<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.50 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:48): RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI GENNAIO2026</Oggetto><Data>22/01/2026</Data><Id>173031</Id></row>
<row _id="2"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16492368758 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 04/FE IMPORTO: 4785,81 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-10-2025/ 31-12-2025 - CIG B02C7B31B8 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO</Oggetto><Data>27/01/2026</Data><Id>173522</Id></row>
<row _id="3"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16587985103 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25FVRW167109 IMPORTO: 1778,67 OGGETTO: )</Oggetto><Data>09/02/2026</Data><Id>175266</Id></row>
<row _id="4"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16675989258 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: N10-EL-26-000007 IMPORTO: 913,49 OGGETTO: )</Oggetto><Data>18/02/2026</Data><Id>177108</Id></row>
<row _id="5"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.153 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:167): LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2025 AI COORDINATORI</Oggetto><Data>24/02/2026</Data><Id>177732</Id></row>
<row _id="6"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:163): LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE  RELATIVAMENTE AI SERVIZI PER DISABILI, ANZIANI E MINORI AFFIDATI PER IL TRIENNIO 2025/2028</Oggetto><Data>24/02/2026</Data><Id>177740</Id></row>
<row _id="7"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:164): LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL DIRETTORE GENERALE RELATIVAMENTE AI SERVIZI PER DISABILI, ANZIANI E MINORI AFFIDATI PER IL TRIENNIO 2025/2028</Oggetto><Data>24/02/2026</Data><Id>177742</Id></row>
<row _id="8"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:168): LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2025 DIFFRENZIALI STIPENDIALI</Oggetto><Data>24/02/2026</Data><Id>177744</Id></row>
<row _id="9"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.8 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE DI SCOPO TRA ISTITUZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE IN MATERIA LEGALITÀ E CYBERBULLISMO (RETE LECY</Oggetto><Data>25/02/2026</Data><Id>177952</Id></row>
<row _id="10"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16767233669 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 31 IMPORTO: 1047,17 OGGETTO: )</Oggetto><Data>03/03/2026</Data><Id>178505</Id></row>
<row _id="11"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:241): INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE SIG. C.F. GENNAIO 2026.</Oggetto><Data>04/03/2026</Data><Id>178864</Id></row>
<row _id="12"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15213053723 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2547 IMPORTO: 778,68 OGGETTO: DETERMINA 74 DEL 25/03/2025)</Oggetto><Data>05/03/2026</Data><Id>179225</Id></row>
<row _id="13"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16776274870 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: E88 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )</Oggetto><Data>06/03/2026</Data><Id>179531</Id></row>
<row _id="14"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.259 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:269): INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI DISABILI ADULTI MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Data>10/03/2026</Data><Id>180235</Id></row>
<row _id="15"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16854153750 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 57//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)</Oggetto><Data>13/03/2026</Data><Id>181033</Id></row>
<row _id="16"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.12 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028: QUARTA VARIAZIONE ADOTTATA IN VIA D'URGENZA EX ARTICOLO 175, COMMA 4 D. LGS. N. 267/2000</Oggetto><Data>23/03/2026</Data><Id>182395</Id></row>
<row _id="17"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.14 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO E  RELAZIONE SULLA GESTIONE 2025</Oggetto><Data>03/04/2026</Data><Id>184197</Id></row>
<row _id="18"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17061399599 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 334 IMPORTO: 2470,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>16/04/2026</Data><Id>186329</Id></row>
<row _id="19"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17077953924 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 26FVRW036202 IMPORTO: 3897,98 OGGETTO: )</Oggetto><Data>22/04/2026</Data><Id>187122</Id></row>
<row _id="20"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:416): SALDO FATT. N. 984/1F X INTERVENTO SU SISTEMA DELLE PRESENZE - TEAMSYSTEM SPA DI PESARO</Oggetto><Data>23/04/2026</Data><Id>187529</Id></row>
<row _id="21"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.20 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): BOZZA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO, L'A.S.L. TO4 E IL COMUNE DI CHIVASSO PER IL PROGETTO  CHIVASSO  CITTÀ DEI BAMBINI   APPROVAZIONE.</Oggetto><Data>08/05/2026</Data><Id>190467</Id></row>
<row _id="22"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:476): INTEGRAZIONI RETTE - C.M. SERVICE SRL - RSA MEZZALUNA - MARZO 2026</Oggetto><Data>15/05/2026</Data><Id>191465</Id></row>
<row _id="23"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:504): SALDO FATT. N. 26FVRW052012 PER CORRISPETTIVO SOMMINISTRAZIONE MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Data>19/05/2026</Data><Id>192147</Id></row>
<row _id="24"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:479): INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA EUGENIO CLARA  - APRILE 2026</Oggetto><Data>20/05/2026</Data><Id>192390</Id></row>
<row _id="25"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:468): RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2026</Oggetto><Data>25/05/2026</Data><Id>192967</Id></row>
<row _id="26"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCCORSO: CONVALIDA DEI CRITERI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA E DEL CANONE MENSILE PER L'ANNO 2026-2027 DELLE SITUAZIONI SULLA BASE DEI CRITERI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI E SPECIFICATI CON DELIBERAZIONE DI A.C. N. 6 DEL 28.03.2003</Oggetto><Data>15/06/2026</Data><Id>196150</Id></row>
<row _id="27"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:586): PAGAMENTO STRAORDINARI E BANCA ORE ANNO 2025 SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026 -DIPENDENTI</Oggetto><Data>22/06/2026</Data><Id>197629</Id></row>
<row _id="28"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:564): LIQUIDAZIONE COMPETENZE REVISORE DEI CONTI DR. ALESSANDRO - I SEMESTRE 2026</Oggetto><Data>22/06/2026</Data><Id>197631</Id></row>
<row _id="29"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>PROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO E LA COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARI&amp;DISPARI 2026 PRESA D’ATTO.</Oggetto><Data>29/06/2026</Data><Id>198461</Id></row>
<row _id="30"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2025: APPROVAZIONE</Oggetto><Data>29/06/2026</Data><Id>198463</Id></row>
<row _id="31"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE TESTO CONTRATTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, A.S.L. TO4 ED I PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA’ PRESENTI SUL TERRITORIO CONSORTILE. PRESA D’ATTO, RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.</Oggetto><Data>29/06/2026</Data><Id>198465</Id></row>
<row _id="32"><Procedimento>Delibera_Assemblea</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (ASSEMBLEA CONSORTILE): APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ASL TO4, L’ENTE GESTORE DELLE FUZNIONI SOCIO ASSISTENZIALI CISS CHIVASSO E IL PRESIDIO SOCIO-SANITARIO RSA CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS DI BRUSASCO (TO), VIA CANONICO G. RAITERI N 15 PER L’ASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</Oggetto><Data>30/06/2026</Data><Id>198608</Id></row>
<row _id="33"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.676 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:693): TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2026</Oggetto><Data>09/07/2026</Data><Id>200148</Id></row>
<row _id="34"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.677 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:694): SERVIZIO IDRICO 28.02.26-15.06.26</Oggetto><Data>09/07/2026</Data><Id>200158</Id></row>
<row _id="35"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:690): SALDO FATT. N. 26FVRW067873 DEL 31.05.2026  E FATT. N. 26FVRW005489 DEL 31.01.2026  PER CORRISPETTIVO SOMMINISTRAZIONE MESE DI GENNAIO E MAGGIO 2026</Oggetto><Data>09/07/2026</Data><Id>200199</Id></row>
<row _id="36"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17741662467 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2026 NUMERO: FVPA/2026/01194 IMPORTO: 121,6 OGGETTO: INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - VIA TOGLIATTI 9 - CHIVASSO - 10034 - T</Oggetto><Data>10/07/2026</Data><Id>200328</Id></row>
<row _id="37"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.26 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2025: APPROVAZIONE</Oggetto><Data>10/07/2026</Data><Id>200414</Id></row>
<row _id="38"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.27 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE TESTO CONTRATTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, A.S.L. TO4 ED I PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA’ PRESENTI SUL TERRITORIO CONSORTILE. PRESA D’ATTO, RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.</Oggetto><Data>10/07/2026</Data><Id>200418</Id></row>
<row _id="39"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.28 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO E LA COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARI&amp;DISPARI 2026 PRESA D’ATTO.</Oggetto><Data>10/07/2026</Data><Id>200420</Id></row>
<row _id="40"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:699): D-COPIA 5002 MF E D-COPIA 5514 MF 01.04.26-30.06.26</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200499</Id></row>
<row _id="41"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.683 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:701): CANONE ASSISTENZA II TRIMESTRE 2026</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200528</Id></row>
<row _id="42"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.680 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:697): CORSI CFC EROGATI</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200534</Id></row>
<row _id="43"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.684 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:700): FORNITURA GAS 01.05.26-31.05.26</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200538</Id></row>
<row _id="44"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.681 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:698): DEPOSITO PEDANE MAGGIO GIUGNO 2026</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200545</Id></row>
<row _id="45"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:696): ABBONAMENTO ITALIA OGGI 07.07.26-06.07.27</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200577</Id></row>
<row _id="46"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17748379725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2026 NUMERO: 665 IMPORTO: 2483,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200743</Id></row>
<row _id="47"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17748379725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2026 NUMERO: 665 IMPORTO: 2483,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200750</Id></row>
<row _id="48"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17748379725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2026 NUMERO: 665 IMPORTO: 2483,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>13/07/2026</Data><Id>200752</Id></row>
<row _id="49"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17742540187 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2026 NUMERO: 26FVRW083654 IMPORTO: 3032,47 OGGETTO: )</Oggetto><Data>14/07/2026</Data><Id>201033</Id></row>
<row _id="50"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17730066772 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2026 NUMERO: 6 / 674 / 2026 IMPORTO: 1374,11 OGGETTO: FATTURA)</Oggetto><Data>14/07/2026</Data><Id>201035</Id></row>
<row _id="51"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17735500021 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2026 NUMERO: 00147/11 IMPORTO: 366 OGGETTO: )</Oggetto><Data>14/07/2026</Data><Id>201037</Id></row>
<row _id="52"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.730 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:747): ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2026</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201828</Id></row>
<row _id="53"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.731 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:748): CORSI DI FORMAZIONE CYBERSICUREZZA 8 ORE</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201850</Id></row>
<row _id="54"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:739): POLIZA ALL RISKS RATA 30/06/2026-2027</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201910</Id></row>
<row _id="55"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.724 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:740): SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - RATA 30/06/2026-2027</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201912</Id></row>
<row _id="56"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:741): POLIZZA RC PATRIMONIALE RATA 30/06/2026-2027</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201914</Id></row>
<row _id="57"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.726 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:742): POLIZZA INFORTUNI RATA 30/06/2026-2027</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201916</Id></row>
<row _id="58"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.727 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:743): POLIZZA TUTELA LEGALE RATA 30/06/2026-2027</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201918</Id></row>
<row _id="59"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.728 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:744): POLIZZA KASKO RATA 30/06/2026-2027</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201920</Id></row>
<row _id="60"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.729 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:745): RATA POLIZZA LIBRO MATRICOLA RATA 30/06/2026-2027</Oggetto><Data>20/07/2026</Data><Id>201922</Id></row>
<row _id="61"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:717): LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO E PERSONALE CENA CELESTINA RELATIVO ALL'ANNO 2025</Oggetto><Data>21/07/2026</Data><Id>202045</Id></row>
<row _id="62"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.695 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:719): LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATODEL RESPONSABILE SERVIZIO MINORI E ADULTI TIBONE VITTORIA MARIA RELATIVA ALL'ANNO 2025</Oggetto><Data>21/07/2026</Data><Id>202056</Id></row>
<row _id="63"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.694 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:718): LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO DISABILI E ANZIANI VENTURINO ENRICA RELATIVA ALL'ANNO 2025</Oggetto><Data>21/07/2026</Data><Id>202063</Id></row>
<row _id="64"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:720): LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANZIANI FURLAN LARA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025</Oggetto><Data>21/07/2026</Data><Id>202065</Id></row>
<row _id="65"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:716): LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE LAURIA MARCO RELATIVA ALL'ANNO 2025</Oggetto><Data>21/07/2026</Data><Id>202067</Id></row>
<row _id="66"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:714): LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEI PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2025</Oggetto><Data>21/07/2026</Data><Id>202075</Id></row>
<row _id="67"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:789): SALDO FATT. N. 00147/11 DEL 09/07/2026 PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO</Oggetto><Data>28/07/2026</Data><Id>202987</Id></row>
<row _id="68"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:783): ADEGUAMENTO MISURE MINIME AGID 01.01.2026-31.07.2026 E FIRMA DIGITALE NAMIRIAL DIRETTORE</Oggetto><Data>28/07/2026</Data><Id>203003</Id></row>
<row _id="69"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:784): SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2026</Oggetto><Data>03/08/2026</Data><Id>203508</Id></row>
<row _id="70"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:790): SALDO FATT. N. 26FVRW083654 DEL 30.06.2026 PER CORRISPETTIVO SOMMINISTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2026</Oggetto><Data>03/08/2026</Data><Id>203510</Id></row>
<row _id="71"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.29 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 9 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028</Oggetto><Data>07/08/2026</Data><Id>204367</Id></row>
<row _id="72"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>DELIBERAZIONE NR.30 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO, LA COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE VALDOCCO E LA COOPERATIVA SOCIALE   GRANDA COLLEGE SSD ETS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA SPORTIVE PER PERSONE CON DISABILITA’ AFFERENTI ALLA RETE DEI SERVIZI DISABILI DEL C.I.S.S.-CHIVASSO</Oggetto><Data>07/08/2026</Data><Id>204369</Id></row>
<row _id="73"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:818): ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204468</Id></row>
<row _id="74"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.800 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:819): CARTELLA SOCIALE CADMO 3 TRIMESTRE 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204472</Id></row>
<row _id="75"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:810): BACKOFFICE GIUGNO 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204484</Id></row>
<row _id="76"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:816): NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01.01.2026-13.07.2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204540</Id></row>
<row _id="77"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:809): ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204558</Id></row>
<row _id="78"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:817): TAGLIANDO E SOSTITUZIONE BATTERIA CITROEN C3 GS280NN</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204565</Id></row>
<row _id="79"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:814): SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MAGGIO GIUGNO 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204603</Id></row>
<row _id="80"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:812): CONSEGNA A DOMICILIO GIUGNO 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204605</Id></row>
<row _id="81"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.794 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:811): STAMPA E IMBUSTAMENTO MAGGIO GIUGNO 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204607</Id></row>
<row _id="82"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:808): TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' GIUGNO 2026</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204610</Id></row>
<row _id="83"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17932783294 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2026 NUMERO: 560 /PA IMPORTO: 3411,45 OGGETTO: FATTURA)</Oggetto><Data>10/08/2026</Data><Id>204728</Id></row>
<row _id="84"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.769 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:788): RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>17/08/2026</Data><Id>205452</Id></row>
<row _id="85"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.813 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:831): SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 01.01.2026-31.08.2026</Oggetto><Data>19/08/2026</Data><Id>205732</Id></row>
<row _id="86"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.814 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:832): RIPARAZIONI EDILI STABILE CISS</Oggetto><Data>19/08/2026</Data><Id>205734</Id></row>
<row _id="87"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.829 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:847): CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2026</Oggetto><Data>19/08/2026</Data><Id>205740</Id></row>
<row _id="88"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.812 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:830): CANONE RADIOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2026</Oggetto><Data>19/08/2026</Data><Id>205790</Id></row>
<row _id="89"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.827 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:845): SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI LUGLIO 2026</Oggetto><Data>19/08/2026</Data><Id>205818</Id></row>
<row _id="90"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:849): SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI LUGLIO 2026</Oggetto><Data>19/08/2026</Data><Id>205859</Id></row>
<row _id="91"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.879 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:898): SALDO FATT. N. 26FVRW099378 PER CORRISPETTIVO SOMMINISTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2026</Oggetto><Data>01/09/2026</Data><Id>206871</Id></row>
<row _id="92"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.881 / SERFIN - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE (PROPOSTA NR:897): SALDO FATT. N. 10864/C11 PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI LUGLIO 2026</Oggetto><Data>01/09/2026</Data><Id>206877</Id></row>
<row _id="93"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18091820217 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2026 NUMERO: 000266/PA IMPORTO: 1071,67 OGGETTO: )</Oggetto><Data>03/09/2026</Data><Id>207124</Id></row>
<row _id="94"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18091820461 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2026 NUMERO: 000298/PA IMPORTO: 1071,67 OGGETTO: )</Oggetto><Data>03/09/2026</Data><Id>207128</Id></row>
<row _id="95"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18109127798 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 288 /E IMPORTO: 1684,46 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DETERMINAZIONE N. 134 DEL 16/06/2026)</Oggetto><Data>04/09/2026</Data><Id>207446</Id></row>
<row _id="96"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18110277985 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 1681/TN IMPORTO: 476,11 OGGETTO: NUM: 1681TN DEL: 31/08/2026 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)</Oggetto><Data>04/09/2026</Data><Id>207450</Id></row>
<row _id="97"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18124640477 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 327 IMPORTO: 98,7 OGGETTO: )</Oggetto><Data>07/09/2026</Data><Id>207572</Id></row>
<row _id="98"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18125677065 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 331 IMPORTO: 98,7 OGGETTO: )</Oggetto><Data>07/09/2026</Data><Id>207576</Id></row>
<row _id="99"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18121439770 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 105/004 IMPORTO: 1236,5 OGGETTO: )</Oggetto><Data>07/09/2026</Data><Id>207580</Id></row>
<row _id="100"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18124539959 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 000303/PA IMPORTO: 1755,01 OGGETTO: )</Oggetto><Data>07/09/2026</Data><Id>207584</Id></row>
<row _id="101"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18124544699 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 000308/PA IMPORTO: 530,91 OGGETTO: )</Oggetto><Data>07/09/2026</Data><Id>207588</Id></row>
<row _id="102"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18125745062 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 253 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )</Oggetto><Data>07/09/2026</Data><Id>207595</Id></row>
<row _id="103"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.882 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:903): FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI - MESE DI LUGLIO 2026</Oggetto><Data>08/09/2026</Data><Id>207646</Id></row>
<row _id="104"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18132566685 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2026 NUMERO: 310/2026 IMPORTO: 1189,78 OGGETTO: RETTA)</Oggetto><Data>08/09/2026</Data><Id>207680</Id></row>
<row _id="105"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18132566370 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2026 NUMERO: 309/2026 IMPORTO: 508,13 OGGETTO: RETTA)</Oggetto><Data>08/09/2026</Data><Id>207684</Id></row>
<row _id="106"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18124503703 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 000302/PA IMPORTO: 1605,51 OGGETTO: )</Oggetto><Data>08/09/2026</Data><Id>207688</Id></row>
<row _id="107"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18110886471 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2026 NUMERO: 69 IMPORTO: 5411 OGGETTO: )</Oggetto><Data>08/09/2026</Data><Id>207774</Id></row>
<row _id="108"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18112811043 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2026 NUMERO: 240//PSA IMPORTO: 4960 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)</Oggetto><Data>08/09/2026</Data><Id>207782</Id></row>
<row _id="109"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18112788855 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2026 NUMERO: 239//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)</Oggetto><Data>08/09/2026</Data><Id>207790</Id></row>
<row _id="110"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18160169099 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 26FVRW110584 IMPORTO: 398,28 OGGETTO: CAUSALE DOCUMENTO: ARRETRATI CCNL)</Oggetto><Data>10/09/2026</Data><Id>207954</Id></row>
<row _id="111"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18160658429 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 26FVRW114486 IMPORTO: 3649,03 OGGETTO: )</Oggetto><Data>10/09/2026</Data><Id>207958</Id></row>
<row _id="112"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18153255550 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 252 IMPORTO: 3906 OGGETTO: )</Oggetto><Data>10/09/2026</Data><Id>207970</Id></row>
<row _id="113"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18156301261 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2026 NUMERO: FPA 118/26 IMPORTO: 4030 OGGETTO: )</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208089</Id></row>
<row _id="114"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18167873085 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: V /0001377 IMPORTO: 320,89 OGGETTO: )</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208175</Id></row>
<row _id="115"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18164737205 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 2010/S IMPORTO: 1652,37 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208179</Id></row>
<row _id="116"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18164513217 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 004317/E1 IMPORTO: 43439,78 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208197</Id></row>
<row _id="117"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18164513221 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 004319/E1 IMPORTO: 20603,11 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208201</Id></row>
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<row _id="119"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18164513211 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 004318/E1 IMPORTO: 18949,13 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208209</Id></row>
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<row _id="122"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18166578763 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 004335/E1 IMPORTO: 15321,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208221</Id></row>
<row _id="123"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18166578652 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 004333/E1 IMPORTO: 6839,26 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Data>11/09/2026</Data><Id>208225</Id></row>
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<row _id="125"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18156446721 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 1087/FE IMPORTO: 2326,71 OGGETTO: )</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208306</Id></row>
<row _id="126"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18156446754 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 1088/FE IMPORTO: 3108,1 OGGETTO: )</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208310</Id></row>
<row _id="127"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18178288586 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/09/2026 NUMERO: 102644 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208314</Id></row>
<row _id="128"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18178050758 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 648 /PA IMPORTO: 524,16 OGGETTO: FATTURA)</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208321</Id></row>
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<row _id="130"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18180620937 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 3385/PA IMPORTO: 1276,58 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208329</Id></row>
<row _id="131"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18198142992 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/09/2026 NUMERO: 974 IMPORTO: 192,15 OGGETTO: )</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208367</Id></row>
<row _id="132"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.887 / SERAMM - DIREZIONE GENERALE (PROPOSTA NR:908): SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 5 BIMESTRE 2026 MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2026</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208375</Id></row>
<row _id="133"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18198715871 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2026 NUMERO: 1002/9 IMPORTO: 1491,58 OGGETTO: PERIODO : 01/07/26 - 31/08/26 DGR CARICO ASL FINO 27 /9</Oggetto><Data>14/09/2026</Data><Id>208382</Id></row>
<row _id="134"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18207186743 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2026 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 445,77 OGGETTO: )</Oggetto><Data>15/09/2026</Data><Id>208540</Id></row>
<row _id="135"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18083038462 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 167 IMPORTO: 5110,35 OGGETTO: )</Oggetto><Data>15/09/2026</Data><Id>208543</Id></row>
<row _id="136"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18081094859 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 2600015316-PA IMPORTO: 106,86 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/05/2026 - 31/08/2026)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208604</Id></row>
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<row _id="138"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18110268464 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 1233/MT IMPORTO: 730,04 OGGETTO: NUM: 1233MT DEL: 31/08/2026 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208684</Id></row>
<row _id="139"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18164513257 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 004321/E1 IMPORTO: 5668,39 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208696</Id></row>
<row _id="140"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18166578778 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 004336/E1 IMPORTO: 2928,29 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208700</Id></row>
<row _id="141"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18198487725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/09/2026 NUMERO: 111/ME IMPORTO: 120,5 OGGETTO: DET.N.117 DEL 29-05-2026)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208704</Id></row>
<row _id="142"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18174180638 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 137/20 IMPORTO: 588,41 OGGETTO: )</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208710</Id></row>
<row _id="143"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18176706761 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 286/P IMPORTO: 435,52 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208714</Id></row>
<row _id="144"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18175339579 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 285/P IMPORTO: 1212,42 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208718</Id></row>
<row _id="145"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18179317603 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 93/PA1 IMPORTO: 1157,68 OGGETTO: )</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208722</Id></row>
<row _id="146"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18176627128 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 714/A IMPORTO: 2065,57 OGGETTO: )</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208786</Id></row>
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<row _id="148"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18167461324 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 532/PA IMPORTO: 4231,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>16/09/2026</Data><Id>208800</Id></row>
<row _id="149"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18218052962 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2026 NUMERO: 3260639406 IMPORTO: 34,64 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)</Oggetto><Data>17/09/2026</Data><Id>208835</Id></row>
<row _id="150"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18217220406 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2026 NUMERO: 0002104539 IMPORTO: 3103,07 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)</Oggetto><Data>17/09/2026</Data><Id>208837</Id></row>
<row _id="151"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18167479809 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 552/PA IMPORTO: 6510 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>17/09/2026</Data><Id>208880</Id></row>
<row _id="152"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18167470746 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 566/PA IMPORTO: 4394,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>17/09/2026</Data><Id>208908</Id></row>
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<row _id="154"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18167443051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 539/PA IMPORTO: 4455,99 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>17/09/2026</Data><Id>208918</Id></row>
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<row _id="156"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18179033063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 490/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>17/09/2026</Data><Id>208939</Id></row>
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<row _id="165"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18167079263 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: 332/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209000</Id></row>
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<row _id="167"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18177952983 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 676 /PA IMPORTO: 3411,45 OGGETTO: FATTURA)</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209021</Id></row>
<row _id="168"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18177847006 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 677 /PA IMPORTO: 3482,92 OGGETTO: FATTURA)</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209023</Id></row>
<row _id="169"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.907 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:943): RETTE COMUNITA' MINORE C.G.E. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209035</Id></row>
<row _id="170"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.908 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:944): RETTE COMUNITA' MINORI D.V./C.N.G. + ACCOMPAGNAMENTI L.N. MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209037</Id></row>
<row _id="171"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.909 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:945): RETTE COMUNITA' MINORI D.B.T./R.N.H. MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209039</Id></row>
<row _id="172"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.910 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:946): RETTE COMUNITA' MINORI W.N.B./D.F.V./N.J. + ACCOMPAGNAMENTI MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209041</Id></row>
<row _id="173"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:947): RETTE COMUNITA' MINORI O.D./L.C./L.E./T.N.C./G.F. MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209043</Id></row>
<row _id="174"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:948): SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - FOP 2023 - MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209045</Id></row>
<row _id="175"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:949): SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022 - MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209047</Id></row>
<row _id="176"><Procedimento>Delibera</Procedimento><Processo>delibere.net</Processo><Oggetto>PROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE SCHEMA DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2027-2029</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209064</Id></row>
<row _id="177"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18168153943 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 908 IMPORTO: 1730,19 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209072</Id></row>
<row _id="178"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.926 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:937): INTEGRAZIONE RETTA DISABILI AGOSTO 2026.</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209103</Id></row>
<row _id="179"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.927 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:938): INTEGRAZIONE RETTA DISABILE SIG.RA B.P. LUGLIO 2026.</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209105</Id></row>
<row _id="180"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.928 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:939): INTEGRAZIONE RETTA DISABILE SIG. V.P. AGOSTO 2026.</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209107</Id></row>
<row _id="181"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:933): INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE PROG. DOPO DI NOI SIG. C.M. LUGLIO  E AGOSTO 2026.</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209109</Id></row>
<row _id="182"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.923 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:934): INTEGRAZIONE RETTA - 3AMILANO - RSA LA QUERCIA - LUGLIO-AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209111</Id></row>
<row _id="183"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.924 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:935): INTEGRAZIONE RETTA - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209113</Id></row>
<row _id="184"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.925 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:936): INTEGRAZIONE RETTA DISABILE SIG. Q.A. PROG. DOPO DI NOI AGOSTO 2026.</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209115</Id></row>
<row _id="185"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:929): INTEGRAZIONE RETTA - OPERA PIA EUGENIO CLARA E.T.S. - AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209117</Id></row>
<row _id="186"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.919 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:930): INTEGRAZIONI RETTE - C.M. SERVICE SRL - RSA MEZZALUNA - LUGLIO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209119</Id></row>
<row _id="187"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:931): INTEGRAZIONE RETTA - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - FERNICOLA A. - LUGLIO</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209121</Id></row>
<row _id="188"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:932): INTEGRAZIONE RETTA - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - MENNELLA - LUGLIO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209123</Id></row>
<row _id="189"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:916): INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE SANTO SPIRITO - BORLA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209127</Id></row>
<row _id="190"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.917 / SERDIS - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI (PROPOSTA NR:928): INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' - AGOSTO 2026</Oggetto><Data>18/09/2026</Data><Id>209131</Id></row>
<row _id="191"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18242218690 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/09/2026 NUMERO: 12893/C11 IMPORTO: 1534,01 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA CONSIP)</Oggetto><Data>21/09/2026</Data><Id>209180</Id></row>
<row _id="192"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18242694831 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/09/2026 NUMERO: 14/03 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: )</Oggetto><Data>21/09/2026</Data><Id>209200</Id></row>
<row _id="193"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18239231072 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: E389 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )</Oggetto><Data>21/09/2026</Data><Id>209213</Id></row>
<row _id="194"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18239231027 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: E388 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )</Oggetto><Data>21/09/2026</Data><Id>209218</Id></row>
<row _id="195"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18239231049 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2026 NUMERO: E390 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )</Oggetto><Data>21/09/2026</Data><Id>209221</Id></row>
<row _id="196"><Procedimento>Liquidazione</Procedimento><Processo>Attiliquidazione.net</Processo><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929 / SERMIN - SERVIZIO MINORI E ADULTI (PROPOSTA NR:950): RETTE COMUNITA' MINORI T.S./S.S./J.A. MESE DI AGOSTO 2026</Oggetto><Data>21/09/2026</Data><Id>209244</Id></row>
<row _id="197"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18232273336 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2026 NUMERO: 2600015989-PA IMPORTO: 216,95 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 31/05/2026 - 15/09/2026)</Oggetto><Data>21/09/2026</Data><Id>209322</Id></row>
<row _id="198"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18243772754 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2026 NUMERO: 0000226/PA IMPORTO: 4652,05 OGGETTO: )</Oggetto><Data>22/09/2026</Data><Id>209327</Id></row>
<row _id="199"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18244770521 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2026 NUMERO: 000188-VOL IMPORTO: 771,68 OGGETTO: )</Oggetto><Data>22/09/2026</Data><Id>209332</Id></row>
<row _id="200"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18244757301 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2026 NUMERO: 000187-VOL IMPORTO: 2432,38 OGGETTO: )</Oggetto><Data>22/09/2026</Data><Id>209334</Id></row>
<row _id="201"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18244772289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2026 NUMERO: 000192-VOL IMPORTO: 262,46 OGGETTO: )</Oggetto><Data>22/09/2026</Data><Id>209336</Id></row>
<row _id="202"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18245115900 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2026 NUMERO: 678 /PA IMPORTO: 10006,04 OGGETTO: FATTURA)</Oggetto><Data>22/09/2026</Data><Id>209338</Id></row>
<row _id="203"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18250260537 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2026 NUMERO: 364/PA IMPORTO: 2268 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)</Oggetto><Data>22/09/2026</Data><Id>209365</Id></row>
<row _id="204"><Procedimento>Fattura_con_Ufficio</Procedimento><Processo>fatture.net</Processo><Oggetto>POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 18251950408 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2026 NUMERO: 1743/PA IMPORTO: 1292,53 OGGETTO: FV FRIDA PA)</Oggetto><Data>22/09/2026</Data><Id>209405</Id></row>
</data>
