITO AI SERVIZI ANAGRAFICI. CIG: B01C228CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA PAOLO VI - IDENTIFICAZIONE CONFINE (CIG B0184881F0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA PAOLO VI - IDENTIFICAZIONE CONFINE (CIG B0184881F0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA PAOLO VI - IDENTIFICAZIONE CONFINE (CIG B0184881F0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AREE CONDOMINIALI COMPLESSO "BORGO NUOVO" VIA TINTORETTO - ANNO 2024 - CIG. B01A1CA6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE - ESERCIZIO 2023 (CIG B026D0B1DF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2024-2026. CIG: B02E00A7B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI STIMA DEI COSTI DI RECUPERO DELL’EX CASERMA DI PIONCA. AFFIDAMENTO INCARICO – CIG B031B07570.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCHI. ANNO 2024. CIG B0327EC981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA FT238WK. CIG: B03E988F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI FERROSO PER IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG: B0402BED04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B042E0862E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI DISPOSITIVI RILEVA PRESENZE INSTALLATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI. CIG: B04D7D8868</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DI CONTROLLO CRONOTACHIGRAFI TACHOPOLICE - CIG B030D2D72F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI 2024 A SERVIZI BANCHE DATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente xsi:nil="true" /><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP: E45F22000830005) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CRE (CIG: B02E890059)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL PALAZZO MUNICIPALE PER L’ANNO 2024. CIG: B06B5F017D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI 2024 A SERVIZI BANCHE DATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - AFFIDATARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente xsi:nil="true" /><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL TEATRO Q. DE GIORGIO PER L'ANNO 2024-2025.-  CIG B06AB42152</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COLLAUDO (CIG B03F60C30B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CRE (CIG: B04332C42E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE PULIZIA DIVISE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 2024-2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG B023E03226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.  B07BDB08BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.  B07B08E258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  B07C3C3BF8  B07DE20D6B, B07DEFB228,   B07DF4F778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  B07C3C3BF8  B07DE20D6B, B07DEFB228,   B07DF4F778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  B07C3C3BF8  B07DE20D6B, B07DEFB228,   B07DF4F778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG:  B07C3C3BF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 98525472FE - CIG DERIVATO: B0808AA823</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N. B07AE222B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.  B07BB3B1B0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SU STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2024 - CIG. N.B07B98041C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI (CIG B090AA8F03)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B096AC715E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B096B1A5DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INDAGINE AMBIENTALE (CIG: B12A01A4B0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA FT238WK. INTEGRAZIONE. CIG: B03E988F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA DEL BORGO RURALE DI PIAZZA ZANELLA CIVICI  25, 27 CIG: Z253A66EEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA DI CONTABILIZZAZIONE DI UN UTENZA DEL BORGO RURALE. CIG: B0BEA752BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CONSIP -GAS NATURALE 15 BIS - VENETO. CIG: 9677247CD8 - CIG DERIVATO: 9677247CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG: B0CE00CD85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI “VIGONZA - PIANIGA” (CUP E41B19000650002) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER POSA VASCA DISOLEATORE (CIG B0952BEBBD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. PROROGA TECNICA. CIG. N. 906843012D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TAVOLE PIALLATE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG: B0CE3423DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATO GM448ZN. CIG: B0CA280345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E ASSISTENZA APPLICATIVO "COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE" PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE 2024/2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI YAMME S.R.L. C.F. 04289900161 - CIG B0C391EC4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ETRA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA – SPOGLIATOI DI VIA PADRE KOLBE VIGONZA CIG ZE83C73B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE PER L’AUTOVEICOLO IN CARICO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B0D4CA0783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER CONTROLLO E MANUTENZIONE BASCULANTE E POMPE AD IMMERSIONE ALLOGGI ERP VIA TINTORETTO  ANNO 2024- CIG. B0307E7D1F E B01A1CA6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER CONTROLLO E MANUTENZIONE BASCULANTE E POMPE AD IMMERSIONE ALLOGGI ERP VIA TINTORETTO  ANNO 2024- CIG. B0307E7D1F E B01A1CA6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONI INFILTRAZIONI SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERAGA.  CIG. B0F29B2860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GENERATORE TERMICO DELL’ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: B10B8090D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DI UN ALLOGGIO DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B108D6E811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI “VIGONZA - PIANIGA” (CUP E41B19000650002) - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRALCIO 1 (CIG B0F1549094)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA QUADRIENNALE DEI N. 7 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B11D5EFF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B11AB23DEC; B11AA8E2FA; B11ABA6A08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B11AB23DEC; B11AA8E2FA; B11ABA6A08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER TECA DEL DEFIBRILLATORE COLLOCATO IN AREA PARCHEGGIO DI VIA CAMPOLINO CODIVERNO CIG. B11D5EFF19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B120FB9F7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II : AFFIDAMENTO DIRETTO MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO ERP "BORGO NUOVO" DI VIA TINTORETTO - CIG  B119347D71- CUP E47E13000600007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CASSAFORTE IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA - CIG B116F80734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA QUADRIENNALE DEI N. 7 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. RETTIFICA IMPORTI. CIG: B11D5EFF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE, COMPRENSIVO DELLE RELATIVE PRATICHE DI RADIAZIONE DAL PRA, BONIFICA, SMALTIMENTO, DI UN AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: B12FF787C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONE TARGATO GM448ZN. CIG: B147F90E94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI DEL BORGO RURALE. CIG: B14807F3D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA (CIG: B128EDFC9B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ PERAROLO (CUP: E41D22000340001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INDAGINE AMBIENTALE - RETTIFICA CIG: B12A01A4B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B140336059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL DISPOSITIVO VELOMATIC 512D IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG B161A59C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B16CE531AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: B16CDD1661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN INTERVENTO SULL’IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA. CIG: B17AB083C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA OBERDAN - CIG  B0F9FF2D9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO PALCO PER SPETTACOLI COMUNALI  – CIG B14697D73C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TAVOLE PIALLATE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG: B1A619A138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA. GIG B1A3216B28; B1A32C39EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI DIVISE ED ACCESSORI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA – CIG B18576F91C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO. CIG: B1AE1D63BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 453 DEL 24/04/2024, REVOCA DELL'ORDINE MEPA N. 7812579 E MODIFICA DI IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ORDINE DI ACCESSORI PER L'ETILOMETRO SAPHIR PRESSO LA MEDESIMA DITTA ELTRAFF CON ORDINE N. 7841914 - CIG B1C1672FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE E DELLE BANCHE DATI DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO (ESERCIZI 2023, 2024, 2025) – CIG B1D62BA4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VETTURE IN UTILIZZO AL SETTORE POLIZIA LOCALE TARGATE YA931AK E YA258AV. CIG: B1DDE7E765, B1DDF83EC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO DAL 05.2024 AL 31.03.2026 – CIG B16C8B70A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE APPALTO DEL SERVIZIO "UFFICIO CASA" DAL 01/06/2024 AL 31/05/2026 - CIG-  B1DE4D3118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B1F527E355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG: B1911497B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B1FFEEBDA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  RIPARAZIONE DEL CLIMATIZZATORE COLLOCATO NEL LOCALE CED DELLA SEDE MUNICIPALE  - CIGB2019BE078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INCARICO DI REVISIONE DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BS593YK. CIG: B1FFF3AED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA. PROROGA TECNICA GIUGNO 2024. CIG. N. 906843012D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B20A543311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 - VENETO CIG 96215019CB. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI APERTURA DEL CANCELLO DI ACCESSO INSTALLATO NEL CIMITERO DI PIONCA-CODIVERNO. CIG: B20827C015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER L'ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE FINALIZZATA AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI RELATIVI  AD UN PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - B21D21F9F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO. RETTIFICA. CIG: Z952D462E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B222F83B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER ONERI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E DEI COSTI DI ISTRUTTORIA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B2276211ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL MUNICIPIO. RETTIFICA. CIG: B229872389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TENDE, AVVOLGIBILI E ZANZARIERE, INSTALLATE PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2024 CIG. N. B13C2415A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B235E7396A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA SENZA ATTIVAZIONE DI FORNITURA ADIBITO PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI COMUNALI ALL’INTERNO DI AREE DI SOSTA, DI PARCHEGGIO CIG B07DB15A92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA SENZA ATTIVAZIONE DI FORNITURA ADIBITO PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI COMUNALI ALL’INTERNO DI AREE DI SOSTA, DI PARCHEGGIO CIG B07DB15A92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE PARAPALLONE PER SISTEMAZIONE RECINZIONE IMPIANTO DI VIA DEGLI ALPINI – CIG B1A5F9890B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO IDRICO CON POSA DEI CONTATORI PER LE ROTATORIE LUNGO IL CENTRO ABITATO DELLA S.R.11 PADANA SUPERIORE:-ROTATORIA STRADALE DI VIA REGIA CON INTERSEZIONE VIA BACHELET - ROTATORIA STRADALE DI VIA VENEZIA CON INTERSEZIONE VIA MUGGIA, CON INTERSEZIONE VIA DIAZ CIG B2379B8A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG B0DED99E3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO EM481RM. CIG: B2428E5995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI A STAMPA CON ELABORAZIONE GRAFICA SPECIFICA PER LE ATTIVITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. - CIG. N. Z7039FB6D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO . CIG: B142B49257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA ESCLUSE DALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI. CIG: B2829639A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLE PER IL BOCCIODROMO PRESSO L’AREA DEL CENTRO DIURNO PERAGA – CIG  B272D8E822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B27A567EE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI DEL SOTTOPASSO TRA VIA CAVOUR E VIA ARGINE DESTRO. CIG: B2014CAA12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI AREE VERDI CIG. B28B7E31E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2024.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SOMME PER ULTERIORI LAVORAZIONI.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE ECONOMICA. CIG: Z443051351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI IDRAULICI DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI E DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B2955C7D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI” - 2^ TRANCHE CENTRO DIURNO.   AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. - CIG. N. Z7039FB6D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: B27F524C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIA SIENA E VIA MILANO. CIG: B296DCAE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA SIENA. AFFIDAMENTO LAVORI  CIG: B29823EF10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA MILANO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B2982B621B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: B2955CF421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 128 DEL D.LGS. 36/2023 DELLA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER IL PERIODO LUGLIO 2024/LUGLIO 2027. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG: B29499B220</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CONTEGGIO MILLESIMI DI PROPRIETÀ E MELLESIMI CALORE DEGLI EDIFICI DEL BORGO DI P.ZZA ZANELLA. CIG. B2A228963A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE PER L’AUTOVEICOLO IN CARICO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B0D4CA0783. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2023-24. CIG: ZA439309C1. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIAVI ELETTRONICHE PER L’ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B2A853B863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER L'ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE ALL'ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 6482/2023 PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - B2AD865973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AD INTERVENTI DI FABBRO PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. N. ZA339F732F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO NELLE VIE DI ESODO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B255AD2ECF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI TECNICHE EVENTO "CIAPA SU!". IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO - CIG B2BB21A1C9 E B2BB0EA6E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATO BS593YK. CIG: B2BC31CACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI PAOLO VI. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B2BD9B940D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ALBERATURE DELLE AREE DI ACCESSO AL PARCO DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO LAVORI  CIG: B2C4FE157D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO ANNUO DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI PER N.10  AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG B2BC672B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE AD USO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI - CIG B2BC49C7B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA FT238WK. CIG: B172A93234</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BOSCO CIG: B2CA0BBE02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DESTINATA AGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA MONOFASE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOSCO CIG B2CA0C349F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO URBANO (CESTINI) DA COLLOCARE NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B2EBA03EE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELL’ACQUA DELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: B2E80B8753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DI VIA MARCONI. CIG: B2EBFE8C2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B2E802E572</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP E44H23000060006 – CIG B2D1351D31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA’ PRESENTI NELLE SEDI COMUNALI CIG:B2E7829741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA TENDE INSTALLATE PRESSO IL CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI “LE BETULLE” – CIG. B2E7CB9B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II : AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERBATOI PER ANALISI ACQUE DI VIA TINTORETTO - CIG  B2E7C8610A - CUP E47E13000600007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE DI UN TERMINALE DI CONDIZIONAMENTO DI UN UFFICIO DEL MUNICIPIO. CIG: B2F9D075C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B30309275F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE ESTERNO DIREZIONE DIDATTICA CIG:B2E7A59562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CASSAFORTE IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA - CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI RICAMBI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE D’ARREDO URBANO. CIG: B314FDDC45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA. CIG. B2AAD61A0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SERRATURA DELLA CASSAFORTE DI SICUREZZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE. CIG: B31683D9AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA. CIG: B300B9A56F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2024. SVINCOLO DELLE ECONOMIE DI SPESA ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. CIG DERIVATO 9677247CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA. RETTIFICA NUMERO PROTOCOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO DIURNO DI VIA PARADISI. AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA. CIG. B2AAD61A0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI BUSA. CIG: B32337091F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DI VIA MEUCCI E SOSTITUZIONE DELLA TESATA DI ALIMENTAZIONE. CIG: B324CA564F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE DELL'ETILOMETRO SAF'IR IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE CIG B324928562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MERCATINO DEL LIBRO USATO E ADESIONE A BIBLIOTECHE IN FESTA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CIG   B32D9C2999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DELLE GIACCHE INVERNALI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA – CIG B324589865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA . CIG: B33F8BED4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA TARGATA YA258AV. CIG: B33FAE75AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2024. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO 967498308C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN (CUP E41B15000400005) - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIDEIUSSIONE A FAVORE DI VENETO STRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI TARGATO FT238WK, FX970DE, YA931AK DANNEGGIATI DA GRANDINATA. CIG: B3514D4CB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE “FESTA DELL'ALBERO 2024” - CIG  B356C217AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN IDRANTE PRESSO LA SCUOLA PER L’INFANZIA DI SAN VITO. CIG: B3547EE850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DI VIA DIAZ. CIG: B327408710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2024. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA. CIG DERIVATO 967498308C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL COMPLESSO ERP “BORGO NUOVO”. CIG: B3592A7212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL COMPLESSO ERP “BORGO NUOVO”. CIG: B3592A7212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2024 – 2026.  AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME PER ESTUMULAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026..  AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI. CIG. N.  B0DED99E3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET – ANNO 2024”.  AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI.  CIG. N.  ZB63A74585..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRAULICO E FOGNARIO DEL TEATRO. CIG: B36BDF2E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PACCO BATTERIE DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PRESENTE NELL’EDIFICIO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA. CIG: B36BC7DA40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE - CIG. Z6E3D93FDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DURATA 24 MESI PROROGABILE DI ULTERIORI 24 MESI. PROROGA DI 24 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA AGGIORNATI E ACCESSO BANCA DATI ITER PER L’ANNO 2025 – CIG B37BAA45F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B33F158257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DEI GRUPPI ELETTROGENI DI ALCUNI SOTTOPASSI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE CONCILIA - CIG Z072FF9C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DAL PROGETTO 3L PER LA DURATA DI 24 MESI PROROGABILI DI ULTERIORI 24 MESI. CIG: B3ED837BD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B3F02255D5, B3F00B3480.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA SEGNALETICA PER IL RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI – CIG B3F0011CB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BACHECHE DA ESTERNO E INTERNO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG B3F00502CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B3F987C64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 - VENETO CIG B0808AA823. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" A.S. 2024/2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" A.S. 2024/2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO" A.S. 2024/2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GENERATORE TERMICO DELL’ASILO NIDO G. RODARI DI VIA PAOLO VI. CIG: B3C10D2C25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI CASETTE IN LEGNO PER ORTI SOCIALI. CIG: B40B517376</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG:  B3F987C64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA #TEMPOPRESENTE - STAGIONE TEATRALE 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA #TEMPOPRESENTE - STAGIONE TEATRALE 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI VIA MARCONI. CIG:  B418B2368C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO MESSI TARGATO GB802DX. CIG: B41590393E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALCUNI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI LUCE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG:  B400166A3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA IN MEPA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LATO NORD  DEL COMPLESSO "BORGO NUOVO"  IN VIA TINTORETTO. CIG B428156214   - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI VIA MARCONI NEI PRESSI DI VIA ARRIGONI. CIG: B43195B566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO ADIBITO AI SERVIZI SOCIALI-CULTURALI. CIG: B434172AB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON LORENZO MILANI DI VIGONZA. CIG: B434261FE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTE VARIE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 -  B446345658</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTE VARIE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - CIG B446451382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTE VARIE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - B44650580B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA BEATO EDOARDO FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER ESECUZIONI LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA BEATO EDOARDO FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER ESECUZIONI LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2025 B4466A602C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA CHECCHIN CENTER SERVICE PER FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DA SVOLGERE IN ECONOMIA ANNO 2025 - CIG B44579C70B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA VEGO SCOCCO IGINO PER FORNITURA DI ARTICOLI  E MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2025 - B445701722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA SARETTA SAS DI SARETTA SERENA E PAOLA  C. FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2025 - CIG B4456742C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI VIA MARCONI NEI PRESSI DI VIA ARRIGONI. CIG: B43195B566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO MONTAFERETRI DEL CIMITERO DI VIGONZA. CIG: B42840AD1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BLSD DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA. CIG B44621182C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA - CUP E42B22000310006: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI – CIG B456B91126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI P ULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VIGONZA PER IL BIENNIO 2024-2026. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER EDIFICIO ERP VIA TINTORETTO.  CIG. N. B0DED99E3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NEVE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGONZA. CIG: B4567C9254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DURATA 24 MESI PROROGABILE DI ULTERIORI 24 MESI. PROROGA DI 24 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A GRAFICHE PIZZIANTO SRL REALIZZAZIONE INSEGNA DA INSTALLARE PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B462DC908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "PIU DI QUELLO CHE VEDI E QUELLO CHE SENTI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI TUBI SOLARI DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA DI VIA MOLINO. CIG: B46CFC8656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B46CB32D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIEDINI PER CARRELLO A RIMORCHIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG. B46FF1B3F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DRIVER LED PER I CORPI ILLUMINANTI STRADALI. CIG: B47366DACC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2024 – 2026.  AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ETRA SPA. IMPEGNO SOMME PER ESTUMULAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL PARTIMONIO ARBOREO COMUNALE.  ANNO 2024. CIG: B47AFB7214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO PER I CORPI ILLUMINANTI STRADALI. CIG: B47B7199BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA MICHIELOTTO S.A.S. DI MICHIELOTTO MASSIMO &amp; C. FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - CIG B47C5056DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MASSA VESTIARIO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - CIG. N. B4896DD202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE - DAL 05.2024 AL 31.03.2026 – CIG B16C8B70A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER AREA VERDE CODIVERNAROLO. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B494226B56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2024.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE PROTEZIONE DEI PANNELLI SOLARI TERMICI DEL PALAZZETTO DI PERAGA. CIG: B47B69A0F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOMBOLETTE TRACCIANTI PER LA SEGNALETICA STRADALE– CIG B491D40841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B4A36D3508.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 POSTAZIONI MOBILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEDICATO AL CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI E IMPEGNI DI SPESA - CIG B48D18CF5D E IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEL PRECEDENTE CONTRATTO - CIG ZCA39FB981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER L'ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE ALL'ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 4495/2023 PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - CIG B4A43B56A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTI DI SCRITTURA PER SPORTELLO LEGALE DI PARITA’ – CIG: B4AD02B01D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA RICERCA PERDITA IDRICA SULLA RETE ACQUEDOTTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA CIG B4B26AC2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA UNIFORM03 SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MASSA VESTIARIO ANNO 2024 SQUADRA ESTERNA - CIG B47B2D549B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI IN VIA BAGNOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SARETTA SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA E C. PER SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG..N B482B587A7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI COPRICAPI PER I NONNI VIGILI E ACCESSORI MANCANTI AGLI AGENTI – CIG B4A6134DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B4C4E11729</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DEI PUNTI LUCE E DELLA LINEA ELETTRICA AEREA DI VIA TREVISAN. CIG: B4C589008D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DEI PUNTI LUCE E DELLA LINEA ELETTRICA AEREA DI VIA TREVISAN. CIG: B4C589008D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DEI PUNTI LUCE E DELLA LINEA ELETTRICA AEREA DI VIA TREVISAN. CIG: B4C589008D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI CHIMICI IN VIA OBERDAN ANNO 2025 CIG B4C40FDC4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI PROROGABILE DI ULTERIORI TRENTASEI MESI. CIG: B4C95CEA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE – CIG B4D28B3312</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 5107980 DEL 13 SETTEMBRE 2019 DELLA CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. DENOMINATA “TELEFONIA FISSA” TF5 – ID 1601. CIG: ZDF29B90FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN SOSTEGNO DI UN PUNTO LUCE INCIDENTATO DI VIA SPAGNA. CIG: B4D19160A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A. CIG: B4DA4C66B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B4E43C9F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B4E43C9F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B4E49968A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO . CIG: B4DF391C5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA NELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO . CIG: B4DF26B9BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA LAVAGNA STRADARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG B4E751A1BO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELL’ALLOGGIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: B4EC6A9F91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ULTIMO ANNO APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DITTA "LA SEMAFORICA SRL" CIG Z8C38FE23E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RADIO MOBILI SISTEMA TETRA CIG B4FFEB62C5  E DISDETTA PONTE RADIO E IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER NUOVI EDIFICI -ANNO 2025-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ADDETTO STAMPA. DETERMINAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - TRATTATIVA MEPA N. 4053810 - CIG. B05D946875</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI VIGONZA ODV PER L'INIZIATIVA: "RUN ROME THE MARATHON”, IN PROGRAMMA IL 6 GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE AFFRANCATRICE PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG ZDC2D9F010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI PROROGABILE DI ULTERIORI TRENTASEI MESI. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17655.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ADDETTO STAMPA. DETERMINAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE KYOCERA MITA TASKALFA 4201 MATR. QWH9X00466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - TRATTATIVA MEPA N. 4053810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO MICRO CIG B51774950A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ANNO DI NOLEGGIO DI N. 2 POSTAZIONI MOBILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEDICATO AL CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1428-2024 - CIG ZCA39FB981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY PER LA GESTIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS TRIENNIO 2025 - 2027 - CIG B512C21FAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38078.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200402.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ANNO DI NOLEGGIO DI N. 2 POSTAZIONI MOBILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEDICATO AL CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1428-2024 - CIG ZCA39FB981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY PER LA GESTIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS TRIENNIO 2025 - 2027 - CIG B512C21FAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” – CUP E42B24000210004 - CIG B195990CDF. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 -AGGIORNAMENTO GENNAIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2024 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEI TRIMESTRI I, II, III E IV DELL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - CIG. B0CE7D4960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>676</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OPERATORE ECONOMICO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DRIVER LED PER I CORPI ILLUMINANTI STRADALI. CIG: B521A8ADB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1906.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI AVVICINAMENTO AI GIOCHI DA TAVOLO - CIG B5282D80E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2190.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 86147371DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (CIG Z21319E293). RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER CORRETTA IMPUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO AMBIENTE TARGATO AS653BJ. CIG: B52C4E637A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2443.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA 2025: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2612.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TARGA SYSTEM E RIPARAZIONE DEL SUPPORTO A VENTOSA - CIG B529D6F238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4855.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025 PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FAVORE DI FASTWEB SPA A SEGUITO PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 5107980 CONVENZIONE CONSIP SPA - CIG: ZDF29B90FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TARGA SYSTEM E RIPARAZIONE DEL SUPPORTO A VENTOSA - CIG B529D6F238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO AMBIENTE TARGATO AS653BJ. CIG: B52C4E637A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO AMBIENTE TARGATO AS653BJ. CIG: B52C4E637A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA – COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA – COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC-TRATTATIVA MEPA 4592013-CIG B2FA405AE8-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 TESTINE HP DESIGNJET 731 PLOTTER UFFICIO LAVORI PUBBLICI  - CIG B53194B87B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>365.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2025 AL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO DELLO 0,4% ANNUO DEL VALORE LOCATIVO DI CUI ALL'ART. 12 L. 398/78 - ANNO 2024 - (ART. 37 L.R.V. 39/2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15400.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) SPETTANTI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92123</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 TESTINE HP DESIGNJET 731 PLOTTER UFFICIO LAVORI PUBBLICI  - CIG B53194B87B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2024 DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PADOVA DEL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO ANTICIPO DI ECONOMATO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD. CUP E45F22000830005. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE 1^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO RISTORAZIONE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLO STIPENDIO DEL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA AD INTERIM PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51117</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRIMA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 70/2024 E 71/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCHI. ANNO 2025 CIG: B531A6D7CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IN CARICO AL GESTORE ENEL ENERGIA SPA CIG:9615019CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCHI. ANNO 2025 CIG: B531A6D7CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCHI. ANNO 2025 CIG: B531A6D7CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA CIG. B51FD8B011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30082.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2025 - D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE DI VECCHIAIA” DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 78 – DECORRENZA 01.07.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.06.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE COMUNALE SISTEMA SGATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITA’ ACCESSORIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2025. CIG B53C4ECA70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CATASTO ENTI DITTA CAR-TECH CIG B541C18A2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PAOLO VI - CHIOSCO BAR - ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE PERIODO 01.12.2024 - 30.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B541EA2297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO IMPIANTO RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO – CIG B53B6B711A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA IN COPPI, FACCIATA PRINCIPALE E PERCORSI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA" (CUP E42B24000200004 - CIG B2003967C7): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE”. CUP E42B24000590004 - CIG B4A1576CC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217009.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B541EA2297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B541EA2297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO INSTALLATO NEL MUNICIPIO. CIG: B541EA2297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA O.S.A.P. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SUAP ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE ORTI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE GENS EUGANEA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - CIG. B28F32CE55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CON DETERMINAZIONE 1440 2024. CIG B4B0F4EA3B. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE PREVIDENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATO CL261VB. CIG: B54BCABCC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>481.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.C.R.E. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 35166/23 - CIG. B53E9EA157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATO CL261VB. CIG: B54BCABCC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATO CL261VB. CIG: B54BCABCC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATO CL261VB. CIG: B54BCABCC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTO PROGETTO 3L PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA DALLA DETERMINAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLE DI NON RITORNO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEL COMPLESSO "BORGO NUOVO"  IN VIA TINTORETTO. CIG B53B7F9AD0 - CUP E47E13000600007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI REVOCA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 309 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 16.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA SPESE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIO GIUDIZIARIO DI PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 PER IL SERVIZIO VOLONTARIO INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8437</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI MATURATI FINO AL 31/03/2025 – CIG B550A672C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 PROROGABILE PER IL BIENNIO 2027-2028. CIG: B55168FADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12034.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 PROROGABILE PER IL BIENNIO 2027-2028. CIG: B55168FADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 PROROGABILE PER IL BIENNIO 2027-2028. CIG: B55168FADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO FINALE "FESTA DEI NONNI 2024"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE DEI GAZEBO, ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTO MINIALLOGGI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE - ESERCIZIO 2024 (CIG B55583686F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA TRIENNALE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" EROGATA IN MODALITÀ SAAS CIG B55A9DB87C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4867.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE - CIG B555A0CC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE - ESERCIZIO 2024 (CIG B55583686F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE - CIG B555A0CC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 31/12/2024 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI EX L.R. 22/2002- ANNO 2025,2026,2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI, IVI COMPRESO IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE COMUNALI, DEL COMUNE DI VIGONZA (PD) PER IL PERIODO DALL’ 1/1/2025 AL 31/12/2029 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO PROGRAMMATO PER PARI PERIODO - CIG B453F0E5B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA LPU-DGRV 751/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANGOLO DEL PENSIERO APS PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN PROGRAMMA L'1 FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>167</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO  CIG: B558FBEBD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPIONI SI DIVENTA. IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA CON FRANCESCO BETTELLA. CIG B569E54743</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA N. 2 DISPOSITIVI ETILOMETRI  MARCA ACS, “SAF’IR EVOLUTION” CON MATRICOLE NUMERO SESAH1U067004218 E SESAH1T008003715 - CIG B567B85DAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4102.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 2299/2025. CIG. B56968A9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17180.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA N. 2 DISPOSITIVI ETILOMETRI  MARCA ACS, “SAF’IR EVOLUTION” CON MATRICOLE NUMERO SESAH1U067004218 E SESAH1T008003715 - CIG B567B85DAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ADDETTO STAMPA. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI 2025: SOTTOSCRIZIONE E IMPEGNI DI SPESA PER LO STATO CIVILE ITALIANO, IL BOLLETTINO, MAGGIOLI SPA PER ENTIONLINE SERVIZIO CIRCOLARI 4 MATERIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO  LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 1559 DEL 23.12.2024 E N. 48 DEL 16.01.2025 – “CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 300.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA IMMOBILIARE PRATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO “LE MARGHERITE” - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ETRA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA – SPOGLIATOI DI VIA PADRE KOLBE VIGONZA CIG ZE83C73B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO TARGATO EM472GN. CIG: B56BD32035</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A. CIG: B56AA462CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>672.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEGLI ORTI SOCIALI E DELLA PALESTRA DI PERAGA. CIG: B56BE0F693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3955.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FT238WK. CIG: B566118F02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6412.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI PROROGABILE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG:  B56FA24B5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15450.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE. CIG: B567877858 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2025”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEGLI ORTI SOCIALI E DELLA PALESTRA DI PERAGA. CIG: B56BE0F693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEGLI ORTI SOCIALI E DELLA PALESTRA DI PERAGA. CIG: B56BE0F693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI PROROGABILE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG:  B56FA24B5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI PROROGABILE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG:  B56FA24B5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE. CIG: B567877858 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A. CIG: B56AA462CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A. CIG: B56AA462CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO TARGATO EM472GN. CIG: B56BD32035</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO TARGATO EM472GN. CIG: B56BD32035</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FT238WK. CIG: B566118F02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FT238WK. CIG: B566118F02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ETRA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA – SPOGLIATOI DI VIA PADRE KOLBE VIGONZA CIG ZE83C73B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE UTILIZZO AD USO SPORTIVO FINO A 31.12.2025  DELL'AREA DI VIA MEDI ALL'ASD PIONCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO CANDIDO CIG  B574DA86B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2025. CIG  B575250E5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI ANNO 2025 ALLE SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA: CONFERMA IMPEGNI DI SPESA MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CREDITI INSEGIBILI DALLA DITTA ABACO AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI CDS E LORO DISCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZIO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DA PARTE DEL COMUNE PRESSO LA FRAZIONE DI PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA TERZA/QUARTA ETA' CAUSA RITIRO PROT. 3223/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI, IVI COMPRESO IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 35171_2020. CIG. B1C2C322C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA "MARIA AUSILIATRICE" DI CODIVERNO A FAVORE DEI RESIDENTI AI CONFINI DELLA FRAZIONE - ANNI 2025 E 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4962.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA' GENNAIO-MAGGIO 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16381.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. VI037. CIG.B5697A31A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 – 2° STRALCIO. (CUP E47H23000630004 – CIG B0D9BDFCDE).  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA  REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE  REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO  ATTUATIVO RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/296 IN LOCALITÀ CAPRICCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FELTRINI PER SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FELTRINI PER SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT ANNO 2025 PER SERVIZI IDRICO/FOGNATURE/DEPURAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 NOVEMBRE 2024 - 31 GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 2025 - CIG B589E0BF0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2171.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZO GESTIONE PRATICHE GSE PER CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NUOVE MENSE DI PIONCA E PERAGA. CIG B589E56CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ACQUISIZIONE EDIFICIO DENOMINATO "ORATORIO SAN GAETANO" IN LOCALITÀ PIONCA - CIG ACCORDO QUADRO: B4F80BAB91 - CIG DERIVATO: B58386A128.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4739.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER CREMAZIONI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET PER ANNI UNO”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20008</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ACQUISIZIONE EDIFICIO DENOMINATO "ORATORIO SAN GAETANO" IN LOCALITÀ PIONCA - CIG ACCORDO QUADRO: B4F80BAB91 - CIG DERIVATO: B58386A128.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 2025 - CIG B589E0BF0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZO GESTIONE PRATICHE GSE PER CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NUOVE MENSE DI PIONCA E PERAGA. CIG B589E56CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PROT. 21262/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 19550/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5186</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1169/24 RGNR E N. 5641/24 RG GIP. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. CIG B58C17DF26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2945.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1169/24 RGNR E N. 5641/24 RG GIP. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. CIG B58C17DF26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE -  CIG B585C14F74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B58152FE6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. PROGETTO “CORO A SCUOLA”. CIG B58BE9F173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B58152FE6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CASTELLO E CORTE DEI “DA PERAGA - RESTAURO BARCHESSA: LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPESE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE IN DOTAZIONE SQUADRA ESTERNA - CIG B58EE7F36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE GENERATORE AVVIAMENTO ELETTRICO - CIG B57B14BFBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1095</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO D'INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE DI UN TERRENO DA ACQUISIRE, PER L'INOTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO ABUSIVO. CIG B57C751C5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI DI PIONCA ANNI 2023-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI ESTERNI SULLE POSTAZIONI DI RICARICA DELLE AUTOVETTURE ELETTRICHE IN FORZA ALLA POLIZIA LOCALE PER L’ALIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI INERENTI ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA CIG B49D3C7898.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2127.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE SOFTWARE E ASSISTENZA APPLICATIVO ECIVIS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA PROJECT SRL C.F. 1239400391- CIG B58A210039</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO. CIG: B51EAB65A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2879.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37102.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2025-2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE IN DOTAZIONE SQUADRA ESTERNA - CIG B58EE7F36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI ESTERNI SULLE POSTAZIONI DI RICARICA DELLE AUTOVETTURE ELETTRICHE IN FORZA ALLA POLIZIA LOCALE PER L’ALIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI INERENTI ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA CIG B49D3C7898.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE GENERATORE AVVIAMENTO ELETTRICO - CIG B57B14BFBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI PROROGABILE DI ULTERIORI TRENTASEI MESI. RETTIFICA. CIG: B4F74E57F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA RUZANTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – CIG B59E44B9F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDIAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2025”. CIG. N. B10FB5ADEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27747.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI PROROGABILE DI ULTERIORI TRENTASEI MESI. RETTIFICA. CIG: B4F74E57F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI PROROGABILE DI ULTERIORI TRENTASEI MESI. RETTIFICA. CIG: B4F74E57F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA”: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B24000200004 - CIG B2003967C7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5). AUTORIZZAZIONE PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE 1440 2024. AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA PREVIDENZIALE. CIG B5A0665E28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”.   APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO SPESE PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  (CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO AL CITTADINO DI SEGRETARIATO SOCIALE/CAF PRESSO IL SETTORE SOCIO CULTURALE, ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B59EB720F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CONSIP - GAS NATURALE 16 - VENETO. CIG: B08F79F9B1 - CIG DERIVATO: B58FBCFFC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CONSIP - GAS NATURALE 16 - VENETO. CIG: B08F79F9B1 - CIG DERIVATO: B58FBCFFC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CONSIP - GAS NATURALE 16 - VENETO. CIG: B08F79F9B1 - CIG DERIVATO: B58FBCFFC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO AL CITTADINO DI SEGRETARIATO SOCIALE/CAF PRESSO IL SETTORE SOCIO CULTURALE, ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B59EB720F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI NELL’AMBITO DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL MADE IN ITALY . APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REFUSIONE SPESE LEGALI - ANNO 2025 - RIGETTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO INTERPOSTO DALLA "CANALETTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE (SENZA VARIAZIONI O MODIFICHE)  - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA VERIFICA A CAMPIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI N. 3 PATENTI DI SERVIZIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI BUSA E PERAGA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER IL COMANDO DELLE IMPOSTAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA RFID. CIG: B59BF56A79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPRIETÀ COMUNALE COMPRESA NEL CONDOMINIO FIORDALISI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZI 2023/2024 E 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>948.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA PER LA PERFORMANCE PAROLE E SASSI CIG B5A5FD2A10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2948</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI PADOVA - ANNO 2024 E IMPEGNO PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7443.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA PER LA PERFORMANCE PAROLE E SASSI CIG B5A5FD2A10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER IL COMANDO DELLE IMPOSTAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA RFID. CIG: B59BF56A79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER IL COMANDO DELLE IMPOSTAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA RFID. CIG: B59BF56A79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2025”. AFFIDAMENTO LAVORI  CIG. B5ABEB6875</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 PROROGABILE PER IL BIENNIO 2027-2028. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CICLO DI INCONTRI "LA POLITICA COME SERVIZIO" - INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "EMOZIONI RARE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTERPRETARATO LIS - EVENTI DISABILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>892.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E ASSISTENZA LICENZE DRAFTSIGHT ANNO 2025 CIG B5AE3C1A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10432.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ED ESONERATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LOCANDINE PER EVENTI SETTORE SOCIO CULTURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE, SISTEMAZIONE PASSWEB (CIG B5A61143CB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDURE DI GARA D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA / CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 62 E 63 DEL D.LGS. N. 36/2023: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: B2B780EAEA - CIG DERIVATO: B5B361066B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>503000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: B2B780EAEA - CIG DERIVATO: B5B361066B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE VARIE UTENZE COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: B2B780EAEA - CIG DERIVATO: B5B361066B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CONTABILIZZATORI PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI DI CONSUMO DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B5ADF28EC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CONTABILIZZATORI PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI DI CONSUMO DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B5ADF28EC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CONTABILIZZATORI PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI DI CONSUMO DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B5ADF28EC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. IN TEIKE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON L. MILANI CODIVERNO, VIGONZA – PNRR M4.C1.I3.3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP E41B21017320007  CIG A00329D546: AGGIORNAMENTO GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024 - PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO DAGLI INCARICATI ALLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LOCANDINE EVENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPLICATIVO “COMUNE FACILE – GESTIONE CEDOLE LIBRARIE” CON PACCHETTO “ATTIVITA’ CARICAMENTO DATI” PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE TRIENNIO  2024/2026 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI YAMME S.R.L. – C.F. 04289900161 – CIG B0C391EC4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALI PER MANIFESTAZIONE IL RE E L'IMPERATORE A VIGONZA IN PROGRAMMA IL 6 APRILE 2025 - CIG B5B9C06A77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1734.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMBITO SOCIALE (GESTIONE SEGRETERIA TECNICA/CANONE PIATTAFORMA WELFAREGOV/GESTIONE CORRENTE PNRR) - ANNO 2025. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 173 DEL 12/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10147.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICAZIONE ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MASSIMILIANO CACCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI DUE PUNTI LUCE INCIDENTATI IN VIA A. MORO E VIA PARADISI. CIG: B5C5588077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3395.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA. CIG B5C39DA8E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI DUE PUNTI LUCE INCIDENTATI IN VIA A. MORO E VIA PARADISI. CIG: B5C5588077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI DUE PUNTI LUCE INCIDENTATI IN VIA A. MORO E VIA PARADISI. CIG: B5C5588077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER GIORNATA DELLA GENTILEZZA (CIG  B5C8684CC9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA MONOFASE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOSCO CIG B5C564C235</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>538.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPIONI SI DIVENTA. IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA CON ETIENNE JEAN MARIE. CIG B5C879B309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA MONOFASE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOSCO CIG B5C564C235</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 -AGGIORNAMENTO FEBBRAIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITÀ, EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO LIS IN DATA 28/02/2025 - CIG B5D2CCD5D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1325.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL' ASSOCIAZIONE ARTI IN MOVIMENTO ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI A TEMA SCIENTIFICO PER BAMBINI - CIG B5A935A075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2021 – 2027 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI ENTI LOCALI – DGR 1575 DEL 30.12.2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE ELABORATI PER ISTANZA DI CONTRIBUTO PER LA PALESTRA DI VIA PAOLO VI – CIG B5C788F842.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6217.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. IN TEIKE SRL. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET”. AFFIDAMENTO. CIG. N. B5C8F71A6E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA POS. N. 1216/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER GIORNATA DELLA GENTILEZZA (CIG  B5C8684CC9)- RETTIFICA DETERMINA 243/2025 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>714</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIO SQUADRA ESTERNA ANNO 2025 - CIG B5D35A84A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEI VARI SETTORI DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG:   B5C85B62CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4739.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEI VARI SETTORI DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG:   B5C85B62CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI ALCUNI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEI VARI SETTORI DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG:   B5C85B62CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AL “SERVIZIO DI CANAL JET”. AFFIDAMENTO. CIG. N. B5C8F71A6E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIO SQUADRA ESTERNA ANNO 2025 - CIG B5D35A84A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIGONZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2025. CIG. N. 93980750D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ’ E VIA DON G. VERITA’ (CUP E45F23000080004 – CIG B0D9C3757F): APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3I1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA – COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2025 (AVQ) – COD. ISTAT 00204 – INDIVIDUAZIONE INCARICATO ALL’ESPLETAMENTO DELLE RILEVAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>792</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CIRCUITO PAGOPA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA  CIG B5D45C2E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO LEGGE REGIONALE 30.12.1991, N. 39, ART.9 “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E DELLA SICUREZZA STRADALE” - PISTA CICLABILE PIONCA – PERAGA 1° STRALCIO INTERSEZIONE VIE LIVENZA MODENA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE ELABORATI PER ISTANZA DI CONTRIBUTO REGIONALE – CIG B5DEF0A038.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9221.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” (CUP E42B24000200004 - CIG B2003967C7): APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B5D50A3877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>311.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B5D50A3877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B5D50A3877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B5D50A3877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEBITO IVA DA DICHIARAZIONE IVA 2025 -  PERIODO DI IMPOSTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 065/2022 DEL 13/10/2022 IN VIA DELLA COSTITUZIONE A VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROCEDURA MEPA TRATTATIVA N. 4924468 E DETERMINA N. 59 DEL 18/01/2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE TRATTATIVA MEPA N. 5090332 CIG. B5CFE951C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 76580 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 216 DEL 18/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE E QUADRILATERI PER VIABILITA' DITTA SIGN-ABRUZZO SRL  - CIG B5B525C05D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3620.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA ESERCIZIO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE E QUADRILATERI PER VIABILITA' DITTA SIGN-ABRUZZO SRL  - CIG B5B525C05D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. AFFIDAMENTO. CIG. N. B5E23F2912.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE. CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1267.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER “INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E CARTONGESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. AFFIDAMENTO. CIG. N. B5E23F2912.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE. CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE. CIG: Z933A59486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO POLITICO DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA AI FINI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 1 LETT. D), DEL DLGS 22.01.2004 N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CREDITI INESIGIBILI DALLA DITTA ABACO AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG Z9E38557F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5234.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 4581/2025. CIG.B5EE8B7A2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21879</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' AGRICOLA ORVIETANA DI CAVASIN GABRIELLA E C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONI MESSI COMUNALI CON ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNA PER ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER L’UTILIZZO DI UN CARRELLO ELEVATORE PER N. 5 DIPENDENTI COMUNALI. CIG:  B5F46A90E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>642</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI VIA CAVOUR - ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1667.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER L’UTILIZZO DI UN CARRELLO ELEVATORE PER N. 5 DIPENDENTI COMUNALI. CIG:  B5F46A90E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER L’UTILIZZO DI UN CARRELLO ELEVATORE PER N. 5 DIPENDENTI COMUNALI. CIG:  B5F46A90E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MASSIMILIANO CACCO ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ILLUSTRAZIONI PUBBLICAZIONE SUL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ULTIMO ANNO APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CIG. N. 9134371169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110166.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ILLUSTRAZIONI PUBBLICAZIONE SUL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA UTENZA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PEGASO – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA GENTILEZZA (CIG  B5FEEC9E99)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FIORETTO PERFORATORE PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B60158ECF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "SIAMO FATTI DI-VERSI PERCHE' SIAMO POESIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE FONDO DI DISABILITÀ PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. N. B5FF2CEFC1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. N. B5FF2CEFC1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FIORETTO PERFORATORE PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B60158ECF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO GAMBATO DEL FORO DI PADOVA PER L'ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE ALL'ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 2076/2023 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA - CIG B60339FCBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5975.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 9164/2025 - CIG. B605DD849D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12264.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO NUMERO GENERALE 1217 DEL 22/11/2022, DI RIMBORSO IMPORTO PER MARCHE DA BOLLO VERSATO ERRONEAMENTE CON PAGOPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA, SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA, UFFICI DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI. CIG: B604A85239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 BRENTANA - VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230 (CUP: E41B23000210007): LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ART. 20 DEL D.P.R. 327/2001 E DELLE SPESE DI EMISSIONE DECRETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AREE MERCATALI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AGLI INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO. CIG. N. B60CA43CC1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA – IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 2024/006/SC/000000027/0/001, EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280017</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AREE MERCATALI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AGLI INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO. CIG. N. B60CA43CC1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AGLI INTERVENTI DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE”. AFFIDAMENTO. CIG. N. B60CA43CC1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA, SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA, UFFICI DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI. CIG: B604A85239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA, SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA, UFFICI DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI. CIG: B604A85239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO-OPERAIO – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI: PROROGA TECNICA - CIG Z9F3431133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ISTITUZIONALI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) – PADOVA ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG B60D08BBB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>838.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI TUBI SOLARI DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA DI VIA MOLINO. CIG: B46CFC8656.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1046.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TRASDUTTORE DI LIVELLO NIVOMETRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGONZA. CIG:  B5A1DFB4E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1575.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO: INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SOCIETA' BENEFIT RELATIVAMENTE ALLE UTENZE  "EX SCUOLE ELEMENTARI" ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FV928BY. CIG: B610CB51DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10543.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE ON-DEMAND, STREAMING ONDEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. CIG B610F810BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10668.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI PER IL 2025, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI DAL 147 AL 147 QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 05 DEL 29.01.2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FV928BY. CIG: B610CB51DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FV928BY. CIG: B610CB51DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TRASDUTTORE DI LIVELLO NIVOMETRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGONZA. CIG:  B5A1DFB4E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TRASDUTTORE DI LIVELLO NIVOMETRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGONZA. CIG:  B5A1DFB4E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE E RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CIG B33EED608C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI CODIVERNO E DELL’ASILO NIDO DI PERAGA. CIG: B5A55BA5AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2814</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL’ART. 4 D.L. N. 23/2011 – PERIODO CONTRATTUALE DAL 2025 AL 2029. CIG B60C2B619B. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15372</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERAGA E DELL'ARCOSTRUTTURA PER GLI ANNI 2025-2027. CIG 9351752DDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI CODIVERNO E DELL’ASILO NIDO DI PERAGA. CIG: B5A55BA5AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI CODIVERNO E DELL’ASILO NIDO DI PERAGA. CIG: B5A55BA5AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO N. 7426172025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 546 DEL 22/05/2024 - B1A5DE0DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7776.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTO MIALLOGIO VIA PARADISI N. 4/F - VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 315.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA': APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI E PRONTUARI NORMATIVI AGGIORNATI ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA – CIG B617A0BBEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI PROROGABILI DI ULTERIORI DUE ANNI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21794.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI E PRONTUARI NORMATIVI AGGIORNATI ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA – CIG B617A0BBEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA': APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE (CUP E45E21001590006 - CIG A000E8E39D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO IN GRANULATO BITUMINOSO - CIG B61FC68037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1749.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO IN GRANULATO BITUMINOSO - CIG B61FC68037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C/310 IN LOCALITÀ SAN VITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SALA PERLASCA DI BUSA E SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B6237DBF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5105.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SALA PERLASCA DI BUSA E SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B6237DBF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SALA PERLASCA DI BUSA E SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B6237DBF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI N. 2.000 TESSERINI PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MITICA C.F. 03696240286 - CIG B617321749</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATITA DIRETTA RDO PER EVENTO "IL RE E L'IMPERATORE A VIGONZA" - CIG B620856872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10858</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE E PRECONTENZIOSA A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI VIGONZA – CIG B61291A06F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4188.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL VERDE COMUNALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO TESAF DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA: LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISTORO SPESE – SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI. (CIG B33EED608C).  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON ANTICIPO DI ECONOMATO PER PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. PRESSO PIAZZA ZANELLA 23/B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI OFFERTI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO PER LA SICUREZZA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI - CIG B61127C65E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4355.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI OFFERTI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 – PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) E SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.). APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO CONSILIARE NOI BOSCARO UDC FORZA ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI ALL'AULSS PER RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ASILO NIDO "G. RODARI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICI SERVIZI CULTURALI: IMPEGNI DI SPESA TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO CONTRATTUALE CIG Z5934F3DDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "AGILE 2025". AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG. B59AC86431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANFFAS DI VIA PRATI,42 CIG B6283DC7BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8174.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANFFAS DI VIA PRATI,42 CIG B6283DC7BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO INVENTARIALE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DI N. 2 KIT DI 3 TELECAMERE CIASCUNO MODELLO "ARLO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA QUINTO ANNO CONTRATTUALE - CIG ZCD36D1E66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1179.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICIO ELETTORALE: IMPEGNI DI SPESA TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO CONTRATTUALE - CIG DERIVATO Z7F354D8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1457.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TENDE ED AVVOLGIBILI 2025 - CIG B6393364E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TENDE ED AVVOLGIBILI 2025 - CIG B6393364E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNO 2025 E PER ISTANZA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE MEZZI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E RETTIFICA ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA LOCAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO DI SAN VITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1232.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VENICE AMBITEC SCARL PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO ENDOTERAPICO CONTRO LA  PROCESSIONARIA DELLE  CONIFERE. CIG B63AAD8586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1482.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA PER L’ANNO 2025. CIG: B5FF4F5677</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2880.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VENICE AMBITEC SCARL PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO ENDOTERAPICO CONTRO LA  PROCESSIONARIA DELLE  CONIFERE. CIG B63AAD8586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VENICE AMBITEC SCARL PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO ENDOTERAPICO CONTRO LA  PROCESSIONARIA DELLE  CONIFERE. CIG B63AAD8586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA PER L’ANNO 2025. CIG: B5FF4F5677</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON L. MILANI DI VIGONZA PER L’ANNO 2025. CIG: B5FF4F5677</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 – PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) E SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.). APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B640722E4E - B64091DOB6 - B640B82A90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1738.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B640722E4E - B64091DOB6 - B640B82A90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B640722E4E - B64091DOB6 - B640B82A90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SERVIZIO IDRICO - 1^ PERIODO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI EMERGENZA E PER ATTIVITÀ DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER LOCAZIONE AREA IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI  IN VIA COL. VARISCO FG  21 PART. 820 ALLA DITTA INWIT SPA - ANNI 2025-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'INTROITO DAL COMUNE DI PIANIGA E DALLA REGIONE DEL VENETO  - L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2022 ART. 3 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA" - BANDO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ERP 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TESTI NORMATIVI PER LA POLIZIA LOCALE - CIG B617A0BBEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE INFORMATIVE DA INSTALLARE NELLE AREE CANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MT. 30 DI RASO PER EVENTI E MOSTRE DELLA BIBLIOTECA - B64ADDD571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PAGAMENTO MANDATO N. 270 DEL 20.01.2025 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3”, LOTTO 5 - CIG DERIVATO B653063B8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1713.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2877</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP E42B24000590004 - CIG B4A1576CC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12140.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TESTI NORMATIVI PER LA POLIZIA LOCALE - CIG B617A0BBEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE INFORMATIVE DA INSTALLARE NELLE AREE CANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO ANNUO 2025 DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI PER N. 8 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG B654EEACAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1973.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (SVCI) DELLA VARIANTE N. 24 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9408.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO ANNUO 2025 DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI PER N. 8 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG B654EEACAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI NELL’AMBITO DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL MADE IN ITALY . PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONI INTERESSE PERVENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD POLISPORTIVA TERGOLA PER L'INIZIATIVA: "MUSICA PER LA VITA 2025", IN PROGRAMMA IL 26 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MICHIELOTTO SAS (CIG B47C5056DB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE SERVOMOTORI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B63937AD03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1049.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2025. AFFIDIAMENTO LAVORI. CIG. B10EA63DF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43505.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE SERVOMOTORI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B63937AD03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE SERVOMOTORI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B63937AD03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 1/3 SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.-ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL I TRIMESTRE DELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE TARGATO YA152AX. CIG: B659ED1CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL’ULSS 6 EUGANEA, ANNI 2025, 2026 E 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE TARGATO YA152AX. CIG: B659ED1CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FITTO MINIALLOGGIO DI VIA PARADISI N. 4C MENSILITA' GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD SC VIGONZA BARBARIGA PER L'INIZIATIVA: VIGONZA IN ROSA “GARA CICLISTICA CATEGORIA DONNE”, IN PROGRAMMA IL 6 APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE NUOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI "SMART 24 PA PLUS" DEL GRUPPO IL SOLE 24 ORE SPA - CIG B664C2CB64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5943.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 11670/2025. CIG. B654B449EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22526.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCONTO 30% PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTO ALTA PADOVANA - TRASFERIMENTI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272067.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL MADE IN ITALY. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MATTEO STRUKUL. CIG B664F23DBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.1 LICENZE IN  USO SETTORE LAVORI PUBBLICI  CIG B66AC10D0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI LEGATE ALLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - CUP E45E22000250006 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU:  MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI PROROGABILE DI ULTERIORI DUE ANNI. CIG: B621A48789</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRATI – ADEGUAMENTO ISTAT 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA GENNAIO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DELLA CALDAIA PRESSO L’ALLOGGIO ERP DI LUGANEGA . CIG: B66489B9F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO FJ561AJ. CIG: B670C70507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1107.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA UTENZA TEATRO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DUE ANNI PROROGABILE DI ULTERIORI DUE ANNI. CIG: B621A48789</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA UTENZA TEATRO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO FJ561AJ. CIG: B670C70507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO FJ561AJ. CIG: B670C70507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DELLA CALDAIA PRESSO L’ALLOGGIO ERP DI LUGANEGA . CIG: B66489B9F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2025/2027 - ANNO 2025, PER RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI ANNI PREGRESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI E PRONTUARI NORMATIVI AGGIORNATI ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA – CIG B6682E432B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI VIGONZA S. MARGHERITA PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO PALCO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE ART. 142 CDS CON ENTI PROPRIETARI STRADE - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI ANNUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 GIUGNO E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33325.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO PALCO COMUNALE B6731C755D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI E PRONTUARI NORMATIVI AGGIORNATI ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA – CIG B6682E432B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI E PRONTUARI NORMATIVI AGGIORNATI ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA – CIG B6682E432B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI GENNAIO E MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA CINZIA MOCELLIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PRESSO L’UFFICIO RISORSE UMANE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA DOA SRL DI UN ALZACHIUSINO NANO - CIG B6731EE58C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE CONCILIATORI DEL VENETO - CIG - B67A3ED81E - PRATICA CONDOMINIO BRUSTOLON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1169/24 RGNR E N. 5641/24 RG GIP. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER FASE DIBATTIMENTALE. CIG B67B08B19B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5767.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: 693799676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: 693799676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: 693799676A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA DOA SRL DI UN ALZACHIUSINO NANO - CIG B6731EE58C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE CONCILIATORI DEL VENETO - CIG - B67A3ED81E - PRATICA CONDOMINIO BRUSTOLON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31.03.2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPETIZIONE APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA DI CODIVERNO 2025-2030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI E PER UFFICIO TRIBUTI - CIG B67D92C8C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 -AGGIORNAMENTO MARZO/APRILE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PROVENTI DEL C.D.S. ANNO 2024 PER SANZIONI SU STRADE PROVINCIALI E REGIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO: AFFIDAMENTO PERIODO 01.05.2025-30.04.2026 - CIG B67DD3E4AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI SECONDO LE RICHIESTE PERVENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11831.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA N. 76583 E 76584 ASSUNTI CON DETERMINA N. 217 DEL 18/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-892.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025”.  APPROVAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "DONNE 2.0"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 17695/2024 - CIG. B6829A6217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22995</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MATURATI FINO AL 31/03/2027 – CIG B68B9B31F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO ANNI 2020 E 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 - 31 MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) INFOCAMERE SCPA TRIENNIO 2025/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALE DA FERRAMENTA IN ECONOMIA  PER IL GRUPPO COMINALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA - ANNO 2025. CIG B67F9D8EF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2025 - CIG B68AC8B696 (SOLO ALLOGGIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1733</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI: UFFICIO NOTIFICAZIONE ATTI - CIG B68D4027D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2571.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER MAGAZZINI COMUNALE - CIG B68BFC86D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4663.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDIAMENTO LAVORI DI “SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2025”. CIG. N. B10F1AE2AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45619.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER MAGAZZINI COMUNALE - CIG B68BFC86D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALE DA FERRAMENTA IN ECONOMIA  PER IL GRUPPO COMINALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA - ANNO 2025. CIG B67F9D8EF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DELLA POLIZIA LOCALE - RICCIONE 2025 - CIG B68AC8B696 (SOLO ALLOGGIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA VIGILANZA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO DI BONIFICA BANCHE DATI ED EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNUALITA’ NON DECADUTE – PERIODO CONTRATTUALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI, DI CUI ALLA L. N. 160/2019 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE ANNUALITA’ 2023-2024 – CIG 9634339C0B. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2439.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA INFORMATICA 2025 APPLICATIVO WEB SEGNALAZIONI SUL TERRITORIO QWEB CIG B69CBBC609</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS DI CUI ALL'AFFIDAMENTO CIG Z751AB4250</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA  SARETTA SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA  C. PER FORNITURA DI FERRAMENTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA VEGO SCOCCO PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE DUVRI PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI - CIG B6A43B6807</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2024/2025. SPETTACOLO WONDERME, CIG B6A0DE6FB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA LANSWEEPER 500 ASSET CIG B6A339155F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO”, AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE CHIUDI PORTE – CIG B5FD32C516.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4785</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ICAM 3D - CIG B69BFE3F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP: E45F22000830005 - CIG: B69F6B0838) - AFFIDAMENTO A ETRA SPA DELLA RISOLUZIONE INTERFERENZE NUOVO TOMBINAMENTO CON LA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CREMAZIONI 2025 E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI DIVISE ED ACCESSORI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA – CIG B6A5187ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8061.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL RUOLO DI ENERGY MANAGER DI CUI ALLA LEGGE 10/1991 E S.M.I. – CIG B69F6CADAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19032</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRE ESTERNE.  FORNITURA AUTOCARRO USATO CON GRU - CIG: B5AC303509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ICAM 3D - CIG B69BFE3F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP: E45F22000830005 - CIG: B69F6B0838) - AFFIDAMENTO A ETRA SPA DELLA RISOLUZIONE INTERFERENZE NUOVO TOMBINAMENTO CON LA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI DIVISE ED ACCESSORI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VIGONZA – CIG B6A5187ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS DI CUI ALL'AFFIDAMENTO CIG Z751AB4250</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B6A5D2FD52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>227.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVAGNA STRADARIO PER MAGAZZINO COMUNALE -  CIG B6A7159127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONCILIA SERVICE PLUS, PER L'INVIO DEI VERBALI DA NOTIFICARE INERENTE ALLA  GESTIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2025 - CIG B6A5A87C2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B6A5D3FA87 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7154.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B6A5D2FD52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B6A5D2FD52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B6A5D3FA87 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONCILIA SERVICE PLUS, PER L'INVIO DEI VERBALI DA NOTIFICARE INERENTE ALLA  GESTIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI DEL CDS ANNO 2025 - CIG B6A5A87C2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVAGNA STRADARIO PER MAGAZZINO COMUNALE -  CIG B6A7159127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL PARTITO POLITICO FORZA DEL POPOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA” DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 209 – DECORRENZA 01.02.2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.01.2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B24000590004 - CIG B4A1576CC4).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AVVISO -  ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE PER BAMBINI DI ETA' SUPERIORE AI 3 ANNI E PER ADOLESCENTI - ESTATE 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 484 DEL 02/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO-OPERAIO – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STACCIONATA  DA COLLOCARE NEL  PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B690A0BF30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1474.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1993</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO R.G. 598/2025. CIG B6B2EE4B96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6459.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STACCIONATA  DA COLLOCARE NEL  PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B690A0BF30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STACCIONATA  DA COLLOCARE NEL  PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B690A0BF30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STACCIONATA  DA COLLOCARE NEL  PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B690A0BF30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI CON ANTICIPO DI ECONOMATO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE TARGATO YA152AX. INTEGRAZIONE. CIG: B659ED1CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI VIA CAVOUR - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>514.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE. CIG B69FD48933.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE. CIG B69FD48933.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE TARGATO YA152AX. INTEGRAZIONE. CIG: B659ED1CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER UFFICIO CED CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3”, LOTTO 2 - CIG DERIVATO B6C10ED34E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1028.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA N. 75594 E 75595 ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 1535 DEL 19.12.2024 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI DI RETE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - PROGETTO BIBLIONET 2025".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL DECRETO LEGGE N. 4/2022: APPROVAZIONE SAL 2 BIS (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49121.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2024 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CHIUSURA PROCEDIMENTO ISTANZA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE MEZZI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANNER. CIG B6B7224AAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" DI PIONCA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE ANTINCENDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RUZANTE" DI VIGONZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE ANTINCENDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA ANTIVANDALO PRESSO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BARBARIGA. CIG: B6C3467A00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA LONDRA. CIG: B6C2ACCCC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1823.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA ANTIVANDALO PRESSO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BARBARIGA. CIG: B6C3467A00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA ANTIVANDALO PRESSO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BARBARIGA. CIG: B6C3467A00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA LONDRA. CIG: B6C2ACCCC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA LONDRA. CIG: B6C2ACCCC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANNER. CIG B6B7224AAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANNER. CIG B6B7224AAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CHIUSURA PROCEDIMENTO ISTANZA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE MEZZI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 71282. IMPEGNO DI SPESA 2026 ABBONAMENTI INTEGRATI BUSITALIA VENETO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA - CIG B6C2C01BC3 E B6C2C4C9A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ESCURSIONE A TOVENA - PROGETTO AGILE 2025. CIG. B6BDDCB119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>797.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA E QUARTA ETA' - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI URBANISTICA-SIT CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3”, LOTTO 5 - CIG DERIVATO B6CA13EB46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1975.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PRESSO L’UFFICIO RISORSE UMANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2713</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE 2025 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE DI ABANO TERME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA - CIG B6C2C01BC3 E B6C2C4C9A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SICUREZZA “PREVENZIONE E SICUREZZA A VIGONZA 2024” P.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 DEL PERSONALE DIPENDENTE SENZA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q. - EX TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA CONCLUSIVA DENOMINATA "PROGETTO SCUOLA  2024/25" DELLA PROTEZIONE CIVILE -  CIG: B6CA22E157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 100 COSTITUZIONE (CIG B6C688A04E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO "OPERA PUBBLICA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E VAS NEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 10 TARGHE. CIG B6CDADB68A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA CONCLUSIVA DENOMINATA "PROGETTO SCUOLA  2024/25" DELLA PROTEZIONE CIVILE -  CIG: B6CA22E157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE SPI CGIL DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONZA E LA PARROCCHIA DI PERAGA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI, STRUTTURE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA XXIV^ EDIZIONE DELLA “FESTA MEDIEVALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI E PER UFFICIO TRIBUTI - CIG B67D92C8C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PER SFALCI SPONDALI SUL CANALE TERGOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO-OPERAIO – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO POLITICO FORZA DEL POPOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "FESTA DI PRIMAVERA AGLI ORTI SOCIALI” ANNO 2025 – CIG: B6D69B3768</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG B6DB8D3331.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 CASSETTE DELLE LETTERE PER BORGO RURALE - CIG B69E5FE136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>494.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO AMBIENTE TARGATO AS653BJ. CIG: B6BBA3FB87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>899.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA DELLE FAMIGLIE E DELLE REALTA' EDUCATIVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 CASSETTE DELLE LETTERE PER BORGO RURALE - CIG B69E5FE136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO AMBIENTE TARGATO AS653BJ. CIG: B6BBA3FB87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI FEBBRAIO E APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME AEREE PER N. 5 DIPENDENTI COMUNALI. CIG: B6E0374921</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE (CIG B6DBCB89EF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO GUARD RAIL DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - CIG B6E03376CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA CUP  E45E22000040006.   AGGIORNAMENTO PERIZIA DI VARIANTE N.1 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025”  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG. B6E03B5EC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO GUARD RAIL DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - CIG B6E03376CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME AEREE PER N. 5 DIPENDENTI COMUNALI. CIG: B6E0374921</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ERP 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO "PROGETTARE, AUTORIZZARE E REALIZZARE IMPIANTI FER: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 190/2024 ILLUSTRATE A PROGETTISTI, FUNZIONARI PUBBLICI E OPERATORI DEL SETTORE”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. PROGETTO “CORO A SCUOLA”. CONCERTO FINALE CORO SUMMERTIME YOUNG E CORO VOCI BIANCHE VIGONZA. CIG B6E9F156F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1815</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CANONE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE ARCHIUI MUSEI PRO PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - B6B18736AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO N. 74352 RETTIFICA CIG. B53E9EA157. ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 35166/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CANONE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE ARCHIUI MUSEI PRO PER L'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO - B6B18736AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL PIANO GUIDA DELLE AREE CENTRALI DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4123.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA. CUP E45E21001590006. AGGIORNAMENTO PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR “2025-CR41 – LE GRIGLIE DELLA TRASPARENZA ANNO 2025” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI ANIMAZIONE GIOVANILE ALL’INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DEI “DA PERAGA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SOCIO CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 – IST-02726 – INDIVIDUAZIONE INCARICATO ALL’ ESPLETAMENTO DELLE RILEVAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>604</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: B6EA446FAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2303.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 3938/24 - CIG. B6F6745A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: B6EA446FAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BUSA DI VIGONZA (CUP: E41B19000650002) - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITA’ ACCESSORIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)  INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: E51F24005990006  CIG: B6EE1A874B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE.   AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. B10F1AE2AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DELL’8 E 9 GIUGNO 2025– IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20785</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARTIMONIO ARBOREO COMUNALE.   AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E PIANTUMAZIONI. CIG. B4B2376C65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25986</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDISON SPA: RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E SPAZI SCOLASTICI DA DESTINARSI ALL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI IN ETA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO E DEL NUOVO MAGAZZINO DI VIA RIGATO 7. CIG: B7027D30DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALLA COOP ALLEANZA 3.0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPIOSAMPIERESE DELLA QUOTA DI ATTIVAZIONE NR. 2 SQUADRE PER IL PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA! 2025" - CIG B6EE4F1D4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO E DEL NUOVO MAGAZZINO DI VIA RIGATO 7. CIG: B7027D30DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPIOSAMPIERESE DELLA QUOTA DI ATTIVAZIONE NR. 2 SQUADRE PER IL PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA! 2025" - CIG B6EE4F1D4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER EVENTO “APERITIVO COL FANTASMA”. CIG B705200ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2159.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA "FIERA DELL' AGRICOLTURA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 15.6.2025 PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO SPESE PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  (CUP E45E22000250006 - CIG A02633424D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024 (ART. 47 L.R. N. 39/2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORNICI A SCATTO - CIG B713D27C98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI CON STANDARD KNX DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. CIG: B7099B6C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1146.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI VIGONZA PER LA XXIV EDIZIONE DI PERAGA MEDIEVALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNI 2025, 2026 E 2027 E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’IRAP CORRISPONDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DURATA CONTRATTUALE 31.05.2025/31.05.2028 (ALL RISKS 31.05.2025/31.05.2027): AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299365.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI CON STANDARD KNX DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. CIG: B7099B6C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI CON STANDARD KNX DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. CIG: B7099B6C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATO FV957BY. CIG: B7190F442E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>356.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRE ESTERNE.  AFFIDAMENTO PRATICA DOMADA E INTESTAZIONE LICENZA CONTO PROPRIO AUTOCARRO ET101HT - CIG: B7192A48AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE SULLA ROTATORIA DI VIA ARRIGONI E VIA MARCONI DANNEGGIATI A SEGUITO D’URTO DA PARTE DI TERZI. CIG: B71913BEC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4087</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER "PRIMI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LGLLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO" - PRIVATI ED ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>343574.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATO FV957BY. CIG: B7190F442E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATO FV957BY. CIG: B7190F442E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE SULLA ROTATORIA DI VIA ARRIGONI E VIA MARCONI DANNEGGIATI A SEGUITO D’URTO DA PARTE DI TERZI. CIG: B71913BEC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRE ESTERNE.  AFFIDAMENTO PRATICA DOMADA E INTESTAZIONE LICENZA CONTO PROPRIO AUTOCARRO ET101HT - CIG: B7192A48AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER "PRIMI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LGLLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO" - PRIVATI ED ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE CRUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO ART. 40 C. 2 CCNL 16.11.2022 AL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 164.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ERRATA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTATE DELLA PROVINCIA DI PADOVA SUL VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE – P.A.T.I. “F.LLI LANDO S.P.A.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 264, E PRESA D’ATTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA, DECORRENTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI CESSAZIONE, DELLO STESSO DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 264.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DEGLI ONERI CONSORTILI RELATIVI ALL’ANNO 2025 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1889.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEATRO INVISIBILE” PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONTENITORE DI EVENTI ESTIVI DENOMINATO “CASTELLO D’ESTATE” 2025 - CIG B7115AA664</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7420.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ERRATA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTATE DELLA PROVINCIA DI PADOVA SUL VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE – P.A.T.I. “F.LLI LANDO S.P.A.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEATRO INVISIBILE” PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONTENITORE DI EVENTI ESTIVI DENOMINATO “CASTELLO D’ESTATE” 2025 - CIG B7115AA664</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE, RISERVATA AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VIGONZA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO L’UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 13 C. 6, 7, 8 DEL CCNL 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026 AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 18/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 -AGGIORNAMENTO MAGGIO/GIUGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO DI VIA PAOLO VI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE ANTINCENDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE PER COPERTURA RISCHIO INFORMATICO - CIG B717B9F99D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8317.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CANONE E PEDAGGIO TELEPASS S.PA. E AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA: ASSOCIAZIONE CIG N. B565EE7013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI  MICROFONO AD ARCHETTO PER CASSE PORTATILI (CIG B7306ACB34)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIGONZA. CIG: B726C7CDE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO DYR - 10 Q.LI - CIG  B71C34BEDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3124.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO DYR - 10 Q.LI - CIG  B71C34BEDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ANNULLAMENTO PRESTAZIONE POSA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA DI 100KW FINALIZZATO ALL’INCREMENTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ’ DI SPETTACOLO - INTRATTENIMENTO TEATRO COMUNALE E ALTRE ENTRATE  QUALE RISULTATO DALLE PARTIRE DEBITORIE/CREDITORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE/WEBINAR 17.06.2025 IN MATERIA FISCALE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLASTIFICATRICE A3 PER UFFICI SERVIZI SOCIALI - CIG B7358E87DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA ALLA PRO LOCO DI VIGONZA -  CIG B7242D1B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI SPETTACOLO EQUESTRE E FALCONERIA PER FIERA DELL'AGRICOLTURA 2025 - SECONDA EDIZIONE - CIG B724184865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DELLA NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG B7320B9AA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3606.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELLA NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG B7320FB11D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4117.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA - CIG B7245E87F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6999.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA - CIG B7245E87F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA ALLA PRO LOCO DI VIGONZA -  CIG B7242D1B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI SPETTACOLO EQUESTRE E FALCONERIA PER FIERA DELL'AGRICOLTURA 2025 - SECONDA EDIZIONE - CIG B724184865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DELLA NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG B7320B9AA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELLA NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA. CIG B7320FB11D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELL’ATRIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO – I.C. DON MILANI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA TERGOLA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARRO MAN TARGA ET101HT: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI SECONDO LE RICHIESTE PERVENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ADOBE ACROBAT PRO DC N.6 LICENZE  CIG B73548BE15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2064.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA “EX POST” E VERIFICA DELLA CONFORMITA’ IN FASE DI COLLAUDO AI PRINCIPI DNSH E CAM - CIG B731513DCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4821.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI STIMA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, LETTERA D) DEL D.P.R. 380/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” - CUP E42B24000590004 - CIG B736619AA7. AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9261.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AREE MERCATALI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA – CIG B735C1FF05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PER L’ANNO 2025”. CIG. N. B140336059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38797.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA “EX POST” E VERIFICA DELLA CONFORMITA’ IN FASE DI COLLAUDO AI PRINCIPI DNSH E CAM - CIG B731513DCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA “EX POST” E VERIFICA DELLA CONFORMITA’ IN FASE DI COLLAUDO AI PRINCIPI DNSH E CAM - CIG B731513DCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER MOBILITÀ DEL SIG. MARCO BARBAN, COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO – OPERAIO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI MARZO E MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DERIVANTE DALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DELL'AGRICOLTURA DI VIGONZA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SPESE PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP E41B21017320007 / CIG A0269F3377).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE”: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42B24000590004 - CIG B4A1576CC4).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA", AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI INCARICHI E.Q. (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE 1440 2024. AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA PREVIDENZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B5A0665E28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - CIG B7475ECBA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VIGONZA APS PER L'INIZIATIVA: “E..STATE AL BORGO” – PRO LOCO IN FESTA 3° EDIZIONE, IN PROGRAMMA DAL 20 AL 21 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI TELEFONICI PER LA MIGRAZIONE TECNICA DI TUTTE LE LINEE TELEFONICHE FISSE SU NUOVE CENTRALI ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG B740945202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3147.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” - CUP E42B24000590004 - CIG B73D3C4AE0. AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE ACQUE METEORICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E CONTROLLO DELLA VIABILITA’ - AFFIDAMENTO INCARICO DI CENSIMENTO E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – CIG B73D0FE0FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” - CUP E42B24000590004 - CIG B73D3C4AE0. AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE ACQUE METEORICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 318.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASD VIGORUN VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 3 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TARGATI EM481RM, DP174HG, FX970DE. CIG: B7480E2740</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1235.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LAVORI PNRR M1C3I1.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGONZA - CUP E42B22000310006. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1280.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI STABILIZZATORI DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B74A856609</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1470.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 1 MOTOCICLETTA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL POLIZIA LOCALE TARGATA YA00845. CIG:  B74827864B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1720.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIINTRUSIONE - CIG B73CFA75EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3042.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION AUTOCADLT N.2 LICENZE IN  USO SETTORE LAVORI PUBBLICI  CIG  B746CA6495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3330.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA 40 KW TRIFASE  SENZA ATTIVAZOINE PER ASILO NIDO D’INFANZIA COMUNALE DI VIA PAOLO VI PERAGADI VIGONZA CIGB74A6D5852</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4032.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURE AD ALTA VOCE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "LIBRELLULA". CIG B73B556E5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12215.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CIG: B73D90E83C) - AFFIDAMENTO AD AP RETI GAS SPA DELLA RISOLUZIONE INTERFERENZE CONDOTTE DI DISTRIBUZIUONE GAS METANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19590.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) SPETTANTI PER III TRIMESTRE DELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23634</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE SPENDING INFORMATICA E SPENDING REVIEW E RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51247.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA (CIG B5B361066B) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2025 E 2026 A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>253300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - ACCONTO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA 40 KW TRIFASE  SENZA ATTIVAZOINE PER ASILO NIDO D’INFANZIA COMUNALE DI VIA PAOLO VI PERAGADI VIGONZA CIGB74A6D5852</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 1 MOTOCICLETTA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL POLIZIA LOCALE TARGATA YA00845. CIG:  B74827864B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIINTRUSIONE - CIG B73CFA75EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA (CIG B5B361066B) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2025 E 2026 A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI ANIMAZIONE GIOVANILE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ESITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FX970DE IN CARICO AL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI. CIG: B748C1DBC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>892.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI ANIMAZIONE GIOVANILE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA ALL'ESITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ASILO ESTIVO 2025. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LOCALI E SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI DELLA SCUOLA D'INFANZIA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ESTERNO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI TARGATO DJ404SA. CIG: B74B49A53F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1335.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE DI EVACUAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGONZA. CIG: B74E9A3956</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1378.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” - CUP E44H23000000006. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1444</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE PERSONA S.C.S. A R.L.  (B0DED99E3F) PER PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARMADIO E OPERE PER POSA CONTATORE ELETTRICO - CIG B74E9D7441.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7133.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE (PER TITOLI) DI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  2025 E FORMAZIONE DI UN ELENCO PER ALTRE EVENTUALI INDAGINI ISTAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDATA CON CONVENZIONE CONSIP  - ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 98525472FE - CIG DERIVATO: B0808AA823</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 BRENTANA - VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230 - CUP E41B23000210007: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI CIMITERI - B7571E1793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B73152F4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3780.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE REGIS E DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) - CIG B74E9785DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5551</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG: B754C47FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA – CUP E44J24000180006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56464.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI CIMITERI - B7571E1793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE REGIS E DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) - CIG B74E9785DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL PORTALE REGIS E DELLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) - CIG B74E9785DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 62/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 13 C. 6, 7, 8 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VIGONZA FINALIZZATA A N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA – CUP E44J24000180006: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG B75F013B53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO "QUIRINO DE GIORGIO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE ANTINCENDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2025 AL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL VERDE INDESIDERATO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2025.   AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. B10EA63DF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40992</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E42H24000220004 - CIG B133540977).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ETICHETTE E LETTORE BARCODE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B75F611D38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI CURIOSI PER L'INIZIATIVA: "TEATRO IN VILLA 2025", IN PROGRAMMA NELLE DATE DEL 5, 12, 19 E 25 LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI ALLA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA. CUP E45E24000250004 - CIG B760758F31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE ELABORATI E IMPEGNO SPESE DI ISTRUTTORIA A VENETO STRADE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 46928/2023. CIG. B1C2B05A5C_CIG. B765374DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” - CUP E42B24000200004. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>624.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AVIS COMUNALE DI PIONCA DI VIGONZA ODV A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE 28^ PEDALATA  DEL DONATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO (CUP E42H24000220004 - CIG B133540977). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCALE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA PARADISI ALL' ASSOCIAZIONE "CORAMI".- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELL'APS CORAMÌ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA A FAVORE HERA COMM SPA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA N. 77717 E N. 77718 - DETERMINA N. 693 DEL 25/06/2025. IMPEGNI DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 46928/2023. CIG. B1C2B05A5C_CIG. B765374DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACCESSI AL SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE SCS CAROVANA - CIG. B7677B1588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1228.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ’ E VIA DON G. VERITA’ - CUP E45F23000080004. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 34559/2018. CIG. B7656628D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 40160/2022 - CIG. B76546B9BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLA BANCHINA STRADALE DI VIA GARIBALDI - CIG B75C8A2F03.  AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32805.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA QUINQUENNALE. DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 C.2 D. LEGISL. 36/2023) ED AFFIDAMENTO DELLE FASI DI PROCEDURA DI GARA, INCLUSA L'AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 62, COMMA 2, DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>348257</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLA BANCHINA STRADALE DI VIA GARIBALDI - CIG B75C8A2F03.  AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PLOTTER - CIG B777C4A2D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BUSA (CUP: E41B19000650002) - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (CIG B777BF2A37)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1538.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PLOTTER - CIG B777C4A2D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BUSA (CUP: E41B19000650002) - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (CIG B777BF2A37)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA PER L’UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DI "FUNZIONARIO TECNICO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE PROT. 37475/2023 - CIG. B76579562C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE CRUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTURNO PADOVANO A VIGONZA CON VISITA GUIDATA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE. CIG B77F254B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTURNO PADOVANO A VIGONZA CON VISITA GUIDATA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSO SIAE ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE NUMERAZIONE PORZIONI ORTI SOCIALI - AFFIDAMENTO - CIG B782685D5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE NUMERAZIONE PORZIONI ORTI SOCIALI - AFFIDAMENTO - CIG B782685D5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO “SARA RIGHETTO CHRISTMAS PROJECT”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO IDRICO - CUP  E41B25000380004 – CIG B782161F5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI QUARTIERE II° DENOMINATO 'DAL BORGO ALLA CITTA'' - INTERVENTO "B" – AFFIDAMENTO PER CONTROLLO E MANUTENZIONE BASCULANTE  ALLOGGI ERP VIA TINTORETTO   – CUP E47E13000600007 - CIG.   B754C4B341.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA DAL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5935.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO IDRICO - CUP  E41B25000380004 – CIG B782161F5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE VIA RIGATO - CIG B79171D8B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1168.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI RELATIVO ALLA FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (“PSN”), DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 33 - SEPTIES DEL D.L. N. 179 DEL 2012 ED ADESIONE ALLA RELATIVA CONVENZIONE. – CUP: J51B21005710007 CIG: 9066973ECE CIG DERIVATO: B79007BB54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61097.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERIODO 01/01/2024 – 11/08/2024 AL SEGRETARIO GENERALE - PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL'EX CASA PAVANELLO (CUP: E45F24000590004) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 AL SEGRETARIO REGGENTE PER IL PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN OBITORIO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30.06.2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE DI LATTE CRUDO ALLA DITTA ZAMPIERI MARINO E PAOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DEL MERCATO  ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: B79A8F20DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B78D180657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1470.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER BONIFICA BANCA DATI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO PER LE ANNUALITA' NON DECADUTE. PERIODO CONTRATTUALE 31/07/2025 - 31/12/2026. CIG B7904A17B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL II TRIMESTRE DELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL DEL MADE IN ITALY “L’IMPRESA DELLA BELLEZZA”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI PER ISTANZA ISCRIZIONE MEZZO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE A FAVORE DITTA MICHIELOTTO SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CAMPUS 2025" DELLA PROTEZIONE CIVILE -  CIG: B798CE8D61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO” - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RILASCIO NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -  CIG: B789A0B29C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17128.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SOMME PER ULTERIORI LAVORAZIONI.  CIG. N. 9134371169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>137860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE (PER TITOLI) DI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  2025 E FORMAZIONE DI UN ELENCO PER ALTRE EVENTUALI INDAGINI ISTAT. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE (PER TITOLI) DI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  2025 E FORMAZIONE DI UN ELENCO PER ALTRE EVENTUALI INDAGINI ISTAT. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELL'ELENCO DEI RILEVATORI DELLA SELEZIONE (PER TITOLI) PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI RILEVATORI DA UTILIZZARE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2025 E EVENTUALI ALTRE INDAGINI ISTAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTURNO PADOVANO A VIGONZA CON VISITA GUIDATA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSO SIAE ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DI PROT. 37475/2023. CIG. B44429F51B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRITORIO CIG B7AF13009E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: AFFIDAMENTO NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA - (CUP E41B21017320007 / CIG B79CE71236).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2607</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIONCA - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO MEDIANTE ACCODO QUADRO - CIG ACCORDO QUADRO B4F80BAB91 - CIG DERIVATO B7A3D338AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7365.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO CONSILIARE LEGA LIGA VENETA SALVINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (ART. 13 C. 6, 7, 8) DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLE AREE “P.E.I.A.” - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, ARCH. FRANCESCA BORGHESAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA SARETTA SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA  C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG B7066A14D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 6 CORDOLI IN CEMENTO PER LA SAGRA DI VIGONZA - CIG B78FBEA6A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2774.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 6 CORDOLI IN CEMENTO PER LA SAGRA DI VIGONZA - CIG B78FBEA6A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” - CUP E42B24000590004 - CIG B4A1576CC4. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: (CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0D2). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 BRENTANA - VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230. CUP E41B23000210007 - CIG B75FC0EE4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244687.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 APRILE-30 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DALL'ETS PLAYPET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. 32/90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DELL'AGRICOLTURA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE ALLOGGI  ERP E BOTTEGHE DEL BORGO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA COOP. CITTÀ SOLARE -  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 28425/24 - CIG. B76582F542</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO "S. FRANCESCO DI PIAZZOLA SUL BRENTA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17431.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCONTO 40% PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTO ALTA PADOVANA - TRASFERIMENTI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362756.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO INVENTARIALE PER DISMISSIONE CASETTE ATTREZZI DETERIORATE PRESSO GLI ORTI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B7CD60DFCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>218.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO LA SP 46 – VIA TREVISAN. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO SULLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE GAS DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSA. CIG: B7CD5FD29A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO N. 73978 ASSEGNAZIONE CIG. B5697A31A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAVOLATO PER LA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PALCO  COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA - CIG. B7CD95B9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8309.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE.   AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. B10F1AE2AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE E SISTEMAZIONE TERRENO - CUP  E41B25000380004 – CIG B7CFF1B0EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11904.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAVOLATO PER LA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PALCO  COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA - CIG. B7CD95B9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B7CD60DFCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AUTOCARRATA TARGATA CG211GK IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE. CIG: B7CD60DFCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON SPA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0808AA823</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE ANTINCENDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI CODIVERNO. CUP E42H24000220004. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.  LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>481.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO SUL BOILER TERMOELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B7D686A832</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>581</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.45 DEL D.LGS. 36/2023 – PNRR M4C1I1.2 “NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP E45E22000040006. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2082.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE IN RISME - CIG B7D5CEAABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4117.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "FESTA DEI NONNI 2025" - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7CCF1E706</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5289.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IMPIANTI MICROFONICI PER SALA CONSILIARE. CIG B7D62180FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7146.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025.   AFFIDAMENTO ULTERIORI FORNITURE. CIG. B6E03B5EC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BUSA DI VIGONZA – CUP: E41B19000650002”. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 L. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 316.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE, RISERVATA AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VIGONZA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q., PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/2003 PER L'EVENTO "IL RE E L'IMPERATORE A VIGONZA" - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PIAZZA DI PIONCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE PER RILASCIO CDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE A SLITTAMENTO SCADENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CED - CIG Z0D2D0E15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO NOTIFICATO CON PROT. 23997 DEL 09/07/2025 – CIG B7DD1222DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15936.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025-2026 - CIG: B7CFF2E09D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32122.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 658 DEL 18.06.2025 E N. 797 DEL 01.08.2025 – “CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA SERVIZIO ASSICURATIVO "ANZIANI SERENI" OVER 70 PERIODO 01.10.2023-01.10.2024 -  CIG Z393C1D8A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD): APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CUP E49J22010420004 - CIG B0E4A73DDF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDATA CON CONVENZIONE CONSIP  - ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: 98525472FE - CIG DERIVATO: B0808AA823</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONANENTO 2025 RIVISTA TECNICA "TUTTONORMEL": IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL MUNICIPIO. CIG: B7E235BD09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SEGRETERIA TARGATO DM287ZK. CIG: B7D9BD3500</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>617.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA PALESTRA DI VIA MOLINO. CIG: B76C874B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI VIGONZA CIG B7E1D7F734.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO IDRICO - CUP  E41B25000380004 – CIG B7DB54113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO FOGNARIO - CUP  E41B25000380004 – CIG B7D9C41FC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INERTE E CROSTE DI ASFALTO  CIG B7E1DE8DD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA RUZANTE DI VIGONZA – AFFIDAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA – CIG B7E2CB43D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9937.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2025”. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI  CIG. B5ABEB6875</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERSO I RICORSI LEGALI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATI IN DATA 5/12/2024 E PROMOSSI DAI LOTTIZZANTI DEL PUA DENOMINATO “AREE CENTRALI DI PERAROLO”. SVOLGIMENTO DELLA FASE DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7DFF5961C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58282.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA – CUP E44J24000180006 - CIG B762865571.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83888.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL MUNICIPIO. CIG: B7E235BD09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA PALESTRA DI VIA MOLINO. CIG: B76C874B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA PALESTRA DI VIA MOLINO. CIG: B76C874B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA", AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N. 3 AVVISI DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI VARI PROFILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” - CUP E42B24000590004. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2940.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL MOTORIDUTTORE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA A. VOLTA. CIG: B7D9BEEB46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4869.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DELLA “CITTA’ DEI RAGAZZI” DENOMINATA “CASONE”. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNA - AFFIDAMENTO LAVORI – CIG. B7D28A8ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13356.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI INFORMATICI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CST (CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL MOTORIDUTTORE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA A. VOLTA. CIG: B7D9BEEB46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE UTENZE COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: B2B780EAEA - CIG DERIVATO: B6047A3135. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG DERIVATO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA DEI NONNI 2025". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA "GIORGIO PERLASCA" ALL'ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  PER CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO PENSILINA FOTOVOLTAICA AL CONTATORE ELETTRICO DEL TEATRO COMUNALE “QUIRINO DE GIORGIO” – CIG B7E9872D30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2585.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 20 PC FISSI  IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 LOTTO 3 PERSONAL COMPUTER TOWER" CIG B7EB766849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10870.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONI MAGGIO/AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 GIUGNO E  LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA", AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA PEZZA DI RETE BAVA IN NYLON PARAPICCIONE PER CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG B7E1DADD28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI HDI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>474.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>682.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE  SUOLO PUBBLICO INDUSTRIE EDILI PARTNERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PLOTTER UFFICIO URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7F0659EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1146.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE DEL CASTELLO DEI DA PERAGA . CIG: B7E1D9CF20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1706.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI TRE PUNTI LUCE DANNEGGIATI DA TERZI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B7EB40B36C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5076.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFE E EDILIZIA PRIVATA. CIG: B7EB46098F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13402.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI IMPOSTI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE II CIVILE NELLA CAUSA CIVILE N. 6962/2019 R.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21605.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA PEZZA DI RETE BAVA IN NYLON PARAPICCIONE PER CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG B7E1DADD28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA PEZZA DI RETE BAVA IN NYLON PARAPICCIONE PER CASTELLO DEI DA PERAGA - CIG B7E1DADD28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 27143/2025. CIG. B7EFACE863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PIANO PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO 0/6 ANNI. DGRV 671/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52888.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA E PROMOZIONALE CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA SUPERFICIE A PIAZZA PUBBLICA PREVISTA NEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 015/2022. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA AZZATO COSTRUZIONI S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA V.M. DI VIGONZA PER LA "SAGRA DI VIGONZA 2025", IN PROGRAMMA DAL 29 AGOSTO 2025 AL 3 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MASSA VESTIARIO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 - CIG. N. B67E9E5592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2005.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 17484/25. CIG. B7EFA5655D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA STELLA BALDAN, MEDIANTE LA PROCEDURA EX ART. 1 C. 557 DELLA L. 311/2004 E SS.MM.II. (CD. SCAVALCO D’ECCEDENZA) – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VIGONZA FINALIZZATA A N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA TRA AREE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 195.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A TITOLO OCCASIONALE E GRATUITO DELLA VILLA DEI DA PERAGA PER MOSTRA DI PITTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO A GARANZIA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL COLLAUDATORE DEL P.U.A. “CAPRICCIO”. RESTITUZIONE AI LOTTIZZANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2025, NOLEGGIO BAGNI CHIMICI – CIG: B7FD85689C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A TITOLO OCCASIONALE E GRATUITO DELLA VILLA DEI DA PERAGA PER MOSTRA DI PITTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO A GARANZIA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL COLLAUDATORE DEL P.U.A. “CAPRICCIO”. RESTITUZIONE AI LOTTIZZANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E PRESA D’ATTO DELL’ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI IN CORTE D’ASSISE E IN CORTE D’ASSISE D’APPELLO DEL COMUNE DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SERVIZIO IDRICO - 2^ PERIODO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 – INDIVIDUAZIONE INCARICATI ALL’ ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23697</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ART. 15) DA DESTINARE ALL'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 -AGGIORNAMENTO LUGLIO/AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: PRESA D’ATTO DELLA PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI DI POSA DI CONTROSOFFITTO E CONTROPARETE IN CARTONGESSO, TINTEGGIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: PRESA D’ATTO DELLA PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DELLE OPERE AERAULICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: PRESA D’ATTO DELLA PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: PRESA D’ATTO DELLA PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL'EX CASA PAVANELLO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE DI FONDO TEATRO QUIRINO DE GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>908.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO DEL MUNICIPIO PROVOCATO DALLA SOVRATENSIONE DOVUTA AL MALTEMPO CIG:B7ED9067D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2555.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CON SOSTITUZIONE CENTRALINO MUNICIPIO - AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI TELEFONICI PER LA MIGRAZIONE TECNICA DI TUTTE LE LINEE TELEFONICHE FISSE SU NUOVE CENTRALI ASSERVITE AGLI UFFICI DELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG B740945202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2818.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO ISTAT PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DAL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO “GIULIETTA” PER AVVIO PROGETTO COMUNITA’ EDUCANTE 2025/2026. CIG B807A71EA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COORDINAMENTO ARTISTICO PROGETTO COMUNITA’ EDUCANTE 2025/2026. CIG B8070FF347</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO PER REDAZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLA CONGUITA’ DEL PLUSVALORE PROPOSTO. POLITECNICO CALZATURIERO S.C.P.A. RESTITUZIONE IMPORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO PER REDAZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLA CONGUITA’ DEL PLUSVALORE PROPOSTO. POLITECNICO CALZATURIERO S.C.P.A. RESTITUZIONE IMPORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO (CUP E47H23001290006 - CIG B31FAF2AB3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: PRESA D’ATTO DELLA PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTI ELETTRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO ESTIVO PER LA TERZA E QUARTA ETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE -  CIG B7FBF85DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GADGET  EVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "FESTA DEI NONNI 2025" - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7ED558E76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1445.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 528 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 E DELL' ART. 4 COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1945.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE -  CIG B7FBF85DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO QUINQUENNALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO. APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA DALLA C.U.C. PRESSO LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (CIG B788CDB0A6) ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RISPETTIVE ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA DI VIGONZA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "SERATE INCHIOSTRO, ATTORNO AL POZZO EDIZIONE 2025", IN PROGRAMMA IL 9, L'11 E IL 16 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD CLUB AUTO E MOTO STORICHE PER L'INIZIATIVA "18° RADUNO DI AUTO E MOTO STORICHE", IN PROGRAMMA IL 28/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO PER LA SAGRA PAESANA PARROCCHIALE DEL CRISTO MORO, IN PROGRAMMA DAL 5 AL 10 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPIONI SI DIVENTA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVICE PER EVENTO 21 SETTEMBRE 2025. CIG B80F74A5B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. MARGHERITA DI VIGONZA PER L'INIZIATIVA "SAGRA DI VIGONZA", IN PROGRAMMA DAL 29 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD SC VIGONZA-BARBARIGA PER LA MANIFESTAZIONE "15^ BICI IN FESTA" IN PROGRAMMA IL 31 AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER ATTIVITA' MOTORIA TERZA/QUARTA ETA' PERIODO OTTOBRE 2025/MAGGIO 2026. CIG. B80B60375E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4939.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE “FESTA DEI NONNI 2025” PRANZO SOCIALE – CIG: B80BD9DD40. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA UTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 015/2022 DEL 28/01/2022 IN VIA BONAVENTURA DA PERAGA A PERAGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 797 DEL 01.08.2025 E CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR “CORSO BASE SULLA BUSTA PAGA 2025” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLI SU PROVVEDIMENTO PER ISCRIZIONE MEZZO ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPIONI SI DIVENTA. AFFIDAMENTO PER EVENTO 21 SETTEMBRE 2025. CIG B812F4BCFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1075</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLI SU PROVVEDIMENTO PER ISCRIZIONE MEZZO ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BADGE PERSONALIZZATI CON BANDA MAGNETICA CODIFICATA PER LA RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - CIG B8167EE9F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DEL MADE IN ITALY. AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SUGARPULP. CIG B81718FC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA GRUPPO TRIVENETA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO UNITA' D'OFFERTA NIDI IN FAMIGLIA COMUNE DI VIGONZA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANARA E VIA TREVISAN (CUP E41B15000400005) - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIDEIUSSIONE A FAVORE DI VENETO STRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA ENERGIA ELETTRICA (CIG B0808AA823): RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-13.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 12 NASTRI PER TAPPETO DANZA - CIG B81F75D76B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATO GN238EG. CIG: B823A798CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>658.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO "VINCOLA", INTEGRATA  DALLA  DGR N. 1143 DEL 01.10.24 “PASSI PLUS PERCORSI AVANZATI PER LO SVILUPPO SOCIALE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO”. AFFIDAMENTO PER INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO  CIG:  B81662D76A  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1073.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - PERIODO SETTEMBRE 2025/GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'AZ. ULSS6 EUGANEA PER ACCOMPAGNAMENTO CASO DI SERVIZIO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE CIG_B820065B56_</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5551</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 34559/2018. CIG. B8168D6964</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) SPETTANTI PER IL IV TRIMESTRE DELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 46928_2023. CIG. B818C7A2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL’EX CASA PAVANELLO. CUP E45F24000590004 - CIG B7A9C7B994.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207284.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALL’AUTOCARRO A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATO GN238EG. CIG: B823A798CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 12 NASTRI PER TAPPETO DANZA - CIG B81F75D76B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 12 NASTRI PER TAPPETO DANZA - CIG B81F75D76B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 12 NASTRI PER TAPPETO DANZA - CIG B81F75D76B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 8 DEL 07.01.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4987.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG PER GLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA (CIG B6047A3135) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2025 E 2026 A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI LABORATORI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE  STRANIERE  SETTEMBRE - DICEMBRE  2025  - CIG  B80B3901F5 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1878.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA PROGETTO COMUNITA’ EDUCANTE 2025/2026. CIG B8243E6015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7170.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI VIGONZA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA UNION VIGONZA ASD, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA PER ADULTI E MINORI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI VIGONZA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA UNION VIGONZA ASD, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA PER ADULTI E MINORI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2024 – 2026.  AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AD ETRA SPA.  PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO INDICE ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SCARICO DALL’INVENTARIO DEL NOTEBOOK MICROSOFT SURFACE PRO 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 304.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI SECONDO LE RICHIESTE PERVENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1253</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELL’ASILO NIDO “GIANNI RODARI” DI PERAGA. BANDO PRIMA INFANZIA 2024 - FONDAZIONE CARIPARO. AFFIDAMENTO FORNITURA PERGOLATO – CIG. B7E31E193B – CUP E45E25000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6085.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELL’ASILO NIDO “GIANNI RODARI” DI PERAGA. BANDO PRIMA INFANZIA 2024 - FONDAZIONE CARIPARO. AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCO – CIG. B7E31FBEAE – CUP E45E25000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21514.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELL’ASILO NIDO “GIANNI RODARI” DI PERAGA. BANDO PRIMA INFANZIA 2024 - FONDAZIONE CARIPARO. AFFIDAMENTO FORNITURA PERGOLATO – CIG. B7E31E193B – CUP E45E25000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELL’ASILO NIDO “GIANNI RODARI” DI PERAGA. BANDO PRIMA INFANZIA 2024 - FONDAZIONE CARIPARO. AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCO – CIG. B7E31FBEAE – CUP E45E25000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP DI P.ZZA ZANELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>203.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO LINEA DATI SCUOLA PRIMARIA VIGONZA "RUZANTE" - CIG B8342AF174</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CASTELLO DEI DA PERAGA IJN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NONNI 2025. CIG B8347870BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, COMPRESA LOTTA ALLE NUTRIE, NEL TERRITORIO COMUNALE - DAL 05.2024 AL 31.03.2026 – CIG B16C8B70A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO LINEA DATI SCUOLA PRIMARIA VIGONZA "RUZANTE" - CIG B8342AF174</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. AMBROGIO DI PIONCA PER L'INIZIATIVA: "FESTA DELLO SPORT 2025", IN PROGRAMMA PER IL 14 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORE IMPEGNO A FAVORE DITTA FALEGNAMERIA FORESE PAOLO PER LAVORI INTEGRATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI/LLE CITTADINI/E INTERESSATI/E AD ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE PERSONE DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE E AREE VERDI, PER IL PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTURNO PADOVANO A VIGONZA CON VISITA GUIDATA DEL BORGO RURALE DI VIGONZA. IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSO SIAE ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA DI PROSA 2025/2026. DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 D. LEGISL. 36/2023) ED AFFIDAMENTO DELLE FASI DI PROCEDURA DI GARA, INCLUSA L' AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE A SENSI DELL' ART. 62 COMMA 2 DEL D. LEGISL. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMALI PER EVENTO FESTA DEI NONNI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACRE STORIE – CASA D’ALTRI. IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSO SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERATORE O.S.S. PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" - CIG. 9879169429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7728</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERATORE O.S.S. PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" - CIG. 9879169429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7728</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' RESIDENZIALE - CIG. B8247E4B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' RESIDENZIALE - CIG. B8247E4B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AD EVENTI ISTITUZIONALI E DEL GABINETTO DEL SINDACO. CIG B840658832</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, SU MAGGIOR GETTITO RISCOSSO NELL’ANNUALITA’ 2024 A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21002.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q., PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA INSOLUTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 BRENTANA - VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230 (CUP E41B23000210007 - CIG B75FC0EE4A) - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 316.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO STRUTTURE PER ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA E QUARTA ETA'. CIG B8349D037D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3215</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA ULSS6 EUGANEA PER MAGGIORI ONERI MAMMA-BAMBINO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6018</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DELLA “PISTA CICLABILE PIONCA-PERAGA 1° STRALCIO. INTERSEZIONE VIE LIVENZA-MODENA”. CIG B82A3A20B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12180.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO 2025 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTO ALTA PADOVANA - TRASFERIMENTI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280557.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -  – CUP E44J24000180006 - CIG B762865571.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELL'ATRIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONZA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA TERGOLA ASD, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI GINNASTICA YOGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA NELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – CIG: B844F9585C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>461.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DEL MUNICIPIO. CIG: B83E9D2E63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO PIANO DI EMERGENZA DEL TEATRO QUIRINO DE GIORGIO. CIG: B83FD15397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO. CIG: B834343B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>753.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PRESENTAZIONE DELLA “SCIA200” PER ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO DA SVOLGERSI NEL TEATRO COMUNALE “QUIRINO DE GIORGIO” – CIG B84BB37AA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2946.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI MODULI DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA PARADISI 4. CIG: B7EB42DF77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3245.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO N.1580/2025 R.G. NOTIFICATO CON PROT. 26072 DEL 29.07.2025 – CIG B84F2C857C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6532.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q., PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA LOCAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO DI SAN VITO - IMPEGNO DI SPESA PER MPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL'EX CASA PAVANELLO,ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE 873/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE PIATTAFORME AEREE E GRU IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG: B84BB02EE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3338.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PACCO BATTERIE DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PRESENTE NELL’EDIFICIO DEL SETTORE URBANISTICA. CIG: B84BB0A582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3741.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ PER LE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- M1C1 INVESTIMENTO 2.2 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. SUB INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE) CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E41F25000110006 CIG.B8527BA699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE PIATTAFORME AEREE E GRU IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE ESTERNE COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG: B84BB02EE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PACCO BATTERIE DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PRESENTE NELL’EDIFICIO DEL SETTORE URBANISTICA. CIG: B84BB0A582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A BIBLIOTECA IN FESTA E MERCATINO DEL LIBRO USATO 1 LIBRO 1 EURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA - FESTA DEI NONNI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FONITURA DI LIBRI PER MARATONA DI LETTURA 2025 - CIG B856622669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI LIBRETTI E DELLE VELE PER LA STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - CIG B8524B0493</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI LIBRETTI E DELLE VELE PER LA STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - CIG B8524B0493</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FONITURA DI LIBRI PER MARATONA DI LETTURA 2025 - CIG B856622669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FONITURA DI LIBRI PER MARATONA DI LETTURA 2025 - CIG B856622669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA “1 KM AL GIORNO” - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B84F8DA7E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG:  B8568B021D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6011.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PER IL NATALE 2024” - CUP: E49I24000660007 – ACCERTAMENTO "CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA EMME CENTO SSD ARL - CIG. B7DD77BFDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO COMUNALE “QUIRINO DE GIORGIO” - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE SERVIZI IGIENICI – CIG B8568B12F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO (DPI) PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE IVILE DI VIGONZA. CIG  B821034708</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE E AREE VERDI PER IL PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI E TARGA – CIG B86E68397B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG B8571F8AD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 4-BIS DEL D.P.R. 380/2011 ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA STRUTTURALE DELLA GRU DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BM093LG AFFIDATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: B838696A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - PERIODO APRILE 2024/APRILE 2025 - CIG B0F894AB4E -  IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDENZA COPIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SARETTA SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA  C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI E ALTRI STAMPATI. CIG: B8633AA283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1612.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA UNIFORM 03 SRL PER FORNITURA MASSA VESTIARIO E DPI A PERSONALE NEOASSUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA R. DI LAMBINI M. &amp; C. S.A.S. LA FORNITURA E POSA IN OPERE DI OSCURANTI E TENDE ALLA VENEZIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN VITO E PRIMARIA DI CODIVERNO - CIG B86EE65AC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO DEL BORGO RURALE. PROROGA DI 24 MESI. CIG: Z073BD0484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6753.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI E ALTRI STAMPATI. CIG: B8633AA283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA R. DI LAMBINI M. &amp; C. S.A.S. LA FORNITURA E POSA IN OPERE DI OSCURANTI E TENDE ALLA VENEZIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN VITO E PRIMARIA DI CODIVERNO - CIG B86EE65AC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2025 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO ACCESSORIO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 – PARTE FISSA E PARTE VARIABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEGLI ENTI VIGILATI E DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI AMMINISTRATORI DEL COMUNE AGGIORNATO AL 30/06/2025 - ART. 1 COMMA 735 L. 296/06. ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARATONA DELLA LETTURA VENETO LEGGE 2025: AFFIDAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LORIS GIURIATTI - CIG B8451E50E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PRESSO L’UFFICIO RISORSE UMANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2413</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI EDUCATIVA TERRITORIALE - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA  A CAROVANA SOC. COOP. SERVIZIO SOCIALE CIG. B867128139.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40792.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL'ART. 42 DEL D.L. 48/2023 - CENTRI ESTIVI E ATTIVITA' EDUCATIVE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO A PERAROLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO VARI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEI NONNI 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI LOTTERIA A SCOPO BENEFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA CHECCHIN CENTER DI CHECCHIN GIANLUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 31.05.2024/31.05.2025: POLIZZE ALL RISK PATRIMONIO E POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2114.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  VERDE COMUNALE.  ANNO 2025. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B8777C150B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITA’ ACCESSORIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE PREPARATORIE AI REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-16256.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 30% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA STRUTTURALE DELLA GRU DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BM093LG AFFIDATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: B838696A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI DEMOGRAFICI - CIG B87A7DB6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BROGLIACCI PER RIUNIONI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE - CIG B87B09C037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IL 16.10.2025 IN MATERIA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 PERSONALE SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>322</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO NAMASTE': RIMBORSO MAGGIORI SPESE ANTICIPATE E CONFERMA SUBENTRO IN P.ZZA ZANELLA  N. 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>381.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REVISIONE E DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATO ET101HT. CIG: B87B24F72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A 1 LICENZA DI CANVA TEAM.  CIG B87DD5EFA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA STRUTTURALE DELLA GRU DELL’AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BM093LG AFFIDATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. CIG: B838696A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI VIGONZA CIG B7E1D7F734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2604</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA . CIG: B879EBCFF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RICREATIVI ANNO 2025 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4040.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATROTERGOLA APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE AMATORIALE 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4089.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE - GENNAIO_GIUGNO 2026 PROT. 4581_2025. CIG. B876F9CC70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35567.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA SPA SOCIETA’ BENEFIT PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI VIGONZA CIG B7E1D7F734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA REGIONE VENETO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. 32/90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30.09.2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI PER VIGONZA - PARTITO DEMOCRATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA PER “GIOCO DANZA” CIG  B883C0E322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B84BABC524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1413.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA PER LO SPETTACOLO "MARCO E PIPPO", ORGANIZZATO DA UN PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE AL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI PER VIGONZA - PARTITO DEMOCRATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA PER LO SPETTACOLO "MARCO E PIPPO", ORGANIZZATO DA UN PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/319 IN LOCALITÀ VIGONZA: PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO DA PARTE DEL COLLAUDATORE PRECEDENTEMENTE NOMINATO E NUOVO CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DELLE MISSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI NEL III TRIMESTRE DELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO "LA FINANZA DI PROGETTO E IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE, VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE, ELEMENTI DEL CONTRATTO". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE “FESTA DELL'ALBERO 2025” - CIG  B881B4442F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO PLASTICO RELLENO CIG B879E66900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2269.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA CON RELATIVI SUPPORTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE CIG B8777EC886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3646.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO PLASTICO RELLENO CIG B879E66900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA CON RELATIVI SUPPORTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE CIG B8777EC886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA LOCAZIONE AMBULATORIO DI S.VITO  E RETTIFICA ACCERTAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER LE PREMIAZIONI NELL’AMBITO DELL’EVENTO “VIGONZA STORIE DI ECCELLENZA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'APS FEBO TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO PER FAMIGLIE 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP) – CAUSA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA N. 09248/2024 REG.RIC. ATTO DI NOMINA. CIG: B8863F2E54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027.  CIG B882CF3BF9 CACCO ALESSANDRO E ALBERTO CIG B882C4E3D2 CARRARO PAOLO DI CARRARO T. E A. SNC CIG B882D2446B VIVAI PIANTE DANIELE LUCA CIG B882D69D59 LISSANDRO MICHELE E SIMONE CIG B882BF5A5E VETTOR GARDEN DI VETTORATO LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI E INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2025 CIG ZC62D43C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027.  CIG B882CF3BF9 CACCO ALESSANDRO E ALBERTO CIG B882C4E3D2 CARRARO PAOLO DI CARRARO T. E A. SNC CIG B882D2446B VIVAI PIANTE DANIELE LUCA CIG B882D69D59 LISSANDRO MICHELE E SIMONE CIG B882BF5A5E VETTOR GARDEN DI VETTORATO LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027.  CIG B882CF3BF9 CACCO ALESSANDRO E ALBERTO CIG B882C4E3D2 CARRARO PAOLO DI CARRARO T. E A. SNC CIG B882D2446B VIVAI PIANTE DANIELE LUCA CIG B882D69D59 LISSANDRO MICHELE E SIMONE CIG B882BF5A5E VETTOR GARDEN DI VETTORATO LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027.  CIG B882CF3BF9 CACCO ALESSANDRO E ALBERTO CIG B882C4E3D2 CARRARO PAOLO DI CARRARO T. E A. SNC CIG B882D2446B VIVAI PIANTE DANIELE LUCA CIG B882D69D59 LISSANDRO MICHELE E SIMONE CIG B882BF5A5E VETTOR GARDEN DI VETTORATO LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027.  CIG B882CF3BF9 CACCO ALESSANDRO E ALBERTO CIG B882C4E3D2 CARRARO PAOLO DI CARRARO T. E A. SNC CIG B882D2446B VIVAI PIANTE DANIELE LUCA CIG B882D69D59 LISSANDRO MICHELE E SIMONE CIG B882BF5A5E VETTOR GARDEN DI VETTORATO LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ EMERGENZA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027.  CIG B882CF3BF9 CACCO ALESSANDRO E ALBERTO CIG B882C4E3D2 CARRARO PAOLO DI CARRARO T. E A. SNC CIG B882D2446B VIVAI PIANTE DANIELE LUCA CIG B882D69D59 LISSANDRO MICHELE E SIMONE CIG B882BF5A5E VETTOR GARDEN DI VETTORATO LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - AUTORIZZAZIONE PROROGA CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE EDISON ENERGIA SPA N. 5751885031 - N. 5751933632 - N. 5751960548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL' ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE PER L’AUTOVEICOLO IN CARICO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B0D4CA0783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BOILER ELETTRICO PER L’ACQUA SANITARIA PRESSO L’UFFICIO TECNICO DI VIA C. BENSO DI CAVOUR 12. CIG: B888F88636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA PER SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE DI VIA A. MEUCCI 13. CIG: B89115105B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>613.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE QUINQUENNALE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: B8906B1BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1780.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI COLLAUDO DIRIGENTE TECNICO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO DA PARTE DEGLI ENTI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4263.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASFALTTAURA DI VIA CORNARA.  AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B8910BE70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35165.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASFALTTAURA DI VIA CORNARA.  AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. B8910BE70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL' ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELL’ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELL’ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. – C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELL’ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD AVIS COMUNALE VIGONZA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI PRIMO SOCCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 2023 – 1° STRALCIO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE SENZA VARIAZIONE DI SPESA.  CUP E47H22000330001 – CIG. 995961022D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ESAURIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DEL MUNICIPIO. INTEGRAZIONE. CIG: B83E9D2E63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B83F599674</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1710.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (PD) PER IL RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA AL COMANDO PARZIALE IN ENTRATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 179, PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 20 BLOCCHI A4 VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE NORME CODICE STRADA  E  N.10 BLOCCHI A4 VERBALI DI FERMO /SEQUESTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA AGGIORNATI E ACCESSO BANCA DATI ITER PER L’ANNO 2026 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA SEGNALETICA PER IL RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI 2025 – CIG B89B526329</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2576.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO URBANO (CESTINI) DA COLLOCARE NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B89F48B3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3733.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER IL RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA AL COMANDO PARZIALE IN ENTRATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 156149, PER IL PERIODO DAL 10.02.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4883</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004 CIG: B89DD1AB90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15225.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D’ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITÀ’ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025-2026-2027  PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D’ACQUA E DI RISOLUZIONE DI CRITICITÀ’ IDRAULICHE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025-2026-2027  PER RIMBORSO MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE E MACCHINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO URBANO (CESTINI) DA COLLOCARE NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B89F48B3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 -AGGIORNAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B8A1C39267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>356.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASCHI PER N°4 AGENTI MOTOCICLISTI CIG. B89CAAB554</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1224.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DI VITTIME DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO 'LA PIAZZETTA' - ESERCIZIO 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1254</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORDOLI LIGNEI E TAVOLE PER ARREDI VARI DEL VERDE PUBBLICO- CIG B89F470D76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2141.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORDOLI LIGNEI E TAVOLE PER ARREDI VARI DEL VERDE PUBBLICO- CIG B89F470D76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE NR. 994/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL REGISTRO D’EMERGENZA E STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE. CIG: B8A9FD9139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>813.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER RINNOVO ABBONAMENTI DELLE RIVISTE SERVIZI DI BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - CIG B8A7E8D6FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2190.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2713</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO AUTO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CIG.B80425F95F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3184.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CARTOLINE AVVISO DI VOTO AI CITTADINI AIRE. CIG: B8AE7C6C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4436.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO A.S. 2025/2026"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5883.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI “UN PEZZETTO DI BUIO” E “PAROLE E SASSI”. CIG  B8AA3248E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA DI PROSA 2025/2026 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 299/2025 DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'EVENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "STIVALACCIO TEATRO" (CIG B8416D2102)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA LUGLIO 2025_GIUGNO 2026. CIG.B877E1E556</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88067.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CARTOLINE AVVISO DI VOTO AI CITTADINI AIRE. CIG: B8AE7C6C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL REGISTRO D’EMERGENZA E STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE. CIG: B8A9FD9139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER RINNOVO ABBONAMENTI DELLE RIVISTE SERVIZI DI BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - CIG B8A7E8D6FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER RINNOVO ABBONAMENTI DELLE RIVISTE SERVIZI DI BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI - CIG B8A7E8D6FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE NR. 994/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP E45E24000250004 – CIG B760758F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CONSIP - GAS NATURALE 16 - VENETO. CIG: B08F79F9B1 - CIG DERIVATO: B58FBCFFC6. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 PROROGABILE PER IL BIENNIO 2027-2028. INTEGRAZIONE. CIG: B55168FADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>761.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDO IN METALLO PER AREA PUBBLICA - CIG B8B01E0644;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B8A7FEC8A4; B8A8166096; B8A82771DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1957.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERSONALE COMUNALE. CIG: B8AD6C109A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI FINANZIAMENTO “WORK IN SPORT 2025” - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROGETTUALE PER ISTANZA DI CONTRIBUTO PER “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA PALESTRA DI VIA MOLINO 19”– CIG B8A96BCBF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7212.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DELLA SEGNALETICA SU “SOTTOPASSO AUTOSTRADALE IN LOCALITA’ SAN VITO DI VIGONZA”.  CIG. B88FEE5C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11419.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDO IN METALLO PER AREA PUBBLICA - CIG B8B01E0644;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B8A7FEC8A4; B8A8166096; B8A82771DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B8A7FEC8A4; B8A8166096; B8A82771DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B8A7FEC8A4; B8A8166096; B8A82771DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B8A7FEC8A4; B8A8166096; B8A82771DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B8A7FEC8A4; B8A8166096; B8A82771DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOLENNITÀ CIVILE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG B8A7FEC8A4; B8A8166096; B8A82771DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER MOBILITÀ DELLA SIG.RA LAURA FUSETTI, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "HALLOWEEN IN BIBLIOTECA" - B8BD876B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA DI PROSA 2025/2026 (CIG B8416D2102) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA SOGGETTO AFFIDATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>426</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE LA SFERA DANZA ASD PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE PERFORMANCE DI DANZA ARTISTICA ALL’INTERNO DEL CARTELLONE DELLA XXII° EDIZIONE DEL “PADOVA FESTIVAL INTERNAZIONALE LA SFERA DANZA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. CIG: B8B775974A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2303.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE, SISTEMAZIONE PASSWEB (CIG B8BCCB8A9A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "CONTRASTO AL BULLISMO,  CYBERBULLISMO  E  VIOLENZA DI GENERE"  ALLA FONDAZIONE LIBRA ETS - C.F. 92307120284 - CIG B8B77C0C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 37475/2023. CIG. B8B982F026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 32098_25 - PERIODO NOVEMBRE 2025/GIUGNO 2026. CIG. B8B51EF746</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. CIG: B8B775974A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "HALLOWEEN IN BIBLIOTECA" - B8BD876B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "HALLOWEEN IN BIBLIOTECA" - B8BD876B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "HALLOWEEN IN BIBLIOTECA" - B8BD876B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO SPOT RADIOFONICI E TELEVISIVI NELL’AMBITO DEL NATALE 2025. CIG B8B5BC22B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 1095 DEL 14/10/2025 - ERRORE MATERIALE -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO PROGETTO "ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE". AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG. B8B9A3AFB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PER UFFICI E ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI: MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE. INTERVENTI DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE ED EDUCATORI CON SPECIALISTI SUL TEMA DEL PERCORSO DI CRESCITA DEL BAMBINO. CIG B8C6962321 E B8C6AF2D35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO COMUNE DI BELENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'APS SBANDIU PROJECT (C.F. 92252680282) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO DI LABORATORIO TEATRALE A.S. 2025/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI, DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2026 E 2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 8 DEL 07.01.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4957.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE A NUOTO VIGONZA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE C/319 IN LOCALITÀ VIGONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO CINQUE PER MILLE ATTRIBUITO NELL'ANNO 2025 E RIFERITO ALL'ANNO FINANZIARIO 2024 E ANNI DI IMPOSTA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE POSIZIONATO NEI PRESSI DI VIA VENEZIA 3C. CIG: B8CBA67F21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>769.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI PER CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2025 E SEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI PER IL BIENNIO 2026-2027 CIG:B8CDDF023A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3045.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI DUE FRAZIONAMENTI CATASTALI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI MAPPALI SOGGETTI A CESSIONE GRATUITA, GIUSTA SENTENZA T.A.R. 2171 DEL 16/9/2024. CIG: B8C41F6AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3586.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE API CON PDND PER PERMETTERE AL COMUNE DI POTER CONFERIRE I DATI GEOREFERENZIATI RELATIVI AI NUMERI CIVICI DI PROPRIA PERTINENZA MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) – PNRR INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51J25001130006 CIG B8C1A1630A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO ASILO NIDO DI PERAGA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - CUP E41B25000380004  – CIG B8CBA81499.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230180.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE A NUOTO VIGONZA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE A NUOTO VIGONZA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL PATROCINIO ONEROSO DI ETRA SPA PER LA MANIFESTAZIONE "FIERA DELL'AGRICOLTURA DI VIGONZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO SPECIALE ERP EX ART. 45 L.R. 39/2017 DESTINATO A CITTADINI ULTRASESSANTENNI, ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE. CIG B8CBDEC6AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO "ADOZIONI A DISTANZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE AGRONOMICA DEI FABBRICATI AGRICOLI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO. CIG: B8D0D66CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CASSA ECONOMATO ESERCIZI 2025-2026: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, LIBRI ETC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2138</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN VADEMECUM PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI. CIG: B8C44C6D19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO A PERAROLO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI PERAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI– ACCERTAMENTO IN ENTRATA FONDI STATALI PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA” DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 198 – DECORRENZA 01.05.2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.04.2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI N. 1 DIFFERENZIALE STIPENDIALE, RELATIVO ALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, AL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 322.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CARTE TACHIGRAFE DI CONTROLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DEVIATRICE DELLA CENTRALE TERMICA DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA A. VOLTA. CIG: B8D30550B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA PULSANTIERA DI COMANDO DEL CANCELLO CARRAIO DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA A. VOLTA. CIG: B8D4952FAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELLE MAGGIORI SOMME INTROITATE PER IL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE L.R. 7 MAGGIO 2002 N° 9 -BANDO 2022 -D.G.R.N° 1035 DEL 16/08/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5256.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA INDENNITA’ DI FUNZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2025 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1147/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DEL CIMITERO DI VIGONZA. CIG: B89069FCDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 BRENTANA - VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230 – AFFIDAMENTO SPOSTAMENTO RETI TELEFONICHE (CUP E41B23000210007 - CIG B8DB688F59 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2797.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 3517/2020. CIG. B8DB7D73D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 116, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG: B8DD167C15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5481.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SFALCIO CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE.   AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. CIG. B10F1AE2AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELL SALA "GIORGIO PERLASCA" ALL' ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO AUTO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CIG.B8DF295D8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU SINISTRO N. 826.23.00509 PER DANNI DA GRANDINE EVENTO LUGLIO 2023 MEZZO FIAT DOBLO’ FX970DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2025. CIG B53C4ECA70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN SERRAMENTO TAGLIAFUOCO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO. CIG: B8D2CEAEA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>983</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI SICUREZZA DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA A. VOLTA. CIG: B8DE8C43C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1622.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 2020/2025 FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE UFFICI URBANISTICA-SIT: IMPEGNO DI SPESA PER COPIE A COLORI ECCEDENTI - CIG DERIVATO Z532D5F0CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1763.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO VIDEO PROMOZIONALE NELL’AMBITO DEL NATALE 2025. CIG B8E96AA52F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE NATALE 2025 IN PIAZZA ZANELLA. CIG  B8E9ADDC4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE CACCO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONSORTILI E CANONI DI CONCESSIONI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103624.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELL SALA "GIORGIO PERLASCA" ALL' ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RIMBORSO NOTE DI ACCREDITO ENEL ENERGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CHIUSINI, CADITOIE E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - CIG B8EE021536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CHIUSINI, CADITOIE E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - CIG B8EE021536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER PARTECIPARE AL CONCORSO “LA PIU’ BELLA VETRINA DI NATALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO GRATUITO DI LETTURE ANIMATE PER BAMBINI DA 3 A 10 ANNI A CURA DEL GRUPPO INFORMALE BIBLIDI BOBIDI BOOKS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO SANZIONE ALLOGGI E.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 316.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TAVOLI PER FINALITA’ ISTITUZIONALI. CIG B8ED154E6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLA PORTA METALLICA PER ARMADIO DEL CONTATORE ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B8F07DE03E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>914.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI TRE CONTABILIZZATORI PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI DI CONSUMO DEGLI ALLOGGI DEL BORGO RURALE DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B8EE64FEB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2543.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DEGLI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE E AREE VERDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2933.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI – CIG B8ED78171C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DI UN QUADRO ELETTRICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI XX SETTEMBRE. CIG: B8EE787032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7036.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI DANNEGGIATI DALLA GRANDINE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – CUP E47H24001600004 – CIG B8ED9742E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE DELLE STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CULTURA E BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 74500 ASSUNTO CON DET. 756/2024 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 74500 ASSUNTO CON DET. 756/2024 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE DELLE STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CULTURA E BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2025/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER “GIOCO DANZA” CIG  B883C0E322.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE VIGORUN VIGONZA ASD PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “QUATTRO PASSI DRIO IL TERGOLA” – MARCIA PODISTICA NON COMPETITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2026 - B8FE23F680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER SQUADRA ESTERNA - CIG B8F0910CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI AREA PIAZZA ZANELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3965</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI ADIBITI SCUOLE ANNI 2025/20275 – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 – CIG B8FF59E2CD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ULTERIORI CONTRIBUTI PER “PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO” PER NUCLEI FAMILIARI - DECRETO N. 196 DEL 28/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21240.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER SQUADRA ESTERNA - CIG B8F0910CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2026 - B8FE23F680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTE DI FERRAMENTA (VEGO SCOCCO IGINO E SARETTA SAS) PER FORNITURE VARIE SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PSICO-ATTITUDINALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 – CIG B90639B6B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ELETTORALE-LEVA-GIUDICI POPOLARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17493.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA E ASSEGNAZIONE SEGRETARIO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’EX AGENZIA DEI SEGRETARI PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72028</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - AUTORIZZAZIONE PROROGA CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL' ASSOCIAZIONE TEATROTERGOLA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO  PERIODO DAL 1° LUGLIO  AL 30 SETTEMBRE  -  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI LETTURE ANIMATE IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA NAZIONALE NATI PER LEGGERE - CIG B8FE39D754</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>266.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BUSTE INTESTATE - CIG B90614E0A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>322.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA A FAVORE DI HERA COMM SPA SPOGLIATOI VIA KOLBE PIONCA  - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA– CIG B90B5EC4AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>909.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE FONDO DI DISABILITÀ PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA – CUP E41B25002080004 – CIG B9084261A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO DI VIGONZA ALL' ASSOCIAZIONE TEATROTERGOLA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE TARIFFARIA NEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ESERCITI DA BUSITALIA VENETO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – SCUOLA PRIMARIA BUSA – STRALCI 1 E 2 – NOMINA GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART.45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2026 - CIG B910A3743C - DITTA CHECCHIN CENTER DI CHECCHIN GIANLUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - CIG B910ADDD36 - VEGO SCOCCO IGINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2026 - B910B78D1F - DITTA SARETTA SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA  C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2026 - CIG B910A3743C - DITTA CHECCHIN CENTER DI CHECCHIN GIANLUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - CIG B910ADDD36 - VEGO SCOCCO IGINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2026 - B910B78D1F - DITTA SARETTA SAS DI SARETTA LORENA E PAOLA  C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO LIBRO 1 LIBRO 1 EURO 2025. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5372</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA LINEA DI ADDUZIONE DEL GAS DELL’IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA STAZIONE COMANDO DEL CORPO DEI CARABINIERI DI PIONCA. CIG:  B91992CD06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7759.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234018</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE PERIODO 1 OTTOBRE -31 OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VIGONZA ED IL GRUPPO "GHERON  SRL" PER LA GESTIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A RECEPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL PRIVATO NELL' ACCORDO PUBBLICO PRIVATO A SENSI ART. 6 L.R.11/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PORTE PALESTRA VIA PAOLO VI - CIG B91D718684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7917.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ASSERVITI ALLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2028. AFFIDAMENTO. CIG. N. B8F3768B3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33401.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ASSERVITI ALLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2028. AFFIDAMENTO. CIG. N. B8F3768B3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE SINDACATO PENSIONATI CGIL DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CAMPIONI SI DIVENTA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI FONICO E TECNICO LUCI PER EVENTO 28 NOVEMBRE 2025. CIG B921244B09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'  LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. IMPEGNO DI SPESA.- CIG B916F3E30F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPIONI SI DIVENTA. AFFIDAMENTO INCARICO PER EVENTO 28 NOVEMBRE 2025. CIG  B920D7318B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE SINDACATO PENSIONATI CGIL DI VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ART BUILDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – MAGAZZINO COMUNALE – NOMINA GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART.45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: LIQUIDAZIONE 4° E 5° ACCONTO SPESE PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP E41B21017320007 / CIG A0269F3377).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – UFFICI DEMOGRAFICI 1° E 2° STRALCIO – NOMINA GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART.45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – CENTRO DIURNO 1° E 2° STRALCIO – NOMINA GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART.45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI FINANZIAMENTO “WORK IN SPORT 2025” – INTEGRAZIONE  INCARICO DI PROGETTAZIONE, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROGETTUALE PER ISTANZA DI CONTRIBUTO PER “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA PALESTRA DI VIA MOLINO 19”– CIG B8A96BCBF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO FORMA N. 50/2025 DEL 3/9/2025 EMESSA DAL C.T.U. INCARICATO DAL TRIBUNALE DI PADOVA  NELL’AMBITO DELLA CAUSA CIVILE R.G. 3442/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>758.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DEL MUNICIPIO . CIG: B9263F00E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DI STATO CON SENTENZA N. 818 PUBBLICATA IL 7/2/2022. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: B92ED60B9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2309.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO LIQUIDATA NEL PROCEDIMENTO TAR VENETO, DEFINITO CON SENTENZA N. 2171 PUBBLICATA IL 16/9/2024. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: B92F1376D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11722.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE SALDO GESTIONE SERVIZI SOCIALI 2025 - FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNN ICON DISABILITA' 2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA AVANZO ULSS6 GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA GIORGIO PERLASCA ALL'ASSOCIAZIONE FEMO BEN APS ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – EDIFICI COMUNALI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALLA CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI (TONER E CARTUCCE) PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - CIG B9359F459C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DELL’ENTE - ESERCIZI 2025 E 2026 (CIG B93587056C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B934BD1B1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7124.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MOBILIARE CON RILEVAZIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E RICLASSIFICAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI DA D.LGS. N. 118/20211 AD ACCRUAL - CIG B907995968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA GIORGIO PERLASCA ALL'ASSOCIAZIONE FEMO BEN APS ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA CONSILIARE ALLA CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE VIGONZA STORIA DI ECCELLENZA – CIG  B9382ED568</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RIFERITA ALL’ANNO 2025 E DEI RELATIVI ONERI DEL DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO E DEL DIRIGENTE TECNICO AD INTERIM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30097</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RIFERITA ALL’ANNO 2025 E DEI RELATIVI ONERI DEL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI COMUNALI – CIG B93931173D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE -  CIG B925E61A91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE -  CIG B925F2E3BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO GADGET PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE VIGONZA STORIA DI ECCELLENZA – CIG  B938F51F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>524.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONI SI DIVENTA. SERATA CON GILBERTO SIMONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’OSPITE ALL’ASD VIGONZA BARBARIGA. CIG B938DD7716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA CIG B90633E9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1816.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP E45F000830005): LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO EX ART. 20 DEL D.P.R. 327/2001 E DELLE SPESE DI EMISSIONE DECRETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DA GRANDINE – NOMINA GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 305, PER IL PERIODO DAL 01.12.2025 AL 30.06.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON: RETTIFICA NOMINA GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA. CIG: B93EBDEF18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG B93C6A5786.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI – CUP E43J23000660004 - CIG B930E234CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16100.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” - SCUOLA PRIMARIA DI BUSA “ANNA FRANK” - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI – CUP E42B23000740004 - CIG B92D0564E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21377.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” - EDIFICI COMUNALI PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI – CUP E42H23005000004 - CIG B8F796D662</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24930.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTATTO PER CONCESSIONE QUINQUENNALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE APP TARG@FAST POLIZIA LOCALE CIG B9416E72A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE POSIZIONATO IN VIA CAPITELLO A SEGUITO DI URTO DA TERZI. CIG: B94144024C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1202.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE IN LARICE PER L'ARREDO URBANO - CIG B93FC7A3F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1775.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE RINNOVO LICENZE AUTOCAD SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO CIG B94158E5EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PRELIMINARE DI FATTIBILITA’ DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO “PIAZZA DI PERAGA”. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: B9426CBFA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE URBANISTICA. VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – SCUOLA PRIMARIA CODIVERNO – NOMINA GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART.45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – MUNICIPIO 1° E 2° STRALCIO – NOMINA GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART.45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ANA - GRUPPO ALPINI DI VIGONZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ZANELLA L’8 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI COMUNALI PERIODO 01.01.2026-31.12.2029 - CIG B94F33D653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2984</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG.  B8E032F0C7_ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2025” – MAGGIORI LAVORI - CIG. N. B10FB5ADEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10952.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER LE PREMIAZIONI NELL’AMBITO DELL’EVENTO “VIGONZA STORIE DI ECCELLENZA”. DETERMINAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DOTT.SSA STEFANIA MANCINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 – RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI NONNO VIGILE E PUBBLICA UTILITÀ PRESTATO NELLA PRIMA QUINDICINA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO (CUP E47H23001290006 - CIG B31FAF2AB3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PRATI - CENTRO ANFFAS – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. INCARICO PER SVOLGIMENTO FLASHMOB DANZA. CIG  B9534952B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2025. CONCERTO SUMMERTIME YOUNG. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FONICO E TECNICO LUCI. CIG B953B1A403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRÌ PER LA COPERTINATURA DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - B94D962029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM  – 5 HOST (CIG B953509270)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE SERVIZIO PEGASO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B950E38A28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1992</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TELEVISIVO PER EVENTI RICREATIVI NELL’AMBITO DEL NATALE 2025. CIG  B94FE8231B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCHI. ANNO 2026 CIG: B94DD56349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO NOTIFICATO CON PROT. 39862 DEL 20.11.2025 – CIG B9570AFBA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9422.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE STRADALI PER “ATTUAZIONE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER IL NATALE 2025”, AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 17, C. 5, E ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG:   B94FD3C614</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI PROT_38914 - CIG. B93562D79D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA "FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30314.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCHI. ANNO 2026 CIG: B94DD56349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – UFFICI EDILIZIA URBANISTICA E POLIZIA LOCALE 1° E 2° STRALCIO – INTEGRAZIONE GRUPPI DI LAVORO ART.45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546): AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA BOTTAZZO &amp; CINETTO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - CIG B93A80FA00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1243.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER TRASFERIMENTO FONDI DALLO STATO INERENTE ALLE SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2024 PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE, PER LE FINALITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 759 E 764 DELLA LEGGE N. 207 DEL 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. CUP. E47H25001970004 NOMINA GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2026 E LIQUIDAZIONE ANNO 2025, PER ATTIVITA’ RELATIVA ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DALLA GRANDINE – CUP E47H24001600004 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO AUTO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO - CIG: B95CE64FF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA VEGO SCOCCO IGINO PER FORNITURA DI FERRAMENTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' COMUNALE - CIG B961CA6491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1423.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SALE SCIOGLI GHIACCIO - CIG B9577B35BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1934.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI SECONDO LE RICHIESTE PERVENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE AFFRANCATRICE PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTE. CIG B9534F411C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2111.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO (DPI) PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA. CIG  B958FE19E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3168.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FV928BY IN CARICO AL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI. CIG: B959238833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3631.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DI PROT. 35043/25 - CIG. B95B2EA359</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO NUOVI NATI NELL'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDATA CON CONVENZIONE CONSIP  - ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 5 - VENETO – CIG: B2B780EAEA - CIG DERIVATO: B6047A3135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR VENETO FESR 2021-2027 - AZIONE 2.8.1. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLABILI - SISUS DELL’AREA URBANA DI PADOVA. LAVORI DI REALIZZAZIONE “PISTA CICLABILE PERAGA - STAZIONE TRAM” (CUP E41B23001790006) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>699965</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO (DPI) PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGONZA. CIG  B958FE19E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SALE SCIOGLI GHIACCIO - CIG B9577B35BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' COMUNALE - CIG B961CA6491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 46 BRENTANA - VIA TREVISAN, RACCORDO DAL KM 4+032 AL KM 4+230: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO (CUP E41B23000210007 - CIG B75FC0EE4A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI RUDERI ANNESSI ALL’EX CA-SA PAVANELLO: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO (CUP E45F24000590004 - CIG B7A9C7B994).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE SEDI DEL COMUNE DI VIGONZA. CIG: B967F5EBAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER CONCERTO DELL'EPIFANIA 2026 - CIG B9666DE3DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA RACCOLTA FONDI PER ESTRAZIONE A PREMI FESTA DEI NONNI 2025 ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SOGNI" DI GIAVERA DEL MONTELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>811</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. TRINITA' DI CODIVERNO PER LA MANIFESTAZIONE: "PRESEPE VIVENTE DI CODIVERNO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DA FERRAMENTA MANUTENZIONE CIMITERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO SU  MISURA MATERIALE FERROSO - CIG B94568D8DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1328.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PIATTAFORMA AUTOCARRATA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO MANUTENZIONI TARGATA CG211GK. CIG: B95D77E2C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1563.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE "PEGASO". CIG B95B029D8D E CIG B95AF4623D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. INCARICO PER SVOLGIMENTO CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA BASSANESE. CIG  B962D742B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO N.1580/2025 R.G. NOTIFICATO CON PROT. 26072 DEL 29.07.2025 – CIG B84F2C857C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3262.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO  SOSTITUZIONE IMPIANTO REFRIGERANTE UFFICI DEMOGRAFICI – EDILIZIA -  URBANISTICA – POLIZIA LOCALE. CIG: B968D4CA6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13472.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA DEGLI IMPORTI VERSATI PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 31 CO.5 SECONDO E QUARTO PERIODO, ARTICOLO 34-TER E DELL'ARTICOLO 36-BIS, COMMI 5 E 5 BIS DEL D.P.R. 380/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16175.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – MUNICIPIO 1° E 2° STRALCIO- AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - CUP E42H23005010004 - CIG 9574C6BA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23780.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” - SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO “DON BOSCO” AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI – CUP E42B24000680004 - CIG B95BF6F831</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO SU  MISURA MATERIALE FERROSO - CIG B94568D8DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNI 2026 E 2027: AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI, DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.4, C.1, INV. 3.3 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BONAVENTURA DA PERAGA” – CUP E42G20000050001 – AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO DI INTERVENTO RIENTRANTE NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR M.4, C.1, INV. 1.2 NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA” – CUP E45E22000040006 – AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR M.4, C.1, INV. 1.2 NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIONCA” – CUP E45E21001590006 – AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI COMUNALI – CIG B93931173D . RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ALTA PADOVANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASD VIGONZA-BARBARIGA PER INIZIATIVA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. INCARICO PER PRESENTAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA BASSANESE. CIG  B9757A01DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PER SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO PERSONALE - CIG B97919126E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 SEDIE PER UFFICIO DA ASSEGNARE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. CIG: B973071BFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2952.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO: APPROVAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RESTITUZIONE QUOTA SOSTENUTA AD INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DI PROT. 40160/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE IN EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ART.175 COMMA 5 QUARTER LETTERA A, TUEL 267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI SICUREZZA DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA A. VOLTA. INTEGRAZIONE. CIG: B8DE8C43C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>658.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA LINEA DI ADDUZIONE DEL GAS DELL’IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA STAZIONE COMANDO DEL CORPO DEI CARABINIERI DI PIONCA. INTEGRAZIONE. CIG: B91992CD06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA QUOTA ALBERGHIERA  STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 2299/25 - CIG. B97FF46AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI DM 239/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: B97A9F317E, B97ABE6D44, B97ABD2CC3, B97BC7683B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12669.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI/AZIENDE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – UFFICIO POSTALE - CUP E42H24000670004 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – CASERMA CARABINIERI – STRALCIO 1 CUP E42D23000130004 E STRALCIO 2 CUP E42H24000660004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34887.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – EX CASA DEL FASCIO – STRALCIO 1 CUP E42H23005050004 E STRALCIO 2 CUP E4H24000790004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69921.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – DIREZIONE DIDATTICA – STRALCIO 1 CUP E42B23000750004 E STRALCIO 2 CUP E42H24000720004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72541.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – UFFICI DEMOGRAFICI – 1° STRALCIO - CUP E42H23005030004 E 2° STRALCIO - CUP E42H24000640004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98880.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – CENTRO DIURNO – STRALCIO 1 CUP E42B23000760004 E STRALCIO 2 CUP E42B24000690004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107042.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – UFFICI TECNICI EDILIZIA, URBANISTICA E POLIZIA LOCALE – STRALCIO 1 CUP E42H23005040004 E STRALCIO 2 CUP E42H24000610004 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148955.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI DM 239/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: B97A9F317E, B97ABE6D44, B97ABD2CC3, B97BC7683B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI DM 239/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: B97A9F317E, B97ABE6D44, B97ABD2CC3, B97BC7683B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI DM 239/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: B97A9F317E, B97ABE6D44, B97ABD2CC3, B97BC7683B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI DM 239/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: B97A9F317E, B97ABE6D44, B97ABD2CC3, B97BC7683B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 8 DEL 07.01.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-615</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2025. CIG B53C4ECA70. REDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MIUR PER PASTI INSEGNANTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2025 PER GLI ASSEGNATARI CHE HANNO ULTIMATO GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) (CIG Z21319E293). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRONEA CANCELLAZIONE RESIDUO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - CIG B987D65EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO SOGGETTI MOBILITA' DIVERSAMENTE ABILI  - CIG B9868EA850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AD ISOLAMENTO FUNZIONALE ALLA MANUTENZIONE DEL SERVER E DELL’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VENICE AMBITEC SCARL PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO ENDOTERAPICO CONTRO LA  PROCESSIONARIA DELLE  CONIFERE. CIG: B982BDA462</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2470.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DEL CIRCUITO PRIMARIO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERAGA. CIG: B96D0DA9E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FONTANA DEL MILLENNIO – CIG B96259FC1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI DATI SUI PORTALI MINISTERIALI – CIG B989746A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AD ISOLAMENTO FUNZIONALE ALLA MANUTENZIONE DEL SERVER E DELL’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - CIG B987D65EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FONTANA DEL MILLENNIO – CIG B96259FC1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2025 - PERIODO 01.10.2025-11.12.2025 - E RESTITUZIONE FONDO CASSA A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO – FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AUTORIZZAZIONE PROROGA - CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - “LPU: UN NUOVO INIZIO. TERZO SPORTELLO PER L’INCLUSIONE” A VALERE SUL TERZO SPORTELLO DELLA D.G.R. VENETO N. 751/2024 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA – CUP D31D25000060008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REVISIONE E DI MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO AMBIENTE TARGATO AS653BJ. CIG: B98B407497</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2896.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "RETE SICURA" A.S. 2025/2026 AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA QUOTA ALBERGHIERA STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 44805/24 - CIG. B97FEB20C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCOLASTICO "RETE SICURA" A.S. 2025/2026 AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD: RETTIFICA NOMINA GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DELL’AUTOMEZZO TARGATO FV928BY IN CARICO AL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI.  INTEGRAZIONE. CIG: B959238833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL DISSUASORE AUTOMATIZZATO DI PIAZZA E. ZANELLA. CIG: B999F08305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1413.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA INDENNITA’ DI FUNZIONE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3968.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN KIT RILIEVO TRAFFICO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. CUP: E49I24000620006. CIG: B994D7D86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO IBRIDO LEGGERO SUZUKI S-CROSS PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. CUP: E49I24000620006. CIG: B994BC2AD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA PER LA PIATTAFORMA SICRAWEB CIG B9948A5923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56624.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – MUNICIPIO – STRALCIO 1 CUP E42H23005010004 E STRALCIO 2 CUP E42H24000630004- DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171067.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – EDIFICI COMUNALI PARCO CASTELLO DEI DA PERAGA– STRALCIO 1 CUP E42H23005000004 E STRALCIO 2 CUP E42H24000650004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>257379.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CREDITO DA SALDO EROGAZIONE BUONI SPESA - D.L. 73/2021 EMERGENZA COVID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'APS PROSPETTIVE VIGONTINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31): AUTORIZZAZIONE PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA SIAE DEI DIRITTI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE TARGATO YA152AX. CIG: B99D9322A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>947.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) (CIG Z21319E293). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2277.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DI ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER LO SGAMBAMENTO CANI IN FRAZIONE DI BUSA. AFFIDAMENTO LAVORI – CIG. B99F24C988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – MAGAZZINO COMUNALE – CUP E43J23000660004 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>233899.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CUP E47H25001970004 – CIG B9863F511C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CUP E47H25001970004 – CIG B9863F511C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER LO SGAMBAMENTO CANI IN FRAZIONE DI BUSA. AFFIDAMENTO LAVORI – CIG. B99F24C988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, DA DESTINARE AL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO AL RUP, PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI RESTAURO DELLA BARCHESSA PRESSO IL CASTELLO E LA CORTE DEI DA PERAGA” – CUP E42I20000000004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E44H23000060006 – CIG B2D1351D31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIGONZA. AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNUALITÀ DAL 01.01.2026. AL 31.12.2029 MEDIANTE RIPETIZIONE DELL’APPALTO. CIG. 93980750D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3' PERIODO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLE CONCESSIONI DEGLI SPAZI COMUNALI AD UTILIZZO CONTINUATIVO E NON ESCLUSIVO FINO AL 28.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE ALL' ASSOCIAZIONE VIGONZA BARBARIGA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PER IMPORTO VERSATO, A SEGUITO DI MANCATO UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – SCUOLA PRIMARIA DI CODIVERNO “DON BOSCO”– CUP E42B24000680004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A TRE GIORNATE DI STUDIO FORMATIVE, DA PARTE DEL PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA- ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L’IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ANNO 2026 - C.I.G.B99E603633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG: Z8E3CEA8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO ANNO 2026 CIG - B982656729 CIG - B98293233B CIG - B982B0EC07 CIG - B982B5EE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE CIG B9A778F221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6651.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROT. 31270/2025 - CIG. B9A1EAC81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLESTIMENTO DI UN VEICOLO IBRIDO LEGGERO SUZUKI S-CROSS PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. CUP: E49I24000620006. CIG: B99F6E4401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12139</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO DANNI EVENTI METEOROLOGICI LUGLIO 2023” – SCUOLA PRIMARIA DI BUSA “ANNA FRANK”– STRALCIO 1 CUP E42B23000740004 E STRALCIO 2 CUP E42B24000670004  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258622.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO ANNO 2026 CIG - B982656729 CIG - B98293233B CIG - B982B0EC07 CIG - B982B5EE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO ANNO 2026 CIG - B982656729 CIG - B98293233B CIG - B982B0EC07 CIG - B982B5EE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO ANNO 2026 CIG - B982656729 CIG - B98293233B CIG - B982B0EC07 CIG - B982B5EE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO ANNO 2026 CIG - B982656729 CIG - B98293233B CIG - B982B0EC07 CIG - B982B5EE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE ALL' ASSOCIAZIONE VIGONZA BARBARIGA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PER IMPORTO VERSATO, A SEGUITO DI MANCATO UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 5107980 DEL 13 SETTEMBRE 2019 DELLA CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. DENOMINATA “TELEFONIA FISSA” TF5 – ID 1601. CIG: ZDF29B90FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PUBBLICAZIONE DETERMINA 1456/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE PAGATA DALL'ASD PIONCA PER L'AREA AD USO SPORTIVO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG:  B9A24E3909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1919.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCANTE A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI “JACK IL RAGAZZO CHE SORVOLO’ L’OCEANO”. CIG  B9AD9E9BA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG:  B9A24E3909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4897.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2026. CIG B9AFE111F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE 1070/2023. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CULTO ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15515.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI DI RETE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - PROGETTO BIBLIONET 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI ROVOLON (PD) PER DIRITTI DI NOTIFICA  ORDINANZA N.101 DEL 10/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE ANFFAS PADOVA APS A SOSTEGNO DELLE PROGETTUALITA’ IN FAVORE DEI FREQUENTATORI IL CENTRO DIURNO DI VIGONZA VIA PRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3" LOTTO 6 "GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI" (CIG QUADRO B1457D3391- CIG DERIVATO B9B62B6FE6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2355.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI AD ATTIVITÀ SPORTIVE ATTRAVERSO FASCE ISEE DEFINITE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI ROVOLON (PD) PER DIRITTI DI NOTIFICA  ORDINANZA N.101 DEL 10/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP E47H23001290006 - CIG B31FAF2AB3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ PRESSO LA PROVINCIA DI PADOVA DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA PAGHE N. 140 (EX ART. 30 D.LGS. 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE DI VIA BELLUNO 5. CIG: B9B2D48877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>943.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SCANNER PER DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI DI ARCHVIO ANNO 2026 (CIG ZC433608D5 E Z80336720B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4904.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2026 PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FAVORE DI FASTWEB SPA A SEGUITO PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 5107980 CONVENZIONE CONSIP SPA - CIG: ZDF29B90FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 AGGIO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B453F0E5B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO – FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189912.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MODERAZIONE TRAFFICO ATTUATIVI DEL BICIPLAN E PUT (VIA PARADISI, ZTL, QUARTIERI) – AFFIDAMENTO PER INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROGETTUALE ED EVENTUALE DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ESECUTIVA – CUP E41B25002180004 - CIG B9B9D2BD69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA” DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 40 – DECORRENZA 01.11.2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.10.2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA NOMINA GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA PER UFFICI SUAP-EDILIZIA PRIVATA (CIG QUADRO B1457D5537 - CIG DERIVATO B9C4A28E8C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1663.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO PER  MAGGIORI SPESE INSEGNATI DI SOSTEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DELL’INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI INCARICHI E.Q. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI PIANIGA E TOMBOLO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE RISPETTIVE GRADUATORIE CONCORSUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE POSIZIONATO IN VIA TAGLIAMENTO A SEGUITO DI URTO DA TERZI. CIG: B99E3A0DFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2688.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI CON PAGAMENTO A MEZZO CASSA SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2026 E 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO ESERCIZI 2026 E 2027: IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE CELLULARE  PANASONIC DB 1,8 (INVENTARIATO N. 8248)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR “IL NUOVO PNA – NOVITÀ 2026 - PRESENTAZIONE RAGIONATA DELLE IMPLEMENTAZIONI ALLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI DEL PIAO” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUI ECONOMICI CENTRI RICREATIVI INVERNALI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1468</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – VIA ZANON. CUP E47H23001290006. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1887.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DELL’INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI INCARICHI E.Q. AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERNO” - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ESODO PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CIG: B9C7F9445A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5599.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RESTAURO DELLA BARCHESSA PRESSO IL CASTELLO E LA CORTE DEI DA PERAGA” (CUP E42I20000000004) - ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PROT. N. 48459/2024 TRA IL COMUNE DI VIGONZA E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RESTAURO DI VILLA BETTANINI” (CUP E49D23000640001) - ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PROT. N. 48457/2024 TRA IL COMUNE DI VIGONZA E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1835000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE CELLULARE  PANASONIC DB 1,8 (INVENTARIATO N. 8248)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE ALL'ASSOCIAZIONE VIGORUN VIGONZA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA A FAVORE DI HERA COMM SPA SPOGLIATOI VIA KOLBE PIONCA  - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – AREA TECNICA DAL 01/01/2026 AL 30/06/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO URBANO (PANCHINE) DA COLLOCARE NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B9CC56F9DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2781.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA GIOCO AREA VERDE VIA MEGGIORIN - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. B9CC7C24E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA PER GESTIONE E CONTROLLO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLE BARCHESSE ALL'ASSOCIAZIONE VIGORUN VIGONZA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO BUSA DI VIGONZA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP E44J24000180006) - CIG B762865571.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA ANNALISA D’ALTOE’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RA LISA BINOTTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI PADOVA PROMOSSO DAL SIG. BURBANTE GIUSEPPE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELLA VERTENZA ISCRITTA AL N. R.G. 8550/2017. CIG  B9D33FA2F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PRESSO L’UFFICIO RISORSE UMANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2713</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “3L-LESS ENERGY, LESS COST, LESS IMPACT”: IMPEGNO DI SPESA CANONE 2025 PER LA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE (PARZIALE) DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CUP G24H15002010007 CIG 67757440D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ABBONAMENTI 2025: SOTTOSCRIZIONE E IMPEGNI DI SPESA PER LO STATO CIVILE ITALIANO, IL BOLLETTINO, MAGGIOLI SPA PER ENTIONLINE SERVIZIO CIRCOLARI 4 MATERIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ABBONAMENTI 2025: SOTTOSCRIZIONE E IMPEGNI DI SPESA PER LO STATO CIVILE ITALIANO, IL BOLLETTINO, MAGGIOLI SPA PER ENTIONLINE SERVIZIO CIRCOLARI 4 MATERIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA DELLE FAMIGLIE E DELLE REALTA' EDUCATIVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO A.S. 2025/2026"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5883.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO A.S. 2025/2026"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5883.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO A.S. 2025/2026"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5883.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO A.S. 2025/2026"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5883.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "SPORT E TERRITORIO A.S. 2025/2026"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5883.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA N. 77717 E N. 77718 - DETERMINA N. 693 DEL 25/06/2025. IMPEGNI DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 46928/2023. CIG. B1C2B05A5C_CIG. B765374DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 34559/2018 CIG Z8E37D49A0 -  PROT. 40160/2022 CIG Z163A95DDA  -  PROT. 16174/2023 CIG Z163A95DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9697</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DURATA CONTRATTUALE 31.05.2025/31.05.2028 (ALL RISKS 31.05.2025/31.05.2027): AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299365.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DURATA CONTRATTUALE 31.05.2025/31.05.2028 (ALL RISKS 31.05.2025/31.05.2027): AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299365.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DURATA CONTRATTUALE 31.05.2025/31.05.2028 (ALL RISKS 31.05.2025/31.05.2027): AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299365.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DURATA CONTRATTUALE 31.05.2025/31.05.2028 (ALL RISKS 31.05.2025/31.05.2027): AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299365.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DURATA CONTRATTUALE 31.05.2025/31.05.2028 (ALL RISKS 31.05.2025/31.05.2027): AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299365.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO “LPU: UN NUOVO INIZIO. TERZO SPORTELLO PER L’INCLUSIONE”, “LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 2024 - 2025”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO “UNA TANTUM” DENOMINATO “BONUS NUOVI NATI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA PAGHE N. 176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA ATTIVITÀ DI “ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE” PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ERARIO PER I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI RILEVANTI I.V.A. - PERIODO DI IMPOSTA ANNI 2026-2027-2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ECONOMALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176146.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A. IN FASTWEB S.P.A. - CIG B3548147AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA  I GRADO “DON LORENZO MILANI” DI VIGONZA ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA UNION VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATE FORMATIVE DEL 4/2 E 16/2  IN MATERIA DI LEGGE DI BILANCIO 2026 E RENDICONTO 2025 PERSONALE SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOMEZZO ELETTRICO RENAULT ZOE LIFE TARGA FT 238 WK -  IMPEGNI DI SPESA ANNI 2027-2028 - CIG Z5D27AC772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1896</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2026. CIG  B9E3EF657F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGONZA (PD) - CUP E49J22010420004: RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA NETWORK IN MODALITÀ CLOUD SAAS CIG B9A7A016B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25310.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2026-2027 CIG B99E55FEDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168662.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA  I GRADO “DON LORENZO MILANI” DI VIGONZA ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA UNION VIGONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 23 AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI ECOSISTEMICI E PAESAGGISTICI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE – RATIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA POMPA DI CALORE DELL'ALLOGGIO ERP IN VIA TINTORETTO 23/6 - CIG B9EB822403.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio casa-impianti sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>896.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI DISPOSITIVI RILEVA PRESENZE INSTALLATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. CIG: B9C79EEB11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 23 AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI ECOSISTEMICI E PAESAGGISTICI: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DEFINITIVI A SEGUITO DELLA SUA APPROVAZIONE – RATIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO URBANISTICA-SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA "GIORGIO PERLASCA" ALL'ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ALL'ATTIVITA' MOTORIA TERZA_QUARTA ETA' - PROT. 44492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIMESTRALE DEL CARRELLO ELEVATORE NUMERO DI MATRICOLA 5TM2473 PER DURATA DI ANNI TRE PROROGABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO. CIG: B9EBFF58EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IMPIANTISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA "GIORGIO PERLASCA" ALL'ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DI STUDIO ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. - CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI:  APPROVAZIONE VERBALE AVENTE PROT. 1043 DEL 14/01/2026 E AGGIORNAMENTO ESITO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.  - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP E44H23000060006. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1498</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA PROGETTO COMUNITA’ EDUCANTE 2025/2026. CIG B8243E6015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA DI VIGONZA – CUP E44J24000180006: RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1746.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) SPETTANTE PER L’ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE IN ENTRATA DEGLI INTROITI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2026 -AGGIORNAMENTO GENNAIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI SIAE CONNESSI ALLA PROIEZIONE DEL FILM RED LAND - ROSSO ISTRIA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER PROGETTO SCUOLA-BIBLIOTECA DENOMINATO "PICCOLI LETTORI CRESCONO"  - CIG B9E9516814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1749</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPUTAZIONE DI SPESA DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE, SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO, ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER IL MESE DI GENNAIO 2026 AL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA 2026: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2919.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLO STIPENDIO DEL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA AD INTERIM PER IL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18109.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE MENSILI A VALERE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93706</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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