<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE GHIAIA VOLTO AL MANTENIMENTO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA PRESSO LE FOCI DEI RII E DEI CANALI DI SCOLO PRESENTI SULL’ARENILE DI BORGO PARADISO. CIG: BAEE52CF25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3006</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 70,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO INFORMATICA. AVVISO N. 301030029552934388 E 301030029554165531.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DIUN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE (CODICE CIG B741B0BCC6 - CUP E12B24001050004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI VASCA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER INVARIANZA IDRAULICA PER L’ASILO NIDO DI VIA G. ROSSINI. AFFIDAMENTO DIRETTO A ROTOTEC SPA P.IVA: 01476690415. CIG: BAEBB3E52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10432.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO “GESTIONE AFFIDAMENTI IMPIANTI SPORTIVI” ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SANREMO.- ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GUARD RAIL IN UN TRATTO DI VIABILITÀ IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI. AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’APPALTATORE A SEGUITO DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CUP: E15F25001090004  CIG:B8D87F1CE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8861.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 LOTTO 10  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8996773, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.BAC03A4DDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3056.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AL “SALON DU RANDONNEUR 2026” – FIERA SUL TURISMO, IL TEMPO LIBERO E L’OUTDOOR IN PROGRAMMA A LIONE DAL 20 AL 22 MARZO 2026 – RIMBORSO SPESE PERSONALE INCARICATO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO NORMATIVO SULLA MATERIA DI COMMERCIO. SOC. TECHNICAL DESIGN SRL – CIG N. BAA0F66DC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO “PACCHETTO COMPLETO PERSONALE NEWS”  – DITTA PUBLIKA SRL – ANNO 2026 – CIG BAE6F825B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022/2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE ED ATTRIBUZIONE NUOVO STIPENDIO TABELLARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE DI ALBENGA-IMPERIA ALIQUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: DEVOLUZIONE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2026. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPRESA PUBBLICI SERVIZI SRL P.I.:  01170980088  CIG: BAB610BFD1  CUP: E11G26000030004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111305.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA DEL PROSPETTO NORD E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DI PALAZZO MUZIO_ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ARCO COSTRUZIONI SRL _ CIG BAD3919D18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORFETTARIO PER COPERTURA SPESE SPEDIZIONE NOTIFICA  VERBALI ANNI 2024/2025 TRAMITE CONNETTORE ALLA PIATTAFORMA SEND -  SOLUZIONE SERVICE  SNH (SERVICE NOTIFICATION HUB) NOTIFICHE DIGITALI ANTICIPATE DAL GESTORE - MAGGIOLI SPA -  CIG  BAE2BFAB2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AÌ CONTATORI ELETTRICI DEI SITI DEL SISTEMA  DI VIDEOSORVEGLIANZA IN SEGUITO AD ADESIONE CONVENZIONE CONSIP A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA. CIG: B59DA4CA2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 140,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. AVVISO N. 301030027211402026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO IRRIGUO A SERVIZIO DELLE AIUOLE IN VIA SAPONIERA. APPROVAZIONE CONTABILITA’ E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DI IPS SRL P.IVA: 01170980088. CIG: BA952EA2F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2024 AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DIANO MARINA. AVVIO NUOVA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2025 -PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE ANNO 2025 -PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “LA PASSIONE DI MARIA” IN PROGRAMMA IN DATA 22 MARZO 2026 PRESSO IL POLITEAMA DIANESE "TEATRO SANDRO PALMIERI" – HIC ET NUNC TEATRO – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. BAB7B00B73 - BAD25C59E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1723.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE AFFERENTI LA PROTEZIONE  CIVILE - GEOLOGI DOTT.SSA MARTA PIROVANO E DOTT. ALESSANDRO SCARPATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3463.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI DI RIGENERAZIONE URBANA: CICLOVIA TIRRENICA TRATTO DA VIA SANT'ANNA AD INCROCIO VIA VILLEBONE – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E RELATIVE COMPETENZE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA DESTINARE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2456.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA DI CONTATORE ACQUEDOTTO AD USO IRRIGUO DI VIA SAPONIERA INCROCIO VIA DEA DIANA.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIVIERACQUA SPA, C.F.: 01567890080. CIG:  BAD29EF992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1629.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PER ONERI SCIA ANTINCENDIO PER MODIFICA CPI CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. IMPEGNO DI SPESA € 408,00 A FAVORE DI CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTIUALE LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CAVOUR N. 32 INTERNO 11 A FAVORE DI  ENEL ENERGIA SPA  VIA L. BOCCHERINI, 15 00198 ROMA C.F. 06655971007  CAPITOLO 1615431 € 121,41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA FUSIONE, CON EFFICACIA DAL 01/01/2026, DI EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CORSO NOINO BIXIO N° 8, 1205 ALBA (CN) IN IREN AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN STRADA BORGOFORTE N° 22, 29122 PIACENZA E CONSEGUENTE SUBENTRO DI QUEST'ULTIMA NELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO DERIVATO REP. N° 2298 DEL 31/12/2020 IN PROROGA TECNICA A TUTTO IL 09/01/2027. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) B97563671D, DERIVATO DAL C.I.G. PRINCIPALE B95C925BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/01/2026 - 13/03/2026. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CAVOUR N. 32 INT.11  ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA (ID2880) LOTTO 7 SARDEGNA- LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 VERONA C.F.02968430237  CAPITOLO 1615431 € 1.000,00 CIG BACF7643FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N.3 TARGHE DA POSIZIONARE SUI NUOVI SCARICHI DEI CORSI D’ACQUA DENOMINATI RIO MORTULA E TORRENTE EVIGNO. IMPEGNO DI SPESA 732,00 €. CIG. BA391E9344</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO DEI RESTI MORTALI DERIVANTI DA PREGRESSE ESUMAZIONI DA INSERIRE NELL'OSSARIO COMUNE DEL CIMITERO DI DIANO MARINA E RELATIVA PUBBLICITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE ED ESPLETAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA NELL’ANNO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA – LOTTO OVEST - _ CUP: E12F25000280004 _ CIG: BACC0C8351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA CON APPOSITO STAND AL “SALON ID WEEKEND” – FIERA SUL TURISMO E IL TEMPO LIBERO IN PROGRAMMA A NIZZA DAL 17 AL 19 APRILE 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. BAC694AFE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INSTALLAZIONE NUOVE LINEE ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI TRE VARCHI ELETTRONICI ZTL COMPRESO DI SCAVO E RIPRISTINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTONE IMPIANTI SRL, VIA FOCE 3 - 18100 IMPERIA (IM). P. IVA 01353060088. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.429,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA).  CIG  BACB909EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5429</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 RELATIVO AD ASSISTENZA  AGLI UFFICI PER PROBLEMATICHE CONNESSE A CONTRATTO PER APPLICAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3965.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPOFAM CENTRO ESTIVI ANNO 2023-MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MEDIANTE EROGAZIONE CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA A CENTRI ESTIVI 2023. DETERMINAZIONE DI RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA 24 LUGLIO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  C.F. 80188230587 IBAN IT17E0100004306CC0000000265  € 3.677,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3677.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO “TELEMACO” ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON ANED SAVONA–IMPERIA E ANPI SEZIONE GOLFO DIANESE, DELLA REALIZZAZIONE E POSA DI UNA “PIETRA D’INCIAMPO” IN MEMORIA DI FILIPPO PURGATORIO – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AÌ CONTATORI ELETTRICI DEL SISTEMA  DI VIDEOSORVEGLIANZA - ENEL ENERGIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – CON FRUIZIONE A GIORNI ED ORE NEL MESE DI MARZO 2026 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CARICO DELLA SOCIETÀ L.A.T.A.R. SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI FINITURA E CARTONGESSO AI FINI ANTINCENDIO A PALAZZO DEL PARCO. AFFIDAMENTO A EVO-HOME 360 SRL P.IVA: 01934110097 CIG: BAC428B67B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14676.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO POST OPERAM DEI LAVORI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE ALLA SOCIETA' GEOSCAPE PER L'ANNO 2026.CIG.B6A45591CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12444</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DELL' INCARICO PER IL RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA F. PETRARCA E PER LA VERIFICA PERIODICA DELL' EFFICIENZA DELLO STESSO DAL 01/04/2026 AL 31/03/2029 ALLA DITTA BIANCO PUMPS DI BIANCO ANDREA &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN VIA HELSINORE N° 10, 18038 SANREMO (IM), P.I.: 01720320082. CIG: BA9FCB0CEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4660.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A ING. BUFFA P.IVA: 01207040096 PER INTEGRAZIONI AL PROGETTO ANTINCENDIO E REDAZIONE SCIA DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI CIG: BABB87D956</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERECOMPLEMENTARI DI RIGENERAZIONE URBANA: CICLOVIA TIRRENICA TRATTO DA VIA SANT'ANNA AD INCROCIO VIA VILLEBONE OPERE DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI A MONTE DI VIA NOVARO – CUP: E11B25000770004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. FULVIO FUSINI. CIG. BAC15A4881.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA A DETERMINA 248 DEL 02/03/2026 PER MERO ERRORE MATERIALE CIG BAC1AE0A4E. PROGRAMMA "ECO-SCHOOLS" BANDIERA VERDE (FEE-FOUNDATION FOR ENVIRONMETAL EDUCATION)  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS VIA TRONTO, 20 - 00198 ROMA C.F. E P.I.04023481007 PER QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "ECO-SCHOOLS" A.S. 2025/2026   € 1.080,00 + SPESE ACCESSORIE PROGETTO € 400,00 CAPITOLO 1402126 C.ES. FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI – TEFA- SALDO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>966.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA CIVIERO ART GALLERY DI DIANO CASTELLO, DELLA MOSTRA BIPERSONALE “OLTRE LA SUPERFICIE” A CURA DEGLI ARTISTI, IN PROGRAMMA DAL 28 MARZO AL 02 MAGGIO 2026 PRESSO LA SALA MOSTRE E CONVEGNI “R. FALCHI” DI PALAZZO DEL PARCO - CIG N. BAB7B6C495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16363.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENUTA CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ANNO 2026- AFFIDAMENTO INCARICO AL RAG. ERMIA DANILO - P.IVA 01010490082 - CIG:BAB91CCB78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5191.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER LE VISURE EFFETTUATE NEL QUARTO TRIMESTRE 2025 PER GLI ACCESSI IN VISURA DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DEL PARCO PER IL BIENNIO 2026-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E DI FACCHINAGGIO RELATIVO A MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL’ANNO 2026 – CIG N. BAB77C944C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA IN FAVORE DI UTENTE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO, PRESSO "IL KETCH" STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 3.1 - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2026- IMPORTO € 2.780,00 - IN FAVORE DI "CSS SRL" P.I 01514880093 - VIA MONTEGRAPPA,43 VARAZZE - CAPITOLO N.1615431  - CIG.BAAFF67C78 IBAN: IT67B0306949541100000013752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLOVIA TIRRENICA. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA VIALE TORINO E VIA SANT'ELMO – CUP: E11B24000870003. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. STEFANA ROSSI. CIG. BAAC6EE230.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI UTENTE IN CARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA – SIG. D.E., IN FAVORE DI CROCE BIANCA IMPERIA ODV C.F. 80006490082 DIREZIONE SERVIZI VIALE RIMEMBRANZA 18 - 18100 - IMPERIA CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG BAAFCB316D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE AZOLVER ITALIA SRL ORA FRANCOTYP POSTALIA ITALIA SRL -INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2026 - CIG .BAAD74D4B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA E POSA PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO DEL PARCO.  CIG: B950ECE5F2. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.770,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5770.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DI VIA DIANO CALDERINA, VIA PER IL CIMITERO IN DIANO GORLERI, VIA FILIPPO TURATI IN DIANO SERRETA – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE IMPRESE _ CUP E15F25001110005 _ CIG: B9E68C343E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI DI TAGLIO DI N.6 ESEMPLARI DI PINO UBICATI SU VIE PUBBLICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. BAAAA97F28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CUP: E11B22001380009  CIG:B971F0D21A – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER DITTA CPC SRL, P. IVA: 03425520107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ SETTORE V ANNO 2025 - PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 7 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4514.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA, CARTELLONISTICA E MATERIALE D'USO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA CALZAMIGLIA SRLS, VIA BUONARROTI  42, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 01723890081. IMPEGNO DI SPESA 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: BA6308F309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONI PARTI MECCANICHE SU AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE FIAT PANDA 4X4 TARGA AH215SM.    AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'OFFICINA DI DAVIDE" DI ELENA MIRIANA, CON SEDE IN VIA VILLA FARALDI N. 58/60, 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)        CIG BAABA6CFCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1226.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO STIRATURA UNIFORMI E VESTIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2026- LAVANDERIA PUNTO ROSSO DI ALLAMANDO CLAUDIA P.I. 00713900082 CON SEDE IN VIA GENERALE ARDOINO 216 - DIANO MARINA (IM)     CIG BAABE13366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE SULL'AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER YA268AJ (ADDITIVO ADBLUE)  - EMME COMPETITION DI MARCO REALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE, ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS. 151/2001, AD ORE NEL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE II -ANNO 2025 - PERIODO 01/07/2025-31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVI ALL’ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO – D.LGS. 26.03.2001, N. 151 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO APPARTENENTE ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITÀ, CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001 – DAL 01.05.2026 AL 31.12.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI ASFALTO NEL TRATTO DI VIA AURELIA DI FONTE ALL’HOTEL PARADISO, E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G. CANEPA E DI RIPRISTINO DEL GUARD RAIL IN PIAZZA VIRGILIO.IMPEGNO DI SPESA. CIG. BAA54EEEC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11956</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 LOTTO 10  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8966358, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.BA77C43DEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2395.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PONENTE NEL BLU" ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PROMOSSO DALL'A. S. D. INFORMARE IN COLLABORAZIONE  CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFORMARE ASD E PS P.ZZA MAGLIONE N. 14 DIANO MARINA (IM) C.F. 01554190080 QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.IMPORTO € 1.740,00 CAPITOLO: 1402126 C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “KIND OF VASCO” IN PROGRAMMA IN DATA 8 MARZO 2026 – GREEN MUSIC APS – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "ECO-SCHOOLS" BANDIERA VERDE (FEE-FOUNDATION FOR ENVIRONMETAL EDUCATION)  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS VIA TRONTO, 20 - 00198 ROMA C.F. E P.I.04023481007 PER QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "ECO-SCHOOLS" ANNO SCOLASTICO 2025-2026  IMPORTO DI € 1.080,00 + SPESE ACCESSORIE PROGETTO € 400,00 CAPITOLO 1402126 C.ES. FIN  CIG B46978696D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PNRR. INCARICO PROFESSIONALE A PABLI SRL DI MONCALIERI (TO). IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 (IVA COMPRESA). CIG Z6F38A954D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRETTO IMPIANTO ASCENSORE E MONTACARICHI AD AZIONAMENTO ELETTRICO PRESSO LA BIBLIOTECA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 81,00  A FAVORE DI INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA – LOTTO OVEST - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL _ CUP: E12F25000280004 _ CIG: B9CBAE141C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ESECUZIONE INTERVENTO RIPRISTINO DI N. 1 ECOISOLA INFORMATIZZATA MOD. ISECO SITA IN P.ZZA J. VIRGILIO A DIANO MARINA DANNEGGIATA. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI INTERWASTE SRL LOC. STAZIONE , 43/C - 15060 CASTELLETTO D'ORBA (AL) P.I. 02692930064 E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE. CIG: BA9F9A16C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO DI ARREDI DESTINATI AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI DIANO MARINA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L  CF 11574560154 CON SEDE A GENOVA VIA L. PERINI, 5 CAP 16152  IMPORTO COMPLESSIVO  € 3.136,95 DI CUI € 565,29 DI IVA DI LEGGE  CAPITOLO 1615431 C.ES FIN  CIG BAA06EBE2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2571.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00= PER L'ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI RINVENUTI SU SEDE STRADALE IN TERRITORIO COMUNALE.  ASL1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA VIA AURELIA, 97 - 18038 FRAZ. BUSSANA SANREMO (IM).CIG:BA9FDC3FDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CUP: E11B23000010006  CIG:B794C8E29E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2026 SETTORE V  DAL 01/03/2026 AL 30/06/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 4556,78  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4556.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI AMBITI URBANI PER RIGENERAZIONE URBANA SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2018, N. 23 “DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL TERRITORIO AGRICOLO”, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 22/12/2025. DETERMINAZIONE VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI AMBITI URBANI PER RIGENERAZIONE URBANA SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2018, N. 23 “DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL TERRITORIO AGRICOLO”, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 22/12/2025. DETERMINAZIONE VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CARICO DELLA SOCIETÀ POGGIO DEI GORLERI S.S.  AZIENDA AGRICOLA IN QUALITÀ DI SOCIETÀ INTESTATARIA DELL’AZIENDA AGRICOLA POGGIO DEI GORLERI, PER ACCERTATA ESECUZIONE DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI S.C.I.A. AI SENSI DELL’ART. 22 DEL D.P.R. 380/01 E SS. MM.E II. ED IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/2004 E SS. MM.E II. PRESSO STRADA COMUNALE SAVOIA, NEL TRATTO UBICATO IN ADIACENZA AL TERRENO INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL F. 3 MAPPALE N. 1541 – COMUNE CENSUARIO DI DIANO MARINA - SEZIONE DIANO CALDERINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE DURANTE LA 76^ EDIZIONE DEL “FESTIVAL DI SANREMO 2026” E CAMPAGNE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI RELATIVE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE IN PROGRAMMA A DIANO MARINA NEL PERIODO PRIMAVERILE 2026 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS – DITTA A.B.B.C. SRLS - CIG N. BA91513ACA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE ALLACCIO IRRIGUO A SERVIZIO DELLE AIUOLE IN VIA SAPONIERA. AFFIDAMENTO A IPS SRL P.IVA: 01170980088. CIG: BA952EA2F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3112.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.993,17  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1993.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI- FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI ANZIANI E VULNERABILI -PRESA D'ATTO VARIAZIONE COSTO DEL BUONO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI CIG N. B6A87DC4ED - CIG N. B7344768A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL COMITATO D'AMBITO REGIONALE RIFITUI - PREVENTIVO PER L'ESERCIZO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 12.204,41= IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F./P.I.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12204.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTI DIRETTI CIG N. BA7D76E9E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1526.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AUDIO PROFESSIONALE PER EVENTO "I VENERDI' DELLA CONOSCENZA" - VENERDI' 27 FEBBRAIO 2026 - SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DIANO MARINA A FAVORE DELLA DITTA RHINO GROUP - CIG.BA901DCF7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE, N.11 BASI PVC PER SOSTEGNO/SUPPORTO DEI DELINEATORI DI MARGINE OMOLOGATI E CERTIFICATI - DITTA IL GIARDINO DELL'EDILIZIA P.IVA 00855510087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI C.D.S. PRESSO ALTRI COMUNI SU CONTO CORRENTE PRESSO TESORERIA UNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER QUOTA ISCRIZIONE CORSO ONLINE "L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA APPLICATA ALLA POLIZIA LOCALE" - 24 FEBBRAIO 2026 -  GRUPPO MAGGIOLI    CIG  BA8B0D4106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ELENCO OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ED ANCORA GIACENTI PRESSO L'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI  NEL  TERZO QUADRIMESTRE 2025 E NEL PRIMO BIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO AUDIO PROFESSIONALE PER SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA DITTA “RHINO GROUP” (P.IVA: 01695750099) - CIG: BA81AD8BA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18956.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SOSTITUZIONE LETTORI SU ECOISOLE INFORMATIZZATE ECOCONTROLGSM E FORNITURA DI N° 400 TESSERE IDENTIFICATIVE PERSONALIZZATE. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA INTERWASTE  S.R.L. CON SEDE IN VIA SLIGGE N° 10/A, 15076 OVADA (AL), P.I.: 02692930064. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.810,00=(IVA AL 22% INCLUSA). CIG: BA5DEDD840.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AFIS G. CLERICI SPA, VIA PRAGA 8, 38121 TRENTO (TN), P.I.: 00283970176. IMPEGNO DI SPESA 4.880,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: BA6373D62B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE D'USO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COLORIFICIO HERMES DI DI PALO CRISTINA, CORSO ROMA 274, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01659640088. IMPEGNO DI SPESA 3.660,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: BA638519ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 LOTTO 10  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8941975, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.BA40DA70C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE RISULTANZE SIOPE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2025. CUP: E11G25000000004 – CIG: B5CB426516 APPROVAZIONE SAL N. 3 - FINALE E CRE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO “POLITEAMA DIANESE - TEATRO SANDRO PALMIERI” - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SOLLECITAZIONE ART. 193 D.LGS N. 36/2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONTO DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ALLA DATA DEL 31/12/2025 CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, ADDETTI AL MANEGGIO DELLE SCHEDE CARBURANTE  PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DATA DEL 31/12/2025  CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DAL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO SPA ( PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025 ) CON LE REGISTRAZIONE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE 2025 CON LE REGISTRAZIONI TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRIENNALE 2026-2027-2028 IAAS - SICRAWEB - JIRIDE - JPE - JTRIB - PEC - TRASPARENZA – ALBO PRETORIO - SIGILLO ELETTRONICO – OPENDATA – SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO: C&amp;C SISTEMI SRL - P.IVA / CF: 00977740083. CIG: BA7D76E9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96177.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER COMPENSO ATTIVITA' GESTIONE COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE   DAL  01.01.2026 AL 30.09.2026  IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.54 DEL 11.09.2024 -  GESTIONI MUNICIPALI SPA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47574</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E TRASBORDO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI NELL'IMPIANTO DENOMINATO LOTTO 6, IN LOCALITA' COLLETTE OZOTTO, NEI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA, PROVENIENTI DAI 66 COMUNI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, CODICI EER 20 01 03 PER IL PERIODO DAL 01/04/2026 AL 31/05/2026. SOCIETÀ GEA SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N° 19, VOGHERA (PV), P.I.: 02581750185. C.I.G. PADRE: 9718193A8E - C.I.G. DERIVATO: 987613084B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16796.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE AZOLVER ITALIA SRL -INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2026 - CIG BA7E4A94ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI RINVENUTI, ABBANDONATI, O PER ESPRESSA RINUNCIA AL POSSESSO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 -  LNDC  SEZIONE DI IMPERIA - RIFUGIO LA CUCCIA CIG  BA7CA4E520</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI,PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA' ANNUALITA' 2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA ARDOINO MORELLI SRL VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14 50100 FIRENZE-C.F. E P.I. 07231590485. CAPITOLO 1615448 C.ES. FIN.  IMPORTO € 7.500,00 (IVA INCLUSA) CIG BA7DBC1B67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO - NUOVO APPALTO VERDE SETTEMBRE 2022/ GIUGNO 2025.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAMST SOC. COOP A.R.L. PER FORNITURA MERENDE SCUOLE DELL'INFANZIA DI DIANO MARINA E DIANO S.PIETRO A.S. 2025/2026 € 7.200,00 CIG 9256271478.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NAZIONALE STRUMENTALE  PER LE SCUOLE PRIMARIE BAND@SCUOLA TRIENNIO 2024-2027- ADESIONE AL PROGETTO REALIZZATO DALL''ASS. BANDA MUSICALE DI DIANO MARINA IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL BANDA MUSICALE "CITTA' DI DIANO MARINA"  QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 IMPORTO € 2.000,00 CAPITOLO:1402126  C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LSG 28/2010 - L.L  - COMUNE DI DIANO MARINA A.R.T.E - AUTORIZZAZIONE ADESIONE ALLA MEDIAZIONE -  NOMINA LEGALE DI FIDUCIA: AVV. SANDRO LOMBARDI - IMPEGNO DI SPESA - CIG BA7F43BE44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA PER DIRITTI DI CANCELLERIA DOVUTI PER ISTANZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROMOSSE DAL SERVIZIO SOCIALE.  € 300,00 CAPITOLO 1615431 ESENTE CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTONE IMPIANTI SRL, VIA FOCE 3 - 18100 IMPERIA (IM). P. IVA 01353060088. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.734,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: BA6314DFD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. MANCINI GIOVANNA PER LA REDAZIONE PARZIALE DEL CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. P.IVA: 01612260081 C.F.: MNCGNN66L57A859L. CIG: BA63DCF234.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO N. 3. CUP: E17H24001350004 - CIG B436572FF7 . APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE. PRECISAZIONI IMPEGNI DI SPESA. CIG A045B0664F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76917.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38902.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". AUTORIZZAZIONE ALL’ESTENSIONE DEL SUBAPPALTO PER DITTA GAROFALO. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE SULLA EX TRATTA FERROVIARIA SAN LORENZO AL MARE – ANDORA DALLA EX STAZIONE FS ALL’INTERSEZIONE CON VIA VILLEBONE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA IMPIANTI URBANI CO.DI.MET SRL CUP E11F19000280004 _ CIG: B9E4F91987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>563845.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026– DITTA HYKSOS SRL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG BA6FAA5747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5038.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA A “DISCOVER ITALY 2026” – WORKSHOP B2B DEDICATO ALL’INCOMING ITALIA IN PROGRAMMA A SESTRI LEVANTE NEI GIORNI 26 E 27 MARZO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. BA6779B43F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 4°- UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BORELLO - IMPEGNO DI SPESA CIG BA6D482E96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4676.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLO FORMULA TUTTO INCLUSO DI ASSISTENZA E MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE BN/COLORI PER ANNO 2026 E COMPRENSIVO DI QUANTITATIVO STIMATO PER COPIE EXTRA PLAFOND MENSILE  - DITTA S&amp;C DI SIBILLA LUIGI &amp; C SAS - IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1302.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AL “SALON DU RANDONNEUR 2026” – FIERA SUL TURISMO, IL TEMPO LIBERO E L’OUTDOOR IN PROGRAMMA A LIONE DAL 20 AL 22 MARZO 2026, IN COMPARTECIPAZIONE CON L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. BA67791BFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - ANNO 2026 - AUTOLAVAGGIO CARWASH - RIVIERA DI PEVIANI DOMENICO P.I. 01003380084 CON SEDE IN VIA DIANO SAN PIETRO, 75 - DIANO CASTELLO (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA GESTIONI MUNICIPALI SPA DI SERVIZI DIVERSI A SUPPORTO DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO CARRO FIORITO DEL COMUNE DI DIANO MARINA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SANREMOINFIORE 2026” IN PROGRAMMA A SANREMO IN DATA 29 MARZO 2026 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI CARRISTI “I GIRASUI” DI VENTIMIGLIA – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 6^ EDIZIONE DELLA GARA DI CICLISMO DENOMINATA “GRAN FONDO DIANO MARINA” A CURA DELL’ASD GS LOABIKERS, IN PROGRAMMA IL 08 MARZO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MINI DOCU-FILM E MATERIALE VIDEO DIVERSO DEDICATO ALLA STORIA DEL “CARNEVALE DIANESE” – DITTA INDIVIDUALE ELEONORA CIRIBENI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. BA64DC6EE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI – 2^ TRANCHE ANNO 2025 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2286.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POS POSTE ITALIANE SPA PER RISCOSSIONE CUP  -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026.  CIG: BA668FB29A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>822.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA PER LA PROCEDURA DI ADESIONE ALLA MEDIAZIONE  N. 19/2026 -  L.L / COMUNE DI DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2025 -PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Economico - Finanziario - Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990, FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA – RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA EX. S.S. N. 449 DAI DISSESTI DI VERSANTE NEL COMUNE DI DIANO MARINA. CUP: G11B22001380009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2025 -PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL'ASSOCIAZIONE  "AVVISO PUBBLICO" - ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO LE MAFIE E CORRUZIONE- P.IVA 11246740010  – C. F. 94062420362</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE - ISTITUZIONE ALBO FORNITORI TELEMATICO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZINE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO N. 3. CUP: E17H24001350004 - CIG B436572FF7 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55247.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI COMUNALI DEL PALAZZO STEFANIA MAGLIONE. DITTA MATTEI RENATO &amp; C. S.A.S. _ CIG: BA3E6AF851</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A  ING. MARCENARO P.IVA: 01521910081 PER FASE FINALE DI REDAZIONE PRATICA SCIA DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER PALAZZO DEL PARCO. CIG: BA54D9CA37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4166</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “F.RE.E” IN PROGRAMMA A MONACO DI BAVIERA DAL 18 AL 28 FEBBRAIO 2026 – RIMBORSO SPESE PERSONALE INCARICATO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A STUDIO TECHNE ASSOCIATO P.IVA 01420040089 PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI UN TRATTO DI MURO DI CONFINE DELLA MATERNA IN LOC. CIOSO CANEPA. CIG: BA5501B989</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2791.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRON SAS DI GARIBALDI M. &amp; C., VIA MILANO 60, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01157380088. IMPEGNO DI SPESA 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: BA3C3507E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 22 E 23 MARZO DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG BA5ADB35F5 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA SANT’ANGELO. CIG: B97F3A4162. LIQUIDAZIONE CONTABILITA’ FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI A TUTTO DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI CIG N. B6A87DC4ED - CIG N. B7344768A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO TRIENNALE 2026-2027-2028 ALLE LINEE GUIDA CAD PER LA GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA INFORMATICA (SCUDOC LIGHT) – IMPEGNO DI SPESA DITTA TRANSIZIONE DIGITALE SRL CON SEDE IN VIA ALESSANDRO VOLTA 9 VARESE (VA) 21100, C.F./P.IVA 03940310125. CIG: BA548F85DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CANONE ANNUO LICENZA E SUPPORTO PER N.5 FIREWALL CON AGGIORNAMENTI E BACKUP – IMPEGNO DI SPESA DITTA RETIGEST S.R.L. CON SEDE IN VIA CERVESE N.1278 CESENA (FC) 47521, C.F./P.IVA 04034850406. CIG: BA53EEDC30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3164.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2025 -PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>567.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE Z-ADMIN ISP. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L (P.IVA: 02256810348) - CIG: BA54245E94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO  - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ANNO 2026.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Trasporti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135169.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA IN QUALITA' DI ADERENTE ISTITUZIONALE ALLA "FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA" - P.IVA: 14140491003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E DI FACCHINAGGIO RELATIVO A MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL PERIODO INVERNALE E PRIMAVERILE 2026 – CIG N. BA4D2F1FA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 22/23 MARZO 2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI "SAAS REFERENDUM 2026"  SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA4D2A50EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO  "IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. VIA DALBONO, 11 - 80055 PORTICI (NA). P.I.: 08879361213.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL “FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GUARD RAIL DI UN TRATTO DI VIABILITÀ IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CUP: E15F25001090004  CIG:B8D87F1CE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA GIOACCHINO ROSSINI - CUP E15E22000120006" APPROVAZIONE VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2025 -PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2025 -PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GESTIONI MUNICIPALI SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE E ASSEGNAZIONE INCENTIVI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026  CIG: B9EA527A38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108196.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO DI N. 2 PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE DANNEGGIATI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL P.I. 03785880240 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: BA42BB1AC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4783.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.01.2026 AL 31.01.2026 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3055.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ANALISI E VISITE OCULISTICHE” PER L’ANNO 2026, AL CENTRO MEDICO DEA DIANA SCARL – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA48C6580F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO "MUSICA CONTRO LE MAFIE" CHE SI SVOLGERÀ PRESSO IL POLITEAMA DIANESE TEATRO SANDRO PALMIERI IL 27.02.2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: L'ANGOLO DEI FIORI - NUOVA BORGOFLOR SNC CIG. BA48963CA1, MIXANDO SERVICE DI CIRIO ANTONELLA CIG BA48BDA55B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1508</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 MODIFICATO DALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022 – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO CIMITERIALE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI. DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI SIMONE LABOZZETTA. CIG: BA30F3EE9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11907.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO PERSONALE – ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4 DEL D.LGS.N.36/2003 - EDIZIONE 3 - CIG B5B5D35403 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA  ORDINE N. 8934342 PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE  (BENZINA) DA DESTINARE ALL'AUTOVETTURA DEL SERVIZIO SOCIALE  TARGATOGZ739MJ – IMPEGNO DI SPESA DI € 1250,00- CAPITOLO 1615431 CIG BA2F9D6463.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER LA FORNITURA ATTIVITÀ SISTEMISTICHE PER COMPLESSIVE N. 30 ORE. DITTA: TEKMERIA SRL - P.IVA 01407510096. CIG: B178A044F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1196.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE- PERIODO 01/11/2025 - 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>607.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 LOTTO 10  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8912897, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.B9FCFA19C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2981.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AUDIO PROFESSIONALE PER EVENTO "I VENERDI' DELLA CONOSCENZA" - VENERDI' 6 FEBBRAIO 2026 - SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DIANO MARINA A FAVORE DELLA DITTA RHINO GROUP - CIG.BA374B7B84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE, N.10 SPECCHI PARABOLICI CM60 E N.10 DELINEATORI DI MARGINE OMOLOGATI E CERTIFICATI - DITTA IL GIARDINO DELL'EDILIZIA P.IVA 00855510087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>823</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SPOSTAMENTO RIMOZIONE URGENTE (ORDINANZA PREFETTIZIA) N.1 VEICOLO - DITTA AUTOCARROZZERIA PIERINO SRL CON SEDE IN IMPERIA VIA DE MARCHI, 66 -  P.IVA 01008440081        CIG BA3EA7BA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI MEMBRI COMPONENTI IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – ANNO 2024 – CIG. Z5E398B2A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – PER N. 4 GIORNI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI N. 9 SEDIE - UFFICIO SEGRETARIO GENERALE E UFFICIO DEL SINDACO - DI MARIO FRANCESCO TAPPEZZIERE - MATERASSAIO DI IMPERIA - CIG. BA37895C7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1206</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI, 10 00187 ROMA QUALE CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA LA CASETTA ANNUALITA' 2025/2026  CODICE AVVISO 301030026148632289 € 35,00 CAPITOLO 1615431.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE. CUP: E11B23000010006  CIG:B794C8E29E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292879.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO PRESSO PALAZZO DEL PARCO.CIG. BA34B1F883 IMPEGNO DI SPESA DI € 15.845,36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15845.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449  DENOMINATA “INCOMPIUTA” - CUP: E11B22001380009. DETERMINA DI INCARICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI ALL’ ING. MASSIMILIANO BARBOLINI. CIG: BA280BB3E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14591.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ ISCRITTI NEI PLESSI DELLE SCUOLE DI DIANO MARINA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA AS 2025/2026 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.  € 14.074,80  CAP 1404199 CIG BA35621DFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13371.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DEL PARCO PER IL BIENNIO 2026-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE GOLFO DIANESE C.F 91043830081 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL  CONCORSO 25 APRILE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'IC DI DIANO MARINA A.S 25/26  - CIG ESENTE- € 330,00 CAPITOLO 1402126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA E VERIFICA BIENNALE ALL’ASCENSORE DI PALAZZO MUZIO A FAVORE DI IMQ SPA P. IVA: 12898410159; CIG: BA342D6237 APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANAC ANNO 2025 – ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2026 SETTORE V  DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOSTITUTIVA ED INTEGRATIVA PER IL VESTIARIO E LA BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI ROSSI SAS (GE)                CIG    BA308E51A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4302.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 140,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. AVVISO N. 301030026148632289</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DIUN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI (CODICE CIG B741B0BCC6 - CUP E12B24001050004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – PRODOTTI ACCESSORI PER ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA – CIG BA2E69E845.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RETTA PRESSO RP DI UTENTE IN CARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA - SIG.RA B.G., A FAVORE DI SPS CONSORZIO LIGURIA SOLIDALE IMPRESA SOCIALE (EX CONS.CASA SCAPOLI) VIA PALEOCAPA 17/4 - 17100 SAVONA C.F. E P.I. 01442220099 IMPORTO COMPLESSIVO € 12.020,00 CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG BA29FDE5C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RETTA PRESSO RP DI UTENTI IN CARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA – SIG. D.F.M. E SIG.RA M.A., A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SEN. BORELLI A.S.P. – VIA VITTORIO VENETO 18026 PIEVE DI TECO C.F. 80007890082 E P.I. 00816590087, € 9.142,00 PERIODO 01/01/2026 - 31/07/2026 CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG BA2A42B25B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9142</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RETTA PRESSO RP DI UTENTE IN CARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA SIG.F.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE G. BOREA E Z. MASSA VIA G. BOREA 57 - 18038 SANREMO C.F. 81002230084 P.I. 00249580085 PERIODO: 01/01/2026- 31/07/2026 IMPORTO COMPLESSIVO € 7.740,00 CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG BA29389889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RETTA PRESSO RP DI UTENTE IN CARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA – VIA AL CONVENTO N. 12 18013 – DIANO CASTELLO C.F. 80001950080 E P.I. 00964180087 PER L'OSPITALITÀ DELLA SIG.RA F.G. PERIODO: 01/01/2026 - 31/07/2026 IMPORTO COMPLESSIVO € 7.721,00 CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG BA29856EBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7721</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RETTA PRESSO RP DI UTENTE IN CARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA - SIG. D.L.F., A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORENGO DEMORA – VIA MARCONI N. 6 18021 – BORGOMARO C.F. E P.I.  01181900083 PERIODO: 01/01/2026- 31/07/2026 IMPORTO COMPLESSIVO € 3.690,00 CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG BA29AF9BC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RETTA PRESSO RP DI UTENTE IN CARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA – SIG.RA V.D., A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA, P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA: IT07231590485 - C.F.: 07231590485, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.950,40 CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG BA2A1B49A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2950.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINA A CONTRARRE. LAVORI DI MANUTENZIONE  E COLLAUDO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMME COMPETITION DI RAELE MARCO - IMPEGNO DI SPESA - CIG.BA2989D954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Messi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO BATTERIA 60AH AFB SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TARGA YA268AJ - AUTOSOCCORSO SAS DI GIAMPIERO REGIS &amp; C.  CIG    BA26C256F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 57^ EDIZIONE DEL “CARNEVALE DIANESE”, IN PROGRAMMA NELLE DATE DEL 15 E 21 FEBBRAIO 2026 A CURA DELL’ASSOCIAZIONE FAMIA DIANESE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 75 DEL 22/01/2026 PER PROROGA AL 31 DICEMBRE 2026 DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. CIG DERIVATO: BA235A2AEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11866.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VALIN ALESSANDRO, STRADA AI GORLERI, 6 - 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01728370089 - C.F. VLNLSN93T13E290M. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.368,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: BA0ECA6E60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE WEPESTO, DELL’EVENTO “I PAESAGGI DELLE CASELLE”, IN PROGRAMMA NEI GIORNI 21 E 22 FEBBRAIO 2026 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA “F.RE.E 2026” – FIERA SUL TURISMO ED IL TEMPO LIBERO IN PROGRAMMA A MONACO DI BAVIERA DAL 18 AL 22 FEBBRAIO 2026, IN COMPARTECIPAZIONE CON L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. BA259D38A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01696520087-28052025-1651 PER OPERE DI INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI MANUFATTI A CARATTERE PROVVISORIO NELLO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI MARINELLA.- UBICAZIONE: LUNGOMARE TRENTO E TRIESTE.- SOC. BAGNI MARINELLA DI DAL FIOR ANGELA &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE SPESE DI LOCAZIONE SOSTENUTE NELL'ANNO 2024 - ART.11 L. 431/98. PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO E ELENCO NON AMMESSI AL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA DIANORAMA SNC, DELLO SPETTACOLO TEATRALE “ARRIVANO I DUNQUE” IN PROGRAMMA IN DATA 14 FEBBRAIO 2026 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO MANTENIMENTO DATI FILE IN XML CONFORMI ALLA NORMATIVA AVCP/ANAC – IMPEGNO DI SPESA PALITALSOFT S.R.L. - P.IVA 00994810430. CIG: BA1BB69E6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 20 MANIFESTI FORMATO 70X100 PER LA CELEBRAZIONE DELLA "GIORNATA DELLA MEMORIA" 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - CIG. BA1F3B8610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL GIARDINO DELL'EDILIZIA SRL, VIA RUE BELLE, 2/4, 18013 DIANO CASTELLO (IM), P.I.: 00855510087. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.490,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B9F52AAAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA, CARTELLONISTICA E MATERIALE D'USO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL, VIA DEI MIRTI 7/10, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 00880510086. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: BA0EDD6940.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 50 BADGES PERSONALIZZATI A COLORI CON LOGO – SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENTE ZUCCHETTI – A FAVORE DELLA DITTA SA SERVIZI ASSOCIATI SPA - CIG BA197CEC7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2026 PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2026 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI ATS LIGURIA ASL1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROROGA AL 31 DICEMBRE 2026 DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DITTA: FASTWEB SPA (P.IVA 12878470157). IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITA' 2026 E CONTRIBUTO FEE CONSIP. CIG CONTRATTO QUADRO: 5133642F61. CIG DERIVATO: BA12341E36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11866.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA. CIG: B689CCE9BF. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.344,00 PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1424.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI DOMINI WEB COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT, TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT, COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT E DEL CERTIFICATO RAPID SSL PER IL SITO WEB TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: BA13D083E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE TRAMITE N° 2 DISTRIBUTORI DI ACQUA ECO-COMPATIBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALL'OPERATORE ECONOMICO GRAVAGNO LORENZO, VIA DIETRO LA CHIESA N° 4, 17031 ALBENGA (SV), C.F.: GRVLNZ82B01A145G, P.I.: 01912000096. CIG: B9FD4C843B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. POSEIDON SRLS - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01671390084-26112024-1132 - ACCERTAMENTO CONFORMITÀ EDILIZIA E DOMANDA PER ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA “TOMMY BEACH” UBICATA IN LUNGOMARE TRENTO E TRIESTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - DE MARCO GUERINO - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. DMRGRN54C13D289R-21022025-1421 - ACCERTAMENTO CONFORMITÀ EDILIZIA E DOMANDA PER ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI PONTE ROSSO” - UBICAZIONE: VIA VILLEBONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. HOTEL CARAVELLE DI RAIMONDO PIERINA E SAVINA SNC - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00017390089-12032025-1844 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ URBANISTICA E DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, PER ALCUNE OPERE REALIZZATE SU SPIAGGIA IN AREA DEMANIALE - UBICAZIONE: VIA SAUSETTE N. 34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA PERSONALE DELL’ARTISTA STEFANIA LORETO, IN PROGRAMMA DAL 08 AL 22 MARZO 2026 PRESSO LA SALA MOSTRE “R. FALCHI” DI PALAZZO DEL PARCO – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8898364, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.B9DDAAD378.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2233.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SULL’EMITTENTE RADIOFONICA RADIO ONDA LIGURE 101 – ANNO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. BA0D4AD5F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE 2026 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI  N. 21 TELEFONI FISSI PANASONIC –  DITTA DEALTEK SNC CON SEDE IN VIA TIBURTO, 41A - 00019 TIVOLI (RM), C.F./P.IVA15636211003. CIG: BA0A3D682B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>945</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA PER UN’ECOISOLA E PER UNA MANGIAPLASTICA SITE IN VIALE TORINO A SEGUITO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 LOTTO 7. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026. CIG: B2C4CFE3A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SUL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI - PAGO PA - LIGURIA DIGITALE - CIG:BA09A14AC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL’A.N.U.T.E.L. ETS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE    CIG: BA08DA79B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANNO 2026.  CIG: BA087D3A78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>719.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – SERVIZIO DI LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO – IMPEGNO DI SPESA (CIG:   BA073302CF )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – CON FRUIZIONE A GIORNI E AD ORE NEL MESE DI GENNAIO 2026 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO S.PIETRO REP.N. 2478/2025. DETERMINA DI ACCERTAMENTO QUOTA DI RIMBORSO PER IL TRASPORTO DEGLI  ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI DIANO S.PIETRO A.S. 2025/2026.IMPORTO COMPLESSIVO € 6.883,00 CAPITOLO 301970 C.ES. FIN - ES.CIG.15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 26/01/2026 FINO AL 31/12/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RICOGNIZIONE DELLA RETE DEI PERCORSI OUTDOOR DEL COMPRENSORIO DIANESE (CERVO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO, SAN BARTOLOMEO AL MARE, VILLA FARALDI) ALLA DITTA AGR. DOTT. MAGILLO FRANCESCA – SERINUS STUDIO NATURALISTICO - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B9F997DC1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E/O DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE E DELLE FOGNATURE NERE DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PO.DE.MARF &amp; C. SAS, VIA SAN MAURIZIO - 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 01240280089. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.856,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B9F5FCD132.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DTTA CHUBB EUROPEAN GROUP SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO CYBER PER L'ANNO 2026 - CIG:B9FCE0883E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4572.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI.  ONERI PER ALLACCIO ALLA ALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIVIERACQUA SPA, C.F.: 01567890080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3947</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA E POSA DI PORTA BLINDATA PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO GALLINARA IN VIA DIANO SAN PIETRO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STERIA SRLS, VIA FABIO FILZI, 17, 18013 DIANO MARINA' (IM), P.I.: 01637950088. IMPEGNO DI SPESA 2440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B9F6085907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / S.L.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 937/2025  - RG 1032/2024 - REP. 884/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DI INTERVENTI DI FORNITURA E POSA PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA SCORREVOLE DI INGRESSO AL PALAZZO COMUNALE. CIG: B9FED9519A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO SPECIALE NOTIFICHE: LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE DALLO STIPENDIO PER DEBITO ORARIO MATURATO AL 30.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RISTESURA ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD A.N.U.S.C.A SRL . CON SEDE IN VIALE  DELLE TERME, 1056 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - P.IVA  01897431209 -  CIG  B9FA1587A8 - RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1027 DEL 10/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2061.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. HOTEL BELLEVUE ET MEDITERRANEE DI GORLERO WANDA ZAGO SRL - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00004190088-18032025-0952 - ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, CONFORMITÀ URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE DEMANIALE PER OPERE REALIZZATE SU AREA DI PERTINENZA DELL’HOTEL BELLEVUE ET MEDITERRANEE - UBICAZIONE: VIA GEN. ARDOINO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 410.060,18=(ONERI E IVA AL 22% INCLUSI) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410060.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RETTA PRESSO RP DI UTENTE INCARICO AL SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA SIG.N.P.J.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 PERIODO: 01/01/2026- 31/12/2026  IMPORTO COMPLESSIVO  €  12.567,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 ES. FIN 2026 CIG B9EA1B30BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12567</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO DAL COMUNE DI SANREMO PER L’ALLESTIMENTO DEL CARRO FIORITO DEL COMUNE DI DIANO MARINA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SANREMOINFIORE” IN PROGRAMMA A SANREMO IN DATA 29 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEI QUADRI DI COMANDO PER L'AZIONAMENTO DELLE POMPE A SERVIZIO DEL POZZO IRRIGUO  POSTO IN VIA LUCUS BORMANI / LOC. PRATO FIORITO. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA SIAC S.R.L. CON SEDE IN LUNGOMARE A. VESPUCCI N° 12, 18100 IMPERIA, P.I.: 000955950084. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.098,76=( IVA AL 22% INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2026. CIG: B582307B08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3098.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CUP: E11B23000010006  CIG:B794C8E29E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER SERVIZIO DI OSPITALITÀ DEI RELATORI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “I VENERDÌ DELLA CONOSCENZA – 4^ EDIZIONE 2026” ALLA DITTA GLOBOWAYS SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B9EF1611B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SERVIZIO AFFIANCAMENTO RTD (PIANO AGISCO) TRIENNALE 2026-2027-2028 – IMPEGNO DI SPESA DITTA TRANSIZIONE DIGITALE SRL CON SEDE IN VIA ALESSANDRO VOLTA 9 VARESE (VA) 21100, C.F./P.IVA 03940310125. CIG: B9EFA37C5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2026 - DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 - CIG: B9EDF71443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 120 MBX (80 BIZ E 40 PROFESSIONAL) DA 1GB SU ZIMBRA CLOUD CON N.2 CERTIFICATI SSL (UNO PER DOMINIO), AV ED AS, BACKUP A CALDO, SLA, 250GB DI EXTRASTORAGE, PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE MULTI DOMINIO ED “ALIAS” PER LISTE DI DISTRIBUZIONE E 2 PEC E SERVIZI SMTP DEDICATI. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L (P.IVA: 02256810348) - CIG: B9EF3C2842.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3483.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE D’INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE EX ART.53 DEL D.LGS. N.165/2001 PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2712.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA): NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO – GEOMEDIA ESSENTIALS, LICENZA + MANUTENZIONE (CANONE A TUTTO IL 31.12.2026) - IMPEGNO DI SPESA - (CIG:  B9F012A86F   )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.N.A. PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AFFERENTI IL SETTORE VIII - UFFICIO SEGRETERIA (PROTOCOLLO - ARCHIVIO - MESSI - CENTRALINO), CONTRATTI, CONTENZIOSO, U.R.P. E INFORMATICA - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2026 DEL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE CONTABILITA' SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG:B9E6164F07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16311.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE CIVILIA SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2026  - DEDA NEXT SRL  DI TRENTO (TN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG B9E626D9B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10073.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>461.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8866860, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.B99091985C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI UNA ECOISOLA E DI UNA MANGIAPLASTICA  SITE IN VIALE TORINO  DETERMINA DI IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. CIG:B2C4CFE3A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NOMINE E/O CONFERMA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE 6°</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” – COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE IV “TRIBUTI” – UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE . ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2026 - CIG: B9E5C303D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2390.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI  STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA (DETRITI EDILI) DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NOLO SCARRABILE PER L'ANNO 2026 - DITTA GLORIO COSTRUZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B9E5AEA6D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2269.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI DIANO CASTELLO PER L'UTILIZZO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C), CON FUNZIONI DI MESSO COMUNALE NOTIFICATORE – DAL 23.07.2025 AL 01.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 / LOTTO 5" CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 400.000,00= (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA(VI), P.I.: 03785880240. ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2026. C.I.G. CONVENZIONE: 6518296C03 - C.I.G. DERIVATO: 8281927E5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA SOCIETA' GESTIONI MUNICIPALI S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N° 4, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01320870080. IMPEGNO DI SPESA DI € 106.750,00=(IVA AL 22% INCLUSA). ESECUZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROCEDIMENTI SERVIZIO PATRIMONIO/E.R.P. CIG B5FC820758. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2026. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FIENO N° 3, 20123 MILANO (MI), C.F.: 00365040096 - P.I.: 09843370157. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.609,77=(IVA AL 22% INCLUSA) PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/01/2026 AL 31/07/2026. CIG: B24949683E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12609.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L’ANNUALITÀ 2026 DI CONNETTIVITÀ DI TIPO VIA ARIA PRESSO SEDE COMUNALE PROFILO TOP 30/30 P36 CON OTTO IP E DI CONNETTIIVTA' PER LA BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO CIVICO E CONNETTIVITÀ PER WIFI CITTADINO – CIG: B9E4DE79FB - DITTA: BBBELL S.P.A. P.IVA/CF: 08666990018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6983.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2703.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 29/05/2025 - 31/12/2025. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE AZOLVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2026 - CIG B9E0045970.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI - ANNO 2026- TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG B9E05B23AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1752.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2026 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1184.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE 2026 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA RELATIVA A  CONTRIBUTO GARA PER AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA  DI €URO 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI, 10 00187 ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00017390089-25032023-1022 PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CHIOSCO/BAR NELLO STABILIMENTO BALNEARE UBICATO IN VIA SAUSETTE N. 24 N.C.T. FG. 2 MAPP. 1388 - SOC. HOTEL CARAVELLE DI RAIMONDO PIERINA E SAVINA SNC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” – COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE IV “TRIBUTI” – UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. KURSAAL DIANO MARINA DI PERATO MASSIMO E C. SNC - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00740620083-24102024-2138 - SCIA PER MANTENIMENTO ALCUNI IMMOBILI E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRESSO STABILIMENTO BALNEARE "BAGNI KURSAAL".-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI NAGOSTINIS SRL P.IVA: 018943101307 CUP: E11B22001380009  CIG:B971F0D21A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>469548.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA NEXI PAYMENTS SPA PER IL SERVIZIO DI ACQUIRING ANNO 2026  - CIG B9DDC081D3   E CON LA TESORERIA INTESA SAN PAOLO SPA PER SPESE VIVE E COMMISSIONI ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA DELLA PALESTRA PICCOLA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA BIANCHERI / VIA PURGATORIO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: B88A9A0EB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DIANO MARINA UFFICIO SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO DI OSPITALITÀ URGENTE DEL NUCLEO FAMILIARE CON MINORI E.M E F.A.L VITTIMA DI VIOLENZA, RESIDENTI A DIANO MARINA A FAVORE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA MAMMA -BAMBINO REGINA PACIS CON SEDE A CERVO VIA 2 GIUGNO P.IVA E CF 91027910081 PER IL PERIODO 26/12-31/12 2025 DI € 720,00  CAP 1615430 CIG B9DC996919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI DI RIGENERAZIONE URBANA: CICLOVIA TIRRENICA TRATTO DA VIA SANT'ANNA AD INCROCIO VIA VILLEBONE – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE – AFFIDAMENTO DITTA ESECUTRICE CIG: B9D0101292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA E GESTIONE DEL PALAZZO DEL PARCO (MUSEO CIVICO “LUCUS BORMANI”, BIBLIOTECA “ANGIOLO SILVIO NOVARO” E SALA MOSTRE “RODOLFO FALCHI”) PER IL BIENNIO 2026-2027. ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111278.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE  DI RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELL'EX SEDIME FERROVIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - OPERE COMPLEMENTARI A CICLOVIA TIRRENICA. RIVESTIMENTO MURO BINARIO IN CORRISPONDENZA DEL VARCO DI PIAZZA COSTITUZIONE – AFFIDAMENTO DITTA ESECUTRICE  CIG B9CFE77A2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52000.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZI TECNICI INERENTI LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI MURARI PRESSO I CIMITERI DI DIANO GORLERI E DIANO SERRETA ALLO STUDIO GOSO, P.IVA: 01291080099. IMPEGNO DI SPESA DI € 31.128,30 CIG: B9DBBE6D80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31128.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” - CUP: E11B22001380009 DETERMINA DI INCARICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO STATICO ALL’ ING. E. LAURETTI, P.IVA: 01075970085,CIG: B9D95B6A18, CSE AL GEOM. P. RIVOIRA, P.IVA:  01075970085,  CIG: B9D655E51A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10652.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE DI DIANO MARINA IN LINGUA ITALIANA E LINGUE STRANIERE – DITTA IMMEDIA DI CARLO FERRARO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9D8C35254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PACCHETTO FORMAZIONE 40 ORE PER 12 DIPENDENTI  COMANDO POLIZIA LOCALE  - DITTA EGAF EDIZIONI SRL -  CIG  B9DBFB2F9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTI DIRETTI CIG N. B6A87DC4ED - CIG N. B7344768A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2336.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GUARD RAIL DI UN TRATTO DI VIABILITÀ IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1728.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTAMPA DI N. 10.000 COPIE AGGIORNATE DELLA PIANTINA ILLUSTRATA DI DIANO MARINA– DITTA MARCO SABATELLI EDITORE SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9D8A6DA04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1508</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>NCARICO RELATIVO ALL’INDENNITÀ DI FUNZIONE, ATTRIBUITO PER COMPENSARE L’ESERCIZIO DI COMPITI DI RESPONSABILITÀ CONNESSI AL GRADO RIVESTITO AI SENSI DELL’ART. 97 DEL CCNL 16/11/2022I N RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL SETTORE IX POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE, COME DI SEGUITO SPECIFICATO - VICE COMANDANTE DR.ANGELO ANIELLO - INTEGRAZIONE NOMINA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2026 SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI L'ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART.84 CCNL 16/11/2022 PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE IX POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI. - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SOC. CONS. A R.L. P.I. 07445901213 CUP: E15E25000790004  CIG:B9D92D4914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175387.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45530.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA SERVIZI SOCIALI- PROGETTO “NONNI CENTRO DI COMUNITÀ - MACROAZIONE 1 “CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI” E MACRO AZIONE 2 “INTERVENTI DI INVECCHIAMENTO ATTIVO”- PARTE-NARIATO IN CONVENZIONE CON ENTE DEL TERZO SETTORE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – RIAPERTURA FASE CO-PROGETTAZIONE – NUOVO P.S.I.R - APPROVAZIONE NUOVI ATTI + PRENOTAZIONE DI SPESA. C.U.P.: E66D23000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI FUNERARI: RECUPERO SALME E/O FUNERALI DI POVERTA' - ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B9D7CEA391 - B9D7F03EB3 - B9D7E008F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.P.A. PER  FORNITURA CANCELLERIA,CONSUMABILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO ANNO 2026 - CIG - B9D89B73D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PRATICA DI INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI ZTL E ASSISTENZA AI LAVORI - GEOMETRA ALESSANDRO CLEMENZI -  CIG B9D4E03F10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2818.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - ANNO 2026 - IMPEGNO DI PSESA - CIG B9D88279BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO - RIVISTA SPECIALIZZATA - ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA - CIG B9D83CAFF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ORDINARIA 3 AUTOMEZZI IN USO A SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE   . IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA PROCEDURA DI COLLAUDO A FAVORE DI: AGENZIA VOLANTE DI BONSIGNORIO DANILO € C. SAS CORSO ROMA, 52 DIANO MARINA (IM) C.F. E P.I.01727050088  IMPORTO  €330,00 (IVA INCLUSA)  CAPITOLO:1301093 B9D5EFD183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECORECUPERO SRL DI IMPERIA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ANNO 2026 - APPROVAZIONE CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B9D571F381</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>236.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE SULLA EX TRATTA FERROVIARIA SAN LORENZO AL MARE – ANDORA DALLA EX STAZIONE FS ALL’INTERSEZIONE CON VIA VILLEBONE. CUP E11F19000280004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>566299.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELL’EX SEDIME FERROVIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI. OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA - RETE ILLUMINAZIONE, ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI. CUP: E10A25000250004, CIG: B9B4595633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89131.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 / LOTTO 5" CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.693,79= (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA(VI), P.I.: 03785880240. C.I.G. CONVENZIONE: 6518296C03 - C.I.G. DERIVATO: 8281927E5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14693.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FORNITURA DI N° 20 CESTINI MOD. EXPO A TRE SCOMPARTI CON ANNESSO POSACENERE. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA COLO COAT  S.R.L. CON SEDE IN VIA CADUTI SUL LAVORO N° 7, 28883 GRAVELLONA TOCE (VB), P.I.: 01355500032. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.518,00=(IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B9CA14411B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAGOPA S.P.A. SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI O A REGOLAMENTI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITALE SEND PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – DETERMINAZIONEANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 15 CONTENITORI PER DEIEIZIONI CANINE ART. 1374 DA 50 LITRI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEEGREEN RESINVETRO SRL, VIA NORI DE NOBILI 18, 60012 ANCONA (AN), C.F.: 00905320420. IMPEGNO DI SPESA 5.352,14=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG:B9C7013906.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5352.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSITO CAPI DI VESTIARIO PERSONALE SQUADRA AIB COMUNALE - FONDI CONTRIBUTO REGIONALE  DITTA REVERSE   SRL CON SEDE IN  VIA BRONZETTI 35  20013 GALLARATE (VA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3025.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. REDAZIONE DEL “PIANO DEGLI INTERVENTI“ PER IL CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE NELLA AREE URBANE COMUNALI, COME DA NORMATIVA P.A.N. (D. INTERM. 22/01/2014) E C.A.M. (D.M. 15/02/2017). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 AL DOTT. AGR. DAVIDE MONDINO, CON STUDIO IN VIA BASSE DI CHIUSANO N° 23, 12020 FRAZ. RONCHI CUNEO, C.F.: MNDDVD65A08D205L, P.I.: 02381400049. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.410,72=(ONERI PREVIDENZIALI AL 4% E IVA AL 22% INCLUSI) CIG: B9C6A723E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2410.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSITO CAPI DI VESTIARIO PERSONALE SQUADRA AIB COMUNALE - FONDI CONTRIBUTO REGIONALE  DITTA SICOR SPA VIA PISACANE 23/A 20016 PER (MI)  CIG B9D270F9EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2391.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE CARICAMENTO MOD D PER WC PORTO E VARIANTE CICLABILE ZONA S.ELMO VIA TORINO AL GEOM. ALESSANDRO CLEMENZI VIALE MATTEOTTI, 37 - 18013 DIANO MARINA ( IM). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.049,60=.  CIG: B9C8F1C573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO LETTURA – DIANO MARINA CITTA’ CHE LEGGE” – ACQUISTO VOLUMI DA DONARE AGLI ALUNNE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CIG N. B9D14ED339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA SOUNDREEF E DIRITTI D’AUTORE DI ESECUZIONE MUSICALE DELL’ARTISTA ERMAL META NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “INCONTRI RAVVICINATI COI CANTAUTORI” DEL 29 LUGLIO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9D1D29EC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 8° - SEGRETERIA - CONTRATTI - CONTENZIOSO - INFORMATICA - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DI VIA DIANO CALDERINA, VIA PER IL CIMITERO IN DIANO GORLERI, VIA FILIPPO TURATI IN DIANO SERRETA”. CUP: E15F25001110005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IX° SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE – FORNITURA N. 1 AUTOVEICOLO DI SERVIZIO TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO ATTIVO PRESSO CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA ED. 6 - LOTTO 3 – SOGGETTO AFFIDATARIO:SUBARU ITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE + IMPEGNO DI SPESA.   C.I.G. DERIVATO:   B9B688COCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34708.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE ZUCCHETTI – ANNO 2026 – DITTA SA SERVIZI ASSOCIATI SPA – CIG  B9C890C4B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3455.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “VAKANTIEBEURS” IN PROGRAMMA A UTRECHT DAL 08 ALL’11 GENNAIO 2026 – RIMBORSO SPESE PERSONALE INCARICATO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3363</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “CAPODANNO IN PIAZZA” IN PROGRAMMA NELLA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2025 – INTEGRAZIONE DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 1047 DEL 12/12/2025 - CIG N. B9CD53809D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -  VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E ASSISTENZA ALL’ASCENSORE DI PALAZZO MUZIO A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL P. IVA: 01729590032 CIG: B9CCD22464. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1156.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTI RELATIVI ALLE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI C.D.S. PRESSO  ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE ZUCCHETTI – PLATFORM AS A SERVICE HR -ANNO 2026 – DITTA ZUCCHETTI SPA – CIG B9CD50EDF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>449.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AÌ CONTATORI ELETTRICI DEI SITI IN AMPLIAMENTO DEL SISTEMA  DI VIDEOSORVEGLIANZA IN SEGUITO AD ADESIONE CONVENZIONE CONSIP A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA. ULTIMO TRIMESTRE 2025 CIG: B59DA4CA2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – PER N. 03 GIORNI NEL MESE DI DICEMBRE 2025 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2026 PER IL SETTORE TERZO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022. RETTIFICA E SOSTITUZIONE  DETERMINA 1036 DEL 11/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 79 CCNL EE. LL. 16.11.2022) ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189764.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - ANNO 2025 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRESSO COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ETS COMITATO PROVINCIALE DI IMPERIA VIA PALESTRO, 68 00185 ROMA, .IVA 01561920586 - DESTINATO AI PLESSI DI DIANO MARINA  - DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA DI  €  445 (IVA ESENTE) CAP. 1611239 C.ES. FIN  CIGB9C71D0840</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II- ANNO 2026- NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2026-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". LIQUIDAZIONE SAL 1 E 2. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.516,42=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIODO NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 208.010,42=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DELLA PROROGA TECNICA DI 13 MESI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI CERVO, DIANO CASTELLO E DIANO MARINA A TUTTO IL 09/01/2027. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, AL DOTT. GIOVANNI LENGUEGLIA CON STUDIO IN VIA BONFANTE N° 1, 18100 IMPERIA, C.F.:LNGGNN65L06G632J, P.I.: 01212840084. CIG: B9B0EB094B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34892</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AMBITO IMPERIESE. CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. TRA IL COMUNE DI IMPERIA E I COMUNI DELL’EX BACINO DIANESEANDORESE. IMPEGNO DI SPESA DI € 31.396,71= IN FAVORE DEL COMUNE DI IMPERIA CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 157, 18100 IMPERIA, COMUNE CAPOFILA DEL BACINO IMPERIESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31396.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023,  PER LA FORNITURA DI STAMPATI  PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B9BF80782D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI, 10 00187 ROMA QUALE CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE, E SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI 2055 - SETTORE II UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA. CODICE AVVISO 301030024096216610  €70,00 CAPITOLO 1615431.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO NUOVA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DIANO MARINA.APPROVAZIONE DELL'AVVISO (CON 'ALLEGATO "A") PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 15.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: “DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS. 151/2001 A GIORNI E AD ORE NEI MESI DI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026” PARZIALE MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SETTORI E AL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SU MANCATO PAGAMENTO  ACCERTAMENTI TARI PER GLI ANNI 2016-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14756.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E MATERIALE A TEMA PER ALLESTIMENTO “VILLAGGIO DI BABBO NATALE” DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2025/2026 – DITTA DIANOLAND SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9A5622CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO: 01.01.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4882.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO  SU MANCATO PAGAMENTO ACCERTAMENTI IMU PER GLI ANNI 2017-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO “THREE WISHES – NICA UNA STORIA IN JAZZ” DEL 6 GENNAIO 2026 – COMPAGNIA ITALIANA DI PROSA APS – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9A52E1D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1360.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 183,00= (IVA 22% COMP.)  A FAVORE DELLA DITTA D.A. TECH SRL, VIA GELASIO ADAMOLI 447/N, 16165 GENOVA, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO DELLA PORTA SCORREVOLE  A DUE ANTE RIDONDANTE POSTA ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE  – CIG N.B6C587178A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 TARGHE RICONOSCIMENTO PER MIGLIORI RAPPRESENTAZIONI PRESEPI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “PRESEPI IN 500” DEL 27 DICEMBRE 2025 – DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9B25CA9AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANAC ANNO 2025 – ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE I – AFFARI GENERALI – UFFICIO PERSONALE – NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2026 - SETTORE I AFFARI GENERALI - UFFICIO PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA – LOTTO OVEST. CUP: E12F25000280004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>345295.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>771</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANNELLI DI CARTONGESSO REI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIT IMPERIA SRL, VIA NAZIONALE 364 – 18100 IMPEIA (IM). PARTITA IVA 01530400082. IMPEGNO DI SPESA DI € 228,97 (IVA INCLUSA). CIG: B9A71D36B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>228.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVI ALL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7). LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2019-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL FINALE, RELAZIONE FINALE, COLLAUDO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA SANT’ANGELO CIG. B97F3A4162</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113765.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CODICI EER 19 12 12 ED 19 05 03 VERSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO UBICATI FUORI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA. PERIODO DAL 01/12/2025 AL 30/09/2027. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.447,45=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LA NETTATUTTO S.R.L. CON SEDE IN RENATE (MB), VIA DON GNOCCHI N° 22, C.F.: 05003020152 E P.I. 00798290961 IN QUALITÀ DI MANDATARIA/CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE A.T.I. LA NETTATUTTO S.R.L. – E.P. TRASPORTI DI TOMMASELLI EMILIANO &amp; C. S.N.C., PER L’ESPLETAMENTO DEL PER IL MESE DI DICEMBRE 2025. C.I.G. B99A6FE4D4 DERIVATO DAL C.I.G. PADRE: B7E2E07B8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46715.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E TRASBORDO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI NELL'IMPIANTO DENOMINATO LOTTO 6, IN LOCALITA' COLLETTE OZOTTO, NEI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA, PROVENIENTI DAI 66 COMUNI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, CODICI EER 20 01 03 PER IL PERIODO DAL 01/12/2025 AL 31/03/2026. SOCIETÀ GEA SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N° 19, VOGHERA (PV), P.I.: 02581750185. C.I.G. PADRE: 9718193A8E - C.I.G. DERIVATO: 987613084B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22495.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7193</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE  ALUNNI SCUOLE DI DIANO MARINA IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO S.U.A.R. REGIONE LIGURIA ATTO REP. N. 363/2022 LOTTO 1 PROVINCIA DI IMPERIA  CIG 911676614E – PERIODO CONTRATTUALE 01.09.2024/30.06.2026 – SOGGETTO AFFIDATARIO: TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI FRATARCANGELI VINCENZINA &amp; C. S.A.S. - + IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. € 6.090,55 CAP. 1404197 -1404191 -CIG B305D3E4A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>4^ EDIZIONE DEL CICLO DI CONFERENZE “I VENERDÌ DELLA CONOSCENZA”, N. 7 APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA NELLA SALA CONSILIARE COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2026 – SERVIZI ED INCARICHI DIVERSI – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5060.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI (CODICE CIG B741B0BCC6 - CUP E12B24001050004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)- RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1548.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO “INCANTO DI NATALE - CANDLELIGHT” DEL 28 DICEMBRE 2025 – SABRINA BONFADELLI – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9A541074B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>715.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CAVOUR N. 32 INTERNO 11 A FAVORE DI  ENEL ENERGIA SPA  VIA L. BOCCHERINI, 15 00198 ROMA C.F. 06655971007  CAPITOLO 1615431 € 200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE “POLITEAMA DIANESE – TEATRO SANDRO PALMIERI” ALLA SOC. DIANORAMA SNC DI LANGUASCO E ORSI – PROROGA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2026 AI SENSI DELL’ART.84 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL 16/11/2022 AL DIPENDENTE DOTT. RIVERA ALBERTO.- ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUEL SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF 2026-2029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALATURE MOBILI ED ESPOSITORE A TORRE PER PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA “A.S. NOVARO” DI PALAZZO DEL PARCO – DITTA ABACO FORNITURE SRL – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9A27995BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2958.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8866860, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA.IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00=(IVA 22% COMP.). CIG. B99091985C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “CHRISTMAS GIFT” IN PROGRAMMA IN DATA 5 GENNAIO 2026 – ARMONIA SOC. COOP. A R.L. – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9A35960E3 - B9A35EB706</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1986.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2026. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FIENO N° 3, 20123 MILANO (MI), C.F.: 00365040096 - P.I.: 09843370157. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.801,39=(IVA AL 22% INCLUSA) PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025. CIG: B24949683E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1801.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 CON LA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L.    IBAN: IT08R0503411734000000000194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA GOSPEL A CURA DEL DOUBLE TRUST CHOIR DEL 3 GENNAIO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9A2AD9456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI ALL'ASILO NIDO "LA CASETTA" AS 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MI.NO SRL CON SEDE A NOVARA    VIA F.LLI ROSSETTI, 45 C.F. E P.I. 07576410968  IMPORTO COMPLESSIVO  € 289,40 (IVA ESENTE) CAPITOLO 1611239   CIG  B99EDAB7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>289.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA IPERIUS REMOTE SMALL – IMPEGNO DI SPESA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 – CIG: B99F146155.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO IN ALCUNI TORRENTI DA ESEGUIRSI NELL’AUTUNNO 2025. CIG: B8C650160C APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' – I 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006 – CIG: 9833436817. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIVESTIMENTO DEL MURO IN CA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CUP: E11B23000010006 - CIG: B64713BC46 APPROVAZIONE SAL N. 1 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E STAMPA  VERBALI REDATTI DALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026 A MAGGIOLI SPA - SOLUZIONE CONCILIA SERVICE 4.0 -  ED ASSISTENZA SOFTWARE  ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6213.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO  NOTIFICA  VERBALI REDATTI DALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE CONNETTORE ALLA PIATTAFORMA SEND -  SOLUZIONE SERVICE  SNH (SERVICE NOTIFICATION HUB) NOTIFICHE DIGITALI PER L'ANNO 2026 - MAGGIOLI SPA -  CIG N.  B99AC0D180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4483.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA SERATA DI CAPODANNO DEL 31 DICEMBRE 2025 – AON SPA - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG N. B99469DC04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>909.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA GOTO MEETING – IMPEGNO DI SPESA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 – CIG: B99B761AA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS. 151/2001 A GIORNI E AD ORE NEI MESI DI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “CAPODANNO IN PIAZZA” IN PROGRAMMA NELLA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2025 – AFFIDAMENTO INCARICHI E SERVIZI DIVERSI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14016.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 350,14 (IVA COMPRESA) PER CANONI ALL'AUTOSTRADA DEI FIORI SPA DAL 01/12/2025 AL31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RICAMBI IN OPERA PER LE ATTREZZATURE LUDICHE ESISTENTI SITE NEI 4 GIARDINI PUBBLICI COMUNALI; CIG: B975CA6716. IMPEGNO DI SPESA DI € 34.770,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA OVEST DI PALAZZO MUZIO.  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI A ARCH. STEFANO FRECCERO, P. IVA: 01471510097(CIG: B9798C64F8) E PER RILIEVO A ARCH. FERRO FORTE P.I.:03444790046 (CIG: B979BE79F8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5674.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA PARATA LUMINOSA DENOMINATA “LUCI ITINERANTI” IN PROGRAMMA IN DATA 2 GENNAIO 2026 – DITTA FEM SPETTACOLI SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B97F36B258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI “ASPETTANDO IL CAPODANNO CHE VIEN BALLANDO” E “BALLIAMOCI LE FESTIVITA’” – MUSICA ED ANIMAZIONE CON GIANNI ROSSI IN PROGRAMMA NEI GIORNI 26 DICEMBRE 2025 E 03 GENNAIO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – COOPERATIVA DELTARTISTI - CIG N. B97EC09AA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1914</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “VOTA L’ALBERO CHE TI PIACE DI PIÙ…” IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DEL COMPRENSORIO DIANESE – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “UNDERWATER AUDIOSCAPES” – LA MUSICA DEL MARE IN PROGRAMMA IN DATA 29 DICEMBRE 2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASD E PS INFORMARE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.335,53=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIODO OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI DIANO CASTELLO PER L’UTILIZZO DI N. 1 DIPENDENTE APPARTENTENTE ALL’AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) CON FUNZIONI DI “MESSO COMUNALE NOTIFICATORE” - DAL 16.07.2025 AL 15.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2025 PER IL SETTORE TERZO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONE LIGURIA N. 6542/2023 DEL 5.10.2023 - INTERVENTO AD OGGETTO: “PROGETTO PER LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA – INCOMPIUTA (MESSA IN SICUREZZA) E CENTRO ABITATO (INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO).C.U.P. E11B23000010006. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA BOCCIOFILA DIANESE, SECONDO L’ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALL’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA/URBANISTICA – PRATICA PAESAG-GISTICA N. 1248/2024, PRAT. EDIL. 02/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA MARE EDILE S.R.L.S. CIG: B98439D03D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24475.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 4.575,00  PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 CAPITOLO 1615430 CIG B9740D95F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RISTESURA ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE CON SEDE IN VIALE  DELLE TERME, 1056 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - P.IVA  90000910373 -  CIG:B9716D9D1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2061.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. D.L.F. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025  € 1.585,00, IMPEGNO A FAVORE DELLA RP ORENGO DEMORA., VIA MARCONI N.6 - 18021 BORGOMARO (IM) P.IVA E C.F. 01181900083 CAPITOLO 1615430 DEL C.ES.FIN. CIG B974119AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1585</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 208.010,42=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO N. 3. CUP: E17H24001350004 - CIG B436572FF7 . PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. E), DLGS N. 267/2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUP COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA CIG.B7B38BDC454. CUP. E12H25000430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI COMPORTANTI L’ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N.3 VARCHI ELETTRONICI ZTL PER IL CENTRO STORICO DI DIANO MARINA E RELATIVE APPARECCHIATURE E SOFTWARE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI GESTIONE DEL SISTEMA OLTRE ALLE ORE DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E LE L'AUSILIO NELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE MIT - DITTA SISMIC SISTEMI SRL - VIA MARIA MALIBRAN 51  - FIRENZE (FI)  CIG  B9753AF133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59377.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PRESSO PALAZZO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL, VIA DEI MIRTI  7/10, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 00880510086. IMPEGNO DI SPESA 25.249,27=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B979FD8A9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25249.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PRESEPE STILIZZATO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2025/2026 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE FAMIA DIANESE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2019/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1251.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA FIERA “VAKANTIEBEURS” (“FIERA DELLE VACANZE”), IN PROGRAMMA A UTRECHT DAL 08 ALL’11 GENNAIO 2026, IN COMPARTECIPAZIONE CON L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9790F51B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA DI GRAFICA E STAMPA N.300  PIEGHEVOLI FORMATO A4 A TRE ANTE E N.30 CALENDARI 2025 FORMATO A4 CHIUSO  PER COMUNE DIANO MARINA - TIPOGRAFIA DAMONTE   CIG N. B97F29950B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>646.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE CANCELLERIA (BUSTE TRASPARENTI PER RACCOGLITORI AD ANELLI E ROTOLI CARTA TERMICA) PER ARCHIVIAZIONE/ATTIVITÀ VERBALI UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MYO S.P.A. B97EFA11E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGGILIBRI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE UFFICIO COMMERCIO – DITTA MYO SPA – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9755136F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>214.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA CIG. E12H25000430004 CUP. E12H25000430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. PROROGA TECNICA 13 MESI, DAL 09/12/2025 AL 09/01/2027, DEL CONTRATTO DERIVATO REP. N° 2298 DEL 31/12/2020. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) B97563671D, DERIVATO DAL C.I.G. PRINCIPALE B95C925BB3. IMPEGNO DI SPESA DI  € 159.778,77=(IVA AL 10% INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N° 8, 12051 ALBA (CN). P.I.: 02280240041 PER L'ESLEMANTO DEL SERVIZIO DAL 09/12/2025 AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2858113.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - DICEMBRE 2025  € 2.150,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO  LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DAI DISSESTI DI VERSANTE SOPRA LA EX S.S. N. 449 IN DIANO MARINA - CUP G11B22001380009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI VERSIONE SAAS CLOUD – IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILSOFT SNC DI BOSSI A. &amp; C. CON SEDE IN VIA SILVIO PELLICO 107A CAPONAGO (MB)  CF P.IVA 02330420965. CIG: B9378CDA6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11126.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI – TEFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6607.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNTITURA URGENTE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI -  ALLA DITTA FIN.COM SRL - CON SEDE LEGALE  IN VIA PEAGNE, 39 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) – CIG N.B96B71CBA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’INIZIATIVA “COMUNI CICLABILI” – 9^ EDIZIONE – QUOTA RELATIVA AL TRIENNIO 2026-2027-2028 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ORGANIZZAZZIONE DELLA FESTA “CAPODANNO IN PIAZZA 2025/2026” IN PROGRAMMA NELLA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2025 ALLA DITTA STAR-M SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B95FD616A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI QUADRI ED ALLACCI ELETTRICI PER LUMINARIE NATALIZIE NEL PERIODO 06/12/2025 – 06/01/2026 - DITTA CITY GREEN LIGHT SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B96050766C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALATURE PER IL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEL MUSEO DEL LUCUS BORMANI DI PALAZZO DEL PARCO – DITTA ANGOLARI RAPID SRL – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B95DE665C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AL “CLUB LIGURIA ALL SEASON 2026” - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B95E399025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.” (EX CAT. D), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE VII “EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA” DEL COMUNE DI DIANO MARINA, TRAMITE UTILIZZO PROPRIA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA CUP: E12H25000430004 CIG: B7B38BDC45 APPROVAZIONE SAL FINALE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO DEL PARCO.  CIG: B950ECE5F2. IMPEGNO DI SPESA DI € 17.690,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI- ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA  QUOTA DI CONTRIBUTO DI  CUI AL RIPARTO DELLA D.G.R. N.400 DEL 06/08/2025 SPETTANTE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SS. ANNUNZIATA ORA ISTITUTO SUORE VITTIME ESPIATRICI DI GESU' DI DIANO MARINA.  € 4.222,79 ESENZIONE CIG N. 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4222.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12- DETERMINA A CONTRARRE  A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS SANREMO (IM) PER COPERTURA QUOTA DI OSPITALITA' DI  DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA SIG. L.C. PER IL PERIODO 01/11/2025- 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084  IMPORTO € 3.660,00 CAPITOLO 1900615 CIG  B95F63C14C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASCENSORE SITO NEL PALAZZO MUZIO E FORNITURA BATTERIE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLO STESSO; CIG: B95D8E5B03. IMPEGNO DI SPESA DI € 919,88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>919.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - NOVEMBRE 2025  € 350,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2025. CUP: E11G25000000004 – CIG: B5CB426516 - IMPEGNO RIBASSO D’ASTA E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9983.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE 4°- UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DEL DR. MARCO ROSSI  - IMPEGNO DI SPESA CIG B956E7988E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SCARICHI ACQUE NEL RIO MORTOLA. PRATICA IMC005022. LIQUIDAZIONE CANONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>595.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GUARD RAIL DI UN TRATTO DI VIABILITÀ IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI. PAGAMENTO DI ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 16/12/2025 FINO AL 31/12/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SANREMO (IM), A SEGUITO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI PRESSO IL COMUNE DI DIANO MARINA. CIG B8DC374934. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA I.P.S. S.R.L. IMPRESA PUBBLICI SERVIZI. P.IVA: 01170980088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA N. 10 SET TAVOLI E PANCHE DA SAGRA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI – DITTA MERCANTI D’OLTREMARE SRL – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B94B9A81AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3599</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.5 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI, ITER CDS 2026, FORMULA ABBONAMENTO (CON LICENZE PER VERSIONE APP)  - DITTA EGAF EDIZIONI SRL CIG   B93D97D46B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>403.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” – COMANDO DI POLIZIA LOCALE – APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE IV “TRIBUTI” – UFFICIO TRIBUTI – APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 30 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2024 HOME AND BUSINESS PERPETUA EP2-06669. AFFIDAMENTO: DIESSE INFORMATICA SRL - P.IVA: 03733890234. CIG: B947BB1F18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8783120, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.B8E3FF1457.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA – ANDREIS FRANCO - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. NDRFNC69M03I138H-02012025-1645 - ACCERTAMENTO CONFORMITÀ EDILIZIA E ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI GIARDINO”- UBICAZIONE: VIA DELLE MAGNOLIE LOC. BORGO PARADISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE, DIVERSE TIPOLOGIE DI CARTELLI STRADALI E N.1 DELINEATORI DI MARGINE OMOLOGATI E CERTIFICATI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA IL GIARDINO DELL'EDILIZIA P.IVA 00855510087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>379.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTIERA DESTRA SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TARGA YA268AJ - CARROZZERIA DA FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. BAGNI TERESA SRL - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01535530081-01042025-1748 - ACCERTAMENTO CONFORMITÀ EDILIZIA, DOMANDA PER ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER LE DIFFORMITÀ ESEGUITE IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ISTANZA DEMANIALE PER STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI TERESA”- UBICAZIONE: VIALE TORINO N. 44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER ARROTONDAMENTI SU IMPORTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PERIODICA SUI MOTOVEICOLI  KAWASAKI DEL COMANDO - CENTRO REVISIONI DIANESE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. FEDERICO CANTARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA E CATASTALE DI OPERE INTERNE NEL PIANO INTERRATO DEL CONDOMINIO GALLINARA SITO IN VIA DIANO SAN PIETRO 53/BIS. CIG.B92D9B8317. IMPEGNO € 3.465,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA' DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.ONERI PER ALL'ACCIO ALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIVIERACQUA SPA CF 01567890080. CIG.B92EA2D7C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>629.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO (CON 'ALLEGATO "A") PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BAVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP: E15E22000120006 – CIG: 9833436817. PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO SULLA FACCIATA DI PALAZZO MAGLIONE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GLORIO COSTRUZIONI SRL. IMPEGNO DI € 25.324,97 (IVA COMPRESA)  CIG: B91D67A422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25324.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO L’EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ CIOSO CANEPA E PICCOLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA BERTONE IMPIANTI CIG: B92D16DB20 E DELLA DITTA SACCHI GIUSEPPE CIG  B92D8C066E  E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20113.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL “FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI PERCORSI RELATIVI ALLE STRADE COMUNALI BERZI E ORBI IN LOCALITA' GORLERI _ CIG: B92ECC7D5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5855.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CONVENZIONE CON L’ARTE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2025. CIG  Z9F36E1CB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO L'EX INCENERITORE SITO NEL COMUNE DI DIANO CASTELLO IN CONCESSIONE DEMANIALE AL COMUNE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALL'ING. MICHELE CANEVELLO, CON STUDIO IN C.SO MAZZINI, N° 413/F - 180138 SANREMO (IM), C.F.: CNVMHL70C10I138S, P.I.: 01145410088. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.537,60=(ONERI PREVIDENZIALI AL 4% E IVA AL 22% COMP.) CIG:B926910B8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI POMPA ACQUE NERE DA POSIZIONARE IN PIAZZA MAGLIONE A DITTA IDROTEK S.R.L. CIG: B92E64C451. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.432,02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1432.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. BAGNI LINO DI GIUSEPPE DAMONTE &amp; C. SAS - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00295180087-12112024-0819 - ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER MODIFICHE VARIE NELLO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI LINO - UBICAZIONE: VIALE TORINO N.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1603.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - AZOLVER ITALIA S.R.L. EX PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - CIG. B928DD85E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER DITTA PROGETTO DOMUS SRL. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2024 AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO   DEGLI AUTOMEZZI IN STATO DI ABBANDONO SITUATI NEL SITO UBICATO NEL COMUNE DI DIANO MARINA IN VIA AGLI ORTI, DESCRITTO AL CATASTO TERRENI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA AL FG. 2, PARTICELLE 340, 1516, 1517, 1519, SEZIONE DIANO MARINA.  COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE PERFORMANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RILIEVO NUMERAZIONE CIVICA, AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA, STRUTTUAZIONE DATI I AMBIENTE GIS, FORNITURA E AFFISSIOE TARGHETTE ALLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL CON SEDE IN VIA GIUSEPPE BIASI 6/D 07041 ALGHERO -  P.I.02897110041. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B91CC2B25D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43181</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA IN FAVORE DI UTENTE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO, PRESSO "IL KETCH" STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 3.1 - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2025- IMPORTO € 4.040,00 - IN FAVORE DI "CSS SRL" P.I 01514880093 - VIA MONTEGRAPPA,43 VARAZZE - CAPITOLO N.1615430  - CIG.B9226D0FB8 IBAN: IT67B0306949541100000013752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERBATOIO CARBURANTE SU AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABL MECCANICA SNC DI BROCCARDI A. &amp; C. REG. S. LUCIA 18027 PONTEDASSIO C.F. E P.I. 01688900081 € 1.226,10 (  IVA  INCLUSA) CAPITOLO:1403136 CIG B921A38B32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1226.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA – LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 - CIG: B50D1CC456. APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO. CUP: E11B23000010006 – CIG:B431F9BDC0. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER DITTA SEBASTIANELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO DALLA REGIONE LIGURIA PER L’INIZIATIVA FONDO UNICO NAZIONALE 2025 DI PARTE CORRENTE – AVVISO NATALE IN LIGURIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE AZOLVER ITALIA SRL - INTEGRAZIONE  CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025 - CIG.B91CCF04EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5268</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A QONSULT ENGINEERING SRL PER REDAZIONE PROGETTO E PRESENTAZIONE SCIA AI VVF RELATIVA ALLA CISTERNA DI GASOLIO ESTERNA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA STATALE U. NOVARO DI VIA BIANCHERI. (CIG: B909DF6EBB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - OTTOBRE 2025  € 450,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE  SPESE DI LOCAZIONE SOSTENUTE NELL’ANNO 2023 -ART.11 DELLA LEGGE 431/98- DETERMINAZIONE DI IMPEGNO, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 55.128 - ESENTE CIG- 55.257€ CAP 1616620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55129</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO 2025-2026 SULLE PIATTAFORME WWW.RIVIERATIME.NEWS E WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9122CFFD8 - B9123BF5E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE (DEPLIANT, LOCANDINE, MANIFESTI, PANNELLI ETC.) RELATIVO ALLA MOSTRA IN RICORDO DELL’ARTISTA DIANESE PAOLO SCATI  – TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B9129EACEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DIANO MARINA ODV A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE   SOSTENUTE PER LA LOCAZIONE DI LOCALI IN VIA DIANO S. PIETRO UTILI  ALLA REALIZZAZIONE  DI ATTIVITÀ SOLIDALI PROPRIE DELL'ORGANIZZAZIONE- ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL’ARAN PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>205.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AON SPA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZAINFORTUNI PERIODO   30/06/2024 - 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "COME FARE IL RENDICONTO 2025 ACCRUAL". IMPEGNO DI SPESA - CIG: B915BEAFD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO SUPPORTO TRASPARENZA" TRIENNALE - DECORRENZA DAL 01.12.2025 - ENTIONLINE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B90C9DD974.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SERBATOIO DI GASOLIO DA UTILIZZARE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ENG SERVICE SAS, P.IVA: 02971260423. IMPEGNO DI SPESA € 2.379,00. CIG: B90596163F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTOALLA DITTA MERLO E FRANCO IMPIANTI SRL P. IVA: 0170092008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA TECNOELETTRICA SNC DI KHELIF MICHEL E RASO LUCIANO. P.I.: 00798640082</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI COMUNE DI DIANO MARINA - "CARTA DEDICATA A TE” - DECRETO INTERMINISTERIALE "INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMI 103 E 104 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207",  MISURA DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PER RICHIESTA INDENNITA' RISARCITORIA - SOCIETA' XXXXX &amp; C SNC / COMUNE DI DIANO MARINA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BORELLO MATTEO DI GENOVA - CIG. B90652D26F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7854.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO 4.  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI INCARICO PROFESSIONALE A ARCH. MAURIZIO BERTOLINO (CIG: B900263C74) PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ALL’ING.PAOLO ROVERE (CIG: B9002FA911) PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>906.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE CANCELLERIA (LIBRO FIRMA PORTAPROGETTI PORTALISTINO E RACCOGLITORI AD ANELLI)  PER L' ARCHIVIAZIONE E PER L'ATTIVITÀ UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>253.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 13 COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” – COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4762.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 13 COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE IV “TRIBUTI” – UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4762.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE PALCO COMUNALE; CIG: B8BE361DBC. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.952,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DENOMINATO “AROMATICA OFF” ALLA SOCIETA’ GESTIONI MUNICIPALI SPA - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B8F4A91AF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 18 FIORIERE IN ACCIAIO CORTEN DA INSTALLARE IN CORRISPONDENZA DEI NUOVI MARCIAPIEDI DI VIA SAPONIERA. CIG: B8E8E74E8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18788</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA – LOTTO OVEST. NOMINA RUP E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E RELATIVE COMPETENZE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA DESTINARE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4704.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA’ ROSSA ALL’IMPRESA BIBA COSTRUZIONI S.R.L.S. CIG: B8C6224927</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI POMPA PER ACQUA PIOVANA PER LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA CIOSO CANEPA CIG: B8F25E3619. IMPEGNO DI SPESA DI € 854,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA 42° ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - XX ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI "INSIEME PER IL BENE COMUNE", IN PROGRAMMA A BOLOGNA NEI GIORNI DAL 12 AL 14.11.2025  - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DELLE FRAZIONI COMUNALI. NOMINA RUP DELL’INTERVENTO _ CUP: E15F25001110005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE DALLO STIPENDIO PER DEBITO ORARIO MATUARTO AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10523.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN DIANO MARINA, IN VIA LUCUS BORMANI, DENOMINATO CHIESA DEI SS NAZARIO E CELSO DESCRITTO A CATASTO AL FG 3 DI DIANO MARINA PARTICELLA 135  INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E RELATIVE COMPETENZE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA DESTINARE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1528.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAPPELLO, P.IVA: 01560440081 PER FORMAZIONE DI ADDETTO ANTINCENDIO. CIG: B8EE332D01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1113.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  FRANCHIGIA CONTRATTUALE. POLIZZA RC  PATRIMONIALE N° 6S/M14192329 - SINISTRO N. 230220295   - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE   DIPENDENTE  ASSEGNATO AL SETTORE IX POLIZIA LOCALE-PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN DIANO MARINA, IN VIA LUCUS BORMANI, DENOMINATO CHIESA DEI SS NAZARIO E CELSO DESCRITTO A CATASTO AL FG 3 DI DIANO MARINA PARTICELLA 135 _ AFFIDAMENTO LAVORI ALLA ARCO COSTRUZIONI SRL (CODICE CUP E19F25018280004 CIG B8CEE48EF5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62521.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2816.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00348250085-17042024-1614 PER VARIAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DI PARTE DELLE STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE A CARATTERE STAGIONALE NELLO STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI LIDO SCOGLIERA”.- UBICAZIONE: LUNGOMARE ITALIA.- SOC. LIDO SCOGLIERA DI SASSO IACOPO &amp; SCANZI MONICA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELATIVO ALL’INDENNITÀ DI FUNZIONE, ATTRIBUITO PER COMPENSARE L’ESERCIZIO DI COMPITI DI RESPONSABILITÀ CONNESSI AL GRADO RIVESTITO AI SENSI DELL’ART. 97 DEL CCNL 16/11/2022I N RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL SETTORE IX POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE, COME DI SEGUITO SPECIFICATO - VICE COMANDANTE DR.ANGELO ANIELLO - INTEGRAZIONE NOMINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01735150086-03072025-1502 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI PALLONE PRESSOSTATICO E NUOVO PREFABBRICATO AD USO SEGRETERIA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO - SOC. DIANO PADEL ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. VIDESORVEGLIANZA ECOISOLE SERVIZIO STORAGE E CLOUD COMPRESA ASSISTENZA PER 12 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA SIMPLYNET S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MERINGO ALTO N° 57, 03027 RIPI (FR), P.I.: 03102370602. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.262,70=(IVA AL 22% INCLUSA) PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. CIG: B8DE7D8105.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7576.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SET TAVOLI E PANCHE DA SAGRA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI – DITTA MERCANTI D’OLTREMARE SRL – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B8DC146CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5398.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER QUESTIONI GIURIDICHE CONNESSE A FASI DI ADOZIONE / APPROVAZIONE DEL P.U.D. A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BORELLO. IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. B8E1AFE686.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4497.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORE COMUNALE - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS DIANO MARINA - CIG.B8E574DB2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. PATRICELLI SNC DI PATRICELLI GIANLUCA E PAOLO - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01453120089-03102024-1516 – ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA PER LIEVI MODIFICHE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N° 1655 DEL 24.05.1991 E CONCESSIONE EDILIZIA N° 1954 DEL 24.07.1993, CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA P. 11059 LICENZA 17 DEL 2005 E SUCCESSIVE NELLA STRUTTURA BALNEARE BAGNI CONTINENTAL SITO IN VIA DELLE MAGNOLIE - LOC. BORGO PARADISO. PRATICA N. 01453120089-03102024-1516.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE A FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI PER  LAVORI DI RIMOZIONE DELLA DUNA DI TERRA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” CUP: E11B23000010006 - CIG: B2D6FE5310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CODICE CIG B741B0BCC6 - CUP E12B24001050004). CONCESSIONE PROROGA DEI TEMPI PREVISTI DA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SISTEMAZIONE INVERNALE SPIAGGE LIBERE COMUNALI  E MOVIMENTAZIONE GHIAIA SULLE FOCI DEI RII A BORGO PARADISO CIG: B8DC714704 E CIG: B8DC7B6CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2385.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “ECO NEL SILENZIO” IN PROGRAMMA IN DATA 20 NOVEMBRE 2025 PRESSO IL POLITEAMA DIANESE "TEATRO SANDRO PALMIERI" – HIC ET NUNC TEATRO – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B8DBCDD90C - B8DBE4E98E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1423.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTROLLI COMPOSTIERE DOMESTICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA ECOLEN S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA BONFANTE N° 1, 18100 IMPERIA, P.I.: 01795930088. IMPEGNO DI SPESA DI € 915,00=(IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B8DE7D8105.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI RIMOZIONE DELLA DUNA DI TERRA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CUP: E11B23000010006 - CIG: B2D6FE5310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE DEL SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” – COMANDO POLIZIA LOCALE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE IV “TRIBUTI” – UFFICIO TRIBUTI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GUARD RAIL DI UN TRATTO DI VIABILITÀ IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE SOC. COOP., P.I. 02689100044 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: B8D87F1CE1. CUP: E15F25001090004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70636.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARMADI, SCAFFALATURA E UNA SCALA PER UFFICIO PROTOCOLLO E ARMADI E SCRIVANIA  PER UFFICIO MESSI - DITTA MYO SPA - CIG.B8DADF2982.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10240.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI CUI AL CUP: E15F25001090004. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL P.I. 03785880240 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: B8DC374934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5937.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 181 REGISTRO GENERALE DEL 19/01/2021. INCARICO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3253CI PER 60 MESI PRODUTTIVITÀ C IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 LOTTO 5”. DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (P. IVA 02973040963) CON SEDE IN MILANO – VIA MONFALCONE, N. 15 – 20132 MILANO. CIG: Z5030B7708. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI PRESUNTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE VALORE VENALE DI OPERE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 380/01 E SS. MM. E II. RICHIESTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI: CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERFVIZI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R N. 157 DEL 27/3/2025 € 2.316,60;  FONDO SPECIALE PER L'EQUITA ' DEL LIVELLO DEI SERVIZI 2025 € 4,389,04;(TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA') € 38.340,,62(INCREMENTO POSTI ASILI NIDO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” – COMANDO DI POLIZIA LOCALE – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE IV “TRIBUTI” – UFFICIO TRIBUTI. – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “WORLD TRAVEL MARKET (WTM)” IN PROGRAMMA A LONDRA DAL 04 AL 06 NOVEMBRE 2025 – RIMBORSO SPESE PERSONALE INCARICATO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - BIANCO PAOLO CIG. ___________- TIPOGRAFIA DAMONTE CIG.B8D873A5DF - L'ANGOLO DEI FIORI - NUOVA BORGOFLOR SNC CIG.__________ - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO IN ALCUNI TORRENTI DA ESEGUIRSI NELL’AUTUNNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO A NATURA TREE SRL, P.IVA: 01790180093. CIG: B8C650160C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12675.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ANTINFORTUNISTICO SU SERRAMENTI ESISTENTI NELL’EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO DEL PARCO CIG: B8BE8F25B1. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.952,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CORSO E ESERCITAZIONI DI TIRO ED UTILIZZO ARMI PER IL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2025-  ARROSCIA SHOOTING CAMP ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE PRECEDENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SULL'AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER YA268AJ  (4 PNEUMATICI ALL SEASON KUMO - SPAZZOLE TERGICRISTALLI)  - EMME COMPETITION DI MARCO REALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>403.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 10 PC, DI NR. 10 MONITOR ED ESTENSIONE DI GARANZIA PER ULTERIORI 24 MESI (PER 60 MESI COMPLESSIVI) A MEZZO DI CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 2 – IMPEGNO DI SPESA DITTA RTI IM DIRECT S.R.L. (EULOGIC NT S.R.L. - DP VISION S.R.L.). CIG MASTER: B3314D1632 - CIG DERIVATO: B8CB86BBEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5544.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) PER BANDIERA BLU PER LA STAGIONE BALNEARE 2026. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. AFFIDAMENTO INCARIO ALL'ING. BENEDETTA VASSALLO CON STUDIO PROFESSIONALE A IMPERIA IN VIA DEI GIARDINI N° 30, C.F.: VSSBDT80P65E290X , P.IVA: 01543250086. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.680,00= INCLUSO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% ED ESENTE IVA DI LEGGE.CIG: B8BF990C32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BALISTICO MUNIZIONI IN DOTAZIONE AL PERSONALE PER ESERCITAZIONI AGENTI COMANDO POLIZIA LOCALE- ARMERIA SASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS DIANO MARINA - CIG.B8C8C81EB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. REVISIONE PREZZI PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI COMPLESSIVI € 40.508,03=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2025. CUP: E11G25000000004 – CIG: B5CB426516 APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 25.000.00=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CIG: B88CEF90B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3552.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI ANTINCENDIO DI EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI ICOEL SRL P.IVA: 01442800080 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: B8C5357261</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2299.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SERBATOIO DI GASOLIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA RAMERO MARIO, P.IVA: 00957460041. IMPEGNO DI SPESA € 1.342,00. CIG: B8C4F69433</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 203.509,52=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – PER N. 4 GIORNI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA 2025. CIG: B72B623586. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ECO COSTRUZIONI SRL, P.I.: 01665420095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ASILO NIDO "LA CASETTA".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DTTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI,1 S. MAURIZIO CANAVESE TO  C.F. E P.I. 02027040019 IMPORTO COMPLESSIVO  € 613,95 COMPRENSIVO DI IVA 22% CAPITOLO 1611228  CIG B8BDAC63C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>613.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. FIBERCOP SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE FTTH NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA DIANO CALDERINA, VIA UMBERTO I.- BANDO PNRR “ITALIA 1 GIGA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA FORNITURA A NOLO E POSA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE LUNGO LE VIE CITTADINE DI DIANO MARINA PER ANNI UNO ALLA DITTA LUMINARIE PALMIRO SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B8BB820C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 9.394.05= A FAVORE DEL COMUNE DI SANREMO, CORSO CAVALLOTTI N° 59, 18038 SANREMO (IM), P.I.: 00253750087. ROYALTY ANNI 2016/2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9394.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 4°- UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BORELLO - IMPEGNO DI SPESA CIG B8B61470C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4497.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIVESTIMENTO DEL MURO IN CA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CUP: E11B23000010006 - CIG: B64713BC46. PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. HOTEL LILIANA RESORT SRL - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00885950089-23102024-1122 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DIPENDENZA HOTEL LILIANA.- UBICAZIONE: VIA COMUNALE FRAZ. SERRETA N. 29.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE PARZIALE PER LE VISURE EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE 2025 PER GLI ACCESSI IN VISURA DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SCHEDE DI MEMORIA SSD DA 64GB PER FIREWALL COLLEGATO AD ATTIVITA' SISTEMISTICA ON-SITE PER UPGRADE FIREWALL – IMPEGNO DI SPESA DITTA RETIGEST S.R.L. CON SEDE IN VIA CERVESE N.1278 CESENA (FC) 47521, C.F./P.IVA 04034850406. CIG: B8B61AF696.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI VARIANTE E VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA N. SII/86 DEL 13/06/2018 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - SOC. HPC ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 40.762,30=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N.20250022611  DEL 25/02/2024 SIG.RA P.L  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - ARDISSONE GIULIANO - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. RDSGLN54C26D297P-30122024-0959 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLO STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI HOLIDAYS” E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - VIA GENERALE ARDOINO N.C.T. FG 2 MAPP 1358,1399,1400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PFTE SUI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 ALLA SOCIETÀ FLOW-ING SRL, P.IVA: 01180870113. IMPEGNO DI SPESA DI € 119267,20 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG: B8A5EA1F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119267.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAI DISSESTI DI VERSANTE SOPRA LA EX. S.S. N. 449 ALLA SOCIETÀ FLOW-ING SRL, P.IVA: 01180870113. IMPEGNO DI SPESA DI € 30451,20 (IVA ED ONERI COMPRESI). AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG: B8A61AD2EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30451.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL “PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DELLE FRAZIONI COMUNALI”. GEOM. IVANO FRONTERO _ CIG: B89CB324BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5476.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. HOTEL GABRIELLA SRL - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01544820085-15102024-1025 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ URBANISTICA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E SANATORIA DEMANIALE PER OPERE DIFFORMI PRESSO STABILIMENTO BALNEARE "BAGNI HOTEL GABRIELLA".- UBICAZIONE: VIA DEI GERANI N. 9 NCT FG 2 MAPP 2005.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO TESORERIA COMUNALE - UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE CONCESSIONE CIMITERIALE  PER CAMBIO  LOCULO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE DALLO STIPENDIO PER DEBITO ORARIO MATUARTO AL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI LOCALI PER IL RINNOVO DEL GEMELLAGGIO CON DIANO D'ALBA - IL COLLE DEGLI ULIVI CIG. B8A097887C; IL POGGIO DEI GORLERI CIG. B8A0B7A0A9; SAGUATO SRL CIG. B8A0CCD867; OLIVICOLTURA ARDISSONE NICOLO' E FIGLIO DI GIUSEPPE ARDISSONE CIG. B8A0E5B0DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - SETTEMBRE 2025  € 520,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 54.010,78=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54010.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTE L’ATTIVITA’ DI MAPPATURA DEGLI SCARICHI NEI RII MORTULA E VARCAVELLO COMPRENSIVA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI CAMPIONAMENTI E SUCCESSIVA RELAZIONE TECNICA CIG: B88CC43401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONI PARTI MECCANICHE SU NR. 2 AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'OFFICINA DI DAVIDE" DI ELENA MIRIANA, CON SEDE IN VIA VILLA FARALDI N. 58/60, 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1645</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DIUN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E RELATIVE COMPETENZE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA DESTINARE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1028.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER  SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI N.2 CINGHIALI  RINVENUTI SU SEDE STRADALE IN TERRITORIO COMUNALE.  ASL1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA.   CIG: B892E30399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA DI N.100 CARTELLINI CONTRASSEGNO CUDE PERSONALIZZATI PER COMUNE DIANO MARINA - TIPOGRAFIA DAMONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR -MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - SERVIZI TECNICI RELATIVI AD INSERIMENTO IN MAPPA E ACCATASTAMENTO DI NUOVO FABBRICATO ADIBITO AD EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA' CIOSO CANEPA. RICONDUCIBILITA’ ALLA DETERMINA N.732 DEL 08-09-2025 E LIQUIDAZIONE. CUP E15E22000100006, CIG. B827BC8DC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 117.779,35=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIODO DAL SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 E DA GENNAIO A DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 42.838,81=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 5 SEDIE PER IL SETTORE III - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG.B89826D798</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA CARD PER INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA “BONUS DICIOTTENNI” PER GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA NATI NELL’ANNO 2006 - ATTO DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B750EB940A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2709.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA: CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL CENTRO ESTIVO 2025 A  FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI  RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 IN CAPO ALL'ATS 12.  IMPORTO COMPLESSIVO € 2.010,00 CAPITOLO 1615430 ESCLUSIONE GIC: 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2026 ALLE STAMPANTI SIMI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI  - DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. DI MILANO (MI) IMPEGNO DI SPESA - CIG: B89859018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE  2025  DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ANNUALITA' 2025/2026. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE AL COMUNE DI DIANO MARINA A COPERTURA RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO DEI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO ARENTINO E DIANO CASTELLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026 E ASILO NIDO ESTIVO 2026. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.969,00 CAPITOLO 0203920</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” – PROROGA SINO AL 30.04.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI  DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIAVITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B8914B9FEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 1/2024 DEL 31/01/2024  - MARCARINO ELEONORA – PRATICA SUAP N. MRCLNR88P65F205E-23062025-1020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. BAGNI NETTUNO SAS DI PATRICELLI GIANLUCA E C. - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01531540084-02082024-1033 - SANATORIA PER LIEVI MODIFICHE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 1323/23, SCIA N° 46/23 E CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 12/2005 - STABILIMENTO BALNEARE BAGNI NETTUNO SITO IN VIA LUNGOMARE TRIESTE A DIANO MARINA (IM).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA DELLA PALESTRA PICCOLA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA BIANCHERI / VIA PURGATORIO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI EDIL 70, P.I. 01305030080 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: B88A9A0EB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27979.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VALUTAZIONE DI AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' R.F.I. ALL'ING. MARCO SOBRERO DELLO STUDIO ESSEMME INGEGNERIA DI ALTARE (SV). IMPEGNO DI SPESA DI € 5.764,82. CIG B88ACA7E43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5764.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESA LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE NEL PALAZZETTO DELLO SPOT “G. CANEPA”; CIG: B87649747C. IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CORSO PER L'OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DI PRIMA ASSUNZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MONDOVI' ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 203.509,52=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ANNO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Trasporti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ANNI 2017-2021 - SOMME RECUPERATE DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 –  DITTA FINTEL ENGINEERING S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15127.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUI CORPI ILLUMINANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPOT “G. CANEPA”; CIG: B876391C44. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.647,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA BAREN AH CODICE L5100P PER SOSTITUZIONE SU AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'AUTOACCESSORIO DI DIANO" DI D'AGOSTINO SIMONE, CON SEDE IN VIA MILANO N. 87, 18013 DIANO MARINA (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI A TUTTO SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 MODIFICATO DALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022 –  PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. – REVOCA PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITÀ, CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 LICENZE SOFTWARE NAKIVO PRO ESSENTIALS PER 3 HOSTS CON MASSIMO 2 PROCESSORI PER HOST E FORNITURA VMWARE VSPHERE STANDARD 8 A CANONE PER UN ANNO. AFFIDAMENTO: EUROSYSTEM SPA - P.IVA 02243020266. CIG: B88299DB3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2105.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’ORDINANZA N. 66 DEL 18/08/2022 E DELL’ORDINANZA N. 96 DEL 18/11/2022 DI SOSPENSIONE LOTTIZZAZIONE TERRENI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.P.R. N. 380/01 E SS. MM. E II. IN ASSENZA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NONCHÉ DELL’ORDINANZA N. 32 DEL 10/04/2025 DI DINIEGO ISTANZA DI REVOCA DI CUI ALLA NOTA IN ATTI PROT. N. 004144 DEL 17/02/20225, ASSUNTA DALLO SCRIVENTE SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA COME RICHIESTA DI REVOCA, E DI DINIEGO ISTANZA DI REVOCA DEL 19/02/2025, PROT. N. 0004478 DEL 20/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “TTG TRAVEL EXPERIENCE” IN PROGRAMMA A RIMINI DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2025 – RIMBORSO SPESE PERSONALE INCARICATO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1359.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA FINO AL 31/12/2025 DI 100 MBX (80 BIZ E 20 PROFESSIONAL) DA 1GB SU ZIMBRA CLOUD CON N.2 CERTIFICATI SSL (UNO PER DOMINIO), AV ED AS, BACKUP A CALDO, SLA, 150GB DI EXTRASTORAGE, PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE MULTI DOMINIO ED “ALIAS” PER LISTE DI DISTRIBUZIONE E 2 PEC E SERVIZI SMTP DEDICATI. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L. (P.IVA: 02256810348) - CIG: B87CA81E9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. C.A. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025  € 3.190,00, E SIG.RA M.A. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 € 4.775,00, PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD € 7.965,00  IMPEGNO A FAVORE DELLA RP SEN. B. BORELLI A.S.P., VIA V. VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) P.IVA: 00816590087 - C.F.:80007890082 CAPITOLO 1615430 DEL C.ES.FIN. CIG B87C6C273D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7965</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. C.A. E SIG.RA G.A. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 IMPORTO COMPLESSIVO € 6.680,00 CAPITOLO 1615430 C. ES. FIN. CIG B87C56CD01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - ANNO 2025 - AUTOLAVAGGIO CARWASH - RIVIERA DI PEVIANI DOMENICO P.I. 01003380084 CON SEDE IN VIA DIANO SAN PIETRO, 75 - DIANO CASTELLO (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI SETTEMBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RAGGIUNTI NELL’ANNUALITÀ 2024.APPLICAZIONE PENALI AI COMUNI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGRAMMATA. IMPEGNO  DI SPESA DI € 10.355.75= A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F. 0024726008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10355.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESTATE 2025” – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9922.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  SERVIZIO DI CORSI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DELL’EX ART. 37 D. LGS N. 81/2008. AFFIDAMENTO A ARMAX CONSULTING SRL, P.IVA:  01300320098. CIG: B874EB7737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2898.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI PRESSO L’EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ CIOSO CANEPA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CO.T.IM SRL, P.I. 00177010089. CIG: B804182301</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA “COMMUNITAS DIANI – RIVISTA PERIODICA DI STUDI STORICI ED ARTISTICI” PER L’ANNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “WORLD TRAVEL MARKET” IN PROGRAMMA A LONDRA DAL 04 AL 06 NOVEMBRE 2025 – AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B86985FDA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025-2026. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A RIMBORSO CEDOLE LIBRAIE A FAVORE DI LIBRERIE IDENTIFICATE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE SECONDO LA SCELTA DELLE FAMIGLIE.  IMPORTO: € 7.000,00  CAPITOLO: 1402100 CIG: MOTIVO DI ESCLUSIONE N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 4.575,00  PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 CAPITOLO 1615430 CIG B86D4DFAC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 15/2006 ART. 12 C. 1 LETT. C LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ECCEDENZA DI RISORSE  FAVORE DELLL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA VIA BIANCHERI N. 52- 18013 DIANO MARINA C.F. 910027270080. IMPORTO: € 1.092,19 CAPITOLO 1404300 ESENTE CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1092.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI NUMERO 2 TARGHE CON COFANETTO - "CENTENARI" -ANNO 2025-  TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG B86CCC17F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONI ED ULTERIORI INTERVENTI RIGUARDANTI IL TAGLIANDO PERIODICO PER MANTENIMENTO DELLA GARANZIA SU AUTOMEZZO DI SERVIZIO DACIA DUSTER (TARGA YA268AJ)  - ERREBI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN WC PUBBLICO NEL-LA ZONA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA E CONTE-STUALE LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI SANITARI DOVUTI ALL’ASL1 IMPERIESE PER IL RI-LASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ELENCO OGGETTI RINVENUTI  E ANCORA GIACENTI IN CUSTODIA  PRESSO IL COMUNE -  PRIMI DUE QUADRIMESTRI DELL'ANNO 2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA DATA DEL 31/12/2022 CON QUELLE DELL'UFFICIO RAGIONERIA -  INTEGRAZIONEE PARZIALE RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 284 DEL 02/03/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’ DI ENERGY MANAGER DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI OPZIONALI INERENTI ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 5, AGGIUDICATA DA CONSIP ALLA SOCIETÀ CITY GREEN LIGHT S.R.L.. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA INERGY SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N° 4, 25124 BRESCIA, P.I.: 03831120989. CIG: B85F402A9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32354.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI SAVONA PER MANUTENZIONE, HOSTING ED ASSISTENZA DEI PORTALI INTERNET TURISTICO ED ISTITUZIONALE. ENTE: PROVINCIA DI SAVONA, CON SEDE IN VIA SORMANO, 12 - 17100 SAVONA, C.F. E P.IVA 00311260095. CIG: B85EAB7F66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 200201 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEL LITORALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA GREEN RECYCLING S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MARTIRI DELLA FOCE N° 20/3, 17031 (SV), P.I.: 01538040096. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00=(IVA AL 10% INCLUSA). CIG: B85EC04237.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE (CONFEZIONI PRODOTTI TIPICI LOCALI) DA CONCEDERE A TERZI QUALI OMAGGI IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B861B21344.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITÀ, CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001 – DAL 26.09.2025 AL 28.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 250,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. AVVISO N. 301030023200743058</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA – LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 - CIG: B50D1CC456. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 759/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA ODV VIA XX SETTEMBRE, 9 CF 91042970086 PER SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI RESIDENTI IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12. € 700,00 CAPITOLO 1615430 CIG B858A652FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANAC ANNO 2024 – ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. AVVISO N. 301030023200612252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 105,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. AVVISO N. 301030024096216610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. IVANO FRONTERO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A SERVIZI TECNICI DI VALUTAZIONE STATICA DELLE STRADE COMUNALI VIA ALLA ROVERE, VIA GERANI, VIA MONADE, VIA SAVOIA, VIA SAN LEONARDO, VIA DIANO SERRETA, VIA DIANO CALDERINA.IMPEGNO € 5.380,20. CIG.B847D861DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5380.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE PER ASSISTENZA AGLI UFFICI PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE ALLE ASD DEGLI SPAZI INERENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BORELLO.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINALE.CIG. B0217A7A6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / S.L.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IMPERIA 645/2024 PUBBLICATA IL 18/10/2024 - RG 908/2023 - REP. 934/2024 DEL 18/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 175,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. AVVISO N. 301030021470435505</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. AVVISO N. 301030021370296034</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE TRAMITE N° 2 DISTRIBUTORI DI ACQUA ECO-COMPATIBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO VERSATO A SEGUITO DI RICHIESTA ACCESSO AI FILMATI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI ESITO NEGATIVO  M.A. / L.I.R. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI SENTIERI OUTDOOR DELL’AREA OASI PARK DI DIANO MARINA – CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA GOLFO DIANESE OUTDOOR ASD - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP: E15E22000120006 – CIG: 9833436817. PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI  ANTICIPATE DA IMMOBILIARE MASSIMO BARISONE C.SO GIUSEPPE GARIBALDI, 20 - 18013 DIANO MARINA (IM).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1388.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 40.832,97=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA – LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 - CIG: B50D1CC456. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/10/2025 FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3.   LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI KYOCERA TASKALFA 2554CI. 20 TRIMESTRI. PRODUTTIVITÀ D - CPV: 30121100-4. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P.IVA 02973040963 / C.F. 01788080156. SEDE LEGALE: VIA MONFALCONE 15 - 20132 – MILANO (MI). € 3.613,15 (IVA 22% INCLUSA). CIG MASTER: B1457D87B0 E CIG DERIVATO: B842E5DEA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI AVVIO DEL DIALOGO ISTITUZIONALE CON IL PREFETTO DI IMPERIA E I SINDACI DEL GOLFO DIANESE - ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE - IMPEGNO DI SPESA - L'ANGOLO DEI FIORI, NUOVA BORGOFLOR SNC CIG. B83EE5EEF3; BASKO S.P.A CIG. B83EEDA54A;TIPOGRAFIA DAMONTE CIG. B83EF3B556.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>393.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CONNETTIVITÀ VIA ARIA PER SEDE COMUNALE PROFILO TOP 30/30 P36 CON OTTO IP - MENSILITA’ DICEMBRE 2025. DITTA: B.B.BELL S.P.A. P.IVA/C.F. 08666990018 - CIG:  B83F19BB11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LIQUIDAZIONI IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVA ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO “SPORTIVAMENTE – FEEL THE MOVE” IN PROGRAMMA I GIORNI 4 E 5 OTTOBRE 2025 ALLA DITTA LIME AGENZIA CREATIVA SRLS - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B837C36A8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI POSA E PER L’INTALLAZIONE DI UN WC PUBBLICO, NELLA ZONA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA_ CIG: B82ECEBAC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6892.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA CUP: E12H25000430004 CIG: B7B38BDC45 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6132.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCH. BARBARA BALDASSO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A SERVIZI TECNICI SU DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG.B8160C407C. IMPEGNO € 4.884,88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4884.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MECCANICA SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TARGA YA268AJ - AUTOSOCCORSO DI GIAMPIERO REGIS  C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURA ETILOMETRO DRAGER 9510-IT, PRESSO LA DITTA CI.TI.ESSE S.R.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEL RIO PINETA. AFFIDAMENTO DIRETTO A IMPRESA MC DI MASSIMO CURDUMA, P.IVA: 01811720083. CIG: B7925305FC. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – SISTEMAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS DI N. 1 DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B82D05A7E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 718 DEL 02.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: “DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS. 151/2001” PARZIALE MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA CUP. E12H25000430004. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E RELATIVE COMPETENZE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA DESTINARE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER COPERTURA SERVIZIO SPESE DI NOTIFICA SEND TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE - A FAVORE DI PAGOPA SPA - PIAZZA COLONNA 370 ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - AGOSTO 2025  €110,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA ODV VIA XX SETTEMBRE, 9 CF 91042970086 PER SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE RESIDENTI IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12  SIG. D.N. € 55,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 CIG B8290574ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA 2025. CIG: B72B623586. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA METALLICA PRESSO LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” – CUP E11B24000760005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI TARGA PNRR DA APPORRE SULLA SCUOLA MATERNA IN LOC. CIOSO CANEPA. AFFIDAMENTO A TIPOGRAFIA DAMONTE SAS, VIA GEN. ARDOINO N.59/61, 18013 DIANO MARINA (IM), P. IVA: 01240560084; CIG: B821247D38. IMPEGNO DI SPESA DI € 115,90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER DITTA GAROFALO. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI AL GEOM. FEDERICO MONTARI RELATIVI AD INSERIMENTO IN MAPPA E ACCATASTAMENTO DI NUOVO FABBRICATO ADIBITO AD EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA' CIOSO CANEPA.CIG:B827BC8DC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DEL RUP PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER “SERATA IN ROSSO” DEL 13 SETTEMBRE 2025, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “SULL’ONDA DI SETTEMBRE” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 13 E 14 SETTEMBRE 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B81F316FC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1303.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI ISTRUTTORIA A FAVORE DI INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESENTE A PALAZZO DEL PARCO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 186,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>186</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP FM4 – SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT STIPULATA CON RTI DUSSMAN SERVICE SRLSIRAM SPA. DETERMINA DI APPROVAZIONE DI REVISIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ(PDA) REV. 5. CIG: 56512853E9 - CIG DERIVATO: A038915688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI- GLORIO COSTRUZIONI SRL. CIG: Z523942B71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI MARITTIMI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20080.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE SCUOLA MATERNA LOC. CIOSO CANEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI, SERVICE AUDIO, TARGHETTA PER LEGGIO, PALLONCINI DA DONARE AI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA - VIVAIO PITTALUGA CIG.B814432CC4; PAOLO BIANCO CIG. B811F8CE7E; MOMENTI MAGICI CIG. B819E386EF ; TIPOGRAFIA DAMONTE CIG. B812B82D56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>665</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006 – CIG: 9833436817. LIQUIDAZIONE 3° SAL – SECONDA FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA CUP: E12H25000430004 CIG: B7B38BDC45 APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL “PROGETTO PER VERIFICA ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE” AL PERITO INDUSTRIALE LUCA GALLO _ CIG B816709CF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11552</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>973.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 11/09/2025 FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PENNONI PORTABANDIERA, SUPPORTI E RELATIVI ACCESSORI PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A ADF GROUP SRL P.IVA: 13387900155  E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG:B8163C8D8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3181.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEREVENTO PER SPOSTAMENTO RIMOZIONE URGENTE N.2 VEICOLI DITTA REGIS GIANPIERO E C. SAS CON SEDE IN DIANO MARINA VIA CESARE BATTISTI,78 -  P.IVA 01128130083</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN WC PUBBLICO NELLA ZONA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “MUSIC SUMMER BEACH” DEL 30 AGOSTO 2025 ALLA DITTA D M EVENTI DI DAMIANO NATALE - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B80B49AD74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL “PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DELLE FRAZIONI COMUNALI”. INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI ALL’ING. MARTINA OBBIA _ CIG: B7F8DAFDB5, CUP: E13D25000430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9389.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N.20250002167  DEL 25/06/2024 SIG. R.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. APPROVAZIONE VARIANTE AL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITÀ, CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001 – DAL 01.09.2025 AL 10.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CONCESSIONE PERIODO DI RIPOSO AI SENSI ART. 39 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 203.509,52=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI PRESSO L’EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ CIOSO CANEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI CO.T.IM SRL, P.I. 00177010089 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: B804182301</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22149.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 20250033629  DEL 22/04/2025 SIG. B.D. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA PRIMA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A SEGUITO DI UN CROLLO LAPIDEO SULLA EX S.S. N. 449 A ECOGRID SRL, P.IVA: 01301870091. DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.  CIG: B50D44E621</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO “MISURA 1.3.1  'PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI  (MAGGIO 2025)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI ED INTEROPERABILITA'” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTE NEMEA SISTEMI SRL PER SVILUPPO API PER ALLINEAMENTO DATI GEOREFERENZIATI CON ARCHIVIO NAZIONALE NUMERI CIVICE E STRADE URBANE (ANNCSU) - CIG :B8012338AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER COMPENSO VIOLAZIONI SOSTA ANNO 2025 E PARZIALE LIQUIDAZIONE PER QUANTO ACCERTATO NEL  DAL 01-01-2025 AL 30.06.2025 IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE - GESTIONI MUNICIPALI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE CANCELLERIA (CARTA A4-A3, CARTA COLORATA, BUSTE TRASPARENTI PER RACCOGLITORI AD ANELLI, PENNE E FORBICI)  PER ARCHIVIAZIONE E L'ATTIVITÀ UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>469.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULL'AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER YA268AJ (TAGLIANDO, VARI FILTRI, OLIO MOTORE, ADDITIVO ADBLUE)  - EMME COMPETITION DI MARCO REALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>468.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI SANITARI A FAVORE DI A.LI.SA. PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL  CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AI SENSI DELLA LR 9/2017 IN CORSO DI  REALIZZAZIONE A DIANO MARINA IN VIA CAIROLI CAP 1611239 CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO  DELLA STAMPANTE HP OFFICEJET 200 MOBILE - DITTA COMPUTER SERVICE SNC DI DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO “MISURA 1.3.1  'PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI  (MAGGIO 2025)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI ED INTEROPERABILITA'” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - LUGLIO 2025  € 620,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.317 DEL 7/04/2025 AD OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO - RINNOVO AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI REDAZIONE AGGIORNAMENTO DUVRI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALBERTI BRUNELLA CIG  B8021D928C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA T.A.R. N. 530/2023, RGR. 00808/2021; SENTENZA C.D.S. N. 11010/2023, RGR 05430/2023; SENTENZA T.A.R. N. 869/2024, R.G. N. 00688/2023; SENTENZA C.D.S. N. 006493/2024, R.G. N. 00557/2024; C.CASS.SEZ. UNITE N. 19308/2025, R.G. N. 24443/2024 - COMUNE DI DIANO MARINA - AVV. SANDRO LOMBARDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10121.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. OPS GROUP SRL - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 07794380969-28022025-0921 - INTERVENTO PER INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO INFORMATIVO CON DISPLAY.- UBICAZIONE: VIA AURELIA (N.C.T. FG 2 MAPP 191).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. LIDO SCOGLIERA DI SASSO IACOPO &amp; SCANZI MONICA SNC.- ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER VARIAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DI PARTE DELLE STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE A CARATTERE STAGIONALE.- UBICAZIONE: LUNGOMARE ITALIA N. 1.- PRATICA N. 00348250085-03072024-1622.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 203.509,52=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” – AFFIDAMENTO ANNUALITA’ 2025/2026 – DETERMINA A CONTRARRE + ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA + APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO - C.I.G. B7FB307EDE - CAPITOLO   020216 - CAPITOLO 1611249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “NONNO IN GAMBA”: PROMOZIONE E GESTIONE EVENTI/ATTIVITÀ/INIZIATIVE/PERCORSI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, INVECCHIAMENTO ATTIVO ED INTERSCAMBIO GENERAZIONALE – PARTENARIATO IN CONVENZIONE CON ENTE DEL TERZO SETTORE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – PERIODO: DA 01.09.2025 A TUTTO 31.12.2026, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI – RIAPERTURA FASE CO-PROGETTAZIONE - APPROVAZIONE ATTI + PRENOTAZIONE DI SPESA. • C.U.P. E16F22000340002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE A FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO DALLA REGIONE LIGURIA PER LA MANIFESTAZIONE “INFIORATA DEL CORPUS DOMINI” SVOLTASI A DIANO MARINA IN DATA 22 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO, FINO AL 31/12/2025, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA E D’ALLEVAMENTO RINVENUTE NELLE STRADE PUBBLICHE E NELLE AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA G.P. SERVIZI S.A.S. DI MENINI PIETRO &amp; C. CON SEDE IN CORSO MARCONI N° 87, 17021 ALASSIO (SV), P.I.: 01561740091. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.050,00=(IVA AL 10% INCLUSA). CIG: B7F8B25552.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “TTG TRAVEL EXPERIENCE” IN PROGRAMMA A RIMINI DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2025 – AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B7F6BE39DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI  PERIZIA DI VALUTAZIONE PER IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ASILO DEI GORLERI AL GEOM. SIMONE CALCAGNO VAI ARGINE SINISTRO, 11 - 18013 DIANO CASTELLO (IM). CIG. B68E3E3265. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL SETTORE 3 - DEMOGRAFICI TOPONOMASTICA AL GEOM. DANIELA VACCARI. CIG B7F8EC0EFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PROPRIETA' OGGETTI E SOMME RIINVENUTE- ISTANZA DEL 20/06/2025 DG A N. PRATICA 22/2024 REGISTRO OGGETTI  RINVENUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI DA MAGGIO A LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP  APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P.IVA 02973040963 / C.F. 01788080156. SEDE LEGALE: VIA MONFALCONE 15 - 20132 – MILANO (MI). € 2.777,00 (IVA INCLUSA). CIG MASTER: B1457D87B0 E CIG DERIVATO: B7F64169E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CPC SRL P.IVA: 03425520107 E CONSEGUENTI IMPEGNO DI SPESA. CUP: E11B23000010006  CIG:B794C8E29E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285257.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GESTIONE PROCEDURE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE ALLA SOC. SMART PROCUREMENT SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B7F3AAEE7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - ESTENSIONE SPAZIO DI CONSERVAZIONE - SOC. C &amp; C SISTEMI SRL DI IMPERIA – CIG B7F3BA497D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE DALLO STIPENDIO PER DEBITO ORARIO MATUARTO AL 31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL “PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DELLE FRAZIONI COMUNALI”. INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA _ CIG: B7E896F9D9 CUP E13D25000430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5763.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALL’ IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO MAGLIONE.CIG: B7CF43FACB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL “PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DELLE FRAZIONI COMUNALI”. INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, ARCHITETTONICA E PER LA DIREZIONE LAVORI ALL’ING. DIEGO BERGERO_ CIG: B7E9B1E1A8, CUP: E13D25000430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46691.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL “PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DELLE FRAZIONI COMUNALI”. INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA AL GEOM. LUCA DANI _ CUP: E13D25000430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17677.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E DI FACCHINAGGIO RELATIVO A MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL’ANNO 2025 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 472 DEL 10/06/2025 - CIG N. B7ECDD6C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DIVERSO TIPOGRAFIA (DEPLIANT, LOCANDINE, MANIFESTI, PANNELLI ETC.) PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI PRESSO IL PALAZZO DEL PARCO (MUSEO, BIBLIOTECA, SALA MOSTRE) – TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B7E654FA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2921.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA BAND “STAVOLTA MIA MOGLIE MI MANDA A FUNK” IN PROGRAMMA IN DATA 06 AGOSTO 2025 – ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CONTROFASE – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B7E4E181D9 - B7E4F8C4D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2648.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2578.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO E DI ALTRI EVENTI ED INIZIATIVE, RELIGIOSE E NON, IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL’ANNO 2025 IN FRAZIONE DIANO CALDERINA A CURA DELLA PARROCCHIA DEI SANTI ANNA E GIACOMO DI DIANO CALDERINA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MOVIN’ON ROCK FESTIVAL”, IN PROGRAMMA IN DATA 23 AGOSTO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1227.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1108.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE, CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL CARMINE NEL CORSO NEI GIORNI 16 E 20 LUGLIO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA A CURA DEL CIRCOLO RICREATIVO SERRETESE, IN PROGRAMMA IN FRAZIONE DIANO SERRETA IN DATA 27 LUGLIO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER UN PARERE DI SUPPORTO IN MATERIA AMBIENTALE - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MATTEO BORELLO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B7E552D9F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CANONE PER I SERVIZI A RETE A FAVORE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE – COMMA 831 ART.1 L.160/2019  CIG  B7E4AB458C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, OPERE DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE SITE IN V.LE TORINO E LARGO TORINO-DIANO MARINA – CUP: E17H24003460005;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO TERRITORIALE DEI CESPITI SOGGETTI AL CUP– ARCHIVIA SOLUTION SPA-  IMPEGNO DI SPESA CIG: B7E169B781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15960.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR N. 454/2017, RGR 00261/2017; SENTENZA TAR N. 974/2019, RGR 00843/2018; SENTENZA TRIBUNALE DI IMPERIA N. 710/2023 RGRACC 2328/2020 - COMUNE DI DIANO MARINA-  AVV. SANDRO LOMBARDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5793.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ IL SUPPORTO ALLA DL PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL BAR BOCCIOFILA DIANESE “F. PURGATORIO” IN VIA LUCUS BORMANI. CIG B79539A353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3586.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA PORTALE OPEN DATA PER COMUNE DI DIANO MARINA ED INTEGRAZIONE CON IL PORTALE DATI.GOV.IT – IMPEGNO DI SPESA DITTA C&amp;C SISTEMI S.R.L. CON SEDE IN VIA ANTONIO DELBECCHI 22 IMPERIA IM 18100, C.F./P.IVA 00977740083. CIG: B7E11B2A31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA VIALE TORINO E VIA SANT'ELMO. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE. CIG: B7D8E1C3A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DOMICILI DIGITALI - DITTA C&amp;C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA   CIG B7E03F430E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SERVIZIO AFFIANCAMENTO RTD (PIANO AGISCO) FINO AL 31 DICEMBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA DITTA TRANSIZIONE DIGITALE SRL CON SEDE IN PIAZZA GAE AULENTI, 1 - 20154 MILANO (MI), C.F./P.IVA 03940310125. CIG: B7E140338F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>947.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. ADEGUAMENTO RETTA DI UTENTE DEGENTE IN RP, RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA M.F. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 IMPORTO COMPLESSIVO € 820.00. CAPITOLO 1615430 C. ES. FIN. CIG B7E0AE0959</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 08/12/2025. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 99.000.00=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / T.G. SRL UNIPERSONALE -  TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA RG. 321/2023 - RICORSO APPELLO - AVV. ROSSI  ALESSANDRO - CIG. B7DCC157D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8858.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 10 PC, DI NR. 10 MONITOR ED ESTENSIONE DI GARANZIA PER ULTERIORI 24 MESI (PER 60 MESI COMPLESSIVI) A MEZZO DI CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 2 – IMPEGNO DI SPESA DITTA RTI IM DIRECT S.R.L. (EULOGIC NT S.R.L. - DP VISION S.R.L.). CIG: B7DD96B929.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5544.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTERFACCIAMENTO CON ANPR - DITTA C&amp;C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA   CIG B7DD9F7CB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3403.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DELLA SCARPATA DELL’EX SEDIME FERROVIARIO IN VIA SOPRANA ALLA FOCE, TRATTO COMPRESO TRA IL RIO VARCAVELLO E VIA FABIO FILZI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 915.00=(IVA LA 22% INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA SOLANO IVANO CON SEDE IN VIA LA PACE N° 114, 18013 DIANO MARINA (IM), C.F.: SLNVNI90R24E290V, P.I.: 01714020086.. CIG: B7402BABBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMICA DI PALAZZO DEL PARCO. AFFIDAMENTO A RTI DUSSMAN SERVICE SRL -SIRAM SPA. CIG: A038915688.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA – LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 -  CIG: B50D1CC456. APPROVAZIONE DELLA SECONDA PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEL RIO PINETA. AFFIDAMENTO DIRETTO A IMPRESA MC DI MASSIMO CURDUMA, P.IVA: 01811720083. CIG: B7925305FC. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTE LEXMARK MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA MYO SPA - CIG.B7D6CD7F2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01149130088-26112024-1802 PER ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, DENUNCIA SEMPLIFICATA "PRIVI DI RILEVANZA", S.C.I.A. IN SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO NELLO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI MIRAMARE UBICATO IN LUNGOMARE TRENTO E TRIESTE N. 3 - SOC. BAGNI MIRAMARE DI LA PORTA MARZIA E MO ROBERTA &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – PER N. 6 GIORNI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006 – CIG: 9833436817. LIQUIDAZIONE 3° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA GESTIONI MUNICIPALI SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE– IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA F.G. E SIG. B.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080, IMPORTO COMPLESSIVO € 12.760,00 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025, CAPITOLO 1615430 DEL C.ES.FIN. CIG B7D03FB6CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. C.A. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 IMPORTO COMPLESSIVO € 3.444,00 CAPITOLO 1615430 C. ES. FIN. CIG B7D05B42BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3444</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE – PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DIANO MARINA PER L’ANNO 2025 – EX ART. 79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO A GIO’ COSTRUZIONI, P.IVA: 01456280088 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA IMPREVISTI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.251,96. CUP: E14D23001370006 - CIG: B7CBCD0C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1251.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIAVITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B7CAAC9B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI CORSO GARIBALDI NELLA PIATTAFORMA TMACS PER CONTROLLO REMOTO OLTRE A IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE  - DITTA LA SEMAFORICA SRL - VIA PONTICELLO 17  - PADOVA  (PD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALIPER L’ANNO 2025. CUP: E11G25000000004 - CIG . B5CB426516 APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47536.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / L.V.C. - CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI IMPERIA RG. 1304/2023 - ULTERIORE ATTIVITA' ISTRUTTORIA  - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BORELLO MATTEO - CIG. B7C704C77C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN NUOVO GONFALONE COMUNALE COMPRENSIVO DI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANEPA &amp; CAMPI - CIG.B7C7CACDCB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3307.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 3 SERATE CON DJ SET ED ANIMAZIONE NEI GIORNI 2 – 14 E 28 AGOSTO 2025 – DITTE E NOMINATIVI DIVERSI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1982.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA N° 36 TARGHE IN ALLUMINIO PER VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, SUL PORTALE MEPA, ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA VARALLO POMBIA N° 44, 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), P.I.: 03335870121. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.692,87=(15% SPESE GENERALI E 4% C.P.A.). CIG: B7C6824C68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1692.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2019-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA IN LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  PER BIBA COSTRUZIONI SRLS, P.IVA: 01760630085</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE DELL’ENTE NELLA PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO DI TRANSAZIONE CON LA SOCIETA’ EGEA AMBIENTE S.R.L.. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, SUL PORTALE MEPA, ALL'AVV. SIMONE MASSACANO, CON STUDIO IN VIA ASSAROTTI N° 48/6 GENOVA, C.F.: MSSSMN86C25I138Q, P.I.: 01607530084. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.712,53=(15% SPESE GENERALI E 4% C.P.A.). CIG: B7C4317924.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2712.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA E POSA DI BOTOLA DI CHIUSURA IN ACCIAIO INOX PER TUBO DI SCARICO ACQUE PIOVANE NEI PRESSI DEL MOLO CAVOUR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STERIA SRLS, VIA FABIO FILZI, 17, 18013 DIANO MARINA' (IM), P.I.: 01637950088. IMPEGNO DI SPESA 756,40=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B7B592170D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP  APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P.IVA 02973040963 / C.F. 01788080156. SEDE LEGALE: VIA MONFALCONE 15 - 20132 – MILANO (MI). € 1.352,96 (IVA INCLUSA). CIG MASTER: B1457D87B0 E CIG DERIVATO: B7C4A8F2FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI.  ONERI PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIVIERACQUA SPA, C.F.: 01567890080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER REVISIONE PERIODICA SUI DUE MOTOVEICOLI  KAWASAKI DEL COMANDO - CENTRO REVISIONI DIANESE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONE LIGURIA N. 6542/2023 DEL 5.10.2023 - INTERVENTO AD OGGETTO: “PROGETTO PER LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA – INCOMPIUTA (MESSA IN SICUREZZA) E CENTRO ABITATO (INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO). (CODICE C.U.P. E11B23000010006). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZE DI UTILIZZO CON AGGIORNAMENTI E SUPPORTO TECNICO FIREWALL FINO AL 31/12/2025 ED ATTIVITA' SISTEMISTICA ON-SITE PER UPGRADE FIREWALL – IMPEGNO DI SPESA DITTA RETIGEST S.R.L. CON SEDE IN VIA CERVESE N.1278 CESENA (FC) 47521, C.F./P.IVA 04034850406. CIG: B7BE31920B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8497.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SACCHI GIUSEPPE SPA, VIA PRIVATA G. SACCHI, 2, 23891 BARZANO' (LC), P.I.: 00689730133. IMPEGNO DI SPESA 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B7BCE3116F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CODICI EER 191212 ED 190503 VERSO IMPIANTI SI SMALTIMENTO/RECUPERO UBICATI FUORI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA. PERIODO DAL 01/06/2025 AL 30/11/2025. SOCIETÀ TLZ S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'ENERGIA SNC, POZZILLI (IS), P.I.: 03323790612. IMPEGNO DI SPESA DI € 33.573.33=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). C.I.G. PADRE: 96373511A3 - C.I.G. DERIVATO: 987661153B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33573.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA  E POSA DI PANNE ASSORBENTI . IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 NETTI A FAVORE DI SERVIZI ECOLOGICI SRL. CIG: B7B718ABE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI OLEOSI A FAVORE DI REMIDE ECO SOLUTIONS SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 (OLTRE IVA). CIG: B7B708CA47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. CIG B741B0BCC6 - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1438.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE PER LE VISURE EFFETTUATE NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 PER GLI ACCESSI IN VISURA DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025  DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA CUP: E12H25000430004 CIG: B7B38BDC45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97500.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE VIVE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ GESTIONI MUNICIPALI SPA ESECUTRICE DEI LAVORI DI PRELIEVO E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE SABBIOSO PER AVER EFFETTUATO IL RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA I BAGNI BELLEVUE E MEDITERRANÉE E I BAGNI LINO OLTRE AI BAGNI CAESAR’S BEACH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18766.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI TRASPORTO. IMPEGNO A FAVORE DI GAM  GONZAGARREDI MONTESSORI P.IVA: 04649630268. CIG:B74FA6096E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI TRASPORTO. IMPEGNO A FAVORE DI LUDOVICO SRL P.IVA: 03624991208. CIG:B74FA6096E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 1 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA” (CUP E11B20000640005 – CIG A0016EDC10). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 3. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI 2025” – PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE CAMELIE INVERNALI” DELL’ARTISTA ERMAL META IN PROGRAMMA IN DATA 29 LUGLIO 2025 – DITTA APOLLO SRL – DITTA PAOLO BIANCO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B7B30B077C - B7B0AA7443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “PROGETTO FESTIVAL – THE BEST OF SANREMO” IN PROGRAMMA IN DATA 22 LUGLIO 2025 – SOC. COOPERATIVA CMC – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B7B0A323B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3330.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA SOMMA DI € 2.589.15= QUALE CONTRIBUTO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, PER L'ANNO 2024, DEI RISULTATI DI RICICLAGGIO PREVISTI DALLA L.R. 01/12/2015, N° 20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2589.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N. 9 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 203.509,52=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI MAGGIO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA IN LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  PER CONSORZIO PAVESMAC POSE, P.IVA: 02868670049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON DON LUIGI CIOTTI 23.07.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - SERVICE AUDIO E ALLESTIMENTO PALCO - IMPEGNO DI SPESA - BIANCO PAOLO CIG. B7AFCEE13F, VIVAIO F.LLI ARIMONDO CIG. B7AFE6350D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>472.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AÌ CONTATORI ELETTRICI DI NUOVO ALLACCIO PER I SITI IN AMPLIAMENTO DEL SISTEMA  DI VIDEOSORVEGLIANZA IN SEGUITO AD ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO STIMATO ANNO 2025 - A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA. CIG: B59DA4CA2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER “RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “BALLIAMOCI L’ESTATE” – SERATE DI MUSICA ED ANIMAZIONE IN PROGRAMMA NEI GIORNI 14 LUGLIO E 18 AGOSTO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – COOPERATIVA DELTARTISTI - CIG N. B79F156DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2398</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 19 LUGLIO E DEL 16 AGOSTO 2025 – COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG N. B7A0BB61E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>632</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA IN OCCASIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI DEL 19 LUGLIO E DEL 16 AGOSTO 2025 – CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI DIANO MARINA ODV - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B79F2EEEA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEL RIO PINETA. AFFIDAMENTO DIRETTO A IMPRESA MC DI MASSIMO CURDUMA, P.IVA: 01811720083. CIG: B7925305FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9525.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA ODV VIA XX SETTEMBRE, 9 CF 91042970086 PER SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE RESIDENTI IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12  SIG. M.F.  € 500,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615430 CIG B79BA26329</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12, SIG. F.R., A  FAVORE DELLA FONDAZIONE ISAH CENTRO DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE PIAZZETTA G.B. DENEGRI N. 4, 18100 - IMPERIA (IM) C.F. E P.I. IT 01374770087  € 10.560,00  PERIODO LUGLIO/DICEMBRE CAPITOLO 1615430 CIG B7939A1465  DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 - SIG.RA B.G., IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.100,00 CAPITOLO 1615430 CIG B793A623AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA V.D., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 € 2.560,00 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025 CAPITOLO 1615430 DEL C.ES.FIN. CIG B793B0D0C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - GIUGNO 2025  € 1.540,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” - CUP: E11B23000010006. RETTIFICA DETERMINA N. 550/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362968.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA ICOSE SPA (CODICE CIG B726FE5E4C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138625.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. GORLERI. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E RELATIVE COMPETENZE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA DESTINARE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2385.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ACCA PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI GIA’ IN DOTAZIONE DEL SETTORE V. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI _ CIG B792CC2546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1218.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZETTO ACQUE BIANCHE IN VIA ARDU DU TRON ALL’IMPRESA FRATELLI GAROFALO SRL_ CIG: B7916C5015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO IN DOTAZIONE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA 'ANNO SCOLASTICO 2025/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DTTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) C.F. E P.I. 03222970406  IMPORTO: € 209,00 IVA INCLUSA,  CAPITOLO: 1402100 CIG B79143D953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V - LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SUL CIGLIO DELLE STRADE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, SUL PORTALE MEPA, ALLA DITTA LA QUERCIA SAS CON SEDE IN VIA MARTINO N° 15, 17057 BARDINETO (SV), P.I.: 01409620091. IMPEGNO DI SPESA DI € 34.474,86=(ONERI PER LA SICUREZZA E IVA AL 22% INCLUSI). CIG: B7849ABEBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34474.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “SCIMMIOTTANDO LA TV” IN PROGRAMMA IN DATA 13 LUGLIO 2025 – DITTA ECCOCI SAS – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B78A05D9D1 - B78A13C1DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6322.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.P.A. PER  FORNITURA CANCELLERIA,CONSUMABILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO ANNO 2025 - CIG B78D2EE460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA - CAUSA SIG. S.G. / COMUNE DI DIANO MARINA - CHIUSURA PROCEDIMENTO A.T. -AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO SPESE LEGALI AVV. SANDRO LOMBARDI - CIG. B78DE7579D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3414.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / L.V.C. - CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI IMPERIA RG. 1304/2023 - CONSULENTE TECNICO DI PARTE GEOM. LUCA VECCHIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B78D5009BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1208.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 LICENZE SOFTWARE SYGMA CONNECT VERSIONE SMARTWORKING – IMPEGNO DI SPESA DITTA LED INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO 8 - 00191 ROMA (RM), C.F./P.IVA 15062921000. CIG: B78C3BB96A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PER DISCIPLINARE D’INCARICO OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE EX ART.53 DEL D.LGS. N.165/2001  PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 5 ADESIVI PER SOSTITUIRE ANNO 2024 CON ANNO 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE DI CIRILLO MARCO &amp; C. S.A.S., CON SEDE IN VIA GENERALE ARDOINO, 59/61 - 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01240560084. CIG: B789EEDA22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12- PROGETTO DI MOBILITÀ GARANTITA PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PMG ITALIA SPA SOCIETÀ BENEFIT VOLTO AD OTTENERE IN COMODATO D'USO GRATUITO UN VEICOLO APPOSITAMENTE ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - PERIODO 2025/2029- APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 2 INCONTRI CULTURALI IN PROGRAMMA NEI GIORNI 7 E 25 LUGLIO 2025 – DITTE E NOMINATIVI DIVERSI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA BARLA ERIK PER SANATORIA EDILIZIA PER OPERE IN DIFFORMITÀ PRESENTI NEL DEHORS DEL BAR “B612”.- UBICAZIONE: LUNGOMARE CARCHERI.- PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. N. BRLRKE85S19E290R-02122024-1835</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45313.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DIUN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. MODIFICA AFFIDAMENTO LAVORI (CODICE CIG B741B0BCC6 - CUP E12B24001050004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37242.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DIVERSI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO ED AUTUNNALE 2025 - AGENZIA IMMEDIA – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B781C959FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6014.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. RETTIFICA DETERMINA N. 501/2025 DITTA BBF SPA P.IVA: 01782170136. CIG:B74F771DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2445.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS. 151/2001 AD ORE, NEL PERIODO DAL 03.07.2025 ALL’11.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” - CUP: E11B23000010006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362968.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER COMPENSO ATTIVITA' GESTIONE COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE   DAL  01.01.2025 AL 31.12.2025  IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.54 DEL 11.09.2024 -  GESTIONI MUNICIPALI SPA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI SPETTACOLI COMICI DENOMINATA “DIANO COMIC SHOW” IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO ALLA DITTA D M EVENTI DI DAMIANO NATALE - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B77B9AFCE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E POSIZIONAMENTO DOSSI STRADALI - INTEGRAZIONE PRECEDENTE AFFIDAMENTO DEL 23/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10071.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI SPAZIO 139" - ANNUALITA' 2025  € 5.000,00 CAPITOLO 1615431  MOTIVO DI ESCLUSIONE: N.26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA CON PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL PERIODO ESTIVO 2025 – DITTA VIGILI DELL’ORDINE SRL - CIG N. B77CC57234</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CUP E12B24001050004 - CIG B73B03A6F9).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1537.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDAGLIA IN ORO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL CARMELO DEL 16 LUGLIO 2025 – DITTA MURABITO ANGELA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B77C24311F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SELETTORE XLR PER IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DIANO MARINA A FAVORE DELLA DITTA RHINO GROUP - CIG.B77B5C3066.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA N. 468 DEL 16/05/2024 – BRACCO ALESSANDRO - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. BRCLSN67A18E290Q-02042025-1801 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL CHIOSCO/BAR “SOTTO IL SOLE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO PER COLLABORAZIONE EVENTO CULTURALE DEL 07 LUGLIO 2025 E PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI L'ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART.84 CCNL 16/11/2022 PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE IX POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2025 PER IL SETTORE TERZO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON SOSPENSIVA TAR LIGURIA  RGR 784/2025 - COMUNE DI DIANO MARINA / SIG.RA L.B. - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B776D1021D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15936.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE A AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10057</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD UNA GIORNATA FORMATIVA A TEMA “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"  ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SANREMO PER IL GIORNO 21.07.2025 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SANREMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2025 SETTORE V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2025-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 8° - SEGRETERIA - CONTRATTI - CONTENZIOSO - INFORMATICA - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL 16/11/2022 AL DIPENDENTE DOTT. RIVERA ALBERTO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI COMPORTANTI L’ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE I – AFFARI GENERALI – UFFICIO PERSONALE – ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’  - PERIODO 01.07.2025 - 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE I - AFFARI GENERALI - UFFICIO PERSONALE - NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO PRINCIPALE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I) ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76604.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE IN PROGRAMMA NEL PERIODO ESTIVO 2025 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS – DITTA A.B.B.C. SRLS – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - CIG N. B76A77B559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE  DI IMMOBILI SITI IN VIALE MATTEOTTI, PALAZZO DEL PARCO SEDE DEL MUSEO CIVICO E BIBLIOTECA COMUNALE ED ACCATASTAMENTO DI VANO CALDAIA PERTINENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER “NOTTE DI INIZIO ESTATE” DEL 28 GIUGNO 2025, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “DIVERTIAMOCI A DIANO” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 28 E 29 GIUGNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B76AA9EBFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2239.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA BAND “BLUCOBALTO” IN PROGRAMMA IN DATA 4 LUGLIO 2025 – SOC. COOPERATIVA CMC – SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B76EFC19AD - B76F000DA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO, E DEI RELATIVI ALLEGATI, PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE TRAMITE N. 2 EROGATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ED AMPLIAMENTO SIM CARD PER CONNETTIVITÀ DATI SUI DISPOSITIVI MOBILE (SMARTPHONE E TABLET) PER INTERFACCIAMENTO E UTILIZZO PIATTAFORMA E APPLICATIVO CONCILIA, VERBATEL E ZELLO - TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DI INCONTRI CON L’AUTORE DENOMINATO “DUE PAROLE IN RIVA AL MARE”, XIV^ EDIZIONE, IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA'  N. 1 SIM CARD BBBELL EASY MOBILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BBBELL S.P.A., CON SEDE IN CORSO SVIZZERA N. 185 FABBRICATO 2, PIANO RIALZATO, 10149 TORINO (TO) ITALIA. CIG:B769315006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 60 SEDIE PER LA SALA CONSILIARE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEKNOSEDIA ARREDAMENTI - CIG. B766D002E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4056.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, E REALIZZAZIONE IN VIA LOMBARDI E ROSSIGNOLI DI PIATTAFORMA PEDONALE COLORATA ROSSO/BIANCO OLTRE A INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI IN VIA NOVARO (RIPRISTINO DOSSO) E VIA SAPONIERA (LAVORI IN CONSEGUENZA A CANTIERE CICLABILE)  - DITTA EMOND SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5185.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A SPAZIO ARREDO SRL P.IVA: 00360710511 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG:B74F9298C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18160.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO IGNIFUGO PER IL PALCO INSTALLATO PRESSO IL PARCO DI VILLA SCARSELLA _ CIG  B75C9552BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17033.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI ASSISTENZA AGLI UFFICI SU PROBLEMATICHE E QUESTIONI AFFERENTI RAPPORTI A VARIO TITOLO RELATIVI AI COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ COMUNALE, CON SUPPORTO PER REDAZIONE DI EVENTUALI ATTI DI INERENZA. CIG: B75B611CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7820.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA REDAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELLE PLANIMETRIE CATASTALI PER GLI IMMOBILI IN PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DIANO MARINA SITI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO STEFANIA MAGLIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO MATERIALE  DESTINATO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL SETTORE II A FAVORE DELLA DITTA CENTRO CONVENIENZA ESSE SCHIAVETTI CENTER SRL  VIA NAZIONALE 30 18027 PONTEDASSIO IM   C.F. E P.I. 008400150080   €904,80 (€  741,64 OLTRE  IVA 22%) CAPITOLO 1401038  CIG B75ADB9A09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>904.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “G. CANEPA” – VIA DIANO CASTELLO N.20 DIANO MARINA. CIG: B758EBF9FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8954.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA “BONUS DICIOTTENNI” PER GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA NATI NELL’ANNO 2006 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B750EB940A - B7510E5EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2551.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI N. 5 CONTRATTI.AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AGENZIA IMMOBILIARE MASSIMO BARISONE C.SO GIUSEPPE GARIBALDI, 20 - 18013 DIANO MARINA (IM) . C.F. MSM82E01E290I. CIG:B744C251E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE”. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE. (CODICE CUP E11B20000660005 – CODICE CIG A00179243C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A GAM  GONZAGARREDI MONTESSORI P.IVA: 04649630268 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG:B74F6979C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7180.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL P.IVA: 02027040019 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG:B74F67A1DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2448.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A BBF SPA P.IVA: 01782170136 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG:B74F771DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2385.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - MAGGIO 2025  € 680,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A LUDOVICO SRL P.IVA: 03624991208 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG:B74FA6096E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA METALLICA PRESSO LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” – CUP E11B24000760005 - RIAPERTURA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E/O CONFERMA DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES, COMMA 1, DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SPETTACOLI PIROTECNICI IN PROGRAMMA NEI GIORNI 19 LUGLIO E 16 AGOSTO 2025 ALLA DITTA PYRODREAMS SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B746BC5AE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20008</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD UNA GIORNATA FORMATIVA “CORSO SUL CERIMONIALE DELL'ENTE LOCALE-2025” ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SANREMO PER IL GIORNO 23.06.2025 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SANREMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 AD ORE, NEL PERIODO DAL 19.06.2025 ALL’11.09.2025, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N.42 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N. 8 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 202440078761  DEL 16/10/20224 SIG. B.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 203.509,52=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI APRILE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA – LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 -  CIG: B50D1CC456.  PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 14^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DENOMINATO “ESTATE MUSICALE DIANESE”, IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2025 – SERVIZI AGGIUNTIVI TRATTA STAZIONE FS DI DIANO – DIANO MARINA – S. BARTOLOMEO AL MARE – CERVO, DAL 15 AL 30 GIUGNO 2025 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG B742E64421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Trasporti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3938.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “DIANO IN MUSICA” – SERATE DI MUSICA DAL VIVO IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA DAL 24 GIUGNO AL 09 SETTEMBRE 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B741EBEA44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3013.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – DITTA MOLLO SRL - CIG N. B7452E972A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA COMUNALE DENOMINATO “EX CAMANDONE” PER IL PERIODO COINCIDENTE CON LA STAGIONE BALNEARE 2025 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA POLISPORTIVA DIANESE SEA SPORT ASD E APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA – LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 - CIG: B50D1CC456. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO  - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2025 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA   CIG B73EAE403A  IBAN: IT32U0617510500000002356020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14526.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DIANO IN MUSICA”, SERATE DI MUSICA DAL VIVO DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2025 (DAL 24 GIUGNO AL 09 SETTEMBRE 2025) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DELL’AREA RETROSTANTE AL PALAZZETTO DELLO SPORT, DELL’AREA POSTA A PONENTE DEL CIMITERO DI DIANO MARINA E DELL’AREA COMUNALE POSTA IN LOC. CIOSO CANEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, SUL PORTALE MEPA, ALLA DITTA SOLANO IVANO CON SEDE IN VIA LA PACE N° 114, 18013 DIANO MARINA (IM), C.F.: SLNVNI90R24E290V, P.I.: 01714020086. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.189,88=(ONERI PER LA SICUREZZA E IVA AL 22% INCLUSI). CIG: B7402BABBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5189.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO N. 3. CUP: E17H24001350004 - CIG B436572FF7 . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAE-SAGGISTICA PER OPERE ESEGUITE RELATIVAMENTE AL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA.  CIG B735F11D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER 2^ EDIZIONE RASSEGNA “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI” IN PROGRAMMA PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI SUL MOLO DELLE TARTARUGHE NEL PERIODO ESTIVO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B738207706</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2872.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 2^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA DENOMINATA “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI” IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2025 ALLA DITTA INTERSUONI SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B7344768A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E DI FACCHINAGGIO RELATIVO A MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL’ANNO 2025 – CIG N. B73234872A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIVESTIMENTO DEL MURO IN CA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CUP: E11B23000010006 - CIG: B64713BC46 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER DITTA SINANI IBRAHIM, P.IVA: 01621910080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA LOTTA ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI DEL SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – PER N. 6 GIORNI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 9.225,00  PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2025 CAPITOLO 1615430 CIG B731BD731D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. INTERWASTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SLIGGE N° 10/A, OVADA (AL), P.I.: 02692930064. SVINCOLO POLIZZE. CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA COMUNALE DENOMINATO “EX CAMANDONE” PER IL PERIODO COINCIDENTE CON LA STAGIONE BALNEARE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER IL PERIODO 01/06/2025 - 31/12/2025 PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA 2025. CIG: B72B623586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3535.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>923.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA (CAUSA GUASTO) DI NR.1 DISCO SSD INTERNO PER NOTEBOOK IN USO ALL’UFFICIO DEMOGRAFICI. DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L., P.IVA 00844470088. CIG: B729147AAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA GIOACCHINO ROSSINI - CUP E15E22000120006" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.AR.L. - CIG 9833436817.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114857.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE “INFIORATA” DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA IL GIORNO 22 GIUGNO 2022 – DITTE DIVERSE – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B71F483CB5 E B71EAFBF27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20286</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO PROGETTO CERVO, DELLA “FESTA NAZIONALE DELLE INFIORATE” IN PROGRAMMA A ROMA IN DATA 29 GIUGNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVA ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA - RINNOVO POLIZZE DELL'ENTE PER IL PERIODO  DAL 01/07/2025 AL 30/06/2029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45138.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI INCARICO PERITALE PER SINISTRO AVVENUTO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN DIANO MARINA, IN VIA LUCUS BORMANI, CATASTALMENTE CENSITO AL FG. 3 MAPP.LE 135, EX CHIESA DEI SS NAZARIO E CELSO. B719D7DC52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE AFFERENTI LA PROTEZIONE  CIVILE - GEOLOGI DOTT.SSA MARTA PIROVANO E DOTT. ALESSANDRO SCARPATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3463.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI RAPPORTI DI AGGIORNAMENTO PRESENZA AMIANTO IN STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, AL GEOM. FLAVIO ABBO CON STUDIO A DIANO MARINA (IM) IN VIA D. GAGGERO N° 5, C.F.: BBAFLV71M15E290X - P.I.: 01139760084. IMPEGNO DI € 1.345,05=(ONERI PREVIDENZIALI 5% E IVA AL 22% COMPRESI) – CIG: B71B90FCC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI AFFERENTI ALL’A.T.S. 12 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI CIG: B70A783FD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.355,00= (IVA 22% + SPED. COMP.) PER ACQUISTO DI N. 48 BANDIERE BLU 2025 60X90 E N. 1 BANDIERA BLU 2025 150X225. FONDAZIONE FEE ITALIA - VIA TRONTO N. 20 - 00198 ROMA. CIG: B713D15DBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI PER STESA SABBIA E POSA PLINTI IN CA SU SPIAGGIA LIBERA CAMANDONE A IMPRESA TBESSI ADEL, P. IVA: 01763760087. CIG: B717704CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12- DETERMINA A CONTRARRE  A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) PER COPERTURA QUOTA DI OSPITALITA' DI  DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA SIG. L.C. PER IL PERIODO 01/01/2025- 31/10/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084  IMPORTO € 15.220,0 CAPITOLO 1900615 CIG B70426B2FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO WLADIMIRO MARENGO DI DIANO MARINA, PER L’OTTENIMENTO DELL’OMOLOGAZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI. CIG: B70AAE172F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14749.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. DEI SERVIZI DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHGIA (SIR) E ATTIVITÀ DI RIVALSA EXTRAGIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI TERZI RESPONSABILI PER IL RECUPERO DEI DANNI MATERIALI SUBITI A CAUSA DI FATTI IMPUTABILI A TERZI. CIG:  B70F4F9C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 200201 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEL LITORALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA GREEN RECYCLING S.R.L. CON SEDE IN VIA ALBENGA N° 13, 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV), P.I.: 01538040096. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.100,00=(IVA AL 10% INCLUSA). CIG: B6AF3414DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI SCARICO ACQUE NEL TORRENTE EVIGNO A MARGINE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE IN PROGETTO. PRATICA IMC005005. LIQUIDAZIONE CANONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>459.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO DI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, BOX, UBICATI ALL’INTERNO DELL’APPRODO TURISTICO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEGLI ARTT.14, COMMA 2, E 14-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.1:  REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI - CUP: E15E22000120006” - PRESA D'ATTO PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.AR.L. PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA COMUNALE DENOMINATO “EX CAMANDONE” PER IL PERIODO COINCIDENTE CON LA STAGIONE BALNEARE 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/01/2025 - 28/05/2025. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DOMINIO WEB  AGGIUNTIVO CON CERTIFICATO SSL COLLEGATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: PROXIMA LAB S.R.L.  P. IVA 03424200164. CIG: B70A4C3AE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO INERENTE IL “PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN WC PUBBLICO NELLA ZONA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 770/2024. CIG: B6F3F4ABF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1459.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE PER L’INSTALLAZIONE DI UN WC PUBBLICO NELLA ZONA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA. CIG B6FCF04755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD RELATIVO AI RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE NELL’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 15,00=, QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA, A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, CON SEDE LEGALE IN VIA QUARDA SUPERIORE N° 16, 17100 SAVONA, C.F. / P.I. 01704760097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE ED ESPLETAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA NELL’ANNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL PERIODO ESTIVO 2025 SULLA PIATTAFORMA WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B6F682EA6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6098.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3718.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 20250002237  DEL 12/11/2024 SIG. D.C.. E SINISTRO N. 20240040997 DEL 16/01/2024 - SIG.RA R.A.. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TASKALFA 4053CI FASCIA C PER LA DURATA DI MESI 60 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 188,76 (IVA COMPRESA) PER ECCEDENZA COPIE A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG MASTER: 731017426C - CIG DERIVATO: Z882A089B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>188.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 203.509,52=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI AFFERENTI ALL’A.T.S. 12 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. D.F.M., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP SEN. B. BORELLI A.S.P., VIA V. VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) P.IVA: 00816590087 - C.F.: 80007890082 €3.070,00  PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2025 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B6E8496974</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - PROPOSTO DAL SIG. E.L. - LEGALE DI FIDUCIA AVV. SIMONE MASSACANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B6F27CFB86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FORNITURA DI N.3 GAZEBO A FAVORE DI FERRAMENTA DA GIACOMO P.IVA 01634260085. CIG. B6DA52A9D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>908</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - AZIONE LEGALE FINALIZZATA ALLA REINTEGRA DEL POSSESSO -PROCEDIMENTO R.G.529/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE SITI IN DIANO MARINA VIA DIANO SAN PIETRO - AZIONI LEGALI FINALIZZATE AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARE - PROCEDIMENTO N. 702/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOSTITUTIVA ED INTEGRATIVA PER IL VESTIARIO E LA BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  E PER LE NUOVE UNITA' DI PERSONALE SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE STAGIONALE- DITTA CONFEZIONI ROSSI SAS (GE) -   CIG  B6E12F1129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10541.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI SERVIZIO TECNICO INERENTI LA REDAZIONE DI PERIZIA SULLO STATO MA-NUTENTIVO E STABILITÀ DELLA PENSILINA METALLICA DELL’EX FABBRICATO VIAG-GIATORI DELLA STAZIONE DI DIANO MARINA. CIG B6DB758A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA NEXI PAYMENTS SPA PER IL SERVIZIO DI ACQUIRING ANNO 2025 - CIG:B6DBF7E3DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 20 ADESIVI IN PVC PROTETTO FORMATO 4,5X1,6. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE DI CIRILLO MARCO &amp; C. S.A.S., CON SEDE IN VIA GENERALE ARDOINO, 59/61 - 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01240560084. CIG: B6D1878ED2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 407.019,04=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA PER MESI CINQUE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ANNO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Trasporti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12409.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6522.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE SU PARTI MECCANICHE DEL MEZZO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA496YC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA DROCCO SNC DI DROCCO RINALDO &amp; C., CON SEDE LEGALE IN VIA SANT'AGATA N. 198, 18100 IMPERIA (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4103.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTO URGENTE PER RIMOZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA NOVARO, CONTESTUALE RIPRISTINO DEL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE INTERESSATO E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DEL MATERIALE RIMOSSO PRESSO DISCARICA - DITTA F.LLI GAROFALO S.R.L. -  P.I. 00861980092 CON SEDE IN REG. MIRANDA, 30 - 17031 - ALBENGA (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3964.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE PER LE VISURE EFFETTUATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 PER GLI ACCESSI IN VISURA DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR- LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO - I.G DI M.G &amp; C.- IMPEGNO DI SPESA- CIG.B6C9D572E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15936.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO VETERINARIO SUL TERRITORIO DI DIANO  MARINA TRAMITE INTERVENTO DI AMBULANZE VETERINARIE TRAMITE APPOSITA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMBULANZE VETERINARIE ODV - SEDE IN DOLCEACQUA(IM) VIA PROVINCIALE 45 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N. 7 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 56.633,91=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. ADEGUAMENTO ISTAT 01/01/2024 - 31/12/ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI PAIOLATO TIPO  PAV DECKING COMPACT. AFFIDAMENTO A IL GIARDINO DELL'EDILIZIA P.IVA 00855510087. B6B99CB38FCIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3611.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>873.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLA PORTA SCORREVOLE A DUE ANTE RIDONDANTE POSTA ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE ALLA D.A. TECH SRL, VIA GELASIO ADAMOLI 447/N, 16165 GENOVA (GE), P.I.: 01557690995. IMPEGNO DI SPESA DI € 353,80=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG:B6C587178A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>353.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PER ONERI SCIA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO CPI CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DI VILLA SCARSELLA. IMPEGNO DI SPESA € 204,00 A FAVORE DI CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA METALLICA PRESSO LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” – CUP E11B24000760005 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI DA GENNAIO AD APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2029, RINNOVABILE DI ULTERIORI QUATTRO ANNI ALLA SCADENZA. CIG: B6B6524057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 7 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY.  CUP: E17H24001350004  CIG:B436572FF7. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6622.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO MUSICALE A SCOPO BENEFICO “IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU – CANZONI PER UN AMICO” DEL 16 MAGGIO 2025 - FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI ED ESPLETAMENTO ONERI SIAE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B6BD768BD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>954.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08/09 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA GESTIONI MUNICIPALI SPA DI SERVIZI DIVERSI A SUPPORTO DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 – DAL 16 MAGGIO AL 15 AGOSTO 2025 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO POST OPERAM DEI LAVORI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE ALLA SOCIETA' GEOSCAPE CIG.B6A45591CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24888</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2025 DEL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE CONTABILITA' SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6AEA6DBD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15042.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI  RAFFORZAMENTO DI PORZIONE DEL SOLAIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA “AQUILONE” DI VIA NIZZA. AFFIDAMENTO A VP GROUP SRL, DI IMPERIA P.IVA: 01804780086 CIG: B6B30FC5EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT'ANNA A VIA VILLEBONE - OPERE DI COMPETENZA COMUNALE.  CUP: E11B24000090006  CIG: B44D73D9A7. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1651.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEI PRESSI DEL MOLO CAVOUR. AFFIDAMENTO A MARE EDILE SRLS CON SEDE IN PIAZZA REPUPUBBLICA N. 1 BIS, 10122 TORINO P.IVA: 12531320013 CIG: B6A7746504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1289.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. LIQUIDAZIONE DI € 455.499,42=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA INTERWASTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SLIGGE N° 10/A, OVADA (AL), P.I.: 02692930064. STATO AVANZAMENTO FORNITURE N° 3 CORRISPONDENTE AL FINALE, CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 17.407,94=(ONERI PREVIDENZIALI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) A FAVORE DELLA SOCIETA' P.M.F. S.R.L.S. CON SEDE IN VIA SUVERETTO N° 311, P.I.: 13740471001.CIG.: A01AA69354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DOMINI WEB E CERTIFICATI SSL COLLEGATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: PROXIMA LAB S.R.L.  P. IVA 03424200164. CIG: B6ACEB4B38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. BAGNI SPLENDID DI TOBIA CINZIA E MARISA SNC - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01726600081-25072024-0645 - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA E SANATORIA DEMANIALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE UBICATO IN VIA SAUSETTE N. 8 (NCEU FG 2 MAPP 1921)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 12^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “AROMATICA – PROFUMI E SAPORI DELLA RIVIERA LIGURE” E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “EUROFLORA” DI GENOVA ALLA SOC. GESTIONI MUNICIPALI SPA - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B6A87DC4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE ALL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTO L’ITER RELATIVO A N. 1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. CIG: B6A74DD7D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Procedimenti Disciplinari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8754.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - SOC. P. DI R.M. E G.P. - LEGALE DI FIDUCIA AVV. PAOLO MICHELE GAZZA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B6A6620E43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5294.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 08/09 GIUGNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI "SAAS REFERENDUM 2025"  SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6A6BB6A57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DPIA (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA SI.RE. INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN VIA GAVI N° 26, 15067 NOVI LIGURE (AL), P.I.: 01338860065 - C.F.: 06481890157. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00=( IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B69A24E5B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA SEZ I N.965/2022 - RICORSO CDS 4817/2023 - COMUNE DI DIANO MARINA / SOC.E. - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO D GENOVA - CIG. B6A37ECD7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>863.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA ANNUALE SOFTWARE BUSINESS LOG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: ENTERPRISE S.R.L. P. IVA E C.F. 03959590989. CIG: B6A1AB7349.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4.  PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA ANTIVIRUS SOPHOS CON INTERCEPT-X PER N.90 POSTAZIONI CLIENT E PER N.2 POSTAZIONI SERVER PER ENTRAMBI SU CONSOLE IN CLOUD SOPHOS. DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L., P.IVA 00844470088. CIG: B69CF68DBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4538.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/05/2025 FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI ANNO 2025 – CONTRIBUTO ECONOMICO DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA D.M.O. TURISMO RIVIERA DEI FIORI SCRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CLOUD DEL SOFTWARE INTR@PM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNI 2025-2026-2027. DITTA VERBATEL SRL DI MILANO. CIG B698D96CAE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN DIANO MARINA, IN VIA LUCUS BORMANI, CATASTALMENTE CENSITO AL FG. 3 MAPP.LE 135, EX CHIESA DEI SS NAZARIO E CELSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10150.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA,ELETTROUTENSILI, MATERIALE D'USO OFFICINA, STRADALE E VARIE URGENTI, ALLA FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO &amp; C SAS, VIA CESARE BATTISTI 82 - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA IT01634260085. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00 (IVA COMPRESA). CIG B64CFD3BF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO  CUP:E11B23000010006  CIG: B431F9BDC0. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE AGLI APPARTENENTI ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.I.P. DI ACAJOU FABIO, VIA CARLO BORRA - AREA INDUSTRIALE "LA PORPORATA" - 10064 PINEROLO (TO). P. IVA 06063250010 - C.F. CJAFBA69B15G674R. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00. CIG B64CE485FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL “PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN WC PUBBLICO NELLA ZONA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2356.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DELLE CANNE DI FIUME PRESENTI SULLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI A BORGO PARADISO. AFFIDAMENTO A LUONGO ROMANO CON SEDE IN VIA RIO PINETA N. 2, DIANO CASTELLO (IM) P.IVA: 01019080082 CIG: B695C39050</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B6979C2FD4 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31 MARZO 2025  DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. GESTIONI MUNICIPALI SPA - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01320870080-10122024-1113 - INTERVENTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA UTENTI DEL MOLO CORTO SOTTOFLUTTO – PORTO – N.C.T. FG 1 MAPP 671.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE. IMPEGNO DI SPESA DEGLI IMPORTI DOVUTI A FIBERCOP PER LO SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DI IMPIANTO IN PIAZZA COSTITUZIONE. CIG: B678CDE0D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4917</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VALUTAZIONE PER IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ASILO DEI GORLERI AL GEOM. SIMONE CALCAGNO VIA ARGINE SINISTRO, 11 - 18013 DIANO CASTELLO (IM). IMPEGNO DI SPESA. CIG B68E3E3265.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER “SERATA IN ROSA” DEL 26 APRILE 2025, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “GRAPPOLI DI GUSTO – NOTTE E NOTE DI PRIMAVERA” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 26 E 27 APRILE 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B68FD24979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1337.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2029 RINNOVABILE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI ALLA SCADENZA AI SENSI EX ART. 50 C. 1 LETT B)  - D. LGS 36/2023. APPROVAZIONE VERBALE DI CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA NEL CENTRO ABITATO DI DIANO MARINA - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO _ CIG: B68E3EEB76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11150.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - SIGG.RI E.R., T.M, SOC. T.G. DI E.R. E SIG.RA T.C.- LEGALE DI FIDUCIA AVV. LORENZO CUOCOLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B68E311518.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5448.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008: INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - SOSTITUZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. CIG B689CCE9BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4496.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI CORSO GARIBALDI  E INTEGRAZIONE CON MODULO PER CONSENTIRE L'ACCESSO IN ASSISTENZA DA REMOTO, OLTRE A IMPORTO STIMATO PER CONSENTIRE INTERVENTI IN LOCO A TARIFFA ORARIA  - DITTA ICOEL SRL - VIA ARGINE SINISTRO 100/1  - IMPERIA (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE E INSERIMENTO AL S.I.SD. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CASERMA CAMANDONE) PRESSO COMUNE DI DIANO MARINA AL GEOM. FABIO D'AGOSTINO VIA ARTALLO, 174 - 18100 IMPERIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B66E20216D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>527</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA /SENTENZA CIVILE SIG.RA L.V.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A SEGUITO SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI IMPERIA N. 710/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 1 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA” (CUP E11B20000640005 – CIG A0016EDC10). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA PER MESI SEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1093/2024 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ALL’ING. GIAMPIERO BERTORA, P.IVA: 00935930081, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA, CIG: B688CE36F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - INTEGRAZIONE MARZO 2025  € 1.085,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE PER INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO NUOVI SITI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE IN FUNZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA TECNO WORLD 2 SRL - VIA DALMAZIA 142  - ALBENGA (SV)    CIG B6842A41E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72929.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CLOUD SAAS SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - ANNO 2025. AFFIDAMENTO: C&amp;C SISTEMI SRL - P.IVA / CF: 00977740083. CIG: B682460807</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7809.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2025 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNI DI SPESA - CIG. B673A94898, CIG.B6811A316D, CIG.B681352518.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1331.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE II- ANNO 2025- PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AÌ CONTATORI ELETTRICI DI NUOVO ALLACCIO PER I SITI IN AMPLIAMENTO DEL SISTEMA  DI VIDEOSORVEGLIANZA IN SEGUITO AD ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO STIMATO DI SPESA €URO 488,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: B462948FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO RINNOVABILE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. DETERMINAZIONE PRIMA SEDUTA UTILE DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI UFFICI PER PROBLEMATICHE SORTE RELATIVAMENTE ALL'APPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE  PNRR– MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI –  AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO MATTEO BORELLO - STUDIO LEGALE BORELLO VIA ROMA 11/9 - 16121 GENOVA CIG.:B675A0D173.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 2 CARTELLI SU DBOND CON ADESIVO PVC PROTETTO FORMATO 40X40. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE DI CIRILLO MARCO &amp; C. S.A.S., CON SEDE IN VIA GENERALE ARDOINO, 59/61 - 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01240560084. CIG: B66E128D83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO 3. CUP: E17H24001350004. CIG: B436572FF7. DETERMINA DI APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL, P. IVA  02641880428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E STATO AVANZAMENTO FORNITURE N° 3 CORRISPONDENTE AL FINALE. CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA.  APPROVAZIONE CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006 – CIG: 9833436817. RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON INFRASTRUTTURE M&amp;B SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA TUBAZIONE DI SCOLO DI ACQUE PIOVANE PASSANTE SU MOLO CAVOUR A DIANO MARINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI  SRL, CON SEDE IN VIA DELLE PEAGNE, 27 - 17027 PIETRA LIGURE   (SV), P.I.: 01462690098. CIG: B66DDDF781.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 6542-2023 DEL 5/10/2023 – LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO – INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B23000010006 – CODICE CIG B431F9BDC0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SERVIZIO IAAS - SICRAWEB - JIRIDE - JPE - JTRIB - PEC - TRASPARENZA – ALBO PRETORIO - SIGILLO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO: C&amp;C SISTEMI SRL - P.IVA / CF: 00977740083. CIG: B66B71DB9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22750.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE CIVILIA SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2025  - DEDA NEXT SRL  DI TRENTO (TN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG B66D9CEC70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10073.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI ANNUALITA’ 2025 E 2026. AFFIDAMENTO: C&amp;C SISTEMI SRL - P.IVA / CF: 00977740083. CIG: B66819F6F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8113</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA T.A.R. LIGURIA N. 869/2024 - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO - IMPEGNO DI SPESA- CIG.B669FEB76B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7872.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA F. PETRARCA ALLA DITTA BIANCO PUMPS DI BIANCO ANDREA &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN VIA HELSINORE N° 10, 18038 SANREMO (IM), P.I.: 01720320082 E IMPEGNO DI SPESA DI € 6.783.20=( IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B657731997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6783.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE AL GEOM. ANGELO ARDISSONE CON STUDIO IN VIALE MATTEOTTI N° 17/G-H, 18013 DIANO MARINA (IM), C.F.: RDSNGL75P02E290H, P.I.: 01219410089 E IMPEGNO DI SPESA DI € 2.305,08=(ONERI PREVIDENZIALI AL 5% E IVA AL 22% INCLUSI). CIG: B656D41638.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2305.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CORSO E ESERCITAZIONI DI TIRO ED UTILIZZO ARMI PER IL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE-  ARROSCIA SHOOTING CAMP ASD  CIG   B668D16CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILIEVO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA LUCUS BORMANI, EX CHIESA DI SAN NAZARIO E CELSO, E AREA CIRCOSTANTE, CATASTALMENTE CENSITA AL FG. 3 MAPP.LE 1399, NONCHE’ IL RILIEVO DI UNA PORZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO _ CIG: B6624F4E1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>787.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE GOLFO DIANESE C.F 91043830081 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL  CONCORSO 25 APRILE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'IC DI DIANO MARINA A.S 24/25  - CIG ESENTE- CAPITOLO 1402126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI "SERVIZI SCOLASTICI 2024-2026" PER IL SETTORE II PUBBLICA ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS DI DIANO MARINA P.I. IT01240560084. IMPORTO € 176,00 (IVA INCLUSA) CAPITOLO 1401038 CIG B6668EF789</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIVESTIMENTO DEL MURO IN CA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E11B23000010006 - CIG: B64713BC46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE INERTE PRESENTE A BORGO PARADISO A DIANO MARINA E STESA DELLO STESSO MATERIALE SULLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COMAR SRL CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI 17, IMPERIA P.IVA: 00743270084 CIG: B65E14A78F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39003.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 378/2025 DET. 181/2025 INTERVENTO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA PRESSO IL REPARTO OSPEDALIERO GEN/MAR 2025 IMPORTO € 7.100,00 IVA INCLUSA - INTEGRAZIONE IMPORTO DI € 2.015,00 IVA INCLUSA  TOTALE € 9.115,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI COOPERATIVA IL GIRASOLE SRLS VIA SUOR ISABELLA BUFFA,27 - 18038 SANREMO IM P.I 01773010085  PER ASSISTENZA PROGETTO IN ATTO A FAVORE DI UTENTE MINORENNE AFFIDATA G.A. CAPITOLO N. 11900615 - CIG. B6637FC2A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9115</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1074.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA PER ACQUISTO DI N. 11 MICROFONI RADIO ZELLO - MICROFONO PTT BLUETOOTH - MOD. BR-01 - MARCA INRICO   PER UTILIZZO IN ABBINAMENTO CON I TERMINALI SMARTPHONE IN USO AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA - TECHNOLOGYSHOP SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>891.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO – FASE: RINNOVO AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI REDAZIONE AGGIORNAMENTO DUVRI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ING. ARMANDO ALLARIA CON STUDIO IN ALASSIO CIG_________________ CAPITOLO 1404190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BALISTICO MUNIZIONI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ARMERIA SASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 16.11.2022, CON DECORRENZA 01.01.2024 A TALUNI DIPENDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO + SERVIZI D.E.C. – RINNOVO DEGLI AFFIDAMENTI PER LE ANNUALITA’ SCOLASTICHE 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028 – DETERMINA A CONTRARRE + APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA. CIG 9256271478 (SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA) CIG B65D95890C (SERVIZI DEC) CAPITOLO 0301960 CAPITOLO 1404190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>785226</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 1 PEC PERSONALIZZATA PER SETTORE IX - POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO: C&amp;C SISTEMI SRL - P.IVA / CF: 00977740083. CIG: B658433599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA D &amp; V DE DOMENICO DI LA MONICA PAOLO &amp; C. SAS, VIA SAN LAZZARO, 95, 17051 ANDORA (SV), P.I.: 00352550099. IMPEGNO DI SPESA 1.830,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B5E9E23EF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SACCHI GIUSEPPE SPA, VIA PRIVATA G. SACCHI, 2, 23891 BARZANO' (LC), P.I.: 00689730133. IMPEGNO DI SPESA 1.830,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B5EA1CC436.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA STRUTTURALE RELATIVA AL SOLAIO DEL PIANO PRIMO DELL'ASILO COMUNALE DI VIA NIZZA ALL'ING. MATTEO MILANO  DI FINALE LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B64CCAB12E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO DIGITALE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DIANO MARINA A FAVORE DELLA DITTA RHINO GROUP - CIG. B65354EA80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL “DIFFERENZIALE STIPENDIALE” AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL EE.LL. DEL 16.11.2022, CON DECORRENZA 01.01.2024, A TALUNI DIPENDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2025 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2025 PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12  - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROFESSIONALE, ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE AI NUCLEI PERCETTORI DI A.D I., PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.) DEI SERVIZI SOCIALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA ACCREDITATA - PERIODO 01.01.2025- 31.12.2025  € 70.000,00 CAPITOLO 1900615  CIG B648236F87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GESTIONI MUNICIPALI SPA S.P.A.  - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARCO ROSSI - IMPEGNO DI SPESA CIG.B64BD22F3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA M.B., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080, IMPORTO COMPLESSIVO € 1.936,00 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2025, CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B6469B4612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FORNITURE DIVERSE PER ALLESTIMENTO UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) – ANNO 2025 – DITTA ESSEGI COMPUTER SRL - CIG N. B642465416</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE ONSITE - PROGRAMMA SICR@WEB A FAVORE DELLA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI - CIG. B64DA1315B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A ING. MATTEO MILANO P. IVA: 01793880095 PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARD RAIL IN VIA SAN LEONARDO FRAZ. DIANO GORLERI. CIG: B64877EB3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3425.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER ASSISTENZA ALL’UFFICIO COMMERCIO PER PRATICHE SUOLI PUBBLICI E INSEGNE D’ESERCIZIO – CIG N. B647F759C0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” – ASSUNZIONE TERZO CLASSIFICATO CON DECORRENZA 01.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) – ANNO 2025 - COOPERATIVA TEAM SOLEMAR RIVIERA CÔTE D’AZUR – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - CIG. 9722899613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34660.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €URO 50,00= QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2025 COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - PROVINCIA DI IMPERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DANNEGGIATO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE E. CARCHERI, NELLA ZONA AD OVEST DEL PORTO TURISTICO_ CIG: B627200ACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1439.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRICERVICE DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI IN VIA LUCUS BORMANI, PRESSO L’AREA CATASTALMENTE CENSITA AL FG. 3 MAPP.LE 1399 _ CIG: B6351DA539</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP FM4 – SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT STIPULATA CON RTI DUSSMAN SERVICE SRLSIRAM SPA. DETERMINA DI APPROVAZIONE DI REVISIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ(PDA) REV. 3. CIG: 56512853E9 - CIG DERIVATO: A038915688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N. 6 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 6542-2023 DEL 5/10/2023 – LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO – INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO (CUP E11B23000010006). LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE DI ALBENGA-IMPERIA ALIQUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: DEVOLUZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8499.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2025. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA D&amp;B COSTRUZIONI SRLS  P.I.: 01752560084. CIG: B5CB426516 – CUP: E11G25000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119036.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E STRUTTURE PERTINENZIALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI DIANO MARINA DENOMINATO W. MARENGO SITO IN LOCALITÀ PRATO FIORITO” – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA GOLFO DIANESE 1923 POL. DIL. - (ANNO 2025) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS E STRUTTURE PERTINENZIALI DI LOCALITÀ PRATO FIORITO” – CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASD V.I.P. TENNIS CLUB DIANO MARINA (ANNO 2025) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA CIVIERO ART GALLERY DI DIANO CASTELLO DELLA MOSTRA BIPERSONALE “UNFOLDING DIMENSIONS” A CURA DELLE ARTISTE ANNE CECILE SURGA E ALICIA VIEBROCK, IN PROGRAMMA DAL 12 APRILE AL 18 MAGGIO 2025 PRESSO LA SALA MOSTRE E CONVEGNI “R. FALCHI” DI PALAZZO DEL PARCO - CIG N. B63577BA5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA. IMPEGNO DI SPESA DEGLI IMPORTI DOVUTI A E-DISTRIBUZIONE PER LO SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DI IMPIANTO. CIG: B622A7941A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1573.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE CANCELLERIA (CARTA A4-A3, BUSTE TRASPARENTI PER RACCOGLITORI AD ANELLI E ROTOLI CARTA TERMICA) PER ARCHIVIAZIONE/ATTIVITÀ VERBALI UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERDEACQUA SCS IMPRESA SOCIALE CON SEDE A MILANO IN VIA E.V. VENOSTA, 4 PIVA E CF 03758820967 PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "MISSIONE PELAGOS BALENE E DELFINI DEI NOSTRI MARI " ANNI SCOLASTICI 24/25,25/26 E 26/27 IMPORTO CONTRIBUTO € 500 CAPITOLO 1402126 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) -  SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE PER  MINORI E FAMIGLIE FRAGILI  ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA - IMPEGNO € 70.000 CAPITOLO 1615431  CIG B62FECA99C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66666.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA DA INSTALLARE NELLA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO A LB SERVICE SRL, P.IVA: 01378660086 E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG:B5F7F522C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62903</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 15/2006 ART. 12 COMMA1 LETT. C. LIBRI DI TESTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AL CONTRIBUTO PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CAPITOLO 1404300  ESCLUSIONE CIG N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8724.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 MICROFONI RADIO ZELLO - MICROFONO PTT BLUETOOTH - MOD. BR-01 - MARCA INRICO   PER UTILIZZO IN ABBINAMENTO CON I TERMINALI SMARTPHONE IN USO AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA - TECHNOLOGYSHOP SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI R.S.U.  14 – 15 E 16 APRILE 2025 – COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025 - CIG. B62530F234</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI DIANO MARINA - STUDIO DR.SSA NOVARO SILVIA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9955.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A ING. SICCARDI P. IVA: 01053120083 E ING. MARCENARO P.IVA: 01521910081 PER REDAZIONE PRATICA SCIA DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER PALAZZO DEL PARCO. CIG: B61F62A97E (ING. SICCARDI) -  B61F699519 (ING. MARCENARO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA CONSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ARCH. BARBARA BALDASSO DI IMPERIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B61B22DE6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 4265,66  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4265.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI ALL’ASSISTENZA AGRONOMICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI “RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA – LOTTO OVEST” (CIG B5F37FF6FA, CUP E19C24000180005).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1941.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1196,58  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1196.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVI CONTATORI ELETTRICI E RELATIVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE22 LOTTO 7. IMPEGNO DI SPESA DI € 616,36 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA, P.IVA: 12883420155. CIG DERIVATO: B59DA4CA2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI NONCHE’ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A EURO € 322,26 (IRAP E CPDL INCLUSI) IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE AMBIENTE DEMANIO PATRIMONIO E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>257.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI STAMPATI  PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG .B624F04C15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 1 PEC PER SETTORE IX - POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO: C&amp;C SISTEMI SRL - P.IVA / CF: 00977740083. CIG: B6165ABB8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DEL RUP PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI _ CUP: E11G25000000004, CIG: B6081C5A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7979.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 20230056927  DEL 29/07/2023 SIG.RA T.M. . - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DI TENUTA DEL SERBATOIO DI GASOLIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ECOTECH SRL, VIA PIAVE, 33 B 17 -17047 VADO LIGURE (SV), P.IVA: 01608120091. IMPEGNO DI SPESA € 549,00. CIG: B60AA7F606</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER SPOSTARE COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO TRA CISTERNE DI CENTRALI TERMICHE. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA IMPIANTI PETROLIFERI, VIA IV NOVEMBRE, 31 -18027 PONTEDASSIO (IM), P.IVA: 01709880080. IMPEGNO DI SPESA € 231,80. CIG: B60DA4635E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE A CURA DELLA BANDA MUSICALE “CITTÀ DI DIANO MARINA” IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI, CIVILI E RELIGIOSI, E CONCERTI MUSICALI NEL CORSO DELL’ANNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B5F40CA88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01659380057-23112020-1052 (DET. CONCLUSIVA N. 250 DEL 07/03/2024 E N. 256 DEL 11/03/2024) PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01659380057-31102024-1747 PER INTERVENTO DI VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DATA 07/03/2024 DETERMINAZIONE 250/256 IN VIA DEGLI OLEANDRI N. 32 - SOC. BAGNI SEVE DI FEBBRARO MARCO &amp; C. SAS -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA” (CODICE GIC: A045B0664F). CONCESSIONE PROROGA DEI TEMPI PREVISTI DA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” UFFICIO DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANO - PATRIMONIO” UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE I “AFFARI GENERALI” UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE VI “TURISMO – SPORT – COMMERCIO” UFFICIO TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE VIII “SEGRETERIA – CONTRATTI – CONTENZIOSO” UFFICIO MESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROCEDIMENTI SERVIZIO PATRIMONIO/E.R.P. AL GEOM. DANIELA VACCARI. CIG B5FC820758</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4312.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI MARZO 2025  IMPORTO COMPLESSIVO € 2.600,00 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA, CARTELLONISTICA E MATERIALE D'USO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA CALZAMIGLIA SRLS, VIA BUONARROTI  42, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 01723890081. IMPEGNO DI SPESA 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B5E9FBC07F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA INTEGRATIVA DEGLI ARREDI PER L'UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MYO S.P.A. CIG  B6049E0A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1444.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE VIII “SEGRETERIA – CONTRATTI – CONTENZIOSO” UFFICIO MESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE VI “TURISMO – SPORT – COMMERCIO” UFFICIO TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE I “AFFARI GENERALI” UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANO - PATRIMONIO” UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” UFFICIO DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. MAR SPA - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00068460088-08112024-1002 - INTERVENTO DI APERTURA STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI MAJESTIC” PER ATTIVITA’ ELIOTERAPICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI IL LABORATORIO EDUCATIVO TERRITORIALE (L.E.T.) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA - PERIODO 01/01/2025-31/12/2005 CIG B5F92455F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1124.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23394</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 SEDIE PER IL SETTORE VIII - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG.B5F9EE72BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1315.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – SISTEMAZIONE ERRORI BLOCCANTI SU DENUNCE CONTRIBUTIVE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5F94E4FAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI RINVENUTI, ABBANDONATI, O PER ESPRESSA RINUNCIA AL POSSESSO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 -  LNDC  SEZIONE DI IMPERIA - RIFUGIO LA CUCCIA  CIG B5F57ADB8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CAVOUR N. 32 INTERNO 11 - AGSM AIM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 CONTRATTO CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI -  CIG:B28F80701B - CAPITOLO 1615431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LAVANDA RIVIERA DEI FIORI  P.IVA 01728380088 CF 91045700084 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVANDA RIVIERA DEI FIORNI" PROMOSSO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI DIANO MARINA A.S 24/25- IMPORTO € 300 CAP1402126 C.ES.FIN  MOTIVO ESCLUSIONE CIG: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA- SETTORE II - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITA' NEL PONENTE LIGURE VIA NIZZA, 8 18100 IMPERIA C.F. E P.I. 01131590083 QUALE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI DIANO MARINA PER L'ANNO ACCADEMICO 2024/2025. IMPORTO COMPLESSIVO € 19.220,00 ESENZIONE CIG 26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19220.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DEL VICOLO PEDONALE “STRADA AL CIMITERO DI DIANO GORLERI”. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA AICARDI SRL VIA IV NOVEMBRE, N° 108, CHIUSAVECCHIA (IM), P.IVA: 01331170082. IMPEGNO DI SPESA € 16.800,00. CIG: B5EA3EC522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DACIA DUSTER (BATTERIA) E FIAT DOBLO' (TAGLIANDO)  - EMME COMPETITION DI MARCO REALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>529.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12.ADEGUAMENTO RETTA QUOTA SOCIALE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 INSERITI IN RSA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 . ADEGUAMENTO RETTA QUOTA  SOCIALE A FAR DATA DAL 01/01/2025  € 290,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 C. ES. FIN. CIG B5E3A2285B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE DALLO STIPENDIO PER DEBITO ORARIO MATUARTO AL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 5 TELEFONI MOD. "TEMPORIS 580". AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SAS  - P.IVA 01193630520 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5E3894FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE A RTP CON CAPOGRUPPO ING. MARCO GAMINARA PER REDIGERE IL PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUARE IL LOCALE CALDAIA DI VILLA SCARSELLA ALLA NORMATIVA VIGENTE (CIG: Z393DA4320). LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE" (CODICE CUP E11B20000660005). LIQUIDAZIONE RIMBORSO A RIVIERACQUA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004. DETERMINA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 12 C.2 LEGGE N. 241/1990, IN FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8377259, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.B59DD1FED1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14395.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E INDENNITA’ PER L'ANNO 2024- ART.84 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4170.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONTO DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ALLA DATA DEL 31/12/2024 CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ART. 70 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 – SETTORE 6° - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4009.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARA SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, ADDETTI AL MANEGGIO DELLE SCHEDE CARBURANTE  PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO– DITTA HYKSOS SRL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B5DA44D32A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5038.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CODICI EER 191212 ED 190503 VERSO IMPIANTI SI SMALTIMENTO/RECUPERO UBICATI FUORI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA. PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/05/2024. SOCIETÀ TLZ S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'ENERGIA SNC, POZZILLI (IS), P.I.: 03323790612. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.291,05=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 10% AL 22%. C.I.G. PADRE: 96373511A3 - C.I.G. DERIVATO: 987661153B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2291.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T. S. N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA PER DIRITTI DI CANCELLERIA DOVUTI PER RICHIESTE DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROMOSSE DAL SERVIZIO SOCIALE. IMPORTO € 500,00 CAPITOLO 1615431 ESENTE CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARA SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DATA DEL 31/12/2024  CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA DATA DEL 31/12/2024 CON QUELLE DELL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON L’ASD GS LOABIKERS, DELLA 2^ E ULTIMA TAPPA DELLA GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE FEMMINILE DENOMINATA "4° TROFEO PONENTE IN ROSA” IN PROGRAMMA IN DATA 13 MARZO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E DEMOGRAFICI  PER L'ANNO 2024 - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9457.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SULL’EMITTENTE RADIOFONICA RADIO ONDA LIGURE 101 – ANNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B5CF9B7D87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DIANO MARINA SERVIZI SOCIALI PROGETTO “UN BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO” PRESENTATO DAL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER L’UNICEF CON SEDE A GENOVA IN P.ZZA DE FERRARI, 6R P.IVA 01561920586 - ANNI 2025 E 2026 - DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA DI  € 600 PER L'ANNO 2025 CAP. 1402126 C.ES. FIN  CIG B5D4123DF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - ANNO 2025 - AUTOLAVAGGIO CARWASH - RIVIERA DI PEVIANI DOMENICO P.I. 01003380084 CON SEDE IN VIA DIANO SAN PIETRO, 75 - DIANO CASTELLO (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15, DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE VI “TURISMO – SPORT – COMMERCIO” UFFICIO TURISMO – APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15, DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE VIII “SEGRETERIA – CONTRATTI – CONTENZIOSO – INFORMATICA” UFFICIO MESSI – APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE I “AFFARI GENERALI” UFFICIO PERSONALE – APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANIO – PATRIMONIO” UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” UFFICIO DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA PRESSO IL REPARTO OSPEDALIERO GENNAIO/MARZO 2025 IMPORTO € 7.100,00, IN FAVORE DI COOPERATIVA IL GIRASOLE SRLS VIA SUOR ISABELLA BUFFA,27 - 18038 SANREMO IM P.I 01773010085 PER ASSISTENZA PROGETTO IN ATTO A FAVORE DI UTENTE MINORENNE AFFIDATA G.A. CAPITOLO N.1615431  - CIG. B5D23C3047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA, TRASPORTO, CONSEGNA E COLLAUDO  DI N. 1 APPARECCHIO TRACCIALINEE MODELLO FIELDLAZER ES100 A BATTERIA DA CONCEDERE IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE  PER LA REALIZZAZIONE IN AUTONOMIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (STALLI DI SOSTA/PARCHEGGIO) SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA COLORE AMICO SRL CIG B5D2D64275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3794.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMME COMPETITION DI MARCO RAELE, VIA DIANO CALDERINA 53 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA 01782960098 - C.F. RLAMRC73C07E290Z. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00. CIG B58CAA6E4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI LEGNAME E MATERIALE VARIO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAZZUCCO 1950 SRL, VIA ARGINE DESTRO 27, 18013 DIANO CASTELLO (IM), P.I.: 00157760083. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B58C7D9E9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA MANUTENZIONE DELLA PORTA SCORREVOLE A DUE ANTE RIDONDANTE POSTA ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE ALLA D.A. TECH SRL, VIA GELASIO ADAMOLI 447/N, 16165 GENOVA (GE), P.I.: 01557690995. IMPEGNO DI SPESA DI € 366,00 PER L'ANNO 2025 ED € 366,00 PER L'ANNO 2026=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B58C6AD70F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE MANSARDE  SITE IN VIA CAVOUR 32, INT. 12 E 13. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE21 CON AGSM AIM ENERGIA SPA. DETERMINA DI IMPEGNO E RELATIVE LIQUIDAZIONI. CIG:B28F80701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE DEL CYBERBULLISMO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE PERMESSO NEGATO APS CON SEDE IN VIA VITRUVIO, 1 20124 MILANO CF 978578801153 P.IVA 13758930963 PRESSO LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPORTO € 290,00: 1402126 C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI UNA ECOISOLA E DI UNA MANGIAPLASTICA  SITE IN VIALE TORINO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE21 CON AGSM AIM ENERGIA SPA. DETERMINA DI IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG:B2C4CFE3A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 8° - LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL  PROGETTO PER L'ADOZIONE CONNETTORE SERVICE NOTIFICATION HUB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) . CONCILIA-MAGGIOLI SPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 - FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA MISURA 1.4.5. DEL PNRR CIG  B59DF956B8 CUP E11F22005380006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21106</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DI EMERGENZA SIG.RA B.L.S.R., IMPEGNO A FAVORE DI HOTEL SAN MATTEO, VIA FARALDI 77 - SAN BARTOLOMEO AL MARE,  P. IVA 00685800088  € 883,00  PERIODO 27/01/2025-08/02/2025 2025 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B5CA041A34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>883</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL’A.N.U.T.E.L. ETS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI, 10 00187 ROMA QUALE CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA, DOMICILIARE,COORDINAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERIODO 01-07-2024/31-12-2024 - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA. CODICE AVVISO 301030021470435505  € 140,00 CAPITOLO 1615431.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI STATO R.G. NR. 9207/2024 - CONTRORICORSO CON CONTESTUALE APPELLO INCIDENTALE - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B5C41587B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12093.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2025 ALLE STAMPANTI SIMI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI E ACQUISTO N. 4 NASTRI INCHIOSTRO - DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. DI MILANO (MI) IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5C3ACAEF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK - UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO PER LA MESSA A TERRA DI DUE TECA INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA GLORIO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA FARALDI S.N., 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM), P.I.: 01060380084. IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00=( IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B5B4DDB8DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 144 DEL 11/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA/ NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 -CONTRIBUTI ECONOMICI 2025. IMPORTO  € 10.000,00 CAPITOLO 1615430 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E BRUNITURA DELLA PISTOLA BERETTA 84FS CHEETAH CAL. 9X17 -  IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ARMERIA SASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO - NUOVO APPALTO VERDE SETTEMBRE 2022/ GIUGNO 2025- CIG 9256271478. RINNOVO C.C.N.L.DI CATEGORIA SETTORI PUBBLICI ESERCIZI,RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO:  PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO TARIFFE SU INCREMENTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1°GIUGNO 2024 E IL 31 DICEMBRE 2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER “PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI” DI CUI ALLA LEGGE 232/2016, CON DECORRENZA DAL 01.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA “ISTRUTTORI” (EX CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE VIII “SEGRETERIA – CONTRATTI – CONTENZIOSO – INFORMATICA” UFFICIO SEGRETERIA, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO CARRO FIORITO DEL COMUNE DI DIANO MARINA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SANREMOINFIORE 2025” IN PROGRAMMA A SANREMO IN DATA 16 MARZO 2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI CARRISTI “I GIRASUI” DI VENTIMIGLIA – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO PERSONALE – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POS POSTE ITALIANE SPA PER RISCOSSIONE CUP  -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025.  CIG: B5ABF33F9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>822.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE, COSTO ORARIO INSTALLATORE E NOLEGGIO ESCAVATORE ED AUTOCARRO.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTONE IMPIANTI SRL, VIA FOCE 3 - 18100 IMPERIA (IM). P. IVA 01353060088. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.490,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B58C9131C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE N. 108 DEL 04/02/2025 E DETERMINAZIONE N. 118 DEL 6 FEBBRAIO 2025 PER LA FORNITURA DEI DOMINI WEB COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT, TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT, COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT E DEL CERTIFICATO RAPID SSL LEGATO AL SITO WEB TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT PER ANNI 1 PER IL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: B5A49BAE94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARA SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO UFFICIO DEMANIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO E PRESSO LA DISCARICA GENOVESE DI SCARPINO. ANNO 2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 116.642,19=(ONERI, ECOTASSA E IVA AL 22%) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116642.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12: SIG.RA T.P., SIG.RA M.F. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025, E SIG. D.F.M. PERIODO 01/01/2025-12/02/2025 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 IMPORTO COMPLESSIVO € 17.012,00. CAPITOLO 1615431 C. ES. FIN. CIGB59C76F92B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17012</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B59B062384</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7854.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008: INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ING. ARMANDO ALLARIA  FINO AL 31/12/2026. IMPEGNO DI € 6.344,00 (IVA ED ONERI COMPRESI) PER L'ANNO 2025 - CIG B1A523B1F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VALIN ALESSANDRO, STRADA AI GORLERI, 6 - 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01728370089 - C.F. VLNLSN93T13E290M. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.490,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B58B437B09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 INSERITI IN PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 24 MAGGIO 2006,DGR 283/17 ALLEGATO C. 4.36 "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ATS 12 - ANNO 2025. IMPORTO: € 5.000,00 CAPITOLO 1615431 C.ES FIN. - ESENTE CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRON SAS DI GARIBALDI M. &amp; C., VIA MILANO 60, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01157380088. IMPEGNO DI SPESA 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B55C3C6BDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DELLA MANGIAPLASTICA POSATA NEI PRESSI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA BERTONE IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA ARGINE SINISTRO N° 160, 18100 IMPERIA, P.I.: 01353060088. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.305,40=( IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B58CC78EDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1305.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER AVVENUTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO  01/09/2024 - 31/08/2029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CORSO PER L'OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DI PRIMA ASSUNZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MONDOVI' ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GESTIONI MUNICIPALI SPA S.P.A.  - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARCO ROSSI - IMPEGNO DI SPESA CIG.B596ABA814.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEI QUADRI DI COMANDO PER L'AZIONAMENTO DELLE POMPE A SERVIZIO DEL POZZO IRRIGUO  POSTO IN VIA LUCUS BORMANI / LOC. PRATO FIORITO. AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA SIAC S.R.L. CON SEDE IN LUNGOMARE A. VESPUCCI N° 12, 18100 IMPERIA, P.I.: 00236748885. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.582,30=( IVA AL 22% INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2025. CIG: B582307B08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9296.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. D.F.M., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP SEN. B. BORELLI A.S.P., VIA V. VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) P.IVA: 00816590087 - C.F.: 80007890082 € 2.650,00  PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B592362826</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 20240017044  DEL 16/08/2023 SIG.RA .L.S.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI SUPPORTO SISTEMISTICO DA REMOTO (PACCHETTO 4 ORE) PER OTTIMIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE BUSINESSLOG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: ENTERPRISE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PENELLA 21 - 25079 – VOBARNO (BS) – P. IVA E C.F. 03959590989. CIG: B58D431E55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DI PALAZZO MAGLIONE. CIG: Z203DF15A9. DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N. 5 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO 3. CUP: E17H24001350004. CIG: B436572FF7. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A IMPRESA MARINO SNC, P.IVA: 01060890082</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE WINCIMI - MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ANNO 2025 - EDILSOFT S.A.S. DI BOSSI A. &amp; C. DI CAPONAGO (MB) - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B590F81095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2459.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE . ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025 - CIG: B590DEA0B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1949.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLO FORMULA TUTTO INCLUSO DI ASSISTENZA E MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE BN/COLORI PER ANNO 2025 E COMPRENSIVO DI QUANTITATIVO STIMATO PER COPIE EXTRA PLAFOND MENSILE  - DITTA S&amp;C DI SIBILLA LUIGI &amp; C SAS - IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1302.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BOBINA DI N. 500 OLIGRAMMI IN POLIPROPILENE OLOGRAFICO METALLIZZATO - FORMATO CM 2,7 X 1,7 "COMUNE DI DIANO MARINA - GARANZIA DI AUTENTICITA'" PER APPOSIZIONE SU TAGLIANDI CUDE E EVENTUALE CARTELLONISTICA PLASTIFICATA - TIPOGRAFIA DAMONTE DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANO - PATRIMONIO” UFFICIO LAVORI PUBBLICI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” UFFICIO DEMOGRAFICI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE I “AFFARI GENERALI” UFFICIO PERSONALE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE VIII “SEGRETERIA – CONTRATTI – CONTENZIOSO - INFORMATICA” UFFICIO MESSI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONIARI ED E.Q. PRESSO IL SETTORE VI “TURISMO – SPORT – COMMERCIO” UFFICIO TURISMO – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO FESTIVO INFRASETTIMANALE ANNO 2024 A N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA – DIPENDENTE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (EX CAT. D) – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6421.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO DALLA REGIONE LIGURIA PER L’INIZIATIVA CULTURALE “I VENERDI’ DELLA CONOSCENZA” IN PROGRAMMA A DIANO MARINA NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA DIANORAMA SNC, DELLO SPETTACOLO TEATRALE “SE NON POSSO BALLARE NON E’ LA MIA RIVOLUZIONE” IN PROGRAMMA IN DATA 8 MARZO 2025 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2029 PROROGABILE ALLA SCADENZA PER ULTERIORI ANNI QUATTRO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 10/02/2025 FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM4- SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER ANNI SEI – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025, 2026, 2027 - CIG: A038915688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. C.P., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP SEN. B. BORELLI A.S.P., VIA V. VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) P.IVA: 00816590087 - C.F. : 80007890082 € 8.890,00 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B585067CDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA ARDOINO MORELLI SRL VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14 50100 FIRENZE-C.F. E P.I. 07231590485. CAPITOLO 1615448 C.ES. FIN.  IMPORTO € 7.500,00 (IVA INCLUSA) CIG B58687027C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI DOMINI WEB COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT, TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT, COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT E DEL CERTIFICATO RAPID SSL LEGATO AL SITO WEB TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT PER ANNI 1 PER IL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: B57A107384”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA, CARTELLONISTICA E MATERIALE D'USO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL, VIA DEI MIRTI  7/10, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 00880510086. IMPEGNO DI SPESA 4.880,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B55C0D91C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AFIS G. CLERICI SPA, VIA PRAGA 8, 38121 TRENTO (TN), P.I.: 00283970176. IMPEGNO DI SPESA 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B55C80B1D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1007.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 – DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MAGGIO 2025 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI RELATIVE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE IN PROGRAMMA NEL PERIODO INVERNALE E PRIMAVERILE 2025 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS – DITTA A.B.B.C. SRLS - CIG N. B57ECF29C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI DOMINI WEB COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT, TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT, COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT E DEL CERTIFICATO RAPID SSL LEGATO AL SITO WEB TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT PER ANNI 1 PER IL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: B57A107384</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LE VISURE EFFETTUATE NEL QUARTO TRIMESTRE 2024 PER GLI ACCESSI IN VISURA DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL SERVIZIO DI VERIFICHE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E RELATIVE VARIAZIONI IN CAPO ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA GESTIONI MUNICIPALI SPA. (CODICE CIG B52E9DF63D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATORE RICOH AFICIO MP4002SP B/N. PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 ALLA DITTA S&amp;C DI SIBILLA LUIGI SAS DI IMPERIA. CIG:B56721FC2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AFFERENTI IL SETTORE VIII - UFFICIO SEGRETERIA (PROTOCOLLO - ARCHIVIO - MESSI - CENTRALINO), CONTRATTI, CONTENZIOSO, U.R.P. E INFORMATICA - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48079.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL COMITATO D'AMBITO REGIONALE RIFITUI - PREVENTIVO ESERCIZO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 10.970,02= IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F./P.I.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10970.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ANNO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Trasporti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA GARA DI CICLISMO DENOMINATA “GRAN FONDO DIANO MARINA” A CURA DELL’ASD GS LOABIKERS, IN PROGRAMMA IL 16 FEBBRAIO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA “F.RE.E 2025” – FIERA SUL TURISMO ED IL TEMPO LIBERO IN PROGRAMMA A MONACO DI BAVIERA DAL 19 AL 23 FEBBRAIO 2025  - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA DITTA SIRAM SPA CON SEDE IN VIA MOZZONI N.12, 20152 MILANO (MI), P. IVA: 08786190150; CIG: B56CC898DC.  IMPEGNO DI SPESA DI € 2749,88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2749.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO SPECIALE NOTIFICHE: LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO MANTENIMENTO DATI FILE IN XML CONFORMI ALLA NORMATIVA AVCP/ANAC – IMPEGNO DI SPESA PALITALSOFT S.R.L. - P.IVA 00994810430. CIG: B563F1D461.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA B.G.E SIG.RA M.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO € 25.708,00 CAPITOLO 1615431 CIG B56233E464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA F.G. E SIG. B.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080, IMPORTO COMPLESSIVO € 13.060 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025, CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B563582725</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13059</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 9.008,00  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 CAPITOLO 1615431 CIG B5620147F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9008</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12, SIG. F.R., A  FAVORE DELLA FONDAZIONE ISAH CENTRO DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE PIAZZETTA G.B. DENEGRI N. 4, 18100 - IMPERIA (IM) C.F. E P.I. IT 01374770087  €8.864,00 PERIODOGENNAIO/GIUGNO 2025 CAPITOLO 1615431 CIG B5633EA674  DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8864</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DAMONTE DI MARCO CIRILLO &amp; C.SAS CON SEDE IN VIA GEN. ARDOINO N. 59/61 - 18013 DIANO MARINA - P.IVA 01240560084 PER FORNITURA CARTELLI TOPONOMASTICA. CIG:B5624B59D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5685.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. C.M.M., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP SEN. B. BORELLI A.S.P., VIA V. VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) P.IVA: 00816590087 - C.F. : 80007890082 €4.640,00.00 PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B561351FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA V.D., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 € 2.395,00 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B56265E891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2395</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONALE CANON PER LA DURATA DI 60 MESI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3" LOTTO 6( MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI).DITTA CANON ITALIA S.P.A. SEDE LEGALE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), STRADA PADANA SUPERIORE 2/B, C.F.00865220156- P. IVA 11723840150. CIG MASTER B1457D3391 -CIG DERIVATO B53E555957 CAPITOLO 1401038 IMPEGNO DI SPESA € 3.949,64 (IVA INCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>594.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DAL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO SPA ( PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 ) CON LE REGISTRAZIONE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE VI “TURISMO – SPORT – COMMERCIO” UFFICIO TURISMO – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI DA DESTINARE AL SETTORE VIII “SEGRETERIA – CONTRATTI – CONTENZIOSO – INFORMATICA” UFFICIO MESSI – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” UFFICIO DEMOGRAFICI – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE I “AFFARI GENERALI” UFFICIO PERSONALE – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DA DESTINARE AL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANIO - PATRIMONIO” UFFICIO LAVORI PUBBLICI. – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 56^ EDIZIONE DEL “CARNEVALE DIANESE”, IN PROGRAMMA NELLE DATE DEL 01 – 04 E 09 MARZO 2025 A CURA DELL’ASSOCIAZIONE FAMIA DIANESE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD INCARICO DI SERVIZIO PER L'ESAME DI PRATICHE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIANLUCA D’ANGELO, C.F.: DNG GLC 72B23 F839T, PARTITA I.V.A.: 01097070088, CON STUDIO IN IMPERIA (IM), VIA DELLA REPUBBLICA N. 9. CIG: B55A884D6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18922</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 SIG.N.P.J.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2025 IMPORTO COMPLESSIVO  €  12.279,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 C. ES. FIN. CIG B5534DBB4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENUTA CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ANNO 2025- AFFIDAMENTO INCARICO AL RAG. ERMIA DANILO - P.IVA 01010490082 - CIG:B55D4E1986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5191.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE 2025 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 45 LIBRETTI PER RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE- TIPOGRAFIA DAMONTE DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY . LOTTO 3.  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI A ARCH. LUIGI FRACCHIOLLA PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI (CIG: B54E93914B) E ARCH. ROBERTO FERRARO PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CIG: B55371C778)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13128.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1424.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE”. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE. (CODICE CUP E11B20000660005 – CODICE CIG A00179243C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO E PRESSO LA DISCARICA GENOVESE DI SCARPINO. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 274.874,83=(ONERI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274874.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI DIANO MARINA PER FORMAZIONE DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO BLS (BASIC LIFE SUPPORT) E USO DEL DEFIBRILLATORE (BLSD). CIG:  B5552202BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PRIMA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI UN CROLLO LAPIDEO CON RELATIVO DANNEGGIAMENTO DI UNA BARRIERA PARAMASSI PROSPICIENTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” ALL’ARCH. DIMASI, P.IVA: 01507170080. IMPEGNO DI SPESA DI € 900,00. CIG: B5535F9754</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINA A CONTRARRE. LAVORI DI MANUTENZIONE  E COLLAUDO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMME COMPETITION DI RAELE MARCO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B5520048BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025 DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DITTA: FASTWEB SPA (P.IVA 12878470157). IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITA' 2025 E CONTRIBUTO FEE CONSIP. CIG CONTRATTO QUADRO: 5133642F61. CIG DERIVATO: 5133642F61.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO - D.D. N. 6542-2023 DEL 5/10/2023 (CUP E11B23000010006). AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32417.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO “PACCHETTO COMPLETO PERSONALE NEWS”  – DITTA PUBLIKA SRL – ANNO 2025 – CIG B540FFCBFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2019-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2025 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - ORDINE N. 8297803, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.B512A6E8B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12796.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025 - CIG. B53C3E7310.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO  DI PORZIONE DI INFRASTRUTTURA PER APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE – DITTA SBT SRL- IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1699CD9AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA MAMELI. ONERI PER L’ALLACCIO ALL’ACQUEDOTTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIVIERACQUA SPA C.F.: 01567890080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2223.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO “TELEMACO” ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANNO 2025.  CIG: B53DDE3477</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2025 VICECOMANDANTE CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – PRODOTTI ACCESSORI PER ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2025  – IMPEGNO DI SPESA – CIG B5376FFC00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 CON LA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L.   CIG: B53973B5C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 1 MONITOR PHILIPS 439P1/00 DA 43” PER SETTORE 7° - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA. AFFIDAMENTO: FINBUC S.R.L. – P.IVA/CF: 08573761007. CIG: B537B9981F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI SINO A TUTTO DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CODICI EER 191212 ED 190503 VERSO IMPIANTI SI SMALTIMENTO/RECUPERO UBICATI FUORI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA. PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/05/2024. SOCIETÀ TLZ S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'ENERGIA SNC, POZZILLI (IS), P.I.: 03323790612. IMPEGNO DI SPESA DI € 21.001,28=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025. C.I.G. PADRE: 96373511A3 - C.I.G. DERIVATO: 987661153B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21001.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E/O DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE E DELLE FOGNATURE NERE DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PO.DE.MARF &amp; C. SAS, VIA SAN MAURIZIO - 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 01240280089. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.999,56=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B528C74EF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SET DI CARTUCCE HP 712 80-ML DESIGNJET INK CARTRIDGE PER PLOTTER HP DESIGNJET T650 36-IN PRINTER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 366,00. CODICE CIG: B53315C4B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE RISULTANZE SIOPE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE 2024 CON LE REGISTRAZIONI TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA - AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO ALLA DITTA CMR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE D’INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE EX ART.53 DEL D.LGS. N.165/2001 PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2606.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – SERVIZIO DI LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E ETICHETTE MINISTERIALI PER ANNOTAZIONI SU REGISTRI STATO CIVILE  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO – IMPEGNO DI SPESA (CIG:B52D83D92A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>699.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 08/12/2025. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 90.615,45=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90615.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2026. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FIENO N° 3, 20123 MILANO (MI), C.F.: 00365040096 - P.I.: 09843370157. IMPEGNO DI SPESA DI € 21.616,76=(IVA AL 22% INCLUSA) PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. CIG: B24949683E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21616.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL GIARDINO DELL'EDILIZIA SRL, VIA RUE BELLE, 2-4, 18013 DIANO CASTELLO (IM), P.I.: 00855510087. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.999,56=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B528F0C2E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI - ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, PER IL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 15.01.2025, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – PROROGA SINO A TUTTO IL 31 GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ANALISI E VISITE OCULISTICHE” PER L’ANNO 2025, AL CENTRO MEDICO DEA DIANA SCARL – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B52939E86B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ELENCO OGGETTI RINVENUTI  E ANCORA GIACENTI IN CUSTODIA  PRESSO IL COMUNE -  TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA SOCIETA' GESTIONI MUNICIPALI S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N° 4, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01320870080. IMPEGNO DI SPESA DI € 427.000,00=(IVA AL 22% INCLUSA). ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 / LOTTO 5" CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 400.000,00= (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA(VI), P.I.: 03785880240. ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2025. C.I.G. CONVENZIONE: 6518296C03 - C.I.G. DERIVATO: 8281927E5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA): NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO – GEOMEDIA ESSENTIALS, LICENZA + MANUTENZIONE (CANONE A TUTTO IL 31.12.2025) - IMPEGNO DI SPESA - (CIG:  B525AFEDEF   )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECORECUPERO SRL DI IMPERIA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ANNO 2025 - APPROVAZIONE CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B524AC49F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>236.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASICURATIVO CON LA DITTA AON S.P.A. – INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO – CON SEDE IN GENOVA – CORSO AURELIO SAFFI 31 – P. IVA 11274970158 - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA PER UN NUOVO AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, NELLO SPECIFICO SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E CONTROLLO SULL’ABBANDONO DEGLI STESSI, DI SUPPORTO PER ALCUNE MANIFESTAZIONI E DI CONTROLLO SU EVENTUALI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI. ACCADEMIA KRONOS SEZIONE DI DIANO CASTELLO ODV, CON SEDE IN VIA DELLE TORRI N° 1, 18013 DIANO CASTELLO (IM), C.F.: 91047980080. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 6.000,00= QUALE EROGAZIONE DI LIBERALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 MODIFICATO DALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022 –  PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI SANREMO PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” - AREA “ISTRUTTORI” (EX CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANIO – PATRIMONIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1057.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD UNA GIORNATA FORMATIVA “CORSO PRATICO SULL’UTILIZZO DEL MEPA” ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SANREMO PER IL GIORNO 22.01.2025 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SANREMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA (CODICE CIG B25899ED05).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI  STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA (DETRITI EDILI) DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NOLO SCARRABILE PER L'ANNO 2025 01060380084 - DITTA GLORIO COSTRUZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B51A812749:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG B51A462C44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1752.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1184.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO DAL COMUNE DI SANREMO PER L’ALLESTIMENTO DEL CARRO FIORITO DEL COMUNE DI DIANO MARINA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SANREMOINFIORE” IN PROGRAMMA A SANREMO IN DATA 16 MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSOLIDAMENTO ED AGGIORNAMENTO ARCHIVIO NAZIONALE STRADARI E NUOVA NUMERAZIONE CIVICA - ZONE 1 E 2  - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B516DD8A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DTTA CHUBB EUROPEAN GROUP SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO CYBER PER L'ANNO 2025 - CIG: B515E33171</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4572.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SUL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI - PAGO PA - LIGURIA DIGITALE - CIG:B5162036DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>557.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. VODAFONE ITALIA SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA DELLE MIMOSE, CORSO ROMA, PIAZZA S. GIOVANNI XXIII, VIA VILLEBONE.- BANDO “SANITÀ CONNESSA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45138.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. CHIUSURA CONTABILE ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI FUNERARI: RECUPERO SALME E/O FUNERALI DI POVERTA' - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B514DB22DC  - B514E6BB84 - B514FCBDFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -  VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - ANNO 2025 - IMPEGNO DI PSESA - CIG B51435772E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO - RIVISTA SPECIALIZZATA - ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA - CIG B5156CF81B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.P.A. PER  FORNITURA CANCELLERIA,CONSUMABILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO ANNO 2025 - CIG - B51517D427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA PRIMA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A SEGUITO DI UN CROLLO LAPIDEO SULLA EX S.S. N. 449 A ECOGRID SRL, P.IVA: 01301870091. CIG: B50D44E621 .IMPEGNO DI SPESA € 28.901,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28901.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DIUN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. AFFIDAMENTO LAVORI (CODICE CIG B50C642E9B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25091.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER COMPENSO ATTIVITA' GESTIONE COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE   DAL  17.10.2024 AL 31.12.2024 IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.54 DEL 11.09.2024 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALTIVO ALL ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N.  28/Z DEL 27/12/2024- DESTINATARIO GESTIONI MUNICIPALI SPA - RETTIFICA DETERMINA N.1163 DEL 30/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA “REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO” NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “PROGETTO DI RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA – LOTTO OVEST” (CODICE CIG B51261C803).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4856.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ESTENSIONE LINEA ELETTRICA AEREA IN FRAZ. DIANO CALDERINA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNO WORLD 2 SRL, P.I.: 03259940041. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.934,92. CIG: B510CDC1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1934.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPOSTO AL DIFENSORE CIVICO PER DISSERVIZI CAUSATI DALLA MANCATA INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PAOLO MICHELE GAZZA DI GENOVA - CIG B50CFBD172.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1441.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N. 3 NUOVI CONTATORI ELETTRICI E RELATIVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.175,99 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG: B462948FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1175.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “CAPODANNO IN PIAZZA CON CRISTINA D’AVENA” IN PROGRAMMA NELLA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2024 – INTEGRAZIONE DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 1084 DEL 11/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER LA DURATA DI 60 MESI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – AFFIDAMENTO A  FAVORE DI CANON ITALIA SPA. CIG MASTER: B1457D3391 - CIG DERIVATO B49FCFB914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>789.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA “REDAZIONE DI PROGETTO DI VARIANTE PER L’INSTALLAZIONE DI UN WC PUBBLICO NELLA ZONA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA” (CODICE CIG B512DAD67A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>728</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RICHIESTA ACCESSO ZTL S.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA MATERNA – LOCALITA’ CIOSO CANEPA. CUP: E12B24000980004 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CO.T.IM. SRL E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG: B50D1CC456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144781.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER COMPENSO ATTIVITA' GESTIONE COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE   DAL  17.10.2024 AL 31.12.2024 IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.54 DEL 11.09.2024 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALTIVO ALL ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N.  28/Z DEL 27/12/2024- DESTINATARIO GESTIONI MUNICIPALI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10655.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SS. MM.II., PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2026.CIG. B50CA56C25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8624</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PRIMA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI UN CROLLO LAPIDEO CON RELATIVO DANNEGGIAMENTO DI UNA BARRIERA PARAMASSI PROSPICIENTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” AL GEOLOGO FLAVIO SAGLIETTO, P.IVA: 0075833096. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.520,00. CIG: B50A2E7180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CONVENZIONE CON L’ARTE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2024. PRECISAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI BILANCIO  DI PREVISIONE 2024/2026  E 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 240034297  DEL 18/10/2023  SIG.D.A.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO N. 3. CUP: E17H24001350004 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA MARINO SNC DI SANREMO E IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG B436572FF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>443730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12  - SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA ACCREDITATA - PERIODO 01.01.2025/31.12.2025- IMPEGNO COMPLESSIVO € 145.950  CAP 1615442 € 58.000 E CAP 16154431 € 87.950 CIG B506406DD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEL MATERIALE LITOIDE PRESENTE NEL TRATTO TOMBINATO DEL RIO MORTULA ALLA DITTA ECO LIFE SERVIZI AMBIENTALI SRL, P.IVA: 01462690098. CIG: B4FD363230 .IMPEGNO DI SPESA € 28.041,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28041.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025 DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DITTA: FASTWEB SPA (P.IVA 12878470157). IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITA' 2025 E CONTRIBUTO FEE CONSIP. CIG CONTRATTO QUADRO: 5133642F61. CIG DERIVATO: 5133642F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11866.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI CERVO, DA PARTE DEL COMUNE DI DIANO MARINA, DI CUI AL “CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE – PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI CCNL 2019-2021,  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI IMPERIA, DA PARTE DEL COMUNE DI DIANO MARINA, DI CUI AL  “CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” EX CAT. C.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 79 CCNL EE. LL. 16.11.2022) ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211129.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA ACCREDITATA - PERIODO 01.01.2025/31.12.2025  CIG B500E0FD12 CAPITOLO 1615442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82857.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12  -  SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA ACCREDITATA - PERIODO 01.01.2025/31.12.2025  CIGB4FF848472 CAP 1615442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42857.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA FIERA “VAKANTIEBEURS” (“FIERA DELLE VACANZE”), IN PROGRAMMA A UTRECHT (PAESI BASSI) DAL 09 AL 12 GENNAIO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PRATICHE DI ROTTAMAZIONE DI N.4 VEICOLI RINVENUTI - AUTOSOCCORSO DI GIAMPIERO REGIS  C. SAS CIG B5017A0210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AL “CLUB LIGURIA ALL SEASON 2025” - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN LIGURIA” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B4F57050A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 COPIE DELLA “GUIDA TURISTICA DEL GOLFO DIANESE” – ASSOCIAZIONE ITALIANA GUTENBERG APS - CIG N. B4F4F68844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE SPESE DI LOCAZIONE SOSTENUTE ANELL'ANNO 2023 -'ART.11 L. 431/98. PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO, ELENCO NON AMMESSI AL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ EDIZIONE DEL CICLO DI CONFERENZE “I VENERDÌ DELLA CONOSCENZA”, N. 7 APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA NELLA SALA CONSILIARE COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025 – SERVIZI ED INCARICHI DIVERSI – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21390.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA SERATA DI CAPODANNO DEL 31 DICEMBRE 2024 – AON SPA - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG N. B4EF06F88B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” - AREA “ISTRUTTORI” (EX CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANIO – PATRIMONIO”, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE ZUCCHETTI –  PLATFORM AS A SERVICE HR -ANNO 2025 – DITTA ZUCCHETTI SPA – CIG  B4EF2645FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI CHIUSANICO (IM), A SEGUITO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". IMPEGNI DI SPESA. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242975.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PER L'AGIBILITÀ DEL SOTTOPASSO DELLA S.P. AURELIA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA PORTUALE E PIAZZA JACOPO VIIRGILIO - CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA DGR N. 1502/2003 - TRASFERIMENTO ALLA GESTIONI MUNICIPALI  SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE VI “TURISMO – SPORT - COMMERCIO” UFFICIO TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4762.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 13 COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE I “AFFARI GENERALI” UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4762.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 13 COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANIO - PATRIMONIO” UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4762.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 13 COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” UFFICIO DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4762.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE VIII “SEGRETERIA – CONTRATTI – CONTENZIOSO - INFORMATICA” UFFICIO MESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4233.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006 – CIG: 9833436817. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SETTORI  E AL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER AMMINISTRAZIONE CONDOMINI DI PROPRIETA’ COMUNALE- DIANO MARINA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL “VILLAGGIO DI BABBO NATALE” IN PROGRAMMA IN VIA GENALA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE ZUCCHETTI – ANNO 2025 – DITTA SA SERVIZI ASSOCIATI SPA – CIG B4EC1EF90D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3387.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A A FAVORE DELLA DITTA SICUR.MED S.R.L.S. VIA L. GIORDANO, 14 18100 IMPERIA C.F. 01798640080 PER SERVIZIO DI PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 A FAVORE DI BENEFICARI DI AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE 2024-2025.  € 600,00 CAPITOLO 1900615 CIG B4CEEFF4D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 6 STRISCE IN PVC ADESIVO PROTETTO FORMATO C.A. CM 56X8  STAMPA SFONDO GIALLO SCRITTA NERA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE  DI CIRILLO MARCO &amp; C. SAS CON SEDE IN VIA G. ARDOINO N° 59-61, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01240560084. IMPEGNO DI SPESA DI € 58,56=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B4EB3648BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2025 - DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 - CIG: B4E471FFEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4430.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2019/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1103.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FORNITURA PER VESTIARIO ACCESSORIO E BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI ROSSI SAS (GE) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>953.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLO E POSA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE LUNGO LE VIE CITTADINE DI DIANO MARINA PER ANNI UNO - DITTA TATI’ CREATIONS ITALIA SRL - ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA N. 1121/2024 – CIG N. B408A5C051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “CICLOVIA TIRRENICA, OPERE PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA TORINO E VIA SANT’ELMO”. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA _ CIG: B4B1508405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PERIDIODO A TUTTO IL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 12.100.00=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 6542-2023 DEL 5/10/2023 - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO (CODICE CUP E11B23000010006 – CODICE CIG B431F9BDC0). COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9587.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7). COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5606.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “LUCI ITINERANTI” IN PROGRAMMA IN DATA 30 DICEMBRE 2024 – DITTA FEM SPETTACOLI SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B4DDFB04C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “POMERIGGI IN MUSICA”, ANIMAZIONE MUSICALE IN PROGRAMMA NEI GIORNI 27 E 29 DICEMBRE 2024 E 02 GENNAIO 2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B4D951A7EA - B4D956BAC1 - B4D95E5F6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1256.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “SPECIALI AUGURI DI NATALE” A CURA DI GIANNI ROSSI IN PROGRAMMA NEI GIORNI 23 E 24 DICEMBRE 2024 – COOPERATIVA DELTARTISTI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B4C08BC03B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>938.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.1. DETERMINA N. 55/2023 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER IL PFTER DEI PROGETTI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA CIG: 9562816D65 - CUP E15E22000100006 E PER DEL NUOVO ASILO NIDO CIG: 95624829C6 – CUP: E15E22000120006”. ATTO DI RICONDUCIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1001.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO DUE  DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SEND)" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.N.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024  CIG B4D27B40A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DELL’AREA RETROSTANTE AL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL’AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN VIA G. D’ANNUNZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA GREEN SYSTEM DI BATAJ ENO CON SEDE IN VIA IV NOVEMBRE N° 106/L, 18027 CHIUSAVECCHIA (IM), C.F.: BTJNEO75B11Z100V, P.I.: 00236748885. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.247,20=(ONERI PER LA SICUREZZA E IVA AL 22% INCLUSI). CIG: B4CAAB3892.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8247.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZE VMWARE VSPHERE STANDARD 8 A CANONE PER UN ANNO. AFFIDAMENTO: EUROSYSTEM SPA - P.IVA 02243020266. CIG: B4CF11A1A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A A FAVORE DELLA DITTA SICUR.FOR SRL PER CORSI DI FORMAZIONE LAVORATIVA E PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 A FAVORE DI BENEFICARI DI AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE 2024-2025. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICUR.FOR SRL VIA L. GIORDANO, 14/20 18100 IMPERIA  C.F. 01569820085. IMPORTO € 1.800,00 CAPITOLO 1900615  CIG B4CEEFF4D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DELLA DUNA DI TERRA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CUP: E11B23000010006 - CIG: B2D6FE5310 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ASILO NIDO "LA CASETTA".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DTTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA G. GABRIELLI,1 S. MAURIZIO CANAVESE TO  C.F. E P.I. 02027040019 IMPORTO COMPLESSIVO  € 585,47 (€ 479,89 + IVA 22%) CAPITOLO 1611228  CIG B4CE9C2234.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>478.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL’ ING. ALICE BERTORA, P.IVA: 01609280084, CIG: B4CA4CFC20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 6542-2023 DEL 5/10/2023 - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B23000010006 – CODICE CIG B431F9BDC0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475280.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE". AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B44D73D9A7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43177.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “CAPODANNO IN PIAZZA CON CRISTINA D’AVENA” IN PROGRAMMA NELLA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2024 – AFFIDAMENTO INCARICHI E SERVIZI DIVERSI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36397.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE  DEGLI ATTI GIUDIZIARI E ALTRE TIPOLOGIE DI CORRISPONDENZA VERBALI REDATTI DALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 (ANNI UNO) - POSTE ITALIANE SPA P.IVA 01114601006  TRATTATIVA DIRETTA  PORTALE  MEPA N. 4918100 CIG N. B4BED3E04A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI SPAZIO 139" - ANNUALITA' 2024 € 6.000,00 CAPITOLO 1615431  MOTIVO DI ESCLUSIONE: N.26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO 2024-2025 SULLE PIATTAFORME WWW.RIVIERATIME.NEWS E WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B4B92C680B E B4B93BE4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI- ANNUALITA' 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA  QUOTA DI CONTRIBUTO DI  CUI AL RIPARTO DELLA D.G.R. N.641 DEL 26/06/2024 SPETTANTE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SS. ANNUNZIATA ORA ISTITUTO SUORE VITTIME ESPIATRICI DI GESU' DI DIANO MARINA.  € 4.795,05 ESENZIONE CIG N. 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4795.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A IMPERIA COSTRUZIONI SRLS, CON SEDE IN VIA SALITA COSTA ROSSA 61/6 IMPERIA, P. IVA: 01690130081 PER REALIZZARE IL SONDAGGIO ARCHEOLOGICO IN VIALE KENNEDY - INCROCIO VIA ORTI. IMPEGNO DI SPESA: € 4.270,00. CIG: B4BB1835C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RESIDENZA ARDOINO MORELLI S.R.L. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI 2024 A FAVORE DELLA RESIDENZA ARDOINO MORELLI SRL VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14 50100 FIRENZE-C.F. E P.I. 07231590485. CAPITOLO 1615448 C.ES. FIN.  IMPORTO € 1.500,00  CIG B4BA671310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI MANUFATTI SITI IN PIAZZA DANTE (CODICE CIG B4A4566BF1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “VOTA L’ALBERO CHE TI PIACE DI PIÙ…” IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DEL COMPRENSORIO DIANESE – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE DALLO STIPENDIO PER DEBITO ORARIO MATUARTO AL 10.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E TRASBORDO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI NELL'IMPIANTO DENOMINATO LOTTO 6, IN LOCALITA' COLLETTE OZOTTO, NEI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA, PROVENIENTI DAI 66 COMUNI DELL PROVINCIA DI IMPERIA, CODICI EER 200103 PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 30/11/2025. SOCIETÀ GEA SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N° 19, VOGHERA (PV), P.I.: 02581750185. C.I.G. PADRE: 9718193A8E - C.I.G. DERIVATO: 987613084B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97402.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (AI SENSSI DELL’ART. 6 ALL I7 DEL D.LGS 36/2023) DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO, RIORGANIZZAZIONE, INCREMENTO, RESILIENZA E RIGENERAZIONE DEL LITORALE URBANO A PONENTE E A LEVANTE DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA - ALL’ING. LUCA ROSSI, IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO COORDINATORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP). IMPEGNO DI SPESA _ CIG: B46F285114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4882.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI – TEFA.  IBAN: IT 37 V 01000 03245 14130 0060311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4591.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PRESEPE STILIZZATI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2024/2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE FAMIA DIANESE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY 3 LOTTO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA AL SONDAGGIO ARCHEOLOGICO ALLA DOTT.SSA MICHELA TORNATORE, C.F.: TRNMHL74C55A145W, P. IVA: 01562850097 CON STUDIO IN VIA POGGIO DELLA CROCE, 6/2 - 17035 CENESI – CISANO SUL NEVA (SV). IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 – CIG: B4AD1CFAB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO A IL CAVA SERRAMENTI, CON SEDE IN VIA MATTEOTTI 2 CERVO(IM), P. IVA: 01752040087 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU N. 2 PORTE PRESENTI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. CIG: B4906F41DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SUPPORTO TECNICO PER PRATICHE DI INCAMERAMENTO, USUCAPIONE DI NATURA PUBBLICA O PRIVATA, CON VERIFICHE DI FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE, PRATICHE URBANISTICHE PRESSO L’UFFICIO TECNICO E PER IL REPERIMENTO DI DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DI ATTI (CODICE CIG B4B1DA5FA1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004 _ APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI PER RETROCESSIONE LOCULI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. PROROGA DI ANNI UNO DEL CONTRATTO DERIVATO REP. N° 2298 DEL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA DI € 159.778,76=(IVA AL 10% INCLUSA – PERIODO DAL 09/12/2024 AL 31/12/2024) IN FAVORE DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N° 8, 12051 ALBA (CN). P.I.: 02280240041.  CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2584247.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI CERVO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO E VILLA FARALDI. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, AL DOTT. GIOVANNI LENGUEGLIA CON STUDIO IN VIA BONFANTE N° 1, 18100 IMPERIA, C.F.:LNGGNN65L06G632J, P.I.: 01212840084. IMPEGNO DI PSESA DI € 2.447,55=(IVA AL 22% E ONERI PREVIDENZIALI AL 4% INCLUSI) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 09/12/2024 AL 31/12/2024. CIG: B4788F77D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39586.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOSTITUTIVA ED INTEGRATIVA PER IL VESTIARIO E LA BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI ROSSI SAS (GE) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3752.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPANTE HP OFFICEJET 200 MOBILE - DITTA COMPUTER SERVICE SNC DI DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1141.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI DIANO MARINA ED IL COMUNE DI SANREMO, PER L’UTILIZZO GRADUATORIA “CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI PROFILO DI “ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI” – AREA ISTRUTTORI, DEL COMUNE DI SANREMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>'AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERBALI REDATTI DALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 A MAGGIOLI SPA - SOLUZIONE CONCILIA SERVICE 4.0 E ASSISTENZA SOFTWARE  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13054</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: GESTIONE IN CONCESSIONE NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” – ANNUALITA’ 2023-2024 – RIEQUILIBRIO FINANZIARIO – QUOTA PARTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CIG 99067160AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI QUADRI ED ALLACCI ELETTRICI PER LUMINARIE NATALIZIE NEL PERIODO 07/12/2024 – 06/01/2025 - DITTA CITY GREEN LIGHT SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B49919477D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3117.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 2.420,00 CAPITOLO 1615510 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.N.A. PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/01/2025 FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRECEDENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERBALI REDATTI DALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 A MAGGIOLI SPA - SOLUZIONE CONCILIA SERVICE 4.0- E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10126</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. DEI SERVIZI DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHGIA (SIR) E ATTIVITÀ DI RIVALSA EXTRAGIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI TERZI RESPONSABILI PER IL RECUPERO DEI DANNI MATERIALI SUBITI A CAUSA DI FATTI IMPUTABILI A TERZI. CIG:  B48FE5763E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO SUZUKI IGNIS (TAGLIANDO) E FIAT DOBLO' (SOSTITUZIONE RELE')  - EMME COMPETITION DI MARCO REALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>383.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 198,80 (IVA COMPRESA) PER CANONI ALL'AUTOSTRADA DEI FIORI SPA DAL 05/06/2024 AL31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CARICATORI PER PISTOLE BERETTA MOD.84FS CAL.9  IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ARMERIA TESSITORE ANGELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVI AGLI ANNI 2019/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 35,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DEMANIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2024 DA N. 1 DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI E LUMINARIE NATALIZIE IN LARGO TORINO (ZONA SANT’ANNA) - DITTA CITY GREEN LIGHT SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B487430479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4769.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA (8 DICEMBRE 2024) E DELLA VEGLIA DI NATALE (24 DICEMBRE 2024) IN FRAZIONE DIANO CALDERINA A CURA DELLA PARROCCHIA DEI SANTI ANNA E GIACOMO DI DIANO CALDERINA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AI SEGRETARI COMUNALI A SCAVALCO IN APPLICAZIOE DEL CCNL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021, SIGLATO IN DATA 16.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>956.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DEL NUOVO ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL’ ING. E. BERTOLOTTO, P.IVA: 01650220096,CIG: B485564A62, CSP E CSE ALL’ARCH. MATTEO SACCO, P.IVA:  01613280096,  CIG: B4855EDB70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. INDIVIDUAZIONE DI NUOVO FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG: B470C14886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – NOTE DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4801B2917.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1205.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” CAT. D, A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – AMBIENTE – DEMANIO – PATRIMONIO” DEL COMUNE DI DIANO MARINA, TRAMITE UTILIZZO PROPRIA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA E POSA DI N. 3 DOSSI IN ZONA FRAZIONI SERRETA, VIA DIANO CALDERINA E VIA CA' ROSSA COMPRENSIVI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, E REALIZZAZIONE IN VIA LOMBARDI E ROSSIGNOLI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO DI NUOVO IMPIANTO COMPRENSIVO DI RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DITTA EMOND SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9440.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI, ITER CDS, FORMULA ABBONAMENTO (CON LICENZE PER VERSIONE APP) E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2025  - DITTA EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2024 – CONTRIBUTO ECONOMICO DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA D.M.O. TURISMO RIVIERA DEI FIORI SCRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVA AREA MERCATALE.-  – GEOM. ANTONIO PUTRINO - CIG N. B47840EA84.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA CONSULENZA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - GEOLOGI DOTT.SSA MARTA PIROVANO E DOTT. ALESSANDRO SCARPATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4617.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 CANESTRI BASKET CON STRUTTURA PIEGHEVOLE PER PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA – DITTA DECATHLON ITALIA SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B46CE1F79D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1829.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO LETTURA – DIANO MARINA CITTA’ CHE LEGGE” – ACQUISTO VOLUMI DA DONARE ALLA BIBLIOTECA CIVICA “A.S. NOVARO” DI DIANO MARINA IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” DEL 25 NOVEMBRE 2024 - CIG N. B46CC61790</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER DITTA MERLO E FRANCO IMPIANTI SRL P. IVA: 0170092008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO E PRESSO LA DISCARICA GENOVESE DI SCARPINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 40.000,00= NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RAGGIUNTI NELL’ANNUALITÀ 2023. ATTUAZIONE CONVEZIONE TRA ATO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA E IL COMUNE DI TAGGIA: APPLICAZIONE PENALI AI COMUNI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGRAMMATA E INDENNIZZO PER IL PERIODO TRANSITORIO AL COMUNE DI TAGGIA. IMPEGNO  DI SPESA DI PRESUNTI € 22.000,00= A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F. 0024726008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CUP:  E11B23000010006.  DETERMINA DI INCARICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI ALL’ ING. R. MARTINI, P.IVA: 01669680082,CIG: B447A57023, CSE AL GEOM. A. GUGLIELMI, P.IVA:  01125230084,  CIG: B447BBF935</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16552.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE, ROMA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG  B46D7DD1BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8460.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B46E5C0768</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7854.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEGUITO A SENTENZA TAR  LIGURIA N. 733/2024 - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B46E17192E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7486.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L’ANNUALITÀ 2025 DI CONNETTIVITÀ PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO CIVICO E SERVIZIO CON CONNETTIVITÀ PER WIFI CITTADINO – CIG: B46CCA1C5F - DITTA: BBBELL S.P.A. P.IVA/CF: 08666990018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NAZIONALE STRUMENTALE  PER LE SCUOLE PRIMARIE BAND@SCUOLA TRIENNIO 2024-2027- ADESIONE AL PROGETTO REALIZZATO DALL''ASS. BANDA MUSICALE DI DI DIANO MARINA IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL BANDA MUSICALE "CITTA' DI DIANO MARINA"  QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPORTO € 2.000,00 CAPITOLO:1402126  C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PONENTE NEL BLU" ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PROMOSSO DALL'A. S. D. INFORMARE IN COLLABORAZIONE  CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFORMARE ASD E PS P.ZZA MAGLIONE N. 14 DIANO MARINA (IM) C.F. 01554190080 QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.IMPORTO € 1.640,00 CAPITOLO: 1402126 C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "ECO-SCHOOLS" BANDIERA VERDE (FEE-FOUNDATION FOR ENVIRONMETAL EDUCATION) ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS VIA TRONTO, 20 - 00198 ROMA C.F. E P.I.04023481007 PER QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "ECO-SCHOOLS" IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA. € 1.080,00 + SPESE ACCESSORIE PROGETTO € 500,00 CAPITOLO 1402126 C.ES. FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA GOTO MEETING – IMPEGNO DI SPESA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 – CIG: B46CA7A5AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI C.D.S. PRESSO  ALTRI COMUNI (ATTI SINGOLI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>188.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA IPERIUS REMOTE SMALL – IMPEGNO DI SPESA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 – CIG: B46CBA5C6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE PER L'AFFIDAMANENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI A  NORMA  DEL'ART. 159 E 215 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. EMADA SRL - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01475750087-13042023-1722 – SANATORIA DIFFORMITA’ RAMPA REALIZZATA PER ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLO STABILIMENTO BALNEARE “LA BAIA” IN VIA DEGLI OLEANDRI N. 36.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI C.D.S. PRESSO  ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>323.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AICARDI SRL P.IVA: 01331170082</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 24.565,07=(IVA AL 22% INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA INTERWASTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SLIGGE N° 10/A, OVADA (AL), P.I.: 02692930064. CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24565.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AON SPA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO   30/06/2023 - 30/06/2024  - CIG 87366542F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3026.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU CAMPIONI DI TERRE E POZZI PRESSO IL CIMITERO DI DIANO MARINA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO INTEGRATIVO. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B30029DA95).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 20240019447  DEL25/02/2024  SIG.RA C.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EPIGRAFE VINCITORE DELLA CLASSICISSIMA “MILANO – SANREMO” – EDIZIONE 2024 (PHILIPSEN) SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO SITO IN LOCALITÀ BELVEDERE, VERSANTE DIANESE DI CAPO BERTA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B45A974334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO  TERRITORIALE  SOCIALE  N.12   DETERMINA  DI  AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER ADULTI E MEDIAZIONE LINGUISTICA   ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ASSEGNAZIONE INCARICO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE CAPOFILA DELL’ATS N.12 DIANO MARINA E LA COOPERATIVA  SOCIALE JOBEL  CAPITOLO   1900615    IMPORTO DI €   € 4.096,19 (IVA 5% INCLUSA) CIG B458A8D2D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4096.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA 41° ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - XX ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI + EVENTI COLLATERALI, IN PROGRAMMA A TORINO NEI GIORNI DAL 20 AL 24/11/2024  - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, PER IL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 15.01.2025, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO FORNITURE N° 2. LIQUIDAZIONE DI € 117.359,85=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA INTERWASTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SLIGGE N° 10/A, OVADA (AL), P.I.: 02692930064. CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO – D.LGS. 26.03.2001, N. 151 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP  ALL’ING. ENRICO LAURETTI C.F. LRTNRC54A09E290M, CON SEDE A IMPERIA (IM) IN VIA S. LUCIA N.7, P. IVA: 01075970085. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.090,24 CIG: B449456403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. MODIFICA BOCCHE CONFERIMENTO RIFIUTI CAMPANE NORD ENGINEERING. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COLOR COAT S.R.L.., CON SEDE LEGALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO N° 7, 28883 GRAVELLONA TOCE (VB), P.I.: 01355500032. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 6.002,40=(IVA AL 22% INCLUSA). C.I.G..B44542AF2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6002.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS E STRUTTURE PERTINENZIALI DI LOCALITÀ PRATO FIORITO” – CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASD V.I.P. TENNIS CLUB DIANO MARINA (ANNO 2024) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) PER BANDIERA BLU PER LA STAGIONE BALNEARE 2025. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. AFFIDAMENTO INCARIO ALL'ING. BENEDETTA VASSALLO CON STUDIO PROFESSIONALE A IMPERIA IN VIA DEI GIARDINI N° 30, C.F.: VSSBDT80P65E290X , P.IVA: 01543250086. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.680,00= INCLUSO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% ED ESENTE IVA DI LEGGE.CIG: B4467D496.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI DIANO MARINA - STUDIO DR.SSA NOVARO SILVIA - 2° SEMESTRE ANNO 2024  CIG B44A27E2A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4355.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI EDILI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ACCESSO A MARCIAPIEDI IN VIA DIANO CASTELLO A MARE EDILE SRLS CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1 BIS, TORINO (TO), P. IVA: 12531320013; CIG: B449BCBB5C. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.718,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3718.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SPEDITIVA DELLO STATO MANUTENTIVO ATTUALE DEI CORSI D’ACQUA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, ELABORAZIONE DELLA PRATICA PER IL NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 16/2022 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI DURATA PLURIENNALE E SUPPORTO TECNICO IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO A ING. IUNIOR ANTONELLO PERANO. VIA G. ROSSINI, N. 3 - 18013 DIANO MARINA (IM). CODICE CIG.:B449E00D9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA CARTA DEGLI ITINERARI “VIVI IL DIANESE OUTDOOR” – DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B4489AC724</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1067.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO “E-RIDE FEST &amp; E-RIDE AVALANCHE” IN PROGRAMMA NEI GIORNI 16 E 17 NOVEMBRE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AON SPA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO   30/06/2023 - 30/06/2024  - CIG 873665214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>426</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP: E15E22000100006. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA FIDAR DI D’ARRIGO GIOVANNI, P. IVA: 01556420097</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE PERFORMANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ANNUALITA' 2024/2025. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE AL COMUNE DI DIANO MARINA A COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO LA CASETTA DEI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO ARENTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 E ASILO NIDO ESTIVO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.438,00 CAPITOLO 0203920: € 742,00 C.ES. FIN 2024 € 1.696,00 ES FIN 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE" (CUP E11B24000090006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: RETTIFICA SU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI OTTOBRE 2024 PER MERO ERRORE MATERIALE IMPORTO  € 1.033,25 CAPITOLO 1615510 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1033.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN  ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. CIG: 9558107F67, CUP: E12B22001190004. FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI TALUNI DIPENDANTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI OTTOBRE 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 1.032,65 CAPITOLO 1615510 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1032.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ ISCRITTI NEI PLESSI DELLE SCUOLE DI DIANO MARINA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA € 16.180,29 PERIODO 01.09.2024/30.06.2025 - CIG B431DEFC8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16180.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NEL PARCO GIOCHI DI VIA CAMPODONICO, COMPRENSIVI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA E RELATIVO SOTTOFONDO. CIG: B183F22B60. DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DELLA DUNA DI TERRA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. APPROVAZIONE CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. CUP: E11B23000010006 - CIG: B2D6FE5310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)- RIMBORSI PER INDEBITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C), A TEMPO PIENO ED INDTERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9044.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2021-2027 – INTERVENTO “OPERE COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA TRATTO DA VIA SANT’ANNA A VIA VILLEBONE. OPERE DI COMPETENZA COMUNALE" DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B24000090006 – CODICE CIG B411F8DE29).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31822.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. MODIFICA CAPITOLO E IMPEGNI DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  SERVIZIO GEOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15542.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE  SPESE DI LOCAZIONE SOSTENUTE NELL’ANNO 2023 -ART.11 DELLA LEGGE 431/98- DETERMINAZIONE DI IMPEGNO, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 54.287,74 - ESENTE CIG- 40.000€ CAP 1616950 14.287,74€ CAP 1616620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54287.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. IMPEGNO DI SPESA DI € 40.832,97=(IVA AL 10% INCLUSA – ANNUALITA’ 2024) IN FAVORE DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L., CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N° 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. VARIANTE DAL 16/09/2024 AL 08/12/2024. CIG DERIVATO: 858002194F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40832.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DENOMINATO “AROMATICA OFF” ALLA SOCIETA’ GESTIONI MUNICIPALI SPA - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B41D7F4A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER "DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE MISURE M1.C1., SUPPORTO, ASSESSMENT, FORMAZIONE, MIGRAZIONE NO CORE, STRUMENTI E SOLUZIONI DI WORKFLOW ED A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ NONCHÉ SERVIZI INFRASTRUTTURALI CLOUD – SOC. TELECOM ITALIA SPA - CIG N. 974666740D.-"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20464.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER  SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI N.2 CINGHIALI  RINVENUTI SU SEDE STRADALE IN TERRITORIO COMUNALE.  ASL1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA.   CIG:B41B2BB30B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS COMUNALE MERCEDES BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA EMME COMPETITION DI RAELE MARCO VIA DIANO CALDERINA,53 18013 DIANO MARINA C.F.RLAMRC73C07E290Z  P.I. 017882960098  IMPORTO € 366,00 (  IVA 22% INCLUSA)  CAPITOLO:1401038 CIG B41FBC15D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS DI N. 1 DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B41B16F112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 LICENZE SOFTWARE NAKIVO PRO ESSENTIALS PER 3 HOSTS CON MASSIMO 2 PROCESSORI PER HOST. AFFIDAMENTO: EUROSYSTEM SPA - P.IVA 02243020266. CIG: B421E9752F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITÀ, CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E RAGGIUNGIMENTO LIMITE ORDINAMENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II° SERVIZI ALLA PERSONA – FORNITURA N. 1 AUTOVEICOLO DI SERVIZIO TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO ATTIVO PRESSO CONSIP S.P.A. – SOGGETTO AFFIDATARIO: FCA FLEET &amp; TENDERS SRL - DETERMINA A CONTRARRE + IMPEGNO DI SPESA.C.U.P.: G99I24000430004 - C.I.G. MASTER: 9397548DED C.I.G. DERIVATO: B41A29D628  CAPITOLO 2615500 + CAPITOLO 1401038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22596.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE TARGA SYSTEM COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI E SUPPORTO TECNICO PER IL SOFTWARE DI LETTURA TARGHE COLLEGATO E OPERANTE NEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE IN FUNZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA TECNO WORLD 2 SRL - VIA DALMAZIA 142  - ALBENGA (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1549.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PLASTIFICATRICE (POUCHES FORMATO A3 E A4)  E CANCELLERIA  - DITTA MYO S.P.A.   CIG B415356A30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI ALLA DITTA SIRAM SPA CON SEDE IN VIA MOZZONI N.12, 20152 MILANO (MI), P. IVA: 08786190150; CIG: B410C15D3C. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.573,15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3573.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IL FRAZIONAMENTO DI ALCUNI MAPPALI INSISTENTI SUL SEDIME DELL’EX STRADA STATALE 449 DENOMINATA INCOMPIUTA AL GEOM. VELIZZONE GIOVANNI, VIA CAVOUR, 61 - 17051 ANDORA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: B410AAE4FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2024 E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE PER LE VISURE EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE 2024 CON ACCESSI AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 6542-2023 DEL 5/10/2023 - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO (CUP E11B23000010006) RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 875/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1056888.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO N. 3. CUP: E17H24001350004. RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 914/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA B.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO:OTTOBRE/DICEMBRE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: € 5.590,00 CAPITOLO 1615442 CIG  B409068DC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA M.A., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 € 4.287,20 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B408C8262F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4287.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA/ NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - CONTRIBUTI ECONOMICI 2024-2025. IMPORTO  € 3.494,00 CAPITOLO 1615510 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3494</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAIROLI N. 39, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LA CREAZIONE DIUN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CODICE CIG B40A2AF2FF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2305.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA V.D., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 € 2.113,80 PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2024 CAPITOLO 1615442 DEL C.ES.FIN. CIG  B4094506FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2113.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 IMPORTO COMPLESSIVO € 1.925,00. CAPITOLO 1615442  C. ES. FIN. CIG B4092C8380</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12.ADEGUAMENTO RETTA QUOTA SOCIALE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 INSERITI IN RSA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 . ADEGUAMENTO RETTA QUOTA  SOCIALE A FAR DATA DAL 01/07/2024  € 210,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 C. ES. FIN. CIG B40E512BB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 SIG.RA M.R. E SIG. M.F. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA DIANO MARINA VIA XX SETTEMBRE 9 - DIANO MARINA  CF 91042970086 IMPORTO COMPLESSIVO: € 140.00  CAPITOLO 1615430 CIG:B4089BEDEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - FABBRICATO CON TERRENO IN FRAZ. GORLERI IDENTIFICATO AL NCEU FG 3, MAPP. 1573 SUB 1 E 2, NCT SEZ DC FG. 3, MAPP. 385, 386 –  ATTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA.  ONERI PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E ALL’ACQUEDOTTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIVIERACQUA SPA, C.F.: 01567890080.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA LIVELLO PFTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA VIALE TORINO E VIA SANT'ELMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA FORNITURA A NOLO E POSA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE LUNGO LE VIE CITTADINE DI DIANO MARINA PER ANNI UNO ALLA DITTA TATI’ CREATIONS ITALIA SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B408A5C051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN  ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. CIG: 9558107F67, CUP: E12B22001190004. FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI TALUNI DIPENDANTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CONVENZIONE CON L’ARTE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2024. CIG  Z9F36E1CB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI LAVORI DELL’EX SEDIME FERROVIARIO E DELLA NUOVA PISTA CICLABILE (CODICE CIG B4011A7400).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” LOTTO 5 DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (P.IVA 02973040963/C.F. 01788080156) CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MONFALCONE N.15. SCADENZA CONVENZIONE. PROROGA DI ANNI UNO IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE. CIG: B3F8CD262F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 1 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000640005 – CODICE CIG B3F4C9EAC3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000660005 – CODICE CIG B3F4374AC8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5096</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “WORLD TRAVEL MARKET (WTM)” IN PROGRAMMA A LONDRA DAL 05 AL 07 NOVEMBRE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B3E7538A25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SAVONA PER SPESE NOTIFICA ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 1 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA” (CUP E11B20000640005 – CIG A0016EDC10). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” – ASSUNZIONE SECONDA CLASSIFICATA CON DECORRENZA 01.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO FINO AL 31/12/2024. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 826 DEL 19/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI  € 305,00=IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER INTERVENTO DI SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI ANIMALE SELVATICO RECUPERATA SULLA SPIAGGIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, A FAVORE DI G.P.SERVIZI S.A.S., CON SEDE IN C.SO MARCONI,87 - 17121 ALASSIO, P.I.:01561740091. CIG:B3E725F091.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO “VELE D’AUTUNNO” DEL 01-02-03 NOVEMBRE 2024 – FORNITURA NUOVO PANNELLO CELEBRATIVO DELL’ATLETA OLIMPIONICO DIEGO NEGRI PRESSO IL PORTICCIOLO TURISTICO DI DIANO MARINA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B3B6581C34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RECUPERO CREDITO INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO PER ANNI DUE - SERVIZIO EMO - DITTA NIVI SPA DEL GRUPPO NICOSIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI  BUONI SPESA A SOSTEGNO ALIMENTARE PER  UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIMONDO SRL VIA AURELIA, 136 -18016 S.BARTOLOMEO AL MARE (IM) P.I. IT00397200080. IMPORTO €2.000,00 ( ESENTE IVA)  CIG B3EAF3CA67 CAPITOLO 1900615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI DIANO MARINA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DEL 6 E 13 NOVEMBRE 2024 LIBERI CONTRO LA MAFIA PROMOSSO DALLA COMMISSIONE COMUNALE SPECIALE ANTIMAFIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRENITALIA SPA P.I.05403151003  IMPORTO  € 425,00  CAPITOLO 1401038  CIG B3EAD27291</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BALISTICO MUNIZIONI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ARMERIA SASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DI LIBRERIE IDENTIFICATE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE SECONDO LA SCELTA DELLE FAMIGLIE.  IMPORTO: € 8.000,00  CAPITOLO: 1402100 CIG: MOTIVO DI ESCLUSIONE N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. FIBERCOP SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE FTTH NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA ALL’ISOLA.- BANDO PNRR “ITALIA 1 GIGA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004 _ APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO N. 3. CUP: E17H24001350004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI SCIA PER L’ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA BOCCIOFILA DIANESE E DIREZIONE LAVORI (CODICE CIG B3B6DF01E1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI  € 793,00=IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER INTERVENTO DI BONIFICA DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O FRAZ. DIANO GORLERI, A FAVORE DI BASECO S.R.L., CON SEDE IN VIA LARGA, 23 - 20122 MILANO, P.I.: 01592240095. PREVENTIVO RIF. A/SC/2694. CIG: B39F641BBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006.  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA F.LLI GRONDONA DI GRONDONA VIOLA GIOVANNI &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - BIANCO PAOLO CIG. B39A40C4DF- TIPOGRAFIA DAMONTE CIG.B39AE4A89C - I FIORI DI ISA E PAOLA CIG.B39B968535 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI LOCALI PER IL RINNOVO DEL GEMELLAGGIO CON DIANO D'ALBA - IL COLLE DEGLI ULIVI CIG. B398D82B4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI E DELLA BANCA DATI HYPERSIC (CODICE CIG B33815C8C0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22631</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI SMURATURA E MURATURA NUMERICI CIVICI NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI IMPLEMENTAZIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ALL'IMPRESA ARTIGIANA RAIMONDO GILBERTO CON SEDE IN DIANO SAN PIETRO - VIA TRINITA' 6/A - P.IVA 00983570086 - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: B336E0423D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA - PERIODO 01.07.2024 - 30.09.2024  CIG B369924EC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - PNRR - M2.C4.I2.2 "SISTEMAZIONE  CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO DI VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE DA TORRENTE EVIGNO A VIA DEA DIANA" CUP: E11B20000640005 CIG: A0016EDC10. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15636.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA: CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL CENTRO ESTIVO 2023 A  FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI  RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 IN CAPO ALL'ATS 12.  IMPORTO COMPLESSIVO € 2.680,00 CAPITOLO 1615510 ESCLUSIONE GIC: 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: PROGETTO DI CO-HOUSING CON ARTE IMPERIA PER INSERIMENTO PERSONA INDIGENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 PRESSO L'ALLOGGIO SITO AD IMPERIA IN PI.ZZA DORIA N. 12. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTE IMPERIA VIA A. ARMELIO, 70, 18100, IMPERIA P.I. P. IVA: 00127020089 PER IL PERIODO 01/11/2024 - 30/10/2025 IMPORTO € 2.430,00 CAPITOLO 1900615 ESCLUSIONE CIG:15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI POMPA DA ACQUE NERE CON MECCANISMO TRITURATORE  DA POSIZIONARE IN P.ZZA MAGLIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI (CODICE CIG B369A58CF2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1388.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA MAJAX (CODICE CUP E11B20000640005 – CODICE CIG A0016EDC10).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004 _ AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA COSTRUZIONI CCG SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE "OTTAVA MISURA NIDI ESTIIVI" 2024 AI SENSI DELLA DGR 656 DEL 27/06/2024. € 2.153,53 CAPITOLO ENTRATA 0202014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PER CONVENZIONE ACCESSORIA SULLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE - AVVOCATO MATTEO BORELLO - STUDIO LEGALE BORELLO DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RESIDENZA ARDOINO MORELLI S.R.L.  INEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA ARDOINO MORELLI SRL VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14 50100 FIRENZE-C.F. E P.I. 07231590485. CAPITOLO 1615448 C.ES. FIN.  IMPORTO € 1.100,00  CIG B368E73C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 06 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITÀ, CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - PNRR - M2.C4.I2.2 "SISTEMAZIONE  CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO DI VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE DA VIA CÀ ROSSA A CONFINE COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE" CUP: E11B20000660005 CIG: A00179243C. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14440.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO ANNI 2025/2026 AI SERVIZI INFORMATICI ANCI DIGITALE SPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA - CIG: B3690D8601.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2259.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI  DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIAVITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B36831C084</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA FRATELLI GAROFALO S.R.L. (CODICE CUP E11B20000660005 – CODICE CIG A00179243C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRECEDENTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 -  LNDC  SEZIONE DI IMPERIA - RIFUGIO LA CUCCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6533</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA FRATELLI GAROFALO S.R.L. (CODICE CUP E11B20000640005 – CODICE CIG A0016EDC10).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI SETTEMBRE 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 1.170,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI  DEL 27/28 OTTOBRE 2024. ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEDA NEXT SRL. IMPEGNO DI SPESA, CIG: B35FAD8D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE “PRIMO BLOCCO” – REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 599 DEL 26/06/2024 E ATTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE VIVE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ GESTIONI MUNICIPALI SPA ESECUTRICE DEI LAVORI DI PRELIEVO E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE SABBIOSO PER AVER EFFETTUATO IL RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL PORTO TURISTICO E IL MOLO DELLA CHIESA E DAI BAGNI TERESA AI BAGNI DELFINO E CAESAR’S BEACH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41689.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA “COMMUNITAS DIANI – RIVISTA PERIODICA DI STUDI STORICI ED ARTISTICI” PER L’ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 147,68 (IVA COMPRESA) PER CANONI ALL'AUTOSTRADA DEI FIORI SPA DAL 01/01/2024 AL 04/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO “MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI SINO A SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE M14192329 - SINISTRO N. 230210443  DEL10/11/2023  CONDOMINIO VIA VILLA SOFIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MERO ERRORE MATERIALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TOTALE PER LAVORI INERENTI IL TAGLIANDO PERIODICO PER MANTENIMENTO GARANZIA SU AUTOMEZZO DI SERVIZIO DACIA DUSTER (TARGA YA268AJ)  - ERREBI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 16.11.2022, CON DECORRENZA 01.01.2023 A TALUNI DIPENDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 6542-2023 DEL 5/10/2023 - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA CENTRO ABITATO - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO (CUP E11B23000010006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1056888.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE LIVELLO PFTE E PROGETTO ESECUTIVO, ESCLUSO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E LE INDAGINI GEOLOGICHE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA VIALE TORINO E VIA SANT'ELMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34257.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1292.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL “DIFFERENZIALE STIPENDIALE” AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL EE.LL. DEL 16.11.2022, CON DECORRENZA 01.01.2023, A TALUNI DIPENDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA M.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: € 9.394 CAPITOLO 1615431 CIG B3352BCED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9394</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. D.F. M. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2024 IMPORTO COMPLESSIVO € 7904  CAPITOLO 1615431  C. ES. FIN. CIG B32B12019B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. F.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ISAH CENTRO DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE PIAZZETTA G.B. DENEGRI N. 4, 18100 - IMPERIA (IM) C.F. E P.I. IT 01374770087  € 5.344 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 CIG B32AF1305D CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO A SUPPORTO DEL MODELLO GEOLOGICO DI SITO DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI DIANO MARINA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B341EEF18E).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA F.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 4412.00 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 CAPITOLO 1615430 DEL C.ES.FIN. CIG B335421576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4412</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. B.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 4314.00 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 CAPITOLO 1615430 DEL C.ES.FIN. CIG B3356E2B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4314</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA A.M.R., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 2408.00 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 CAPITOLO 1615430 DEL C.ES.FIN. CIG B3355661AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETETRMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO LA  NUOVA FORNITURA IDRICA PER ALTRI USI IN VIALE TORINO E IN VIA BIANCHERI PER L’ALIMENTAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI ACQUA. SOCIETÀ RIVIERACQUA S.P.A. CON SEDE IN VIA LUNGOMARE VESPUCCI N° 5, 18100 IMPERIA, P.I.: 01567890080. CIG: B336340FE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1974.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE (CONFEZIONI PRODOTTI TIPICI LOCALI) DA CONCEDERE A TERZI QUALI OMAGGI IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B34334D049 E B34339F3F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>934</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI CARTA FORMATO A0 E A1 DA UTILIZZARE PER LA STAMPA MEDIANTE PLOTTER. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI (CODICE CIG B341DE66DD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TOTEM INTERATTIVI MULTIMEDIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PUBLI CITTA’ SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PER VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - SOC. SERVIZI &amp; GESTIONI ITALIA SRL – PRATICA SUAP N. 04495361000-11062024-1604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. BAGNI ELENA SNC DI ELENA GIANNI E MARINA - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00068360080-03102023-1037 - INTERVENTO PER MODIFICA AI SERVIZI GENERALI NELL’ASSETTO INVERNALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI ELENA”.- UBICAZIONE: VIALE TORINO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI MEMBRI COMPONENTI IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – ANNO 2023 – CIG. Z5E398B2A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 9150 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 CAPITOLO 1615431 CIG  B32AECF83D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2019-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL’ARAN PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESTATE 2024” – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 02 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITÀ, CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GEOLOGICO INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE DEI LAVORI PER L’APPALTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” AL GEOLOGO FLAVIO SAGLIETTO, P.IVA: 0075833096. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.750,00 CIG: B32EE47883</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA E RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER L’ATTIVITA’ BALNEARE SULLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI A BORGO PARADISO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CO.T.IM. S.R.L. P.I. 00177010089; CIG: B329D734F0. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.904,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2019/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2842.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI NUMERO 2 TARGHE CON COFANETTO - "CENTENARI" - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG B32D5E9CBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N.3 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024  - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 7 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6037.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA - DEI DIRITTI FORFETTIZZATI DOVUTI PER LE RICHIESTE DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROMOSSE DAL SERVIZIO SOCIALE-  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 IMPORTO COMPLESSIVO € 300,00 CAPITOLO 1615431 ESENTE CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" - RICCIONE 19-20-21 SETTMBRE 2024 - PASS ARANCIONE -  GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA LEA (LIBERI EDITORI E AUTORI) E DIRITTI D’AUTORE DI ESECUZIONE MUSICALE DELL’ARTISTA PAOLA TURCI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “INCONTRI RAVVICINATI COI CANTAUTORI” DEL 31 AGOSTO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B32A78438C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX POLIZIA LOCALE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 100 MBX (80 BIZ E 20 PROFESSIONAL) DA 1GB SU ZIMBRA CLOUD CON N.2 CERTIFICATI SSL (UNO PER DOMINIO), AV ED AS, BACKUP A CALDO, SLA, 150GB DI EXTRASTORAGE, PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE MULTI DOMINIO ED “ALIAS” PER LISTE DI DISTRIBUZIONE E 2 PEC E SERVIZI SMTP DEDICATI. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L. (P.IVA: 02256810348) - CIG: B32214AF1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2186.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE MANSARDE  SITE IN VIA CAVOUR 32, INT. 12 E 13. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE21 CON AGSM AIM ENERGIA SPA. DETERMINA DI IMPEGNO E RELATIVE LIQUIDAZIONI. CIG:B28F80701B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ  DI TIPO VIA ARIA PRESSO SEDE COMUNALE PROFILO TOP 30/30 P36 CON OTTO IP. DITTA: B.B.BELL S.P.A. P.IVA/C.F. 08666990018 – CIG: B3204F803E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4567.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DIGITALE ALLA SOCIETÀ MERITO S.R.L. – CIG: B31A528F14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4120.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI STATO RG 8289/2023 COMUNE DI DIANO MARINA / IMMOBILIARE GORLERI DI MERANO GIANPIERO &amp; C SS  - NUOVA E ULTERIORE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.  B3209E50DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI STATO RG 8288/2023 COMUNE DI DIANO MARINA / IMMOBILIARE GORLERI DI MERANO GIAMPIERO &amp; C SS - NUOVA E ULTERIORE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B3206749D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI STATO RG 8286/2024 COMUNE DI DIANO MARINA / ERMANNO BOSIA - NUOVA E ULTERIORE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B3203F7C25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI STATO RG 8284/2023 COMUNE DI DIANO MARINA / BELMONDO LIVIA - NUOVA E ULTERIORE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B31FE6B854.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE PSICO-ATTITUDINALE IN PROCEDURA CONCORSUALE CIG.: B31A9B1D2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER NOTTE BIANCA A TEMA “RED NIGHT” DEL 21 SETTEMBRE 2024, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “SULL’ONDA DI SETTEMBRE” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 21 E 22 SETTEMBRE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B31E732E5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1182.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DIANO MARINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DELLE PROVE FISICHE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO: – CIG: B31A8D6873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER DITTA  S. G. APPALTI E SERVIZI SRLS, P. IVA: 030766690647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI MANUFATTI SITI IN PIAZZA DANTE (CODICE CIG B31AA9CF18).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2504.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1678.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER LO STUDIO GENERALE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER IL PIAZZALE TARAMASCO E L’INNESTO LUNGO VIA DIANO CASTELLO/SP37 (CODICE CIG B31B17BAAC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE N° 6S/M14192329 - SINISTRO DEL 24/02/2024   SIG.RA T.B. E SINISTRO DEL 27/03/2024 - SIG. D.R. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALE DEL 27/28 OTTOBRE 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI "SAAS ELEZIONI 2024"  SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG: B31B0C86F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 19/09/2024 FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE” (CUP E11B20000650005 – CIG 9722812E45). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CAVOUR N. 32 INTERNO 11 - AGSM AIM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 CONTRATTO CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI -  CIG:B28F80701B - CAPITOLO 1615431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO UNO DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI ADDETTI DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOC. OPERA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI COMUNE DI DIANO MARINA - CARTA “DEDICATA A TE” - DECRETO INTERMINISTERIALE 4 GIUGNO 2024 “INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 2, 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213”  MISURA DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ, DI CARBURANTI O IN ALTERNATIVA, DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO – ART. 17 COMMA 2, LETTERA A, D. LGS. 26.03.2001 N. 151 – DALLE ORE 14:06 DEL 13.09.2024 SINO AL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021, SIGLATO IN DATA 16.07.2024. LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12742.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA SOMMA DI € 3.040.26=  QUALE CONTRIBUTO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, PER L'ANNO 2023, DEI RISULTATI DI RICICLAGGIO PREVISTI DALLA L.R. 01/12/2015, N° 20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3040.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE 2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG  B311430D4A )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1592.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE 2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON POSTA PRIORITARIA DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI A.I.R.E. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S. &amp; M.S. SALES &amp; MARKETING SOLUTIONS SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B314CA32A5  )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>814.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONIREGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE 2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B313BB9D67  )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI  DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIAVITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B313E489EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 E LIQUIDAZIONE - CUP: E19I24000350004 – CIG: B1FE1ACB29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 80,00 PER ONERI ISTRUTTORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PER POSA IN OPERA DEGLI ALLACCI UBICATI SOTTO LA STRADA PROVINCIALE DI VIA DIANO SAN PIETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 30,00 PER ONERI ISTRUTTORIA A FAVORE DI INAIL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.R. REGIONE LIGURIA, ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PROVINCIA DI IMPERIA LOTTO 1 REP. ATTI PRIVATI N. 363/2022, CIG 911676614E – ATTIVAZIONE URGENTE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) CON ACCOMPAGNATORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PERIODO CONTRATTUALE 01.09.2024/30.06.2026 – SOGGETTO AFFIDATARIO: TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI FRATARCANGELI VINCENZINA &amp; C. S.A.S. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO + IMPEGNO DI SPESA. CIG B305D3E4A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146757.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” ALLA DITTA M2P SRL P.IVA: 02463440186. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.784,80 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG: B301946DB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10784.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO PÈR LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALIZZATO AL REGOLAMENTO DEFINITIVO PER L'AREA CENTRALE - ARCHITETTO DANILO ODETTO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2283.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI A MERLO E FRANCO IMPIANTI SRL CON SEDE IN VIA REBAUDI SNC, 18013 DIANO CASTELLO (IM), P. IVA: 01700920083; CIG: B2FE589B99. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO TOPOGRAFICO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DETTAGLIATO DELLA PIAZZA DANTE (CODICE CIG B2FC8BA590).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU CAMPIONI DI TERRE E POZZI PRESSO IL CIMITERO DI DIANO MARINA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B30029DA95).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>997.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE 2024  - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO (CIG B298349B67).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>674.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI IL TAGLIANDO PERIODICO PER MANTENIMENTO GARANZIA SU AUTOMEZZO DI SERVIZIO DACIA DUSTER (TARGA YA268AJ)  - ERREBI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 563,44=IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER CONNESSIONE E ATTIVAZIONE FORNITURE SU NUOVO ALLACCIAMENTO IN VIA S. ELMO INCROCIO CON V.LE TORINO, DIANO MARINA PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI UN'ECOSIOLA E DI UNA MANGIPLASTICA, A FAVORE DI  AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN LUNGADIGE GALTAROSSA N° 88, VERONA, P.I.: 02968430237. PREVENTIVO NUMERO 2024/8895552. CIG. B2C4CFE3A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>563.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) – COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 01.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER COMPENSO VIOLAZIONI SOSTA ANNO 2024 E PARZIALE LIQUIDAZIONE PER QUANTO ACCERTATO NEL  DAL 01-01-2024 AL 30.06.2024 IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE - GESTIONI MUNICIPALI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA SCARSELLA. IMPEGNO DI SPESO DI € 7.076,10 - CUP: E14D23001370006   CIG: B2F42E43AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7076</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE  2024 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE – PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE 785 DEL 03/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE 2024  - AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO ELETTORI DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI CONCESSIONE DEMANIALE PONTE SUL RIO CIAPASSO LUNGO VIA DEI SORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.694,85  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1694.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  PER DITTA  S. G. APPALTI E SERVIZI SRLS, P. IVA: 030766690647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1057.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.365,87=(IVA AL 10% INCLUSA) A FAVORE DELL'IMPRESA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. CON SEDE AD ALASSIO (SV), PIAZZA MERLINI N° 3, P.I.: 00659380091. CUP: E12B22001190004 - CIG: 9558107F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE  2024 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE – PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14679.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63247</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE  2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO FORNITURE DIVERSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALI - CIG: B2EB00B4F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>632.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ANNI 2017-2021 –  DITTA FINTEL ENGINEERING S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1706.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MANZONI” DI VILLA SCARSELLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO. IMPEGNO DI SPESA PER € 50.724,08. CUP: E14D23001370006 - CIG: B2DB7281AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60304.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE.SOSTITUZIONE SCOCCA METALLICA SUPERIORE, KIT MECANICA E LAMIERA FINITURA SPORTELLO  DELL'ISOLA ECOLOGICA SEMINTERRATA N.1 (CONTENITORE RACCOLTA VETRO) UBICATA NEI GIARDINI A. ROSSI IN FREGIO ALLA S.S. N° 1 AURELIA (C.SO GARIBALDI) NELLA ZONA PROSPICIENTE A P.ZZA DANTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NORD ENGINEERING S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DIVISIONE CUNEENSE N° 19 B, 12023 CARAGLIO (CN), P.I.: 02566900045. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 2.963,38=(IVA AL 22% INCLUSA). C.I.G..B2E2DE808A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2963.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA LEA (LIBERI EDITORI E AUTORI) E DIRITTI D’AUTORE DI ESECUZIONE MUSICALE DELL’ARTISTA ENRICO RUGGERI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “INCONTRI RAVVICINATI COI CANTAUTORI” DEL 5 LUGLIO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B2E15C0157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DIANO MARINA ODV  VIA XX SETTEMBRE  N. 9 PER RIMBORSO SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SOCIALE. CODICE  ESENZIONE CIG 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI MNISTERIALI/REGIONALI: FONDO MINISTERIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIOE EDUCATIVE E CENTRI ESTIVI -ANNO 2024  €4.728,70 FONDO MINISTERIALE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONMIA E ALAL COMUNICAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA'  € 11.218,01 FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA) 2024 LEGGE N. 431/98 ART.11 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI € 14.287,74 (QUOTA REGIONALE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 AD ORE, NEL PERIODO DAL 29.08.2028 AL 17.09.2024, PER UN TOTALE DI N.9 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DELLA DUNA DI TERRA PRESENTE SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 106.024,95. CUP: E11B23000010006 - CIG: B2D6FE5310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO “MUSIC SUMMER BEACH” IN PROGRAMMA IN DATA 30 AGOSTO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B2DAC1C3EC, B2DAC682A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1781.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO FORNITURE N° 1. LIQUIDAZIONE DI € 183.767,55=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA INTERWASTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SLIGGE N° 10/A, OVADA (AL), P.I.: 02692930064. CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “MUSIC SUMMER BEACH” DEL 30 AGOSTO 2024 ALLA DITTA D M EVENTI DI DAMIANO NATALE - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B2D986A322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DVR E PIANO DI EMERGENZA DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO A RSPP ING. ARMANDO ALLARIA  P.IVA:01061540090. CIG: B2D7117F91. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.459,12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1459.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROFESSIONALE, ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE AI NUCLEI PERCETTORI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE, PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.) DEI SERVIZI SOCIALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA - PERIODO 01.07.2024/31.12.2024 CAPITOLO 1900615  CIG  B2D4303935</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA): NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO – RILIEVO NUMERAZIONE CIVICA, AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA, STRUTTURAZIONE DATI IN AMBIENTE GIS  ZONE 2/3/4/5 E 6 DEL TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA - (CIG:  B2D31FEDB1 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024 IMPORTO COMPLESSIVO € 4.870  CAPITOLO 1615431  C. ES. FIN. CIG B2D3FC3A9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PREVIFORMA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 SIG.D.F.M. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA VIA TRENTO N. 3 - 18100 IMPERIA C.F.91042960087 P.I. 01605130085  IMPORTO COMPLESSIVO: €60 CAPITOLO 1615431 CIG: B2D3BACA9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/09/2024 FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 04 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’ TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA - PERIODO 01.07.2024 - 31.12.2024 - CAPITOLO 1615442 CIG B2D23BC99F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) -DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACCREDITATA - PERIODO 01.07.2024 - 31.12.2024  CIG  B2D210E386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “TTG TRAVEL EXPERIENCE” IN PROGRAMMA A RIMINI DAL 09 ALL’11 OTTOBRE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B2C9A5CC11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI LUGLIO 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 500,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, PAESAGGISTICA ED URBANISTICA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE, NEL TRATTO TRA IL RIO VARCAVELLO E L'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SAN PIETRO”_ CIG B2C76F65E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, PAESAGGISTICA ED URBANISTICA AL LIVELLO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO RAFFORZATO PFTER PER LA “RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TORINO- TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA SS1 VIA AURELIA E VIA CORALLO”_ CIG B2C27FDA46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26645</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 737/2024. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 3.318,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3318.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE  - IMPEGNO DI SPESA DESTINATO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E CARBURANTE SOSTENUTE DAL PERSONALE MEDICO ASL NELL'AMBITO DELL'INIZITIVA "AMBULATORIO MEDICO TURISTICO "PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024- ESENTE CIG  -CAPITOLO 1615431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N.2 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BANDIERA LILLA ANNUALITÀ 2024 2025.  IMPEGNO DI SPESA ONERI DERIVANTI LA CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL PROGETTO “BANDIERE LILLA” AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4-5  LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON LA FINALITA' DI INCREMENTARE LA PROMOZIONE PER IL TURISMO DISABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BANDIERA LILLA ONLUS VIA  MOLINERO, 8  17100  SAVONA  C. F. 01725770091.  IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO  € 2.625,00 - CAPITOLO 1615430 C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 51.754,59=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51754.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CANONE TRIENNALE  MANUTENZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: PROXIMA LAB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FANTI BERNARDO, N.46 - 24020 CENE (BG) - P.IVA/CF: 03424200164. CIG: B2C8649B3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO DI CONDIZIONATORI PORTATILI E LORO INSTALLAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALI-NIDO- ISTRUZIONE DI PALAZZO MAGLIONE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KLIMAT CON SEDE IN VIA SAGUATO, 5B 18013 DIANO SAN PIETRO C.F. E P.I.   IMPORTO COMPLESIVO  € 3.660,00 (€ 3.000 + IVA 22%) CAPITOLO 1611239  CIG B2C887CBD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 PER SERVIZIO DI CONSULENZA GEOLOGICA PER PROGETTO DI NUOVA PASSERELLA SU EX S.S. N.449  A FAVORE DEL GEOLOGO DARIO COSTANTINI, P.IVA: 01337010092. IMPEGNO DI SPESA 1.042,00. CIG: B2C9A8F629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1042</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ELENCO OGGETTI RINVENUTI  E CUSOTODITI PRESSO IL COMUNE NEL SECONDO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2024 - 31/08/2029 – CIG: B2C37E5A98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5092</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLOTTER HP DESIGNJET T650 36-IN PRINTER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.050,00. CODICE CIG: B2C5C93F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLA DUNA DI TERRA E IL RIVESTIMENTO DEL MURO IN C.A. PRESENTI SU PARTE DEL SEDIME DELL’EC S.S. N. 440 DENOMINATA “INCOMPIUTA” – RETTIFICA NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE DI TRATTO DI TUBAZIONE DELL’ACQUEDOTTO IN VICO DELLA FABBRICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 A EDIL 70 P.IVA: 01305030080. IMPEGNI DI SPESA DI € 1.506,42 (CODICE CIG: B2C20B68E1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1506.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI FORNITURA DI MATERIALE MAGNETICO PRESSO TIPOGRAFIA DAMONTE SAS, VIA GEN. ARDOINO N.59/61, 18013 DIANO MARINA (IM), P. IVA: 01240560084; CIG: B2C0EC49CA. IMPEGNO DI SPESA DI € 32,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. (CODICE CUP E11B20000660005 – CODICE CIG A00179243C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERMINA A CONTRARRE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESENTI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO  LAURA BOVETTI CON SEDE IN VIA CASTELLAZZO N.28, 18020 DOLCEDO (IM), P. IVA: 01632580088; CIG: B2C0627E29. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.318,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3318.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY – LOTTO N. 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. CIG: A044ED3521, CUP: E17H23002390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO, PER MESI SEI, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – PROROGA SINO AL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12533.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8663.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI IL LABORATORIO EDUCATIVO TERRITORIALE (L.E.T.) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA TELEMATICA - PERIODO 01.07.2024/31.12.2024 CIG B2BCA29C57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI AFFERENTI ALL’A.T.S. 12 A SEGUITO DEL BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO 2024 – CONFERENZA DEI SINDACI DEL 23/7/2024 APPROVAZIONE I° VARIAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI- ANNUALITA' 2024. ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO DELLA  QUOTA DI FINANZIAMENTO EROGATO DALLA REGIONE LIGURA CON D.G.R. N. 641 DEL 27/06/2024. IMPORTO CONTRIBUTO € 6.528,71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 02 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CANONE TRIENNALE PER SERVIZIO DI GESTIONE E PUBBLICAZIONE CONTENUTI SUL PORTALE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: PROXIMA LAB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FANTI BERNARDO, N.46 - 24020 CENE (BG) - P.IVA/CF: 03424200164. CIG: B2B855932B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI TINTEGGIATURA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI A DECORATORE FULVIO BIANCHI CON SEDE IN VIA ALLA ROVERE N.3, 18013 DIANO CASTELLO (IM), P. IVA: 01649380084; CIG: B2B861E5BC. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.950,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI SPAZIO 139" - ANNUALITA' 2023 CAPITOLO 1615431 MOTIVO DI ESCLUSIONE: N.26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE ALL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E ALL’UFFICIO PERSONALE – ANNO 2024 – CIG: B2B71769EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5386.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2024 - 31/08/2029 – APPROVAZIONE VERBALE DI CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA M.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: LUGLIO 2024/AGOSTO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: € 4774 CAPITOLO 1615431 CIG B2B2291ED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4774</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 4650  PERIODO LUGLIO 2024/AGOSTO 2024 CAPITOLO 1615431 CIG B2B22EEB96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA B.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO:AGOSTO/SETTEMBRE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: €3700 CAPITOLO 1615431 CIG B2B270E309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. C.P., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP SEN. B. BORELLI A.S.P., VIA V. VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) P.IVA: 00816590087 - C.F. : 80007890082 € 3600.00 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B2B265BF4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA PALEOCAPA 22/9 - 17100 SAVONA C.F. E P.I.00955620091, PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORENNE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12. IMPORTO COMPLESSIVO: € 490,00 PERIODO AGOSTO 2024/DICEMBRE 2024 CAPITOLO 1615431 CIG B2B27C2792</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA/LANDINI VERA CROCE - CAUSA CIVILE RG N. 1304/2023 NANTI AL TRIBUNALE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CTU GEOM. MARCO RICHERMO - CIG B2B3920C85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPELLO SENTENZA N. 717/2023 RG 9/2023 COMUNE DI DIANO MARINA / IMMOBILIARE GORLERI - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - GIC. Z183CA66EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 8° - UFFICIO INFORMATICA - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE E DI POTENZIAMENTO DEL LAVAGGIO DELL'AREA PEDONALE E DELLA PASSEGGIATA MARE NEL PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE DI MAGGIOR AFFLUENZA TURISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, ALLA SOCIETÀ' EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N° 8, 12051 ALBA (CN), P.I.: 02280240041. IMPEGNO DI SPESA DI € 65.560.00=(IVA AL 10% INCLUSA). CIG: B2B0211CF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO TOPOGRAFICO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DETTAGLIATO DELLA PASSEGGIATA A MARE NEL TRATTO TRA IL RIO VARCAVELLO E L'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SAN PIETRO PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA 600 M (CODICE CIG B29AC2C90C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1443.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL’IMPIANTO IDRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA DITTA SIRAM SPA CON SEDE IN VIA MOZZONI N.12, 20152 MILANO (MI), P. IVA: 08786190150; CIG: B2AE5DE7A8. IMPEGNO DI SPESA DI € 604,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>604.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI  CINQUE - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. DETERMINAZIONE PRIMA SEDUTA UTILE DELLA COMMISSIONE. ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 709 DEL 02/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI DELL’INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITÀ 2024 - CUP E17H24000200004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DI VIA MAGNOLIE  -  ASFALTATURE ED OPERE CONNESSE. DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. CUP: E17H23002320004 - CIG:  A042472C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI  CINQUE - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LAMPADA ORIGINALE BENQ SX751 E MANUTENZIONE ORDINARIA PROIETTORE SALA CONSILIARE – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DITTA RHINO GROUP CON SEDE IN VIA CARMINE 10 - 17053 - LAIGUEGLIA (SV), P.IVA 01695750099. CIG: B2901887DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1699.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LAMPADA ORIGINALE BENQ SX751 E MANUTENZIONE ORDINARIA PROIETTORE SALA CONSILIARE – IMPEGNO DI SPESA DITTA RHINO GROUP CON SEDE IN VIA CARMINE 10 - 17053 - LAIGUEGLIA (SV), P.IVA 01695750099. CIG: B2901887DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E TEST DA REMOTO E SUPPORTO SISTEMISTICO A SOFTWARE BUSINESSLOG, PLUGIN USB E DISCHI REMOVIBILI, PLUGIN STAMPANTI, CON FORMAZIONE ALL’USO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: ENTERPRISE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PENELLA 21 - 25079 – VOBARNO (BS) – P. IVA E C.F. 03959590989. CIG: B2A9AB40AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO AFFERENTE IL SETTORE VIII - UFFICIO INFORMATICA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PRESENTATO DA SOCIETÀ HOTEL BAIA BIANCA SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B292104333.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9675.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI A EDIL 70 DI BRAHAJ AGIM CON SEDE IN VIA GLORI N.34, 18013 DIANO S. PIETRO (IM), P. IVA: 01305030080; CIG: B2888FA9FB2. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.596,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2596.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO/RIMOZIONE N.9 AUTOVEICOLI SU RICHIESTA E INDICAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN PIAZZA TARAMASCO IN DATA 08/07/2024 - AUTOSOCCORSO DI GIAMPIERO REGIS  C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIAVITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B2A3C28AE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2024  -  MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>249.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO A CURA DELL’ARTISTA SIMONE ALESSIO IN ARTE “GARIBALDI” IN PROGRAMMA IN DATA 03 AGOSTO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B286B349DE, B286C741F3, B287259F33 E B2902D9DF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1787.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PROMOZIONALE ESTERA (GERMANIA, SVIZZERA E FRANCIA) SU PIATTAFORMA “OUTBRAIN” DURANTE IL PERIODO AUTUNNALE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – DITTA MANZONI &amp; C. SPA - CIG N. B292F2F44B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI BEACH VOLLEY DIVERSI IN PROGRAMMA NEI WEEKEND DEL 27-28 LUGLIO, 21-22 E 28-29 SETTEMBRE 2024 A CURA DELLA POL. DIL. CORPO E MOVIMENTO RIVIERA VOLLEY - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.518,48=  PER PULIZIA CANALI DI GRONDA DI N. 4 STABILI COMUNALI, A FAVORE DI EDAC SANREMO S.R.L., SEDE OPERATIVA VIA ROMA, 29 -18038 SANREMO (IM). CIG.B29B56014A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3518.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA A CURA DEL CIRCOLO RICREATIVO SERRETA, IN PROGRAMMA IN FRAZIONE DIANO SERRETA IN DATA 28 LUGLIO 2024- ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE DISTRIBUZIONE DI BUONI PASTO PERIODO LUGLIO 2024 – GIUGNO 2026: IMPEGNO DI SPESA – CIG ACCORDO QUADRO 937580957 – CIG. DERIVATO B298349B67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO DI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, BOX, UBICATI ALL’INTERNO DELL’APPRODO TURISTICO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL COMMA 6 OCTIES  DELL'ART. 6   DEL D.L. 60/2024 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 95/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>808188.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO E RIPASSO DELL'ESISTENTE - DITTA EMOND SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16506.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14676.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12- DETERMINA A CONTRARRE  A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) PER COPERTURA QUOTA DI OSPITALITA' DI  DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA SIG. L.C. PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084  IMPORTO € 9.800,00 CAPITOLO 1900615 CIG: B28DCDB3D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.F.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ISAH CENTRO DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE PIAZZETTA G.B. DENEGRI N. 4, 18100 - IMPERIA (IM) C.F. E P.I. IT 01374770087  € 4300 PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2024 CIG B267C428C5 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / LANDINI VERA CROCE - RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA 5385/2024 (RG 637/2024) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG.B292D11505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4220.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / LANDINI VERA CROCE - ATP TRIBUNALE DI IMPERIA RG 637/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSULTENTE TECNICO DI PARTE GEOM. LUCA VECCHIO - CIG. B292F80722.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR RIGUARDANTE "AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI"  - OPERA SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA IL PENSIERO DI FIRMINO DI MARTINI VINCENZA VIALE F.J. KENNEDY, 129 DIANO MARINA (/IM) C.F. MRTVCN84D59E290H PER ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER L'ASILO NIDO "LA CASETTA".  € 154,50 CAPITOLO 1611238  CIG B1FB9CA19D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UNA TARGA  CON ASTUCCIO - "CENTO ANNI DI ATTIVITA' DELLE SUORE DI SANT'ANNA" - LA PUBLIEMME SNC  DI SOLANO E MATIS- IMPEGNO DI SPESA - CIG B2932FB669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA AFFIDAMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DAL 01/01/2024 FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. CIG: A02EFC955C. RIMBORSO DI € 4.314,99=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY – LOTTO N. 1. DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. CUP: E17H22002200004 - CIG: 9570574F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “A. MANZONI” DI VILLA SCARSELLA - CUP: E14D23001370006 NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI MINISTERIALI: FONDO SOCIALE COMUNALE 2024 ART. C. 449 LETTERA D-SEXIES L. 232/2016 ASILI NIDO  € 7.668,20 FONDO SOCIALE COMUNALE 2024 TRASPORTO STUDENTI IN DISABILITA' ART. 1 C. 449 LETTERA D-OCTIES € 17.564,08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISCIPLINARE D’INCARICO OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE EX ART.53 DEL D.LGS. N.165/2001  PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. E), DLGS N. 267/2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA IN OCCASIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI DEL 20 LUGLIO E DEL 15 AGOSTO 2024 – CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI DIANO MARINA ODV - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B273392EF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA FORNITURA SUPPLEMENTARE DI CARBURANTI PER I MEZZI (AUTO E MOTOVEICOLI) IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  - PROTEZIONE CIVILE  DITTA REGIS P38 DI REGIS FLAVIO E C. SAS DISTRIBUTORE CARBURANTI E OFFICINA MECCANICA VIA AURELIA 142 SAN BARTOLOMEO AL MARE , P IVA 01375590088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1919.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (BUSTE A4 DI PLASTICA PER ARCHIVIAZIONE) E SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE DVD PER ESPORTAZIONE E TRASMISSIONE FILMATI DI VIDEOSORVEGLIANZA AD ESCLUSIVA DISPOSIZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>186.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ACCA PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI GIA’ IN DOTAZIONE DEL SETTORE V. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (CODICE CIG B248964B24).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 01 GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.CON SEDE LEGALE IN VIA FIENO N° 3, 20123 MILANO (MI), C.F.: 00365040096 - P.I.: 09843370157. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.006,98=(IVA AL 22% INCLUSA) PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/08/2024 AL 31/12/2024. CIG: B24949683E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9006.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 - CIG B283EEF197 IMPORTO € 7.700,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: INTEGRAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO2024 - DICEMBRE 2024.  IMPORTO € 2700,00  ESENTE IVA, IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084,IBAN  IT91T0501801400000016733776  PER PROSECUZIONE DI PROGETTO IN ATTO A FAVORE DI UTENTE CAPITOLO 16154431 - CIG. B2679C28A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 LICENZE SOFTWARE SYGMA CONNECT VERSIONE SMARTWORKING – IMPEGNO DI SPESA DITTA LED INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO 8 - 00191 ROMA (RM), C.F./P.IVA 15062921000. CIG: B260E38A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINI AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ARCH. BARBARA RAMELLA, C.F.: RMLBBR73M57E290R, SOCIA DELLO “STUDIO ASSOCIATO CORRADO ING. SANDRO &amp; RAMELLA ARCH. BARBARA” CON SEDE IN IMPERIA (IM), VIA NAZIONALE 75/C, P.IVA: 0146390008, REDAZIONE STATI DI CONSISTENZA SITI IN CONCESSIONE DEMANIALE IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA 2006/123/CE, CONOSCIUTA COME DIRETTIVA BOLKESTEIN E DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE VICE COMMISARIO ANGELO ANIELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOSTITUTIVA ED INTEGRATIVA PER IL VESTIARIO E LA BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI ROSSI SAS (GE) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6093.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PNRR. INCARICO PROFESSIONALE A PABLI SRL DI MONCALIERI (TO). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.928,00 (IVA COMPRESA). CIG B2664CAACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DAMONTE DI MARCO CIRILLO &amp; C.SAS CON SEDE IN VIA GEN. ARDOINO N. 59/61 - 18013 DIANO MARINA - P.IVA 01240560084 PER FORNITURA TARGHETTE PER IMPLEMENTAZIONE NUMERAZIONE CIVICA - PRIMO STEP - CIG: B26C790D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1961.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO UFFICIO DEMANIO DAL 16/06/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  PER DITTA TGK DI PICCIOLI RICCARDO &amp; C SAS, P. IVA: 01432490082</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI  CINQUE - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MODELLO ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE E MODELLO DELLA PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 AD ORE, NEL PERIODO DALL’11.07.2024 AL 01.08.2024, PER UN TOTALE DI N.9 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI SPETTACOLI COMICI DURANTE IL PERIODO ESTIVO ALLA DITTA D M EVENTI DI DAMIANO NATALE - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B2516230E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI CONTABILI E RENDICONTAZIONE RELATIVO AI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA E AI FONDI MINISTERIALI RIFERITI ALL’A.T.S. N. 12 – PERIODO 01.07.2024/31.12.2024. IMPORTO € 13.000,00 CAPITOLO 1900615 CIG B254CF7FBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RINGHIERA IN ACCIAIO INOX INSTALLATA PRESSO LA PASSEGGIATA A MARE NEL TRATTO LUNGOMARE P. GHIGLIAZZA NEL COMUNE DI DIANO MARINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI (CODICE CIG B253296AFC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11896.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI (CODICE CIG B25899ED05).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9740.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA CONCEDERE A TERZI IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL CARMELO DEL 16 LUGLIO 2024 – DITTA MURABITO ANGELA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B2642F605D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS MERCEDES-BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA PROCEDURA DI COLLAUDO A FAVORE DI: AGENZIA VOLANTE DI BONSIGNORIO DANILO € C. SAS CORSO ROMA, 52 DIANO MARINA (IM) C.F. E P.I.01727050088  IMPORTO  €150,00 (IVA INCLUSA)  CAPITOLO:1403136  CIG:B2546FF2CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1057</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 106 CPA E 395 N 4 CPC AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA LANDINI VERA CROCE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - GIG. B05D61DCD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2024. - RIACCREDITO  IMPRONTE ERRATE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO AL GEOM. TODDE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE LA “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA RIMOZIONE DELLA DUNA DI TERRA E IL RIVESTIMENTO DEL MURO IN CA PRESENTI SU PARTE DEL SEDIME DELL’EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT.A) DEL D.LGS 36/2023. CIG: B25099221F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24082.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, PAESAGGISTICA ED URBANISTICA AL LIVELLO PROGETTUALE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO RAFFORZATO  PFTER PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA METALLICA PRESSO LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”  A FAVORE DI STAIGES INGEGNERIA SRL, P. IVA: 01582920094. CIG: B226A47A2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13956.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ED ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO ESTIVO 2024 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS – DITTA A.B.B.C. SRLS – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - CIG N. B25CCD1166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE AI CONDIZIONATORI PRESENTI A PALAZZO MAGLIONE. INCARICO A SIRAM SPA, P.I. 08786190150. IMPEGNO DI SPESA PER € 4.236,30 CIG: B25827EBCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4236.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE CITTADINA – CANONI DI CONNESSIONE AD INTERNET 4G, ABBONAMENTO SOUNDTRACK E MANUTENZIONI/AGGIORNAMENTI DIVERSI – DITTA RHINO GROUP DI SIMONE RINO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - CIG N. B25A9DFAEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2715.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1540,53  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.007,34  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1007.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 20 LUGLIO E DEL 15 AGOSTO 2024 – COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG N. B25C7C5733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “INCONTRI RAVVICINATI COI CANTAUTORI” IN PROGRAMMA SUL MOLO DELLE TARTARUGHE NEL PERIODO ESTIVO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B25A63EC47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2187.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU ALCUNI INFISSI PRESENTI NELLA SCUOLA DI VIA BIANCHERI ALLA VETRERIA SAVET SNC CON SEDE IN VIA PRIVATA CIANUA N.12, 18100 IMPERIA (IM), P. IVA: 01172060087; CIG: B244115F60. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.756,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO (DAL 10/07 AL 04/09/2024) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – DITTA MOLLO SRL - CIG N. B24612EC43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>397.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL’AMBITO DEL PNRR, PRESSO IL COMUNE DI DIANO MARINA – PRESA D’ATTO RINUNCIA CANDIDATI IDONEI – CHIUSURA PROCEDURA CONCORSUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SPETTACOLI PIROTECNICI IN PROGRAMMA NEI GIORNI 20 LUGLIO E 15 AGOSTO 2024 ALLA DITTA MARTARELLO SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B2475AA3C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACCHINO ROSSINI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 5.923,73=  PER CONNESSIONE E ATTIVAZIONE FORNITURE SU NUOVO ALLACCIAMENTO IN VIA GIOACCHINO ROSSINI - DIANO MARINA, A FAVORE DI  AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 VERONA PREVENTIVO NUMERO 2024/8707102.CIG. B19A441009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5923.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “COMPLETAMENTO DI PIAZZA MAMELI – LAVORI A VERDE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B24EDA5693).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2501</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO PER CONCESSIONE DEMANIALE "BOX PORTO TURISTICO", AGENZIA IMMOBILIARE MASSIMO BARISONE C.SO GIUSEPPE GARIBALDI, 20 - 18013 DIANO MARINA (IM) . C.F. MSM82E01E290I. CIG: B24EE6A924.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCO CON PIANTE ORNAMENTALI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE-LETTERARIA DENOMINATA “UN MARE DI PAGINE 2024” – DITTA F.LLI ARIMONDO S.S. AGRICOLA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B2500FFEBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI PUBBLICA SICUREZZA EX ART. 80 T.U.L.P.S. PER EVENTI ORGANIZZATI NEL COMPLESSO DI VILLA SCARSELLA E DEL MOLO DELLE TARTARUGHE – GEOM. ALESSANDRO CLEMENZI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG. N. B24E919603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3458.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE PER INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO NUOVI SITI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE IN FUNZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA TECNO WORLD 2 SRL - VIA DALMAZIA 142  - ALBENGA (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33586.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVALSA SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE  TARI 2024 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG B1FDAA5E93  IBAN: IT 59X0538710502000047223553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8039.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO PRINCIPALE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I) ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21055.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “BALLIAMOCI L’ESTATE” CON LA PARTECIPAZIONE DI GIANNI ROSSI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – COOPERATIVA DELTARTISTI - CIG N. B244019F6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2026. APPROVAZIONE ELABORATI E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023. CIG B24949683E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9658.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “DIANO IN MUSICA” – MARTEDI’ SERA MUSICALI IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA DAL 02 LUGLIO AL 03 SETTEMBRE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B2461B185F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4430.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLA ENTITÀ DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2024. (CIG: B2432BA6AE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN LOCALITA’ CIOSO/CANEPA (VIA DIANO CASTELLO) E POSTE IN ADERENZA AL MURO PERIMETRALE ESTERNO, LATO OVEST, DEL CIMITERO DI DIANO MARINA (VIA VILLEBONE). AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO, SOLANO IVANO, CON SEDE IN VIA LA PACE N° 114, 18013 DIANO MARINA (IM), C.F.:SLNVNI90R24E290V - P.I.: 01714020086. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.684.00=(IVA AL 22% INCLUSA). CIG:B244E8AA49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ACCA PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI GIA’ IN DOTAZIONE DEL SETTORE V. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI (CODICE CIG B248964B24).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1755.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINA A CONTRARRE. ACQUISTO N 5 CUSCINI PER SALOTTINO PER EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DEL NEGOZIO MAISON BIANCHERIA PER LA CASA DI BRUSA NADIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B2481A3513.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 MODIFICATO DALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022 – A SEGUITO CDI SOTTOSCRITTO IN DATA 28.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA E PER LA STAZIONE FS DI DIANO DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B244019F6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA XL INSURANCE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PER IL PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2027. CIG: B231DBF460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10828.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / WEBER HELMUT WEBER MATHIAS - ADESIONE ALLA MEDIAZIONE N. 95/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL'AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG. B23C2EA16A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2188.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA PER PROCEDURA DI ADESIONE ALLA MEDIAZIONE N. 95/2024 WEBER HELMUT WEBER MATHIAS / COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SPIAGGIA COMUNALE DENOMINATA “EX CAMANDONE”- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI (ART. 44 D.LGS 01/08/2003 N. 259) - INSTALLAZIONE DI IMPIANTO RADIOTRASMITTENTE CON POTENZA IN SINGOLA ANTENNA MAGGIORE DI 20 WATT IN VIA LUCUS BORMANI C/O CAMPO SPORTIVO SU IMPIANTO ESISTENTE - SOC. VODAFONE ITALIA SPA – PRATICA N. 93026890017-21032024-0909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELLA SPIAGGIA COMUNALE DENOMINATA “EX CAMANDONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 MODIFICATO DALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022 –  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  PER DITTA BERTONE IMPIANTI SRL, P. IVA: 01353060088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2024. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILMAC  P.I.: 01752560084. CIG: B12C57DEEA – CUP:  E17H24000200004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE-LETTERARIA   DENOMINATA “UN MARE DI PAGINE” – OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DELLA LOCATION NELLE DATE DEL 18 LUGLIO E DEL 08 AGOSTO 2024 - ATTO DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 794-1/2024 – CIG N. B20911E360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN “PENSIONE ANTICIPATA PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI” DI CUI AL D.LGS. 21.04.2011 N. 67 E SS.MM.II, CON DECORRENZA DAL 01.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LICENZE D’USO APPARATI FIREWALL HYBRID CON FILTRO WEB ASSISTENZA – AFFIDAMENTO FLASHSTART GROUP S.R.L. - P.IVA 03187460401 - CIG: B235E496C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3381.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DITTA MYO SPA - ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE FORMULA PIÙ FULL 8 AREE E VIDEOCORSI - CIG B23864BAB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. STERPONE GIANCAMILLO / COMUE DI DIANO MARINA  - TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA - CAUSA CIVILE - AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSULTENTE TECNICO DI PARTE ING. GEROLAMO BORGHESE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG. B23BC19165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1128.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. GESTIONI MUNICIPALI SPA - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01320870080-10102023-0933.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TOTEM INTERATTIVI MULTIMEDIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA PUBLI CITTA’ SPA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PONTEGGIO GIÀ INSTALLATO PRESSO CIMITERO STORICO COMUNALE DI DIANO MARINA QUALE OPERA PROVVISIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B205C28EF2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE ED ESPLETAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA NELL’ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI SONDAGGI PRESSO IL CIMITERO DI DIANO MARINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B20E43DB5A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6922.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO PER CONCESSIONE DEMANIALE  EX SPIAGGIA CAMANDONE,AGENZIA IMMOBILIARE MASSIMO BARISONE C.SO GIUSEPPE GARIBALDI, 20 - 18013 DIANO MARINA (IM) . C.F. MSM82E01E290I. CIG: B23323BBDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY – LOTTO N. 2. DETERMINA APPROVAZIONE SAL 1 E LIQUIDAZIONE. CIG: A044ED3521, CUP: E17H23002390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” – RINNOVO: ANNUALITA’ 2024/2025 – DETERMINA A CONTRARRE + ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. 99067160AB - CAPITOLO   020216 - CAPITOLO 1611249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24044</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA 2024. INTERVENTO N. 1- CUP: E19I24000350004 – CIG: B1FE1ACB29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10383.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO DENOMINATI "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2"  TRA LA CONSIP S.P.A. E ITALIANA PETROLI S.P.A. (P.IVA: 00051570893. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO TRAMITE ORDINATIVO DI FORNITURA SUL MEPA CIG N.B20334F99O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9280.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 SIG.N.P.J.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 PERIODO: 01/06/2024- 31/12/2024 IMPORTO COMPLESSIVO  € 6.955,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 C. ES. FIN. CIG B226D10692</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6955</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI  CUP E15E22000120006. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5799.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - AUTOLAVAGGIO CARWASH - RIVIERA DI PEVIANI DOMENICO P.I. 01003380084 CON SEDE IN VIA DIANO SAN PIETRO, 75 - DIANO CASTELLO (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 18/06/2024 FINO AL 31/12/2024. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 578 DEL 18/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NEL PARCO GIOCHI DI VIA CAMPODONICO, COMPRENSIVI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA E RELATIVO SOTTOFONDO. CIG: B183F22B60 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  PER DITTA LAIBRA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 18/06/2024 FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.D.F.M. E SIG.RA M.A., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 €3060 PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B21D14CBD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI -  PER L'ANNO 2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO TRAMITE TOTEM MULTIMEDIALENOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO TRAMITE TOTEM MULTIMEDIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE A CURA DELLA BANDA MUSICALE “CITTÀ DI DIANO MARINA” IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI, CIVILI E RELIGIOSI, E CONCERTI MUSICALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B206909FB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.P.A. PER  FORNITURA CANCELLERIA,CONSUMABILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO ANNO 2024 - CIG B21C367487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PANIFICIO GAGGERO F.E D. SNC VIA U.NOVARO, N. 13 DIANO MARINA (IM) C.F. E P.I. 01286030083 PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER LA GIORNATA  ECO-SCHOOL DAY BANDIERA VERDE DEL 6 GIUGNO 2024. CAPITOLO 1611238  CIG B21A1F2876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.  LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 48.752,08=(IVA AL 10% INCLUSA) A FAVORE DELL'IMPRESA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. CON SEDE AD ALASSIO (SV), PIAZZA MERLINI N° 3, P.I.: 00659380091. CUP: E12B22001190004 - CIG: 9558107F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B. DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU PIATTAFORMA ACCREDITATA - PERIODO 01.07.2024/31.12.2024 CIG B21905F7C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34310.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE VARI – DITTA C&amp;C SISTEMI SRL DI IMPERIA. ANNO 2024. CIG N. B21927B565 E N. B21935F18D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18658.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY . LOTTO 3. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI A ARCH. LUIGI FRACCHIOLLA (CIG: B217546B2C) E ARCH. ROBERTO FERRARO (CIG: B21709F456)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6774.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 1 “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6528.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI ED AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL’AMBITO DEL PNRR, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6161.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI ANNO 2024 – SOC. C&amp; C SISTEMI SRL – CIG B218D82AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 1 “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2637.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL’AMBITO DEL PNRR, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2332.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1572</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER NOTTE BIANCA A TEMA DEL 15 GIUGNO 2024, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “DIVERTIAMOCI A DIANO” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 15 E 16 GIUGNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B2139F3678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1329.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - RETTIFICA DETERMINA N. 544 DEL 11/06/24 - CIG  CORRETTO: B067A092A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 232 DEL 29/02/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.S.I. SRL PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “TRASPARE” PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE – CIG B097ADE877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DEL SETTORE 6 PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDAZIONE NOMINE E/O CONFERMA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE 6° COMMERCIO – TURISMO – MANIFESTAZIONI – CULTURA – SPORT – INFORMATICA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CODICI EER 191212 ED 190503 VERSO IMPIANTI SI SMALTIMENTO/RECUPERO UBICATI FUORI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA. PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/05/2024. SOCIETÀ TLZ S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'ENERGIA SNC, POZZILLI (IS), P.I.: 03323790612. IMPEGNO DI SPESA DI € 25.000.00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024. C.I.G. PADRE: 96373511A3 - C.I.G. DERIVATO: 987661153B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37200.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DI INCONTRI CON L’AUTORE DENOMINATO “DUE PAROLE IN RIVA AL MARE”, XIII^ EDIZIONE, IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 2.501,00= (IVA COMP.) PER ACQUISTO DI N. 5 PANNELLI MONOFACCIALI BANDIERA BLU DIMENSIONE 200X120 CM. SOC. LA PUBLIEMME DI SOLANO G. E MATIS M. - VIA M. CAPRILE N. 22 - 18100 IMPERIA. CIG:B20AC5ACD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2501</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI MAGGIO 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 1.400,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, VOLANTINI E OPUSCOLI VARI FORMATI PER IL SETTORE II ISTRUZIONE: SERVIZI SCOLASTICI, PROGETTO BANDIERA VERDE FEE ITALIA, DIRITTI DELL'INFANZA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS DIANO MARINA. IMPORTO € 1.016,26. CAPITOLO 1401038 CIG B1F3AE8C9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1016.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. LIQUIDAZIONE DI € 184.272.95=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) QUALE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA INTERWASTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SLIGGE N° 10/A, OVADA (AL), P.I.: 02692930064. CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPOSIZIONE AL TAR RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIG.RA LANDINI VERA CROCE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA GIÀ ASSUNTO A FAVORE DELL'AVV MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “COMPLETAMENTO DI PIAZZA MAMELI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B1D3C10CD6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28459.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - CIG. B20F57E861.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SIG.RA BAK-BECZALA CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LORENZO CUOCOLO DEL FORO DI GENOVA - CIG. B20F31F379.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA - CAUSA CIVILE RG 1304/2023 - LANDINI VERA CROCE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSULTENTE TECNICO DI PARTE GEOM. LUCA VECCHIO - CIG. B20EAA116F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5892.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CIG DA “B1FE8E5104” A “B20E6E6D54” PER “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SERVIZIO SMTP NO-REPLY PER SITO WEB COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L. (P.IVA: 02256810348) - CIG: B1FE8E5104”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE-LETTERARIA   DENOMINATA “UN MARE DI PAGINE”, IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B20911E360 E B20915726A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.232,00=  PER ACQUISTO DI N. 42 BANDIERE BLU 60X90 E N. 2 BANDIERE BLU 150X225. FONDAZIONE FEE ITALIA - VIA TRONTO N. 20 - 00198 ROMA. CIG: B20814F7AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1232</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SERVIZIO SMTP NO-REPLY PER SITO WEB COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L. (P.IVA: 02256810348) - CIG: B1FE8E5104.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI DA GENNAIO A MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA M.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: APRILE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: € 2310 CAPITOLO 1615431 CIG B208A85192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER PRATICHE DI INCAMERAMENTO DI BENI NEL PATRIMONIO COMUNALE AL SETTORE 4°- IMPEGNO DI SPESA   CIG B20470B29D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SPIAGGIA LIBERA COMUNALE EX CAMANDONE– GIZZI DONATO  CIG: B2044949E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA B.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RP PAOLO AGNESI VIA TORINO N. 124 -18027 PONTEDASSIO (IM) C.F. E P.I. 00396810087 € 4312 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 CIG B1FEC32A52 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA B.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: GIUGNO/LUGLIO. IMPORTO COMPLESSIVO: € 3700 CAPITOLO 1615431 CIG B1FCFA9E0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1158.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – MAZZUCCO SRL  CIG: B1FE3F09CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO LAMPEGGIANTI ANTERIORI, FARO RICERCA, CENTRALINA LAMPEGGIANTI/SIRENA E LUCI UFFICIO PORTELLONE POSTERIORE SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO FIAT DOBLO' (TARGA YA297AH)  - EMME COMPETITION DI MARCO REALE P.I 01782960098</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONTROLLO TACHIGRAFO DIGITALE SU SCUOLABUS COMUNALE MERCEDES BENZ TARGA EW020WN A FAVORE DI  AUTORPARAZIONE STRAFORELLO &amp; LAURIA E C. SAS VIA ARGINE DESTRO, 569 1800 IMPERIA C.F. E P.I.00090760083. IMPORTO € 244,00 IVA INCLUSA CAPITOLO:1403136  CIG B1FBB2E763</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE N.388 DEL 05/07/2003 PER LA DOTAZIONE DI N.1 ARMADIETTO E N.1 VALIGETTA A DISPOSIZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA NEL PARCO GIOCHI DI VIA CAMPODONICO E RELATIVO SOTTOFONDO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO - VIA VECCHIA DI CUNEO, 84 - 12011  BORGO S. DALMAZZO (CN) - P. IVA 03506350044. CIG: B183F22B60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46116</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 13^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DENOMINATO “ESTATE MUSICALE DIANESE”, IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E STRUTTURE PERTINENZIALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI DIANO MARINA DENOMINATO W. MARENGO SITO IN LOCALITÀ PRATO FIORITO” – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA GOLFO DIANESE 1923 POL. DIL. - (ANNO 2024) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DIANO IN MUSICA”, MARTEDI’ SERA MUSICALI DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2024 (DAL 02 LUGLIO AL 03 SETTEMBRE 2024) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2024 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG B1FDAA5E93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PREVIFORMA SRL – CIG: B1F9AD55B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TOTEM INTERATTIVI MULTIMEDIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA EX CAMANDONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE V E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE”. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000660005 – CODICE CIG DIVERSI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52107.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23394</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA COMUNALE DENOMINATO “EX CAMANDONE” - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N.1 “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO CON DECORRENZA 15.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA NUOVA CARTINA ILLUSTRATA DI DIANO MARINA CON LA LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE DIANESI – DITTA MARCO SABATELLI EDITORE SRL - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B1EB2B1428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2756</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANAC ANNO 2023 – ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE SITO IN DIANO MARINA, VIA DIANO SAN PIETRO N. 53 BIS - AZIONI LEGALI FINALIZZATE AL RECUPERO DI CANONI ARRETRATI, PROCEDURE ESECUTIVE E PIGNORAMENTO RIVOLTI ALLA LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE - LEGALE DI FIDUCIA STUDIO LEGALE RUSSO DALLA LIBERA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B1E2A66B2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11906.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD BBBELL EASY MOBILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BBBELL S.P.A., CON SEDE IN CORSO SVIZZERA N. 185 FABBRICATO 2, PIANO RIALZATO, 10149 TORINO (TO) ITALIA. CIG: B1E5146FD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 140,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE DIVERSE ESPLETATE DAL SETTORE 5 - MAV N. 01030662406091849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 70,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE DIVERSE ESPLETATE DAL SETTORE 5 - MAV N. 01030663798221684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI RISCALDAMENTO. ATTIVITA’ EXTRA CANONE. CIG: Z10338A7FB. AGGIORNAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5323.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER L’ELABORAZIONE DI N.1 PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI COMUNALI- GEOM. SASSO FABIO  CIG: B1DF9AD625</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO CAMPO DA GIOCO SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – DITTA LUCA GIZZI  CIG: B1DF1B41DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1084.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ESTERNO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA INSTALLARE NELLA SPIAGGIA EX CAMANDONE.   CIG: B1DD6B6B8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PER DIRITTI SANITARI A FAVORE DI ASL PER PARERE RELATIVO A LOCALE CUCINA DEL NUOVO L’EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA IN LOCALITA’ CIOSO CANEPA. IMPEGNO DI SPESA € 176,00 A FAVORE DI ASL 1 IMPERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N.1 “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI: FONDO NAZIONALE FAMIGLIA 2021-2022; FONDO REGIONALE ESTREME POVERTA' 2021-2022;MINORI IN STRUTTURA DI CUI ALLA DGR 102/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23774.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 PERIODO 13 MAGGIO / 30 LUGLIO 2024 IMPORTO COMPLESSIVO € 4.320 CAPITOLO 1615431  C. ES. FIN. CIG B1D65539B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA NEL PARCO GIOCHI DI VIA CAMPODONICO E RELATIVO SOTTOFONDO.  (CIG: B1C63B8486)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO IN PRESENZA SUL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI -  FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI TALUNI DIPENDANTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE V E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE. RETTIFICA DETERMINA N 424 DEL 06/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DENOMINATA “INCONTRI CON IL CANTAUTORE” IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2024 ALLA DITTA INTERSUONI SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B1B3EAE1B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO 2 – MARCIAPIEDE NORD TRA VIA GIUSTI E VIA ORTI. CIG: A044ED3521, CUP: E17H23002390004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55144.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008: INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ING. ARMANDO ALLARIA  FINO AL 31/12/2026. IMPEGNO DI € 5.392,40 (IVA ED ONERI COMPRESI) PER L'ANNO 2024 - CIG B1A523B1F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5392.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  FRANCHIGIA CONTRATTUALE. POLIZZA RC  PATRIMONIALE N° 6S/M14192329 - SINISTRO N. 230220295   - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024. DITTA S.T.E.A. GROUP S.R.L. CON SEDE IN REGIONE MASSARETTI N° 30/1, 17031 ALBENGA (SV), P.I: 01805170097. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.660,50=(ONERI PER LA SICUREZZA, IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI). PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/07/2024. C.I.G.: 8667602B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1660.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – AFIS SPA  CIG: B1D121367D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>757.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI AFFITTO AGENZIA IMMOBILIARE MASSIMO BARISONE.  CIG: B1D1A0335A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>424</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006.LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ING. CLAUDIA BOERI (MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE), CORSO ROOSEVELT N. 42, 18100 IMPERIA. C.F.:BROCLD72L54I138A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY – LOTTO N. 1. DETERMINA APPROVAZIONE SAL 2 E LIQUIDAZIONE. CUP: E17H22002200004 - CIG: 9570574F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE”. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000660005 – CODICE CIG A00179243C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>725542.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER POSA ISOLA ECOLOGICA MONOBLOCCO IN VIA DIANO CASTELLO (SP 37 "DIANO ARENTINO" KM 0+025). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 80,00= PER SPESE DI ISTRUTTORIA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZINE PROVINCIALE DI IMPERIA CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA - C.F./P.I.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE “INFIORATA” DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA IL GIORNO 02 GIUGNO 2024 – DITTE DIVERSE – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B1B74525B7 E B1972BB1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18503.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER LA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE EX CAMANDONE– GIZZI DONATO  CIG: B1C4E375A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ARENILE SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – DITTA TBESSI ADEL  CIG: B1C4F945A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE N° 6S/M14192329 - SINISTRO DEL 16/01/2024   - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 VASI PER PIANTE ORNAMENTALI PER PALAZZO COMUNALE – DITTA F.LLI ARIMONDO S.S. AGRICOLA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B1B7A777CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 08/09 GIUGNO 2024  - AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO ELETTORI DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PER ANTICIPO PENSIONISTICO DENOMINATO “APE SOCIALE” CON DECORRENZA DAL 01.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ASILO NIDO "LA CASETTA".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DTTA GIODICART SRL S.P. 130 KM 0,90076125 TRANI. C.F. E P.I. 04715400729. IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.571,30 (€ 1.287,95 + IVA 22%) CAPITOLO 1611238  CIG B1BA14D432.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1571.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE DENOMINATA “EX CAMANDONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA “CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, 2022”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B19344DD0A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14971.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA M.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: MAGGIO 2024/AGOSTO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: € 4697 CAPITOLO 1615431 CIG B19D515B59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4697</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 4575.00  PERIODO MAGGIO 2024/GIUGNO 2024 CAPITOLO 1615431 CIG B19CDE19A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA F.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 4320.00 PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B19D36CCA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. B.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 4240.00 PERIODO MAGGIO 2024/AGOSTO 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B19D1EAE16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 15/2006 ART. 12 C. 1 LETT. C LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ECCEDENZA DI RISORSE  FAVORE DELLL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA VIA BIANCHERI N. 52- 18013 DIANO MARINA C.F. 910027270080. IMPORTO: € 1.184,51  CAPITOLO: 1404300.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1184.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: DAL 01/05/2024 AL 13/05/2024. IMPORTO COMPLESSIVO: €1010.00  CAPITOLO 1615431 CIG: B19D693697</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI “2° TORNEO WEEKEND – CITTA’ DI DIANO MARINA”, IN PROGRAMMA DAL 24 AL 26 MAGGIO 2024, IN COLLABORAZIONE CON LA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA (FSI) – DELEGAZIONE LIGURIA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG. N. B177DC8C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA ANNUALE SOFTWARE BUSINESSLOG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: ENTERPRISE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PENELLA 21 - 25079 – VOBARNO (BS) – P. IVA E C.F. 03959590989. CIG: B1B5E366EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA – BRACCO ALESSANDRO - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. BRCLSN67A18E290Q-16052023-2006 - ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E ACCERTAMENTO PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI SCIA NELL’AMBITO DELLA SPIAGGIA LIBERA A PONENTE DEI BAGNI DELFINO E RELATIVI AL CHIOSCO “SOTTO IL SOLE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 – RINNOVO C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI – PRESA D’ATTO ADEGUAMENTI SALARIALI (DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2024) PER SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI CONTABILI E RENDICONTAZIONE RELATIVI AI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA E AI FONDI MINISTERIALI RIFERTI ALL'ATS. 12. CIG Z0B3DF5E70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA”. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000640005 – CODICE CIG DIVERSI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52590.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CLOUD 2024 PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB – SOC. C&amp;C SISTEMI SRL – CIG B1ABA5F27B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3824.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1834.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA LANDINI VERA CROCE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B18D0C7BEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7969.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI €. 3.782,00=  PER PULIZIA CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA DIANO CASTELLO E VIA DIANO S. PIETRO - DIANO MARINA, A FAVORE DI ECOTECH S.R.L., VIA PIAVE, 33 B 17 -17047 VADO LIGURE (SV). CIG.B1A2BA9DA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3872</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EUPNRR– MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA D&amp;B COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA A TRE GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI CONTRATI PUBBLICI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SANREMO - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SANREMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA ANNO 2024 - GEOM. VACCARI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B19F7FD992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL “VIAGGIO DELLA MEMORIA 2024” NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI IN PROGRAMMA DAL 02 AL 06 MAGGIO 2024 A CURA DELL’ANED SAVONA IMPERIA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLE BANDIERE BLU 2024, IN PROGRAMMA A ROMA IL 14 MAGGIO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 08/09 GIUGNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG  B19ED7CE88 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE”. CUP E11B20000650005. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA TECNO-COSTRUZIONI DI PARISE VITTORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 7 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN PROCEDIMENTI DI ESPROPRI.  CIG: B192D4B498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.  CIG: B192FA7707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ARTT. 696, 696 BIS CON ISTANZA URGENTE AI SENSI DELL'ART. 697 CPC, PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NANTI IL TRIBUNALE DI IMPERIA RG N. 637/2024 - COMUNE DI DIANO MARINA / LANDINI VERA CROCE - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B198252F47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1326.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / E-DISTRIBUZIONE SPA - APPELLO CONSIGLIO DI STATO 3480/2019 SEZ.V - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z3A28A78CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>346.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI GETTONI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), A TEMPO PIENO ED INDTERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9210.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - CIG. B067A092A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 5.923,73=  PER CONNESSIONE E ATTIVAZIONE FORNITURE SU NUOVO ALLACCIAMENTO IN VIA DIANO CASTELLO, 33 - DIANO MARINA, A FAVORE DI  AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 VERONA PREVENTIVO NUMERO 2024/8660042.CIG. B149BA28A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5923.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “C’ERA UNA VOLTA” – 3° RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA, IN PROGRAMMA IN DATA 19 MAGGIO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA INSTALLARE NELLA SPIAGGIA EX CAMANDONE – ING. BERTOLOTTO ELEONORA.  CIG: B192BD5FF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELLA PORTA DI INGRESSO DI PALAZZO MAGLIONE ALLA DITTA  VETRERIA SAVET SNC CON SEDE VIA CIANUA N.12, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 01172060087. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.342,00. CIG: B193518492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PER PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N.160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL’UE - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ANNI 2017-2021 –  DITTA FINTEL ENGINEERING S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9741.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOLEGGIO DISPOSITIVI MOBILI PER INTERFACCIAMENTO E UTILIZZO PIATTAFORMA E APPLICATIVO CONCILIA OLTRE A ATTIVAZIONE NUOVE SIM PER TUTTI I DISPOSITIVI OPERATIVI- TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4235.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS COMUNALE MERCEDES BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA EMME COMPETITION DI RAELE MARCO VIA DIANO CALDERINA,53 18013 DIANO MARINA C.F.RLAMRC73C07E290Z  P.I. 017882960098  IMPORTO € 1.085,80 ( € 890,00 + IVA 22%)  CAPITOLO:1403136 CIG B18C02C7E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N.1 “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 02 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DIGITALE ALLA SOCIETÀ MERITO S.R.L. – CIG: B181725B89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2856.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA): NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO – ACQUISIZIONE UNITA' IMMOBILIARI URBANE E ATTIVAZIONE APPLICAZIONE UIU - IMPEGNO DI SPESA - (CIG: B1875BB990  )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2080.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI INDENNITA’ DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – CIG: B181A7DDED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO “PACCHETTO COMPLETO PERSONALE NEWS”  – DITTA PUBLIKA SRL – ANNO 2024 – CIG B181C26CA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>304</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI TALUNI DIPENDANTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE V E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N.1 “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – AMMISSIONE CANDIDATI – ULTERIORI DISPOSIZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI AFFERENTI ALL’A.T.S. 12 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FIORIERE FIORITE SUI PROSPETTI DEL PALAZZO COMUNALE A DIANO MARINA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GESTIONI MUNICIPALI S.P.A. CON SEDE IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 - 18013 DIANO MARINA (IM). IMPEGNO DI SPESA DI € 19.398,00=(IVA COMP) .P.IVA: 01320870080 CIG: B15DD7B186.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19398</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO DI PORZIONE DI INFRASTRUTTURA PER APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE–DITTA SBT SRL- DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: B1699CD9AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA  DI TRATTO DEL VERSANTE SOVRASTANTE VIA S. ELMO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOGRID  S.R.L. DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) VIA CAMILLO OLIVETTI 39R - P. IVA 01301870091. CIG: B179E1DABB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA – LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA ATTIVITÀ SISTEMISTICHE PER COMPLESSIVE N. 30 ORE. DITTA: TEKMERIA SRL - P.IVA 01407510096. CIG: B178A044F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI -  ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB “GIRASKUOLA” - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 1.464,00 (COMPRENSIVI DI IVA DI LEGGE AL 22%) A FAVORE DELLA S.R.L  GIRASKUOLA”  CON SEDE IN BOLTIERE (BG) N.17 P.IVA 04478490164 - ANNUALITÀ 2024/25 E 2025/26- CIG B17AE0E27D CAP1900605</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA PER IL PERSONALE DELL’ENTE – STUDIO ASSOCIATO NOOS SAVONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 08/09 GIUGNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B17F74E520)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE RICONOSCIMENTO PER ATLETI VINCITORI DELLA CORSA PODISTICA DENOMINATA “ULTRA MARATONA MILANO – SANREMO 2024” – DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B179C2BFC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2008 E SS. MM. E II., DELL’ELENCO AGGIORNATO DEGLI ALBERGHI VINCOLATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 11^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “AROMATICA – PROFUMI E SAPORI DELLA RIVIERA LIGURE” IN PROGRAMMA DAL 03 AL 05 MAGGIO 2024 ALLA SOC. GESTIONI MUNICIPALI SPA - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B161E3B079</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA LOTTO N.1. APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE. CUP: E17H22002200004 - CIG:  9570574F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23325.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE METALLICHE A BULLONI PER IL MUSEO CIVICO DI DIANO MARINA – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – DITTA ANGOLARI RAPID DI CESARE ARENA - CIG N. B16D228B33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2592</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE  DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEDA NEXT SRL. IMPEGNO DI SPESA, CIG: B174DD3909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA IN VIA CANEPA E AL NUOVO ASILO NIDO DI VIA G. ROSSINI. LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI DIANO MARINA - STUDIO DR.SSA NOVARO SILVIA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8710.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE INERTE PRESENTE A BORGO PARADISO A DIANO MARINA E STESA DELLO STESSO MATERIALE SULLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023)DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI AL GEOM. DAVIDE DI SESSA CIG:B172B5A66B, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. GUGLIELMI P.IVA: 01125230084 CIG:B172C40439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CORSO E ESERCITAZIONI DI TIRO ED UTILIZZO ARMI PER IL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ANNO 2024 - ARROSCIA SHOOTING CAMP ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BALISTICO MUNIZIONI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ARMERIA SASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CON CONFIGURAZIONE DI APPARECCHIATURE WIFI PER DISPOSITIVI DI LAVORO INTERNI ALLA BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO CIVICO CON FORNITURA DI PORTATILE DOTATO DI ADATTATORE RETE VIA CAVO E DISCHI ESTERNI DI BACKUP. DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L., CON SEDE LEGALE IN LUNGOMARE VESPUCCI N. 60, 18100 IMPERIA (IM), P.IVA 00844470088. CIG: B14215AFC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3245.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER “NOTTE ROSA” DEL 27 APRILE 2024, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “GRAPPOLI DI GUSTO” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 27-28 APRILE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B16D2080CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1329.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2024  -  MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” – ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO CON DECORRENZA 15.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE INERTE PRESENTE A BORGO PARADISO A DIANO MARINA E STESA DELLO STESSO MATERIALE SULLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECO COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 94 CALICE LIGURE (SV). P.IVA: 01665420095 CIG: B15946E8F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33203.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY LOTTO 2- CIG: A044ED3521, CUP: E17H23002390004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA IMPIANTI URBANI CODIMET SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO CANEPA . CODICE CUP E15E22000100006 – LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “LAVORI DI RIMOZIONE PARZIALE E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI USO PARCHEGGIO IN ZONA EX STAZIONE FERROVIARIA PARALLELA A VIA GAGGERO” (CODICE CIG B0D69B5752). APPROVAZIONE CONTABILITA’ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.200.00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) IN FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. CON SEDE IN VIA SALARIA N° 691, ROMA, P.I.: 00399810589, PER SPESE PER DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE. CIG B161141B0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO (CIG Z3B399B3E7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N.1 “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA  CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL’AMBITO DEL PNRR, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PRESENTATO DALL'AVV. FABIO FOLPINI CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. PAOLO MICHELE GAZZA - CIG. B130F78BE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5296.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE – PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DIANO MARINA PER L’ANNO 2024 – EX ART. 79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO ABBONAMENTO FORMULA ELEZIONI EUROPEE COMLETO DI VIDEO CORSO PER PRESIDENTI DI SEGGIO E SERIE ETICHETTE - CIG: B11D2793F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ELENCO OGGETTI RINVENUTI E CUSTODITI PRESSO IL COMUNE DI DIANO MARINA-  PERIODO COMPRESO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 15 APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 01 GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 – RINNOVO C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI – PRESA D’ATTO ADEGUAMENTI SALARIALI (DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2024) SU AFFIDAMENTI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE, EDUCATIVA, DOMICILIARE, EDUCATIVA DISABILE, COORDINAMENTO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>321.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF “GREZZO” DEL COMUNE DI DIANO MARINA- PERIODO 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE IN VIA CAMPODONICO. – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZUONE FINALE. CIG: Z393C5BAD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY LOTTO 2- CIG: A044ED3521, CUP: E17H23002390004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA SEBASTIANELLI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA”. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000640005 – CODICE CIG A0016EDC10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>764485.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE – PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PNRR. INCARICO PROFESSIONALE A PABLI SRL DI MONCALIERI (TO). IMPEGNO DI SPESA DI € 1.586,00 (IVA COMPRESA). CIG B12A159BED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN TELAIO DI UNA GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE DA COLLOCARE IN VIA L. BORMANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIT IMPERIA SRL, VIA NAZIONALE 364 – 18100 IMPEIA (IM). PARTITA IVA 01530400082. IMPEGNO DI SPESA DI € 460,00 (IVA INCLUSA). CIG: B12A873831.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO BONETTI A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABLMECCANICA SNC DI BROCCARDI ALESSANDRO &amp; C, PARTITA I.V.A. E C.F.: 01688900081, CON SEDE LEGALE IN VIA BERIO N. 37 – 18100 IMPERIA.  CIG: B13921DB90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2830.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTECIPATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE COLLETTIVO IN MODALITÀ WEBINAR RIGUARDANTE "IL POSTO DI CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE - NORMATIVA, BUONE PRATICHE E CRITICITÀ  - INFOPOL SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. CUP: E12H22001400004 CIG: 95289881A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE NUMERO 348 DEL 09/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” - RINNOVO C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI – PRESA D’ATTO ADEGUAMENTI SALARIALI - PERIODO 01.02.2024/31.08.2024. C.I.G. 99067160AB CAPITOLO 1611249.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEFIBRILLATORI DONATI AL COMUNE- IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024 - 2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CARE SYSTEM CF E P. IVA 01170970998  CON SEDE LEGALE A GENOVA SESTRI PONENTE  IN VIA SESTRI, 38/2  IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00 (IVA 22%INCLUSA) COMPLESSIVI € 1.830,00 (COMPRENSIVI DI IVA AL 22%) PER L’ANNO 2024 AL CAPITOLO 1900605 C.ES FIN.; € 3.050,00 (COMPRENSIVI DI IVA AL 22%) RELATIVI ALL’ANNO 2025 AL CAPITOLO 1900605 DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 CIG B12966A620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2024 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNI DI SPESA - CIG.B12F1A3D9F, CIG. B12F2FB981, CIG. B12F422CF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1443.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI RICEVENTI E RADIOCOMANDI PER SBARRE-DITTA CORONA MARIO  CIG: B12FCE03CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG B12F4459D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI-  ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ALL'USO DI DEFIBRILLATORI ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA DIANO MARINA VIA XX SETTEMBRE 9  DIANO MARINA  CF 91042970086 - IMPORTO COMPLESSIVO: € 200 (IVA ESENTE) CAPITOLO 1900605  CIG: B12EFF5AC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: € 4650.00  PERIODO MARZO 2024/APRILE 2024 CAPITOLO 1615431 CIG B11777AC4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER PROBLEMATICHE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ASPETTI DISCENDENTI DA QUESTIONI INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE DI CUI ALLA DIRETTIVA BOLKESTEIN E ALLA LEGGE N. 118/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. MATTEO BORELLO, C.F.: BRLMTT74D23D969Y, CON STUDIO IN VIA ROMA 10/3 SC. B 16121 GENOVA. PARTITA I.V.A. N.: 01496370998. CIG: B129A1B1F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PRATICA URBANISTICA E CATASTALE A CARICO DI UN’AREA PUBBLICA SITA IN VIA BIANCHERI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI (CODICE CIG B12AA35B8A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PORZIONE DI EX SEDIME FERROVIARIO E CONTORNO URBANO DI VIA TORINO DA CIVICO N° 56 A INCROCIO VIA SANT’ELMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI (CODICE CIG B12A97E488).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI MARZO 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 730,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE ELABORATI E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 36/2023.  CUP. E17H24000200004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA): NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO – RILIEVO NUMERAZIONE CIVICA, AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA, STRUTTURAZIONE DATI IN AMBIENTE GIS - IMPEGNO DI SPESA - (CIG:  B120321AFB  )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3708.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI "SAAS ELEZIONI 2024"  SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG: B10D214E95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1225.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR NEXT GENERATION EU (MEDIE OPERE MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2) - SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE (CUP E11B20000660005) - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR NEXT GENERATION EU (MEDIE OPERE MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2) - SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE (CUP E11B20000650005) - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR NEXT GENERATION EU (MEDIE OPERE MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2) - SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA (CUP E11B20000640005) - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRO AGGIUNTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) PRESSO IL SETTORE IX POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON GESTIONI MUNICIPALI SPA PER SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO DI SPIAGGE LIBERE COMUNALI. CIG ESCLUSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOC. C&amp;C SISTEMI SRL PER FORNITURA SERVIZIO INTEGRAZIONE INTERFACCE DI PROGRAMMAZIONE (API) NEL CATALOGO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION.EU – CIG B11A1270A9 - CUP E51F22010630006 - MISURA PNRR 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI – COMUNI OTTOBRE 2022"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA A.C.., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 € 3789.00 PERIODO 20 MARZO 2024/30 GIUGNO 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B1178FBA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3789</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: DAL16/03/2024 AL 30/04/2024. IMPORTO COMPLESSIVO: €3542.00  CAPITOLO 1615431 CIG: B117A08803</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3542</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICO AMMINISTRATIVA - LEGGI D'ITALIA - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B11B9E5BA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1632.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA TERMOIDRAULICA BERTORA DI BERTORA DAVIDE  CIG: B11A325585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 3 MONITOR THINK VISION MONITOR 24". DITTA: FMTECHNOLOGY SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA SESIA, 10 73100 LECCE (LE), P.IVA 04976680753. CIG: B118F297A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>545.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO E LA PROTEZIONE DELLA TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E HARD DISK PER CONSERVAZIONI FILMATI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA IN.NET SAS DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - N.100 ROTOLI DI CARTA TERMICA DA MT.30  PER LE STAMPANTI PORTATILI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA LOTTA ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI DEL SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DIGITALE ALLA SOCIETÀ MERITO S.R.L. – CIG: B11254FDAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4300.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE “LA DONNA DELLA BOMBA ATOMICA”, IN PROGRAMMA PRESSO IL POLITEAMA DIANESE TEATRO SANDRO PALMIERI IN DATA 12 APRILE 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI (CIG N. B10925FBF9) – SIAE (CIG N. B10930B9EA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2955.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE PSICO-ATTITUDINALE IN PROCEDURA CONCORSUALE CIG.: B1121C2F8B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANPI CONCORSO 25 APRILE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'IC DI DIANO MARINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI DIANO MARINA RIFERITA AGLI ANNI SCOLASTICI PREGRESSI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO IN CORSO 2023/2024- CAPITOLO 1402126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL RADUNO “LA BIANCHINA NELLA RIVIERA DEI FIORI” A CURA DEL BIANCHINA CLUB, IN PROGRAMMA DAL 19 AL 21 APRILE 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 382 DEL 27/03/2024 RELATIVO A CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. 449 DENOMINATA "INCOMPIUTA". AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023) DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI A RTP FORMATO DALLO STUDIO TECNICO ING. MARTINI RICCARDO E MANDANTE GEOLOGO FLAVIO SAGLIETTO CON STUDIO IN VIA MATTEOTTI , N. 5 17022 – BORGIO VEREZZI (SV). LIQUIDAZIONE DI SPESA € 25.422,95=(COMPRENSIVO DI ONERI E IVA) A FAVORE DEL GEOL. FLAVIO SAGLIETTO. P.I.:IT00758330096.CIG: A004F0CC16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI INDENNITA’ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROMOSSO DA ANNA ROSA GARIBBO E SOCIETÀ EMADA SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B0EE5F415O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7845.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA CELLNEX ITALIA SPA CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.B0EEB0C567.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7845.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PRATICHE DI ROTTAMAZIONE VEICOLO RINVENUTO - AUTOSOCCORSO DI GIAMPIERO REGIS  C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE INERTE PRESENTE SULLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI A BORGO PARADISO A DIANO MARINA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ROCCA MAR SRL ROCCAMAR  SRL CON SEDE IN VIA FIUME 2B/1 SAVONA (SV). P.IVA: 01460340092 CIG: B0FF4E8A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE” (CUP E11B20000650005 – CIG 9722812E45). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL’AMBITO DEL PNRR, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “LAVORI DI RIMOZIONE PARZIALE E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI USO PARCHEGGIO IN ZONA EX STAZIONE FERROVIARIA PARALLELA A VIA GAGGERO” (CODICE CIG B0D69B5752). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA CONSORZIO PAVESMAC POSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER SANATORIA E AGGIORNAMENTO CATASTALE- STUDIO ASSOCIATO DI SESSA –   CIG: B109E59E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4483.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE DI ALBENGA-IMPERIA ALIQUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: DEVOLUZIONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4434.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 4°- UFFICIO PATRIMONIO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BORELLO - IMPEGNO DI SPESA CIG B10A1DC401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE, COSTO ORARIO INSTALLATORE E NOLEGGIO ESCAVATORE ED AUTOCARRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTONE IMPIANTI SRL, VIA FOCE 3 - 18100 IMPERIA (IM). P. IVA 01353060088. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00. CIG B06C368EDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMME COMPETITION DI MARCO RAELE, VIA DIANO CALDERINA 53 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA 01782960098 - C.F. RLAMRC73C07E290Z. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00. CIG B06C20E157.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SPOSTAMENTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNO WORLD 2 D.R.L. CON SEDE IN VIA DALMAZIA N° 142, 17031 ALBENGA, P.I.: 03259940041. IMPEGNO DI SPESA DI € 439,20=(IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B0FFFA138A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. (EX CAT. D) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX POLIZIA LOCALE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2024, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA.RETTIFICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 262 DEL 14/03/2024 E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI DI SPESA – CIG N.B0E1E69648.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18031.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AFIS G. CLERICI S.P.A., VIA INDUSTRIALE 28 - 25126 BRESCIA (BS). SEDE LEGALE: VIA PRAGA 8 - 38121 TRENTO (TN). P. IVA 00283970176. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00. CIG B0C62AF98B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERALI ITALIA SPA - POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS 766505932    CIG: B1006CAC2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DI N. 45 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) – ANNO 2024 - COOPERATIVA TEAM SOLEMAR RIVIERA CÔTE D’AZUR -– ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - CIG. 9722899613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34660.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO PÈR LO STUDIO SULLA VIABILITÀ SOSTENIBILE E PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA VIABILITA' URBANA NELLA ZTL DELLA ZONA CENTRALE CITTADINA - ARCHITETTO DANILO ODETTO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA ANTIVIRUS SOPHOS CON INTERCEPT-X PER N.90 POSTAZIONI CLIENT E PER N.2 POSTAZIONI SERVER PER ENTRAMBI SU CONSOLE IN CLOUD SOPHOS. DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L., CON SEDE LEGALE IN LUNGOMARE VESPUCCI, 60, 18100 IMPERIA (IM), P.IVA 00844470088. CIG: B0F9DBB9B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4538.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. PRESENTATO DAL SIG. STERPONE GIAN CAMILLO CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. SANDRO LOMBARDI DEL FORO DI IMPERIA - CIG. B0FDF9C728.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2464.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SULL’EMITTENTE RADIOFONICA RADIO ONDA LIGURE 101 – ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B0E4F096B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FORNITURE DIVERSE PER ALLESTIMENTO UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) – DITTA ESSEGI COMPUTER SRL - CIG N. B0FEBF7958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL’AMBITO DEL PNRR, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “LAVORI DI RIMOZIONE PARZIALE E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI USO PARCHEGGIO IN ZONA EX STAZIONE FERROVIARIA PARALLELA A VIA GAGGERO” DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG B0D69B5752).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27633.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AON SPA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO PERIODO   30/06/2023 - 30/06/2024  - CIG 8736644AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>468.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL COMITATO D'AMBITO REGIONALE RIFITUI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 12.569,15= IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F./P.I.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12569.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 -  LNDC  SEZIONE DI IMPERIA - RIFUGIO LA CUCCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4667</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.3. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 E LIQUIDAZIONE. CUP: E12H22001400004 CIG: 95289881A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TOTEM INTERATTIVI MULTIMEDIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RESIDENZA ARDOINO MORELLI S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA ARDOINO MORELLI SRL VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14 50100 FIRENZE-C.F. E P.I. 07231590485. CAPITOLO 1615448 C.ES. FIN.  IMPORTO € 5.400,00  CIG B0E3BEE285 IBAN IT76F0623002804000040440952.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER RICONFINAMENTO -GEOM. VELIZZONE GIOVANNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE   CIG: B0DCFBC966</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2243.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIVI CARTELLI PER LE SPIAGGE COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>652.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI PER “PROGETTO LETTURA” – “INCONTRO CON L’AUTORE” IN PROGRAMMA IN DATA 12 APRILE 2024 - CIG N. B0D06DD5CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CAMPIONAMENTO ACQUE DI BALNEAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARPAL, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, CON SEDE IN VIA BOMBRINI N° 8, 16149 GENOVA, P.I.: 01305930107. IMPEGNO DI SPESA DI € 749,96=(IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B0DA52217E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 200201 PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEL LITORALE MARINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GREEN RECYCLING S.R.L. CON SEDE IN VIA ALBENGA N° 13, 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV), P.I.: 01538040096. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00=(IVA AL 22% INCLUSA). CIG: B0D9EF8B46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 73/2021 RECANTE LA DECISIONE DEI RICORSI: A) SOCIETÀ CONVIVIUM C/ COMUNE DI DIANO MARINA RGR 718/2018; B) ANNA MARIA INNOCENTE FURINA C/ COMUNE DI DIANO MARINA RGR 719/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GERBI - MASSA, AVV.  LUCA SAGUATO, PER ULTERIORE ATTIVITÀ SVOLTA AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA - CIG. B0DA208243.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER INTERVENTI DI PULIZIE DELLE GRONDE DI PALAZZO S. MAGLIONE- DITTA GLORIO COSTRUZIONI SRL –   CIG: B0DC2678E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3513.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA M.R. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: DAL 21/02/2024 AL 31/03/2024. IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.080 PERIODO DAL 21/02/2024 AL 31/03/2024 CAPITOLO 1615431 CIG B0C89FC825.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE D’INCARICO OCCASIONALE A DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE EX ART.53 DEL D.LGS. N.165/2001  PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA T.P., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 € 1404.00 PERIODO 26/02/2024 - 16/03/2024  2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B0C8BB10C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO STIRATURA UNIFORMI E VESTIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2024- LAVANDERIA PUNTO ROSSO DI ALLAMANDO CLAUDIA P.I. 00713900082 CON SEDE IN VIA GENERALE ARDOINO 216 - DIANO MARINA (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI FEBBRAIO 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 445,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA DIANO MARINA VIA XX SETTEMBRE 9 - DIANO MARINA  CF 91042970086 IMPORTO COMPLESSIVO: € 150.00  CAPITOLO 1615431 CIG: B0C1BDE905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTECIPATIVA WEBINAR AGGIORNAMENTI ULTIMO CODICE DELLA STRADA -  FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONTO DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ALLA DATA DEL 31/12/2023 CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DATA DEL 31/12/2023 CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA DATA DEL 31/12/2023 CON QUELLE DELL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ARCH. BARBARA RAMELLA, C.F.: RMLBBR73M57E290R, SOCIA DELLO “STUDIO ASSOCIATO CORRADO ING. SANDRO &amp; RAMELLA ARCH. BARBARA” CON SEDE IN IMPERIA (IM), VIA NAZIONALE 75/C, P.IVA: 0146390008, REDAZIONE STATI DI CONSISTENZA SITI IN CONCESSIONE DEMANIALE IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA 2006/123/CE, CONOSCIUTA COME DIRETTIVA BOLKESTEIN E DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118. CIG: B0934585D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61724.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA) GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2024, ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. – CIG N.B0C7020128.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CANONE CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE PER LA SPIAGGIA EX-CAMANDONE -ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4231.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 50,00= QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2024 COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E/O DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE E DELLE FOGNATURE NERE DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PO.DE.MARF &amp; C. SAS, VIA SAN MAURIZIO - 18100 IMPERIA (IM) - PARTITA IVA 01240280089. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.856,00 (IVA COMPRESA). CIG B0C5D70545.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE AGLI APPARTENENTI ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.I.P. DI ACAJOU FABIO, VIA CARLO BORRA - AREA INDUSTRIALE "LA PORPORATA" - 10064 PINEROLO (TO). P. IVA 06063250010 - C.F. CJAFBA69B15G674R. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.989,00. CIG B0C60F7E70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA'SETTORE II  AI SENSI DEGLI ARTT.70 QUINQUIES, CCNL. FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 E 84 BIS DEL CCNL 16.11.22 - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE    CIG: B0C1AE183D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, DEL COLLAUDO STATICO E LIQUIDAZIONE SAL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. BAGNI SEVE DI FEBBRARO MARCO &amp; C. SAS - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01659380057-23112020-1052 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 250 DEL 07/03/2024.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2576.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A A FAVORE DELLA DITTA SICUR.FOR SRL PER CORSI DI FORMAZIONE LAVORATIVA E PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 A FAVORE DI BENEFICARI DI AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICUR.FOR SRL VIA L. GIORDANO, 14/20 18100 IMPERIA .I. E C.F. 01569820085. IMPORTO € 1.000,00 CAPITOLO 1615431  CIG B0A141EFBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO CULTURALE “LA DONNA DELLA BOMBA ATOMICA”, IN PROGRAMMA PRESSO IL POLITEAMA DIANESE TEATRO SANDRO PALMIERI IN DATA 12 APRILE 2024 - CIG N. B0B0E5291E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DA PARTE DEI COMUNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. BAGNI SEVE DI FEBBRARO MARCO &amp; C. SAS - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01659380057-23112020-1052 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI STABILIMENTO BALNEARE COMPRENSIVO DI SOSTITUZIONE DELLE CABINE ESISTENTI, TRASLAZIONE CON RIFACIMENTO DEL DEHORS ESISTENTE E REVISIONE DELLE PAVIMENTAZIONI.- UBICAZIONE: VIA DEGLI OLEANDRI N. 32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI N. 153 TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE DEI  NUOVI BLOCCHI OSSARI NEL CIMITERO DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B0B1410634</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1324.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE N.4 PNEUMATICI ALL-SEASON E RELATIVA CONVERGENZA PER AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TARGA YA268AJ -  OFFICINE IMPERIESI  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE DI BATTERIA SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO FIAT DOBLO' (TARGA YA297AH)  - AUTOSOCCORSO DI GIAMPIERO REGIS  C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.  PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024 POLIZZA ALL RISK - CIG 8736644AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA FIERA “SALON DU RANDONNEUR”, IN PROGRAMMA A LIONE DAL 22 AL 24 MARZO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE, CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI DI SANT’ANTONIO ABATE E DELLA MADONNA DEL CARMINE NEL CORSO DELL’ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO MANTENIMENTO DATI FILE IN XML CONFORMI ALLA NORMATIVA AVCP – IMPEGNO DI SPESA PALITALSOFT S.R.L - P.IVA 00994810430. CIG: B0A621024E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONEON LINE  "GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA DOPO LA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N. 17/2023" ORGANIZZATO DAL GRUPPO MIRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL’AMBITO DEL PNRR, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI C.D.S. PRESSO  ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 15/2006 ART. 12 COMMA1 LETT. C. LIBRI DI TESTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AL CONTRIBUTO PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023-2024.CAPITOLO 1404300 MOTIVO DI ESCLUSIONE CIG: N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8997</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.S.I. SRL PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “TRASPARE” PER LA GESTIONE DI GARE TELEMATICHE – CIG B097ADE877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12902.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI BANDIERE ED ARREDI - MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B09D0214AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5385.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ANALISI E VISITE OCULISTICHE” PER L’ANNO 2024, AL CENTRO MEDICO DEA DIANA SCARL – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B07A7C1F18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SELETTORI PER SBARRE-DITTA CORONA MARIO  CIG: B09901BF36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1427.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL PIAZZAMENTO DELLE AUTORITÀ CIVILI, RELIGIOSE E MILITARI IN CERIMONIE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ORGANIZZATE DA UN ENTE LOCALE TERRITORIALE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORMEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>682</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023 DI FIGLI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI AL CONTRIBUTO "CENTRI ESTIVI 2023" DI CUI AL D.L. 04/05/2023 N.48 EX .ART. 42 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. IMPORTO COMPLESSIVO € 850,00  CAPITOLO: 1615443 MOTIVO DI ESCLUSIONE: N.15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. GRECO GIOVANNI &amp; C. DI GRECO LINDA SAS - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 00894640085-28072022-1158.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITA' NEL PONENTE LIGURE VIA NIZZA, 8 18100 IMPERIA C.F. E P.I. 01131590083 QUALE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI DIANO MARINA PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/2024. IMPORTO COMPLESSIVO € 19.220,00 CAPITOLO 1406275. ESENZIONE CIG 26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA E MATERIALE D'USO URGENTE.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA CALZAMIGLIA SRLS, VIA BUONARROTI, 42, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 01723890081. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B06BEA0CC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA,ELETTROUTENSILI, MATERIALE D'USO OFFICINA, STRADALE E VARIE URGENTI, AL COLORIFICIO HERMES DI DI PALO CRISTINA, CORSO ROMA, 274  - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA 01659640088. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 (IVA COMPRESA). CIG B06C0AFFAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER RILIEVO -GEOM. VELIZZONE FRANCESCO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE   CIG: B0927F7EAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1419.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE D'USO E VARIE URGENTI, ROMANO ANTONIO - CONCESSIONARIO MACCHINE AGRICOLE - VIA PONTE ROMANO, 4  - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA 00953100088. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 (IVA COMPRESA). CIG B06A12F110.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER RILIEVO TOPOGRAFICO ED INSERIMENTO NEL S.I.D. DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE SPIAGGIA ATTREZZATA “EX CAMANDONE”- GEOM. D’AGOSTINO FABIO – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>527.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY - CUP: E17H22002200004 - CIG: 9570574F7F - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA SEBASTIANELLI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL' UFFICIO PERSONALE A FAVORE DEL DOTT. ARMANDO BOSIO  – ANNO 2024 - CIG. B07AAC3A86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE OFFICINA E MATERIALE D'USO URGENTE.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL, VIA DEI MIRTI, 7, 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 00880510086. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B06BCA5A64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N.2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DELLA FORNITUTA ALLA DITTA INTERWASTE R.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SLIGGE N° 10/A, OVADA (AL), P.I.: 02692930064. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 921.364,74=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: A02EFC955C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>921364.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOSTITUTIVA ED INTEGRATIVA PER IL VESTIARIO E LA BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI ROSSI SAS (GE) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6954.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACCHINO ROSSINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERDE VERTICALE S.R.L. CON SEDE IN VIA DOLCEDO N° 83,18100 IMPERIA, P.I.: 01671270088. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 4.636,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG.:B087ACE93E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE J-TRIB AREA IN USO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI – DITTA C&amp;C SISTEMI SAS DI IMPERIA. ESERCIZIO 2024.   CIG B0864D89D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3902.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANNO 2024.  CIG: B085A9A615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE-CONTRATTO PER USO BENI COMUNALI-ANNO 2024- DITTA POSEIDON SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA DA PARTE DI CONCESSIONARI DEMANIALI MARITTIMI CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B05CFBB86E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7969.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 106 CPA E 395 N. 4 C.P.C. AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA LANDINI VERA CROCE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B05D61DCD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7772.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – PRODOTTI ACCESSORI PER ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2024  – IMPEGNO DI SPESA – CIG  B07B12E660.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI - CUP E15E22000120006. CIG.: 9833436817.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 48.571,53= A FAVORE INFRASTRUTTRURE M&amp;B SRL (IVA COMP.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CICLOVIA TIRRENICA E OPERE COMPLEMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE. SECONDA LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Trasporti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2023 - DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 - CIG: B0731CB6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: PROGETTO DI CO-HOUSING CON ARTE IMPERIA PER INSERIMENTO PERSONA INDIGENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN SANREMO STRADA BORGO TINASSO N. 81. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTE IMPERIA VIA A. ARMELIO, 70, 18100, IMPERIA P.I. 00127020089. IMPORTO € 2.939,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG:15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2939</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI AVVIO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. 132/14 - SIG. ANTONIO DI ANNUNZIO - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ALESSANDRO ROSSI DEL FORO DI IMPERIA -  IMPEGNO DI SPESA - CIG. B075DBC9E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2855.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE “IMAGERUNNER ADVANCE DX C3826I PER 60 MESI – PRODUTTIVITÀ C” CON OPZIONE SERVIZIO SICUREZZA, FINITORE E CASSETTO AGGIUNTIVO DA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 LOTTO 5 – ANNUALITA’ 2024 – 2025 – 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG MASTER: 8457674560 E CIG DERIVATO: Z1A34853D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1974.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLO FORMULA TUTTO  INCLUSO DI COPIATORE BN/COLORI PER ANNO 2024 - DITTA S&amp;C DI  SIBILLA LUIGI &amp; C SAS - IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER L'ENTE NEL PROCEDIMENTO NOTA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  - AVVOCATO SIMONE MASSACANO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1435.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO "GAZZETTA AMMINISTRATIVA" ANNO 2024 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA CON SEDE IN ROMA (00195) VIA G. NICOTERA, N. 29, P.IVA 14140491003, C.F. 97910230586. CIG: B05B03B9CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 198 DEL 20/02/2024 IN: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2024 - DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.IVA: 00844470088 - CIG: B0731CB6ED”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, DALL’1.03.2024, PER SEI MESI, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. LOABIKERS, DELLA GARA DI CICLISMO A TAPPE INTERNAZIONALE DENOMINATA “3° TROFEO PONENTE IN ROSA”, IN PROGRAMMA DAL 05 AL 08 MARZO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10684.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO PRIMAVERILE ED ESTIVO 2024 SULLA PIATTAFORMA WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B069E1C79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6098.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA CIVIERO ART GALLERY DI DIANO CASTELLO DELLA MOSTRA “THE SAME SKY” A CURA DEGLI ARTISTI ATCHUGARRY, MIYAZAKI, RODRIGUEZ E TERUYA, IN PROGRAMMA DAL 23 MARZO AL 04 MAGGIO 2024 PRESSO LA SALA MOSTRE E CONVEGNI “R. FALCHI” DI PALAZZO DEL PARCO - CIG N. B070C88718</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4397</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CICLOVIA TIRRENICA E OPERE COMPLEMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONI ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA TECNO-COSTRUZIONI DI PARISE VITTORIO P.I. 01604800092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 20/21 – INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CANDIDATI NELL’ELENCO DENOMINATO “RESPONSABILE TECNICO” PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO” – AREA DEI FUNZIONARI ED  ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D – PRESSO IL COMUNE DI DIANO MARINA – PRESA D’ATTO INTERPELLO DESERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE II “SERVIZI ALLA PERSONA” DEL COMUNE DI DIANO MARINA, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 – DITTA HYKSOS SRL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B0186C9E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5043.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI COMUNALI - ARTE IMPERIA  CIG: B06B97375C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4903.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAR LIGURIA - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ATA SPA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. CORRADO MAUCERI  DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B06A35AB0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4591.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI  PER L'ANNO 2023 - ART. 84  CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/15/2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - CIG. B067A092A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ATTIVITA' DI SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE UFFICIO ELETTORALE DELL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3928.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO, DA TALUNI DIPENDENTI, A TUTTO DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI PORTALI INTERNET ISTITUZIONALE E TURISTICO. ENTE: PROVINCIA DI SAVONA, CON SEDE IN VIA SORMANO, 12 - 17100 SAVONA, C.F. E P.IVA 00311260095. € 4.000,00. CIG: B059726708.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "ECO-SCHOOLS" BANDIERA VERDE (FEE-FOUNDATION FOR ENVIRONMETAL EDUCATION) ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS VIA TRONTO, 20 - 00198 ROMA C.F. E P.I.04023481007 PER QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "ECO-SCHOOLS" IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA. IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.620,00 CAPITOLO:1402126 C.ES. FIN  IBAN: IT59X0832703200000000043060 CIG B0242CE6B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: DAL 03/01/2024 AL 20/01/2024. IMPORTO COMPLESSIVO: € 1309.00  CAPITOLO 1615431 CIG: B0521CCF94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1309</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE GRATUITA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI DIANO MARINA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PRESSO POLITEMAMA DIANESE DIANO MARINA A FAVORE DELLA DIANORAMA SNC DI LANGUASCO &amp; ORSI VIA CAIROLI, 35 DIANO MARINA (IM) C.F. E P.I. 00886660083, IMPORTO € 366,00. CAPITOLO 1401038 CIG B054E54F28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI FORFETTIZZATI DOVUTI PER LE RICHIESTE DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROMOSSE DAL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €  300 CAPITOLO 1615431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 398.099,20=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 10.657,92 =(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA)A FAVORE DELLA SOCIETA' P.M.F. S.R.L.S. P.I.: 13740471001.PER ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DI ATTI DI GARA. CIG.: A01AA69354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY - CUP: E17H22002200004 - CIG: 9570574F7F - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA ICOSE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENUTA CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ANNO 2024- AFFIDAMENTO INCARICO AL RAG. ERMIA DANILO - P.IVA 01010490082 - CIG: B05C062E1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5191.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SUL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI - PAGO PA - LIGURIA DIGITALE - RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 168/24 - CIG: B05C5BD980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SUL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI - PAGO PA - LIGURIA DIGITALE - CIG: B05C5BD980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE N° 6S/M14192329 - SINISTRO DEL 17/07/2023   - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUEL SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PEF 2024-2025.  CIG: B015372026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. C.P., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP SEN. B. BORELLI A.S.P., VIA V. VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) P.IVA: 00816590087 - C.F. : 80007890082 € 4886.00 PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B0476AA66F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4886</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA A.M.R., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 4800.00 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024  CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B04711B025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA M.F. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 IMPORTO COMPLESSIVO € 4764.00 CAPITOLO 1615431  C. ES. FIN. CIG B04641727D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4764</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA B.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RP PAOLO AGNESI VIA TORINO N. 124 -18027 PONTEDASSIO (IM) C.F. E P.I. 00396810087 € 4.560,00 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 CIG B047A3D983 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA -DEMANIO UFFICIO DEMANIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MYO S.P.A., CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6, 47824 POGGIO TORRIANA (RN). CIG: B056C8BE48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4509.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) C.F. 92112530099 IMPORTO COMPLESSIVO: €  4425.00 PERIODO GENNAIO 2024/FEBBRAIO 2024 CAPITOLO 1615431 CIG B0520C568E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA F.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 4320.00 PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B047508D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. B.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 4222.00 PERIODO GENNAIO-APRILE 2024  CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B046581D35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA V.D., IMPEGNO A FAVORE DELLA RSA MONTALE GRUPPO LA VILLA P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 - 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA:IT07231590485 - C.F.: 07231590485 € 3110.00 PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024 CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG B051DA418E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO – NUOVO APPALTO VERDE: PERIODO SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE T.P.O - CIG 9256271478</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA PALEOCAPA 22/9 - 17100 SAVONA C.F. E P.I.00955620091, PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORENNE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12. IMPORTO COMPLESSIVO: € 585.60, PERIODO GENNAIO 2024 /GIUGNO 2024 CAPITOLO 1615431 CIG B051F8E5E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRETTI PER RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE- TIPOGRAFIA DAMONTE DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>345.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 SIG.RA T.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE BIANCA IMPERIA ODV VIALE RIMEMBRANZA N. 18 - 18100 IMPERIA C.F.80006490082  IMPORTO COMPLESSIVO: € 50.00  CAPITOLO 1615431 CIG:B0526A822D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIIFICHE RESPONSABILITA’ – AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. –  CUP: E11B22000290001 - CIG: 997219861E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25818.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ART. 84 - CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 – SETTORE 6° - ANNO 2023.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Turismo - Sport - Commercio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4059.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE FOCE DEI RII SULL’ARENILE DI BORGO PARADISO ALLA DITTA  LUONGO ROMANO CON SEDE IN VIA RIO PINETA N° 2, 18013 DIANO CASTELLO (IM), C.F.: LNGRMN60L13C879A, P.I.: 01019080082. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00=. CIG: B04C45D502.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000650005 – CODICE CIG B02AD9A860).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2756</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DISPOSITIVI MOBILI PER INTERFACCIAMENTO E UTILIZZO PIATTAFORMA E APPLICATIVO CONCILIA - TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2459.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI LEGNAME E MATERIALE VARIO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAZZUCCO 1950 SRL, VIA ARGINE DESTRO 27, 18013 DIANO CASTELLO (IM), P.I.: 00157760083. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B01B25E523.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA NEXI PAYMENTS SPA PER IL SERVIZIO DI ACQUIRING ANNO 2024 - CIG:B052229C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER FUNZIONAMENTO DEL PLOTTER HP DESIGNJET 800 IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ESSEGI COMPUTER SRL, LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI, 60 - 18100 IMPERIA (IM), P.I.: 00844470088. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B04C33A4DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PER PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N.160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL’UE – NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CUP: E13I22000360006. NOMINA DIRETTORE LAVORI E  RUP STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELL’EX SEDIME FERROVIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI, IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO CICLABILE URBANO, LA RICUCITURA DELLA RETE VIABILE, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO OLTRE CHE DEL COMPENDIO DEI FABBRICATI FUNZIONALI ALLA DISMESSA LINEA FERROVIARIA”. TERZO TRATTO – DALLA EX STAZIONE FS ALL’INTERSEZIONE CON VIA VILLEBONE – PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONI SPESE PER SERVIZI TECNICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE . ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2024 - CIG: B04E60C0F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1949.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA): NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO – GEOMEDIA ESSENTIALS, LICENZA + MANUTENZIONE (CANONE A TUTTO IL 31.12.2024) - IMPEGNO DI SPESA - (CIG:  B04F909C59   )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO “TELEMACO” ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE VOLTI A RIPRISTINARE LA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL’ALVEO.  APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 30.097,96 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELL'IMPRESA COMAR SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE MATTEOTTI N.17 A IMPERIA, P.IVA: 00743270084.  CIG:  Z453CD8A4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/03/2024 FINO AL 31/12/2024. MODIFICHE DETERMINAZIONE N. 106 DEL 30/01/2024 COME RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE N. 115 DEL 31/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2023 DEL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE CONTABILITA' SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG: B00F9347C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13928.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE CIVILIA SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2024  - DEDA NEXT SRL  DI TRENTO (TN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG B00FA17319</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12785.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2023  -  MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>552.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1611.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI GENNAIO 2024  IMPORTO COMPLESSIVO € 270,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E DEMOGRAFICI  PER L'ANNO 2023 - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE (TRAMITE MEPA)  GAS CE12 L10 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI  ALLA DITTA BP ENERGIA SRL - APPROVAZIONE LOTTO 10 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. – CIG N.B026237258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRON S.A.S. DI GARIBALDI M. &amp; C., VIA MILANO 60, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01157380088. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B008DEE16A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA D &amp; V DE DOMENICO DI LA MONICA PAOLO &amp; C. SAS, VIA S. LAZZARO 95, 17051 ANDORA (SV), P.I.: 00352550099. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B009216F70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA, DEI DIRITTI FORFETTIZZATI DOVUTI PER LE RICHIESTE DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROMOSSE DAL SERVIZIO SOCIALE-  ANNI 2019/2021/2022/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 783,00 CAPITOLO 1615431 ESENTE CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>783</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI  E LIQUIDAZIONE - CIG: 9822410D24 CUP: E19I23000180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUP E66D23000030002 - COMUNE DI DIANO MARINA + A.T.S. 12 - INIZIATIVE A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI (AREA INTERVENTO: ANZIANI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ): PROGETTO “NONNI CENTRO DI COMUNITÀ” – ANNUALITÀ 2024/2025 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROGETTO TECNICO, PIANO ECONOMICO + PATTO DI SUSSIDIARIETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ RIVIERACQUA S.P.A. ALLA LUCE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARCO ROSSI - IMPEGNO DI SPESA CIG.B02B7F0FEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA,ELETTROUTENSILI, MATERIALE D'USO OFFICINA, STRADALE E VARIE URGENTI, ALLA FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO &amp; C SAS, VIA CESARE BATTISTI 82 - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA IT01634260085. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 (IVA COMPRESA). CIG B01AED8CC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, NELLO SPECIFICO SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E CONTROLLO SULL’ABBANDONO DEGLI STESSI, DI SUPPORTO PER ALCUNE MANIFESTAZIONI E DI CONTROLLO SU EVENTUALI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI. “ACCADEMIA KRONOS ONLUS ORGANIZZAZIONE PER PROMOZIONE E DIFESA ANIMALI E AMBIENTE”, SEZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA CON SEDE IN VIA DELLE TORRI N° 1, 18013 DIANO CASTELLO (IM), C.F.: 91047980080. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 6.000,00= QUALE EROGAZIONE DI LIBERALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5016.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SANTI ANNA E GIACOMO DEI FESTEGGIAMENTI PER LE FESTE PATRONALI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE RICREATIVE NELLA FRAZIONE DI DIANO CALDERINA E BORGATA MURATORI DURANTE L’ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EPIGRAFE VINCITORE DELLA CLASSICISSIMA “MILANO – SANREMO” – EDIZIONE 2023 (VAN DER POEL) SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO SITO IN LOCALITÀ BELVEDERE, VERSANTE DIANESE DI CAPO BERTA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B02FC0A2EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) – BUONAIUTO SIMONE - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO BNTSMN83T01E290B-27072020-1716.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/03/2024 FINO AL 31/12/2024. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106 DEL 30/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DAL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO SPA ( PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 ) CON LE REGISTRAZIONE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 4°- UFFICIO PATRIMONIO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BORELLO - IMPEGNO DI SPESA CIG B0217A7A6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BOILER PRESSO UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA TERMOIDRAULICA BERTORA DI BERTORA DAVIDE  CIG: B0209D204E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>685</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 CON LA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L.   CIG: B01FDEF124  IBAN: IT08R0503411734000000000194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 5° - LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/03/2024 FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART. 17, COMMA 2, LETTT. F) C.C.N.L. 31/03/1996 – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13081.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA/ NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 -CONTRIBUTI ECONOMICI 2024. IMPORTO  € 5.000,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 SIG.N.P.J.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 PERIODO: 01/01/2024- 31/12/2024 IMPORTO COMPLESSIVO  € 5.000,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 C. ES. FIN. CIG: B0242DC241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - CIG. Z0432179E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 CON LA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L.   CIG: B01FDEF124  IBAN: IT08R0503411734000000000194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA (CUP: E19J21001480001). LIQUIDAZIONE DELLE ECONOMIE DI GESTIONE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI IMPERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER PROMOZIONE EVENTI CULTURALI, MANIFESTAZIONI ESTIVE, EVENTI SPORTIVI, REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI VARI PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA IMMEDIA - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. B01CB03B7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14762</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POS POSTE ITALIANE SPA PER RISCOSSIONE CUP  -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024.  CIG: B0217A7A6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>822.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO NUOVA PRESA DELL’ACQUEDOTTO- RIVIERACQUA SCPA CIG B020E634FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI AFFITTO AGENZIA IMMOBILIARE MASSIMO BARISONE.  CIG: B020FF9408</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 59.781,01= A FAVORE DI COSTRUZIONI TURISTICHE IMMOBILIARI - CO.T.IM. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EUPNRR-MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA-COMPONENTE 1-POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DEGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'-INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO CANEPA . LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. (CODICE CUP E15E22000100006 – CODICE CIG 9754027DB4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE”. CUP E11B20000650005. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO SPECIALE NOTIFICHE: LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ EDIZIONE DEL CICLO DI CONFERENZE “I VENERDÌ DELLA CONOSCENZA” IN PROGRAMMA NELLA SALA CONSILIARE COMUNALE DA GENNAIO A MAGGIO 2024 – SERVIZI ED INCARICHI DIVERSI – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17179.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALL’EVENTO “CARNEVALE DIANESE” DEL 10-13-18 FEBBRAIO 2024 ED ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO PASQUALE/PRIMAVERILE 2024 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS – CIG N. B01D13691E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “B.I.T. (BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO)”, IN PROGRAMMA A MILANO DAL 04 AL 06 FEBBRAIO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE WINCIMI - MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ANNO 2024 - EDILSOFT S.A.S. DI BOSSI A. &amp; C. DI CAPONAGO (MB) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B01ACBAD80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2388.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3° - SERVIZI DEMOGRAFICI -  PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2024 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI -  PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2024 PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DTTA CHUBB EUROPEAN GROUP SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO CYBER PER L'ANNO 2024 - CIG:B0163C8B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4576</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 3.092,13=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER SPESE PER DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DEGLI ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3092.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI CONTROLLO DEL POZZO IRRIGUO IN LOCALITA' "PRATO FIORITO". DITTA SIAC DI IMPERIA CON SEDE IN VIA AMERIGO VESPUCCI N° 12, IMPERIA, P.I.: 00955950084. IMPEGNO DI € 1.927,36=(IVA COMPRESA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2024 AL 31/07/2024. CIG: ZA732FEC08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1927.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO SITO A DIANO MARINA DITTA: MARGHERITA MULTISERVICE SRL VIA GEN. ARDOINO, N. 225 - 18013 DIANO MARINA C.F./P.I. 04253100160 IMPEGNO DI SPESA: € 1708 IVA COMPRESA  CAPITOLO 1615430  C.ES.FIN. CIG: B005EEF91C - IBAN: IT19I0853010500000000005024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONATURE BALLAST E TERRENO SOTTO BALLAST. INTEGRAZIONI. LIQUIDAZIONI. (CODICE CIG ZC03D2A610).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA PER ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 20/21 – APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CANDIDATI NELL’ELENCO DENOMINATO “RESPONSABILE TECNICO” PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO” – AREA DEI FUNZIONARI ED  ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D – PRESSO IL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 NUOVI BLOCCHI OSSARI NEL CIMITERO DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONI. (CODICE CUP E14G23000100004 – CODICE CIG Z4C3CCD7C8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLACCI LINEA ELETTRICA PRINCIPALE NELL’AMBITO DEL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONI. (CODICE CIG ZAF3D2A662).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 / LOTTO 5" CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 400.000,00= (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA(VI), P.I.: 03785880240. ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2024. C.I.G. CONVENZIONE: 6518296C03 - C.I.G. DERIVATO: 8281927E5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - PNRR - M2.C4.I2.2 "SISTEMAZIONE  CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO DI VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENETE DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE" CUP: E11B20000650005 CIG: 9722812E45. RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6008.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL GIARDINO DELL'EDILIZIA SRL, VIA RUE BELLE 2-4, 18013 DIANO CASTELLO (IM), P.I.: 00855510087. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B008A65694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DI N. 43 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY - LOTTO1. DETERMINA APPROVAZIONE SAL 1 E LIQUIDAZIONE. CUP: E17H22002200004 - CIG: 9570574F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. POLIZZA RC  PATRIMONIALE N° 6S/M14192329 - SINISTRO DEL 27/02/23   - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORENGO ALBERTO &amp; C. SNC - PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ENI, CON SEDE IN VIA G. ARDOINO N° 73, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01374610085. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: B007E9EE83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 8° - LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5780.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI SUI SERVIZI IGIENICI COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS -  IMPEGNO DI SPESA CIG:B00DE9A3FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1470.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001. DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 660,00 QUALE  RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – SERVIZIO DI LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO – IMPEGNO DI SPESA (CIG: B00CD2F44C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2024 ALLE STAMPANTI SIMI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI - DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. DI MILANO (MI) IMPEGNO DI SPESA - CIG: B00CE7F991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECORECUPERO SRL DI IMPERIA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ANNO 2024 - APPROVAZIONE CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B00CDC828F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 8° - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AFFERENTI IL SETTORE VIII - UFFICIO SEGRETERIA (PROTOCOLLO - ARCHIVIO - MESSI - CENTRALINO), CONTRATTI, CONTENZIOSO E U.R.P. - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DIVERSO TIPOGRAFIA (DEPLIANT, LOCANDINE, MANIFESTI, PANNELLI ETC.) PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI PRESSO IL PALAZZO DEL PARCO (MUSEO, BIBLIOTECA, SALA MOSTRE) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B00923DF9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2907.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI  STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA (DETRITI EDILI) DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NOLO SCARRABILE PER L'ANNO 2023 01060380084 - DITTA GLORIO COSTRUZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B0099F6F18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2269</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE 2024 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1243.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -  VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 3554CI PER 60 MESI – PRODUTTIVITA’ C IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 LOTTO 5” – ANNUALITA’ 2024 – 2025 – 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZEA33429D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>546.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO - RIVISTA SPECIALIZZATA - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA - CIG B009E18831</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE RISULTANZE SIOPE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESAME ISTANZE E DEPOSITI, NONCHÉ PER SOPRALLUOGHI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI INERENTI LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ING. DAVIDE LANZONE, C.F.: LNZDVD79R08E290X, CON STUDIO PROFESSIONALE A IMPERIA IN VIA A. CANOVA 24 ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA AL NUMERO 9813A. CIG: B00571B35D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6217.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.P.A. PER  FORNITURA CANCELLERIA,CONSUMABILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO ANNO 2024 - CIG - B00766DC04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI FUNERARI: RECUPERO SALME E/O FUNERALI DI POVERTA' - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B00855CEDA - B0085E9339 - B0085E9339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2023- ART.17, LETT F) CCNNL 01.04.1999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4073.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO 4 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ELIMINAZIONE LEGALE DEI DOCUMENTI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (LO SCARTO)"  FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE"- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTROSERVIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1046</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI PSESA - CIG B007541475</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE 2023 CON LE REGISTRAZIONI TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. 132/14 - ARDISSONE CLAUDIO - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO SANDRO LOMBARDI DEL FORO DI IMPERIA -  IMPEGNO DI SPESA - CIG. B004181FD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2284.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG B003E3FF9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1690.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AL “CLUB LIGURIA ALL SEASON 2024” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - CIG B004291054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI NUMERO 5 TARGHE CON COFANETTO - "CENTENARI" - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG B00407852D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE I – AFFARI GENERALI – UFFICIO PERSONALE – ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE I – AFFARI GENERALI – UFFICIO PERSONALE – NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.417.503,79=(IVA AL 10% INCLUSA – ANNUALITA’ 2024) IN FAVORE DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L., CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N° 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO DAL 01/01/2024 AL 08/12/2024. CIG DERIVATO: 858002194F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2417503.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO E PRESSO LA DISCARICA GENOVESE DI SCARPINO. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 297.408,82=(ONERI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297408.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E TRASBORDO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI NELL'IMPIANTO DENOMINATO LOTTO 6, IN LOCALITA' COLLETTE OZOTTO, NEI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA, PROVENIENTI DAI 66 COMUNI DELL PROVINCIA DI IMPERIA, CODICI EER 200103. SOCIETÀ GEA SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N° 19, VOGHERA (PV), P.I.: 02581750185. IMPEGNO DI SPESA DI € 117.945,94=(ONERI ACCESSORI E IVA AL 10% INCLUSI) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2024 AL 30/11/2024. C.I.G. PADRE: 9718193A8E - C.I.G. DERIVATO: 987613084B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117945.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CODICI EER 191212 ED 190503 VERSO IMPIANTI SI SMALTIMENTO/RECUPERO UBICATI FUORI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA. PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/05/2024. SOCIETÀ TLZ S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'ENERGIA SNC, POZZILLI (IS), P.I.: 03323790612. IMPEGNO DI SPESA DI € 31.620,50=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024. C.I.G. PADRE: 96373511A3 - C.I.G. DERIVATO: 987661153B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31620.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - ALLA DITTA SI.RE. INFORMATICA S.R.L. PER IL TRIENNIO 2024-2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0014D5294.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17568</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 INSERITI IN PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 24 MAGGIO 2006, DI CUI AL PUNTO 4.36 DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ATS 12 - ANNO 2024. IMPORTO: € 15.000,00 CAPITOLO 1615431 C.ES FIN. - ESENTE CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI PER GLI ANNI 2015-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2448.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEMICOMPLETA ANNUA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO DAL  01/03/2023 AL 29/02/2024. DITTA CATTANEO LIFTS S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA DE MARCHI N° 56, 18100 IMPERIA, P.I.: 01606910089. IMPEGNO DI SPESA DI € 854,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024. CODICE C.I.G.: Z7B3A2BD69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. (CODICE CUP E11B20000650005 – CODICE CIG 9722812E45)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA SOCIETA' GESTIONI MUNICIPALI S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N° 4, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01320870080. IMPEGNO DI SPESA DI € 427.000,00=(IVA AL 22% INCLUSA). ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR NEXT GENERATION EU (MEDIE OPERE MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2) - SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE SAN BARTOLOMEO AL MARE (CUP E11B20000660005). ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR NEXT GENERATION EU (MEDIE OPERE MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2) - SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA (CUP E11B20000640005). ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) – COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 03.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE E POSTGESTIONE DI UNA DISCARICA PUBBLICA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI DENOMINATA LOTTO N° 6 COLLETTE OZOTTO SITA NEI COMUNI DI TAGGIA E SANREMO, DESTINATA A SERVIRE I COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. SOCIETÀ IDROEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA C. COLOMBO N° 54 INT. 1, 18011 ARMA DI TAGGIA (IM), P.I.: 00156650087. . IMPIANTI DA MANTENERE IN SITU PER LA CONTINUITÀ DEL TRATTAMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 42.974,38=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). C.I.G.: 50712049EB (ACCORDO QUADRO) - C.I.G. DERIVATO: 6770681EB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42974.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014, PER I COMUNI DI CERVO, CHIUSANICO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO E VILLA FARALDI. IMPEGNO DI SPESA DI € 39.404.31=(ONERI PREVIDENZIALI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) A FAVORE DELLA SOCIETA’ PMF S.R.L. CON SEDE IN VIA SUVERETO N° 311, ROMA, P.I.: 13740471001. ESPLETAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2024. CIG: 8757793768.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39404.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 55^ EDIZIONE DEL “CARNEVALE DIANESE”, IN PROGRAMMA NELLE DATE DEL 10 – 13 E 18 FEBBRAIO 2024 (“CARNEVALE DEI BAMBINI” E SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI) A CURA DELLA FAMIA DIANESE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7215.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024. DITTA S.T.E.A. GROUP S.R.L. CON SEDE IN REGIONE MASSARETTI N° 30/1, 17031 ALBENGA (SV), P.I: 01805170097. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 4.981,50=(ONERI PER LA SICUREZZA, IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI). ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2024 (PERIODO DALI 01/01/2024 AL 31/05/2024). C.I.G.: 8667602B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4981.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA FIERA “VAKANTIEBEURS”, IN PROGRAMMA A UTRECHT (PAESI BASSI) DALL’11 AL 14 GENNAIO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>923.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATORE RICOH AFICIO MP4002SP B/N. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 ALLA DITTA S&amp;C DI SIBILLA LUIGI SAS DI IMPERIA. CIG:Z7C29061CD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI DOMINI WEB COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT, TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT, COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT E DEI CERTIFICATI RAPID SSL LEGATI AI SITI WEB WWW.COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT E TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT PER ANNI 1 PER IL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: B0017206FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6178</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, A SEGUITO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. CHIUSURA CONTABILE ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44072.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1184.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI  DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - PERIODO 01.01.2024/ 30.06.2024 - CIG Z123DF77DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66667</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROFESSIONALE, ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE AI NUCLEI PERCETTORI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE, PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.) DEI SERVIZI SOCIALI – PERIODO 01.01.2024/30.06.2024. CIG Z173DF6D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42857</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO 01.01.2024/30.06.2024 - CIG ZA03DF78DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42857</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO 01.01.2024/ 30.06.2024 - CIG Z413DF6330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’ - PERIODO 01.01.2024/30.06.2024 - CIG Z763DF7565</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI CONTABILI E RENDICONTAZIONE RELATIVO AI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA E AI FONDI MINISTERIALI RIFERITI ALL’A.T.S. N. 12 – PERIODO 01.01.2024/30.06.2024. CIG Z0B3DF5E70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ ISCRITTI NEI PLESSI DELLE SCUOLE DI DIANO MARINA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024, PERIODO 01.01.2024/30.06.2024 - CIG Z763DF7B47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7693</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 (A.T.S. 12) - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI IL LABORATORIO EDUCATIVO TERRITORIALE (L.E.T.) - PERIODO 01.01.2024/30.06.2024 - CIG Z7B3DF72D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6667</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO – NUOVO APPALTO VERDE: PERIODO SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE - CIG 9256271478</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIANO MARINA” DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. CIG A045B0664F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76947.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO 2 – MARCIAPIEDE NORD TRA VIA GIUSTI E VIA ORTI. CIG: A044ED3521, CUP: E17H23002390004. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COMAR SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE MATTEOTTI N.17 A IMPERIA, P.IVA: 00743270084</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59112.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SETTORI  E AL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE TECNICA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RIUP PER IL MONITOTAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE SUL BDAP. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO CLEMENZI CON STUDIO IN VVIALE MATTEOTTI N° 37, 18013 DIANO MARINA (IM), C.F.: CLMLSN64T08E290L, P.I.: 01183300084. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.3021,52=(ONERI PREVIDENZIALI AL 5% E IVA AI SENSI DI LEGGE AL 22% INCLUSI). SMART CIG: Z943E062E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5021.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE A NOLEGGIO DI AMERICANE PER IL PALCO IN OCCASIONE DELL’EVENTO “DIANO DISCO DANCE” IN PROGRAMMA IN DATA 31 DICEMBRE 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG. N. ZBC3E0137D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE II- ANNO 2024- PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE II- ANNO 2024- PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 21/12/2023 A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 17/2023 DELLA SEZIONE DELLA AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 79 CCNL EE. LL. 16.11.2022) ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284887.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE DI: CORSO ROMA DI PONENTE DA PIAZZA PAPA GIOVANNI A VIALE MATTEOTTI (LOTTO  1), CORSO ROMA DI PONENTE  DA VIALE  MATTEOTTI A VIA  MILANO (LOTTO 2), PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ (LOTTO 3)”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG A03DA903ED).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93802.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DI VIA MAGNOLIE  -  ASFALTATURE ED OPERE CONNESSE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023.  CUP: E17H23002320004 - CIG:  A042472C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56421</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMOTRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE" (CODICE CUP E11B20000660005). RIMBORSO A RIVIERACQUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI POTATURA DI TRE ALBERATURE DI EUCALIPTUS POSTE NEI PRESSI DEL CIMITERO DI DIANO MARINA E NELLA PARTE TERMINALE DI VIA DEL POGGIO ALL’ALTEZZA DEL RIO VARCAVELLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREE SERVICE DI MASSIMO LUPI CON SEDE IN VIA SAN PIETRO N° 7, 18100 VILLA FARALDI (IM), C.F.: LPUMSM74A07D600Z, P.I.: 01743410084. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.100,00=. SMART CIG: Z283DA089E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI N. 2 TARGHE IN DBOND E PLEXIGLASS PERASILO NIDO- SERVIZI SOCIALI.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS DIANO MARINA. IMPORTO € 190,00 ( €155,00 + IVA 22%) . CAPITOLO 1611228 CIG:ZBC3DE2169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI  DA APPORRE  SUGLI ATTI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE- TIPOGRAFIA DAMONTE DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N. 04 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONE LIGURIA N. 6542/2023 DEL 5.10.2023 - INTERVENTO AD OGGETTO: “PROGETTO PER LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TIRRENICA IN DIANO MARINA – INCOMPIUTA (MESSA IN SICUREZZA) E CENTRO ABITATO (INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO). (CODICE C.U.P. E11B23000010006). ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA RESTITUZIONE QUOTE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE ALLA SOC. DEBRA SRL A SEGUITO NATURALE SCADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N 5233/17 DEL 11/07/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28537.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI  CDS, RIFIUTI E AMBIENTE FORMULA ABBONAMENTO, REGOLAMENTO CDS 2024 (CON LICENZE PER VERSIONE APP) E BANCA DATI  COMPLETA ITER CDS 2024  - DITTA EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “CHRISTMAS VIBES” A CURA DEL DOUBLE TRUST CHOIR IN PROGRAMMA IN DATA 7 GENNAIO 2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z343DF3586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI RECCO – PARZIALE RIMBORSO SPESE CONCORSUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA – ASD CLUB DEL MARE - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 80009640089-18032022-1832.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELL’EX SEDIME FERROVIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI, IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO CICLABILE URBANO, LA RICUCITURA DELLA RETE VIABILE, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO OLTRE CHE DEL COMPENDIO DEI FABBRICATI FUNZIONALI ALLA DISMESSA LINEA FERROVIARIA”, NELL’AMBITO DELL’INTESA QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE SULLA EX TRATTA FERROVIARIA SAN LORENZO AL MARE – ANDORA. TRATTO DALL’INTERSEZIONE DI VIA PURGATORIO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA MAMELI. AFFIDAMENTO DELLO STRALCIO N. 1 “EDILE” (CODICE C.U.P. E11B19000970001 - CIG: 843335832E). PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DI PALAZZO MAGLIONE- DITTA GLORIO COSTRUZIONI SRL –   CIG: Z203DF15A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERBALI REDATTI DALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 A MAGGIOLI SPA P.IVA 02066400405  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE  MEPA NEGOZIAZIONE  N.3913596 - SOLUZIONE CONCILIA SERVICE 4.0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32565</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELL’EX SEDIME FERROVIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI, IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO CICLABILE URBANO, LA RICUCITURA DELLA RETE VIABILE, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO OLTRE CHE DEL COMPENDIO DEI FABBRICATI FUNZIONALI ALLA DISMESSA LINEA FERROVIARIA”, NELL’AMBITO DELL’INTESA QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE SULLA EX TRATTA FERROVIARIA SAN LORENZO AL MARE – ANDORA. TRATTO DALL’INTERSEZIONE DI VIA PURGATORIO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA MAMELI. AFFIDAMENTO DELLO STRALCIO N. 1 “EDILE” (CODICE C.U.P. E11B19000970001 - CIG: 843335832E). PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E ALLINEAMENTO IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27596.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER AMMINISTRAZIONE CONDOMINI DI PROPRIETA’ COMUNALE- DIANO MARINA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA E REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN ASFALTO E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ACCESSORIA VIA DIANO SAN PIETRO ALTEZZA INGRESSI/USCITA BASKO  - DITTA EMOND SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4358.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INCARICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE E VENDITA DI BENI IMMOBILI – GEOM. DANIELA VACCARI  CIG: ZA43DE9E53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3881</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 SEDIE PER IL SETTORE VIII - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG.Z523DEB35D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1315.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI BILANCIO  DI PREVISIONE 2023/2025  E 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” - "AREA DEGLI ISTRUTTORI” (EX CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE VII “EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - DEMANIO” DEL COMUNE DI DIANO MARINA, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “DIANO DISCO DANCE” IN PROGRAMMA IN DATA 31 DICEMBRE 2023 – AFFIDAMENTO INCARICHI E SERVIZI DIVERSI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10555.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI-TRIENNIO 2021/2023 ANNUALITA' 2023. ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO DELLA  QUOTA DI FINANZIAMENTO EROGATO DALLA REGIONE LIGURA CON D.G.R.  N. 734 DEL 25/07/2023. IMPORTO CONTRIBUTO € 6.959,73 DI CUI € 2.071,51 AL COMUNE DI DIANO MARINA E € 4.888,22  ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SS. ANNUNZIATA ORA ISTITUTO SUORE VITTIME ESPIATRICI DI GESU'. CAPITOLO DI SPESA 1611260.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6959.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. DEI SERVIZI DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHGIA (SIR) E ATTIVITÀ DI RIVALSA EXTRAGIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI TERZI RESPONSABILI PER IL RECUPERO DEI DANNI MATERIALI SUBITI A CAUSA DI FATTI IMPUTABILI A TERZI. CIG:  ZF03DD6769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: PROGETTO DI CO-HOUSING CON ARTE IMPERIA PER INSERIMENTO PERSONA INDIGENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12 PRESSO L'ALLOGGIO SITO AD IMPERIA IN PI.ZZA DORIA N. 12. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTE IMPERIA VIA A. ARMELIO, 70, 18100, IMPERIA P.I. P. IVA: 00127020089. IMPORTO € 2.573,50 CAPITOLO 1900615 ESCLUSIONE CIG:15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2937.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA - PAL.MUZIO- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS -   CIG ZA73DD8F8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A A FAVORE DELLA DITTA SICUR.FOR SRL PER CORSI DI FORMAZIONE LAVORATIVA E PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 A FAVORE DI BENEFICARI DI AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICUR.FOR SRL VIA L. GIORDANO, 14/20 18100 IMPERIA .I. E C.F. 01569820085. IMPORTO € 1.300,00 CAPITOLO 1615430  CIG Z6C3DD9D0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER COMPUTO METRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PALAZZO MAGLIONE- INTEGRAZIONE-ARCH.BRUGNONE CRISTINA –   CIG Z173DD91E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA IN VETRO PERSONALIZZATA PER RICONOSCIMENTO ALLA POL. DIL. GOLFO DIANESE 1923 NEL CENTENARIO DALLA SUA FONDAZIONE (1923 – 2023) – CIG N. ZA23DD1599 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO OGGETTI RINVENUTI E CUSTODITI PRESSO IL COMUNE DI DIANO MARINA - RESIDUO ANNO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SFIATO SULLA CONDOTTA FOGNARIA PRESENTE SULLA LA EX S.S. N.449. AFFIDAMENTO A SOCIETA’ LAVORI AGRICOLI E COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA F. APORTI N° 22, 17024 FINALE LIGURE (SV), C.F. 00767780109, P.I. 00383070091. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.321,38. CIG: Z543DCA75A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5321.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA G. ROSSINI E NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA IN LOC. CIOSO CANEPA. CONFERENZA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER PARERE ASL PER COMPLESSIVI € 684,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SULL’ARENILE DI UNA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – DITTA TBESSI ADEL  CIG: ZF23DCD4E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 14.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA “ACCELERATA” AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2 E DELL’ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990 NONCHÉ DEL DL 76/2020 POI MODIFICATO DAL DL 13/2023, FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.3. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE. CUP: E12H22001400004 CIG: 95289881A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024 DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DITTA: FASTWEB SPA (P.IVA 12878470157). IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITA' 2024 E CONTRIBUTO FEE CONSIP. CIG CONTRATTO QUADRO: 5133642F61. CIG DERIVATO: ZCF3DC3860.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11866.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COSTI DI AFFIDAMENTO ANNO 2023  E LIQUIDAZIONE 01/07/2023 - 30/09/2023 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA –  DITTA FINTEL ENGINEERING S.R.L. –  CIG: Z763A31D21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA- UFFICIO SERVIZI SOCIALI- BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI RESIDENTI A DIANO MARINA A PARZIALE RIMBORSO  DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA’ DI CENTRI ESTIVI, RICREATIVI, SPORTIVI E CULTURALI REALIZZATE NEL PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2023  – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4527.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “EMOZIONI E PANORAMI DI LIGURIA” A CURA DEL DIEGO GENTA LIFE QUARTET IN PROGRAMMA IN DATA 27 DICEMBRE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z033DC4024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N.5 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI GRONDAIE E PLUVIALI  OLTRE CHE VERIFICA DI PRESENZA INFILTRAZIONI D’ACQUA SUL TETTO DELL’ASILO AQUILONE UBICATO IN VIA NIZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  QUOTALAVORO SRL CON SEDE IN VIA NAZIONALE N.36, 18027 PONTEDASSIO (IM), P.I.: 01543750085. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.342,00. CIG: Z593D2941B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PRATICHE DI ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE AUTO DI SERVIZIO OPEL VECTRA CJ200KM - AUTOSOCCORSO DI GIAMPIERO REGIS  C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANAC  PER GARA GESTIONE UFFICIO IAT – ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO INCIDENTALE AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA IMMOBILIARE GORLERI CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG. ZDB3DB65DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7272.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO INCIDENTALE AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA ERMANNO BOSIA CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG. Z553DAC636.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7272.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA EMOND SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2675.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CRISTINA BLOISE PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE CORDLESS PER AMPLIAMENTO TERMINALI CENTRALINO  DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA IN.NET SAS DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY. LOTTO 2. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI A ARCH. LUIGI FRACCHIOLLA (CIG: Z103D96D1E) E ARCH. ROBERTO FERRARO (CIG: Z713D96CCA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6437.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1141.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL'"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO DI GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO GORLERI". DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA. AUTORIZZAZIONE UNICA CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DI CAPODANNO “DIANO DISCO DANCE” DEL 31 DICEMBRE 2023 ALLA DITTA INTERSUONI SRL - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. ZB53D9AB3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - CIG. ZDD3998D35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A RTP CON CAPOGRUPPO ING. MARCO GAMINARA PER REDIGERE IL PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUARE IL LOCALE CALDAIA DI VILLA SCARSELLA ALLA NORMATIVA VIGENTE (CIG: Z393DA4320)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2011.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO MSNA (C-.M.) VERSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA EFFETTUATO A CURA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DIANO MARINA ODV VIA XX SETTEMBRE N. 9 18013 DIANO MARINA C.F. 91042970086. IMPORTO € 900,00 CAPITOLO 1615430 CIG:ZAB3DA551B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PAGAMENTO QUOTA CORRISPONDENTE AD € 444,99 - L.R. 05/2004 E SS. MM. E II. - VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI DIANO MARINA ANZICHÉ ALLA REGIONE LIGURIA. CONCESSIONE IN SANATORIA – LEGGE N. 47/85 - N. 2366/C DEL 08.08.2023 - PRATICA DI CONDONO N. 723 – LEGGE N. 47/85. RICHIEDENTE: CONDOMINIO RESIDENCE PARK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>444.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2018-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 79 CCNL EE. LL. 16.11.2022) ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE. CUP: E17H22002200004 - CIG:  9570574F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376072.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM4- SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER ANNI SEI.   CIG: A038915688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163733.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE VOLTI ILLUMINARE PARTE DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL MUNICIPIO, SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3, CIG: Z633D9EE5C – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D. LGS 36/2023 ALLA DITTA ICOEL SRL, P. IVA 01442800080, CON SEDE IN VIA ARGINE SINISTRO, 100/1 – 18100 IMPERIA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI - CUP: E15E22000120006. - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO. CIG A02A56A5E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8122.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER COMPENSO VIOLAZIONI SOSTA ANNO 2023 E PARZIALE LIQUIDAZIONE PER QUANTO ACCERTATO NEL  DAL 01-01-2023 AL 30.06.2023 IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE - GESTIONI MUNICIPALI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI VOLONTARI AIB/PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI DIANO MARINA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO PANDA 4X4 DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ REGIS P38 DI REGIS FLAVIO &amp; C. S.A.S., VIA AURELIA N. 144, 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM). CIG: Z783DA407F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1512</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANODOPERA REALTIVI ALLO  SMONTAGGIO COPPA OLIO, BRONZINE, VERIFICA DANNO ALBERO MOTORE, SMONTAGGIO LAMPEGGIANTI, CABLAGGIO SIRENA CENTRALINA, COMANDO, INTERRUTTORI - AUTOSOCCORSO DI GIAMPIERO REGIS  C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.393,77=(IVA AL 10% INCLUSA) A FAVORE DELL'IMPRESA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. CON SEDE AD ALASSIO (SV), PIAZZA MERLINI N° 3, P.I.: 00659380091 - SAL N° 2 A TUTTO IL 16/11/2023. CUP: E12B22001190004 - CIG: 9558107F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO: 01.01.2023 – 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA FORNITURA A NOLO E POSA DI PALCO E COPERTURA SUL MOLO DELLE TARTARUGHE DURANTE IL PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO (DA MAGGIO A METÀ OTTOBRE) ED IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ DURANTE IL PERIODO NATALIZIO (DICEMBRE-GENNAIO) E SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO PER ANNI QUATTRO ALLA DITTA RHINO GROUP - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. A036A6B881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91731.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE. CUP: E11B22000290001 - CIG: 997219861E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88396.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI PORTALI INTERNET ISTITUZIONALE E TURISTICO. ENTE: PROVINCIA DI SAVONA, CON SEDE IN VIA SORMANO, 12 - 17100 SAVONA, C.F. E P.IVA 00311260095. € 4.000,00. CIG: Z493D9F9FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE II  SERVI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DTTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) C.F. E P.I. 03222970406  IMPORTO COMPLESIVO  € 3.794,63 (€ 3.110,36 + IVA 22%) CAPITOLI: 1900615 - 1615430 CIG:Z053D96445.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3794.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO 2023/2024 SULLA PIATTAFORMA WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZCE3D93C52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L’ANNUALITÀ 2024 DI CONNETTIVITÀ PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO CIVICO E SERVIZIO CON CONNETTIVITÀ PER WIFI CITTADINO – CIG: Z983D9CE90 - DITTA: BBBELL S.P.A. P.IVA/CF: 08666990018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER OSPITALITA' DI EMERGENZA DI PERSONE FRAGILI PRESSO LA CASA PARROCCHIALE DI S. BARTOLOMEO AL MARE.IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO EONOMICO A FAVORE DELLA CARITAS PARROCCHIALE L'ARCA - S.BARTOLOMEO AL MARE (IM). IMPORTO € 2.000,00 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N. 2 PRESEPI STILIZZATI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2023/2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE FAMIA DIANESE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 9 PANNELLI ALLE PORTE DI SPOGLIATOI E BAGNI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "CANEPA", ALLA DITTA CORONA ZANZARIERE DI CORONA MARCO &amp; C. SNC, VIA PASSAGGIA 34 - 18013 DIANO CASTELLO (IM). P. IVA 00247790082. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.262,70 (IVA COMPRESA). CIG Z443D9433F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1262.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO “VOTA L’ALBERO DI NATALE CHE TI PIACE DI PIÙ…” IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DEL COMPRENSORIO DIANESE – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE VIABILITÀ COMUNALI.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PARI AD € 46.835,62 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA ICOSE SPA REGIONE BOVINA, 2, 12070 PAROLDO (CN), P.IVA: 02158740049. CUP E15F22001770004 - CIG 95553826AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO. CIG A02A472938.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19032</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN MONITOR DI SALA, CON RELATIVA INSTALLAZIONE, NONCHE' REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL SERVIZIO DI GRAFICA RELATIVI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA MICROVISION SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD73D96110.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI  BUONI SPESA A SOSTEGNO ALIMENTARE PER  UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIMONDO SRL VIA AURELIA, 136 -18016 S.BARTOLOMEO AL MARE (IM) P.I. IT00397200080. IMPORTO € 1.000,00 ( ESENTE IVA)  CAP 1615430 C.ES.FIN. CIG ZE83D87378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MOTOVEICOLO TARGATO DA73386 - PRO MOTO DI ANASSARETTE GIANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ARDISSONE SABRINA AL CORSO DI FORMAZIONEON LINE "LA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E LE VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' ENTRO IL 31/12/2023 ORGANIZZATO DA GRUPPO MIRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -ANNI 2023-2024 E 2025– DITTA PROGEL SRL.  CIG Z483D8A57D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA CORRISPOSTA IN ECCEDENZA - SCIA N. 116/2022 - RICHIEDENTE: SIG. ALBERTI LEONARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA CORRISPOSTA IN ECCEDENZA - PERMESSO IN SANATORIA N. 254/18 DEL 02.02.2018 - PRATICA EDILIZIA N. 6190/2017 - RICHIEDENTE: SIG.RA CAVAGNA GIANNINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE”. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000650005 – CODICE CIG DIVERSI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER IL FRAZIONAMENTO DELLA STRADA SS 449 -GEOM. VELIZZONE GIOVANNI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  CIG: Z143D81708</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8878.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI NOVEMBRE -DICEMBRE 2023  IMPORTO COMPLESSIVO € 2.150,00 CAPITOLO 1615430 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO MANSARDE IN VIA CAVOUR – RD IMPIANTI CIG: Z663D80DC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA POMPA N° 1 POSTA DEL POZZO IRRIGUO IN LOC. PRATO FIORITO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIAC S.R.L. CON SEDE IN VIA AMERIGO VESPUCCI N° 12, 18100 IMPERIA, P.I.: 00955950084. IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: ZA03D78084.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI OGGETTI D'USO CUCINA E ARREDAMENTO DA COLLOCARE NELL'ABITAZIONE SITA IN VIA CAVOUR N.10 DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATA AD ALLOGGIO D'EMERGENZA PER I SERVIZI SOCIALI ATS 12. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COLORIFICIO HERMES DI DI PALO CRISTINA C.SO ROMA, 274 18013 DIANO MARINA P.I. 01659640088 C.F. DPLCST65H63D297N. IMPORTO € 144,80 (IVA INCLUSA) CAP 1615431 C.ES.FIN. CIG ZF83D7ED89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 E LIQUIDAZIONE - CIG: 9822410D24 CUP: E19I23000180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2017/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA + A.T.S. 12 - INIZIATIVE A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI (AREA INTERVENTO: ANZIANI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ): PROGETTO “NONNI CENTRO DI COMUNITÀ” – ANNUALITÀ 2024/2025 – ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CUP E66D23000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ CIV. 3 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE. CUP: E12H22001400004 – CIG: 95289881A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277143.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI - CUP: E15E22000120006. - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG A02A4C0996.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39998.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI - CUP: E15E22000120006. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG  A02EA24CE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21230.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA,ELETTROUTENSILI, MATERIALE D'USO OFFICINA, STRADALE E VARIE URGENTI, ALLA FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO &amp; C SAS, VIA CESARE BATTISTI 82 - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA IT01634260085. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 (IVA COMPRESA). CIG Z443D6C5F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. TELECOM ITALIA SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE FTTH NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA DIANO CALDERINA, VIA DEL POGGIO, VIA FABIO FILZI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N.449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CIG: 997219861E – CUP: E11B22000290001. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS12-B ALL’IMPRESA BESENVAL COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN FRAZIONE JANIN N.1, SARRE (AO) 11010, P.IVA: 01087780076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006 – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ. CIG A029B86C66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60268</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006.  AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG A029D1A9CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34843.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE VIABILITÀ COMUNALI.  APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PARI AD € 46.835,62 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA ICOSE SPA REGIONE BOVINA, 2, 12070 PAROLDO (CN), P.IVA: 02158740049. CUP E15F22001770004 - CIG 95553826AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – CONCESSIONE DI N. 16 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 957 DEL 21/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 7 KIT WEBCAM+CUFFIE, NR. 11 CASSE AUDIO, NR. 2 MOUSE, NR. 2 LETTORI DI SMART CARD, NR. 1 CUFFIA. DITTA: C2 SRL (P.IVA: 01121130197) CIG: Z7C3D4356A.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE CAUSA CIVILE DINNANZI AL TRIBUNALE DI IMPERIA PER LA TUTELA DI BENI DEMANIALI E/O DELL'USO E/O DELLA SERVITÙ DI USO PUBBLICO INSISTENTI SUL COMPENDIO IN OGGI OCCUPATO DAL CONDOMINIO MIMMA, IN DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG. ZC03D6B84D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8924.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALLA SIG.RA LANDINI VERA CROCE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA INCARICATO AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC53D6B3C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7854.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI PER CA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE L’INCOMPIUTA ALLA DITTA  SOSPERIT SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE MAZZINI N° 45, 18018 TAGGIA (IM), P.I.: 00835010083. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.086,44. CIG: Z1E3D654CO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2086.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE. COMUNE DI DIANO MARINA / SIG.RA LANDINI VERA CROCE - RESISTENZA GIUDIZIO UN APPELLO - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG. ZF93BB1003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVO DOTT.SSA CRISTINA GAVI - RIMBORSO AL COMUNE DI CERVO PERIODO 01.06.2022 – 31.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO. CIG A02A472938</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28997.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI - CUP: E15E22000120006.  DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG A02EA24CE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25425.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12- INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE  N.304 DEL 17/03/2023  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA  A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ EDUCATIVA E SOCIALE AFFERENTI L’ATS N.12 PER L’ANNO 2023. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI € 23.000,00 ( € 21.905,00 + IVA DI LEGGE AL 5%) ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA P.IVA 01567340086. CAP 1615431 C.ES.FIN. CIG Z173D5B9E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA: CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL CENTRO ESTIVO 2022 A  FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI  RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 IN CAPO ALL'ATS 12.  IMPORTO COMPLESSIVO € 5.247,00: CAPITOLI 1615431- 1900615 ESCLUSIONE GIC: 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5247</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NAZIONALE STRUMENTALE  PER LE SCUOLE PRIMARIE BAND@SCUOLA TRIENNIO 2021-2024- ADESIONE AL PROGETTO PER A.S. 2023-2024 REALIZZATO DALL''ASS. BANDA MUSICALE DI DI DIANO MARINA IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL BANDA MUSICALE "CITTA' DI DIANO MARINA"  QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.IMPORTO € 2.000,00 CAPITOLO: 1900605 C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PONENTE NEL BLU" ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTA INFORMARE IN COLLABORAZIONE  CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFORMARE ASD E PS P.ZZA MAGLIONE 14 -DIANO MARINA (IM) C.F. 01554190080 QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.IMPORTO € 1.640,00 CAPITOLO: 1900605 C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA M.F. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASP CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA VIA AGNESI 25 - 18100 IMPERIA (IM) PARTITA IVA 00972840086 E COD. FISC. 80001750084 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 IMPORTO COMPLESSIVO € 794 CAPITOLO 1615431  C. ES. FIN. CIG Z363D4A00C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>794</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PRESSO PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA PALEOCAPA 22/9 - 17100 SAVONA C.F. E P.I.00955620091, PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORENNE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12. IMPORTO COMPLESSIVO: € 268.40, PERIODO OTTOBRE 2023/DICEMBRE 2023 CAPITOLO 1615430 CIG Z8E3D4EFA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N.3 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA FORNITURA A NOLO E POSA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE LUNGO LE VIE CITTADINE DI DIANO MARINA PER ANNI UNO ALLA DITTA CANEPA GIANCARLO – MODIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 908 DEL 03/11/2023 - CIG N. A024B2BCAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI - CUP: E15E22000120006.  DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. CIG A02A56A5E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8549.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI QUADRI ED ALLACCI ELETTRICI PER LUMINARIE NATALIZIE NEL PERIODO 01/12/2023 – 07/01/2024 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z2A3D5F7E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3913.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO “IL BRONZO OLIMPICO DI TOKYO 2020 A DIANO MARINA” IN PROGRAMMA IN DATA 25 E 26 NOVEMBRE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 7 KIT WEBCAM+CUFFIE, NR. 11 CASSE AUDIO, NR. 2 MOUSE, NR. 2 LETTORI DI SMART CARD, NR. 1 CUFFIA. DITTA: C2 SRL (P.IVA: 01121130197) CIG: Z7C3D4356A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.  SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8464.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA FIREWALL FORTIGATE 40F CON FUNZIONE VPN E COLLEGATO ALLA GESTIONE DEI LOG RETATION. DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L. (P.IVA: 00844470088). CIG: Z173D58DCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA IPERIUS REMOTE SMALL – IMPEGNO DI SPESA DITTA ENTER S.R.L. - P.IVA 01524500442 – CIG: ZBB3CFF568.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER REDAZIONE STATI DI CONSISTENZA IN APPLICAZIONE DIRETTIVA BOLKESTEIN E DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DAL 01/01/2024 FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 20/11/2023 FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ. CIG A029B86C66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92704.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI - CUP: E15E22000120006.  DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG A02A4C0996.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47324.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA – AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG A029D1A9CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43266.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N.449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. CIG: 997219861E – CUP: E11B22000290001. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3 ALL’IMPRESA MANFREDI SEBASTIANO SRL CON SEDE IN LOC. AMURASSE 3, PIEVE DI TECO (IM) 18026, P.IVA: 01575720089</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963794.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2023 (CON DECORRENZA 01/11/23) PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE”. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E11B20000650005 – CODICE CIG 9722812E45)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290271.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RAGGIUNTI NELL’ANNUALITÀ 2022. ATTUAZIONE CONVEZIONE TRA ATO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA E IL COMUNE DI TAGGIA: APPLICAZIONE PENALI AI COMUNI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGRAMMATA E INDENNIZZO PER IL PERIODO TRANSITORIO AI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 24.613,27= A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F. 0024726008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24613.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLACCI LINEA ELETTRICA PRINCIPALE NELL’AMBITO DEL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4196.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONATURE BALLAST E TERRENO SOTTO BALLAST. INTEGRAZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG ZC03D2A610).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 2 STRUTTURE PORTA PANNELLI E RELATIVI PANNELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE  DI CIRILLO MARCO &amp; C. SAS CON SEDE IN VIA G. ARDOINO N° 59-61, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01240560084. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.372,50=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: Z5C3D37F3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 90.138,38=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA (CUP: E19J21001480001). REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA VIA PURGATORIO-VIA CAMPODONICO. LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ A N. 3 DIPENDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11349.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>821.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 200 CARTELLINE PER IL CONSIGLIO COMUNALE - TIPOGRAFIA DAMONTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z923D45AB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (N.923/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 200 SPILLE DA GIACCA  - DITTA PINSILIKE SOC. COOP.- GENOVA  - CIG ZED3D37F1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INDEBITE RUOLI TARI 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE VIVE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ GESTIONI MUNICIPALI SPA ESECUTRICE DEI LAVORI DI PRELIEVO E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE SABBIOSO PER AVER EFFETTUATO IL RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMPRESI TRA IL PORTO TURISTICO E IL MOLO DELLA CHIESA E TRA I BAGNI TERESA E BAGNI DELFINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23741.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) PER BANDIERA BLU PER LA STAGIONE BALNEARE 2024. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. AFFIDAMENTO INCARIO ALL'ING. BENEDETTA VASSALLO CON STUDIO PROFESSIONALE A IMPERIA IN VIA DEI GIARDINI N° 30, C.F.: VSSBDT80P65E290X , P.IVA: 01543250086. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.680,00= INCLUSO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% ED ESENTE IVA DI LEGGE. CIG:.Z393D3A7D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PRESENTATO DA VODAFONE ITALIA SPA CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI - CIG. ZED3D3E9FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA  DI N. 200 SPILLE DA GIACCA  - DITTA PINSILIKE SOC. COOP.- GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED3D37F1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO  TERRITORIALE  SOCIALE  N.12   DETERMINA  DI  AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  ASSEGNAZIONE INCARICO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE CAPOFILA DELL’ATS N.12 DIANO MARINA E LA COOPERATIVA  SOCIALE JOBEL  CAPITOLO   1615430    IMPORTO DI € 3.510,00  (IVA 5% INCLUSA) CIG ZD63D348DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 60,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE DIVERSE ESPLETATE DAL SETTORE 5 - MAV N. 01030659857501653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI COSTARAINERA, A SEGUITO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI EDIFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA SIRAM S.P.A. P.I./C.F. 08786190150 CON SEDE LEGALE IN VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 - 20152 MILANO (MI) – IMPORTO COMPLESSIVO € 6.832,00 IVA INCLUSA – CIG: Z10338A7FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DI ATTI DI GARA, DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALLA SOCIETÀ PMF S.R.L.S., P.I.: 13740471001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.366,40=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: A01AA69354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1366.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. WIND TRE S.P.A.- PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 02517580920-18032022-0900.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2018-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA QUOTA FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 E FONDO SOCIALE NAZIONALE 2022 DOVUTO DAL DISTRETTO S.S. N. 3 IMPERIESE AL COMUNE DI DIANO MARINA QUALE ENTE CAPOFILA ATS 12 DIANESE. IMPORTO €  € 95.434,20 (RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE -1° TRANCHE 2023 ; 2 °TRANCHE 2022) CAPITOLO ENTRATA 0202115 C.ES.FIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 67,89  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. TELECOM ITALIA SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE FTTH NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA DIANO CASTELLO S.P. 37, VIA SAN EUGENIO, VIA DEL SOLE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA FORNITURA A NOLO E POSA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE LUNGO LE VIE CITTADINE DI DIANO MARINA PER ANNI UNO ALLA DITTA CANEPA GIANCARLO - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. A024B2BCAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DENOMINATO “AROMATICA OFF” ALLA SOCIETA’ GESTIONI MUNICIPALI SPA - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. Z4B3D0EFA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 6 DISCHI WESTERN DIGITAL WD120EFBX DA 12 TB RED PLUS. DITTA: MIGARAUR SRL - P.IVA: 16967301009 - CIG: Z113D1D619.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1602.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 210,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE DIVERSE ESPLETATE DAL SETTORE 5 - MAV N. 01030661206231830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CRISTINA BLOISE PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER REDAZIONE STATI DI CONSISTENZA IN APPLICAZIONE DIRETTIVA BOLKESTEIN E DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA + A.T.S. 12 - INIZIATIVE A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI (AREA INTERVENTO: ANZIANI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ): PROGETTO “NONNI CENTRO DI COMUNITÀ” – ANNUALITÀ 2024/2025 – ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE – APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA - CUP E66D23000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE VOLTI A RIPRISTINARE LA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL’ALVEO.  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COMAR SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE MATTEOTTI N.17 A IMPERIA, P.IVA: 00743270084. CIG:  Z453CD8A4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. B.G., IMPEGNO A FAVORE DELLA RP QUAGLIA VIA AL CONVENTO N. 12 - 18013 (IM) P.I. 00964180087 - C.F. 80001950080 € 2800.20 PERIODO DAL 18/09/2023 AL 31/12/2023   CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG ZC23D108D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.  PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023 POLIZZA INFORTUNI E POLIZZA LIBRO MATRICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO A FAVORE DEL SIG.N.P. J.A. IMPORTO € 45,00 CAPITOLO 1615430  ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESTATE 2023” – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRISTINA BLOISE, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3253.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 15 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2021 HOME &amp; BUSINESS (PERPETUAL) T5D-03532. AFFIDAMENTO: PAMO COMPUTERS S.R.L. - P.IVA: 00897980421. CIG: ZBF3D0F663.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3099.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2023  -  MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>254.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FORNITURA E POSA DI INSEGNA IN ACCIAIO AISI 316 SCATOLATO LUCIDO, DOTATA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED, PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ CIV. 3, SMART CIG Z963D0F429 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D. LGS 36/2023 ALLA DITTA STARNEON 2 DI RUFFINO EUGENIO, P. IVA 01722130083, CON SEDE IN VIA DE MARCHI, 30 – 18100 IMPERIA E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9577</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA – CUP: E19J21001480001 – INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI NONCHÈ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A € 604,80= IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE (ONERI IRAP E CPDEL INCLUSI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>604.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA (CUP: E19J21001480001 - CIG: 87391037EE). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ EDIZIONE “NOVARO DAY” DEL 16/11/2023 - FORNITURA TARGA CASA NATALE DEL POETA DIANESE ANGIOLO SILVIO NOVARO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZC93D0C22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. TELECOM ITALIA SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE FTTH NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA DELLA BEA, VIA GIAIETTE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. TELECOM ITALIA SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE FTTH NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA SAPONIERA, VIA DEA DIANA, VIA GIAIETTE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CONCESSIONE DI N.3 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. TELECOM ITALIA SPA. - AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 259/2003 (EX ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/03), PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE FTTH NEL COMUNE DI DIANO MARINA VIA GIUSEPPE GIUSTI, VIA AGLI ORTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU. PNRR MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DI ATTI DI GARA, DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALLA SOCIETÀ PMF S.R.L.S., P.I.: 13740471001. IMPEGNO DI SPESA DI € 34.160,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: A01AA69354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DIVERSO TIPOGRAFIA (DEPLIANT, LOCANDINE, MANIFESTI, PANNELLI ETC.) PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI PRESSO IL PALAZZO DEL PARCO (MUSEO, BIBLIOTECA, SALA MOSTRE) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2840.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 - LOTTO 5" MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTE LEXMARK MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA "INFORDATA SPA" DI LATINA - CIG. MASTER 83743002FA - CIG DERIVATO Z1F3D04CC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>424.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DEL VOLUME "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO" - AGENZIA WOLTERS KLUWER ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB83D054AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON DIVERSE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT G.CANEPA” E APPROVAZIONE CALENDARIO DI UTILIZZO PER LA STAGIONE 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - BIANCO PAOLO CIG. ZAF3CFE181 - TIPOGRAFIA DAMONTE CIG. Z1C3CFE11A - I FIORI DI ISA E PAOLA CIG. Z573CFE151 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTECIPATIVA CONVEGNO -  1 FORUM POLIZIA LOCALE -  GRUPPO MAGGIOLI GIORNATE DEL 26 E 27 OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE IN VIA CAMPODONICO. -  AFFIDAMENTO DIRETTO ART.50 D. LGS 36/2023 A SEGUITO DI TRATTATIVA CON  MEPA– CIG: Z393C5BAD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE SULL’ARENILE TRA RESIDENCE VILLA MARINA E RESIDENCE MEDITERRANEO ALLA DITTA  LUONGO ROMANO CON SEDE IN VIA RIO PINETA N° 2, 18013 DIANO CASTELLO (IM), C.F.: LNGRMN60L13C879A, P.I.: 01019080082. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00. CIG: Z083CF0016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PER ONERI SCIA ANTINCENDIO VOLTI AD ADEGUARE, ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO VIGENTE, L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI E LA SUA CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA € 1.188,00 A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO TESORERIA DELLO STATO PROVINCIA DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1188</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELL'EX SEDIME FERROVIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI, IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, LA REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO CICLABILE URBANO, LA RICUCITURA DELLA RETE VIABILE, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO OLTRE CHE DEL COMPENDIO DEI FABBRICATI FUNZIONALI ALLA DISMESSA LINEA FERROVIARIA. TERZO TRATTO 1^ LOTTO FUNZIONALE. LAVORI DI POSA ILLUMINAZIONE (CUP E13H19000690006 – CIG Z9532BD4F1). APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 101.785,75=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA DAL 01/01/2021 AL 31/08/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL SOLAIO DEL PIANO TERRA  DI PALAZZO MAGLIONE A SEGUITO DI INFILTRAZIONE ALLA DITTA  SOSPERIT SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE MAZZINI N° 45, 18018 TAGGIA (IM), P.I.: 00835010083. IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00. CIG: ZEF3CF0C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PER PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N.160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL’UE – NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CUP: E13I22000360006. NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO FINALE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO RADIOTRASMITTENTE CON POTENZA IN SINGOLA ANTENNA MAGGIORE DI 20 WATT IN LOC. PINI DEL ROSSO - SOC. RADIO BABBOLEO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER  SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSA D’ANIMALE RINVENUTO SU SEDE STRADALE IN TERRITORIO COMUNALE.  ASL1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA.   CIG: Z023CDAB3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI STAMPATI  PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z973CEEBCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 795,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARE DIVERSE ESPLETATE DAL SETTORE 5 - MAV N. 01030659857501653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO STRUTTURE SU SPIAGGE LIBERE COMUNALI – DITTA GIZZI DONATO  CIG: ZC63CE411F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - PREDISPOSIZIONE VM PER CIVIIA OPEN DEMOGRAFICI   - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDA NEXT SRL CON SEDE IN VIA DI SPINI 50 - TRENTO  - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6B3CE440C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MOTORE SU MEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ABL MECCANICA S.N.C. DI BROCCARDI ALESSANDRO &amp; C., CON SEDE LEGALE IN VIA BERIO N. 37, 18100 IMPERIA (IM). CIG: ZCE3CE3F5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1447.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “TTG TRAVEL EXPERIENCE” IN PROGRAMMA A RIMINI DALL’11 AL 13 OTTOBRE 2023 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 685/2023 - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FINALE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO  DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 –  PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CRISTINA BLOISE PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA DAL 18 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROXIMA LAB SRL INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA PNRR 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – SVILUPPO DEL NUOVO PORTALE COMUNALE - FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION.EU - CIG  A014DDE4E5  CUP  E11F22004150006.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI DI IMPERIA- ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI A CARICO DELLA STRUTTURA R.P OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA L. LUCIFREDI, 30 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F.E P.I.  01173160084. LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITÀ DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L' ATS 12. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.189,42 CAPITOLO 1615431 IMP. 591/2023 CIG ZE73AB1978.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10378.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SPIAGGE LIBERE DI BORGO PARADISO A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 17-18-19 GENNAIO 2023, ESEGUITI DALLA DITTA MENTUCCI ALDO SRL P.IVA: 00982160426 - CIG: Z95399E4AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9814.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI AL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA IN VIA CANEPA E AL NUOVO ASILO NIDO DI VIA G. ROSSINI - NOMINA COMMDIIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D. LGS. N. 50/2016 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9330.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA B.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RP PAOLO AGNESI VIA TORINO N. 124 -18027 PONTEDASSIO (IM) C.F. E P.I. 00396810087 € 4.226,00 PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 CIG Z6A3A6BC5C  CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4226</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - CIG. ZDD3998D35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CRISTINA BLOISE, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 18.09.2023 AL 31.10.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2467.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA CENTRALE TERMICA PRESENTE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRAM S.P.A. P.I./C.F. 08786190150 CON SEDE LEGALE IN VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 - 20152 MILANO (MI). IMPEGNO DI SPESA € 1.894,03 – CIG: Z7E3CA6ED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI 4 NUOVE ISOLE ECOLOGICHE COMPOSTE DA 5 CONTENITORI CIASCUNA SULLA PASSEGGIATA A MARE. LIQUIDAZONE DI SPESA DI € 37.499,00=(IVA AL 10% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA NORD ENGINEERING S.P.A. CON SEDE IN VIA DIVISIONE CUNEENSE N° 19/B, 12023 CARAGLIO (CN), P.I.: 02566900045. CIG : 8545973803.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  € 30.000,00 (€ 28.580,00 € OLTRE IVA DI LEGGE) A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA P.IVA 01567340086  - CAP 1615430 C.ES.FIN  CIG ZD43CCF0AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO -  ACCORDO TRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO CASTELLO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO NEI SEGUENTI PERIODI:  OTTOBRE 2022- GIUGNO 2023 E OTTOBRE 2023- GIUGNO 2024.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA N. 819 DEL 03/11/2022 A FAVORE DEL COMUNE DI DIANO CASTELLO PER SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2023-2024. IMPORTO € 5.000,00: ESENZIONE CIG N.26 € 2.500,00 CAPITOLO 1404200 C.ES FIN.  € 2.500,00 CAPITOLO 1404200 ES .FIN 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. INTEGRAZIONE DI SPESA  PER ADEGUAMENTO QUOTA GIORNALIERIA DI OSPITALITA' A FAVORE  DI  UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTE ALL'ATS 12 OSPITATI PRESSO IL CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO: SIG. L.P.E SIG. M.M.H. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084 PER IL PERIODO 01/10/2023 AL 31/126/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 920,00 CAPITOLO 1900615 CIG:Z3639713EA -CIG Z7F3971FBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON PRONTO STRADE SRL - GRUPPO ACI GLOBAL SERVIZI SPA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI  - DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ANNUALITA' 2023/2024. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE AL COMUNE DI DIANO MARINA A COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO LA CASETTA DEI BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI DI DIANO ARENTINO E DIANO CASTELLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 E ASILO NIDO ESTIVO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €  5.750,00 CAPITOLO 0203920: € 1.750,00 C.ES. FIN 2023 € 4.000,00 ES FIN 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO DRAGER 9510-IT, CON PRETEST MOD. 6000 E VARIO MATERIALE DI CONSUMO TRAMITE MEPA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL S.U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6802.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 NUOVI BLOCCHI OSSARI NEL CIMITERO DI DIANO MARINA. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CUP E14G23000100004 – CODICE CIG Z4C3CCD7C8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37122.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ  DI TIPO VIA ARIA PRESSO SEDE COMUNALE PROFILO TOP 30/30 P36 CON OTTO IP. DITTA: B.B.BELL S.P.A. P.IVA/C.F. 08666990018 – CIG: ZC23CB6598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4567.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO “E-RIDE FEST” IN PROGRAMMA NEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA “COMMUNITAS DIANI – RIVISTA PERIODICA DI STUDI STORICI ED ARTISTICI” PER L’ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER ASSISTENZA ALL’UFFICIO COMMERCIO PER PRATICHE SUOLI PUBBLICI.-  GEOM. PUTRINO ANTONIO. CIG N. Z2A3CCE721.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1007.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI NONCHÈ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A € 756,00= IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE (ONERI IRAP E CPDEL INCLUSI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 1 LICENZA SOFTWARE GOTOMEETING PER RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. -  P. IVA:  00844470088. CIG: Z793CCB3DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 LICENZE SOFTWARE NAKIVO PRO ESSENTIALS E NR. 1 LICENZA SUBSCRIPTION VMWARE PER 3 HOSTS CON MASSIMO 2 PROCESSORI PER HOST. AFFIDAMENTO: EUROSYSTEM SPA - P.IVA 02243020266. CIG: Z603CCC990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (PUD). AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ING. GUIDO FERRI, C.F.: FRRGDU68S28E290Q, NELLA SUA QUALITÀ DI SOCIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI GAZZANO CON SEDE IN CIVEZZA, VIA DANTE N. 15/A, PARTITA I.V.A. N. 01217670080, E AL DOTT. ING. PAOLO GAGGERO, C.F.: GGGPLA49H27I480F, LIBERO PROFESSIONISTA TITOLARE DI STUDIO DI INGEGNERIA, PARTITA I.V.A. N. 00203870092. CIG: ZF33CCAE83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48214</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO DOCCE E CABINE SU SPIAGGE LIBERE COMUNALI - GESTIONI MUNICIPALI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1434</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO E ESERCITAZIONI DI TIRO ED UTILIZZO ARMI PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ANNO 2023 - ARROSCIA SHOOTING CAMP ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BALISTICO MUNIZIONI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE- ARMERIA SASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO, DA TALUNI DIPENDENTI, SINO AL MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGI - INVIO DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA A DIANO D'ALBA PER PARTECIPAZIONE A CERIMONIA DI RINNOVO GEMELLAGGIO PER IL GIORNO 15 OTTOBRE 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI LOCALI -SAGUATO SRL CIG. Z323CBB084 - ARDISSONE CIG. ZA73CBAFB2 - IL COLLE DEGLI ULIVI CIG. ZB03CBB029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA.  CUP: E17H22002200004  - NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3. CUP E12H22001400004 - NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO DALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL   CIG: Z233CBE943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3936.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO DALLA DITTA CORONA ZANZARIERE SNC   CIG: ZCA3CBED18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA DAL 01 AL 16 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RETTA PER OSPITALITA' DI MINORENNE, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ATS 12, PRESSO CASA FAMIGLIA CASA BEA VIA SANSOBBIA N. 10, FRAZ. S. GIOVANNI - 17044 STELLA (SV) IMPORTO COMPLESSIVO: € 7.875 PERIODO SETTEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023 CAPITOLO 1615430 CIG Z7A3CB98C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE:  INTEGRAZIONE A DETERMINA N. 585 DEL28/06/2023 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI INSERITI IN PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 24 MAGGIO 2006, DI CUI AL PUNTO 4.36 DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ATS 12 - ANNO 2023. IMPORTO: € 4.000,00 CAPITOLO 1615430 C.ES FIN. - ESENTE CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA DIANORAMA SNC, DELLO SPETTACOLO TEATRALE “I MANEGGI PER MARITARE UNA FIGLIA” IN PROGRAMMA IN DATA 28 SETTEMBRE 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE L'ATS 12, A CURA DI CROCE ROSSA COMITATO DI SANREMO VIA CARLO PISACANE N. 7 - 18038 SANREMO (IM) C.F. 90086080083 - P.I. 01606080081 IMPORTO COMPLESSIVO: € 140.00 CAPITOLO 1615430 CIG ZCF3CB681E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1225.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI  SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. RETTIFICA DET. 772-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1676064.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER L'OSPITALITA' DI UTENTI, RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12, PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VIA L. LUCIFREDI N.30, 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084.  IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.680.42 CAPITOLO 1615431 CIG ZE73AB1978</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MINISTEWRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” LINEA "A". PROGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. VARIE ZONE TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO E POSA DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CUP E11E22000340006. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999320.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA –  DAL 1.10.2023 – 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA COMUNE DI DIANO MARINA CONTRO SOCIETÀ IMMOBILIARE GORLERI - SENTENZA TAR N. 717/2023 - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG Z183CA66EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5873.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA SOMMA DI € 5.815,56=  QUALE CONTRIBUTO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, PER L'ANNO 2022, DEI RISULTATI DI RICICLAGGIO PREVISTI DALLA L.R. 01/12/2015, N° 20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5815.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA COMUNE DI DIANO MARINA CONTRO SOCIETÀ IMMOBILIARE GORLERI - SENTENZA TAR N. 716/2023 - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG Z063CA71C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5373.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA COMUNE DI DIANO MARINA CONTRO BELMONDO LIVIA  - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG ZE93CA6957.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5373.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA COMUNE DI DIANO MARINA CONTRO BOSIA ERMANNO  - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG Z1D3CA6848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5373.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PRESENTATO DAI SIG.RI MARCELLO BERGAMASCHI E CINZIA DALLAVALLE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. PAOLO MICHELE GAZZA - CIG. Z403C9AAAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3647.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 199.049,60=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MOTOVEICOLO TARGATO DA73386 - PRO MOTO DI ANASSARETTE GIANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 100 MBX (80 BIZ E 20 PROFESSIONAL) DA 1GB SU ZIMBRA CLOUD CON N.2 CERTIFICATI SSL (UNO PER DOMINIO), AV ED AS, BACKUP A CALDO, SLA, 100GB DI EXTRASTORAGE, PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE MULTI DOMINIO ED “ALIAS” PER LISTE DI DISTRIBUZIONE E 2 PEC E SERVIZI SMTP DEDICATI. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L. (P.IVA: 02256810348) - CIG: ZF53C993E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1976.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER RILIEVO -GEOM. VELIZZONE GIOVANNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  CIG: Z4B3C99FEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE  DA CONCEDERE A TERZI QUALI OMAGGI IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z1C3C93CF8 E ZB93C93D20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI IN LOC. CAPO BERTA - SOC. PRIVERNO SAS DI BODDI MARZIA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO MODALE PER L’UTILIZZO DI UN BENE DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COSTI DI AFFIDAMENTO ANNO 2023  E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMEMSTRE 2023  SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA –  DITTA FINTEL ENGINEERING S.R.L. –  CIG: Z763A31D21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - DEMANIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MYO S.P.A., CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6, 47824 POGGIO TORRIANA (RN). CIG: Z1B3C968D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3568.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, DELLA SOMMA DI € 7.570,31=  QUALE IMPORTO DI BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO ANNO 2023, PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA PROVINCIALE DEL COMITATO D'AMBITO REGIONALE RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7570.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 01.09.2023 AL 16.09.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>846.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI, SOCIALI E RICREATVI IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA PER L' A.S. 2022/2023: - ASSOCIAZIONE INFORMARE ASD E PS P.ZZA MAGGLIONE, 14 DIANO MARINA C.F. 01554190080 IMPORTO € 1.560,00 - BANDA MUSICALE CITTA' DI DIANO MARINA VIA LUCUS BORMANI C.F. 00164680084 IMPORTO € 2.000,00  CAPITOLO 1402126  C.ES. FIN .; MOTIVO DI ESCLUSIONE N. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE - CONCESSIONE DI N.24 GIORNI  DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “WORLD TRAVEL MARKET” IN PROGRAMMA A LONDRA DAL 06 AL 08 NOVEMBRE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z7C3C6EB30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. CIG Z083C7D892</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ED APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIOCO- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. CIG ZF93C7D8D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCALE COND.GALLINARA VIA DIANO S.PIETRO 53 DIANO MARINA- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. CIG Z5A3C7D91A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - ESTENSIONE SPAZIO DI CONSERVAZIONE - SOC. C &amp; C SISTEMI SRL – CIG Z843C7D2C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ESITO DELL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI: LOTTO 1) FABBRICATO PRECEDENTEMENTE ADIBITO AD ASILO IN FRAZ.GORLERI- DIANO MARINA LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI TERRENO SOTTOSTANTE A PIAZZALE ATTUALMENTE DESTINATO A ZONA VERDE – FRAZ.GORLERI –DIANO MARINA LOTTO 3) N.2 POSTI AUTO ADIACENTI AL CONDOMINIO LEVI, VIA DIANO S.PIETRO N.47, INCROCIO VIA ALL’ISOLA - DIANO MARINA LOTTO 4) N. 3 TERRENI SITI IN FRAZ.GORLERI - DIANO MARINA LOTTO 5) N.3 POSTI AUTO SCOPERTI IN PIAZZA JACOPO VIRGILIO-DIANO MARINA LOTTO 6) N.1 PICCOLO FABBRICATO CON TERRENO IN FRAZ.GORLERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO A DISTANZA NELLA MODALITÀ LAVORO DA REMOTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU PER GLI ANNI 2015-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE N° 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE SULLA PASSEGGIATA A MARE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA € 739,20=(IVA AL 20%) IN FAVORE DEL GEOM. ALESSANDRO GUGLIELMI CON STUDIO A IMPERIA IN VIA XXV APRILE N° 220, C.F.: GGLLSN72M06A479U, P.I.: 01125230084. C.I.G.: Z9C35241E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>739.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IMPOSTA DI BOLLO - LE NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULL'APPLICAZIONE DEL BOLLO A CONTRATTI ELETTRONICI E REGISTRI CONTABILI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2022 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MATTEO MARINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ESECUZIONE MAGGIORE SCAVO, RICHIESTO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI IMPERIA E SAVONA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA N° 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUONGO ROMANO CON SEDE IN VIA RIO PINETA N° 2, 18013 DIANO CASTELLO (IM), C.F.: LNGRMN60L13C879A, P.I.: 01019080082. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00=. C.I.G.: ZBC3C778F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEMA SRL VIA CHAMBERY, 51 11100 AOSTA (AO), P.IVA: 01191640075.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700718.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PER PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N.160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL’UE - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CUP: E13I22000360006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  E DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA COMETAL SRL, P. IVA 02348690047, CON SEDE LEGALE IN VIA BERTOLE, CIV. 29, MONESIGLIO (CN). IMPEGNO DI SPESA EURO € 64.006,93. CIG A00B66CADF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65670.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1309.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023-2024. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DI LIBRERIE IDENTIFICATE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE SECONDO LA SCELTA DELLE FAMIGLIE.  IMPORTO: € 8.300,00  CAPITOLO: 1402100 CIG: MOTIVO DI ESCLUSIONE N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER FORNITURA E POSA DELLE LAMPADE A LED DEL PALAZZETTO DELLO SPORT- SOC. SIAC S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z053C6BE5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE – GESTIONI MUNICIPALI SPA. CIG ESCLUSO CODICE N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E DI FACCHINAGGIO RELATIVO A MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL’ANNO 2023 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 345 DEL 29/03/2023 - CIG N. ZB63A94749</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4892.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 08/06/2006 N. 15 ART. 15: CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI (D.G.R. 875/2021) ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA VIA BIANCHERI N. 52- 18013 DIANO MARINA C.F. 910027270080.  IMPORTO: € 3.0071,71  CAPITOLO: 1404256.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3001.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER “NOTTE BIANCA” DEL 16 SETTEMBRE 2023, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “SULL’ONDA DI SETTEMBRE” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 16-17 SETTEMBRE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z063C6E9C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1297.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI MEDIANTE ASTA PUBBLICA:  LOTTO 1) FABBRICATO PRECEDENTEMENTE ADIBITO AD ASILO IN FRAZ.GORLERI- DIANO MARINA LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI TERRENO SOTTOSTANTE A PIAZZALE ATTUALMENTE DESTINATO A ZONA VERDE – FRAZ.GORLERI –DIANO MARINA LOTTO 3) N.2 POSTI AUTO ADIACENTI AL CONDOMINIO LEVI, VIA DIANO S.PIETRO N.47, INCROCIO VIA ALL’ISOLA - DIANO MARINA LOTTO 4) N. 3 TERRENI SITI IN FRAZ.GORLERI - DIANO MARINA LOTTO 5) N.3 POSTI AUTO SCOPERTI IN PIAZZA JACOPO VIRGILIO-DIANO MARINA LOTTO 6) N.1 PICCOLO FABBRICATO CON TERRENO IN FRAZ.GORLERI NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO I N. 1 PC HO ELITE X360 830 G10 I7 - 1355U 32 GB SSD 1TB MON 13,3" TOUCH WIN 11 PRO GARANZIA TRE ANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 GROUP SRL. CIG: ZA33C67156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1743.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLO FORMULA TUTTO  INCLUSO DI COPIATORE BN/COLORI PER ANNO 2023 - DITTA S&amp;C DI  SIBILLA LUIGI &amp; C SAS - IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA - LOCALITA’ CIOSO CANEPA” E MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE PNRR SUL PORTALE REGIS DELLE OPERE DI “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI E NUOVA SCUOLA MATERNA LOCALITA’ CIOSO CANEPA” FINO ALL’APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA SOCIETÀ AVALON SRL, P. IVA 01763750336, CON SEDE LEGALE IN VIA L. BERTOLINI DONNINO  9A, 29121 – PIACENZA (PC). IMPEGNO DI SPESA € 31.146,12 (COMPRENSIVO DI ONERI E IVA). CIG: Z863BC329C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31146.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA – CUP E15E22000100006”. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SIM CARD BBBELL EASY MOBILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BBBELL S.P.A., CON SEDE IN CORSO SVIZZERA N. 185 FABBRICATO 2, PIANO RIALZATO, 10149 TORINO (TO) ITALIA. CIG: Z6C3C5BCD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1558.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DEI BAGNI DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA BIANCHERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FULVIO VIA ALLA ROVERE, N° 3 – 18013 DIANO MARINA (IM), P. IVA: 01649380084. CIG: ZEC3C5CCAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER LA VERIFICA DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE – ING.GIACOMO SAGUATO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  CIG: ZB13C5AB22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR NEXT GENERATION EU (MEDIE OPERE MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2) - SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE (CUP E11B20000650005). ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12.INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ATS 12 PRESSO CENTRO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA SIG. M.M.H.  PROROGA PERIODO DI ACCOGLIENZA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084 PER IL PERIODO 01/07/2023 -31/12/2023. IMPORTO € 7.360,00 CAPITOLO 1900615 CIG: Z7F3971FBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA B.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RP PAOLO AGNESI VIA TORINO N. 124 -18027 PONTEDASSIO (IM) C.F. E P.I. 00396810087 € 210.00 PERIODO DAL 31/08/2023 AL 30/09/2023 CIG Z6A3A6BC5C  CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI AGOSTO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023)DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI ALL’ING. MARTINI P.IVA: 01669680082 CIG:A004F0CC16, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. GUGLIELMI P.IVA: 01125230084 CIG:Z113C35FD9 , E COLLAUDO AMMINISTRATIVO E STATICO ALL’ING. LIMARELLI P.IVA: 00818650087 CIG:Z623C3601C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99111.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.3. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 E LIQUIDAZIONE. CUP: E12H22001400004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI MARITTIMI PER LA FOGNATURA COMUNALE--ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11145.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO “TAPPA CIRCUITO ITALIANO BEACH VOLLEY – SERIE B1 FEMMINILE” IN PROGRAMMA NEI GIORNI 23 E 24 SETTEMBRE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO DALLA DITTA FORMEL  SRL - ANNO 2023.  CIG: Z7B3C4F8D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI SPIAGGE COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS -  IMPEGNO DI SPESA CIG Z9C3C4B251</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Tributi Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15274.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE FELINA PER ANIMALI PRESENTI IN COLONIE DI COMPETENZA E INSISTENTI SUL TERRITORIO DI DIANO MARINA - STUDIO DR.SSA NOVARO SILVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSA E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE- DITTA EMOND SRL-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7521.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA QUADRO DELL'ALBO DEI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANTICA BOTTEGA AMANUENSE - STUDI MALLEUS DI ENRICO RAGNI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB33C41F90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU DUE QUOTIDIANI.  CIG: ZCF3C3B94C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4601.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. DIANO PADEL ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. - PRATICA PORTALE IMPRESAINUNGIORNO N. 01735150086-23022023-1316</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. COSTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 110.000,00=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. APPROVAZIONE VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.180,72=(ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA ED IVA AL 10% INCLUSI) A FAVORE DELL’IMPRESA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. CON SEDE IN PIAZZA MERLINI N° 3, 17021 ALASSIO (SV), P.I.: 00659380091, CIG: 9558107F67. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.440,82=(ONERI PREVIDENZIALI AL 4% E IVA AL 22% INCLUSI) A FAVORE DELL’ING. FABIO RAVERA CON STUDIO IN VIA XX SETTEMBRE N° 34, 18038 SANREMO (IM), C.F.: RVRFBA75M25I138X, P.I.: 01331490084, CIG: Z0939E2484.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20621.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI VETRI DELLE FINESTRE PRESENTI  NELLE AULE DELLA SCUOLA DI VIA BIANCHERI CON VETRERIA SAVET SNC  CON SEDE IN VIA PRIVATA CIANUA N.12, 18100 IMPERIA (IM), P. IVA: 01172060087; CIG: Z793C26F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP  PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI “NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA LOCALITA’ CIOSO CANEPA”,  CIG:ZF63C359EB  E L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI “NUOVO ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI”, CIG:Z153C35A10, ALL’ING. ENRICO LAURETTI C.F. LRTNRC54A09E290M, CON SEDE A IMPERIA (IM) IN VIA S. LUCIA N.7, P. IVA: 01075970085. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.150,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10150.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CIG Z8C39708C7 RETTIFICA DETERMINA N.36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8178.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO ESTIVO 2023 SULLA PIATTAFORMA WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z093C381F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A QONSULT ENGINERING SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA ALFIERI 7/6 – 18100 IMPERIA, P. IVA: 01387130089  PER SCIA DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO E RELATIVA CENTRALE TERMICA PER L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. CIG: ZE13C330F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3489.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISI D’ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [M2C4/INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)] FINANZIATO DALL’UE-NEXT GENERATION EU – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CUP: E13I22000360006 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ALL’ARCH. CHIARA CUSSA, C.F.: CSSCHR95R70I470I, P. IVA: 03889660043 CON STUDIO IN VIA DELLA VITTORIA 17 - 12038 SAVIGLIANO (CN). CIG: A006EE9776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2030.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DINIEGO DOMANDA PROT. N. 9462 DEL 28/07/2023 PER RILASCIO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “BALLIAMOCI L’ESTATE” A CURA DI GIANNI ROSSI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 - ATTO DI MODIFICA DI DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 581 DEL 27/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIAVITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z883C2FE80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER AVVISI D’ASTA –DITTA TIPOGRAFIA DAMONTE. CIG: Z933C30177</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 2 (CODICE C.U.P. E17H21001970002) – APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE DI COLLAUDO. LIQUIDAZIONE FINALE DI € 374.052,40 ALL'IMPRESA MENTUCCI ALDO SRL. CIG 9014360532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182043</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS MERCEDES-BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA PROCEDURA DI COLLAUDO A FAVORE DI: AGENZIA VOLANTE DI BONSIGNORIO DANILO € C. SAS CORSO ROMA, 52 DIANO MARINA (IM); STRAFORELLO &amp; LAURIA E C. SAS VIA ARGINE DESTRO, 569 1800 IMPERIA. IMPORTO COMPLESSIVO: € 946,00 IVA INCLUSA,  CAPITOLO:1611228  CIG:Z383C2EED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>946</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. ARMANDO BOSIO ED ALL’AVV. MARCO BARILATI – CIG: Z093C2EEE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”   CUP: E11B22000290001 - NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. CIG 9621003ED3 - PRESA D’ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO A CONTROLLO REQUISITI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 431/98-ANNUALITÀ 2022 FONDO SOCIALE AFFITTI 2022 E FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2022 .PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO (ALLEGATO A), ELENCO NON AMMESSI AL CONTRIBUTO (ALLEGATO B).  IMPORTO COMPLESSIVO € 74.959,75 - CAPITOLI 1616620; 1616920.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” – NUOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: ANNUALITA' 2023/2024 – CIG 99067160AB – CONTROLLO REQUISITI EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 – PRESA D’ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI MEDIANTE ASTA PUBBLICA:  LOTTO 1) FABBRICATO PRECEDENTEMENTE ADIBITO AD ASILO IN FRAZ.GORLERI- DIANO MARINA LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI TERRENO SOTTOSTANTE A PIAZZALE ATTUALMENTE DESTINATO A ZONA VERDE – FRAZ.GORLERI –DIANO MARINA LOTTO 3) N.2 POSTI AUTO ADIACENTI AL CONDOMINIO LEVI, VIA DIANO S.PIETRO N.47, INCROCIO VIA ALL’ISOLA - DIANO MARINA LOTTO 4) N. 3 TERRENI SITI IN FRAZ.GORLERI - DIANO MARINA LOTTO 5) N.3 POSTI AUTO SCOPERTI IN PIAZZA JACOPO VIRGILIO-DIANO MARINA LOTTO 6) N.1 PICCOLO FABBRICATO CON TERRENO IN FRAZ.GORLERI APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1443.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1208.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.05.2023 AL 31.05.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA EXTRA CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DIANO IN MUSICA”, MARTEDI’ SERA MUSICALI, IN PROGRAMMA IN DATA 15 AGOSTO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG. N. Z903C27D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15432.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. PROROGA DI PROSECUZIONE DI PROGETTO IN ATTO A FAVORE DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 OSPITATO PRESSO IL CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO, SIG. L.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084 PER IL PERIODO 01/07/2023 -31/12/2023. IMPORTO € 6.440,00 CAPITOLO 1900615 CIG:Z3639713EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER TECHE DEFIBRILLATORI- DITTA PERETTI SRL CIG: Z9C3C0C06F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1329.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 4” DI CUI “LOTTO 3” DI NR. 2 THINKSYSTEM SR650 V2 SERVER CON OPZIONI ED ESTENSIONE GARANZIA FINO A 60 MESI. DITTA: ITALWARE S.R.L. - P.IVA 02102821002 / C.F. 08619670584. SEDE LEGALE: VIA DELLA MAGLIANELLA N. 65/E - 00166 - ROMA (RM). CIG MASTER: 9224167768 E CIG DERIVATO: Z833C249BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20158.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA” ALLA SOCIETÀ AVALON SRL, P. IVA 01763750336, CON SEDE LEGALE IN VIA L. BERTOLINI DONNINO  9A, 29121 – PIACENZA (PC). IMPEGNO DI SPESA € 19.204,24 (COMPRENSIVO DI ONERI E IVA). CUP: E15E22000120006 – CIG: 9935989D7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19204.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER LA VERIFICA DELLA SUPERFICIE DI UNA STRADA -GEOM. VELIZZONE GIOVANNI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  CIG: Z273C0C432</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. CIG 9833436817 - PRESA D’ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO A CONTROLLO REQUISITI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PER IL “RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE DI BORGO PARADISO DAL CONFINE CON SAN BARTOLOMEO AL MARE ALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SAN PIETRO (SPIAGGE COMUNALI PER ANNUALITA’ 2023)  – CIG: 9810555618 CUP E11G23000100004 APPROVAZIONE SAL N.1 PARI AL FINALE, CRE E CERTIFICATO DI PAFGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 E LIQUIDAZIONE - CIG: 9822410D24 CUP: E19I23000180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 1 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA T. EVIGNO A VIA DEA DIANA" (CODICE CUP E11B20000640005). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>895500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 3 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI LEVANTE: DA VIA CA' ROSSA A CONFINE COMUNE S. BARTOLOMEO AL MARE" (CODICE CUP E11B20000660005). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>882000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS VIA G. ARDOINO N.  59/61- DIANO MARINA P.I.01240560084 PER SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI ECO-CODICE  PER PROGETTO " ECO-SCHOOLS" BANDIERA VERDE.  IMPORTO: € 178,12 IVA INCLUSA  CAPITOLO: 1401038 CIG:Z293C07456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER REVISIONE PERIODICA SUI DUE MOTOVEICOLI DEL COMANDO - PRO MOTO DI ANASSARETTE GIANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – LETTERA I) - ALL’INTERNO DELL’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2023- ART.17, LETT F) CCNNL 01.04.1999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 SIG.N.P.J.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 PROROGA PERIODO: DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 IMPORTO COMPLESSIVO  € 5.980,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615430 C. ES. FIN. CIG: Z453C12872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL “PIANO OPERATIVO 2023” ALLA D.M.O. TURISMO RIVIERA DEI FIORI - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. ZDD3C049AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG Z523C0C6F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’EVENTO FIERISTICO “TTG TRAVEL EXPERIENCE” IN PROGRAMMA A RIMINI DALL’11 AL 13 OTTOBRE 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSO VIOLAZIONI SOSTA DAL 01-01-2022 AL 31.12.2022 IN BASE ALLA CONVENZIONE VIGENTE - GESTIONI  MUNICIPALI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AFIS G. CLERICI S.P.A., VIA INDUSTRIALE 28 - 25126 BRESCIA (BS), SEDE LEGALE: VIA PRAGA N° 8 - 38121 TRENTO (TN). C.F. E P.I. 00283970176 . IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 (IVA INCLUSA). CIG ZA33C02C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CICLOVIA TIRRENICA E OPERE COMPLEMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO BOTANICO. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG ZAB3BFA824).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4694.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12  MESE DI LUGLIO 2023  IMPORTO COMPLESSIVO € 380,00 CAPITOLO 1615430 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, MEDIANTE ADESIONE AL BANDO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 PER LA FORNITURA DI NUOVO ALLACCIO E ATTIVAZIONI IN VIA CA’ ROSSA. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI. (CODICE CUP E19J21001480001– CODICE CIG Z723A36596).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, MEDIANTE ADESIONE AL BANDO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 PER LA FORNITURA DI NUOVO ALLACCIO E ATTIVAZIONI IN VIA DEI GIACINTI. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI. (CODICE CUP E19J21001480001– CODICE CIG Z3A3A36438).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, MEDIANTE ADESIONE AL BANDO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 PER LA FORNITURA DI NUOVO ALLACCIO E ATTIVAZIONI IN VIA VILLEBONE. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI. (CODICE CUP E19J21001480001– CODICE CIG Z6E3A36191).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” – NUOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: ANNUALITA' 2023/2024 – CIG 99067160AB - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – REVOCA DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 227.760,87=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE).REVISIONE PREZZI DA GENNAIO A MAGGIO 2023 E SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER DOTARE DI SERVIZI PUBBLICI LE SPIAGGE LIBERE IN VIA G. ARDOINO E IN LUNGOMARE CARCHERI. LAVORI EDILI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PER € 13.710,94 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA TECNOSALDO SRL CON SEDE IN MASONE (GE), VIALE V. VENETO 3/1, P.I. 03399390107. CIG Z1F3AE1546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER INSTALLARE N. 2 CABINE DA SPIAGGIA E UNA DOCCIA SULL’ARENILE DI BORGO PARADISO A DIANO MARINA. LAVORI EDILI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PER € 8.870,61 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA TECNOSALDO SRL CON SEDE IN MASONE (GE), VIALE V. VENETO 3/1, P.I. 03399390107. CIG Z9438D9EFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTI DELLA LIBERTÀ N.3. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 E LIQUIDAZIONE. CUP: E12H22001400004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 56.233,36=(IVA AL 10% INCLUSA) A FAVORE DELL'IMPRESA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. CON SEDE AD ALASSIO (SV), PIAZZA MERLINI N° 3, P.I.: 00659380091 - SAL N° 1 A TUTTO IL 18/07/2023. CUP: E12B22001190004 - CIG: 9558107F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL’ARAN PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2019-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO E PRESSO LA DISCARICA GENOVESE DI SCARPINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 192.837,52= NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192837.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE BANCA DATI MAPTRI  - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG Z293C03887  IBAN: IT59X0538710502000047223553.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI  FORMULA ABBONAMENTO, REGOLAMENTO CDS 2023 (CON LICENZE PER VERSIONE APP) E BANCA DATI  COMPLETA ITER CDS 2023 VERSIONE COMMENTATA - DITTA EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>477.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2023  -  MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2” DI CUI “LOTTO 5” DI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2554CI PER 60 MESI E CON FASCIA DI PRODUTTIVITÀ A. DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MONFALCONE 15, 20132 MILANO. CIG MASTER: 93964915AC E CIG DERIVATO: ZCB3C01BA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELL'EX SEDIME FERROVIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI, IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, LA REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO CICLABILE URBANO, LA RICUCITURA DELLA RETE VIABILE, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO OLTRE CHE DEL COMPENDIO DEI FABBRICATI FUNZIONALI ALLA DISMESSA LINEA FERROVIARIA – APPROVAZIONE RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE € 2645,19 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELL’A.T.I. COTIM S.R.L./COMAR S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMILIARE F. X. RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASCHERO SAS ONORANZE FUNEBRI, VIALE MATTEOTTI,N.  60 18013 DIANO MARINA  P.IVA 01372550085  IMPORTO € 2.000,00 (ESENTE IVA)  CAPITOLO 1615430 C.ES.FIN. CIG:Z423BFF6B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. N. 655 DEL 21.07.2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE LA CASETTA – NUOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: ANNUALITA' 2023/2024 – CIG 99067160AB - APPROVAZIONE ATTI + NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE" - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 176.988,27=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RASSEGNA DI SPETTACOLI COMICI DURANTE IL PERIODO ESTIVO ALLA DITTA D M EVENTI DI DAMIANO NATALE - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA – CIG N. ZB83BF36F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / LANDINI VERA CROCE - RESISTENZA CAUSA CIVILE NANTI IL TRIBUNALE DI IMPERIA - LEGALE DI FIDUCIA INCARICATO AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9C3BFC66A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10213.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE  TARI 2023 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG ZDD3BBB507  IBAN: IT32U0617510500000002356020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7497.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CANONE CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE PER LA SPIAGGIA EX-CAMANDONE -ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4221.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO TRIBUTO A LUCIO BATTISTI “NUOVE SENSAZIONI, GIOVANI EMOZIONI” A CURA DELLA BAND “I NUOVI SOLIDI” CON L’ORCHESTRA DI SANREMO “NOTE LIBERE”, MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA IN DATA 06 AGOSTO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1536.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / LANDINI VERA CROCE - RSISTENZA GIUDIZIO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG. ZDA3BFC770.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1459.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MOTOVEICOLO TARGATO DA73385 - PRO MOTO DI ANASSARETTE GIANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>532.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA COMMEDIA DIALETTALE LIGURE “TUTU IN FAMIJA” A CURA DELLA COMPAGNIA STABILE CITTA’ DI SANREMO, IN PROGRAMMA NELLA FRAZIONE DI DIANO SERRETA IN DATA 20 AGOSTO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIVI PER LE SPIAGGE COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS. CIG: Z413BFCB4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA. LIQUIDAZIONE  A SALDO  DEI SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA, LA GEOLOGIA E GLI ASPETTI NATURALISTICO, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATA. CUP: E15E22000100006 - CIG 9621003ED3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” – NUOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: ANNUALITA' 2023/2024 – CIG 99067160AB - APPROVAZIONE ATTI + NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE VIABILITÀ COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP E15F22001770004 - CIG 95553826AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>186734.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. RESIDENZA ARDOINO MORELLI S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA ARDOINO MORELLI SRL VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14 50100 FIRENZE-C.F. E P.I. 07231590485. CAPITOLO 1615448 C.ES. FIN.  IMPORTO € 6.000,00  CIG ZA13BF98B3 IBAN IT76F0623002804000040440952</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI SUI SERVIZI IGIENICI COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS -  IMPEGNO DI SPESA CIG ZCC3BF9C72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1470.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI FORMATO A5 PER VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - TIPOGRAFIA DAMONTE - CIG Z423BF463A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO A FAVORE DEL SIG.P.F. IMPORTO € 250,00 CAPITOLO 1615430 ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 LICENZE SOFTWARE SYGMA CONNECT VERSIONE SMARTWORKING – IMPEGNO DI SPESA DITTA LED INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO 8 - 00191 ROMA (RM), C.F./P.IVA 15062921000. CIG: Z323BF839B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN DOTAZIONE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DTTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) C.F. E P.I. 03222970406  IMPORTO: € 184,00 IVA INCLUSA,  CAPITOLO: 1402100 CIG:ZAF3BF86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MEDIANTE COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI UNA UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALL’ “AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE” – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – CON CONTRATTO  A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME  (18 ORE), PER LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL T.U.EE.LL., DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO STAFF DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR [MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA] FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA G. ROSSINI. LIQUIDAZIONE  A SALDO  DEI SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA, LA GEOLOGIA E GLI ASPETTI NATURALISTICO, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATA. CUP: E15E22000120006 – CIG: 9561857603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA  E POSA DELLA STACCIONATA IN LEGNO PRESENTE NEL PARCO GIOCHI VICINO AL PORTO. CUP: E18E23000190001 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ALLA DITTA ONLYWOOD SRL, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 7 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL). PARTITA IVA 02065100063. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.966,20 (IVA INCLUSA). CIG: 9968459898 AFFIDAMENTO PER LA POSA ALLA DITTA EDIL JURAVLE A&amp;C SRLS, VIA AURELIA 26, 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM). PARTITA IVA: 01746190089. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,00 (IVA INCLUSA). CIG: 99686072BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4894.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “MIO PADRE, UN MAGISTRATO” IN PROGRAMMA IL GIORNO 31 LUGLIO 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZF83BF378D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CICLOVIA TIRRENICA E OPERE COMPLEMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG DIVERSI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128132.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CICLOVIA TIRRENICA E OPERE COMPLEMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO AL RUP. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG DIVERSI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30451.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CICLOVIA TIRRENICA E OPERE COMPLEMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO NEL CAMPO DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA CON LE NUOVE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG ZC73BC1125).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30441.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6150.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CICLOVIA TIRRENICA E OPERE COMPLEMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO (D. LG. 50/2016 ART. 25). IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. (CODICE CIG ZDC3BEF432).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5455.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO PALAZZETTO “G.CANEPA”-DITTA BIANCO PUMPS SNC  CIG: Z953BF19ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA’ AUTOSTRADALE – ANNO 2023.  CIG: Z0E3BF18D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL PORTALE DEDICATO AL MONDO DELLA NOTIFICAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ANNA MESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>214.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL PORTALE DEDICATO AL MONDO DELLA NOTIFICAZIONE"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N 625 DEL 18/07/2023 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ANNA MESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N.449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE – CUP E11B22000290001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 19/07/2023 FINO AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3282.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE DI RIFIUTI DI UN’ AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE – DITTA BASECO SRL. CIG: Z363BE4DE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PRINCIPALE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I) ANNO 2023 E SUPPLETIVO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE CIVILIA SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2023  - DEDA NEXT SRL CON SEDE IN VIA DI SPINI 50 - TRENTO  - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4D3BE0799</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11208.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE CIVILIA SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2023  - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DI TRENTO (TN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD93BE0813</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DUO FOLK DIALETTALE LIGURE “I DEMUELUIN” IN PROGRAMMA NELLA FRAZIONE DI DIANO CALDERINA IN DATA 29 LUGLIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z473BDD5F0 - Z623BDD65A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER CONCERTO FOLK DIALETTALE LIGURE “I DEMUELUIN” IN PROGRAMMA NELLA FRAZIONE DI DIANO CALDERINA IN DATA 29 LUGLIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z7F3BE1EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. IMPRESA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. CON SEDE AD ALASSIO (SV), IN PIAZZA MERLINI N° 3, P.I.: 00659380091. CUP: E12B22001190004 - CIG: 9558107F67. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.1. - LIQUIDAZIONE  A SALDO  DEI SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA, LA GEOLOGIA E GLI ASPETTI NATURALISTICO, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI TIPO RAFFORZATA DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA GIOACCHINO ROSSINI.  CUP: E15E22000120006 – CIG: 9561857603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 – BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. VARIANTE A PROGETTO OFFERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88829.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINIGONNA PALCO SITO NELL’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZF33BD85D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA IN OCCASIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI DEL 15 LUGLIO E DEL 18 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZF83BD8534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI DIANO MARINA - STUDIO DR.SSA NOVARO SILVIA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8710.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5443.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO VERSAMENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO DEL BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1175.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. RIFIUTO DELL'ATTO DI CESSIONE DI CREDITI STIPULATO TRA EGEA AMBIENTE S.P.A. E BANCA SISTEMA S.P.A. TRAMITE ATTO DATATO 21 SETTEMBRE 2022 AUTENTICATO DAL NOTAIO RUBEN ISRAEL DI MILANO, REP. N° 38688, REGISTRATO A MILANO IL 21 SETTEMBRE 2022 AL N. 75589 SERIE 1/T, NOTIFICATO AL COMUNE DI DIANO MARINA IN DATA 09/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE ED ESPLETAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA NELL’ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE RELATIVE ALLA PRATICA EDILIZIA N. 5637 ANNO 2011 – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4187 DEL 29/12/2012.  RICHIEDENTE: SIG.RI BERCHIALLA LUISA E BERCHIALLA MICHELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36059.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI NEI GIORNI 15 LUGLIO E 18 AGOSTO 2023 ALLA DITTA MARTARELLO GROUP SRL - TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA – CIG N. Z0D3BBC199</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2” DI CUI “LOTTO 2” DI NR. 10 PC LENOVO THINKCENTRE M75S GEN2 (SISTEMA OPERATIVO WINDOWS) E NR. 10 MONITOR LENOVO THINKVISION E24-28 E NR. 10 ESTENSIONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO A 60 MESI. DITTA: ITALWARE S.R.L. - P.IVA 02102821002 / C.F. 08619670584. SEDE LEGALE: VIA DELLA MAGLIANELLA N. 65/E - 00166 - ROMA (RM). CIG MASTER: 8992365E56 E CIG DERIVATO: Z0F3BB1498.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6167.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / ITALCOSTRUZIONI SRL - INADEMPIMENTO OBBLIGHI CONVENZIONE URBANISTICA - ESCUSSIONE POLIZZA - TRANSAZIONE CONDOMINIO VECCHI ULIVI - LEGALE DI FIDUCIA INCARICATO: AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEC3BD20E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO VPN (CON OTP) CON LOGS PER GLI ACCESSI IN VPN – DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L. - P. IVA: 00844470088. CIG: Z3D3BCE111.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP  PER L’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”, ALL’ING. ENRICO LAURETTI C.F. LRTNRC54A09E290M, CON SEDE A IMPERIA (IM) IN VIA S. LUCIA N.7, P. IVA: 01075970085. IMPEGNO DI SPESA DI € 23.472,80 (COMPRENSIVO DI ONERI ED IVA) CIG: ZE53BB98CA  - CUP: E11B22000290001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23472.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SIRAM S.P.A. P.I./C.F. 08786190150 CON SEDE LEGALE IN VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 - 20152 MILANO (MI) PER L’INSTALLAZIONE DI NUOVO MONOSPLIT PROFESSIONALE A SERVIZIO DELLA SALA SERVER DEL PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA € 4.031,17– SMART CIG: ZD13BCBE71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4031.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SCAVO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 PER L’ESECUZIONE SEI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E15E22000100006 – SMARTCIG: Z273BC7721. E PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO  IN VIA GIOACCHINO ROSSINI. IMPEGNO DI SPESA. CUP E15E22000120006” – SMARTCIG:  Z503BC7765</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA ROSSINI. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E15E22000120006 – SMARTCIG: ZA73BC755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E15E22000100006 – SMARTCIG: ZD13BC75E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA CONCEDERE A TERZI IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE – FESTA PATRONALE MADONNA DEL CARMELO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z863BC3397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 15 LUGLIO E DEL 18 AGOSTO 2023 - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG N. Z233BC7126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2023 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG ZDF3BC5562  IBAN: IT32U0617510500000002356020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ALL’INTERNO DELL’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE IN OCCASIONE DI EVENTI IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZE93BC31D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDARRE IL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA), ALL’ARCH. FIORENZO MARINO C.F. MRNFNZ62R22E290A, CON STUDIO A IMPERIA (IM) IN VIA BONFANTE N.10 P. IVA: 00995890084. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.978,40. CIG: Z443BC2C96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6978.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI  UN “NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DATI SUL SISTEMA REGIS SINO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE SUDDETTE OPERE - CUP E15E22000100006 E DELLA COSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI  – CUP E15E22000120006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO ESTIVO D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO NIDO ESTIVO 2023. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERTIVA DIANA ONLUS SOC. SOCIALE VIA VIEUSSEUX, N.  8 18100 IMPERIA  P.I. 01567340086.  PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2023   IMPORTO: € 15.700,00 IVA 5% INCLUSA CAPITOLO 1611249 - CIG: ZD63BB97B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12 DIANESE:  INTEGRAZIONE A DETERMINA N. 140 DEL 06/02/2023 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI INSERITI IN PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 24 MAGGIO 2006, DI CUI AL PUNTO 4.36 DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ATS 12 - ANNO 2023. IMPORTO: € 3.000,00 CAPITOLO 1615430 C.ES FIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EUPNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACCHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – “OPERATORE” – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/07/2023 - 13/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44072.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BALLIAMOCI L’ESTATE” A CURA DI GIANNI ROSSI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZBD3BA196E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MATERIALE DIVERSO DI PROMOZIONE TURISTICA RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z813BAD62D E Z1F3BAD63C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4941</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 000143/001  CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO – DEMOGRAFICI” DA PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI A 30 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA 01.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ATTINENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VILLA SCARSELLA. CIG: 9842538F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65977.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PFTE E IL PROG. DEFINITIVO - ESECUTIVO DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CIMITERO DI DIANO MARINA -  ALL’ ARCH. ANDREA BORRO, C.F.: BRRNDR66H25I138P, P.I.: 01141040087, CON STUDIO A SANREMO (IM) 18038, IN VIA FRANCIA N° 17/2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.956,80  CIG: ZB93B89DE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13956.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. COMUNE DI DIANO MARINA / SIG.RA LANDINI VERA CROCE - RESISTENZA GIUDIZIO IN APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA - CIGZF93BB1003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9984.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA E CONTROLLO CON PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA IN OCCASIONE DI EVENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO ALLA DITTA ALMA SRL- TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA – CIG N. Z693BAD2A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7115.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE A CURA DELLA BANDA MUSICALE “CITTÀ DI DIANO MARINA” IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI, CIVILI E RELIGIOSI, E CONCERTI MUSICALI NEL CORSO DELL’ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z803BA0707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO ESTIVO 2023 SULLE PIATTAFORME WWW.RIVIERATIME.NEWS - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z723BA072D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO (DAL 23/06 AL 26/08/2023) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z113BA0686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. RINNOVO SERVIZI DI FONIA VOIP DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TIM TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z503BAD3C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14860.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA (CUP: E19J21001480001). REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA VIA PURGATORIO-VIA CAMPODONICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CERVO PER L’UTILIZZO, PER N. 12 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1518.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO PER L’UTILIZZO, PER N. 18 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D PRESSO IL SETTORE V “LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE” PER IL PERIODO DAL 03.04.2023 AL 30.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI C.D.S. PRESSO  ALTRI COMUNI - ANNO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STRUTTURA STABILE A SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL RUP PER L’ATTUAZIONE DI OPERE STRATEGICHE NEL COMUNE DI DIANO MARINA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA (CUP: E19J21001480001 - CIG: 87391037EE). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA CASETTA” – NUOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: ANNUALITA' 2023/2024 - PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI IMPERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE + APPROVAZIONE ATTI + PRENOTAZIONE/IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINA A CONTRARRE. LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMME COMPETITION DI RAELE MARCO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z033BAA291.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BALLIAMOCI L’ESTATE” A CURA DI GIANNI ROSSI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZBD3BA196E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ATTINENTI L’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” – PROGETTO ESECUTIVO. CIG:98769236B3 - CUP: E11B22000290001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centrale Unica di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57857.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL POZZO IRRIGUO SITO IN LOCALITA' PARTO FIORITO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA TECNOSALDO S.R.L. CON SEDE IN VIALE V. VENETO N° 3/1, 16010 MASONE (GE), P.I.: 03399390107. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.408,47=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). C.I.G.: Z793BA0524.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1408.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINA A CONTRARRE. ACQUISTO SALOTTINO PER EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COO.A.DI. SOC. COOP - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z783BA119E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1323.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE.FONDAZIONE MARIA ARDOINO MORELLI DI POPOLO ONLUS.CONFERIMENTO NUOVO RAMO D'AZIENDA E COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA' - RESIDENZA ARDOINO MORELLI S.R.L. PRESA  D'ATTO NUOVI DATI FISCALI PERVOLTURA IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2022 RELATIVI A SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. CAPITOLO 1615448 ES. FIN. 2022 IMPEGNO 200/2022   IMPORTO € 1.000,00 CIG Z2D3508B23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RELAZIONE SULLA TRANSITABILITÁ A MEZZI PESANTI DI CANTIERE DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA - GORLERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA COMPOSTA DA PLASTIFICATRICE A3 E SCORTA DI MATERIALE DI CONSUMO (POUCHES FORMATO A3 E A4 DA 100 UNITÀ)  IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO N. 1 FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG Z113B9EB12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EUPNRR– MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE AL RTI INFRASTRUTTURE M&amp;B SRL-CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL. IMPEGNO DI SPESA. CIG 9833436817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1091560.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE DPIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DPIA WHISTLEBLOWING. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SI.RE. INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD33B98F3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 102.484,64=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102484.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E TRASBORDO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI NELL'IMPIANTO DENOMINATO LOTTO 6, IN LOCALITA' COLLETTE OZOTTO, NEI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA, PROVENIENTI DAI 66 COMUNI DELL PROVINCIA DI IMPERIA, CODICI EER 200103. PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/11/2024. SOCIETÀ GEA SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N° 19, VOGHERA (PV), P.I.: 02581750185. IMPEGNO DI SPESA DI € 75.761,22=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/06/2023 AL 31/12/2023. C.I.G. PADRE: 9718193A8E - C.I.G. DERIVATO: 987613084B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75761.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI AVENTI CODICI EER 191212 ED 190503 VERSO IMPIANTI SI SMALTIMENTO/RECUPERO UBICATI FUORI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA. PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/05/2024. SOCIETÀ TLZ S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'ENERGIA SNC, POZZILLI (IS), P.I.: 03323790612. IMPEGNO DI SPESA DI € 44.094,34=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/06/2023 AL 31/12/2023. C.I.G. PADRE: 96373511A3 - C.I.G. DERIVATO: 987661153B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44094.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO E PRESSO LA DISCARICA GENOVESE DI SCARPINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 30.000,00= NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE E POSTGESTIONE DI UNA DISCARICA PUBBLICA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI DENOMINATA LOTTO N° 6 COLLETTE OZOTTO SITA NEI COMUNI DI TAGGIA E SANREMO, DESTINATA A SERVIRE I COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. SOCIETÀ IDROEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA C. COLOMBO N° 54 INT. 1, 18011 ARMA DI TAGGIA (IM), P.I.: 00156650087. C.I.G.: 50712049EB (ACCORDO QUADRO) - C.I.G. DERIVATO: 6770681EB3. IMPIANTI DA MANTENERE IN SITU PER LA CONTINUITÀ DEL TRATTAMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21487.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO CALDERINA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 22 E L’INCROCIO CON LA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI DIANO CALDERINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. FABIO RAVERA CON STUDIO PROFESSIONALE A SANREMO (IM) IN VIA XX SETTEMBRE N° 34, P.I.: 01532840087 E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 9.769,76=(CASSA PREVIDENZIALE AL 4% E IVA AL 22% INCLUSI) - CIG:ZDB3B9277F. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. PAOLO ANFOSSI CON STUDIO PROFESSIONALE A TAGGIA (IM) IN VIA LUNGO ARGENTINA N° 19, P.I: 01532840087, E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.768,00=(CASSA PREVIDENZIALE AL 4% INCLUSA) - CIG:Z4E3B927BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11537.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 20 DISCHI A STATO SOLIDO SSD PER PC E NOTEBOOK CON INSTALLAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L. - P. IVA: 00844470088. CIG: ZDA3B92544.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACQUISIZIONE DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE NOTARI SAGUATO MARCO E TRUCCO LUCIA - IMPEGNO DI SPESA  . CIG ZEC3B96AD4  IBAN: IT 52A0333210500000000716060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – FERRAMENTA DA GIACOMO  CIG: Z0E3B966E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>849.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 176.988,27=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. PRESA ATTO INDICAZIONI PROGETTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA/RIVIERACQUA SPA - RESISTENZA RICORSO EX ART. 19 DLGS 12 GENNAIO 2014 E SS.MM.II. - TRIB. IM. V.G. N. 786/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG.Z7F3B92D18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “DIANO IN MUSICA” – MARTEDI’ SERA MUSICALI IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA DAL 20 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZCE3B88819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4328.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ARENILE SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – DITTA TBESSI ADEL  CIG: Z633B8B7BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SASSO CED  – ISTANZA DI SGRAVIO ANNULLAMENTO RUOLO ADE RELATIVO A RITENUTE FISCALI DIPENDENTI – CIG ZB13B8FEC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>551</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IDRAULICO SU UNA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – GIZZI DONATO CIG: Z013B8B9C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER “NOTTE BIANCA” DEL 17 GIUGNO 2023, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “DIVERTIAMOCI A DIANO” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 17-18 GIUGNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z443B84969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1584.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “1° TORNEO WEEKEND – UNDER 2400 CITTA’ DI DIANO MARINA”, TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI IN PROGRAMMA DAL 16 AL 18 GIUGNO 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG. N. ZA53B731A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI PER LE SPIAGGE COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS. CIG: ZA83B87217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. CIG Z833B870F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOSTITUTIVA ED INTEGRATIVA PER IL VESTIARIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI ROSSI SAS (GE) - Z673B7639C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9209.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ED APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIOCO- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. CIG Z1C3B870A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.P.A. PER  FORNITURA CANCELLERIA,CONSUMABILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO ANNO 2023 - CIG - ZAE3B8630A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE DEL MINISTERO DEL TESORO -ANNO 2021 E 2022– DITTA PROGEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCALE COND.GALLINARA VIA DIANO S.PIETRO 53 DIANO MARINA- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. CIG Z343B8703D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO STIRATURA UNIFORMI E VESTIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2023- LAVANDERIA PUNTO ROSSO DI ALLAMANDO CLAUDIA P.I. 00713900082 CON SEDE IN VIA GENERALE ARDOINO 216 - DIANO MARINA (IM)  CIG: Z853B7D49B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021  DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ATTINENTI L’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” – PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO € 50.701,97 AL NETTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DELL’EVENTUALE IVA - CIG:98769236B3, CUP: E11B22000290001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64949.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE FORMATIVE: “LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEL PRISMA DELLA CONCORENZA” -  “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO” – “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CAUSE DI ESCLUSIONE” - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SANREMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE IN SERVIZIO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, CON RIASSEGNAZIONE PRESSO IL SETTORE III “ECONOMICO FINANZIARIO - DEMOGRAFICI” – UFFICIO “DEMOGRAFICI” DEL COMUNE DI DIANO MARINA DELLA SIG.RA S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SPIAGGIA COMUNALE DENOMINATA “EX CAMANDONE”- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DIANO IN MUSICA”, MARTEDI’ SERA MUSICALI DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 (DAL 20 GIUGNO AL 05 SETTEMBRE 2023) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “ART FESTIVAL – GIOCHI IN LEGNO DI UNA VOLTA” IN PROGRAMMA IL GIORNO 24 GIUGNO 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZF03B808FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12, IN FAVORE DI CROCE ROSSA PIEVE DI TECO VIA OBERTO MANFREDI SNC - 18026 PIEVE DI TECO (IM) C.F. 91042990084 P.I. 01608110084 IMPORTO € 50,00 CAPITOLO 1615430 CIG: Z913B7FC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO PER VENDITA BIGLIETTI TRENITALIA. ANNO 2023.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI DA GENNAIO A MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, PER L’ASSUNZIONE MEDIANTE COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI UNA UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALL’ “AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE” – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – CON CONTRATTO  A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME  (18 ORE), PER LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL T.U.EE.LL., DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO STAFF DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO E STRUTTURA COPERTA DURANTE IL PERIODO ESTIVO PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z0F3B5AB31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20239.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LICENZA D’USO APPARATI FIREWALL HYBRID CON FILTRO WEB ASSISTENZA E PACCHETTO 12 ORE DI EXTRA-INTERVENTO – AFFIDAMENTO FLASHSTART GROUP S.R.L. - P.IVA 03187460401 - CIG: ZA73B78682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4055.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN EMERGENZA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO RINTRACCIATO SUL TERRITORIO DELL'ATS 12, OSPITATO PRESSO IL CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084 PER IL PERIODO 16/05/2023 -19/05/2023. IMPORTO € 240,00 CAPITOLO 1615430 CIG: Z3F3B60F64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER TELEPASS SPA ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE VIABILITÀ COMUNALI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 98.116,87 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA ICOSE SPA CON SEDE A PAROLDO (CN), REGIONE BOVINA 2, P.I. 02158740049 CUP E15F22001770004 – CIG 95553826AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO  DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 –  PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PER COMPLESSIVI € 80.698,69 A FAVORE DELLA DITTA EDILCOSTRUZIONI SRL CON SEDE IN SANREMO (IM), VIA CIOUSSE 3, P.I. 01475330088. CUP E11J22000250004 – CIG 92764500B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. DITTA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. IMPEGNO DI € 121.301,15 (IVA COMPRESA). CUP: E12B22001190004 - CIG: 9558107F67. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DI INCONTRI CON L’AUTORE DENOMINATO “DUE PAROLE IN RIVA AL MARE”, IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO  DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 –  DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 12^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DENOMINATO “ESTATE MUSICALE DIANESE”, IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA PER NOLEGGIO PALCO E STRUTTURA COPERTA DURANTE IL PERIODO ESTIVO PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z0F3B5AB31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE-LETTERARIA   DENOMINATA “UN MARE DI PAGINE”, IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3008.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 431/98-ANNUALITÀ 2022 FONDO SOCIALE AFFITTI 2022 E FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2022 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 74.959,75 CAP 1616620 € 59.436,61 E CAP 1616920 € 15.523,04 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74959.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO R.S.A. A FAVORE DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: MINORE C.Y.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO VIA DON SPARPAGLIONE, 5 -15057 TORTONA C.F. E P.I. 00413630062 PERIODO: DAL 05/06/2023 AL 31/08/2023  IMPORTO € 4.350,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615430 CIG:ZB53B6011D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE NUNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1 - NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3922.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILIA PER IL SETTORE 5° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.IMPEGNO DI SPESA DI € 3568,50 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIA TORRIANA (RN). CIG Z843B64353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA EMME COMPETITION DI MARCO RAELE, VIA DIANO CALDERINA 53 - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA 01782960098, COD. FISCALE RLAMRC73C07E290Z. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 - CIG Z933B627FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI – CUP E15E22000120006. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA PER NOLEGGIO PALCO E STRUTTURA COPERTA DURANTE IL PERIODO ESTIVO PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DEL MOLO DELLE TARTARUGHE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z0F3B5AB31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23394</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO APRILE 2023 - DICEMBRE 2023.   IMPORTO € 3.674,03  (IVA AL 5% COMPRESA) ASSEGNAZIONE INCARICO AL CENTRO DI SOLIDARIETA' L'ANCORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VIA O.RAIMONDO N.73, 18019 VALLECROSIA (IM). C.F. E P.I.00835040080 - IBAN IT75O0333248960000001910458 CAPITOLO 1615430 - CIG ZB33B56A90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3674.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 24, C.2, DEL C.C.N.L. EE.LL. 14.09.2000, DEL COMPENSO PER ATTIVITA’ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO INFRASETTIMANALE DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE PERIODO: AGOSTO/NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA EX CAMANDONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO DALL’1.06.2023, PER MESI QUATTRO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2670.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – “OPERATORE” – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DEGLI EX SEDIMI FERROVIARI TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) E L’INIZIO DELLA GALLERIA DI VIA SANT'ELMO (ESCLUSI I TRATTI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADIBITI A PARCHEGGIO PUBBLICO) COMPRESA LA SCARPATA DI VIA SANT'ELMO A PONENTE DELL'IMBOCCATURA DELLA GALLERIA. CIG: ZAF36298CF. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERDE VERTICALE S.R.L. CON SEDE IN VIA DOLCEDO N° 83,18100 IMPERIA, P.I.: 01671270088. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 14.453,75=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14453.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 18/04/2016, N° 50, SS. MM E II., PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOLO CONTRADDISTINTO AL CATASTO TERRENI DELLA PROVICNIA DI IMPERIA AL FG. 5, MAPPALE N° 1199 DEL COMUNE DI DIANO MARINA, SEZIONE DIANO MARINA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE E SVINCOLO GRANZIA BANCARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA QUADRISERVICE DIVISAPOLLI MASSIMO CON SEDE A S. BARTOLOMEO AL MARE IN VIA PALMARIA N° 2, 18016, C.F.: VSPMSM69E07E290G. CIG: 9822410D24 CUP: E19I23000180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDARRE IL PROGETTO ESECUTIVO, LA PRATICA PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA PER LA FORNITURA E POSA DEI GIOCHI INCLUSIVI NEL PARCO DI VIA CAMPODONICO OLTRE ALLE OPERE ACCESSORIE -  AL GEOM. FABIO D’AGOSTINO, C.F. DGSFBA77T22E290Q – P.IVA 01386050080, CON STUDIO A IMPERIA (IM) 18100, IN VIA ARTALLO N° 174. IMPEGNO DI SPESA € 2.207,00 CIG: Z633B5134F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2207</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA COMUNALE DENOMINATO “EX CAMANDONE” - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 15/2006 ART. 12 COMMA.1 LETT. C. LIBRI DI TESTO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 15/2006 ART. 12 C. 1 LETT.C. ANNO SCOLASTICO 2022-2023.MOTIVO DI ESCLUSIONE CIG: N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021  DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ATTINENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VILLA SCARSELLA. IMPORTO COMPLESSIVO € 68.738,39 AL NETTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DELL’EVENTUALE IVA – CIG: 9842538F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68738.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2017/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4124.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1160.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO, DA REALIZZARSI MEDIANTE RILIEVO STRUMENTALE CON APPOGGIO SU PUNTI CERTI TOPOGRAFICI E SUCCESSIVA RESTITUZIONE GRAFICA RAPPRESENTANTE LA PLANIMETRIA E LE SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI DEL SITO IN CUI È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA SEMINTERRATA N° 3. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DAVIDE DI SESSA CON STUDIO IN VIALE KENNEDY N° 155, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01383070081. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 768,60=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: Z803B48327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50//2016 ALLA DITTA AGGIUDICATARIA IMPIANTI URBANI CODIMET S.R.L. CON SEDE A IMPERIA IN VIALE MATTEOTTI N° 17, 18100 IMPERIA, P.I.: 01116780063.  CUP: E17H22002200004 - CIG: 9570574F7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFIORATA DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA IL GIORNO 11 GIUGNO 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18482.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER PRATICHE DI INCAMERAMENTO DI BENI NEL PATRIMONIO COMUNALE AL SETTORE 4°- IMPEGNO DI SPESA   CIG ZD73B3A190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN LOCALITA’ CIOSO/CANEPA (VIA DIANO CASTELLO) E POSTE IN ADERENZA AL MURO PERIMETRALE ESTERNO, LATO OVEST, DEL CIMITERO DI DIANO MARINA (VIA VILLEBONE). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IVANO SOLANO CON SEDE IN VIA LA PACE N° 114, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01714020086, C.F.: SLNVNI90R24E290V. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 4.831,20=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: Z823B3F681.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4831.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO FORNITURA BOLLETTARI PER VERBALI DI TIPO B E DI TIPO C - FINTEL ENGINEERING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1878.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER DIREZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PALAZZO MAGLIONE- INTEGRAZIONE-ARCH.BRUGNONE CRISTINA –   CIG Z453B3A364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>761.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.100 CARTELLINI CONTRASSEGNO CUDE PERSONALIZZATI PER COMUNE DIANO MARINA - TIPOGRAFIA DAMONTE - CIG Z283B226FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – IL GIARDINO DELL’EDILIZIA SRL CIG: Z0A3B3A32D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10944.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SPIAGGIA LIBERA COMUNALE – GIZZI DONATO CIG: Z223B3A2C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO ESTIVO 2023 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERA24.IT  – CIG N. Z5B3B3049A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER L’ELABORAZIONE DI N.1 PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI COMUNALI- GEOM. PAOLO ORENGO CIG: Z5C3B3A1BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2020 E 2021 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG Z873B3A388  IBAN: IT32U0617510500000002356020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>604.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA SEZ. I, N. 965/2022, PUBBLICATA IN DATA 11.11.2022 COMUNE DI DIANO MARINA / SOCIETA' ELISA S.S.- SOCIETA' ITALCOSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB03B36025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8525.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. PRESA ATTO GARA DESERTA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE NUOVA GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.T.IM. SRL DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 9754027DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2316635.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “C’ERA UNA VOLTA” – 2° RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA, IN PROGRAMMA IN DATA 21 MAGGIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 176.988,27=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DEGLI EX SEDIMI FERROVIARI TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) E L’INIZIO DELLA GALLERIA DI VIA SANT'ELMO (ESCLUSI I TRATTI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADIBITI A PARCHEGGIO PUBBLICO) COMPRESA LA SCARPATA DI VIA SANT'ELMO A PONENTE DELL'IMBOCCATURA DELLA GALLERIA. CIG: Z2F3B2E522. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)” (MEPA). PREIMPEGNO DI SPESA DI € 19.837,44=.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19837.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA PER IL RIPASCIMENTO STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI BORGO PARADISO -  ALL’ ING. PAOLO GAGGERO DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1649,44 (IVA ED ONERI COMPRESI). CIG: Z0E3B2EBED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1649.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023  -  MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PER IL “RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE DI BORGO PARADISO DAL CONFINE CON SAN BARTOLOMEO AL MARE ALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SAN PIETRO (SPIAGGE COMUNALI PER ANNUALITA’ 2023)  – CIG: 9810555618 CUP E11G23000100004– AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER POSA DEL MATERIALE SULL’ARENILE ALL’IMPRESA ROCCAMAR SRL CON SEDE IN SAVONA (SV), VIA FIUME 2B, P.IVA 01672530092</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA ANNO 2023 - GEOM. VACCARI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z763B276D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA EX CAMANDONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE – CIG: 9822410D24 CUP: E19I23000180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO SITO A VILLA FARALDI DITTA: MARGHERITA MULTISERVICE SRL VIA GEN. ARDOINO, N. 225 - 18013 DIANO MARINA C.F./P.I. 04253100160 IMPEGNO DI SPESA: € 841,80 IVA COMPRESA  CAPITOLO 1615430 C.ES.FIN. CIG: ZBA3B206C6 - IBAN: IT19I0853010500000000005024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, PER L’ASSUNZIONE MEDIANTE COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI UNA UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALL’ “AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE” – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – CON CONTRATTO  A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME  (18 ORE), PER LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL T.U.EE.LL., DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO STAFF DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E POSA PER IL “RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE DI BORGO PARADISO DAL CONFINE CON SAN BARTOLOMEO AL MARE ALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SAN PIETRO (SPIAGGE COMUNALI PER ANNUALITA’ 2023) ALLA DITTA PRANDO SRL CON SEDE IN CORSO ROMA 52, 15059 ALESSANDRIA (AL), P.IVA: 02656350069 CIG: 9810555618 CUP E11G23000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER UN PARERE PRECONTENZIOSO E DI SUPPORTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORI COMUNALI - AFFIDAMENTO STUDIO LEGALE AVV. MARCO BARILATI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1B3B1EB9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE ONSITE - PROGRAMMA SICR@WEB A FAVORE DELLA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI - CIG. Z3D3B1E70B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 13.05.2023 AL 31.05.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>842.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI PER LE SPIAGGE COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS. CIG: Z523B20B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>353.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA E PER LA STAZIONE FS DI DIANO E CONTESTUALE ESTENSIONE DEL TRAGITTO DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z8A3B02627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37268</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE NUNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1 - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA. CUP E15E22000100006 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3922.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 137 UBICATO IN VIA CAMPODONICO MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ – STILLITANO AGOSTINO/SOC. DE MARTE GIUSEPPA E C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU-PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA "A" DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI  (CUP E11E22000340006) - NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN CORSO INERENTI L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA-IMPERIA E LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO ISOLE ECOLOGICHE.  NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA PER I DIPENDENTI DEL SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA - DEMANIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L. – VIA DEI MIRTI, N. 7-10 – 18100 IMPERIA. CIG: Z5A3B122EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA AL DOTT. ATTILIO SATTA – FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE CAT. D – SCAVALCO CONDIVISO PER IL PERIODO DAL 15.02.2023 AL 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORDIGHERA FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE – DOTT. ATTILIO SATTA - RIMBORSO AL COMUNE DI BORDIGHERA PERIODO 15.02.2023 – 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4356.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA LOTTA ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI DEL SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>649.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO “RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE DI BORGO PARADISO DAL CONFINE CON SAN BARTOLOMEO AL MARE ALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SAN PIETRO (SPIAGGE COMUNALI PER ANNUALITA’ 2023) E AVVIO INDIZIONE DI GARA PER FORNITURA E POSA DI MATERIALE – CIG: 9801684D81 CUP E11G23000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI – TEFA.  IBAN: IT 37 V 01000 03245 14130 0060311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8557.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CANONE CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE PER LA SPIAGGIA EX-CAMANDONE -ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4246.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 – RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI E LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA FORMATIVA “RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA” – PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTEI DEL COMUNE DI DIANO MARINA - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SANREMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BORDIGHERA PER L’UTILIZZO, PER N. 12 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” PER IL PERIODO DAL 15.02.2023 AL 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1  INTERVENTI PER NUOVI EDIFICI DESTINATI A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA LOCALITÀ CIOSO CANEPA (CUP E15E22000100006) E ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI (CUP E15E22000120006) - NOMINA RUP STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA ANNUALE SOFTWARE BUSINESSLOG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: ENTERPRISE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PENELLA 21 - 25079 – VOBARNO (BS) – P. IVA E C.F. 03959590989. CIG: Z6A3AFB694.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE CON LICENZA D’USO ANNUALE PER LA GENERAZIONE DI FILE IN XML ED IN ALTRI FORMATI APERTI CONFORMI ALLA NORMATIVA AVCP – IMPEGNO DI SPESA CON LA PALITALSOFT S.R.L - P.IVA 00994810430. CIG: Z543AF060C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N. 410 DEL 28/04/2023 AVENTE AD OGGETTO: “SPOSTAMENTO TEMPORANEO BANCHI DEL MERCATO DEL MARTEDÌ UBICATI IN VIALE KENNEDY A SEGUITO SVOLGIMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA.-MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA POSTEGGI.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO VERSAMENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO DEL BIMESTRE MARZO/APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO, PART-TIME 50% (18 ORE SETTIMANALI) PRESSO IL SETTORE III “ECONOCMICO FINANZIARIO - DEMOGRAFICI” UFFICIO  DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DIANO MARINA, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 8 FIRME DIGITALI PRESSO LA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZBA3AFC256.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>646.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI MEMBRI COMPONENTI IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – ANNO 2022 – CIG. Z5E398B2A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II  PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ANALISI E VISITE OCULISTICHE” PER L’ANNO 2023, AL CENTRO MEDICO DEA DIANA SCARL – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z753AF2483.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO BANCHI DEL MERCATO DEL MARTEDÌ UBICATI IN VIALE KENNEDY A SEGUITO SVOLGIMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA.- MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA POSTEGGI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE MISURE M1.C1., SUPPORTO, ASSESSMENT, FORMAZIONE, MIGRAZIONE NO CORE, STRUMENTI E SOLUZIONI DI WORKFLOW ED A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ NONCHÉ SERVIZI INFRASTRUTTURALI CLOUD – SOC. TELECOM ITALIA SPA - CIG N. 974666740D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61392.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO DALL’1.05.2023, PER MESI OTTO, PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER DOTARE DI SERVIZI PUBBLICI LE SPIAGGE LIBERE IN VIA G. ARDOINO E IN LUNGOMARE CARCHERI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.  CIG: Z1F3AE1546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18137.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / SCT SRL - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 CPC - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG.Z033AF0CA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7795.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ESTENSIONE AL 31 DICEMBRE 2023  DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DITTA: FASTWEB SPA (P.IVA 12878470157) CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA CARACCIOLO N.51. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DAL 23 MAGGIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTO FEE CONSIP. CIG CONTRATTO QUADRO: 5133642F61. CIG DERIVATO: Z1F3AEECFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7177.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 SIG.N.P.J.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOS CARE SRL VIA DURINI, 9 20122 MILANO (MI) C.F. 01148190547 PERIODO: 01/04/2023 AL 30/06/2023 IMPORTO COMPLESSIVO  €2.925,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615430 C. ES. FIN. CIG: ZBB3ADF3D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI DUE OCCUPANTI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DIANO SAN PIETRO N. 53 - LEGALE DI FIDUCIA AVV. SANDRO LOMBARDI DEL FORO DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z1D3AF11B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI UN OCCUPANTE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DIANO SAN PIETRO N 53 - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO SANDRO LOMBARDI DEL FORO DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA53AF0F22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1977.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. MAGGIORE SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORENGO DEMORA VIA GUGLIELMO MARCONI N.6 - 18021 BORGOMARO (IM) PARTITA IVA E C.F. 01181900083. PERIODO DAL 17/03/2023 AL 31/12/2023 COSTO TOTALE € 8.325.00  CAPITOLO 1615431  C. ES. FIN. CIG Z1B3A60D22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO A FAVORE DEL SIG.N.P. J.A. IMPORTO € 80,00 CAPITOLO 1615430  ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – “OPERATORE” – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3 – CIG 95289881A9 - CUP E12H22001400004 – APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50//2016 ALLA DITTA AGGIUDICATARIA EDILFERA SRL C.F. E P. IVA 01364500080, CON SEDE  IN VIA ROMA, 166 – 18038 SANREMO (IM).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO "GAZZETTA AMMINISTRATIVA" ANNO 2023 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA CON SEDE IN ROMA (00195) VIA G. NICOTERA, N. 29, P.IVA 14140491003, C.F. 97910230586. CIG: Z883AE88D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TV COLOR 32’’ PER FINALITA’ TURISTICHE E PROMOZIONALI PRESSO UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (IAT) DI DIANO MARINA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZF63AD8153</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INOLTRO EMAIL DEDICATA ALL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (IAT) DI DIANO MARINA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z333AE9E0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER 2 NUOVI ALLACCI ALLA RETE  FOGNARIA E ALL’ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA LIBERA SITA A BORGO PARADISO TRA HOTEL BELLEVUE E HOTEL EDEN PARK OLTRE A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA LIBERA TRA IL MOLO DELLE TARTARUGHE E IL PORTO  . DITTA: RIVIERACQUA SCPA CON SEDE IN LUNGOMARE VESPUCCI, 5 - 18100 IMPERIA. - C.F./P.IVA 01567890080 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1270,00=(IVA INCLUSA). CIG: ZC63AE1048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 176.988,27=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL “65° RADUNO REGIONALE DELLE CONFRATERNITE LIGURI”, IN PROGRAMMA IN DATA 14 MAGGIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA E PER LA STAZIONE FS DI DIANO NEI GIORNI FESTIVI IN OCCASIONE DEI “PONTI” VACANZIERI DEL PERIODO PRIMAVERILE (23 – 25 – 30 APRILE, 02 – 04 GIUGNO 2023) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z333AD5888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER SERATA “NOTTE ROSA” DEL 22 APRILE 2023, EVENTO COLLATERALE DELLA MANIFESTAZIONE “GRAPPOLI DI GUSTO” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 22-23 APRILE 2023 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG. N. Z433ACE730</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1519.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/05/2023 FINO AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA DI BORGO PARADISO. PIANO MONITORAGGIO ANNUALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOSCAPE SOCIETÀ COOPERATIVA - SPINOFF DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA. IMEPGNO DI € 8.784,00 (IVA COMPRESA). CIG Z9D3AC318C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI AMOVIBILI IN CLS PER INSTALLARE CABINE DA SPIAGGIA E DOCCE SULLE SPIAGGE LIBERE A DIANO MARINA.  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.T.IM SRL, P. IVA 00177010089, PIAZZA MAGNOLIE 20, S. BARTOLOMEO AL MARE (IM) – IMPEGNO DI SPESA EURO 7.434,77 (IVA INCLUSA). CIG: Z7A3AD65C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7434.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2023 - IMPEGNI DI SPESA-  CIG: Z103AC4469 - Z7F3AC44EA - Z8B3AC4535.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1476.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO ACQUA ALL'INTERNO DELLA MENSA SCOLASTICA PER ALLACCIO EROGATORE ACQUA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BERTORA DI BERTORA DAVIDE, VIA SANT'ANTONIO - 18020 PORNASSIO (IM). PARTITA IVA 01757410087 - COD. FISCALE BRTDVD95S27E290T. IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 (IVA ESENTE). CIG Z8A3AC8992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN VIA GIURISDIZIONALE CONTRO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 459/2022 PRESENTATO DA SBT SRL E BBC SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAA375EDD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. PRESA ATTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RETTIFICA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DELLA REVISIONE INFRAPERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI  ATTIVATI DALL'ATS 12 NELL'AMBITO DELLE " MISURE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ" A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI  DEL FONDO POVERTA'  ANNUALITÀ 2021 : COORDINAMENTO PROFESSIONALE,  ASSISTENZA EDUCATIVA  E  DOMICILIARE AI NUCLEI PERCETTORI DI RDC, PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI  - PERIODO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 64.100 ( COMPRENSIVI DI IVA DI LEGGE AL 5% € 3.205,00) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROGETTUALE PER L' ANNO 2023 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA P.IVA 01567340086 CAP 1900615DEL C.ES.FIN. CIG Z833AD0048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI IL LABORATORIO EDUCATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA PROGETTATO ED ESEGUITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA- P.IVA 01567340086   - ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DI € 19.674,23 (COMPRENSIVI DI  IVA DI LEGGE AL 5%) CAP 1615760 € 3.674,23 C.ES FIN (PRENOTAZIONE IMPEGNO 1029/22) CAP 1615431 € 16.000,00 C.ES FIN  CIG ZC93AC91BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19674.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NEI PLESSI DELLES CUOLE DI DIANO MARINA- ANNO SCOLASTICO 2022 2023 - ATTUAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE  DEL 22/7/2022  IMPEGNO DI SPESA DI € 9.298,73  (COMPRENSIVI DI IVA DI LEGGE AL 5%PER € 464,93) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI A.S 22 23  ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA P.IVA 01567340086 € 9298,73 CAP 1615430  DEL C.ES.FIN. CIG ZD83ACB42A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9298.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER FORNITURA N. 2 CABINE DA SPIAGGIA CON AZIENDA RI.DA.P, CON SEDE IN VIA ROMA N.119, 14034 CASTELLO DI ANNONE (AT), P. IVA: 00098520059; CIG: Z023A4EFF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12627.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA PER IL RIPASCIMENTO STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI BORGO PARADISO -  ALL’ ING. LUCA ROSSI, C.F.: RSSLCU87R30D969H, P.I.: 01736950096, CON STUDIO A CAIRO MONTENOTTE (SV) 17014, IN VIA BERTOLOTTI N° 79/B. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.440,80  CIG: ZB53ABB698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI COLONNE DOCCIA DA POSIZIONARE SULLE SPIAGGE LIBERE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEZZOPOLLICE SRL, VIA DIANO CALDERINA – DIANO MARINA (IM). PARTITA IVA 01568440083. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.117,92 (IVA INCLUSA). CIG: Z9C3ABC85E  ALLA DITTA BOREA SRL, VIA CASTEL MORRONE 9R, 16161 GENOVA (GE). PARTITA IVA: 01705350088. IMPEGNO DI SPESA DI € 1708,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z613ABC827</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3825.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - DEMANIO RELATIVO A HOTEL BELLEVUE E ALTRI – PROBLEMATICHE SU DEMANIO STRADALE E SITUAZIONE PROPRIETARIA IN GENERE (SUPPORTO LEGALE E ASSISTENZA AL R.U.P.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PNRR. INCARICO PROFESSIONALE A PABLI SRL DI MONCALIERI (TO). IMPEGNO DI SPESA DI € 2440,00 (IVA COMPRESA). CIG Z6F38A954D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3 – CIG 95289881A9 - CUP E12H22001400004 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER “PONTEGGI E OPERE EDILI CONNESSE” ALL’IMPRESA E.G. EDILIZIA GENERALE GALASSO SRL CON SEDE IN SANREMO (IM), STRADA CIOSSE 19, C.F./P.IVA 01326500087 E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DIRETTO, DA PARTE DI QUESTA STAZIONE APPALTANTE, ALL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE, AI SENSI DELL’ART. 105, COMMA 13, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO EVOLUTA  SUL MEPA (N. 3487068)  PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 3. CUP: E14J23000200002,  CIG: 972066200D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SUL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI - PAGO PA - LIGURIA DIGITALE - CIG: ZE93ABFF70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL’INTERVENTO DERIVANTE DALL’ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D’ACQUA AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DI CONCESSIONI DEMANIALI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  INGEGNERIA IDRAULICA. IMPEGNI CONSEGUENTI – CIG Z243AADF07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24741.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10931.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE (PANNELLI INFORMATIVI, CARTELLI DESCRITTIVI ETC) PER UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (IAT) DI DIANO MARINA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z713AB4C06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROTOCOLLI DEL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA ANTIVIRUS SOPHOS CON INTERCEPT-X PER N.90 POSTAZIONI CLIENT E PER N.2 POSTAZIONI SERVER PER ENTRAMBI SU CONSOLE IN CLOUD SOPHOS. DITTA: ESSEGI COMPUTER S.R.L., CON SEDE LEGALE IN LUNGOMARE VESPUCCI, 60, 18100 IMPERIA (IM), P.IVA 00844470088. CIG: ZE73AAD7C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4538.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ALTOPARLANTE PRESSO LA DITTA COMPUTER SERVICE SNC - CIG Z253AB2ACB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 15/2006 ART. 12 COMMA1 LETT. C. - LIBRI DI TESTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AL CONTRIBUTO PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023.MOTIVO DI ESCLUSIONE CIG: N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA L. LUCIFREDI, 30 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084.  INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL PER DURC IRREGOLARE. IMPORTO COMPLESSIVO: € 3509.00 CAPITOLO 1615431 CIG ZE73AB1978</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3509</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 12.05.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE COMPRESA DI RICAMBI E POSA IN OPERA PER IL GIOCO A TORRE MULTIFUNZIONE PRESENTE NEL PARCO GIOCHI DI VIA CAMPODONICO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG: 9531349E01  CUP: E12H22001740004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA FORMATIVA “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” DEL 12.04.2023 – PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTEI DEL COMUNE DI DIANO MARINA - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SANREMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>873.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E DI FACCHINAGGIO RELATIVO A MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL’ANNO 2023 – CIG N. ZB63A94749</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5929.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POS POSTE ITALIANE SPA PER RISCOSSIONE CUP  -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023. CIG: ZB73A96ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>822.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “G. CANEPA”- SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CONTRIBUTO GSE PER ISTRUZIONE PRATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE – ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOACHINO ROSSINI – CUP E15E22000120006. PRESA ATTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA – LOCALITÀ CIOSO CANEPA – CUP E15E22000100006. PRESA ATTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE CALCOLO DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE DI ALBENGA-IMPERIA ALIQUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: DEVOLUZIONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14458.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA 23.01.2023 N.112 COMUNE DI DIANO MARINA / LIDO SRL - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO CORRRADO MAUCERI DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z3D3A9307A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA POSA DI UN TRATTO DI BALAUSTRA IN TRAVERTINO ROMANO CLASSICO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI PRESSO LA PASSEGGIATA A MARE DENOMINATA “ LUNGOMARE E. CARCHERI” - DITTA GIZZI DONATO, P. IVA 01309180089, C.F. GZZDNT68M14E290T, VIA F. CASCIONE 6, DIANO S. PIETRO (IM) – IMPEGNO DI SPESA EURO 5.978,00 (IVA INCLUSA). CIG: ZA13A8F235</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SISTEMA VIDEOCONFERENZA PER SALA GIUNTA - AFFIDAMENTO ALLA C2 S.R.L. -  P. IVA:  01121130197. CIG: Z973A8B3B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4046.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA TAPPARELLE-DITTA CORONA MARIO  CIG: Z963A91B5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  UFFICIO IAT- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS -  IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DI GARE PUBBLICHE - DISICPLINA ATTUALE E NOVITÀ NUOVO CODICE" - CALDARINI E ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>167</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE – CUP E11B20000650005”. RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 306 DEL 17/03/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Trasporti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA E BIGLIETTERIA TRENITALIA – ANNO 2023 – CIG. 9722899613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34660.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FORNITURE PER ALLESTIMENTO UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) – CIG N. ZDD3A7D174</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. DIANESE N. 12. INTEGRAZIONE DI SPESA SU DETERMINA N. 19 DEL 10/01/2023 PER INSERIMENTO D'EMERGENZA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO RINTRACCIATO SUL TERRITORIO DELL'ATS 12 PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MINORI " BONFANTE" DI IMPERIA GESTITA DALLA COOPERATIVA ANTEO. IMPEGNO   E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA ANTEO IMPRESA SOCIALE CON SEDE IN VIA PIACENZA, 11 BIELLA (BI) C.F. E P.I. 0175870025. IMPORTO  € 572,25  IV INCLUSA  CAPITOLO 1615430 CIG: Z15397090F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>572.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 17, COMMA 2, LETT. F), CCNL 31/03/1999 - SETTORE V PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE” INVESTIMENTO 1.1 – INTERVENTO “NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA/MATERNA IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA” (CODICE C.U.P. E15E22000100006). VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016 DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE” INVESTIMENTO 1.1 – INTERVENTO “NUOVO EDIFICIO DESTINATO ASILO NIDO IN LOCALITA' GIOACCHINO ROSSINI”. VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016 DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SERRAMENTI PER PALAZZO MUZIO E FINESTRA DEL BAGNO SCUOLE MEDIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZUCCO SRL, VIA ARGINE DESTRO 27 - 18013 DIANO CASTELLO (IM). PARTITA IVA 01378060089. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.814,48 (IVA INCLUSA). CIG Z323A7FC96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11814.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO IN RSA DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. V.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CLINICA S.ANNA VIA PRIVATA GAZZANO N. 13 - 18100 IMPERIA P.IVA 09217390963 € 1280.90 PERIODO 20/02/2023 AL 22/03/2023 CIG ZBD3A834AE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG. V.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RP SEN. BORELLI VIA VITTORIO VENETO N. 2 - 18026 PIEVE DI TECO C.F. 80007890082 P.I. 00816590087 € 8.942.00 PERIODO DAL 22/03/2023 AL 30/09/2023 CIG Z173A8350A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10222.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELL’ALLACCIO FOGNARIO DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “LA CASETTA” SITO NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA ALLA DITTA L’EDILIZIA ARTIGIANA DI MULLANO GIANRICO, C.F. MLLGRC69L17B354N, P. IVA 01691280083, CON SEDE IN VIA IV NOVEMBRE, 69 – 18013 DIANO ARENTINO (IM). IMPEGNO DI SPESA € 4.782,40 (IVA INCLUSA). CIG Z5C3A82E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4782.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “DIANO MARINA CANTA E BALLA” A CURA DI GIANNI ROSSI, IN PROGRAMMA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ NELLA SERATA DI PASQUA (9 APRILE 2023) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z193A7D192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2035</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATA ALL’OCCUPAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE IN VIA LUCUS BORMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO ANNO 2023 RELATIVAMENTE ALL’ESERCIZIO 2022– DITTA MAGGIOLI SPA. CIG Z8B3A7AE9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. RICHIEDENTE SIG. MOSSI PIETRO – AUDISIO MARILENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2955.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023. CIG: ZB339F90FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. 12 DIANESE: INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI INSERITI IN PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 24 MAGGIO 2006 DI DUI AL PUNTO 4.36 DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALE DELL'ATS 12" MEDIANTE UTILIZZO QUOTA FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021. PERIODO: ATTIVITA' ANNI 2023/2024  IMPORTO € 10.000,00 CAPITOLO 1900615.  ESCLUSIONE CIG. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CLOUD 2023 PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB E RINNOVO SIGILLO ELETTRONICO – SOC. C&amp; C SISTEMI SRL – CIG ZAA3A78BD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER RILIEVO TOPOGRAFICO ED INSERIMENTO NEL S.I.D. DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE SPIAGGIA ATTREZZATA “EX CAMANDONE”- GEOM. D’AGOSTINO FABIO – DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z113A79591</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2627</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' DA BAMBINO PER SERVIZIO "PEDIBUS". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMONTE SAS DIANO MARINA. IMPORTO € 366,00 ( € 300,00 + IVA 22%) . CAPITOLO 1611228 CIG:ZF03A700D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN VIA GIURISDIZIONALE CONTRO LA SENTENZA TAR LIGUIRA N. 459/2022 PRESENTATO DA SBT SRL E B.B.C. SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAA375EDD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>259.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE  NELL’AMBITO DEL CD. DECRETO CRESCITA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DI EURO 63.826,55 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA TGK SAS DI PICCIOLI R&amp;C, SEDE VIA NAZIONALE N. 319/1A, 18100 IMPERIA, P. IVA 01432490082. CUP: E18E22000310006 - CIG: 9363485044</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - DETERMINA A CONTRARRE VOLTA ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI PON IC/CSE 2022 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - SOC. KUWAIT PETROLEUM SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA E BIGLIETTERIA TRENITALIA – ANNO 2023 – CIG. 9722899613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34660.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA - GEOM. LUCA MARTINA – DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z0A3A7133D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-PNRR – MISSIONE M2.C4 INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO N. 2 “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA AMBITO DI PONENTE: DA VIA DEA DIANA A VIA GIAIETTE”. APPROVAZIONE E DETERMINA A CONTRARRE – CUP E11B20000650005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA  A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ EDUCATIVA E SOCIALE AFFERENTI L’ATS N.12 PER L’ANNO 2023,  - ANNO 2023-  IMPEGNO DI SPESA DI € 37.000,00 ( € 35.150,00 OLTRE IVA DI LEGGE AL 5% € 1.850,00) AFFIDAMENTO DELS ERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI E FAMIGLIE  ANNO 2023 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA P.IVA 01567340086 CAP 1615431 DEL C.ES.FIN. CIG ZA33A699B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. CIG Z833A6A1C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO  ALL’ ING. DANIELA TAGLIATINI, C.F.: TGLDNL75M69I138Z, P. IVA: IT01427910086 CON STUDIO IN VIA BREA N.59- 18100 IMPERIA (IM). IMPEGNO DI SPESA DI  € 14.478,05. CIG Z073A608B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11867.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO IN RSA DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA B.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA DON ORIONE VIA G.GALILEI  N. 713 - 18038 SANREMO C.F. E P.I. 00543850101 € 980.49 PERIODO DAL 27/02/2023 AL 21/3/2023 CIG Z153A6BC00  AL CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN RP DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12: SIG.RA B.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RP PAOLO AGNESI VIA TORINO N. 124 -18027 PONTEDASSIO (IM) C.F. E P.I. 00396810087 € 10.180.00 PERIODO DAL 21/03/2023 AL 30/09/2023 CIG Z6A3A6BC5C  AL CAPITOLO 1615431 DEL C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11160.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BALAUSTRA IN TRAVERTINO ROMANO CLASSICO PER LA PASSEGGIATA A MARE - DITTA OLINTO PEZZOLO DI PEZZOLO ANTONIO, P. IVA 01328150097, C.F. PZZNTN68S12A145T, VIA M. MARTINO 19, 17021 ALASSIO (SV) – IMPEGNO DI SPESA EURO 10.370,00 (IVA INCLUSA). CIG: ZC63A69A54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORII DI  RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO  "G. CANEPA" AL GEOM. DANILO FORTE C.F.: FRTDNL72M10E290G, P.IVA: IT01172180083 CON STUDIO IN VIA NAZIONALE N. 328/17- 18100 IMPERIA (IM). IMPEGNO DI SPESA DI  € . CIG Z903A6A544</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7045.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ED APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIOCO- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. CIG Z713A6A8AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCALE COND.GALLINARA VIA DIANO S.PIETRO 53 DIANO MARINA- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. CIG ZD73A6A3D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E ADULTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ- ANNO 2023-  IMPEGNO DI SPESA DI € 129.000€ ( € 122.550 OLTRE IVA DI LEGGE AL 5% € 6450,00) AFFIDAMENTO DELS ERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI ANNO 2023 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA P.IVA 01567340086 CAP 1615442 PER € 13.812,09  E CAP 1615431 PER € 115.187,91 DEL C.ES.FIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’INIZIATIVA “COMUNI CICLABILI” – SESTA EDIZIONE – QUOTA RELATIVA AL TRIENNIO 2023/2024/2025 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONEON LINE "GESTIONE FONDI PNRR NEGLI ENTI LOCALI, ORGANIZZATO DA PAWEB.IT - IL QUOTIDIANO DELL'ENTE LOCALE  – UFFICIO RAGIONERIA - UFFICIO PERSONALE E LAVORI PUBBLICI – CIG . Z2E3A693AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2021 DOVUTO DAL DISTRETTO S.S. N. 3 IMPERIESE ALL'ATS 12 - COMUNE DI DIANO MARINA ENTE CAPOFILA ATS 12 DIANESE. IMPORTO  € 118.467,23 CAPITOLO ENTRATA 0202116 C.ES. FIN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023 CON IMPEGNO DI SPESA DI € 60.000 (€ 57.000€ OLTRE IVA DI LEGGE AL 5%DI € 3.000)  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENA DOMICILIARE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DIANA CON SEDE A IMPERIA P.IVA 01567340086 CAP 1615442 DEL C.ES.FIN CIG ZC93A6061B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RP DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12: SIG.RA M.F. E R.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORENGO DEMORA VIA GUGLIELMO MARCONI N.6 - 18021 BORGOMARO (IM) PARTITA IVA E C.F. 01181900083. PERIODO: SIG.RA R.G. DAL 17/03/2023 AL 30/06/2023 € 7.455.00  SIG.RA M.F. DAL 17/03/2023 AL 31/12/2023 €8.075.00 IMPORTO COMPLESSIVO € 15.530.00 CAPITOLO 1615431  C. ES. FIN.  CIG Z1B3A60D22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2023 DEL PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE CONTABILITA' SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA (VIA ALBANI N. 21 - MILANO) IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBA3A3702B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13998.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DEL BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO ATTRIBUZIONE PEO ANNO 2022.  LIQUIDAZIONE  DEL BENEFICIO ECONOMICO A SEGUITO ATTRIBUZIONE PEO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BENEFICIO ECONOMICO RISULTANTE DALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER L’ANNO 2022, A TALUNI DIPENDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO A N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE  ANNO 2023 CON IMPEGNO DI SPESA DI €87.940,94 ( 83.753,28€ OLTRE IVA AL 5% DI € 4.187,66) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA  CAPITOLO 1615442 DEL C.ES.FIN CIGZE73A53A69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87940.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON GESTIONI MUNICIPALI SPA PER SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO SU SPIAGGE LIBERE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL REDDITO MESE DI MARZO 2023 IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.300,00 CAPITOLO 1615430  ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – PRODOTTI ACCESSORI PER ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2023  – IMPEGNO DI SPESA – CIG  Z883A5AFF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "ECO-SCHOOLS" BANDIERA VERDE (FEE-FOUNDATION FOR ENVIRONMETAL EDUCATION) ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS VIA TRONTO, 20 - 00198 ROMA C.F. E P.I.04023481007 PER QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "ECO-SCHOOLS" DEL COMUNE DI DIANO MARINA E ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA. IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.620,00 CAPITOLO:1403136 C.ES. FIN  IBAN: IT59X0832703200000000043060 CIG:Z5B3A5DBB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA DATA DEL 31/12/2022 CON QUELLE DELL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 LETTERA B) DLGS N. 50/2016 A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PUBBLICATA SUL SITO DELL'ENTE IN DATA 18/11/2022, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2023 – 2027  CODICE CIG 9618035D8E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DAL 01/03/2023 FINO AL 31/03/2023 DEL CONTRATTO REP. N. 2160 DEL 25/05/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALLA LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SANREMO. CIG: Z873A51E93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4686.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ON LINE” “LA COSTITUZIONE, L’UTILIZZO E LA GESTIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2023 IN ATTUAZIONE DEL CCNL DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI 2019-2021”, ORGANIZZATO DA NEOPA SRL – SIG.RA DI MEO ALESSANDRA “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT D E SIG.RA ARDISSONE EMANUELA “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - UFFICIO PERSONALE - CAT. C – CIG ZC83A49D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA - LOTTO1. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE DI  CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I. PREVIA RICHIESTA DI OFFERTE SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A.. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA IMPIANTI URBANI CODIMET S.R.L. CON SEDE A IMPERIA IN VIALE MATTEOTTI N° 17, 18100 IMPERIA, P.I.: 01116780063. IMPEGNO DI SPESA DI 329.350,42=(IVA INCLUSA).CUP: E17H22002200004 - CIG: 9570574F7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382926.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO R.P. DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12- SIG.P.B.INSERITO PRESSO CASA DI CURA SANT'ANNA - IMPERIA.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA CASA DI CURA SANT'ANNA VIA PRIVATA DR. GAZZANO, 13 -18100 IMPERIA C.F. E P.I. 09217390963. PERIODO: DAL 26/01/2023 AL 31/12/2023 IMPORTO € 7.280,00 CAPITOLO 1615431 IBAN:IT61C0503401616000000004801 CIG:Z833A45094</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2020 E 2021 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.   CIG Z283A289A0  IBAN: IT32U0617510500000002356020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE COMPRESA DI RICAMBI E POSA IN OPERA PER IL GIOCO A TORRE MULTIFUNZIONE PRESENTE NEL PARCO GIOCHI DI VIA CAMPODONICO. DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL, CON SEDE IN VIA DELLE FONTI N.3, 50018 SCANDICCI (FI), P. IVA: IT 05270320483– INTEGRAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, – CIG: 9531349E01  CUP: E12H22001740004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER FORNITURA E POSA DI LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT- SOC. SIAC S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z443A4F110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO LEGALI ESTERNI, DEBITI FUORI BILANCIO E PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI - LE NUOVE NORME IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI" - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  SOSTITUZIONE DELLE TRE CALOTTE VOLUMETRICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (ATTUALMENTE IN USO ALLE TRE ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE) CON UNA PORTELLA DI CONFERIMENTO SEMPLICE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NORD ENGINEERING S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DIVISIONE CUNEENSE N° 19 B, 12023 CARAGLIO (CN), P.I.: 02566900045. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 6.467,22=(IVA AL 22% INCLUSA). C.I.G.. Z743A3BF59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6467.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - DEMANIO RELATIVO A PRATICHE DEMANIALI MARITTIME IVI COMPRESE QUELLE INERENTI AD ASPETTI CONCESSORI DEMANIALI OLTRE CHE DI POSIZIONI DI IRREGOLARITÀ COMUNQUE DENOMINATE. CIG: Z2B3A3CD02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA PER PARTECIPAZIONE AD UN  CORSO  DI FORMAZIONE – OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.  CIG: ZBF3A3DB68  IBAN: IT52W0760103400001041317387</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 176.988,27=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO E PRESSO LA DISCARICA GENOVESE DI SCARPINO PER IL TRAMITE DELLA SOCIETÀ IDROEDIL S.R.L., CONCESSIONARIO DELLA DISCARICA PUBBLICA DI COLLETTE OZOTTO, LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 82.807,92= NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82807.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA): NEMEA SISTEMI SRL DI SANREMO – GEOMEDIA ESSENTIALS, LICENZA + MANUTENZIONE (CANONE A TUTTO IL 31.12.2023) - IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z923A36854)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12. INTEGRAZIONE DI SPESA SU DETERMINAZIONE N.37 DEL 12/01/2023 PER ADEGUAMENTO QUOTA GIORNALIERIA DI OSPITALITA' A FAVORE  DI  UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 OSPITATO PRESSO IL CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO, SIG. L.P. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084 PER IL PERIODO 01/03/2023 -30/06/2023. IMPORTO € 610,00 CAPITOLO 1900615 CIG:Z3639713EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE “NUOVO FVOE, LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E L’UTILIZZO DEL FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE” A FAVORE DELLA OPERA  S.R.L. (P.IVA 05994580727) – CIG: Z353A35C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONTO DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ALLA DATA DEL 31/12/2022 CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DATA DEL 31/12/2022 CON QUELLE TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO SPA ( PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 ), CON LE REGISTRAZIONI TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ DA ATTUARSI NEI GIORNI 6-8-10 E 11 MARZO 2023 PER PERMETTERE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA 2°-4° E 5° TAPPA DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA "II TROFEO PONENTE ROSA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ DA ATTUARSI DALLE ORE 7,00 DEL 06/03/2023 ALLE ORE 18,00 DEL 24/03/2023 PER PERMETTERE LAVORI DI ASFALTATURA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII -VIALE TORINO-VIA CÀ ROSSA- VIA COLOMBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 10^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “AROMATICA – PROFUMI E SAPORI DELLA RIVIERA LIGURE” IN PROGRAMMA DAL 05 AL 07 MAGGIO 2023 – CIG. N. Z3339B885F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E STRUTTURE PERTINENZIALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI DIANO MARINA DENOMINATO W. MARENGO SITO IN LOCALITÀ PRATO FIORITO” – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA GOLFO DIANESE 1923 POL. DIL. - (ANNO 2023) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS E STRUTTURE PERTINENZIALI DI LOCALITÀ PRATO FIORITO”  – CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASD V.I.P. TENNIS CLUB DIANO MARINA (ANNO 2023) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA FINTEL ENGINEERING S.R.L. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. E DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. – ANNUALITA’ 2023 – CIG: Z763A31D21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IX - Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ON LINE” “IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DAL 1° APRILE 2023 SECONDO IL CCNL 2019-2021 – SIG.RA DI MEO ALESSANDRA “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT D E SIG.RA ARDISSONE EMANUELA “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - UFFICIO PERSONALE - CAT. C – CIG Z033A32E2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE RISULTANZE SIOPE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO VERSAMENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO DEL BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA L. LUCIFREDI, 30 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084.  INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PER DURC IRREGOLARE. IMPORTO COMPLESSIVO €7.200,00: CAPITOLO 1615431:€ 969,00 IMP. 478/2022 CIG Z68358A9F2; € 23,00 IMP. 672/2022 CIG Z7236A700E; € 6.208,00 IMP. 1038/2022 CIG: Z7E38A599D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008: INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L. DI IMPERIA RELATIVAMENTE PER IL PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024. IMPEGNO DI € 8.326,5 (IVA ED ONERI COMPRESI) - CIG Z883A2D96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8326.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEMICOMPLETA ANNUA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO DAL  01/03/2023 AL 29/02/2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CATTANEO LIFTS S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA DE MARCHI N° 56, 18100 IMPERIA, P.I.: 01606910089. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.270,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/03/2023 AL 31/12/2023. CODICE C.I.G.: Z7B3A2BD69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / LANDINI VERA CROCE - TAR LIGURIA SEZ. I R.G.R. 808/2021 - NUOVA UDIENZA DI TRATTAZIONE NEL MERITO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - CIG  Z7E365E197.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2188.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER RILIEVO TOPOGRAFICO ED INSERIMENTO NEL S.I.D. DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE SPIAGGIA ATTREZZATA “EX CAMANDONE”- GEOM. D’AGOSTINO FABIO – DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZDD3A28963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>737</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2017/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO "NONNO IN GAMBA" ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/205. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUSER DIANO MARINA APS PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO- VIA CAIROLI, 39 DIANO MARINA C.F. 91019840080. IMPORTO COMPLESSIVO € 52.500. C.U.P. E16F22000340002 ES. FIN 2023 € 17.500,00: CAPITOLO 1404205  € 3.475,44; CAPITOLO1404038 € 3.000,00; CAPITOLO 1402126 €  5.000,00; CAPITOLO 1900605 € 6.024,56; ES. FIN 2024: € 17.500,00 CAPITOLO 1900605;  ES. FIN. 2025 € 17.500,00 CAPITOLO 1900605</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART. 17, COMMA 2, LETTT. F) C.C.N.L. 31/03/1996 – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10595.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 4°- UFFICIO PATRIMONIO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BORELLO -  IMPEGNO DI SPESA CIG Z023A28930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE . ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023 - CIG: ZDF3A27E29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1949.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERALI ITALIA SPA - POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS 766505932    CIG: Z7A3A28446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 50,00= QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2023 COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO SPECIALE NOTIFICHE: LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GESTIONI MUNICIPALI SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE– IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO INERENTE “LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ CIV. 3” AL DOTT. ING. ALBERTO GIACOSA, C.F.: GCSLRT81R05A124P, P.I.: 03325080046, CON STUDIO A DIANO D'ALBA (CN) IN VIA ALBA CORTEMILIA N° 102. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.569,60 CIG: Z0A3A1BD72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21569.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, NELLO SPECIFICO SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E CONTROLLO SULL’ABBANDONO DEGLI STESSI, DI SUPPORTO PER ALCUNE MANIFESTAZIONI E DI CONTROLLO SU EVENTUALI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI. “ACCADEMIA KRONOS ONLUS ORGANIZZAZIONE PER PROMOZIONE E DIFESA ANIMALI E AMBIENTE”, SEZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA CON SEDE IN VIA DELLE TORRI N° 1, 18013 DIANO CASTELLO (IM), C.F.: 91047980080. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 6.000,00= QUALE EROGAZIONE DI LIBERALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALL’EVENTO “CARNEVALE DIANESE” DEL 26 FEBBRAIO 2023 ED ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO PASQUALE/PRIMAVERILE 2023 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS – CIG N. Z5C3A1211A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE D'USO VARIO URGENTE PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO HERMES DI DI PALO CRISTINA, CORSO ROMA 274 - 18013 DIANO MARINA (IM). PARTITA IVA 01659640088. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 (IVA INCLUSA). CIG ZB03A15914.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEZZO POLLICE SRL, VIA DIANO CALDERINA SNC - 18013 DIANO MARINA (IM). PARTITA IVA 01568440083. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.327,36 (IVA INCLUSA). CIG Z963A159EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1327.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA HYBRID FIREWALL PER RETE WIFI AMMINISTRATORI – AFFIDAMENTO FLASHSTART GROUP S.R.L. - P.IVA 03187460401 - CIG: ZC83A19D51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STARORDINARIA ALL'IMPIANTO ELEVATORE POSTO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA ELETTRONICA PER IL COMANDO DELLA FOTOCELLULA ATTA ALL'INTERDIZIONE DELLA CHIUSURA DELLE PORTE DI CABINA IN CASO DI PRESENZA OSTACOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CATTANEO LIFTS S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN VIA DE MARCHI N° 56, 18100 IMPERIA, P.I.: 01606910089. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 390,40=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: Z583A17C30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI 4 NUOVE ISOLE ECOLOGICHE COMPOSTE DA 5 CONTENITORI CIASCUNA SULLA PASSEGGIATA A MARE. LIQUIDAZONE DI SPESA DI € 37.499,00=(IVA AL 10% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA NORD ENGINEERING S.P.A. CON SEDE IN VIA DIVISIONE CUNEENSE N° 19/B, 12023 CARAGLIO (CN), P.I.: 02566900045. CIG : 8545973803.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO, INDENNITA' DI FUNZIONE E  SPECIFICHE RESPONSABILITA’, AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” PER IL PERIODO  01.01.2023 – 30.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IX - Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DA SOCIETÀ CELLNEX ITALIA SPA CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO CORRADO MAUCERI DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZCC3A16587.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8025.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA PRESENTATO DA TECNO GEST SRL UNIPERSONALE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ALESSANDRO ROSSI DEL FORO DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z413A147E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7407.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / SCT SRL - AZIONE ESECUTIVA RECUPERO FORZOSO DI SOMME - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z953A14413.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5223.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE SITI IN DIANO MARINA VIA DIANO SAN PIETRO - AZIONI LEGALI FINALIZZATE AL RECUPERO DI UNITÀ IMMOBILIARI - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MASSIMO DALLA LIBERA DELLO STUDIO LEGALE RUSSO DALLA LIBERA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0A3A1567F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>583.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ SYNERGIE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ARRETRATI - A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - AL PERSONALE SOMMINISTRATO NELL’ANNO 2020 – CIG: Z603A0D2C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI AFFERENTI ALL’A.T.S. 12 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DIANESE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI AFFERENTI ALL’A.T.S. 12 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.P. DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS12 SIG.RA V.D. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. RESIDENZA ARDOINO MORELLI SRL VIA BENEDETTO DA FOIANO N.14 FIRENZE  C.F. E .P.I. 07231590485. PERIODA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CAPITOLO 1615431  IMPORTO € 5.329,92 (ESENTE IVA) CIG Z6E3A036B8  IBAN IT76F0623002804000040440952</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5329.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CONVENZIONE CON L’ARTE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2023. CIG ZD93A11B93  IBAN: IT08L0760110500000000259184.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTISTA EX D.L. 132/14 - TECNO GEST SRL UNIVERSALE - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ALESSANDRO ROSSI DEL FORO DI IMPERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZBE386B3CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1286.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTOLINE DIANO MARINA PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZB43A08179</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA / SCT SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE IMPERIA N. 437/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 90,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO PER GARA DEL SETTORE 5 - MAV N. 01030658451321437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CERIALE PER IL COMANDO DI N. 1 COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT. D PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” – DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022 OLTRE ARRETRATI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A.I.B. DEL COMUNE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MERLINO PUBBLICITA’ SRL – VIA REGIONE SAN BERNARDINO – 12073 CEVA. CIG: ZC43A0D62F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2658.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1141.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI).    CIG: Z9E3A0EC4C  IBAN: IT93M0812642930000000012494.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CON LA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L.  CIG: Z0B3A0E40D  IBAN: IT08R0503411734000000000194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LINEA GAS PRESSO UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA TERMOIDRAULICA BERTORA DI BERTORA DAVIDE  CIG: ZA93A0E47A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI – TEFA.  IBAN: IT 37 V 01000 03245 14130 0060311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE EX ART 5 DELLA LEGGE 381/1991 SS.MM. E II PER IL PERIODO 01/03/2023 - 28/02/2027 DEI SERVIZI CIMITERIALI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG: 9618035D8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA" LA CASETTA" VIA GAGGERO, 2 DIANO MARINA. SERVIZIO IN CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIANA ONLUS CON SEDE A IMPERIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO ARENTINO. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA N. 812 DEL 03/11/2022 A  FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIANA ONLUS CON SEDE A IMPERIA. IMPORTO COMPLESSIVO € 74.250,00 (INCLUSO IVA AL 5%) CIG ZF83843C55 € 26.862,63 CAPITOLO 1611249 ES FIN 2022, € 2.437,37 CAPITOLO 1611238 ES.FIN 2022 (PRENOTAZIONE IMP. 694/2022 E 696/2022), € 44.950,00 CAPITOLO 1611249 ES. FIN. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RIMBORSI PER INDEBITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SECONDO CLASSIFICATO ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’, EX ART. 30 D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D – PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (P.U.O.) PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DI FABBRICATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 49/2009 E SS. MM. E II. IN VIA SORI CON ISTANZA IN ATTI PROT. N. 0018528 DEL 23/09/2020. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA AI SENSI DEL COMMA 6. DELL’ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2012 E SS. MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2864.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE N° 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE SULLA PASSEGGIATA A MARE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE ALL’ISOLA ECOLOGICA N° 3". DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA. AUTORIZZAZIONE UNICA CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 19.02.2023 AL 31.03.2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2022.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 199 DEL 16/02/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI A TUTTO DICEMBRE 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI A TUTTO DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – DITTA HYKSOS SRL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZDD39E57C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5043.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIIFICHE RESPONSABILITA’ –  AI SENSI DEGLI  ARTT. 68, COMMA 2, LETTERA E) E 70-QUINQUIES, COMMA 1), DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE  NELL’AMBITO DEL CD. DECRETO CRESCITA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP: E18E22000310006 - CIG: 9363485044</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68216.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2022, DI CUI  ALL’ART.17 C.2, LETTERA F) E LETTERA I), DEL C.C.N.L. EE.LL. 31.03.1999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2213.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 68, COMMA 2 LETTERA E) E 70-QUINQUIES DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1742.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE.FONDAZIONE MARIA ARDOINO MORELLI DI POPOLO ONLUS.CONFERIMENTO NUOVO RAMO D'AZIENDA E COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA' - RESIDENZA ARDOINO MORELLI SR. PRESA  D'ATTO NUOVI DATI FISCALI PERVOLTURA IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2022 RELATIVI A: INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI 'ATS 12 SIG.RA  V.D.: CAPITOLO 1615431 IMPEGNO 476/2022   IMPORTO € 761,66 CIG. Z50355B957</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>761.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZO COMUNALE  MERCEDES-BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLO SCUOLABUS A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA EMME COMPETITION DI RAELE MARCO VIA DIANO CALDERINA,53 18013 DIANO MARINA P.I. 017882960098. IMPORTO:€ 562,42 ( € 461,00 + IVA 22%)  CAPITOLO:1403136 CIG: Z8139EF653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL REDDITO A FAVORE DEL SIG.N.P. J.A. IMPORTO € 80,00 CAPITOLO 1615430  ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.N.A. PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 100 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANALISI MEDICHE PER N.1 DIPENDENTE APPARTENENTE AL SETTORE 8 - ISTITUTO IL BALUARDO SPA - CIG.Z243507710.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 - CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL REDDITO A FAVORE DELLA SIG.RA B.D. IMPORTO € 405,00 CAPITOLO 1615430  ESCLUSIONE CIG: 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO/SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IP DI BUONAIUTO SIMONE CON SEDE IN VIA G. ARDOINO N° 6, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01699180087. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 450,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG:ZF739EF1DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 15/02/2023 FINO AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ESECUZIONE SONDAGGIO DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN VIALE KENNEDY. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA EDILCOSTRUZIONI SRL CON SEDE A SANREMO (IM), IN VIA CIOUSSE, N° 3, C.F./P.I. 01475330088  IMPEGNO DI SPESA DI € 4.296,33 (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: Z3839E6A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387222.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI CONTROLLO DEL POZZO IRRIGUO IN LOCALITA' "PRATO FIORITO". DITTA SIAC DI IMPERIA CON SEDE IN VIA AMERIGO VESPUCCI N° 12, IMPERIA, P.I.: 00955950084. IMPEGNO DI € 2.891,40=(IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2023. CIG: ZA732FEC08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2891.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO PER L'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.339,80  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1339.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA FIERA SUL TURISMO ED IL TEMPO LIBERO “F.RE.E” IN PROGRAMMA A MONACO DI BAVIERA DAL 22 AL 26 FEBBRAIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELLA CARTA DI QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 18/01/2022 N.15/2022/R/RIF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI IMPERIA DELL'IMPORTO DI EURO 117.675,60  DOVUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA QUESTO COMUNE UNITAMENTE AI COMUNI DI DIANO CASTELLO E PONTEDASSIO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE COMPRENSORIALE SITO NEL COMUNE DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E DEMOGRAFICI  PER L'ANNO 2022 DI CUI AGLI ARTT 68, COMMA 2, LETT. A) E 70 QUINQUES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 176.988,27=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE E POSTGESTIONE DI UNA DISCARICA PUBBLICA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI DENOMINATA LOTTO N° 6 COLLETTE OZOTTO SITA NEI COMUNI DI TAGGIA E SANREMO, DESTINATA A SERVIRE I COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. SOCIETÀ IDROEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA C. COLOMBO N° 54 INT. 1, 18011 ARMA DI TAGGIA (IM), P.I.: 00156650087. C.I.G.: 50712049EB (ACCORDO QUADRO) - C.I.G. DERIVATO: 6770681EB3. IMPEGNO DI SPESA DI € 24.050,50=(ONERI ACCESSORI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) PER L'ESPLETMANETO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2023 AL 04/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119238.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DELL’"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO DI GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO GORLERI". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO RAVERA CON STUDIO IN VIA XX SETTEMBRE N° 34, 18038 SANREMO (IM), C.F.: RVRFBA75M25I138X, P.I.: 01331490084. IMPEGNO DI € 14.337,44=(ONERI PREVIDENZIALI E IVA AI SENSI DI LEGGE COMPRESI). CIG: Z0939E2484.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75060.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. LOABIKERS, DELLA GARA DI CICLISMO A TAPPE INTERNAZIONALE DENOMINATA “2° TROFEO PONENTE IN ROSA”, IN PROGRAMMA DAL 7 ALL’11 MARZO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA GARA DI CICLISMO DENOMINATA “GRAN FONDO DIANO MARINA”, IN PROGRAMMA IL 12 FEBBRAIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATA NEL CENTRO ABITATO DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNI CONSEGUENTI - CIG Z9E39DD800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7311.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUEL SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PEF 2022-2025.  CIG: Z0139E574E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIE PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO PER L'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 6.016,67  A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6016.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CORRETTIVA PER FORNITURA DI CONNETTIVITÀ IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 CON RIMODULAZIONE CONTRATTUALE PER PASSAGGIO PROFILO DA STDE-A10 A STDO-4 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGISTRO DEL SERVIZIO N.8 DEL 22/02/2022. DITTA: FASTWEB SPA (P.IVA 12878470157) CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA CARACCIOLO N.51. CIG CONTRATTO QUADRO: 5133642F61. CIG DERIVATI: Z1628C69FF E Z3035540F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4776.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA CIVIERO ART GALLERY DI DIANO CASTELLO DELLA MOSTRA “FACOLTA’ PLASTICA” A CURA DEGLI ARTISTI PIERO GILARDI E PINO PINELLI, IN PROGRAMMA DAL 18 MARZO AL 16 APRILE PRESSO LA SALA MOSTRE E CONVEGNI “R. FALCHI” DI PALAZZO DEL PARCO - CIG N. Z4F39E28AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE OFFICINA, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE D'USO PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL, VIA DEI MIRTI 7-10 - 18100 IMPERIA (IM). PARTITA IVA 00880510086. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 (IVA INCLUSA). CIG Z9F39DE213.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ART. 70 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 – SETTORE 6° - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3036.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “GOLFO IN…LOVE”, IN PROGRAMMA DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANNO 2023. CIG: Z1439E5C6D IBAN: IT5900503423900000000112925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CORRETTIVA PER LA FORNITURA DEI DOMINI WEB COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT,  TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT, COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT E DEI CERTIFICATI RAPID SSL LEGATI AI SITI WEB WWW.COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT E TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT PER ANNI 1 PER IL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: Z3139DD809.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE-CONTRATTO PER USO BENI COMUNALI-ANNO 2023-  DITTA POSEIDON SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'A.T.I. TECNO WORLD GROUP SRL &amp; TECNO WORLD 2 SRL. CIG 87391037EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI DOMINI WEB COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT, TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT, COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT E DEI CERTIFICATI RAPID SSL LEGATI AI SITI WEB WWW.COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT E TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT PER ANNI 1 PER IL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: Z3139DD809.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA SOC. GESTIONI MUNICIPALI SPA, DELLA 10^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “AROMATICA – PROFUMI E SAPORI DELLA RIVIERA LIGURE” IN PROGRAMMA DAL 05 AL 07 MAGGIO 2023 – CIG N. Z3339B885F - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE AGLI APPARTENENTI ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.I.P. DI ACAJOU FABIO, VIA CARLO BORRA - AREA INDUSTRIALE "LA PORPORATA" - 10064 PINEROLO (TO). P. IVA 06063250010 - C.F. CJAFBA69B15G674R. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.999,98. CIG ZDB39D8374.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2999.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA ATTIVITÀ SISTEMISTICHE E SPECIALISTICHE PER COMPLESSIVE N. 30 ORE. DITTA: TEKMERIA SRL - P.IVA 01407510096. CIG: ZF539D2383.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA NEXI PAYMENTS SPA PER IL SERVIZIO DI ACQUIRING ANNO 2023 - CIG:ZDF39D7ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>741.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISARCITORIA PER UTILIZZO DERIVAZIONI D'ACQUA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 6208,59 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E/O CONFERMA DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES, COMMA 1, DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDAZIONE NOMINE E/O CONFERMA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE 6° COMMERCIO – TURISMO – MANIFESTAZIONI – CULTURA – SPORT – INFORMATICA – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE PARZIALE DI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2, PUNTO 9.1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI INSERITI IN PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 24 MAGGIO 2006, DI CUI AL PUNTO 4.36 DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ATS 12 - ANNO 2023. IMPORTO: € 10.000,00 CAPITOLO 1615430 C.ES FIN. PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO R.P. DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12- SIG.P.B.INSERITO PRESSO RP VALVERDE S.BARTOLOMEO AL MARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELCONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV). C.F. E P.I. 01442220099 PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023  IMPORTO € 7.500,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 IBAN: IT69Z0617549370000000953280  CIG: Z0039C8841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2022, DI CUI  ALL’ART.17 C.2, LETTERA F) E LETTERA I), DEL C.C.N.L. EE.LL. 31.03.1999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2283.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA, LA GEOLOGIA E GLI ASPETTI NATURALISTICO, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATA DEL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO-CANEPA. CUP E15E22000100006 - CIG 9621003ED3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.1 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA, LA GEOLOGIA E GLI ASPETTI NATURALISTICO, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATA DEL NUOVO EDIFICIO  DESTINATO ASILO NIDO - LOCALITA' GIOACCHINO ROSSINI” CUP E15E22000120006” – CIG: 9561857603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42967.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA BOSIA ERMANNO  CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - MOTIVI AGGIUNTI - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA939C7031.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTO AI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’ATS 12 PER I MESI DI FEBBRAIO/GIUGNO 2023- IMPORTO DI € 2.500,00 (IVA 5% ESCLUSA) CON ASSEGNAZIONE DI INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE JOBEL CIG     ZCA39CAF03                 CAPITOLO1615442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHI GIUSEPPE SPA - VIA PRIVATA G. SACCHI, 2 - 23891 BARZANO' (LC) - PARTITA IVA 00689730133. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 (IVA COMPRESA). CIG Z7539CB584.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA – CUP: E19J21001480001 – INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI NONCHÈ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A € 2.990,40= IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE (ONERI IRAP E CPDEL INCLUSI) E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO FUNZIONALE N. 1 – INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI NONCHÈ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A € 17.246,79= IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE (ONERI IRAP E CPDEL INCLUSI) E IN FAVORE DEL FONDO INNOVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA – IMPERIA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOGLIOLO S.A.S. DI BOGLIOLO BIAGIO &amp; C. IMPEGNO DI € 121.301,15 (IVA COMPRESA).  CUP: E12B22001190004 - CIG: 9558107F67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE VIABILITÀ COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICOSE SPA CON SEDE A PAROLDO (CN), REGIONE BOVINA 2, P.I. 02158740049 PER € 110.388,96 (COSTI SICUREZZA E IVA COMPRESI). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 200.000,00. CUP E15F22001770004 - CIG 95553826AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113673.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO R.P. DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 SIG.RA A.M.R. E SIG.RA R.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS VIA AL CONVENTO, 12 -18013 DIANO CASTELLO(IM) P.I. IT00964180087  PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023  IMPORTO COMPLESSIVO: € 21.420,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615431 IBAN: IT00964180087  CIG: ZFA39C6E7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA, SCOLASTICA PER I MESI DI  NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. IMPORTO € 21.000,00. (IVA COMPRESA) ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086 - IBAN IT90K0306909606100000071803 CAPITOLO 1615442 - CIG:ZE339C45FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20747</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO R.P. DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 SIG.C.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO "SEN. B. BORELLI" A.S.P. -18026 PIEVE DI TECO (IM) P.I. 00816590082 PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023  IMPORTO: €7.980,00 (ESENTE IVA- BOLLI INCLUSI) CAPITOLO 1615431 IBAN: IT43Z0617549030000000668690 CIG:ZFA39C4746</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA AL SONDAGGIO ARCHEOLOGICO ALLA DOTT.SSA MICHELA TORNATORE, C.F.: TRNMHL74C55A145W, P. IVA: 01562850097 CON STUDIO IN VIA POGGIO DELLA CROCE, 6/2 - 17035 CENESI – CISANO SUL NEVA (SV). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.600,00 – CIG: ZC439C62E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE D'USO PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO ANTONIO, VIA PONTE ROMANO 4 - 18013 DIANO MARINA (IM). PARTITA IVA 00953100088. IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00 (IVA COMPRESA). CIG ZF439C69EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022 DI FIGLI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI AL CONTRIBUTO "CENTRI ESTIVI 2022" DI CUI AL D.L. N.73/2022 ART. 39 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. MOTIVO DI ESCLUSIONE: N.15 CAPITOLO: 1615760 IMPORTO COMPLESSIVO: € 667,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>677.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE PER AUTORIZZAZIONE RIPASCIMENTO ARENILI TRA IL TORRENTE EVIGNO E IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. IMPEGNO DI € 370,33 A FAVORE DELL'ARPAL DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DTTA CHUBB EUROPEAN GROUP SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO CYBER PER L'ANNO 2023 - CIG: ZCD39BF974</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3667.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE OFFICINA, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE D'USO PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CALZAMIGLIA SRLS, VIA BUONARROTI 42 - 18100 IMPERIA (IM). PARTITA IVA 01723890081. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 (IVA INCLUSA). CIG Z5039B584D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRON SAS DI GARIBALDI M. &amp; C., VIA MILANO, 60 - 18013 DIANO MARINA (IM) - PARTITA IVA 01157380088. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 (IVA COMPRESA). CIG ZA439A12E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTONE IMPIANTI SRL, SEDE LEGALE VIA FOCE 3 - UFFICIO/MAGAZZINO VIA ARGINE SINISTRO 162/1 - 18100 IMPERIA, P. IVA/C. F. 01353060088, DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE ED EVENTUALE UTILIZZO OPERAIO ELETTRICISTAINSTALLATORE ABILITATO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI ALTRI INTERVENTI NECESSARI PER I COMPITI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00=(IVA INCLUSA). CIG ZCD39A180B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA EMME COMPETITION DI MARCO RAELE, VIA DIANO CALDERINA 53 - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA 01782960098, COD. FISCALE RLAMRC73C07E290Z. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 - CIG ZE039BB700.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI AFFITTO AGENZIA IMMOBILIARE MASSIMO BARISONE.  CIG: ZEC39BE94C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BOILER PRESSO UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA TERMOIDRAULICA BERTORA DI BERTORA DAVIDE  CIG: Z1A39BBA80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE PER LA PORTA SCORREVOLE A DUE ANTE ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA TECH SRL, VIA G. ADAMOLI, 447 N - 16141 GENOVA (GE) - PARTITA IVA 01557690995. IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 (IVA COMPRESA). CIG Z8C39B58C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022 MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO DI SERVIZIO OPEL VECTRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ CIV. 3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILFERA SPA CON SEDE A SANREMO (IM), VIA ROMA 166, P.I. 01364500080 PER € 228.835,52 (COSTI SICUREZZA E IVA COMPRESI). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 316.670,75.  CUP E12H22001400004 - CIG 95289881A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO “ BIT MILANO 2023” (12-14 FEBBRAIO 2023) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE REGOLE DEL CERIMONIALE" - FORMEL SRL - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE  RESPONSABILITA' SETTORE 9° POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO SUZUKI SWIFT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE EX ART 5 DELLA LEGGE 381/1991 SS.MM. E II PER IL PERIODO 01/03/2026 - 28/02/2027 DEI SERVIZI CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA. APPROVAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9618035D8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56818.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E/O DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE E DELLE FOGNATURE NERE DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PO.DE.MARF &amp; C. SAS, VIA SAN MAURIZIO - 18100 IMPERIA (IM) - PARTITA IVA 01240280089. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 (IVA COMPRESA). CIG Z5639A136C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA,ELETTROUTENSILI, MATERIALE D'USO OFFICINA, STRADALE E VARIE URGENTI, ALLA FERRAMENTA DA GIACOMO DI DELLERBA GIACOMO &amp; C SAS, VIA CESARE BATTISTI 82 - 18013 DIANO MARINA (IM). P. IVA IT01634260085. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 (IVA COMPRESA). CIG ZE639A1209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&amp;V DE DOMENICO DI LA MONICA P. &amp; C. SAS - VIA SAN LAZZARO 95 - 17051 ANDORA (SV) - PARTITA IVA 00352550099. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 (IVA COMPRESA). CIG Z4439A127E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA VALIN ALESSANDRO  CIG: ZF039AF156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI IMU RELATIVI AGLI ANNI 2016/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L’ANNUALITÀ 2023 DI CONNETTIVITÀ PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO CIVICO E SERVIZIO CON CONNETTIVITÀ PER WIFI CITTADINO – CIG N. ZDB39ADA07 - DITTA: BBBELL S.P.A. P.IVA/CF: 08666990018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 12 DIANESE- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONE DI CHIOCCA LUIGI E C. SNC  CON SEDE A IMPERIA VIA LUDOVICO BREA,51 C.F. E P.I. 01353900085 PER COPERTURA POLIZZA RC INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI FASCE DEBOLI PERIODO  01/01/2023 -01/01/2024 IMPORTO € 524,00 CAPITOLO 1615430 CIG Z0839AF47F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3° SERVIZI DEMOGRAFICI -  PER L'ANNO 2023 - ART. 68, COMMA 2 LETT. A) E 70 QUINQUES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1. "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIO EU - SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA, LA GEOLOGIA E GLI ASPETTI NATURALISTICO, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATA DEL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO-CANEPA CUP E15E22000100006 E DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA GIOACHINO ROSSINI CUP E15E22000120006 - RETTIFICA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 942 DEL 22/12/2022 ATTA A CONTRARRE SOGGETTI IDEONEI ED INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PRENOTATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114046.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIOCO A TEMA “SOMMERGIBILE” SITUATO IN ADIACENZA AL PORTO TURISTICO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. INTEGRAZIONE DI SPESA CIG: ZE8386F318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2023 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE DISTRIBUZIONE DI BUONI PASTO PERIODO GENNAIO 2023 – GIUGNO 202A: IMPEGNO DI SPESA – CIG ACCORDO QUADRO 7990053053 – CIG. DERIVATO Z3B399B3E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37495.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DELLE SPIAGGE LIBERE FACENTI PARTE DEL LITORALE DI BORGO PARADISO A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 17-18-19 GENNAIO 2022 CIG: Z95399E4AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – SERVIZIO DI LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E ACQUISTO MATERIALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO – IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZED399B2DB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1013.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EPIGRAFE VINCITORE DELLA CLASSICISSIMA “MILANO – SANREMO” – EDIZIONE 2022 (MOHORIC) SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO SITO IN LOCALITÀ BELVEDERE, VERSANTE DIANESE DI CAPO BERTA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - CIG. ZDD3998D35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO, RIORGANIZZAZIONE, INCREMENTO, RESILIENZA E RIGENERAZIONE DEL LITORALE URBANO A PONENTE E A LEVANTE DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA - ALL’ING. LUCA ROSSI, CON STUDIO A CAIRO MONTENOTTE (SV) VIA BERTOLOTTI 79/B, CF: RSSLCU87R30D969H, P.IVA: 01736950096,  IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO COORDINATORE  DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP). IMPEGNO DI SPESA DI  €6.344,00 CIG: ZDC38DF65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GIARDINO DELL'EDILIZIA SRL, VIA RUE BELLE 2/4 - 18013 DIANO CASTELLO (IM). P. IVA 00855510087. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 (IVA COMPRESA). CIG Z0E398D7EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI, VIA DEI MIRTI 7/10 - 18100 IMPERIA (IM) - C.F. E PARTITA IVA 00880510086. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.856,05 (IVA COMPRESA). CIG Z44398D9B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STAZIONE DI SPINTA E POMPAGGIO ANTINCENDIO ANNO 2023 A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI, VIA DEI MIRTI 7/10 - 18100 IMPERIA (IM) - C.F. E PARTITA IVA 00880510086. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.416,80 (IVA COMPRESA). CIG Z1C398D4D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5416.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA SOCIETA' CELLNEX ITALIA SPA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO CORRADO MAUCERI DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0D3993AAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5106.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE 2023 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1162.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ ATTTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE IN VIA CAMPODONICO. - INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. FEDERICO CANTARA. IMPEGNO DI SPESA € 840,00 =(IVA E CASSA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) CIG Z8A398E0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZO DI SERVIZIO FIAT DOBLO'- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>639</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLO FORMULA TUTTO  INCLUSO DI COPIATORE BN/COLORI PER ANNO 2023 - DITTA S&amp;C DI  SIBILLA LUIGI &amp; C SAS - IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>424.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.10.2021 AL 30.11.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONGUAGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 205.974,21=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2022 E REVISONE PREZZI DAL 01/01/2022 AL 31/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2023 DI CUI AGLI ARTT 68, COMMA 2, LETT. A) E 70 QUINQUES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2023 PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE 2022 CON LE REGISTRAZIONI TENUTE DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001, DAL 23 AL 27 GENNAIO 2023 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - CAT. GIURIDICA D – ECONOMICA D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 68, COMA 2, LETT. E) E ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 – DAL 23 AL 27 GENNAIO 2023 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - CAT. GIURIDICA D – ECONOMICA D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E/O CONFERMA SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2023 - ART 68 COMMA 2, LETT. E) E ART 70 QUINQUES, COMMA 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2023 AI SERVIZI INFORMATICI ANCI DIGITALE SPA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL SPA - CIG Z023995FE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2259.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE39947AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1641.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1184.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AFFERENTI IL SETTORE VIII - UFFICIO SEGRETERIA (PROTOCOLLO - ARCHIVIO - MESSI - CENTRALINO) CONTRATTI E U.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. CHIUSURA CONTABILE ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44095.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL “CARNEVALE DIANESE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE FAMIA DIANESE IN PROGRAMMA IN DATA 26 FEBBRAIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.1 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER “LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATA DEL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO - CANEPA CUP E15E22000100006 – CIG: 9562816D65 E PER “LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATA DEL NUOVO EDIFICIO DESTINATO ASILO NIDO  - LOCALITA' GIOACCHINO ROSSINI” CUP E15E22000120006” – CIG: 95624829C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17763.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.P.A. PER  FORNITURA CANCELLERIA,CONSUMABILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO ANNO 2023 - CIG - Z83398ABF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENUTA CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ANNO 2023- AFFIDAMENTO INCARICO AL RAG. ERMIA DANILO - P.IVA 01010490082 - CIG: Z263984C4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5189.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALLA SIG.RA LIVIA BELMONDO CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZC6398C0F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DAL DOTT. BOSIA ERMANNO CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZA1398C0C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA IMMOBILIARE GORLERI CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z99398C097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA ALLA FIERA “VAKANTIEBEURS”, IN PROGRAMMA A UTRECHT (OLANDA) DAL 12 AL 15 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2514.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LEGNAME URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZUCCO SRL, VIA ARGINE DESTRO 27 - 18013 DIANO CASTELLO (IM). PARTITA IVA 01378060089. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 (IVA INCLUSA). CIG Z9D3987D09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA (DETRITI EDILI) DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NOLO SCARRABILE PER L'ANNO 2023 - DITTA GLORIO COSTRUZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z34398AE31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATORE RICOH AFICIO MP4002SP B/N. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA S&amp;C DI SIBILLA LUIGI SAS DI IMPERIA. CIG Z7C29061CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12  PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA, SIG.RA D.C.A.PROROGA PERIODO DI ACCOGLIENZA DAL 01/01/2023 AL 09/01/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 360,00 PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 09/01/2023. CAPITOLO 1615430. CIG:  ZEC398AFBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2023 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D6: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 01.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTO DI SERVIZIO FIAT DOBLO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>609</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI MEMBRI COMPONENTI IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001, IL GIORNO 19 GENNAIO 2023 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - CAT. GIURIDICA D – ECONOMICA D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 / LOTTO 5" CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 600.000,00= (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA(VI), P.I.: 03785880240. ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2023. C.I.G. CONVENZIONE: 6518296C03 - C.I.G. DERIVATO: 8281927E5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 3, NELL’AMBITO DEL CD. DECRETO CRESCITA - INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. CARLO RICHERO IMPEGNO DI SPESA € 8.178,69 =(IVA E CASSA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) CIG Z8C39708C7, E AL GEOM. CARLO NOVELLO – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 1.560,00 =(CASSA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) CIG Z1139709F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9738.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA, NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2359.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. PROROGA DI PROSECUZIONE DI PROGETTO IN ATTO A FAVORE  DI  UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 OSPITATO PRESSO IL CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO, SIG. L.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084 PER IL PERIODO 01/01/2023 -30/06/2023. IMPORTO € 5.430,00 CAPITOLO 1900615 CIG:Z3639713EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 – IL 18 GENNAIO 2023 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - CAT. GIURIDICA D – ECONOMICA D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE I – AFFARI GENERALI – UFFICIO PERSONALE – ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE I – AFFARI GENERALI – UFFICIO PERSONALE – NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO  DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 – PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.247.470,08=(IVA AL 10% INCLUSA – ANNUALITA’ 2023) IN FAVORE DELLA DITTA SPETT.LE EGEA AMBIENTE S.R.L. CAPOGRUPPO MANDATARIA R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L./PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE, CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N° 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2247470.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA SOCIETA' GESTIONI MUNICIPALI S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N° 4, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01320870080. IMPEGNO DI SPESA DI € 427.000,00=(IVA AL 22% INCLUSA). ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014, PER I COMUNI DI CERVO, CHIUSANICO, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO E VILLA FARALDI. IMPEGNO DI SPESA DI € 41.962,72=(ONERI PREVIDENZIALI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) A FAVORE DELLA SOCIETA’ PMF S.R.L. CON SEDE IN VIA SUVERETO N° 311, ROMA, P.I.: 13740471001. ESPLETAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2022. CIG: 8757793768.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41962.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO PER IL TRAMITE DELLA SOCIETÀ IDROEDIL S.R.L., CONCESSIONARIO DELLA DISCARICA PUBBLICA DI COLLETTE OZOTTO, LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 31.000.00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 04/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE E POSTGESTIONE DI UNA DISCARICA PUBBLICA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI DENOMINATA LOTTO N° 6 COLLETTE OZOTTO SITA NEI COMUNI DI TAGGIA E SANREMO, DESTINATA A SERVIRE I COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. SOCIETÀ IDROEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA C. COLOMBO N° 54 INT. 1, 18011 ARMA DI TAGGIA (IM), P.I.: 00156650087. C.I.G.: 50712049EB (ACCORDO QUADRO) - C.I.G. DERIVATO: 6770681EB3. IMPEGNO DI SPESA DI € 24.050,50=(ONERI ACCESSORI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) PER L'ESPLETMANETO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2023 AL 04/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24050.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. CIG ZA6396ED78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI ESAME ISTANZE E DEPOSITI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI INERENTI LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. CIG.: ZC9396F00A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15225.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024. DITTA S.T.E.A. GROUP S.R.L. CON SEDE IN REGIONE MASSARETTI N° 30/1, 17031 ALBENGA (SV), P.I: 01805170097, C.F.: GSOSRN83E62A145M. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 9.963,00=(ONERI PER LA SICUREZZA, IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI). ESECUZIONE SERVIZIO ANNO 2023. C.I.G.: 8667602B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9963</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12  PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA- SIG. M.M.H.: PROROGA PERIODO DI ACCOGLIENZA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 7.2400,00 CAPITOLO 1615430 PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023  CIG:Z7F3971FBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ED APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIOCO- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. CIG ZF9396EE45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALIN ALESSANDRO, VIA AURELIA 90, 18010 CERVO (IM), P.IVA 01728370089 - C.F. VLNLSN93T13E290M, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI COMUNALI .IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00=(IVA INCLUSA). CIG Z9B396B785.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL R.U.P. AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AL NUOVO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO AL C.P.F.P. "G. PASTORE" S.R.L., SEZIONE GREEN&amp;BLUE CON SEDE A IMPERIA IN VIA DELBECCHI N° 32 , P.I.: 01226570081, C.F.: 91025410084. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.856,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023.C.I.G.: Z73357F1A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12.INSERIMENTO D'EMERGENZA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO RINTRACCIATO SUL TERRITORIO DELL'ATS 12 PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MINORI " BONFANTE" DI IMPERIA GESTITA DALLA COOPERATIVA ANTEO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ANTEO IMPRESA SOCIALE CON SEDE IN VIA PIACENZA, 11 BIELLA (BI) C.F. E P.I. 0175870025. IMPORTO COMPLESSIVO €5.837,00 ( € 5.559,00 + IVA 5) CAPITOLO 1615430 CIG: Z15397090F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5837</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SULL’EMITTENTE RADIOFONICA RADIO ONDA LIGURE 101 – ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD13964A89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEMICOMPLETA ANNUA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALLA DITTA CATTANEO LIFTS S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA DE MARCHI N° 56, 18100 IMPERIA, P.I.: 01606910089. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.989,80=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023. CODICE C.I.G.: ZE535341E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>866.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCALE COND.GALLINARA VIA DIANO S.PIETRO 53 DIANO MARINA- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. CIG ZD6396EEA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA - GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE ALL'ACQUISTO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIN COM SRL, VIA PEAGNE 39 - P.I. 01087650089 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) A MEZZO UNITA' OPERATIVA NOVASAP SRL, VIA MOLINO DEL FICO - 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE. IMPEGNO DI € 46.000,00 - CIG ZE839681C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI BOMBOLE GPL E VARIE PER L'ANNO 2023. PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI ORENGO ALBERTO &amp; C. SNC, PARTITA IVA 01374610085. IMPEGNO DI € 22.000,00. CIG Z0A396588D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 1 VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IL MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N.3 - N. PRATICA: OI – 6997266”. DITTA: AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F./P.IVA 02968430237. SEDE LEGALE: LUNGADIGE GALTAROSSA N.8 – 37133 – VERONA (VR)  CIG ZC03820732</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO VERSAMENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO DEL BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ATTIVAZIONE SERVIZIO  PRONTO ANUSCA. VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1383</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE WINCIMI - MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ANNO 2023 - EDILSOFT S.A.S. DI BOSSI A. &amp; C. DI CAPONAGO (MB) - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z3139644AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2320.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI FUNERARI: RECUPERO SALME E/O FUNERALI DI POVERTA' - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z853962F30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2023 ALLE STAMPANTI SIMI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI - DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. DI MILANO (MI) IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6C3963D0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI PSESA - CIG Z7E3962961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>412.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECORECUPERO SRL DI IMPERIA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z5139630DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A  TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. 165 – PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RAGGIUNTI NELL’ANNUALITÀ 2021. ATTUAZIONE CONVEZIONE TRA ATO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA E IL COMUNE DI TAGGIA: APPLICAZIONE PENALI AI COMUNI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGRAMMATA E INDENNIZZO PER IL PERIODO TRANSITORIO AI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 38.209,39= A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F. 0024726008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38209.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FOIRNITURA DEI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5475.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BALISTICO E KIT PER MANUTENZIONE ARMI DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021 DELLÌATS N.12- PERIODO 01/01/2023-21/12/2023 CIG Z50394E436</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  PROGETTAZIONE 2023 2024- DETERMINAZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  PROGETTAZIONE 2022 2023- DETERMINAZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO – PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE” CAT. D - TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. – PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 67 CCNL EE. LL. 21.05.2018) ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178928.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA E GESTIONE DEL PALAZZO DEL PARCO (MUSEO CIVICO “LUCUS BORMANI”, BIBLIOTECA “ANGIOLO SILVIO NOVARO” E SALA MOSTRE “RODOLFO FALCHI”) PER IL TRIENNIO 2023-2025. ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41840.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERISITA' P.A. VIA NIZZA, 8 18100 IMPERIA C.F. E P.I. 01131590083 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI DIANO MARINA PER L'ANNO ACCADEMICO 2022/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 19.220,00 CAPITOLO 1406275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE, EDUCATIVA, OSS PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022- FEBBRAIO 2023 TRAMITE UTILIZZO DELLA QUOTA FONDO POVERTA' (ANNUALITA' 2020). PERIODO NOVEMBRE 2022- FEBBRAIO 2023. IMPORTO € 13.651,05 ( 13.001,00+ IVA 5%)  ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086. CAPITOLO 1900615 - CIG:Z9F39360A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13651.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA – ANNO 2023 - DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDA MUSICALE “CITTA’ DI DIANO MARINA” - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.- ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER CORSI DI FORMAZIONE LAVORATIVA E PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 A FAVORE DI BENEFICARI DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA QSFP ANNUALITÀ 2020. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICUR.FOR SRL VIA L. GIORDANO, 14/20 18100 IMPERIA  P.I. E C.F. 01569820085. IMPORTO € 1.500,00 CAPITOLO 1900615  CIG  Z563936B5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12.INSERIMENTO D'EMERGENZA TEMPORANEO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RINTRACCIATI SUL TERRITORIO DELL'ATS 12 PRESSO STRUTTURA RICETTIVA DEL TERRITORIO. IMEPGNO DIO PSESA A FAVORE DELL'ALBERGO IL CAMINETTO VIA OLANDA  N. 1 18013 DIANO MARINA C.F. E P.I. 01541270086. IMPORTO € 360,00 CAPITOLO 1615430 CIG:Z6A3952DE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DAL 01/01/2023 FINO AL 28/02/2023 DEL CONTRATTO REP. N. 2160 DEL 25/05/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALLA LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SANREMO. CIG: ZA43952DD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9372.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI PER RETROCESSIONE LOCULI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE  PER GLI EVENTI FIERISTICI  IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1124.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “MUSICA IN PILLONE” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 27 DICEMBRE 2022 E 02 GENNAIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO PER INCONTRO ISTITUZIONALE CON LA REGIONE LIGURIA DEL 28 DICEMBRE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE 12 -DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021 DELL'AMMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12 - PERIODO 01/01/2023-31/12/2023  CIG Z50394E436</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SETTORE II- ANNO 2023- PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE II- ANNO 2023- PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Servizi alla persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE –  CUP: E17H22002200004 - CIG:  9570574F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FORNITURA DI N. 2 CABINE DA SPIAGGIA ADIBITE A SPOGLIATOIO E SERVIZIO IGIENICO UTILIZZABILE ANCHE DA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DA POSIZIONARE SULLA SPIAGGIA LIBERA A BORGO PARADISO DI DIANO MARINA. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, – CIG: ZF53944B9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12635</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER AMMINISTRAZIONE CONDOMINI DI PROPRIETA’ COMUNALE- DIANO MARINA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA, LA GEOLOGIA E GLI ASPETTI NATURALISTICO, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI TIPO RAFFORZATA E LA RELATIVA ASSISTENZA AL R.U.P. DEL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA/MATERNA - LOCALITA' CIOSO-CANEPA CUP E15E22000100006 E DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA GIOACHINO ROSSINI CUP E15E22000120006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127095.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PREDISPOSIZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI- GLORIO COSTRUZIONI SRL. CIG: Z523942B71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO PERSONALE E FORNITURA SOFTWARE – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 192 DEL TUEL, ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 1120/2020 A FAVORE DEL DOTT. ARMANDO BOSIO – CIG: ZB6393F01D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 SEDIE PER IL SETTORE VIII - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG. Z5E393F2DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DINIEGO DOMANDA PER RILASCIO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – DURRO ALKETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DINIEGO DOMANDA PER RILASCIO AMPLIAMENTO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO –  SOC. ELLEBIEMME DI RAPAGLIA' LUCA &amp; C. SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 – DAL 2 AL 5 GENNAIO 2023 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - CAT. GIURIDICA D – ECONOMICA D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. REVISIONE PREZZI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 36.807,53=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410665.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER PRATICA INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI- ARCH.FRACCHIOLLA LUIGI. CIG: Z51393B584</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO 2022 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AL “CLUB LIGURIA ALL SEASON 2023” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE VIABILITÀ COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP E15F22001770004 - CIG 95553826AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO DI GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO GORLERI". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: E12B22001190004, CIG:9558107F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UN SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO- SOC. PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58864</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER INSTALLARE N. 2 CABINE DA SPIAGGIA E UNA DOCCIA SULL’ARENILE DI BORGO PARADISO A DIANO MARINA. LAVORI EDILI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  CIG: Z9438D9EFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63820.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E/O DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE E DELLE FOGNATURE NERE DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PO.DE.MARF &amp; C. SAS, VIA SAN MAURIZIO - 18100 IMPERIA (IM) - PARTITA IVA 01240280089. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,84 (IVA COMPRESA). CIG Z063924346.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO “TELEMACO” ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SETTORI  E AL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE.RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA LINEA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GAGGERO E PIAZZA MAZZINI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE DEI PUNTI LUCE DI ILLUMINAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA G. ARDOINO (PUNTI LUCE N° 15005 E N° 15007). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA (VI), P.I.: 03785880240. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 17.170,65=(IVA AL 22% INCLUSA). C.I.G.: Z9D39147CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17440.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO: 01.01.2022 – 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4882.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VOLTA AL RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI DIANO MARINA A FAVORE DI UNA PERSONA ASSISTITA DAI SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO FABRIZIO FIORI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI FIORI - LANTERI DEL FORO DI IMPERIA - CIG Z3338775BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3506.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 7 SEDIE PER LA SALA CONSILIARE - DITTA MYO SPA - CIG. Z5F392274C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2870.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI SPESA A SOSTEGNO ALIMENTARE DI UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12 IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIMONDO SRL VIA AURELIA, 136 -18016 S.BARTOLOMEO AL MARE (IM) P.I. IT00397200080. IMPORTO COMPLESSIVO: € 2.625,00 CAPITOLO1615430  CIG:ZB639203EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE OFFICINA E MATERIALE D'USO PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CALZAMIGLIA SRLS, VIA BUONARROTI 42 - 18100 IMPERIA (IM). PARTITA IVA 01723890081. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.196,00 (IVA INCLUSA). CIG Z20391D791.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA BANCA D'ALBA  CREDITO COOPERATIVO SC PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2019 - 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 100 BOLLETTARI- IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO FACCIATE E FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ CIV. 3 - DETERMINA A CONTRARRE – CUP E12H22001400004 - CIG 95289881A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE ED ATTRIBUZIONE NUOVO STIPENDIO TABELLARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89577.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE (LOCANDINE E MANIFESTI) RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2022-2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>658.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLI FONOMETRICI SU SORGENTI FISSE SU ESPOSTO (AMBIENTE ABITATIVO). IMPEGNO DI SPESA € 378,80= A FAVORE DELL'ARPAL DI IMPERIA, VIA BOMBRINI 8, 16149 GENOVA, C.F./P.I.: 01305930107. C.I.G.: Z55390DA2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 174.089,69=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DAL 01/01/2023 FINO AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/01/2023 FINO AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DELL’EX SEDIME FERROVIARIO E LIQUIDAZIONE SPESE NOTARILI. CIG: Z5D38F69B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2337401</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO GUASTI SULLA LINEA TELEFONICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA BIANCHERI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO P.I. 00488410010. IMPORTO:€488,00 IVA INCLUSA  CAPITOLO:1404191 CIG: Z4E38FCD9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE COMPRESA DI RICAMBI E POSA IN OPERA PER LE ATTREZZATURE LUDICHE ESISTENTI, SITE NEI 3 PARCHI GIOCO PUBBLICI DEL COMUNE DI DIANO MARINA. DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL, CON SEDE IN VIA DELLE FONTI N.3, 50018 SCANDICCI (FI), P. IVA: IT 05270320483– AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, – CIG: 9531349E01 CUP: E12H22001740004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60590.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. 12 DIANESE: INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI INSERITI IN PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 24 MAGGIO 2006 DI DUI AL PUNTO 4.36 DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALE DELL'ATS 12" MEDIANTE UTILIZZO QUOTA FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020. PERIODO: ATTIVITA' ANNI 2022-2023 IMPORTO € 3.500,00 CAPITOLO 1900615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO  DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 –  MAGGIO/NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2766.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.P.B. PROROGA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: DAL 01/11/2022 AL 30/06/2023. IMPORTO COMPLESSIVO: € 9.834,00 CAPITOLO 1615431 CIG:Z5A38F3107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA AICARDI SRL CON SEDE IN VIA IV NOVEMBRE CIV. 108, 18027 CHIUSAVECCHIA (IM). CUP: E11J22000250004 – CIG: 92764500B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL’"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO DI GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO GORLERI". DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA. AUTORIZZAZIONE UNICA CONSEGUENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024. DITTA S.T.E.A. GROUP S.R.L. CON SEDE IN REGIONE MASSARETTI N° 30/1, 17031 ALBENGA (SV), P.I: 01805170097, C.F.: GSOSRN83E62A145M. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 830,25=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI). C.I.G.: 8667602B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12: PROGRAMMA P.I.P.P.I 2020-2022: IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLE LINEE DI INDIRIZZO SULL'INTERVENTO CON BAMINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA'. DGR 793/2021.IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATS 12 DIANESE A FAVORE DELLA DIANA SOCIETA' COOPERATIVA VIA VIEUSSEUX 8 - 18100 IMPERIA.  IMPORTO € 6.875,00 CAPITOLO 1615445</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 174.089,69=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA.CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2022 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.795,34 CAPITOLO 1615431 ESCLUSIONE GIC: 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA L. LUCIFREDI, 30 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084.  INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PER DURC IRREGOLARE. €3.104,00 CAPITOLO 1615430 IMPEGNO 1030/2021 CIG: ZA933444CAA € 6.080,00 CAPITOLO 161431 IMP. 672/2022 CIG: Z7236A700E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9184</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CONTO ALLA ROVESCIA – WELCOME 2023”, FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA A CURA DI GIANNI ROSSI, IN PROGRAMMA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ NELLA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N. 2 PRESEPI STILIZZATI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2022/2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE FAMIA DIANESE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA PARATA LUMINOSA “LUCI ITINERANTI”, IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO IL GIORNO 28 DICEMBRE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “MUSICA IN PILLOLE”, IN PROGRAMMA NELLE VIE DEL CENTRO CITTADINO NEI GIORNI 23 – 27 DICEMBRE 2022 E 02 GENNAIO 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ARTISTICA MUSICALE SONORICA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A  TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. 165 – PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER INSTALLARE N. 2 CABINE DA SPIAGGIA E UNA DOCCIA SULL’ARENILE DI BORGO PARADISO A DIANO MARINA. LAVORI EDILI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, – CIG: Z9438D9EFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE - ALL’ ING. DANIELA TAGLIATINI, C.F.: TGLDNL75M69I138Z, P. IVA: IT01427910086 CON STUDIO IN VIA BREA N.59- 18100 IMPERIA (IM). IMPEGNO DI SPESA DI  € 520,00 CIG Z6338D9A99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 174.089,69=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. RICHIEDENTE SIG. TREVIA SERGIO (DECEDUTO IL 24/11/2020)  EREDI: DONADIO ELDA – TREVIA EZIO E TREVIA SILVIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5338</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1591.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISTO DI N. 1 FORNO MICROONDE PER L'ASILO NIDO COMUNALE  “LA CASETTA”  VIA GAGGERO N. 2 .  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ELETTRON S.A.S. VIA MILANO, 50-60 18013 DIANO MARINA (IM) P.IVA: 01157380088 IMPORTO € 89,00 (IVA 22% INCLUSA) CIG: Z2D38C9CCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 67 CCNL EE. LL. 21.05.2018) ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA A NOLO E POSA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE LUNGO LE VIE CITTADINE DI DIANO MARINA PER IL PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA P.E. N. 6319/2020. SOC. TREDICI COSTRUZIONI SRL VOLTURATA A LA PALOMENTA ANNALISA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10010.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL “CONCERTO DI NATALE – DUO ARPA E PIANO”, IN PROGRAMMA NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE IL GIORNO 10 DICEMBRE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>791.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA INTESA SAN PAOLO -INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -  PER IL PERIODO DAL  01/09/2022 AL 25/11/2022 - DELLE SPESE RELATIVE A COMMISSIONI DIVERSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – RISOLUZIONE INVITO A REGOLARIZZARE INPS – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z6338C8A07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA A NOLO E POSA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE LUNGO LE VIE CITTADINE DI DIANO MARINA PER IL PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI NONCHE’ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A EURO € 18.264,08=(IRAP E CPDL INCLUSI) IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42352.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA PRATICA EDILIZIA N. 5015/06 E SUCCESSIVE D.I.A. N. 51/13 E N. 33/2016 DI VARIANTE. SIG.RA ORVIETO VIOLETTA E ORVIETO CARLO (EREDI DI MARTINOTTI GRAZIELLA) – BAGNASCO MARIA TERESA E ALLORO PAOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32670.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ROBERTO FERRARO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPEGNO DI € 10.177,05 (IVA ED ONERI COMPRESI) – CIG: ZD538 B371E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10177.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FINALE INERENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE VIABILITA' COMUNALI, AL GEOM. FRANCESCO MEOLI, CON SEDE A PONTEDASSIO IN VIA FELICE DANI N. 7, CODICE FISCALE: MLEFNC87S09C589M, PARTITA IVA: 01506000080. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.981,16 - CIG Z2438A5AD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9981.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA ALLA SCIA N. 119/2019. SIG. ZUNINO FRANCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL SETTORE 3° SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO POLIZIA MORTUARIA  PER L'ANNO 2022 - ART. 68, COMMA 2 LETT. A) E 70 QUINQUES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 575/2022 PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16147.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER FORNITURA E POSA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT- SOC. SIAC S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1A38B5FE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6014.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 1 NAS QNAP TS-253D-4G E NR. 2 DISCHI HDD WD6003FFBX RED PRO - AFFIDAMENTO ALLA C2 S.R.L. -  P. IVA:  01121130197. CIG: Z8138BAFA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1007.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 2 (CODICE C.U.P. E13H20000290002) – FORMALIZZAZIONE IMPEGNI SECONDA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61980.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI 4 NUOVE ISOLE ECOLOGICHE COMPOSTE DA 5 CONTENITORI CIASCUNA SULLA PASSEGGIATA A MARE. LIQUIDAZONE DI SPESA DI € 74.998,00=(IVA AL 10% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA NORD ENGINEERING S.P.A. CON SEDE IN VIA DIVISIONE CUNEENSE N° 19/B, 12023 CARAGLIO (CN), P.I.: 02566900045. CIG : 8545973803.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1259.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO MARINA-IMPERIA. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DANIELA TAGLIATINI DI IMPERIA. IMPEGNO DI € 832,00 (ONERI COMPRESI). CIG Z5138A77A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PNRR. INCARICO PROFESSIONALE A PABLI SRL DI MONCALIERI (TO). IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 (IVA COMPRESA). CIG Z6F38A954D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE- 3° TRIMESTRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER I SERVIZI INCLUSI NELLA MODALITÀ “KIT E INSTALLAZIONE”, APPLICATI A N. 2 (DUE) SISTEMI OPEN HARDWARE DI MONITORAGGIO DI LIVELLO IDROMETRICO E N.  2 (DUE) SISTEMI OPEN HARDWARE DI MONITORAGGIO DI PRECIPITAZIONE.CIG. ZB138A9A58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18544</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO E ESERCITAZIONE PER  UTILIZZO ARMI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE EX ART 5 DELLA LEGGE 381/1991 SS.MM. E II PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/01/2027 DEI SERVIZI CIMITERIALI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA SIG. SERGIO FRISENNA - RIMBORSO COMUNE DI LAIGUEGLIA PERIODO 04.07.2022 – 04.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: INTEGRAZIONE RETTA PRESSO R.P. DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 : SIG.RA R.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA LUCIFREDI, 35 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084. PROROGA PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO: € 6.208,00 CAPITOLO: 1615431 CIG: Z7E38A599D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6208</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FORNITURA DI MATTONELLE ANTITRAUMA DA ESTERNO DA UTILIZZARE PER L’ASILO DI VIA GAGGERO N.2 A DIANO MARINA. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, – CIG: Z5E389C4C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3701.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA PER L’UTILIZZO, PER N. 18 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” PER IL PERIODO DAL 04.07.2022 AL 04.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3488.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022-2023 ATTO AMMINISTRATIVO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI DUE OCCUPANTI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DIANO SAN PIETRO N. 53 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO MASSIMO DALLA LIBERA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI RUSSO - DALLA LIBERA DEL FORO DI IMPERIA - CIG. ZF238A0434.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5105.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) PER BANDIERA BLU PER LA STAGIONE BALNEARE 2023. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. AFFIDAMENTO INCARIO ALL'ING. BENEDETTA VASSALLO CON STUDIO PROFESSIONALE A IMPERIA IN VIA DEI GIARDINI N° 30, C.F.: VSSBDT80P65E290X , P.IVA: 01543250086. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.680,00= INCLUSO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% ED ESENTE IVA DI LEGGE. CIG: Z89389DF14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.  PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2022 POLIZZA INFORTUNI CIG:  873665214F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 1 LICENZA SOFTWARE GOTOMEETING PER RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA - AFFIDAMENTO ALLA ESSEGI COMPUTER S.R.L. -  P. IVA:  00844470088. CIG: ZC238910DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE, NOMINE E/O CONFERMA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AFFERENTI IL SETTORE 8° - UFFICIO SEGRETERIA (PROTOCOLLO - ARCHIVIO - MESSI - CENTRALINO) CONTRATTI E U.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A DIANO MARINA CON FIGLI MINORI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI REALIZZATI NEL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4341.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER CORSI DI FORMAZIONE LAVORATIVA E PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 A FAVORE DI BENEFICARI DI AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICUR.FOR SRL VIA L. GIORDANO, 14/20 18100 IMPERIA .I. E C.F. 01569820085. IMPORTO € 1.800,00 CAPITOLO 1615430  CIG ZFA3898DC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>542.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL’ARAN PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>186</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E/O CONFERMA SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2022 - ART 68 COMMA 2, LETT. E) E ART 70 QUINQUES, COMMA 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12. PERIODO:OTTOBRE 2022  IMPORTO COMPLESSIVO € 3.850,00: € 3.514,87 CAPITOLO 1615510 € 335,13 CAPITOLO 1615430. ESCLUSIONE CIG: N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARSI NEGLI ANNI 2023/2024. CIG.: ZF73892310.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18648</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' D SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RINNOVO FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO STATALE. CIG ZA433E1113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4001</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO “NONNO IN GAMBA”, ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINALITA’ DI PROFITTO (TERZO SETTORE) PER LA CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA – APPROVAZIONE ATTI –  CUP  E16F22000340002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: INTEGRAZIONE DI SPESA SU DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA, OSS PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 E  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. IMPORTO € 39.900,00 ( 38.000+ IVA 5%). ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086 - IBAN IT90K0306909606100000071803 CAPITOLO 1615442 - CIG:ZT338828C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO DEL DECRETO  DEL MINISTERO DELL’INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 – 1^ LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VICO DEL RAME, AL RIFACIMENTO DELL’ACQUEDOTTO NELLE VIE ORBI E SORI E ALLA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SANT’ANGELO. CUP E15F21003730001 - CIG 893131631F. INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI NONCHÈ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A EURO 1.999,56 (ONERI IRAP E CPDL INCLUSI) IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 – CUP E15F21003730001 – SECONDO LOTTO INERENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA VIA SORI E VIA V. ROGGERO. CIG 9399096B61. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI € 35.826,19 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ASFALTI GENERALI S.R.L. P. IVA 09946830016, CON SEDE LEGALE IN VIA BUONARROTI, 8 – 18100 IMPERIA (IM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VOLTA AL RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI DIANO MARINA A FAVORE DI UNA PERSONA ASSISTITA DAI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO FABRIZIO FIORI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI FIORI - LANTERI DEL FORO DI IMPERIA - CIG Z3338775BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15594.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ CIOSO CANEPA MEDIANTE ACCORPAMENTO DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. PROCEDURA DI PATERNARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP), COSÌ COME DEFINITO DALL'ART. 3, LETT. EEE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO ROBERTO DAMONTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5427E1B02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO “LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DIVENTA DIGITALE: IL NUOVO ALLEGATO TECNICO …” - SOC. CENTROSERVIZI SRL SAVONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURA DI SERVIZIO SUZUKI SWIFT- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IX - Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ PARTECIPATA GESTIONI MUNICIPALI SPA, NONCHÈ RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI FISCALI IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE EX SEDIME FERROVIARIO - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARCO ROSSI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZBC387B813.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.  CIG ZB7387C765 IBAN: IT32U0617510500000002356020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER UN SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DA SVOLGERSI NELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO “LA CASETTA” SITO IN VIA GAGGERO N. 2  A FAVORE DELLA DITTA “IDA ARDOINO &amp; C. S.A.S. CON SEDE A DIANO MARINA VIALE KENNEDY, 141/143 CIG Z57386C912</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>537</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA IPERIUS REMOTE SMALL – IMPEGNO DI SPESA DITTA ENTER S.R.L. - P.IVA 01524500442 – CIG: ZAB387A5C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CICLO DI CONFERENZE “I VENERDI’ DELLA CONOSCENZA”, N. 5 APPUNTAMENTI A CADENZA MENSILE IN PROGRAMMA NELLA SALA CONSILIARE COMUNALE DAL MESE DI NOVEMBRE 2022 AL MESE DI MARZO 2023 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21047.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI DIANO MARINA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIOCO A TEMA “SOMMERGIBILE” SITUATO IN ADIACENZA AL PORTO TURISTICO DEL COMUNE DI DIANO MARINA. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARTI DI RICAMBIO – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, – CIG: ZE8386F318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3293.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO #GOLFODIANESEOUTDOOR 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASD DIANESE OUTDOOR - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ASILO NIDO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIANA ONLUS CON SEDE A IMPERIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IMPORTO € 73.250,00 (INCLUSO IVA AL 5%) CIG ZF83843C55 € 26.862,63 CAPITOLO 1611249 C.ES FIN 2022, € 2.437,37 CAPITOLO 1611238 C.ES.FIN 2022 (PRENOTAZIONE IMP. 694/2022 E 696/2022), € 43.950,00 CAPITOLO 1611249 C. ES. FIN. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “OLIOLIVA – FESTA DELL’OLIO NUOVO” DI IMPERIA, IN PROGRAMMA DAL 4 AL 6 NOVEMBRE 2022 – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA CON STAND ISTITUZIONALE - ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA SOC. GESTIONI MUNICIPALI SPA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA – ALLA DOTT.SSA MICHELA TORNATORE, C.F.: TRNMHL74C55A145W, P. IVA: 01562850097 CON STUDIO IN VIA POGGIO DELLA CROCE, 6/2 - 17035 CENESI – CISANO SUL NEVA (SV). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.806,40 – CIG: Z3038644FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 – CUP E15F21003730001 – SECONDO LOTTO INERENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA VIA SORI E VIA V. ROGGERO. CIG 9399096B61. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E IMPEGNI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2847.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO -  ACCORDO TRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO CASTELLO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO NEI SEGUNTI PERIODI:   OTTOBRE 2022- GIUGNO 2023 E OTTOBRE 2023- GIUGNO 2024  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI DIANO CASTELLO  PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 5.000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. RIFIUTO DEL MANDATO ALLA GESTIONE E INCASSO DEI CREDITI STIPULATO TRA EGEA AMBIENTE S.P.A. E BANCA SISTEMA S.P.A. TRAMITE SCRITTURA PRIVATA DATATA 21 SETTEMBRE 2022 ED AUTENTICATA NELLE FIRME IN PARI DATA DAL NOTAIO RUBEN ISRAEL DI MILANO, REP. 38689, REGISTRATA A MILANO IL 21 SETTEMBRE 2022 AL N. 75590 SERIE 1/T, NOTIFICATO AL COMUNE DI DIANO MARINA IN DATA 22.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO VERSAMENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO DEL BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTISTA EX D.L. 132/14 - TECNO GEST SRL UNIVERSALE - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ALESSANDRO ROSSI DEL FORO DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZBE386B3CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA IMMOBILIARE GORLERI CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - MOTIVI AGGIUNTI - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z85385EA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - AZOLVER ITALIA S.R.L. EX PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - CIG. Z71385F379.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE ALL'ACQUISTO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIN COM SRL, VIA PEAGNE 39 - P.I. 01087650089 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) A MEZZO UNITA' OPERATIVA NOVASAP SRL, VIA MOLINO DEL FICO - 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE. IMPEGNO DI € 43.549,98 (IVA COMPRESA) - CIG Z2D384C6C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43549.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL MATERIALE ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI, VIA DEI MIRTI 7/10 - 18100 IMPERIA (IM) - C.F. E PARTITA IVA 00880510086. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.430,00 (IVA COMPRESA). CIG Z9E3857B3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEL SERVER DELL R630 (GIÀ IN USO PER IL COMUNE DI DIANO MARINA) PER N.2 ANNI. AFFIDAMENTO: CONVERGE S.P.A. - P.IVA 04472901000. CIG: Z0A385950A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELL’ATLETA DIANESE DIEGO NEGRI, CAMPIONE DEL MONDO DI VELA – CLASSE STAR NEGLI ANNI 2021 E 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DI UNA MULATTIERA E DI UN’ AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE – MASSONE PAOLO. CIG: Z373850932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>810.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 225,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO GARA EFFETTUATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CAPOFILA DIANO MARINA) - MAV N. 01030657127541544</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centrale Unica di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS MERCEDES-BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GINO SPA VIA TORINO, 234 12100 CUNEO P.I. 00180290041 PER LAVORI E SOSTITUZIONE PEZZI ESEGUITI SU SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGA EW020WN. IMPORTO € 362,54  CAPITOLO:1403136 CIG: ZAC37CEEAF. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 717 DEL 20/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PASSAGGIO DA APPLIANCE A HYBRID FIREWALL PER SEDE BIBLIOTECA-MUSEO E SEDE MANUTENTIVO – AFFIDAMENTO FLASHSTART GROUP S.R.L. - P.IVA 03187460401 - CIG: ZEB384FFDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1108.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SCALDABAGNO PRESSO UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA VALIN ALESSANDRO  CIG ZDE3854BC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL PACCHETTO APPLICATIVO DI CONTABILITA' SVILUPPATO DALLA SOCIETA' APKAPPA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4766.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 LICENZE SOFTWARE NAKIVO PRO ESSENTIALS E NR. 1 LICENZA SUBSCRIPTION VMWARE PER 3 HOSTS CON MASSIMO 2 PROCESSORI PER HOST. AFFIDAMENTO: EUROSYSTEM SPA - P.IVA 02243020266. CIG: ZBB384EFFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESTATE 2022” – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA TINTEGGIATURA UFFICIO PROTOCOLLO, UFFICIO SEGRETERIA E CORRIDOI DEL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMA CASA 360° SRL, VIA NAZIONALE 337 - 18100 IMPERIA (IM). PARTITA IVA 01587850080. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.662,80 (IVA COMPRESA). CIG Z70383C64C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10662.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E CONSEGUENTE AFFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA ALL’ ALL’ARCH. LUIGI FRACCHIOLLA, C.F.:FRCLGU62R13A662K, P.I.:01032620088 CON STUDIO A IMPERIA (IM) IN VIA BONFANTE N.24. IMPEGNO DI SPESA € 25.582,27 COMPLESSIVI CIG: Z9036D49C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6860.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DELL'UFFICIO URP COMUNALE E CONTESTUALE TINTEGGIATURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCO ALOTTO, VIA DELLA ROGGIA, FRAZIONE DIANO BORELLO - 18013 DIANO ARENTINO (IM). CODICE FISCALE LTTMRC77H15L219W. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.148,00 (IVA COMPRESA). CIG Z08383C5B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LEGGE N. 47/1985, LEGGE N. 724/94 E LEGGE N. 326/03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22381.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE - RIMBORSI PER INDEBITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19804.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2017/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5983.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’INCOMING IN LIGURIA - PROMOZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA TRAMITE INSERIMENTO SUL PORTALE TELEVISIVO “BELLA LIGURIA CHANNEL” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3586.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 19/10/2022 FINO AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO PER LA REGGENZA A SCAVALCO, DAL 19.09.2022 AL 31.10.2022, DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI SCAVALCO, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MONICA VEZIANO, PER LA REGGENZA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO, NEL PERIODO DAL 19.09.2022 AL 15.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4268.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA N.100 BLOCCHI DI BOLLETTARI PER PREAVVISI C.D.S. NUMERATI E PERSONALIZZATI - TIPOGRAFIA DAMONTE SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE SITI IN DIANO MARINA, VIA DIANO SAN PIETRO - AZIONI LEGALI FINALIZZATE AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARI - LEGALE DI FIDUCIA INCARICATO AVV. MASSIMO DALLA LIBERA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG:Z81382D6BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ LIDO SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA E NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LIGURIA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. CORRADO MAUCERI DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z34382A1A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8754.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDO  EMERGENZE  IMPRESE  E ISTITUZIONI  CULTURALI”,  CONCERNENTE  “CONTRIBUTO  ALLE BIBLIOTECHE  PER  ACQUISTO  LIBRI.  SOSTEGNO  ALL'EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2022 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8732.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGI - INVIO DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA A DIANO D'ALBA PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA DI RINNOVO GEMELLAGGIO PER IL GIORNO 16 OTTOBRE 2022 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE DI BENI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 – CUP E15F21003730001 – DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS 50/2016,  DEL SECONDO LOTTO FUNZIONALE INERENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA VIA SORI E VIA V. ROGGERO. CIG 9399096B61. IMPEGNI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2016 AL DOTT. ANTONINO GERMANOTTA - SEGRETARIO COMUNALE DI QUESTO COMUNE, PERIODO 01.01.2016 – 31.08.20216.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5476.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. PROROGA DI PROSECUZIONE DI PROGETTO IN ATTO A FAVORE  DI  UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 OSPITATO PRESSO IL CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO, SIG. L.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084 PER IL PERIODO 01/10/2022 -31/12/2022. IMPORTO € 2.760,00 CAPITOLO 1900615 CIG:ZED3825ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. LUCA TARANTINO PER LO STUDIO IDRAULICO AFFERENTE GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DEL TORRENTE EVIGNO E DEL RIO VARCAVELLO - IMPEGNO DI € 1.268,80 (ONERI PREVIDENZIALI 4% ED IVA 22% AI SENSI DI LEGGE INCLUSI) – CIG: Z10381F431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.09.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1225.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 225,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO PER GARA DEL SETTORE 5 7300480 - MAV N. 01030656519391189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE PER STESURA PIANO TRIENNALE ICT 2021-2023.- SOC. SI.RE INFORMATICA SRL.- P.IVA 01338860065 – CIG ZF037B8497.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE.- SOC. SI.RE INFORMATICA SRL.- P.IVA 01338860065 – CIG Z4837BDE9D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ACCERTAMENTI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2017/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONINO GERMANOTTA – PERIODO 01.01.2016 – 31.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI, 10 00187 ROMA QUALE CONTRIBUTO S.A. PER GARA DEL SETTORE II -SERVIZI ALLA PERSONA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI IN COMUNI DELL'ATS 12. CODICE GARA 8496036 - MAV01030655914921117 IMPORTO € 30,00. CAPITOLO 1615431.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS12 DIANESE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA, OSS PER IL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2022. IMPORTO € 37.000,00 ( 35.200+ IVA 5%). ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086 - IBAN IT90K0306909606100000071803 CAPITOLO 1615442 - CIG:Z8B380AD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022. IMPORTO: €32.000,00( € 30.500,00  +IVA DI LEGGE ). ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086 - IBAN IT90K0306909606100000071803 CAPITOLO 1615430  CIG:ZD23807622</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12  PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA- SIG. M.M.H.: PROROGA PERIODO DI ACCOGLIENZA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 3.680,00 CAPITOLO 1615430 PERIODO: DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022  CIG:ZE2380D1B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12  PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA, SIG.RA D.C.A.PROROGA PERIODO DI ACCOGLIENZA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 3.680,00 PERIODO: DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022. CAPITOLO 1615430. CIG: Z9E3815273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CONCESSIONE DI N. 1 GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL CANCELLO IN FERRO DA UTILIZZARE PER L’ASILO NIDO SITO NELLA PERTINENZA DEL PARCO DI VILLA SCARSELLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STERIA SRLS, VIA FABIO FILZI 17-1 – DIANO MARINA (IM). PARTITA IVA 01637950088. IMPEGNO DI SPESA DI € 1647,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z8E381173B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROMOSSO DA IMMOBILIARE GORLERI DI MERANO GIAMPIERO &amp; C S.A.S. CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAD380D708.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8754.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 100 MBX (80 BIZ E 20 PROFESSIONAL) DA 1GB SU ZIMBRA CLOUD CON N.2 CERTIFICATI SSL (UNO PER DOMINIO), AV ED AS, BACKUP A CALDO, SLA, 100GB DI EXTRASTORAGE, PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE MULTI DOMINIO ED “ALIAS” PER LISTE DI DISTRIBUZIONE E 2 PEC E SERVIZIO SMTP DEDICATO. IMPEGNO DI SPESA DITTA “ILGER.COM” S.R.L., (P.IVA: 02256810348) - CIG: ZCC37FC117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1897.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER ANALISI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT- SOC. SIAC S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z22380ADA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 – CUP E15F21003730001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016. CIG 9399096B61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE NEL COMUNE DI DIANO MARINA CIG: Z7037C7F68. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO.GAS SRL CON SEDE A RIVA LIGURE (IM), VIA NINO BIXIO 125, P.I. 01043950086 PER € 29.572,80 (COSTI SICUREZZA E IVA COMPRESI). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 30.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>973.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI € 30,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUALE CONTRIBUTO PER GARA DEL SETTORE 5 8410475 - MAV N. 01030655914921117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4121 DEL 01/02/2011. – PRATICA EDILIZIA N. 5033/06 . PROPRIETÀ: SOC. INA IMMOBILIARE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12709.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SOSTITUZIONE DEL PALO DI ARREDO URBANO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO SUL LUNGOMARE E. CARCHERI CON RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI, SOSTITUZIONE CAVI, RIMONTAGGIO DEGLI SBRACCI E DEI GLOBI E RIPRISTINO DEL BASAMENTO DI SOSTEGNO DANNEGGIATO E L’INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA CANALINA PER LA PROTEZIONE DEI CAVI ELETTRICI STAFFATA A MURO E VERIFICA IMPIANTO (VIA ALLA ROVERE). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA (VI), P.I.: 03785880240. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 2.722,19=(IVA AL 22% INCLUSA). C.I.G.: Z9D3800F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2722.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZD234C2DC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L’ASD TF7 OPEN SPORT DELL’EVENTO “WINDSURF ADAPTIVE CHALLENGE”, 1^ EDIZIONE DELLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO DI PARAWINDSURF, IN PROGRAMMA DAL 29 SETTEMBRE AL 02 OTTOBRE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “WINDFESTIVAL – INTERNATIONAL ACTION SPORT EVENT” - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA - CIG: ZDD37CC20B AFFDIAMENTO ALLA DITTA LA QUERCIA SAS, P.I.: 01409620091. IMPEGNO DI € 31.000,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO ANZIANI ADA CARLOTTA GARIBALDI. CONVENZIONE CON ANTEAS LIGURIA ASS. NAZIONALE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023. DETERMINA N. 11 DEL 15/02/2022: DEFINIZIONE COSTI DELLA CONVENZIONE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL FORNITORE A2A ENERGIA. IMPORTO COMPLESSIVO: €4.000,00  CAPITOLO 1404200 CIG: MOTIVO ESCLUSIONE N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES-BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA EMME COMPETITION DI RAELE MARCO VIA DIANO CALDERINA,53 18013 DIANO MARINA P.I. 017882960098. IMPORTO:€ 756,40 ( € 620,00 PIU'  IVA 22%)  CAPITOLO:1403136 CIG: Z8D37EB51C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO OPEL VECTRA TARGA CJ200KM - AUTOSOCCORSO REGIS GIAMPIERO &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>711.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO  FIAT DOBLO' TARGA YA297AH - AUTOSOCCORSO REGIS GIAMPIERO &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>526</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SCATURITE DA INADEMPIMENTI CONTRATTUALI IN CUI È INCORSO L’ATTUALE GESTORE, COMPRESA L’ASSISTENZA PER L’EVENTUALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E ALLA VALUTAZIONE DI EFFETTUARE UNA VARIANTE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 NEI TERMINI PROPOSTI DA QUEST’ULTIMO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE CUOCOLO CON SEDI IN VIA G. MAMELI N° 3, 16122 GENOVA E IN VIALE BIANCA MARIA N° 13, 20122 MILANO, IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 8.881,60=(ONERI PREVIDENZIALI E IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSI). CIG: ZB737EB0BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI EDIFICI SCOLASTICI- TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS. CIG: Z3C37EB8C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI N. 7 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 158.690,34=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.RA  F.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA  VIA AL CONVENTO,15 18012 DIANO CASTELLO (IM) C.F.80001950080 P.I. 00964180087. PERIODO: DAL 07/09/2022 AL 31/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO: € 5.187,00 CAPITOLO 1615431 CIG:Z0137DBE89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5187</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE “WINDFESTIVAL 2022” SULLE PIATTAFORME WWW.RIVIERATIME.NEWS E  WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE RELATIVO AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DI RIVIERACQUA SCPA -AVV. MATTEO BORELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  CIG: ZB537E088B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 SIG.P.B. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC. COOP. SOCIALE ARL VIA PIANI, 6 17056 CENGIO (SV) C.F. P.I. 01442220099 PERIODO: DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO: €2.497,00 CAPITOLO 1615431 CIG:ZC837E1A69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ESECUZIONE SONDAGGI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE DA REALIZZARE SULLA PASSEGGIATA DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUONGO ROMANO CON SEDE IN VIA RIO PINETA N° 2, 18013 DIANO CASTELLO (IM), C.F.: LNGRMN60L13C879A, P.I.: 01019080082. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.222,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). C.I.G.: Z6E37E19AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI A ROMA - AFFIDAMENTO SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO BIGLIETTI AEREI - GIANNA GIUSTO VIAGGI - CIG. ZF037E4B6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>696.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI SRL CON SEDE IN SANREMO (IM), VIA CIOUSSE 3, P.I. 01475330088 PER € 80.705,20 (COSTI SICUREZZA E IVA COMPRESI). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 100.000,00. CUP E11J22000250004 – CIG 92764500B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE NEL COMUNE DI DIANO MARINA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE – CIG: Z7037C7F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CONCESSIONE DI N. 5 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA RG N. 471/2021 SEZ II PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE EARTH CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - CONTRIBUTO UNIFICATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>973.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO RELATIVE A MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI IN PROGRAMMA NEL PERIODO ESTIVO-AUTUNNALE 2022 – INTEGRAZIONE – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE SITI IN DIANO MARINA VIA DIANO SAN PIETRO - AZIONI LEGALI FINALIZZATE AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA “SISTEMAZIONE CARRABILE E PEDONALE, AREE DI SOSTA ATTREZZATE, TRATTO DI PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE OPERE ACCESSORIE: PRIMO TRATTO VIA SAPONIERA”. IMPEGNI CONSEGUENTI – CUP E11B20000640005 / E11B20000650005 / E11B20000660005 – CIG DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144267.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI PICCOLO E MEDIO FUSTO DEI TORRENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE – CIG: ZDD37CC20B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L. DI TAGGIA (IM) PREISCRIZIONE DI IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO E LIQUIDAZIONE - CIG: Z022F5C82A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10050.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA SOMMA DI € 9.637,56=  QUALE CONTRIBUTO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, PER L'ANNO 2021, DEI RISULTATI DI RICICLAGGIO PREVISTI DALLA L.R. 01/12/2015, N° 20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9637.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI RECINZIONE MOBILE ZINCATA (DI ORSO GRILL) E LE RELATIVE BASI IN CLS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GIARDINO DELL’EDILIZIA SRL, VIA RUE BELLE 2-4 – DIANO CASTELLO (IM). PARTITA IVA 00855510087. IMPEGNO DI SPESA DI € 752,91 (IVA INCLUSA).  CIG: ZC337CE33C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA SU SOMMA CONCESSA A TITOLO DI FINANZIAMENTO RENDICONTAZIONE INIZIATIVA "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO VERBALE A-14280 TARGA EA509CX - RICCHEO GIANNA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022-2023. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DI LIBRERIE IDENTIFICATE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE SECONDO LA SCELTA DELLE FAMIGLIE.  IMPORTO: € 8.200,00  CAPITOLO: 1402100 CIG: MOTIVO DI ESCLUSIONE N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO - NUOVO APPALTO VERDE: PERIODO SETTEMBRE 2022/ GIUGNO 2025 – INDIVIDUAZIONE E NOMINA NUOVO D.E.C., CON ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CONTROLLO REQUISITI EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 – PRESA D’ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS MERCEDES-BENZ TARGA EW020WN. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA PROCEDURA DI COLLAUDO A FAVORE DI: AGENZIA VOLANTE DI BONSIGNORIO DANILO € C. SAS CORSO ROMA, 52 DIANO MARINA (IM); STRAFORELLO &amp; LAURIA E C. SAS VIA ARGINE DESTRO, 569 1800 IMPERIA ;GINO SPA VIA TORINO, 234 12100 CUNEO  IMPORTO COMPLESSIVO: € 1200,00 IVA INCLUSA,  CAPITOLO:1403136 CIG: ZAC37CEEAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. DEI SERVIZI DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHGIA (SIR) E ATTIVITÀ DI RIVALSA EXTRAGIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI TERZI RESPONSABILI PER IL RECUPERO DEI DANNI MATERIALI SUBITI A CAUSA DI FATTI IMPUTABILI A TERZI. CIG:  Z4337CECDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.439 DEL 20/05/2022 E CONTESTUALE NUOVO ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONNETTIVITÀ TOP 30/30 P36 VIA ARIA  OTTO IP PRESSO SEDE COMUNALE. €5652,26 (IVA INCLUSA). DITTA: B.B.BELL S.P.A. P.IVA/C.F. 08666990018 – CIG: Z9F3655188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5652.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 94 DELL’8.09.2022 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER ATTUAZIONE PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE837C3DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28114.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE ALZOVER ITALIA SRL - CONTO CONTRATTUALE  N. 6010242210001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - CIG. Z0F37C6B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE PER STESURA PIANO TRIENNALE ICT 2021-2023.- SOC. SI.RE INFORMATICA SRL.- P.IVA 01338860065 – CIG ZF037B8497</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE.- SOC. SI.RE INFORMATICA SRL.- P.IVA 01338860065 – CIG ZF037B8497</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER RILIEVO DELLA “ANTICA MULATTIERA SERRETA-GORLERI”- GEOM. SASSO DIEGO CIG: ZE537C48A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE EVIGNO E VARCAVELLO, AL GEOM. DIEGO GARIBALDI, P. IVA: 01712470085, CON STUDIO IN VIA AURELIA N.14/E - 18015 RIVA LIGURE (IM). IMPEGNO DI SPESA DI  € 840,00 CIG Z4E37BFBAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA PER PARTECIPAZIONE AD UN  CORSO  DI FORMAZIONE – OPERA SRL CIG: Z8C37C492F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRATICHE INAIL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER LA VERIFICA DEI CONFINI DEL SEDIME FERROVIARIO DISMESSO EX LINEA FEROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA -GEOM. VELIZZONE GIOVANNI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  CIG: Z7537BE0F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8774.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVI TOPOGRAFICI CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA INCOMPIUTA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ – INTEGRAZIONE AREA DI RILIEVO TOPOGRAFICO E AEROFOTOGRAMMETRICO - CUP E18D20000010001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE RELATIVA ALLA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA CA’ ROSSA N.17, ALL’ ING. GEROLAMO BORGHESE, C.F.: BRGGLM57T02E290I, P. IVA: 00790920086 CON STUDIO IN VIA VERZIVI N.1 - 18013 DIANO ARENTINO (IM). IMPEGNO DI SPESA DI  €1.282,56 CIG Z1A37BB7BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1282.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E STUCCATURA UFFICIO COMMERCIO – TURISMO, CULTURA E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE NELL’AMBITO DEL CD. DECRETO CRESCITA.  AFFDIAMENTO ALLA DITTA TGK SAS DI PICCIOLI R&amp;C. IMPEGNO DI € 59.544,88 (IVA COMPRESA). CIG: 9363485044, CUP: E18E22000310006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI 18 LOTTO 2” DI N. 2 STAMPANTI ECOSYS P3150 DN CON TONER AGGIUNTIVO ED ESTENSIONE ASSISTENZA 24 MESI. DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P.IVA 02973040963 / C.F. 01788080156. SEDE LEGALE: VIA MONFALCONE 15 - 20132 – MILANO (MI). € 877,13 (IVA INCLUSA). CIG MASTER: 8374277000 E CIG DERIVATO: ZB737ACBCD PER UFFICIO STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>877.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 7 GIORNI DEL SEGRETARIO TITOLARE E PER LA SUCCESSIVA REGGENZA A SCAVALCO, DAL 16.08.2022 AL 30.09.2022, DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL. IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z4D37AC2A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ FINO AL 31/12/2022. MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 17/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 567 DEL 06/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI P.L. DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO VERSAMENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO DEL BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA PER LA SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE E PER LA SUCCESSIVA  REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2705.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “SULL’ONDA DI SETTEMBRE” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 3-4 SETTEMBRE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1183.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 HDD WD RED WD60EFAX PER NAS QNAP TS-253A E NR. 2 HDD ESTERNI WD  WDBFTM0050BBL-WESN PER BACKUP OFF-LINE. DITTA: ADPARTNERS SRL (P.IVA 03340710270) CON SEDE IN VIA ALTEA 12 A, 30015 CHIOGGIA (VE). CIG: ZED379EDDE. €765,97 (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>765.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DELLE FIORIERE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ CIV. 3 - INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. DOMENICO PINO IMPEGNO DI SPESA € 27.090,00 =(IVA E CASSA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) CIG ZC2379417B, E AL GEOM. LUCA CRESCENTE – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 9.580,75 =(IVA E CASSA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) CIG ZC93794263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36670.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO - NUOVO APPALTO VERDE: PERIODO SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2025 - C.I.G. 9256271478 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99528</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE.  PROROGA DI INSERIMENTO DI NUCLEO FAMILIARE STRANIERO PRESSO STRUTTURA PROTETTA  "IL MIRACOLO DELLA VITA" - TAGGIA (IM). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "IL MIRACOLO DELLA VITA" VIA CARDINAL GASTALDI, N. 7 TAGGIA (IM) C.F. 90041490088 PER IL PERIODO DAL 31/07/2022 AL 31/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO: €17.710,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615430 CIG: ZE53794508</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI-TRIENNIO 2021/2023 - ANNUALITA' 2022. ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO EROGATO DALLA REGIONE LIGURA CON D.G.R.  N. 487 DEL 26/05/2022. IMPORTO CONTRIBUTO € 7.436,48:  € 2.207,78 AL COMUNE DI DIANO MARINA CAPITOLO 1611238; € 5.228,870 ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SS. ANNUNZIATA CAPITOLO 1611260.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7436.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12  PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA, SIG.RA D.C.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 2.720,00 PERIODO: DAL 25/07/2022 AL 30/09/2022.  CAPITOLO 1615430. CIG:ZCF3790B23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER DIREZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PALAZZO MAGLIONE- ARCH.BRUGNONE CRISTINA - CIG ZA637974C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.  SIG.RA E.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.  SIG.RA D.Y.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 65 E S.M.I.: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI. ANNO 2022. SIG. S.H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 65 E S.M.I.: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI. ANNO 2022. SIG. A.G. N.H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI MARITTIMI -ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8905.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU,TARI,CUP- APPOSIZIONE DEL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN LUOGO DELLA FIRMA AUTOGRAFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CONCESSIONE DI UN GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C378FC38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVO – ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.    CUP E11J22000250004 – CIG 92764500B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE NELL’AMBITO DEL CD. DECRETO CRESCITA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA. CUP E18E22000310006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - ELEZIONI POLITICHE DI  DOMENICA 25 GIUGNO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI + LOCALI DI SERVIZIO E LORO PERTINENZE ALLA DITTA ARDOINA IDA &amp; C. SAS CON SEDE IN DIANO MARINA – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D378D6D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA AUTO DI SERVIZIO SUZUKI SWIFT TARGATA FS044AP ASSEGNATA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 174.089,69=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSA E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE- DITTA EMOND SRL-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA CERBASI DOMENICO CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z18378690F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3647.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1074.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE - 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL DOMINIO WEB ALIAS COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT PER IL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: Z2A378C336. €16,27 (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA LEA (LIBERI EDITORI E AUTORI) E DIRITTI D’AUTORE DI ESECUZIONE MUSICALE DEL CONCERTO DELL’ARTISTA MALIKA AYANE, NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTI BIANCHE LIGURIA” DEL 25 LUGLIO 2022 - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 7 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6384</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO (CIG Z7B378393A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO ESTIVO D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO NIDO ESTIVO 2022. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERTIVA DIANA ONLUS SOC. SOCIALE VIA VIEUSSEUX, N.  8 18100 IMPERIA  P.I. 01567340086.  PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2022   IMPORTO: € 15.750,00 IVA 5% INCLUSA CAPITOLI 1611252 -1611249 - CIG: Z0F377FAC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FIAT FIORINO S2 CARGO SX 1.3 MULTIJET IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. DITTA AUTO 3 SPA, VIA DE MARCHI 16, 18100 IMPERIA, P. IVA 01090450089.IMPEGNO DI SPESA DI € 2.182,54 (IVA INCLUSA) E LIQUIDAZIONE DI € 19.682.54=. CIG ZCD369CE4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2182.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO - NUOVO APPALTO VERDE: PERIODO SETTEMBRE 2022/ GIUGNO 2025 - APPROVAZIONE ATTI + INDIVIDUAZIONE ED INCARICO AL D.E.C. + NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNODI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.  SIG.RA P.K.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 66. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA LEGGE 448/1998 E SMI.  SIG.RA A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 65 E S.M.I.: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI. ANNO 2022. SIG. A.G. N.H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 65 E S.M.I.: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI. ANNO 2022. SIG.RA C.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 65 E S.M.I.: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI. ANNO 2022. SIG. O.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 65 E S.M.I.: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI. ANNO 2022. SIG.E.M.A.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  AFFIFAMENTO SERVIZIO A TITOLO GRATUITO TRASPORTO ELETTORI DISABILI ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE IX IN POSIZIONE DI COMANDO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SANTI ANNA E GIACOMO E CON IL CIRCOLO RICREATIVO SERRETESE DEI FESTEGGIAMENTI PER LE FESTE PATRONALI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE RICREATIVE NELLE FRAZIONI DI DIANO CALDERINA E DIANO SERRETA DURANTE L’ANNO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE PER LE ACQUE BIANCHE SITE NELLO SPAZIO ANTISTANTE LA PERTINENZA  DI VILLA SCARSELLA IN VIA GAGGERO N°2. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI SRL CON SEDE IN VIA PERIANE N° 21, 18018 TAGGIA (IM), P.I.: 00892480088 . IMPEGNO DI SPESA € 1.171,20= IVA INCLUSA. CIG: Z7C3778030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SCALDABAGNO PRESSO UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA VALIN ALESSANDRO  CIG ZE5377B500</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA’ AUTOSTRADALE.  CIG: ZA436945BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRATICHE INAIL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI P.L. DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPORTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INCARICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE E VENDITA DI BENI IMMOBILI – GEOM. DANIELA VACCARI  CIG: Z063776D21 IBAN:IT74H0617549000000005455480.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE ALL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTO L’ITER RELATIVO A N. 1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. CIG: ZC33773729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Procedimenti Disciplinari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5807.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO, TREMITE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE PEC, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SS. MM.II., ATTRAVERSO INDIVIDUAZIONE DI MEDICO COMPETENTE, DAL 1° SETTEMBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2024 – CIG: ZE037775E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1437.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SASSO CED  – CORREZIONE DELLA SEZIONE “ASSISTENZA FISCALE 730/2018” DI N.9 CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2019 (REDDITI 2018) – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZD63777621.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI PER LA “CASETTA DELLA MUSICA” VILLA SCARSELLA - TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS. CIG: Z233776738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE-LETTERARIA DENOMINATA “UN MARE DI PAGINE”, IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA N. 493 DEL 15/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI FINI DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2022- ART.17, LETT F) CCNNL 01.04.1999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1582.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VANO ESTERNO PER ALLOGGIARE IL NUOVO CONTATORE DEL GAS PER IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N° 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA GIZZI DONATO CON SEDE IN VIA FELICE CASCIONE N° 6, 18013 DIANO SAN PIETRO (IM), C.F.: GZZDNT68M14E290T. IMPEGNO DI SPESA € 1.342,00= IVA INCLUSA. CIG: ZBD376A956.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>+DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE TENDA A VELARIO PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “BAIA BEACH” A PROTEZIONE OMBREGGIAMENTO DI AREA GIOCO BIMBI IN VIA VIA DEGLI OLEANDRI N. 36;ALL’INTERVENTO DI INSTALLAZIONE TENDA A VELARIO PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “BAIA BEACH” A PROTEZIONE OMBREGGIAMENTO DI AREA GIOCO BIMBI IN VIA VIA DEGLI OLEANDRI N. 36.- SOC. EMADA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO SPA PER FORNITURA CANCELLERIA E COSUMABILI ANNO 2022 - CIG: ZF2376CD31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER L’ELABORAZIONE DI PERIZIA DI STIMA -ARCH.BURLANDO ROBERTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  CIG: Z6D37693C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8326.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16685</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DI BORGO PARADISO. FORNITURA E STESA MATERIALE DA CAVA DA FIUME. LIQUIDAZONE DI € 122.013,81 ALLA DITTA INTERTEK SRL DI ALESSANDRIA. CIG 904750092F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO PER PRESTAZIONI CORRELATE A PARTICOLARI ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI NONCHE’ PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI A EURO € 969,74 (IRAP E CPDL INCLUSI) IN FAVORE DI TALUNI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 174.089,69=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 / LOTTO 5" CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. C.I.G. CONVENZIONE: 6518296C03 - C.I.G. DERIVATO: 8281927E5A. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 402.000,00= (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA (VI), P.I.: 03785880240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN VIA GIURISDIZIONALE CONTRO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 459/2022 PRESENTATO DA SBT SRL E B.B.C. SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAA375EDD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6566.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 7 CARTELLE PORTA DOC. SIMIL PELLE TEOLO MARRONE PER L'UFFICIO GIUNTA COMUNALE - DITTA MYO SPA - CIG Z6C3760265.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 2 (CODICE C.U.P. E17H21001970002). APPROVAZIONE SAL N° 1 A TUTTO IL 09/06/2022 E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.064.751,46=(IVA AL 22% INCLUSA) A FAVORE DELL’IMPRESA MENTUCCI ALDO S.R.L., P.I. 00982160426, CON SEDE IN SENIGALLIA (AN), VIA MARCHE N° 38. CIG: 9014360532.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA SBT SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA RGR 446/2022 - LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC8375ED1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3647.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 13/12/2013, DETERMINAZIONE N. 32 DEL 30/07/2014 E DETERMINAZIONE N. 37 DEL 15/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO INDIVIDUALE DI SMART WORKING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA BASATO SU FIREWALL, FILTRAGGIO DEI CONTENUTI DA WEB E SISTEMA VPN VERSO LE SEDI REMOTE E PACCHETTO DI N.12 ORE DI EXTRA-INTERVENTO – AFFIDAMENTO FLASHSTART GROUP SRL - P.IVA 03187460401 - CIG: ZEE374AFE0. € 2.747,44 (IVA INCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2747.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 7 SEDIE PER LA SALA CONSILIARE - DITTA MYO SPA - CIG. Z963757E91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2665.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 SEDIE PER IL SETTORE VIII - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG. Z763757CCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “NOTTI BIANCHE LIGURIA” –  IN PROGRAMMA SUL MOLO DELLE TARTARUGHE DEL 25 LUGLIO 2022 - ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA N. 807/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>595.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “G. CANEPA”- SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI € 59.024,65 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA  CORA SERRAMENTI SRL. CUP E19J21009840003 – CIG 9001470807.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 24, C.2, DEL C.C.N.L. EE.LL. 14.09.2000, DEL COMPENSO PER ATTIVITA’ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO INFRASETTIMANALE DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE PERIODO: GENNAIO/LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA,OSS PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 IMPORTO:€ 37.000,00( € 35.250,00 +IVA 5%) ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086 - IBAN IT90K0306909606100000071803 CAPITOLO 1615442 - CIG:Z90374A735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO CASTELLO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021-2022 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 128 DEL 21/10/2021.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DIANO CASTELLO QUALE RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AUTISTA DELLO SCUOLABUS DI DIANO MARINA NELL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022.  IMPORTO: € 2.469,50  CAPITOLO:1404200.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2469.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS. MM. II. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2022 – 31.08.2022–  Z1C2BE38A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>909</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12. PERIODO: LUGLIO 2022 IMPORTO: € 500,00 CAPITOLO 1615430. ESCLUSIONE CIG: N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S.DIANESE N. 12.INSERIMENTO D'EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RINTRACCIATI SUL TERRITORIO DELL'ATS 12, PRESSO IDONEA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: INTEGRAZIONE DI SPESA SU DETERMIINA N. 569 DEL 06/047/2022 PER IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO INTEGRATIVO: € 120,00 CAPITOLO 1615430 CIG:ZBF370DD72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – OPERATORE CAT. B – ECONOMICA B7 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP A SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 151/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1074.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER L'ANNO 2022 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DINO FER SRL, STRADA PONTEVERDE, 47 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT). PARTITA IVA 00270900053. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.369,74 (IVA INCLUSA). CIG Z89373F0EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3369.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO VPN-IPSEC (CON OTP) PER SMARTWORKING E SERVIZIO LOGS PER GLI ACCESSI IN VPN (COLLEGATO A SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID-19) - AFFIDAMENTO ALLA ESSEGI COMPUTER S.R.L. - P. IVA: 00844470088. CIG: Z98373FCCD. EURO 793,00  (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 10 LICENZE SOFTWARE SYGMA CONNECT VERSIONE SMARTWORKING (COLLEGATO A SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID-19) – IMPEGNO DI SPESA DITTA LED INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO 8 - 00191 ROMA (RM), C.F./P.IVA 15062921000 PER €732,00 (IVA INCLUSA) – CIG: Z87373FA2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INVIO MAIL MASSIVO TARI 2022 - DITTA C&amp;C SISTEMI S.A.S.  CIG Z183740862 IBAN: IT32U0617510500000002356020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “NOTTI BIANCHE LIGURIA” –  IN PROGRAMMA SUL MOLO DELLE TARTARUGHE DEL 25 LUGLIO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>491.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ESTERNO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 462/01- SOC. CERTIFOR S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZE3356E5C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL RIO DI GORLERI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DIANO GORLERI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO RAVERA CON STUDIO A SANREMO (IM) IN VIA XX SETTEMBRE N° 34, C.F.: RVRFBA75M25I138X - P.I.: 01331490084, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI € 6.724,64=(ONERI PREVIDENZIALI 4% E IVA AL 22% COMPRESI) – CIG: ZEB3734B28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6724.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TUBI A LED PER LA SOSTITUZIONE INTEGRALE IN SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&amp;V DE DOMENICO DI LA MONICA PAOLO &amp; C. SAS, VIA S. LAZZARO, 95 - 17051 ANDORA (SV). PARTITA IVA 00352550099. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.036,42 (IVA INCLUSA). CIG Z993737F92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2036.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FABBRICATO SITO NEL PARCO VILLA SCARSELLA VOLTI AD OSPITARE IL PERSONALE E GLI INFANTI DELL’ASILO NIDO “G. CANEPA” ATTUALMENTE UBICATO IN CORSO ROMA, 157 - CUP: E19J21014950001 - CIG: 9052525BF1. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI € 55.462,58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE-DITTA VALIN ALESSANDRO  CIG: Z7D3738D98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO CON PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA IN OCCASIONE DI EVENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5392.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LASTRE IN ARDESIA LEVIGATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGA MARMI, FRAZIONE SAN LORENZO 11 BIS - STELLANELLO (SV). PARTITA IVA 01862060090. IMPEGNO DI SPESA DI € 488,00 (IVA INCLUSA). CIG Z7D37285D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI IDRICO-SANITARI PRESSO LA SPIAGGIA EX CAMANDONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE ARTIGIANO IDRAULICO ARDISSONE DANIELE CON SEDE A DIANO CASTELLO IN VIA DIANO SAN PIETRO, 1/11, PARTITA IVA 01606810081, COD. FISC. RDS DNL 89S24 E290X. IMPEGNO DI SPESA DI € 427,00 (IVA INCLUSA). CIG ZBC37106CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI P.L. DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2021 AL DOTT. MATTEO MARINO SEGRETARIO COMUNALE DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DE IRISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. LIQUIDAZIONE PREMI PER IL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43648.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 08/06/2006 N. 15 ART. 15: CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI (D.G.R. 875/2021) ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA VIA BIANCHERI N. 52- 18013 DIANO MARINA C.F. 910027270080.  IMPORTO: € 3.365,45  CAPITOLO: 1404256.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3365.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE, CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL CARMINE, DAL 09 AL 17 LUGLIO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN DOTAZIONE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DTTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) C.F. E P.I. 03222970406  IMPORTO: € 164,00 IVA INCLUSA,  CAPITOLO: 1402100 CIG: ZB337222AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIAVITALI DI VITALI NADIO CON SEDE IN CUNEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF1372025B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOSTITUTIVA ED INTEGRATIVA PER IL VESTIARIO  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1555990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI DIANO MARINA E DIANO SAN PIETRO – NUOVO APPALTO VERDE: PERIODO SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE + APPROVAZIONE ATTI + PRENOTAZIONE/IMPEGNO DI SPESA CIG 9256271478</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127728</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA SU OLIO E FRENI PER AUTOVEICOLO DI SERVIZIO SUZUKI IGNIS   -  AUTOSOCCORSO REGIS GIAMPIERO &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001, PERIODO DALL’11.07.2022 AL 15.07.2022 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. M. C. - CAT. GIURIDICA D – ECONOMICA D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO SOFTWARE  E APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI INTERNE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA IN.NET SAS DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166142</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE AL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA-DEMANIO RELATIVO A ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELLA L.R. 1/2008 SS.MM.II. – ASSISTENZA LEGALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA IN OCCASIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI DEL 17 LUGLIO E DEL 17 AGOSTO 2022 E DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTI BIANCHE LIGURIA” DEL 25 LUGLIO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12.INSERIMENTO D'EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RINTRACCIATI SUL TERRITORIO DELL'ATS 12, PRESSO IDONEA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 120,00 CAPITOLO 1615430 PER IL PERIODO: DAL 23/06/ AL 25/06/2022 E 01/07/2022  CIG:ZBF370DD72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12. PERIODO: GIUGNO 2022 IMPORTO: € 360,00 CAPITOLO 1615430. ESCLUSIONE CIG: N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 1. FORNITURA E STESA MATERIALE DA CAVA DI FIUME. DITTA INERTEK S.R.L., CORSO ROMA N° 52, ALESSANDRIA, P.I.: 02612630067. SPOSTAMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA DI € 122.013,82 DAL CAPITOLO DAL CAPITOLO 2900032 AL CAPITOLO 2601500. CODICE C.U.P. E13H20000290002, CODICE CIG: 904750092F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122013.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI PER CONCERTO “SUGGESTIONI BAROCCHE TRA VENEZIA E NAPOLI” NELL’AMBITO DELLA “SETTIMANA VIVALDIANA 2022”, IN PROGRAMMA A VILLA SCARSELLA IN DATA 17 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA CONCEDERE A TERZI IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE – FESTA PATRONALE MADONNA DEL CARMELO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE (LOCANDINE E MANIFESTI) RELATIVO AGLI SPETTACOLI PIROTECNICI IN PROGRAMMA IN DATA 17 LUGLIO E 17 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA,  AVVIO PROCEDURA CONTO TERMICO 2.0 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “GIUSEPPE CANEPA” - SITO IN CORSO ROMA 157 - ALL’ ARCH. CHIARA CUSSA, C.F.: CSSCHR95R70I470I, P. IVA: 03889660043 CON STUDIO IN VIA DELLA VITTORIA 17 - 12038 SAVIGLIANO (CN). IMPEGNO DI SPESA DI  €6.240,00 CIG ZA437021C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASETTA DELLA MUSICA SITA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA A DIANO MARINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA GESTIONI MUNICIPALI SPA. CON SEDE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N° 1, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01320870080. IMPEGNO DI SPESA € 6.100,00= IVA 22% INCLUSA. CIG: Z233708842.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA SANATORIA DI MANUFATTI REALIZZATI IN PARZIALE DIFFORMITA’ DAI TITOLI AUTORIZZATIVI O IN ASSENZA DI QUEST’ULTIMI, SITI NELLE AREE ESTERNE DI VILLA SCARSELLA, COMPLESSO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DIANO MARINA – AL GEOM. ANDREA CAVALLERI, C.F.: CVL NDR 86D21 D600Q, P. IVA: 01531670097 CON STUDIO IN VIA AURELIA, 41 - 17025 LOANO. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.368,00 - CIG Z173707847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) PER BANDIERA BLU PER LA STAGIONE BALNEARE 2022. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – ING. BENEDETTA VASSALLO – CIG: Z0A3703315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO VERSAMENTI DEL COMUNE DI DIANO MARINA RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO DEL BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 11^ EDIZIONE DEL “WINDFESTIVAL 2022”  - INTERNATIONAL ACTION SPORT EVENT IN PROGRAMMA DAL 29 SETTEMBRE AL 02 OTTOBRE 2022  - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLE PERTINENZE E DELLE STRADE COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVO – ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.    CUP E11J22000250004 – CIG 92764500B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022  CIG Z223701837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ED APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIOCO- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2022. CIG Z373701DE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16824</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL PERIODO ESTIVO 2022 SULLE PIATTAFORME WWW.RIVIERATIME.NEWS E  WWW.IMPERIAPOST.IT - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO TEMPORANEO ASILO NIDO CANEPA DALL'EDIFICIO DI CORSO ROMA, 111 ALLO STABILE SITO NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA DENOMINATO "CASETTA DELLA MUSICA". ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI E  ELETTRODOMESTICI PER L'ALLESTIMENTO DELLA ZONA CUCINA DELL'ASILO A FAVORE DELLA DITTA BRIANTEO MOBILI CON SEDE A DIANO MARINA C.SO ROMA 83   P.IVA 01060450085  IMPORTO: € 6.500,00  - CAPITOLO: 02611500 CIG: Z9D36FD366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA DEBRA SRL CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - LEGALE DI FIDUCIA AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMEPGNO DI SPESA - CIG: Z6536FAEBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4085.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA, DECESPUGLIAMENTO, TAGLIO, ECC., DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NEI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTI IN VIA DIANO CASTELLO IN LOCALITÀ CIOSO/CANEPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO CON SEDE IN VIA PALMARIA N° 2, 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM), C.F.: VSPMSM69E07E290G, P.I.: 01499380085. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.114,94=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). C.I.G.: ZF43700F20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3114.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI IN PROGRAMMA NELLA FRAZIONE DI DIANO GORLERI DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCALE COND.GALLINARA VIA DIANO S.PIETRO 53 DIANO MARINA- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2022 CIG Z343701C16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, PROROGA DAL 01.07.2022 AL 31.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “DIANO IN MUSICA” – MARTEDI’ SERA MUSICALI IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA DAL 05 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5389</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12  PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA: PROROGA PERIODO DI ACCOGLIENZA DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 3.680,00 CAPITOLO 1615430 PERIODO: DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022  CIG:ZF936F8B21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTI NELLE FRAZIONI DELL’ENTROTERRA: “ARTHUR’S TRIO” A DIANO SERRETA IN DATA  8 AGOSTO 2022 E “ALDO ASCOLESE &amp; FRIENDS (TRIBUTO A DE ANDRE’)” A DIANO CALDERINA IN DATA 12 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PRINCIPALE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I) ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Tributi Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON GESTIONI MUNICIPALI SPA PER SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO SU UNA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Tributi Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17446</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DIANO IN MUSICA”, IN PROGRAMMA TUTTI I MARTEDI’ SERA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 (DAL 05 LUGLIO AL 06 SETTEMBRE 2022) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZ. DI “FOLKIDIANO”, FESTIVAL DI CULTURA POPOLARE E CANZONE D’AUTORE IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA NEI GIORNI 11 E 18 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CANTA CHE TI PASSA” A CURA DI GIANNI ROSSI , IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO NEI GIORNI 11 LUGLIO, 08 E 22 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI SPIAGGE COMUNALI- DITTA IDA ARDOINO &amp; C SAS -  IMPEGNO DI SPESA CIG Z0736F6E2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Tributi Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8692.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI ANIMAZIONE E MUSICA A CURA DI GIANNI ROSSI DENOMINATA “BALLIAMOCI L’ESTATE”, IN PROGRAMMA SUL MOLO DELLE TARTARUGHE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. FLAVIO ABBO CON STUDIO A DIANO MARINA (IM) IN VIA D. GAGGERO N° 5, C.F.: BBAFLV71M15E290X - P.I.: 01139760084, PER LA REDAZIONE DEI RAPPORTI DI AGGIORNAMENTO PRESENZA AMIANTO IN STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI € 1.345,05=(ONERI PREVIDENZIALI 5% E IVA AL 22% COMPRESI) – CIG: Z6E36F5404.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “TRIBUTO A LUCIO BATTISTI” A CURA DELLA BAND “I NUOVI SOLIDI”, MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA IN DATA 31 LUGLIO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “SUGGESTIONI BAROCCHE TRA VENEZIA E NAPOLI” NELL’AMBITO DELLA “SETTIMANA VIVALDIANA NAZIONALE 2022 – VII EDIZIONE”, IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA IN DATA 01 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI PER LE SPIAGGE COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS. CIG: ZF436F762C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 152.512,97=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234, DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO RELATIVE A MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI ORGANIZZATE NEL PERIODO ESTIVO-AUTUNNALE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 17 LUGLIO E DEL 17 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - DE MARCO GUERINO - REALIZZAZIONE DI UN DEHORS COPERTO, MODIFICA LOCALI WC E SPOGLIATOI, AMPLIAMENTO ZONA TAVOLI E SEDIE SU STABILIMENTO BALNEARE ESISTENTE SITO IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “G. CANEPA”- SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - CUP E19J21009840003 – CIG 9001470807.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59024.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL 01/07/2022 FINO AL 31/12/2022 DEL CONTRATTO REP. N. 2160 DEL 25/05/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALLA LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SANREMO. CIG: ZD036EC6C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28117.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA UFFICIO STATO CIVILE - ELETTORALE - DITTA CORONA ZANZARIERE DI CORONA MARCO &amp; C. SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z6C36EB890</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1245.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE “DIVERTIAMOCI A DIANO” IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DI DIANO MARINA NEI GIORNI 25-26 GIUGNO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1183.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER N. 2 NUOVI ALLACCI ALLA RETE  FOGNARIA PER N.1 BAGNO PUBBLICO E N.1 DOCCIA PUBBLICA A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA LIBERA ANCHE PER ANIMALI DOMESTICI SITA A BORGO PARADISO A DIANO MARINA. DITTA: RIVIERACQUA SCPA CON SEDE IN LUNGOMARE VESPUCCI, 5 - 18100 IMPERIA. - C.F./P.IVA 01567890080 - IMPEGNO DI SPESA DI € 360,00=(IVA INCLUSA). CIG: Z8A36E7040</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 – DAL 4 ALL’8 LUGLIO 2022 – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSA E FORNITURA DI VARIA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE- DITTA EMOND S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17190.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE E DI PROCEDIMENTO 01.03.2022 - 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA RELATIVA A MONETIZZAZIONE POSTI AUTO RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3814 DEL 20/09/2007. RICHIEDENTE: FRATELLI FRANCHIOLO ELISABETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VII - Edilizia Privata Urbanistica Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12573.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CONVENZIONE CON L’ARTE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA  PER L’ANNO 2022. CIG Z9F36E1CB0. IBAN: IT08L0760110500000000259184.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FABBRICATO SITO NEL PARCO VILLA SCARSELLA VOLTI AD OSPITARE IL PERSONALE E GLI INFANTI DELL’ASILO NIDO “G. CANEPA” ATTUALMENTE UBICATO IN CORSO ROMA, 157 - CUP: E19J21014950001 - CIG: 9052525BF1. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1898.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER ADEMPIMENTI PUBBLICA SICUREZZA EX ART. 80 T.U.L.P.S. PER EVENTI ORGANIZZATI NEL COMPLESSO DI VILLA SCARSELLA PER LA STAGIONE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI PER LE SPIAGGE COMUNALI - TIPOGRAFIA DAMONTE E C SAS CIG: ZC936E1C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>691.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA SISTEMAZIONE DELLE DUE PORTE DELL'UFFICIO IAT CON SOSTITUZIONE SERRATURA E PALETTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STERIA SRLS, VIA FABIO FILZI 17/1 - 18013 DIANO MARINA (IM). PARTITA IVA 01637950088. IMPEGNO DI SPESA DI € 463,60 (IVA INCLUSA). CIG ZAA36C6285.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ALMA S.P.A.  – SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS DI N. 1 DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z7D36E1190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE DEL MINISTERO DEL TESORO -ANNO 2022– DITTA PROGEL SRL. CIG Z5036D8017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9/12/1998 N. 431 ART.11 FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA). CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO (ALLEGATO A), ELENCO NON AMMESSI AL CONTRIBUTO (ALLEGATO B). CAPITOLO 01616620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43674.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA E PER LA STAZIONE FS DI DIANO E CONTESTUALE ESTENSIONE DEL TRAGITTO DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA STRADA EX S.S. N° 449 COSIDDETTA “INCOMPIUTA”. CIG: ZA536B604A. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT SRL CON SEDE LEGALE IN VIA G. ZAMPIERI N° 15, 36100 VICENZA (VI), P.I.: 03785880240. IMPEGNO DI SPESA DI € 25.822,68 = (IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25822.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE KENNEDY A DIANO MARINA ALL’ ALL’ARCH. LUIGI FRACCHIOLLA, C.F.:FRCLGU62R13A662K, P.I.:01032620088 CON STUDIO A IMPERIA (IM) IN VIA BONFANTE N.24. IMPEGNO DI SPESA € 18.734,06 COMPLESSIVA CIG: Z9036D49C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18734.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MATERIALE DIVERSO DI PROMOZIONE TURISTICA RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LEGNAME URGENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZUCCO SRL, VIA ARGINE DESTRO 27 - 18013 DIANO CASTELLO (IM). PARTITA IVA 01378060089. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 (IVA INCLUSA). CIG Z3036D2FE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER FORNITURA ARMADIO PER QUADRO ELETTRICO AL PALAZZETTO DELLO SPORT- SOC. SIAC S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z5A36D626E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>766.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L’AREA MANIFESTAZIONI DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO (DAL 20.06 AL 30.09.2022) - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ALLACCIO NUOVA PRESA ACQUEDOTTO IN VICO DELLA FABBRICA  “PRATICA N° 26–DM 2022” PER ALIMENTAZIONE DOCCE A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA LIBERA ANCHE PER ANIMALI DOMESTICI. DITTA: RIVIERACQUA SCPA CON SEDE IN LUNGOMARE VESPUCCI, 5 - 18100 IMPERIA. - C.F./P.IVA 01567890080 - IMPEGNO DI SPESA DI € 455,00=(IVA INCLUSA). CIG: Z0336D4323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9/12/1998 N. 431 ART.11 FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA). CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO (ALLEGATO A), ELENCO NON AMMESSI AL CONTRIBUTO (ALLEGATO B). CAPITOLO 01616620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 37-BIS, D.L. N. 21/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER MESI SEI, DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” – ASSUNZIONE PRIMI DUE CLASSIFICATI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34713</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SPETTACOLI PIROTECNICI IN PROGRAMMA  DURANTE IL PERIODO ESTIVO, NEI GIORNI 17 LUGLIO E 17 AGOSTO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9166.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA C. PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084, PER PROSECUZIONE DI PROGETTO IN ATTO A FAVORE  DI  UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12. IMPORTO COMPLESSIVO: € 5.810,00 - PERIODO: DAL 01/03/2022 AL 30/09/2022. CAPITOLO 1900615 - CIG: Z2836D0F57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 01504/2022 REG. PROV. COLL., N. 00670/2022 REG. RIC. - CELLNEX ITALIA SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA + LIQUIDAZIONE CONTESTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE-LETTERARIA DENOMINATA “UN MARE DI PAGINE”, IN PROGRAMMA NEL CENTRO CITTADINO DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ART. 70 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 – ANNO 2021 - DIPENDENTE D'AGOSTINO PATRIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>937.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BANDIERA LILLA 2022/2023.  IMPEGNO DI SPESA ONERI DERIVANTI LA CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL PROGETTO “BANDIERE LILLA” AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4-5  LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON LA FINALITA' DI INCREMENTARE LA PROMOZIONE PER IL TURISMO DISABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BANDIERA LILLA ONLUS VIA  MOLINERO, 8  17100  SAVONA  C. F. 1725770091.  IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO  € 2.625,00 - CAPITOLO 1615430 C.ES.FIN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA AL NUCLEO FAMILIARE DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI ALL'ATS 12. CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM. IMPORTO € 500,00 CAPITOLO 1615430. ESCLUSIONE CIG: N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 50,00= QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022 AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER MESI SEI, DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO A CARICO DELLA SOC. S.B.T. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DENOMINATA “DIANO COMIC SHOW”, IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE A CURA DELLA BANDA MUSICALE “CITTÀ DI DIANO MARINA” IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI, CIVILI E RELIGIOSI, E CONCERTI MUSICALI NEL CORSO DELL’ANNO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVO DOTT.SSA CRISTINA GAVI - RIMBORSO COMUNE DI CERVO PERIODO 01.03.2022 – 31.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - REFERENDUM POPOLARI DI  DOMENICA 12 GIUGNO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI + LOCALI DI SERVIZIO E LORO PERTINENZE ALLA DITTA ARDOINA IDA &amp; C. SAS CON SEDE IN DIANO MARINA – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1336B08E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 TRANSENNE IN METALLO NONCHÉ FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PALO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE RIPORTANTE IL SEGNALE DI STOP DA FISSARE A PAVIMENTO IN VIA DELLE MIMOSE IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA S.S. N° 1 AURELIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. CON SEDE IN VIA VARALLO POMBIA N° 44, 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), P.I.: 03335870121. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 859,31=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). CIG: Z3036B6DDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>859.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 - IMPEGNO + LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>721.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 11^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DENOMINATO “ESTATE MUSICALE DIANESE”, IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CERVO PER L’UTILIZZO, PER N. 24 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” PER IL PERIODO DAL 01.03.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CERIALE PER IL COMANDO DI N. 1 “COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D - DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER PRATICHE DI INCAMERAMENTO DI BENI NEL PATRIMONIO COMUNALE AL SETTORE 4°- IMPEGNO DI SPESA   CIG Z0A36A1B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DI INCONTRI CON L’AUTORE DENOMINATO “DUE PAROLE IN RIVA AL MARE”, IN PROGRAMMA NEL PARCO DI VILLA SCARSELLA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA ZONA DI PASSEGGIATA A MARE PROSPICIUENTE I GIARDINI DI PALAZZO DEL PARCO INTERESSATA DAI LAVORI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA N° 3 AL FINE DI GARANTIRE L’USO DELL’AREA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA RO.AD. DI BIANCOTTO ADRIANO E GHIBAUDO ROBERTO S.N.C. CON SEDE IN VIA DIVISIONE CUNEENSE N° 8, 12014 DEMONTE (CN), P.I.: 03238690048. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.233,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). C.I.G.: Z113696B94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA “COMMUNITAS DIANI – RIVISTA PERIODICA DI STUDI STORICI ED ARTISTICI” PER L’ANNO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 - CUP E15F21003730001 - 1^LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VICO DEL RAME, AL RIFACIMENTO DELL’ACQUEDOTTO NELLE VIE ORBI E SORI E ALLA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SANT’ANGELO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI € 43.809,21 (IVA COMPRESA) ALL'IMPRESA TECNOSALDO SRL - CIG 893131631F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE: DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI AFFERENTI L’A.T.S. N.12 A SEGUITO DELLA I^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI P.L. DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: INTEGRAZIONE RETTA PRESSO R.P. DI UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12 : SIG.RA R.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA LUCIFREDI, 35 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084. PROROGA PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/08/2022. IMPORTO COMPLESSIVO: € 6.208,00 CAPITOLO: 1615431 CIG: Z7236A700E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6208</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE N. 12. INSERIMENTO UTENTE RESIDENTE IN COMUNE AFFERENTE ALL'ATS 12  PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS DI SANREMO PER MOTIVATE CONDIZIONI DI INDIGENZA PER IL PERIODO DAL 26/05/2022 AL 30/06/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS ONLUS VIA CARLO PISACANE,2 18038 SANREMO (IM) C.F. E P.I. 90034910084. IMPORTO COMPLESSIVO:€ 1.440,00 CAPITOLO 1615430 PERIODO: DAL 26/05/2022 AL 30/06/2022  CIG: Z2B36A8BFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER BOLLETTAZIONE TARI 2022- DITTA IMBALPLAST SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11863.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA ANNO 2021 - GEOM. VACCARI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCE36A0287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI PUBBLICA SICUREZZA EX ART. 80 T.U.L.P.S. PER EVENTI ORGANIZZATI NEL COMPLESSO DI VILLA SCARSELLA E NELLE FRAZIONI DIANESI PER LA STAGIONE 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FIAT FIORINO S2 CARGO SX 1.3 MULTIJET ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. DITTA AUTO 3 SPA, VIA DE MARCHI 16 - 18100 IMPERIA (IM). P. IVA 01090450089.IMPEGNO DI SPESA DI € 17.500,00 (IVA INCLUSA). CIG ZCD369CE4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE N. 35749 DEL 08.07.2016 - BANCA DI ASTI - CONTRAENTE: BLUINVESTIMENTI SRL - LEGALE DI FIDUCIA: AVV. FABRIZIO FIORI DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA6369CE91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15298.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 7 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 50,00= QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021 COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13.02.2014 - BACINO DIANESE / ANDORESE. CIG: 858002194F DERIVATO DAL CIG PRINCIPALE 7870886C97. LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 43.190,92=(IVA AL 10% INCLUSA) IN FAVORE  DELLA DITTA EGEA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN), P.I.: 02280240041, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DEL R.T.I. EGEA AMBIENTE S.R.L. / DITTA PROTEO SOC. COOP.VA SOCIALE (MANDANTE). SERVIZIO MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE ED ESPLETAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA NELL’ANNO 2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFIORATA DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA IL GIORNO 19 GIUGNO 2022 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18741.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DIANESE. INSERIMENTO DI NUCLEO FAMILIARE STRANIERO PRESSO STRUTTURA PROTETTA  "IL MIRACOLO DELLA VITA" - TAGGIA (IM). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "IL MIRACOLO DELLA VITA" VIA CARDINAL GASTALDI, N. 7 TAGGIA (IM) C.F. 90041490088 PER IL PERIODO DAL 18/05/2022 AL 30/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO: € 8.395,00 (ESENTE IVA) CAPITOLO 1615430 CIG: ZE83697C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8395</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE –  RINNOVO ABBONAMENTI DI PERIODICI E QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DIANO MARINA – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1132.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO OPEL VECTRA TARGA CJ200KM - AUTOSOCCORSO REGIS GIAMPIERO &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>565</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER TELEPASS SPA ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ESTERNO PER ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, SICUREZZA, CONTO TERMICO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PALAZZO COMUNALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: ZEA368FA7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio - ERP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850096</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUEL SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ CONTRATTUALE E TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: ZBB3694128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA L. LUCIFREDI, 30 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084.  INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL PER DURC IRREGOLARE. RETTIFICA A DETERMINA N. 438 DEL 19/05/2022 PER MERO ERRORE DI IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 11.191,00 CAPITOLO 1615431 IMPEGNO 478/2022 CIG: Z68358A9F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA,OSS PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 IMPORTO:€ 37.000,00( € 35.150,00 +IVA 5%) ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086 - IBAN IT90K0306909606100000071803 CAPITOLO 1615442 - CIG:Z08368B9A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2358 DEL 17.02.2022 PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TOTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO LE DISCARICHE SAVONESI DI BOSSARINO E BOSCACCIO PER IL TRAMITE DELLA SOCIETÀ IDROEDIL S.R.L., CONCESSIONARIO DELLA DISCARICA PUBBLICA DI COLLETTE OZOTTO, LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA DI PRESUNTI € 340.000,00= NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, CON SEDE IN VIALE MATTEOTTI N° 147, 18100 IMPERIA, C.F.: 00247260086.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 IMPORTO:€ 25.000,00( € 23.750,00  +IVA 5%) ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIANA CON SEDE A IMPERIA VIA VIEUSSEUX 8 P.I. 01567340086 - IBAN IT90K0306909606100000071803 CAPITOLO 1615430 - CIG:Z9C3685264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE DELLE PORTE DELL'UFFICIO IAT E RELATIVA RIQUADRATURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STERIA SRLS, VIA FABIO FILZI 17/1 - 18013 DIANO MARINA (IM). PARTITA IVA 01637950088. IMPEGNO DI SPESA DI € 671,00 (IVA INCLUSA). CIG ZCE3688B02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE: INTEGRAZIONE A DETERMNA N. 20 DEL 07/03/2022 SETTORE II: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA DI RIPOSO SEN. B. BORELLI DI PIEVE DI TECO SIG.C.P. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO "SEN. B. BORELLI" A.S.P. -18026 PIEVE DI TECO (IM) P.I. 00816590082 PER ADEGUAMENTO RETTE DI OSPITALITA' DAL 01/05/2022. PERIODO: DAL 01/05/2022 AL 31/12/2022 IMPORTO: € 392,00 CAPITOLO 1615431 C.ES FIN. IBAN: IT43Z0617549030000000668690 CIG:ZCB357CB97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 2 (CODICE C.U.P. E17H21001970002). APPROVAZIONE SAL N° 1 A TUTTO IL 02/05/2022 E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 892.904,32=(IVA AL 22% INCLUSA) A FAVORE DELL’IMPRESA MENTUCCI ALDO S.R.L., P.I. 00982160426, CON SEDE IN SENIGALLIA (AN), VIA MARCHE N° 38. CIG: 9014360532.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO  DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A TEMPO PIENO, TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 – PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.417 DEL 12/05/2022  PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ VIA ARIA  PRESSO SEDE COMUNALE. DITTA: B.B.BELL S.P.A E CONTESTUALE NUOVO ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5652.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ENTE ALLA PIATTAFORMA SINTEL-SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCESSI DI ACQUISTO. IMPEGNO DI € 600,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ARIA SPA P.I. 05017630152</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI PONTEDASSIO PER IL COMANDO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C  – DAL 01.01.2021 AL 25.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS 12 DIANESE. INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI UTENTI RESIDENTI IN COMUNI AFFERENTI L'ATS 12 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA OPERA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VIA L. LUCIFREDI, 30 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) C.F. 01173160084.  INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL PER DURC IRREGOLARE. IMPORTO COMPLESSIVO: € 9.639,00 CAPITOLO 1615431 IMPEGNO 478/2022 CIG: Z68358A9F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI CIVILIA NEXT - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL CIG Z87367A221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO 2022 - ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE CON BANDIERA TRICOLORE - IMPEGNO DI SPESA - VIBRA SERVICE SAS - CIG:Z2B367A3CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA HERA COMM SPA - MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE DELLA SEDE STRADALE DELLA EX S.S. 449 DENOMINATA "INCOMPIUTA" - CUP E15F21003730001 CIG 895850475D. APPROVAZIONE STATO FINALEL E LIQUIDAZIONE DI € 21.594,15 (IVA COMPRESA) ALL'IMPRESA CO.DI.MET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA MATERIALE DIVERSO TIPOGRAFIA (DEPLIANT, LOCANDINE, MANIFESTI, PANNELLI ETC.) PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI PRESSO IL PALAZZO DEL PARCO (MUSEO, BIBLIOTECA, SALA MOSTRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura Museo Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2726.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA MATERIALE DIVERSO  (COPPE, TARGHE, RICONOSCIMENTI ETC.) PER INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI DIVERSI IN PROGRAMMA DURANTE L’ANNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT A) DEL D. LGS. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE DI SAVONA N. 2/2022 ATA SPA/COMUNE DI DIANO MARINA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA + LIQUIDAZIONE CONTESTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA TALUNI DIPENDENTI DA GENNAIO AD APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA - APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI DIANO MARINA DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO ELETTORI DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI NUMERO 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI" - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>772</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DOMUS MARINA (AIROLDI + ALTRI) / COMUNE DI DIANO MARINA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1043/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ EFFETTUATA DAL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO (CIG ZF4327B226).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COMUNE DI DIANO MARINA/UNIONDELTA SRL - SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - PROPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO NONCHE' IN CASO DI ACCOGLIMENTO PROPOSIZIONE ISTANZA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE - LEGALE DI FIDUCIA MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZE2365E408.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5331.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO "PONENTE NEL BLU SCUOLA" 2022 DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE DI DIANO MARINA: COLLABORAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTA INFORMARE, IL COMUNE DI DIANO MARINA E L'ISTITUTO COMRENSIVO STATALE DI DIANO MARINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFORMARE ASD E PS P.ZZA MAGLIONE 14 -DIANO MARINA (IM) C.F. 01554190080 QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPORTO: € 1.000,00 CAPITOLO: 1402126 C.ES. FIN. MOTIVO DI ESCLUSIONE: 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” - AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E MONTAGGIO GIROFARI E SIRENA BITONALE SU VEICOLO SUZUKI IGNIS FS044AP - ELETTRAUTO MARIO CATALANO E MAURO GILLI - CIG: ZD3362CCAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E STRUTTURE PERTINENZIALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI DIANO MARINA DENOMINATO W. MARENGO SITO IN LOCALITÀ PRATO FIORITO” – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA GOLFO DIANESE 1923 POL. DIL. (ANNO 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS E STRUTTURE PERTINENZIALI DI LOCALITÀ PRATO FIORITO”  – CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASD V.I.P. TENNIS CLUB DIANO MARINA (ANNO 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ VIA ARIA (CON INSTALLAZIONE) SU PROFILO TOP 30-30 CON PACCHETTO 8 INDIRIZZI IP (/29 CON 5 IP DISPONIBILI) PER LA SEDE COMUNALE. DITTA: B.B.BELL S.P.A., CON SEDE LEGALE IN CORSO SVIZZERA 185 - 10100 – TORINO (TO), P.IVA 08666990018. €5.652,26. CIG: Z9F3655188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5652.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CANONI PER UTILIZZO DERIVAZIONI D'ACQUA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 5.797,00 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 1 (CODICE C.U.P. E13H20000290002) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE € 469.339,49=(IVA INCLUSA) A FAVORE DELL’IMPRESA RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, P.I. 05041951210, CON SEDE IN SALERNO, CORSO VITTORIO EMANUELE N° 174. CIG: 8425652BFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, TEMPO PIENO, PER MESI SEI, DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C - PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE”– NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA - SOC. WIND TRE SPA E DALLA SOC. CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA - MODIFICA DELL’IMPIANTO DI TELEFONIA ESISTENTE IN DIANO MARINA (IM), VIA OLANDA, LOC. CARRUBA (NCT FG. 4 MAPP 765) PER SOSTITUZIONE DI UN'ANTENNA E AGGIUNTA DI N. 3 NUOVE ANTENNE, RINFORZO DELLA STRUTTURA E AMPLIAMENTO DEL PLINTO ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALLA SIG.RA LANDINI VERA CROCE CONTRO IL COMUNE DI DIANO MARINA - MOTIVI AGGIUNTI - LEGALE DI FIDUCIA: AVV. MATTEO BORELLO DEL FORO DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7E365E197.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE INTERESSATO  DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 –  GENNAIO/APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1539.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 2 (CODICE C.U.P. E13H20000290002) – FORMALIZZAZIONE IMPEGNI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114402.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA, ARBUSTIVA, DI MEDIO E ALTO FUSTO DEGLI EX SEDIMI FERROVIARI TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) E L’INIZIO DELLA GALLERIA DI VIA SANT'ELMO (ESCLUSI I TRATTI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADIBITI A PARCHEGGIO PUBBLICO) COMPRESA LA SCARPATA DI VIA SANT'ELMO A PONENTE DELL'IMBOCCATURA DELLA GALLERIA. CIG: ZAF36298CF. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO CON SEDE IN VIA PALMARIA N° 2, 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM), C.F.: VSPMSM69E07E290G, P.I.: 01499380085. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 18.746,54=(INCENTIVI E IVA AI SESNI DI LEGGE INCLUSI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18746.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SOFTWARE CIVILIA SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2022  - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DI TRENTO (TN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDE3659A66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10504.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI SEMERIA SAS, VIA G. AIRENTI 296 - 18100 IMPERIA (IM), P. IVA 01388840082, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA LINEA FOGNARIA IN VIA CANEPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.928,00 (IVA INCLUSA). CIG Z5B3650D33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RICHIESTA PARERE PER AUTORIZZAZIONE RIPASCIMENTO ARENILI TRA IL TORRENTE EVIGNO E IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. IMPEGNO DI € 370,33 A FAVORE DELL'ARPAL DI IMPERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI P.L. DEL COMUNE DI DIANO MARINA – ART. 56 QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL CALCESTRUZZO DETERIORATO E PERICOLANTE DELLE PARTI IN C.A. DI TUTTI I PROSPETTI DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N° 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA MARINO SNC DI MARINO ENIO &amp; C. CON SEDE IN STRADA ROTABILE CAPO NERO N° 164, 18038 SANREMO (IM), P.I.: 01060890082. IMPEGNO DI SPESA € 3.297,00= IVA INCLUSA. CIG: ZD5363D204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3297</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL. IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z0236537E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA ANNUALE SOFTWARE BUSINESSLOG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA: ENTERPRISE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PENELLA 21 - 25079 – VOBARNO (BS) – P. IVA E C.F. 03959590989. CIG: ZA1364C0F6. EURO 486,78  (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE CON LICENZA D’USO ANNUALE PER LA GENERAZIONE DI FILE IN XML ED IN ALTRI FORMATI APERTI CONFORMI ALLA NORMATIVA AVCP – IMPEGNO DI SPESA CON LA PALITALSOFT S.R.L - P.IVA 00994810430. CIG: Z9B363C167. €263,52 (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>263.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO "GAZZETTA AMMINISTRATIVA" ANNO 2022 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA CON SEDE IN ROMA (00195) VIA G. NICOTERA, N. 29, P.IVA 14140491003, C.F. 97910230586. €122,00 (IVA INCLUSA). CIG: ZCD36471A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CERTIFICATI RAPID SSL LEGATI AI SITI WEB WWW.COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT E TURISMO.DIANOMARINA.IM.IT PER ANNI 1 PER IL COMUNE DI DIANO MARINA. DITTA: SERVERPLAN S.R.L. (P.IVA 02495250603) CON SEDE IN VIA G. LEOPARDI N.22, 03043 CASSINO (FR). CIG: ZCB363B9C0. €85,50 (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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